DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 DINAS PU 5cae3a6302586c4db9832b4f4d04a153
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1 . 03
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi
: 1 . 03 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 03 . 01 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.03 . 1.03.01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Formulir DPA SKPD 2.2
100 %
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.841.805.899,00
2.828.775.000,00
139.047.600,00
64.382.000,00
5.874.010.499,00
1 Tahun
3
900.000,00
800.000,00
800.000,00
300.000,00
2.800.000,00
8 Bulan
3
2.737.884.899,00
2.727.884.000,00
17.300.000,00
17.300.000,00
5.500.368.899,00
36 Unit
3
5.500.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
18.000.000,00
1 Tahun
3
2.450.000,00
1.850.000,00
1.850.000,00
1.850.000,00
8.000.000,00
1 Tahun
3
3.500.000,00
3.000.000,00
500.000,00
0,00
7.000.000,00
1 Tahun
3
20.000.000,00
20.000.000,00
27.533.000,00
0,00
67.533.000,00
1 Tahun
3
7.000.000,00
7.000.000,00
6.323.600,00
4.000.000,00
24.323.600,00
1 Tahun
3
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
7.000.000,00
10.000.000,00
1 Tahun
3
3.331.000,00
2.001.000,00
2.001.000,00
667.000,00
8.000.000,00
1 Tahun
3
4.900.000,00
4.900.000,00
4.900.000,00
3.925.000,00
18.625.000,00
1 Tahun
3
30.000.000,00
30.000.000,00
48.000.000,00
2.000.000,00
110.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
1.03 . 1.03.01 . 02
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Dinas
Pekerjaan
Umum
1 Tahun
3
100 %
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03 . 1.03.01 . 05
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03
1.03 . 1.03.01 . 06
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
Monitoring, pengendalian, dan pembuatan
laporan pelaksanaan kegiatan APBD
1.03 . 1.03.01 . 15
Formulir DPA SKPD 2.2
Program pembangunan jalan dan
jembatan
Dinas
Pekerjaan
Umum
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
24.840.000,00
24.840.000,00
24.840.000,00
24.840.000,00
99.360.000,00
181.331.000,00
430.001.000,00
132.181.000,00
29.227.000,00
772.740.000,00
3
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
3
43.000.000,00
0,00
0,00
0,00
43.000.000,00
3
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
1 Tahum
3
115.000.000,00
110.000.000,00
112.180.000,00
22.560.000,00
359.740.000,00
1 Tahun
3
8.331.000,00
5.001.000,00
5.001.000,00
1.667.000,00
20.000.000,00
1 Paket
3
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
22.000.000,00
20.000.000,00
7.000.000,00
1.000.000,00
50.000.000,00
22.000.000,00
20.000.000,00
7.000.000,00
1.000.000,00
50.000.000,00
24.600.000,00
16.430.000,00
16.330.000,00
10.152.000,00
67.512.000,00
10 Orang
3
100 %
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Tanah Datar
I
(AC 5 Unit, Mic
Meja 1 Set,
Lantai Fiber 1
Paket)
PC 2 Unit, UPS 2
Unit,Printer A3 1
Unit dan
Proyektor
1 Tahun
100 %
Dinas
Pekerjaan
Umum
TRIWULAN
100 %
3
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
2 Dokumen
3
4.750.000,00
1.750.000,00
2.500.000,00
0,00
9.000.000,00
4 Dokumen
3
2.850.000,00
2.300.000,00
2.830.000,00
1.812.000,00
9.792.000,00
100 %
3
12.000.000,00
12.380.000,00
11.000.000,00
8.340.000,00
43.720.000,00
13.189.242.000,00
19.715.131.000,00
26.223.180.400,00
6.598.034.381,00
65.725.587.781,00
100 %
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Perencanaan pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
Pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Pembangunan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 16
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
2.04 . 1.03.01 . 16
2.04 . 1.03.01 . 16 . 05
1.03 . 1.03.01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
1.03 . 1.03.01 . 22
1.03 . 1.03.01 . 22 . 02
1.03 . 1.03.01 . 23
1.03 . 1.03.01 . 23 . 11
1.03 . 1.03.01 . 23 . 12
1.03 . 1.03.01 . 24
Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Perencanaan pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Pemda
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Program pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan jembatan
Penyusunan sistem informasi/data base
jembatan
Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan bengkel alat-alat berat
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan
bahan laboratorium kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
Kab. Tanah
Datar (DAK
2017)
Kab. Tanah
Datar (DAK
2017)
100 %
3
121.480.000,00
112.150.000,00
137.535.000,00
13.000.000,00
384.165.000,00
100 Ruas
3
11.713.479.200,00
17.571.556.800,00
23.382.619.800,00
5.902.220.981,00
58.569.876.781,00
6 Unit
3
1.354.282.800,00
2.031.424.200,00
2.703.025.600,00
682.813.400,00
6.771.546.000,00
60.835.000,00
3.200.565.000,00
473.735.000,00
22.585.000,00
3.757.720.000,00
100 %
Kota
Batusangkar
Kabupaten
Tanah Datar
7
8
9
10 = 6 + 7 + 8 + 9
149.430.000,00
9.030.000,00
500.000.000,00
7 Lokasi
3
56.425.000,00
2.863.435.000,00
324.305.000,00
13.555.000,00
3.257.720.000,00
91.275.000,00
38.100.000,00
1.000.000,00
19.625.000,00
150.000.000,00
91.275.000,00
38.100.000,00
1.000.000,00
19.625.000,00
150.000.000,00
1.083.480.000,00
1.091.220.000,00
557.220.000,00
15.480.000,00
2.747.400.000,00
15 Sertifikat
3
1 Tahun
3
789.480.000,00
794.220.000,00
404.220.000,00
9.480.000,00
1.997.400.000,00
1 Tahun
3
294.000.000,00
297.000.000,00
153.000.000,00
6.000.000,00
750.000.000,00
61.941.000,00
83.681.500,00
52.706.500,00
1.671.000,00
200.000.000,00
61.941.000,00
83.681.500,00
52.706.500,00
1.671.000,00
200.000.000,00
178.579.000,00
156.650.000,00
71.850.000,00
75.321.000,00
482.400.000,00
100 %
3
1 Tahun
3
156.829.000,00
129.900.000,00
51.350.000,00
69.321.000,00
407.400.000,00
1 Tahun
3
21.750.000,00
26.750.000,00
20.500.000,00
6.000.000,00
75.000.000,00
8.633.783.041,00
8.319.781.034,00
6.863.415.534,00
4.401.751.627,00
28.218.731.236,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kab. Tanah
Datar (DAK
2017)
6
JUMLAH
337.130.000,00
100 %
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
IV
4.410.000,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
III
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
II
1 dokumen
95 %
Kabupaten
Tanah Datar
I
1 Dokumen
3
24.000.000,00
33.000.000,00
69.000.000,00
18.480.000,00
144.480.000,00
40 Daerah Irigasi
(DI)
3
6.359.325.440,00
5.313.929.034,00
5.264.416.034,00
4.189.491.627,00
21.127.162.135,00
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13
Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi
saluran sungai
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang
telah dibangun
Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20
1.03 . 1.03.01 . 25
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02
1.03 . 1.03.01 . 26
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02
1.03 . 1.03.01 . 27
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku
Rehabilitasi prasarana pengambilan dan
saluran pembawa
Program Pengembangan, Pengelolaan,
dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan
bangunan penampung air lainnya
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
1.03 . 1.03.01 . 28
Program Pengendalian Banjir
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12
1.03 . 1.03.01 . 29
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02
1.03 . 1.03.01 . 30
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08
Formulir DPA SKPD 2.2
Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/kali
Perencanaan pengendalian banjir
Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Perencanaan pengembangan infrastruktur
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
Pembangunan sarana dan prasarana air
bersih perdesaan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan perdesaan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kab. Tanah
Datar (Hibah
WISMP)
5 Wilayah UPT
PU
3
78.840.000,00
79.440.000,00
40.610.000,00
610.000,00
199.500.000,00
5 Wilayah UPT
3
178.647.000,00
297.723.000,00
121.630.000,00
2.000.000,00
600.000.000,00
5 Wilayah UPT
3
347.461.500,00
299.439.000,00
204.579.500,00
114.520.000,00
966.000.000,00
1 Dokumen
3
2.500.000,00
12.500.000,00
134.200.000,00
800.000,00
150.000.000,00
4 Daerah Irigasi
(DI)
3
1.643.009.101,00
2.283.750.000,00
1.028.980.000,00
75.850.000,00
5.031.589.101,00
150.637.500,00
245.087.500,00
101.275.000,00
2.000.000,00
499.000.000,00
150.637.500,00
245.087.500,00
101.275.000,00
2.000.000,00
499.000.000,00
60.400.000,00
96.000.000,00
41.600.000,00
2.000.000,00
200.000.000,00
60.400.000,00
96.000.000,00
41.600.000,00
2.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
90.173.000,00
90.173.000,00
0,00
0,00
0,00
90.173.000,00
90.173.000,00
201.144.000,00
200.256.000,00
238.825.000,00
9.475.000,00
649.700.000,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Paket
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
5 Wilayah UPT
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Kawasan
3
100 %
kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
3
195.344.000,00
196.456.000,00
102.100.000,00
5.800.000,00
499.700.000,00
1 Dokumen
3
5.800.000,00
3.800.000,00
136.725.000,00
3.675.000,00
150.000.000,00
156.315.000,00
1.154.960.000,00
311.645.000,00
84.715.000,00
1.707.635.000,00
2 Dokumen
3
0,00
15.535.000,00
61.335.000,00
9.765.000,00
86.635.000,00
6 Paket
3
156.315.000,00
1.139.425.000,00
250.310.000,00
74.950.000,00
1.621.000.000,00
468.737.000,00
1.295.326.636,00
2.229.216.218,00
1.637.403.000,00
5.630.682.854,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
II
1 Paket
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
I
16 Lokasi
3
11.432.000,00
531.818.000,00
1.150.173.000,00
66.577.000,00
1.760.000.000,00
12 Lokasi
3
401.655.000,00
705.473.636,00
1.021.008.218,00
1.540.026.000,00
3.668.162.854,00
1 Tahun
3
51.650.000,00
50.860.000,00
50.860.000,00
20.150.000,00
173.520.000,00
1 Kegiatan
3
4.000.000,00
7.175.000,00
7.175.000,00
10.650.000,00
29.000.000,00
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Tanah Datar
1.03 . 1.03.01 . 31
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02
1.03 . 1.03.01 . 32
Program Infrastruktur Kawasan
Pemukiman Perdesaan
Pembangunan Kawasan Pemukiman
Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03
Program Penanganan dan Rekonstruksi
Pasca Bencana Alam
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan
Irigasi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02
1.03 . 1.03.01 . 34
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK,
dan RTBL
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan
1.03 . 1.03.01 . 34 . 11
Revisi rencana tata ruang
1.03 . 1.03.01 . 34 . 13
Survey dan pemetaan
1.03 . 1.03.01 . 35 . 09
1.03 . 1.03.01 . 36
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10
Formulir DPA SKPD 2.2
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Pengawasan pemanfaatan ruang
Sosialisasi kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang
Rekomendasi pemanfaatan ruang
3
Kawasan
Perkotaan
Batusangkar
Kwsan Tabek
Patah,
Pariangan
dan Istano
Pagaruyung
Kabupaten
Tanah Datar
Kwsn
Rambatan,
Pariangan,
Salimpaung,
Sei. Tarab
8.300.000,00
3.963.000,00
275.000.000,00
30.737.000,00
232.000.000,00
8.300.000,00
3.963.000,00
275.000.000,00
1.079.060.200,00
1.698.997.000,00
1.377.112.800,00
253.430.000,00
4.408.600.000,00
442.022.700,00
723.269.500,00
295.207.800,00
4.300.000,00
1.464.800.000,00
8 Ruas
3
255.000.000,00
382.500.000,00
508.750.000,00
128.750.000,00
1.275.000.000,00
4 Unit
3
233.760.000,00
350.640.000,00
466.020.000,00
118.380.000,00
1.168.800.000,00
1 Sungai
3
148.277.500,00
242.587.500,00
107.135.000,00
2.000.000,00
500.000.000,00
281.033.000,00
1.203.350.000,00
80.594.000,00
921.869.000,00
2.486.846.000,00
1 Dokumen
3
120.000.000,00
22.850.000,00
22.150.000,00
28.000.000,00
193.000.000,00
2 Dokumen
3
11.250.000,00
461.750.000,00
11.650.000,00
820.294.000,00
1.304.944.000,00
3 Dokumen
3
34.108.000,00
392.000.000,00
19.644.000,00
46.650.000,00
492.402.000,00
1 Dokumen
3
115.675.000,00
326.750.000,00
27.150.000,00
26.925.000,00
496.500.000,00
7.760.000,00
9.710.000,00
9.460.000,00
21.070.000,00
48.000.000,00
7.760.000,00
9.710.000,00
9.460.000,00
21.070.000,00
48.000.000,00
43.610.000,00
76.702.000,00
39.960.000,00
70.581.000,00
230.853.000,00
200 Advice
Planning dan 40
Informasi Ruang
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
232.000.000,00
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
30.737.000,00
8 Daerah Irigasi
(DI)
100 %
Program Pemanfaatan Ruang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pemanfaatan ruang
1 Kawasan
100 %
Program Perencanaan Tata Ruang
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02
1.03 . 1.03.01 . 35
100 %
200 Advice
Planning
3
23.760.000,00
25.025.000,00
20.360.000,00
52.731.000,00
121.876.000,00
112 Orang
3
3.500.000,00
32.477.000,00
0,00
0,00
35.977.000,00
40 Rekomendasi
Ruang
3
16.350.000,00
19.200.000,00
19.600.000,00
17.850.000,00
73.000.000,00
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
28.848.305.640,00
42.112.723.670,00
38.975.654.052,00
14.335.908.008,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
124.272.591.370,00
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Penanggung Jawab
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Penanggung Jawab
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Penanggung Jawab
4
Drs. Mukhlis
19690819 198902 1 001
Wakil Penanggung Jawab
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Ketua
6
Drs. Alfian Jamrah, M.Si
19660917 198609 1 001
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Darfizal, SE, M.Si
19650508 198903 1 006
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Jasrinaldi, SH. S.Sos
19671130 199202 1 002
Anggota
11
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Anggota
12
Wina Martayeni, SE, M.Si
19800121 200212 2 004
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
13
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Anggota
14
Efi Yendri, S.Si. MT
19701225 199701 2 001
Anggota
15
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Anggota
16
Mawardi
19650302 198602 1 005
Anggota
17
Hendra Mulyawerman, SE
19710420 200604 1 006
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 7
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1 . 03
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi
: 1 . 03 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 03 . 01 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.03 . 1.03.01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Formulir DPA SKPD 2.2
100 %
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.841.805.899,00
2.828.775.000,00
139.047.600,00
64.382.000,00
5.874.010.499,00
1 Tahun
3
900.000,00
800.000,00
800.000,00
300.000,00
2.800.000,00
8 Bulan
3
2.737.884.899,00
2.727.884.000,00
17.300.000,00
17.300.000,00
5.500.368.899,00
36 Unit
3
5.500.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
18.000.000,00
1 Tahun
3
2.450.000,00
1.850.000,00
1.850.000,00
1.850.000,00
8.000.000,00
1 Tahun
3
3.500.000,00
3.000.000,00
500.000,00
0,00
7.000.000,00
1 Tahun
3
20.000.000,00
20.000.000,00
27.533.000,00
0,00
67.533.000,00
1 Tahun
3
7.000.000,00
7.000.000,00
6.323.600,00
4.000.000,00
24.323.600,00
1 Tahun
3
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
7.000.000,00
10.000.000,00
1 Tahun
3
3.331.000,00
2.001.000,00
2.001.000,00
667.000,00
8.000.000,00
1 Tahun
3
4.900.000,00
4.900.000,00
4.900.000,00
3.925.000,00
18.625.000,00
1 Tahun
3
30.000.000,00
30.000.000,00
48.000.000,00
2.000.000,00
110.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
1.03 . 1.03.01 . 02
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Dinas
Pekerjaan
Umum
1 Tahun
3
100 %
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03 . 1.03.01 . 05
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03
1.03 . 1.03.01 . 06
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
Monitoring, pengendalian, dan pembuatan
laporan pelaksanaan kegiatan APBD
1.03 . 1.03.01 . 15
Formulir DPA SKPD 2.2
Program pembangunan jalan dan
jembatan
Dinas
Pekerjaan
Umum
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
24.840.000,00
24.840.000,00
24.840.000,00
24.840.000,00
99.360.000,00
181.331.000,00
430.001.000,00
132.181.000,00
29.227.000,00
772.740.000,00
3
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
3
43.000.000,00
0,00
0,00
0,00
43.000.000,00
3
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
1 Tahum
3
115.000.000,00
110.000.000,00
112.180.000,00
22.560.000,00
359.740.000,00
1 Tahun
3
8.331.000,00
5.001.000,00
5.001.000,00
1.667.000,00
20.000.000,00
1 Paket
3
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
22.000.000,00
20.000.000,00
7.000.000,00
1.000.000,00
50.000.000,00
22.000.000,00
20.000.000,00
7.000.000,00
1.000.000,00
50.000.000,00
24.600.000,00
16.430.000,00
16.330.000,00
10.152.000,00
67.512.000,00
10 Orang
3
100 %
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Tanah Datar
I
(AC 5 Unit, Mic
Meja 1 Set,
Lantai Fiber 1
Paket)
PC 2 Unit, UPS 2
Unit,Printer A3 1
Unit dan
Proyektor
1 Tahun
100 %
Dinas
Pekerjaan
Umum
TRIWULAN
100 %
3
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
2 Dokumen
3
4.750.000,00
1.750.000,00
2.500.000,00
0,00
9.000.000,00
4 Dokumen
3
2.850.000,00
2.300.000,00
2.830.000,00
1.812.000,00
9.792.000,00
100 %
3
12.000.000,00
12.380.000,00
11.000.000,00
8.340.000,00
43.720.000,00
13.189.242.000,00
19.715.131.000,00
26.223.180.400,00
6.598.034.381,00
65.725.587.781,00
100 %
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Perencanaan pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
Pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Pembangunan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 16
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
2.04 . 1.03.01 . 16
2.04 . 1.03.01 . 16 . 05
1.03 . 1.03.01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
1.03 . 1.03.01 . 22
1.03 . 1.03.01 . 22 . 02
1.03 . 1.03.01 . 23
1.03 . 1.03.01 . 23 . 11
1.03 . 1.03.01 . 23 . 12
1.03 . 1.03.01 . 24
Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Perencanaan pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Pemda
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Program pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan jembatan
Penyusunan sistem informasi/data base
jembatan
Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan bengkel alat-alat berat
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan
bahan laboratorium kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
Kab. Tanah
Datar (DAK
2017)
Kab. Tanah
Datar (DAK
2017)
100 %
3
121.480.000,00
112.150.000,00
137.535.000,00
13.000.000,00
384.165.000,00
100 Ruas
3
11.713.479.200,00
17.571.556.800,00
23.382.619.800,00
5.902.220.981,00
58.569.876.781,00
6 Unit
3
1.354.282.800,00
2.031.424.200,00
2.703.025.600,00
682.813.400,00
6.771.546.000,00
60.835.000,00
3.200.565.000,00
473.735.000,00
22.585.000,00
3.757.720.000,00
100 %
Kota
Batusangkar
Kabupaten
Tanah Datar
7
8
9
10 = 6 + 7 + 8 + 9
149.430.000,00
9.030.000,00
500.000.000,00
7 Lokasi
3
56.425.000,00
2.863.435.000,00
324.305.000,00
13.555.000,00
3.257.720.000,00
91.275.000,00
38.100.000,00
1.000.000,00
19.625.000,00
150.000.000,00
91.275.000,00
38.100.000,00
1.000.000,00
19.625.000,00
150.000.000,00
1.083.480.000,00
1.091.220.000,00
557.220.000,00
15.480.000,00
2.747.400.000,00
15 Sertifikat
3
1 Tahun
3
789.480.000,00
794.220.000,00
404.220.000,00
9.480.000,00
1.997.400.000,00
1 Tahun
3
294.000.000,00
297.000.000,00
153.000.000,00
6.000.000,00
750.000.000,00
61.941.000,00
83.681.500,00
52.706.500,00
1.671.000,00
200.000.000,00
61.941.000,00
83.681.500,00
52.706.500,00
1.671.000,00
200.000.000,00
178.579.000,00
156.650.000,00
71.850.000,00
75.321.000,00
482.400.000,00
100 %
3
1 Tahun
3
156.829.000,00
129.900.000,00
51.350.000,00
69.321.000,00
407.400.000,00
1 Tahun
3
21.750.000,00
26.750.000,00
20.500.000,00
6.000.000,00
75.000.000,00
8.633.783.041,00
8.319.781.034,00
6.863.415.534,00
4.401.751.627,00
28.218.731.236,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kab. Tanah
Datar (DAK
2017)
6
JUMLAH
337.130.000,00
100 %
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan
Umum
IV
4.410.000,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
III
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
II
1 dokumen
95 %
Kabupaten
Tanah Datar
I
1 Dokumen
3
24.000.000,00
33.000.000,00
69.000.000,00
18.480.000,00
144.480.000,00
40 Daerah Irigasi
(DI)
3
6.359.325.440,00
5.313.929.034,00
5.264.416.034,00
4.189.491.627,00
21.127.162.135,00
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13
Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi
saluran sungai
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang
telah dibangun
Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20
1.03 . 1.03.01 . 25
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02
1.03 . 1.03.01 . 26
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02
1.03 . 1.03.01 . 27
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku
Rehabilitasi prasarana pengambilan dan
saluran pembawa
Program Pengembangan, Pengelolaan,
dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan
bangunan penampung air lainnya
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
1.03 . 1.03.01 . 28
Program Pengendalian Banjir
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12
1.03 . 1.03.01 . 29
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02
1.03 . 1.03.01 . 30
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08
Formulir DPA SKPD 2.2
Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/kali
Perencanaan pengendalian banjir
Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Perencanaan pengembangan infrastruktur
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
Pembangunan sarana dan prasarana air
bersih perdesaan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan perdesaan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kab. Tanah
Datar (Hibah
WISMP)
5 Wilayah UPT
PU
3
78.840.000,00
79.440.000,00
40.610.000,00
610.000,00
199.500.000,00
5 Wilayah UPT
3
178.647.000,00
297.723.000,00
121.630.000,00
2.000.000,00
600.000.000,00
5 Wilayah UPT
3
347.461.500,00
299.439.000,00
204.579.500,00
114.520.000,00
966.000.000,00
1 Dokumen
3
2.500.000,00
12.500.000,00
134.200.000,00
800.000,00
150.000.000,00
4 Daerah Irigasi
(DI)
3
1.643.009.101,00
2.283.750.000,00
1.028.980.000,00
75.850.000,00
5.031.589.101,00
150.637.500,00
245.087.500,00
101.275.000,00
2.000.000,00
499.000.000,00
150.637.500,00
245.087.500,00
101.275.000,00
2.000.000,00
499.000.000,00
60.400.000,00
96.000.000,00
41.600.000,00
2.000.000,00
200.000.000,00
60.400.000,00
96.000.000,00
41.600.000,00
2.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
90.173.000,00
90.173.000,00
0,00
0,00
0,00
90.173.000,00
90.173.000,00
201.144.000,00
200.256.000,00
238.825.000,00
9.475.000,00
649.700.000,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Paket
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
5 Wilayah UPT
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Kawasan
3
100 %
kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
3
195.344.000,00
196.456.000,00
102.100.000,00
5.800.000,00
499.700.000,00
1 Dokumen
3
5.800.000,00
3.800.000,00
136.725.000,00
3.675.000,00
150.000.000,00
156.315.000,00
1.154.960.000,00
311.645.000,00
84.715.000,00
1.707.635.000,00
2 Dokumen
3
0,00
15.535.000,00
61.335.000,00
9.765.000,00
86.635.000,00
6 Paket
3
156.315.000,00
1.139.425.000,00
250.310.000,00
74.950.000,00
1.621.000.000,00
468.737.000,00
1.295.326.636,00
2.229.216.218,00
1.637.403.000,00
5.630.682.854,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
II
1 Paket
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
I
16 Lokasi
3
11.432.000,00
531.818.000,00
1.150.173.000,00
66.577.000,00
1.760.000.000,00
12 Lokasi
3
401.655.000,00
705.473.636,00
1.021.008.218,00
1.540.026.000,00
3.668.162.854,00
1 Tahun
3
51.650.000,00
50.860.000,00
50.860.000,00
20.150.000,00
173.520.000,00
1 Kegiatan
3
4.000.000,00
7.175.000,00
7.175.000,00
10.650.000,00
29.000.000,00
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Tanah Datar
1.03 . 1.03.01 . 31
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02
1.03 . 1.03.01 . 32
Program Infrastruktur Kawasan
Pemukiman Perdesaan
Pembangunan Kawasan Pemukiman
Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03
Program Penanganan dan Rekonstruksi
Pasca Bencana Alam
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan
Irigasi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02
1.03 . 1.03.01 . 34
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK,
dan RTBL
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan
1.03 . 1.03.01 . 34 . 11
Revisi rencana tata ruang
1.03 . 1.03.01 . 34 . 13
Survey dan pemetaan
1.03 . 1.03.01 . 35 . 09
1.03 . 1.03.01 . 36
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10
Formulir DPA SKPD 2.2
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Pengawasan pemanfaatan ruang
Sosialisasi kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang
Rekomendasi pemanfaatan ruang
3
Kawasan
Perkotaan
Batusangkar
Kwsan Tabek
Patah,
Pariangan
dan Istano
Pagaruyung
Kabupaten
Tanah Datar
Kwsn
Rambatan,
Pariangan,
Salimpaung,
Sei. Tarab
8.300.000,00
3.963.000,00
275.000.000,00
30.737.000,00
232.000.000,00
8.300.000,00
3.963.000,00
275.000.000,00
1.079.060.200,00
1.698.997.000,00
1.377.112.800,00
253.430.000,00
4.408.600.000,00
442.022.700,00
723.269.500,00
295.207.800,00
4.300.000,00
1.464.800.000,00
8 Ruas
3
255.000.000,00
382.500.000,00
508.750.000,00
128.750.000,00
1.275.000.000,00
4 Unit
3
233.760.000,00
350.640.000,00
466.020.000,00
118.380.000,00
1.168.800.000,00
1 Sungai
3
148.277.500,00
242.587.500,00
107.135.000,00
2.000.000,00
500.000.000,00
281.033.000,00
1.203.350.000,00
80.594.000,00
921.869.000,00
2.486.846.000,00
1 Dokumen
3
120.000.000,00
22.850.000,00
22.150.000,00
28.000.000,00
193.000.000,00
2 Dokumen
3
11.250.000,00
461.750.000,00
11.650.000,00
820.294.000,00
1.304.944.000,00
3 Dokumen
3
34.108.000,00
392.000.000,00
19.644.000,00
46.650.000,00
492.402.000,00
1 Dokumen
3
115.675.000,00
326.750.000,00
27.150.000,00
26.925.000,00
496.500.000,00
7.760.000,00
9.710.000,00
9.460.000,00
21.070.000,00
48.000.000,00
7.760.000,00
9.710.000,00
9.460.000,00
21.070.000,00
48.000.000,00
43.610.000,00
76.702.000,00
39.960.000,00
70.581.000,00
230.853.000,00
200 Advice
Planning dan 40
Informasi Ruang
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
232.000.000,00
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
30.737.000,00
8 Daerah Irigasi
(DI)
100 %
Program Pemanfaatan Ruang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pemanfaatan ruang
1 Kawasan
100 %
Program Perencanaan Tata Ruang
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02
1.03 . 1.03.01 . 35
100 %
200 Advice
Planning
3
23.760.000,00
25.025.000,00
20.360.000,00
52.731.000,00
121.876.000,00
112 Orang
3
3.500.000,00
32.477.000,00
0,00
0,00
35.977.000,00
40 Rekomendasi
Ruang
3
16.350.000,00
19.200.000,00
19.600.000,00
17.850.000,00
73.000.000,00
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
28.848.305.640,00
42.112.723.670,00
38.975.654.052,00
14.335.908.008,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
124.272.591.370,00
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Penanggung Jawab
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Penanggung Jawab
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Penanggung Jawab
4
Drs. Mukhlis
19690819 198902 1 001
Wakil Penanggung Jawab
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Ketua
6
Drs. Alfian Jamrah, M.Si
19660917 198609 1 001
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Darfizal, SE, M.Si
19650508 198903 1 006
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Jasrinaldi, SH. S.Sos
19671130 199202 1 002
Anggota
11
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Anggota
12
Wina Martayeni, SE, M.Si
19800121 200212 2 004
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
13
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Anggota
14
Efi Yendri, S.Si. MT
19701225 199701 2 001
Anggota
15
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Anggota
16
Mawardi
19650302 198602 1 005
Anggota
17
Hendra Mulyawerman, SE
19710420 200604 1 006
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 7