PEMKAB OGAN ILIR: LAKIP OI RENSTRA DINKES 2017

(1)

REVISI

RENCANA STRATEGIS SATUAN PERANGKAT

DAERAH

(RENSTRA- SKPD)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN ILIR

TAHUN 2016 - 2021

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN OGAN ILIR


(2)

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Per encanan pembangunan daer ah mer upakan bagian yang tidak ter pisahkan dar i sistem per encanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Per encanaan Pembangunan Nasional (SPPN) . Undang-Undang ter sebut mengamanatkan bahw a Per encanaan adalah suatu pr oses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui ur utan pilihan dengan memper hitungkan sumber daya yang ter sedia. Undang – Undang ter sebut juga mengamanatkan kepada pemer intah untuk menyusun per encanaan pembangunan dan mengintegr asikannya dalam sistem yang utuh dan ter padu, mulai dar i pemer intah pusat sampai dengan pemer intah

daer ah. Per encanaan pembangunan ter sebut meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang untuk jangka w aktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kur un w aktu 5 tahun dan Rencana Ker ja Pemer intah (RKP) untuk jangka w aktu 1 tahun.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intah Daer ah sebagaimana t elah diubah untuk ter akhir kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, juga mengamanatkan kepada daer ah untuk melakukan per encanaan pembangunan daer ah. Dokumen per encanaan yang disusun oleh Bappeda meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daer ah (RPJPD) untuk jangka w aktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer ah (RPJMD) untuk jangka w akt u 5 tahun, dan Rencana Ker ja Pemer intah Daer ah (RKPD) untuk jangka w aktu 1 tahun. Dokumen per encanaan daer ah yang disusun oleh Satuan Ker ja Per angkat Daer ah (SKPD) ter dir i dar i Rencana Str ategi s (Renstr a) SKPD untuk jangka w aktu 5 tahun, dan Rencana Ker ja (Renja) SKPD 1 untuk jangka w aktu 1 tahun.


(3)

Dengan mendasar kan ber bagai ketentuan diatas, maka untuk member ikan pedoman pembangunan bidang kesehat an di Kabupaten Ogan Ilir diper lukan Rencana Str ategis (Renstr a) Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 yang mencakup visi dan misi, tujuan, sasar an dan ar ah kebijakan pembangunan kesehat an, ser ta pr ogr am dan kegiatan Dinas Kesehat an dalam ker angka r egulasi dan anggar an.

Renstr a Dinas Kesehat an ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat ber jalan secar a lebih sistematis, kompr ehensif dan tet ap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Ogan Ilir , khususnya dibidang kesehat an.

1.2.Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Str ategis (Renstr a) Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai ber ikut: :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negar a;

2. Undang – undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten OKU Timur , OKU Selatan dan Ogan Ilir di Pr ovinsi Sumater a Selatan;

3. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemer iksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jaw ab Keuangan Negar a;

4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Per bendahaar aan

Keuangan Negar a;

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Per encanaan

Pembangunan Nasional (Lembar an Negar a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar an Negar a Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Per imbangan Keuangan


(4)

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar an Negar a Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar an Negar a Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar an Negar a Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehat an (Lembar an

Negar a Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar an Negar a Nomor 5063);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer intah Daer ah

(Lembar an Negar a Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar an Negar a Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beber apa kali diubah, ter akhir dengan undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Per ubahan Kedua at as Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer intah Daer ah (Lembar an Negar a Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar an Negar a Republik Indonesia Nomor 5679);

10.Per atur an Pemer intah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hi bah Kepada

Daer ah (Lembar an Negar a Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembar an Negar a Republik Indonesia Nomor 4578);

11.Per atur an Pemer intah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tat a

Ruang Wilayah Nasional (Lembar an Negar a Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembar an Negar a Republik Indonesia Nomor 4833);

12.Per atur an Pemer intah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggar aan Penataan Ruang (Lembar an Negar a Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembar an Negar a Republik Indonesia Nomor 5103);

13.Per atur an Pemer intah Nomor 43 tahun 2016 tentang Pedoman


(5)

14.Per atur an Pr esiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master plan Per cepatan dan Per luasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

15.Per atur an Pr esiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

16.Per atur an Menter i Dalam Neger i Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer ah sebagaimana telah beber apa kali diubah, ter akhir dengan Per atur an Menter i Dalam Neger i Nomor 21 Tahun 2011 tentang Per ubahan Kedua atas Per atur an Menter i Dalam Neger i Nomor 13 Tahun 2006;

17.Per atur an Pemer intah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Ur usan Pemer intahan antar a Pemer intah, Pemer intahan Daer ah Pr ovinsi dan Pemer intahan Daer ah Kabupaten/ Kota.

18.Per atur an Pemer intah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Or ganisasi

Per angkat Daer ah;

19.Per atur an Pemer intah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Car a Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daer ah;

20.Per atur an Menter i Dalam Neger i Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer ah jo. Per atur an Menter i Dalam Neger i Nomor 59 Tahun 2007 tentang Per ubahan Per atur an Menter i Dalam Neger i at as Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daer ah (Ber ita Negar a Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21.Per atur an Menter i Negar a Pendayagunaan Apar atur Negar a Nomor

PER/ 9/ M.PAN/ 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kiner ja Ut ama di Lingkungan Instansi Pemer int ah;

22.Per atur an Menter i Negar a Pendayagunaan Apar atur Negar a Nomor

PER/ 20/ M.PAN/ 11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kiner ja Ut ama;


(6)

23.Per atur an Daer ah Pr ovinsi Sumater a Selatan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer ah Pr ovinsi Sumater a Selatan Tahun 2013-2018;

24.Per atur an Daer ah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daer ah Kab. Ogan Ilir Tahun 2005-2025;

25.Per atur an Daer ah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Ilir 2012-2032.

26.Per atur an Per angkat Daer ah Kabupaten Ogan Ilir (Lembar an Daer ah

Kabupaten Ogan Ilir Daer ah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Tahun 2016 Nomor 12);

27.Sur at Keputusan Kepala Dinas Kesehat an Kabupaten Ogan Ilir Nomor

440/ / I/ KES/ 2017 tentang Penetapan Rencana Str ategis (RENSTRA) Dinas Kesehat an Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021.

1.3.Maksud dan Tujuan

Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir mer upakan lembaga Unsur SKPD Pemer intah Daer ah. Guna mendukung Visi Kabupat en Ogan Ilir “Ter w ujudnya Masyar akat Ogan Ilir lebih Sejahter a, Unggul dan Ber kualitas Dilandasi Keimanan dan Ketaqw aan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”, Dinas Kesehatan mempunyai Rencana Str ategis yang dimaksudkan member ikan ar ahan bagi selur uh Apar atur Dinas Kesehatan sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehat an dapat dilaksanakan secar a efektif dan efi sien.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Str ategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan per encanaan

pembangunan yang tr anspar an, par tisipatif, dan akuntabel.

2. Member ikan ar ahan dan kendali bagi apar atur per encana dalam

per umusan substansi per encanaan yang lebih jelas, r inci dan ter ukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan


(7)

efisisensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kabupat en Ogan Ilir tahun 2016-2021 dengan benar -benar didasar kan pada kondisi, potensi dan aspir asi masyar akat yang tumbuh dan ber kembang.

3. Member ikan kejelasan ter hadap pembagian w ew enang dan tanggung

jaw ab masing-masing bidang dan memacu semangat ker ja dalam mengelola tupoksi.

4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan per encanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koor dinasi, konsultasi dan inter aksi baik antar inst ansi maupun sektor .

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstr a Dinas Kesehatan sesuai dengan Per atur an Menter i Dalam Neger i Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Per atur an Pemer intah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacar a Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daer ah yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Ber isikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Ber isikan tugas, fungsi dan str uktur or ganisasi, sumber daya, kiner ja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehat an

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Ber isikan identifikasi per masalahan ber dasar kan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehat an, t elaahan vi si, misi dan pr ogr am


(8)

bupati dan w akil bupati ter pilih, telaahan Renstr a kementr ian/ lembaga, telaahan r encana tata r uang w ilayah dan kajian lingkungan hidup str ategis, ser ta penentuan isu-isu str ategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Ber isikan visi dan misi, tujuan dan sasar an jangka menengah, str ategi dan kebi jakan Dinas Kesehatan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Ber isikan penjelasan r umusan r encana pr ogr am, kegiatan, indikator kiner ja, kelompok sasar an, dan pendanaan indikatif Dinas Kesehatan untuk per iode lima tahun dan r incian tar get capaian tahunannya.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN OGAN ILIR

Ber isikan ur aian indikator kiner ja Dinas Kesehatan yang secar a langsung menunjukkan kiner ja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasar an RPJMD.

BABVII PENUTUP


(9)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehat an Kabupaten Ogan Ilir mer upakan lembaga unsur SKPD Pemer intah Daer ah Kabupaten Ogan Ilir yang dipimpin oleh seor ang Kepala Dinas yang ber ada dibaw ah dan ber tanggungjaw ab kepada Bupati Ogan Ilir .

Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir dibentuk ber dasar kan Per atur an Daer ah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Per angkat Daer ah Kabupaten Ogan Ilir dan Per atur an Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Or ganisasi, Ur aian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir .

2.1. Tugas, Fungsi dan Str uktur Or ganisasi

Dinas Kesehat an Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tugas pokok

”Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Pemer int ah Kabupat en Ogan Ilir di Bidang Kesehat an”

Untuk menyelenggar akan tugas pokok ter sebut ber dasar kan Per atur an Daer ah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Ur aian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehat an Kabupaten Ogan Ilir , Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan oper asional di bidang kesehatan masyar akat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefar masi an, alat kesehatan dan sumber daya kesehat an;

b. pembinaan dan pember ian dukungan administr asi kepada selur uh

unsur or ganisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daer ah;

c. pengkoor dinasikan pelaksanaan tugas dan pember ian dukungan

administr asi kepada selur uh unsur or ganisasi di lingkungan Dinas Kesehatan; dan


(10)

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di ber ikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan or ganisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir ter dir i dar i :

1.

Kepala Dinas Kesehatan;

2.

Sekr etar iat;

3.

Kepala Bidang Kesehatan Masyar akat;

4.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

5.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;

6.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan;

7.

Kelompok Jabatan Fungsional;

8.

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Str uktur or ganisasi Dinas Kesehatan Kabupat en Ogan Ilir lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai ber ikut:


(11)

Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi pr ior itas tiap-tiap bidang, antar a lain :

1. Sekr etar iat

-

Tugas pokok :

Melaksanakan koor dinasi dan member ikan dukungan administr asi kepada selur uh unsur or ganisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir .

-

Fungsi :

a. Per encanaan pelaksanaan tugas dan pember ian dukungan

administr asi kepada selur uh unsur or ganisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir ;

b. Pengevaluasi an dan pelapor an pelaksanaan tugas administr asi di

lingkungan Dinas Kesehat an Kabupaten Ogan ilir ;

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diber ikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Kesehatan Masyar akat

-

Tugas pokok :

Mer umuskan dan melaksanakan kebijakan oper asional di bidang

kesehat an masyar akat sesuai dengan ketentuan per atur an

per undang-undangan.

-

Fungsi :

a. Penyiapan per umusan kebijakan oper asional di bidang kesehatan

keluar ga, kesehatan lingkungan, kesehatan ker ja dan olahr aga, gizi masyar akat ser ta pr omosi kesehatan dan pember dayaan masyar akat;


(12)

b. Pelaksanaan kebi jakan oper asional di bidang kesehat an keluar g, kesehat an lingkungan, kesehatan ker ja dan olahr aga, gizi masyar akat ser ta pr omosi kesehatan dan pember dayaan masyar akat;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan super visi di bidang

peningkatan kesehat an keluar ga, kesehatan lingkungan,

kesehat an ker ja dan olahr aga, gizi masyar akat, ser ta pr omosi kesehat an dan pember dayaan masyar akat;

d. Pemantauan evaluasi dan pelapor an di bidang kesehatan

keluar ga, kesehatan lingkungan, kesehatan ker ja dan olahr aga, gizi masyar akat ser ta pr omosi kesehatan dan pember dayaan masyar akat; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diber ikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan ( PMK)

-

Tugas pokok :

Mer umuskan dan melaksanakan kebijakan oper asional di bidang sur veilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyaki t menular , pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehat an jiw a.

-

Fungsi :

a. Penyiapan per umusan kebi jakan oper asional di bidang sur veilans

dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular , pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiw a;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan oper asi onal di bidang


(13)

menular , pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehat an jiw a;

c. Penyiapan bimbingan teknis dan super vise di bidang sur veilands

dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular , pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiw a;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelapor an di bidang sur veilens dan

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular , pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiw a; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diber ikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

-

Tugas pokok :

Melaksanakan per umusan dan pelaksanaan kebijakan oper asional di bidang Pelayanan Kesehat an Pr imer dan Pelayanan Kesehatan tr adisional, pelayanan kesehatan r ujukan ser ta peningkatan mutu layanan fasyankes.

-

Fungsi :

a. Penyiapan per umusan kebijakan oper asional di bidang pelayanan

kesehat an pr imer dan pelayanan kesehat an tr adisional, pelayanan kesehat an r ujukan ser ta peningkatan mutu layanan fasyankes;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan oper asi onal di bidang

pelayanan kesehatan pr imer dan pelayanan kesehatan tr adisional, pelayanan kesehatan r ujukan ser ta peningkatan mutu layanan fasyankes;


(14)

c. Penyiapan bimbingan teknis dan super visi, di bidang pelayanan kesehat an pr imer dan pelayanan kesehat an tr adisional, pelayanan kesehat an r ujukan ser ta peningkatan mutu layanan fasyankes;

d. Pemantauan evaluasi, dan pelapor an di bidang pelayanan

kesehat an pr imer dan pelayanan kesehat an tr adisional, pelayanan kesehat an r ujukan ser ta peningkatan mutu layanan fasyankes; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diber ikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sumber Daya Kesehat an

-

Tugas pokok :

Mer umuskan dan melaksanakan kebijakan oper asional di bidang kefar masi an, alat kesehatan makanan minuman dan PKRT ser ta sumber daya manusia kesehatan dan jaminan kesehat an.

-

Fungsi :

a. Per umusan kebijakan oper asional di bidang kefar masian, alat

kesehat an dan per bekalan kesehatan r umah tangga (PKRT) ser t a sumber daya manusia kesehatan dan jaminan kesehat an;

b. Pelaksanaan kebi jakan oper asional di bidang kefar masi an, alat

kesehat an dan per bekalan kesehatan r umah tangga (PKRT) ser t a sumber daya manusia kesehatan dan jaminan kesehat an;

c. Pember ian bimbingan tekni s dan super visi dibi dang kefar masian,

alat kesehat an dan per bekalan r umah tangga (PKRT) ser ta sumber daya manusia kesehatan dan jaminan kesehat an ;


(15)

d. Pemantauan evaluasi, dan pelapor an dibidang kefar masi an, alat kesehat an dan per bekalan r umah tangga (PKRT) ser ta sumber daya manusia kesehatan dan jaminan kesehatan ; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diber ikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan

1. Sumber Daya Apar atur

Sumber daya apar atur Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir ter catat sampai dengan bulan Desember 2016 ber jumlah 855 or ang

Pegaw ai Neger i Sipil (PNS). Kualitas dan kuantitas sumber daya

manusia pada Dinas Kesehat an Kabupaten Ogan Ilir ber dasar kan pendidikan for mal, pangkat/ golongan dan eselon, pendidikan jabatan str uktur al, dapat dilihat pada tabel ber ikut

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan I lir, Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember 2016


(16)

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan I lir, Menurut Pangkat/ Golongan Dan Eselon Tahun 2016

No Ur aian Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah

1. Dinas Kesehatan Kab. Ogan Ilir 1 16 61 7 85

2. Puskesmas Indr alaya 0 10 45 0 55

3. Puskesmas Payakabung 0 8 18 0 26

4. Puskesmas Tanjung Raja 0 8 31 0 39

5. Puskesmas Tanjung Batu 0 8 34 0 42

6. Puskesmas Payar aman 0 7 29 0 36

7. Puskesmas Pemulutan 0 5 39 1 45

8. Puskesmas Ser i Tanjung 0 7 30 1 38

9. Puskesmas Muara Kuang 0 12 16 0 28

10. Puskesmas Betung 0 6 14 0 20

11. Puskesmas Kandis 0 10 19 0 29

12. Puskesmas Ker injing 0 14 26 0 40

13. Puskesmas Lebung Bandung 0 3 13 0 16

14. Puskesmas Mekar Sari 0 5 17 0 22

15. Puskesmas Palem Raya 0 6 10 0 16

16. Puskesmas Pegayut 1 10 39 2 52

17. Puskesmas Rantau Panjang 0 3 10 0 13

18. Puskesmas Sungai Lebung 0 3 14 0 17

19. Puskesmas Sungai Pinang 0 3 34 0 37

20. Puskesmas Tambang Rambang 0 4 14 1 19

21. Puskesmas Tebing Gerinting 0 6 38 3 47

22. Puskesmas Talang Pangeran 0 6 23 1 30

23. Puskesmas KTM sungai Rambutan

0 7 15 0 22

24. Puskesmas Talang Aur 0 6 22 0 28

25. Puskesmas Sungai Keli 0 2 6 0 8

26. UPTD Gudang Farmasi 0 0 2 0 2

27. UPTD Lab Kesda 0 0 1 0 1


(17)

Tabel 2.4.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan I lir Tahun 2016

No Uraian Jumlah

Nama Diklat Struktural Andum

/ Diklat PIM I V

Spama / Diklat PIM I II

Spamen / Diklat PIM I I

1 Kepala 1 1 - -

2 Sekr etar is 1 - 1 -

3 Bidang Kesehatan Masyar akat 1 - 1 -

4 Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit 1 1 - -

5 Bidang Pelayanan Kesehatan 3 3 - -

6 Bidang Sumber Daya Kesehatan 2 2 - -

7 Puskesmas Inder alaya - - - -

8 Puskesmas Simpang Timbangan - - - -

9 Puskesmas Payakabung - - - -

10 Puskesmas Tanjung Raja - - - -

11 Puskesmas Tanjung Batu - - - -

12 Puskesmas Payar aman - - - -

13 Puskesmas Pemulutan 1 1 - -

14 Puskesmas Ser i Tanjung - - - -

15 Puskesmas Muar a Kuang - - - -

16 Puskesmas Betung - - - -

17 Puskesmas Kandis - - - -

18 Puskesmas Ker injing 1 1 - -

19 Puskesmas Lebung Bandung - - - -

20 Puskesmas Mekar Sari - - - -

21 Puskesmas Palem Raya 1 1 - -

22 Puskesmas Pegayut - - - -

23 Puskesmas Rantau Panjang 1 1 - -

24 Puskesmas Sungai Lebung 1 1 - -

25 Puskesmas Sungai Pinang - - - -

26 Puskesmas Tambang Rambang - - - -

27 Puskesmas Tebing Ger inting - - - -

28 Puskesmas Talang Panger an 1 1 - -

29 Puskesmas KTM sungai Rambutan - - - -

30 Puskesmas Talang Aur - - - -

31 Puskesmas Sungai Keli - - - -


(18)

2. Sar ana dan Pr asar ana

Dalam r angka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir telah ter sedia sar ana dan pr asar ana, sebagaimana t er sebut pada tabel ber ikut:

Tabel 2.5.

Kondisi Sarana dan Prasarana


(19)

2.3. Kiner ja pelayanan Dinas Kesehatan

Pencapai an kiner ja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan komponen per encanaan str ategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011-2015 ber dasar kan indikator kiner ja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.6


(20)

Capaian kiner ja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir ter sebut didukung anggar an dan r ealisasi pendanaan pelayanan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.7.

Tabel 2.7

Anggar an dan r ealisasi pendanaan pelayanan Dinas Kesehat an Kabupaten Ogan Ilir


(21)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir

Sebagaimana di sebutkan sebelumnya, ber dasar kan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupat en Ogan Ilir member ikan beber apa jenis pelayanan kepada masyar akat. Setiap jenis pelayanan ter sebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan selama lima tahun ke depan.

Tantangan (Tr eat hs) yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten

Ogan Ilir dalam pengembangan pelayanan, antar a lain sebagai ber ikut :

a. Sumber daya manusia (SDM) Dinas Kesehatan dar i segi kuntitas

maupun kualitas masih per lu ditingkatkan ter us. Per lu adanya analisa SDM yang sesuai dengan kompetensi ,

b. Sistem manajemen database yang masih r endah, sehingga infor masi

tentang pencapaian hasil pembangunan kesehat an masih sulit didapatkan, sehingga kesulitan dalam menetapkan pencapai an indikator kesehatan,

c. Belum selesainya penanggulangan penyakit menular , muncul

penyakit-penyakit tidak menular (PTM) yang dipengar uhi oleh gaya hidup yang sekar ang lebih banyak dider ita oleh masyar akat ,

d. Masih tingginya angka kesakitan yang diakibatkan oleh faktor

lingkungan,

e. Tingkat pendidikan masyar akat yang masih r endah sehingga akan

ber dampak ter hadap kur angnya pengetahuan masyar akat tentang kesehat an,

f. Adanya r asa tidak puas dar i masyar akat ter hadap pelayanan

kesehat an,

g. Cakupan PHBS yang masih r endah,

h. Letak geogr afis w ilayah ker ja kabupaten Ogan Ilir menjadikan


(22)

Peluang-peluang (Oppor t unit ies) pengembangan pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir , antar a lain sebagai ber ikut:

a. Jumlah dan mutu pegaw ai yang ter sedia dapat diber dayakan sehingga

memiliki kemampuan dan motivasi yang kuat untuk mew ujudkan Pegaw ai Neger i Sipil yang handal dan pr ofesional

b. Adanya lembaga pendidikan dan lembaga pemer intahan lainnya yang

dapat mendor ong pengembangan kualitas apar atur

c. Adanya koor dinasi yang baik antar instansi t er kait

d. Adanya dana APBN dan APBD sebagai penunjang pembiayaan


(23)

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Per masalahan Ber dasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir dihadapkan pada beber apa per masalahan, antar a lain:

1. Kondisi geogr afis yang memungkinkan ter jadinya Kejadian Luar Biasa

(KLB) dan ter hambatnya akses pelayanan kesehatan kondisi geogr afi dan topogr afi Kabupaten Ogan Ilir yang ter dir i dar i datar an r endah, r aw a dan dipinggir an sungai yang menyebabkan r aw an ter jadinya banjir yang memicu ter jadinya Kejadian Luar Biasa (KLB). Di samping itu keadaan lingkungan yang menjadi tempat per indukan vektor penular penyakit.

2. Kur angnya pener apan per ilaku hidup ber sih dan sehat (PHBS) bagi

masyar akat, r endahnya kesadar an masyar akat tentang pola hidup sehat adalah salah satu masalah mendasar dalam pembangunan bidang kesehat an di Kabupaten Ogan Ilir . Cakupan r umah tangga ber per ilaku hidup ber sih sehat tahun 2015 adalah 60 % dar i tar get nasional 70 %. Per ilaku Hidup Ber sih dan Sehat (PHBS) belum dipahami dan dilaksanakan dengan baik sehingga menimbulkan masalah-masalah kesehat an masyar akat yang ber basis lingkungan (penyakit menular ) masih tinggi.

3. Dinamika epidemiologi penyakit yang cepat ber ubah. Mobilitas

penduduk yang cepat memungkinkan ter jadinya per ubahan dinamika penular an penyakit yang ter jadi di masyar akat . Adanya kasus demam ber dar ah, HIV/ AIDS dan malar ia mer upakan kasus impor t dar i penduduk yang ber per gian ke luar dan masuk ke w ilayah Kabupaten Ogan Ilir .


(24)

4. Pada tahun 2017, adanya kehar usan akr editasi r umah sakit dan puskesmas yaitu minimal 1 Kabupaten memiliki 1 r umah sakit daer ah yang ter akr editasi dan 1 kecamat an minimal memiliki 1 puskesmas ter akr editasi.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Pr ogr am Bupati Dan Bupati

Pemer intahan Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan ter bingkai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secar a objekti f, r ealistis dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan ber dasar kan ukur an-ukur an ter tentu. Cita-cita ter sebut dibingkai dalam sebuah visi Kabupaten yaitu “Ter w ujudnya Masyar akat Ogan Ilir lebih sejahter a, unggul dan ber kualitas dilandasi keimanan dan ketaqw aan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Untuk dapat mew ujudkan Visi ter sebut Pemer intah Kabupaten Ogan Ilir mer umuskannya dalam lima Misi Kabupaten. Kelima Misi Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 adalah:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemer intahan yang baik dan

pelayanan massyar akat yang tr anspar an, ber sih dan ber tanggung jaw ab.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang mer at a guna

mew ujudkan SDM yang unggul dan ber mar tabat.

3. Meningkatkan per ekonomian daer ah melalui pember dayaan

masyar akat dan peningkatan investasi guna mengur angi

penganggur an dan kemiskinan, ser ta pemenuhan kebutuhan dasar masyar akat.

4. Meningkatkan kualitas infr astr uktur wilayah per kotaan sampai


(25)

5. Meningkatkan kualitas politik dan demokr asi, ket entr aman, keter tiban dan keamanan masyar akat, kehidupan sosial – budaya dan ber agama, ser ta kepasti an Hukum dan HAM.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban ser ta bidang ur usan pemer intahan yang diselenggar akan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir , maka Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir ber kaitan langsung

dengan Misi Kabupaten Ogan Ilir yang ke-2 yaitu “Meningkatkan

Kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang Mer ata guna Mewujudkan SDM yang Unggul dan Bermar tabat”

Beber apa per masalahan pelayanan SKPD yang dapat

mempengar uhi pencapaian Misi Kabupaten Ogan Ilir yang ke 2

Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang Mer ata

guna Mewujudkan SDM yang Unggul dan Ber mar tabat” adalah

sebagai ber ikut :

1. Masih kur angnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

kesehat an ber dasar kan spesifikasi pr ofesi

2. Masih tingginya angka kematian ibu melahir kan dan nifas/ Mater nal

Mor tality Rate (MMR)

3. Masih tingginya angka kematian bayi dan balita (angka kematian

neonatus dan AKB)

4. Masih r endahnya kesadar an masyar akat untuk hidup sehat (PHBS)

5. Belum adanya r umah sakit daer ah dan puskesmas yang sudah


(26)

3.3. Telaahan Renstr a Kementer ian/ Lembaga dan Renstr a Dinas Kesehatan Pr ovinsi Sumater a Selatan

1. Telaahan Renstr a Kementr ian Kesehat an

Untuk mew ujudkan ar ah, per an dan kew enangan ser ta tugas pokok dan fungsi Kementr ian Kesehatan, maka ditetapkan Visi Kementr ian Kesehatan, yaitu “Ter w ujudnya Indonesia yang Ber daulat, Mandir i dan Ber kepr ibadian Ber landaskan Gotong-r oyong".

Misi Kementr ian Kesehat an ditetapkan sebagai ber ikut:

a. Ter w ujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan w ilayah, menopang kemandir ian ekonomi dengan mengamankan sumber daya mar itim dan mencer minkan kepr ibadian Indonesia sebagai negar a kepulauan.

b. Mew ujudkan masyar akat maju, ber kesi nambungan dan

demokr atis ber landaskan negar a hukum.

c. Mew ujudkan politik luar neger i bebas dan aktif ser t a

memper kuat jati dir i sebagai negar a mar itim.

d. Mew ujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju

dan sejahter a.

e. Mew ujudkan bangsa yang ber daya saing.

f. Mew ujudkan Indonesia menjadi negar a mar itim yang mandir i,

maju, kuat dan ber basiskan kepentingan nasional, ser ta

g. Mew ujudkan masyar akat yang ber kepr ibadian dalam kebudayaan

Ber dasar kan telaahan ter hadap vi si dan misi Kementr ian Kesehatan ter identifikasi bahw a beber apa kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir , antar a lain: a. Adanya posyandu dan desa siaga yang aktif disemua desa


(27)

b. Adanya dukungan pengembangan sumber daya manusia dar i pemer intah daer ah dalam meningkatkan SDM

c. Adanya dukungan keuangan dan kebijakan ser ta ketenagaan dar i pemer intah daer ah

d. Adanya dana DAK Fisi k dan Non Fisik (BOK, Jamper sal dan Akr editasi Puskesmas), BPJS dan Jamsoskes

Disamping kekuatan ter sebut, ter nyata ter dapat ber bagai kendala inter nal Kementr ian Kesehatan yang har us ditekan ser endah mungkin, dan diminimasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir antar a lain:

a. Rendahnya kunjungan r umah (home visit) oleh petugas

kesehat an

b. Kur ang optimalnya penyuluhan ibu hamil di posyandu

2. Telaahan Renstr a Dinas Kesehatan Pr ovinsi Sumater a Selatan

Untuk mew ujudkan ar ah, per an dan kew enangan ser ta tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehat an Pr ovinsi Sumater a Selatan, maka ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Pr ovinsi Sumater a Selatan, yaitu “Sumater a Selatan Sehat, Mandir i, Ber keadilan dan Ber daya Saing Inter nasional ".

Dengan Misi Dinas Kesehatan Pr ovinsi Sumater a Selatan sebagai ber ikut:

a. Menjamin pelayanan kesehat an yang ber kualitas dan ter jangkau

bagi selur uh masyar akat Sumater a Selatan

b. Meningkatkan kemandir ian dan pember dayaan masyar akat untuk


(28)

c. Meningkatkan pr ofesionalisme Sumber Daya Manusia yang ber daya saing global

d. Mengutamakan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan

penyakit dengan tidak mengabaikan upaya pengobatan dan pemulihan kesehat an

Ber dasar kan telaahan ter hadap visi dan misi Dinas Kesehat an Pr ovinsi Sumater a Selatan ter identifikasi bahw a beber apa kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir , antar a lain:

a. Member ikan pelayanan kesehat an yang ber kualitas untuk semua lapisan masyar akat dengan akses w ilayah pelayanan kesehatan; b. Melibatkan ber bagai institusi/ instansi dalam melaksanakan

pr omosi kesehatan dalam meningkatkan upaya pr eventif dan pr omotif di puskesmas dan t empat-tempat umum lainnya;

c. Member ikan kesempatan kepada tenaga kesehat an dalam meningkat pengetahuan khususnya di bidang kesehat an.

Disamping kekuatan ter sebut, ter nyata ter dapat ber bagai kelemahan inter nal Dinas Kesehatan Pr ovinsi Sumater a Selatan yang har us ditekan ser endah mungkin dan diminimasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir antar a lain:

a. Peningkatan pr ofesionalisme sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehat an

b. Meningkatkan pelayanan kesehatan ditingkat dasar ter utama di poskesdes, pustu dan puskesmas


(29)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Str ategis

Dalam Rencana Tat a Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir mengembangkan r encana pembangunan infr astr uktur dan sumber daya manusia mengingat Kabupaten Ogan Ilir mer upakan salah satu Kabupaten bar u yang ada Pr opinsi Sumater a Selatan.

Ber dasar kan penelaahan aspek-aspek RTRW, yang meliputi:

1. Str uktur tata r uang saat ini;

2. Rencana str uktur tata r uang;

3. Pola r uang saat ini;

4. Rencana pola r uang; dan

5. Rencana Indikasi pr ogr am pemanfaatan r uang.

member ikan kesempatan dan peluang kepada Dinas Kesehat an Kabupaten Ogan Ilir untuk melaksanakan pr ogr am pemer intah dalam pembangunan infr astr uktur dalam mendukung kegiatan pelayanan kesehat an. Telaahan Kaji an Lingkungan Hidup Str ategis (KLHS) ditujukan untuk mengkaji Kebijakan Rencana Indikasi Pr ogr am

Pemanfaatan Ruang yang dir encanakan dihar apkan dapat

mengantisipasi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan pr ogr am pembangunan. Maka Dinas Kesehat an Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan dukungan pr ogr am pemer intah seper ti dalam pengkajian dampak lingkungan khususnya di bidang kesehat an

3.5. Penentuan Isu-Isu Str ategis

Isu str at egis Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 adalah sebagai ber ikut yaitu masih r endahnya akses dan pelayanan kesehat an ter hadap masyar akat yang meliputi :

1. Angka kematian neonatus, AKB, dan AKI masih tinggi


(30)

3. Pember ian MP-ASI keluar ga miskin dan cakupan ASI ekslusif masih r endah

4. Angka kesakitan pneumonia balita, diar e dan TB BTA (+) masih tinggi

5. Cakupan kualitas air ber sih, cakupan pembuangan air limbah dan

r umah masih r endah

6. Pengaw asan Obat dan Makanan masih kur ang

7. Penyalahgunaan obat-obatan ter lar ang semakin tinggi

8. Kur angnya sar ana dan pr asar ana kesehat an

9. Keter sediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehat an yang kur ang

dan belum mer ata

10.Masih r endahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

yang ada

11.Kesadar an masyar akat untuk hidup sehat (PHBS) masih kur ang

12.Pember dayaan masyar akat belum optimal

13.Belum adanya r umah sakit daer ah yang ter akr editasi dan belum


(31)

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Ber angkat dar i kondisi faktual dan hasil anal isis lingkungan str ategis, baik menyangkut potensi, kemampuan, ket er batasan dan isu-isu str ategis yang masih har us diselesaikan Pemer intah Kabupaten Ogan Ilir , maka untuk menyelenggar akan pelayanan, pemer intahan dan pembangunan har us di r encanakan dan disusun ber dasar kan pemahaman, penghayatan, dan

kesepakat an semua pihak yang ter kait (st akeholder s). Hal ter sebut ber ada

dalam sebuah bingkai cita-cita yang ingin diwujudkan secar a objektif, r ealisti s, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasi kan ber dasar kan ukur an-ukur an ter tentu

4.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir

1. Visi

Dalam r angka mendukung Visi Pemer intah Kabupaten Ogan Ilir “Ter w ujudnya Masyar akat Ogan Ilir lebih sejahter a, unggul dan ber kualitas dilandasi keimanan dan ketaqw aan kepada Tuhan Yang Maha Esa”, maka ditetapkan visi yang ingin diw ujudkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 sebagai ber ikut:

”Menjadi inst ansi yang pr ofesional, ber kualit as dan mendor ong kemandir ian masyar akat unt uk hidup sehat ”

Penger tian

a. Kata Pr ofesional memiliki ar ti :

-

Or ang yang menyandang suatu jabatan atau peker jaan yang

dilakukan dengan keahlian atau ketr ampilan yang tinggi;

-

Penampilan atau per for mance seseor ang dalam melakukan


(32)

-

Penyandangan pr ofesional ini telah mendapat pengakuan baik secar a for mal maupun infor mal.

b. Kata Ber kualitas ber ar ti ber mutu

c. Kata Mendor ong Kemandir ian Masyar akat untuk Hidup Sehat

ditandai dengan :

a. Per an ser ta masyar akat yang aktif dalam mew ujudkan

kemandir ian hidup sehat;

b. Per ilaku masyar akat yang pr oaktif untuk memelihar a dan

meningkatkan kesehatan dan mencegah ter jadi nya penyakit;

c. Meningkatnya der ajat kesehatan masyar akat.

2. Misi

Dalam r angka mengantisipasi kondisi dan per masalahan yang

dihadapi ser ta memper hatikan tantangan kedepan dengan

memper hitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi Dinas Kesehat an Kabupat en Ogan Ilir , dir umuskan 2 Misi sebagai ber ikut:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyar akat secar a mer at a

dan ter jangkau

2. Menciptakan masyar akat yang mandir i hidup sehat

Penger tian Misi Dinas Kesehat an adalah meningkatkan mutu pelayanan khususnya di bidang kesehatan pada masyar akat Kabupaten Ogan Ilir yang dir asakan secar a mer ata oleh masyar akat di semua daer ah w ilayah ker ja Kabupaten Ogan Ilir melalui peningkatan kualitas dan kuantitas di bidang kesehat an baik sumber daya manusia maupun fasilitas kesehatan, ser ta per an ser t a masyar akat.


(33)

Penyajian r ingkas komponen per encanaan str ategis Dinas Kesehat an Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasar an, Str ategi, dan Ar ah Kebijakan Renstr a Tahun 2016-2021


(34)

4.2. Tujuan dan Sasar an Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir

Misi per tama mempunyai tujuan sebagai ber ikut:

Tujuan 1.1 : Meningkatkan der ajat kesehatan masyar akat

Sasar an:

Masyar akat memper oleh pelayanan kesehatan dasar

Tujuan 1.2 : Meningkatkan pelayanan puskesmas dan jar ingannya secar a

mer ata Sasar an:

a. Fasilitas kesehatan dan jar ingannya melayani masyar akat secar a

mer ata dan cepat

b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan tenaga medis dan

par amedis.

Misi kedua mempunyai tujuan sebagai ber ikut:

Tujuan 2.1 : Meningkatkan per an ser ta masyar akat dalam upaya

kesehat an Sasar an:

a. Mew ujudkan desa dan kelur ahan siaga aktif

b. Ter ciptanya masyar akat dan lingkungan yang ber sih dan sehat

Per nyataan tujuan dan sasar an jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir beser ta indikator kiner janya disajikan dalam tabel 4.2

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasar an Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehat an Kabupaten Ogan Ilir


(35)

4.3. Str ategi dan Kebijakan

Dalam r angka untuk mencapai tujuan dan sasar an Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021, maka di tetapkan str ategi dan kebijakan sebagai ber ikut:

1. Str ategi

a. Pelayanan kesehatan dasar yang ter jangkau

b. Pelayanan puskesmas dan jar ingannya yang memenuhi kebutuhan

dasar

c. Penguatan masyar akat dalam mengupayakan PHBS

2. Kebijakan

a. Peningkatan mutu dan pelayanan kesehat an yang lebih ter jangkau

b. Pengembangan dan pemelihar aan sar ana dan pr asar ana kesehatan

c. Peningkatan akses masyar akat ter hadap sar ana dan pr asar ana

kesehat an

d. Pener apan manajemen puskesmas yang pr ofesi onal dan akuntabel

e. Peningkatan kemampuan dan ketr ampilan tenaga medis dan

par amedis

f. Pember dayaan masyar akat dalam upaya pr eventif dan pr omosi

kesehat an


(36)

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Kesehat an Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 adalah salah satu Satuan Ker ja Per angkat Daer ah Pemer i ntah Kabupaten Ogan Ilir yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang kesehatan, maka dalam menet apkan pr ogr am kegiatan har us mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasar an dan Pr ogr am Pemer intah Kabupaten Ogan Ilir yang ter tuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer ah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemer i ntah Kabupat en Ogan Ilir , maka disusun r encana pr ogr am, kegiatan, indikator kiner ja, kelompok sasar an dan pendanaan indikatif sebagai ber ikut:

5.1 Pr ogr am dan Kegiatan

1. Pr ogr am Pelayanan Administr asi Per kantor an dengan kegiatan:

a. Penyediaan jasa sur at-menyur at;

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listr ik;

c. Penyediaan jasa pemelihar aan dan per izinan kendar aan dinas /

oper asional;

d. Penyediaan jasa penunjang administr asi keuangan;

e. Penyediaan alat keber sihan kantor ;

f. Penyediaan alat tulis kantor ;

g. Penyediaan bar ang cetakan dan penggandaan;

h. Penyediaan komponen instalasi listr ik / pener angan;

i. Penyediaan bahan bacaan dan per atur an per undang-undangan;


(37)

k. Penyediaan jasa penunjang administr asi per kantor an.

2. Pr ogr am Peningkatan Sar ana dan Pr asar ana Apar atur dengan kegiatan:

a. Pengadaan kendar aan dinas/ oper asional;

b. Pengadaan per lengkapan gedung kantor ;

c. Pengadaan per alatan gedung kantor ;

d. Pengadaan mebeleur ;

e. Pemelihar aan r utin/ ber kala gedung kantor ;

f. Pemelihar aan r utin/ / ber kala kendar aan dinas / oper asional;

g. Pemelihar aan r utin/ ber kala per lengkapan gedung kantor ;

h. Rehabilitasi sedang/ ber at gedung kantor .

3. Pr ogr am Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apar atur dengan

kegiatan :

a. Pendidikan dan pelatihan for mal;

b. Bimbingan teknis implementasi per atur an per undang-undangan;

c. Diklat jabatan fungsional tenaga kesehatan.

4. Pr ogr am Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapor an Capaian

Kiner ja dan Keuangan dengan kegiatan:

a. Penyusunan lapor an capaian kiner ja dan ikhtisar r ealisasi kiner ja

SKPD;

b. Penyusunan lapor an keuangan semester an;

c. Penyusunan lapor an keuangan akhir tahun;

d. Penyusunan r encana ker ja SKPD;

e. Penyusunan r enstr a SKPD.

5. Pr ogr am Obat dan Per bekalan Kesehatan dengan kegiatan:


(38)

b. Peningkatan pemer at aan obat dan per bekalan kesehat an;

c. Peningkatan mutu penggunaan obat dan per bekalan kesehatan;

d. Peningkatan penget ahuan pelajar akan bahaya NAPZA / NARKOBA;

e. Sar ana dan pr asar ana gudang far masi;

f. Penyediaan aplikasi obat dan per bekkes;

g. Pemusnahan obat dan per bekalan kesehatan;

h. Penyusunan for mular ium obat;

i. Distr ibusi obat dan e-logistik.

6. Pr ogr am Upaya Kesehatan Masyar akat dengan kegiatan:

a. Revitalisasi sist em kesehatan;

b. Peningkatan kesehatan masyar akat;

c. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehat an;

d. Penyelenggar aan Penyehatan Lingkungan;

e. Jaminan kesehatan masyar akat;

f. Monitor ing, Evaluasi dan Pelapor an (Jamsoskes+ BPJS+Audit);

g. Pendanaan pelayanan kesehatan gr atis ( Kabupaten);

h. Pembiayaan kapitasi BPJS daer ah;

i. Klaim pelayanan kesehat an gr atis (Dana Shar ing Pr opinsi);

j. Pemanfaatan dana kapitasi JKN;

k. Peningkatan pelayanan, pembinaan kesehat an dan penanggulangan

masalah kesehatan calon jemaah haji;

l. Pencegahan dan pember antasan penyakit tidak menular ;

m. Pemanfaatan dana non kapitasi JKN;

n. Pemelihar aan sar an adan pr asar ana kesehatan;

o. Jaminan per salinan;

p. Upaya kesehatan pr omotif dan pr eventif;

q. Pelayanan kesehatan olahr aga;


(39)

s. Peningkatan kesehatan lansia;

t. Pembinaan kesehatan lansi a;

u. Pelayanan posko kesehatan;

v. Koor dinasi JKN;Peningkat an kiner ja t enaga kesehatan;

w . Pembinaan t enaga kesehat an teladan.

7. Pr ogr am Pengaw asan Obat dan Makanan dengan kegiatan:

a. Peningkatan pember dayaan konsumen/ masyar akat dibidang obat

dan makanan;

b. Peningkatan pengaw asan keamanan pangan dan bahan ber bahaya;

c. Peningkatan kapasitas labor ator ium pengaw asan obat dan

makanan.

8. Pr ogr am Pengembangan Obat Asli Indonesia dengan kegiatan:

-

Peningkatan Pr omosi Obat bahan Alam Indonesia di dalam dan di

luar neger i.

9. Pr ogr am Pr omosi Kesehatan dan Pember dayaan Masyar akat dengan

kegiatan:

a. Pengembangan media pr omosi dan infor masi sadar hidup sehat;

b. Penyuluhan masyar akat pola hidup sehat;

c. Peningkatan pemanfaatan sar ana kesehatan;

d. Peningkatan pendidkan tenaga penyuluh kesehatan;

e. Upaya pr omosi kesehat an.

10.Pr ogr am Per baikan Gizi Masyar akat dengan kegiatan:


(40)

b. Penanggulangan Kur ang Ener gi Pr otein (KEP), Anemia Gizi Besi (AGB), Gangguan Akibat Kur ang Yodium (GAKY), Kur ang Vitamin A, dan Kur ang Zat Gizi Mikr o lainnya;

c. Pember dayaan masyar akat untuk pencapaian keluar ga sadar gizi.

11.Pr ogr am Pengembangan Lingkungan Sehat dengan kegiatan:

a. Pengkaji an pengembangan lingkungan sehat;

b. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat;

c. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat;

d. Pendamping kegiatan PAMSIMAS;

e. Pengembangan lingkungan ber sih dan sehat;

f. Pengaw asan dan peningkatan kualitas air ;

g. Pengembangan kaw asan kabupaten sehat.

12.Pr ogr am Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan

kegiatan:

a. Penyempr otan / fogging sar ang nyamuk;

b. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging (BBF)

c. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah;

d. Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ;

e. Pencegahan Penular an Penyakit Endemik / Epidemik;

f. Peningkatan Imunisasi;

g. Peningkatan sur veillance epidemiologi dan penanggulangan

w abah;

h. Peningkatan penanggulangan bencana (pasca bencana);

i. Penyelenggar aan Pencegahan dan pember antasan penyakit


(41)

13.Pr ogr am Standar isasi Pelayanan Kesehat an dengan kegiatan:

a. Evaluasi dan pengembangan st andar pelayanan kesehat an;

b. Pembangunan & pemutakhir an data dasar standar pelayanan

kesehat an;

c. Monitor ing, evaluasi dan pelapor an;

d. Rencana Tekni s dan penyusunan pr ogr am kesehatan;

e. Koor dinasi Per encanaan Pelayanan Kesehatan;

f. Akr editasi dan per izinan sar ana kesehatan;

g. Akr editasi Puskesmas.

14.Pr ogr am Pelayanan Kesehat an Penduduk Miskin dengan kegiatan:

a. Pelayanan Sunatan Massal;

b. Penanggulangan penyakit kecacingan;

c. Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu;

d. Pencegahan penular an penyakit menular .

15.Pr ogr am Pengadaan, Peningkatan dan Per baikan Sar ana dan Pr asar ana

Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jar ingannya dengan kegiatan:

a. Pengadaan puskesmas keliling;

b. Pengadaan sar ana dan pr asar ana pelayanan kesehatan;

c. Rehabilitasi sar ana dan pr asar ana kesehatan;

d. Pembangunan sar ana dan pr asar ana kesehatan;

e. Rehabilitasi fasilitas kesehatan.

16.Pr ogr am Kemitr aan Peningkatan pelayanan Kesehatan denga kegiat an :


(42)

17.Pr ogr am Penataan Per atur an Per undang-undangan dengan kegiatan:

-

Penyusunan r encana ker ja r ancangan per atur an per

undang-undangan.

18.Pr ogr am Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dengan

kegiatan:

-

Pelatihan dan pendidikan per aw atan anak balita.

19.Pr ogr am Pengaw asan dan Pengendalian Kesehatan Makanan dengan

kegiatan:

a. Pengaw asan dan pengendalian keamanan dan kesehat an makanan

hasil pr oduk r umah tangga;

b. Pengaw asan dan pengendalian keamanan dan kesehat an makanan

r estaur ant;

c. Pengaw asan dan pengendalian keamanan dan kesehat an Depot air

Minum (DAMIU);

d. Pengaw asan dan pengendalian keamanan dan kesehat an r umah

makan.

5.2 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif r encana pr ogr am dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir selama 5 tahun dar i APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 ditar getkan sebesar Rp. 442.654.289.627,- (Empat Ratus Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus

Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)).

Untuk lebih jelasnya r encana, pr ogr am, kegiatan, indikator kiner ja kelompok sasar an dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.


(43)

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN ILIR

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kiner ja mer upakan alat untuk mengukur tingkat keber hasilan dalam mencapai tujuan dan sasar an SKPD. Indikator kiner ja menggambarkan tentang keber hasilan pr ogr am kegiatan dan sasar an sesuai dengan yang dir encanakan. Indikator kiner ja digunakan dalam menyusun lapor an per tangungjaw aban dan mer upakan komponen yang sangat kr usial pada saat mer encanakan kiner ja. Dengan adanya i ndikator kiner ja pada tahap per encanaan maka tar get-tar get yang ingin dicapai set elah pelaksanaan r encana akan ter gambar secar a jelas dan ter ukur . Penet apan indikator kiner ja pada saat mer encanakan kiner ja akan lebih meningkatkan kualitas per encanaan dengan menghindar i penetapan-penetapan sasar an yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secar a objektif keber hasilannya.

Sesuai dengan komponen per encanaan str ategis dalam RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 telah ditetapkan indikator kiner ja yang dibebankan kepada Dinas Kesehatan Kabupat en Ogan Ilir sebagai ber ikut:

1. Angka kematian bayi

2. Usia har apan hidup

3. Per sent ase balita gizi bur uk

4. Rasio posyandu per satuan balita

5. Cakupan poskesdes per desa

6. Rasio r umah sakit per satuan penduduk

7. Rasio dokter per satuan penduduk

8. Rasio tenaga medis per satuan penduduk


(44)

10.Cakupan per tolongan per salinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebidanan

11. Cakupan balita gizi bur uk yang mendapatkan per aw atan

12. Cakupan penemuan dan penanganan pender ita penyakit TBC BTA

13. Cakupan penemuan dan penanganan pender ita penyakit DBD

14. Cakupan pelayanan kesehatan r ujukan pasien masyar akat miskin

15. Cakupan puskesmas

16. Cakupan puskesma pembantu

17. Cakupan kunjungan bayi

18. Cakupan desa/ kelur ahan univer sal childr en immunization

Secar a r inci Indikator kiner ja Dinas Kesehat an Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 yang mengacu pada tujuan dan sasar an RPJMD Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana ter sebut pada tabel 6.1.


(45)

BAB VII PENUTUP

Renstr a Dinas Kesehat an Kabupaten Ogan Ili r Tahun 2016-2021 mer upakan dokumen per encanaan jangka menengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan atau r encana ker ja Dinas Kesehatan

Kabupaten Ogan Ilir . Pencapaian visi “Menjadi inst ansi yang pr ofesional,

ber kualit as dan mendor ong kemandir ian masyar akat unt uk hidup sehat“ tidak akan ter capai tanpa dukungan selur uh apar atur Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir . Keber hasilan dalam pelaksanaan Renstr a sangat ditentukan oleh kiner ja dar i selur uh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan per an masing-masing secar a optimal.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa member ikan petunjuk bagi selur uh lapisan masyar akat dan Pemer intah Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan pembangunan daer ah di Kabupaten Ogan Ilir .

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir

dr . Hj. Siska Susanti, M.Kes NIP. 19661023 199803 2 002


(46)

:

Kepala Dinas Kesehatan

SEKRETARIS

Subbagian Program

dan Informasi

Subbagian Keuangan dan

Barang M ilik Negara (BM N)

Subbagian Hukum, Kepegaw aian dan Umum

Bidang Kesehatan M asyarakat

Seksi Kesehat an Keluarga dan Gizi

Seksi Prom osi dan Pem berdayaan

M asyarakat

Seksi Kesehat an Lingkungan, Kesehat an Kerja dan Olahraga (OR)

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Seksi Surveilans dan Im unisasi

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

M enular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak M enular dan Kesw a

Bidang Pelayanan Kesehatan

Seksi Pelayanan Kesehat an Prim er dan Pelayanan Kesehat an Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehat an Rujukan

Seksi Peningkat an Fasilit as Pelayanan Kesehat an M ut u dan

Akredit asi

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Seksi Kefarm asian

Seksi Alat Kesehat an dan Sarana Prasarana

Seksi SDM Kesehat an

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Inda Karyani, SKM Erlit a Agust ina, SKM Desjon Priani, SKM , M .Si

H. M uchlisin, SKM , M .Si Hj. Sum ayati, SKM Dr. Andi Nopan Rozana Faw at y, ST.M .Si

Hj. Em m y Aryani, SKM

Henny, SKM , M .Si

Tri Rat na P, S.Kep, Ners

Zunit a, SKM

Hj.Susi Andriyani,S.Kep,Ners,M .Kes

Drg. M eriat y, AB

Nurli S, SKM

Imran M ayel, S.Farm

Habson, SKM Hj. M erry Rosit a, S.Pd, M .Si


(47)

No Jabat an Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Jum lah

1 Dinas Kesehat an Kab. Ogan Ilir 1 16 61 7 85

2 UPTD Puskesm as Sim pang Tim bangan 0 5 37 0 42

3 UPTD Puskesm as Payakabung 0 8 18 0 26

4 UPTD Puskesm as Palem raya 0 6 10 0 16

5 UPTD Puskesm as KTM Sungai Ram but an 0 7 15 0 22

6 UPTD Puskesm as Tebing Gerint ing 0 6 38 3 47

7 UPTD Puskesm as Tanjung Raja 0 8 31 0 39

8 UPTD Puskesm as Kerinjing 0 14 26 0 40

9 UPTD Puskesm as Sungai Pinang 0 3 34 0 37

10 UPTD Puskesm as Rant au Panjang 0 3 9 0 12

11 UPTD Puskesm as Talang Pangeran o 6 23 1 30

12 UPTD Puskesm as Pem ulut an 0 5 37 1 43

13 UPTD Puskesm as Pegayut 1 10 39 2 52

14 UPTD Puskesm as Sungai Lebung 0 3 14 0 17

15 UPTD Puskesm as Sungai Keli 0 2 6 0 8

16 UPTD Puskesm as Lebung Bandung 0 3 13 0 16

17 UPTD Puskesm as M ekar Sari 0 5 17 0 22

18 UPTD Puskesm as Kandis 0 10 19 0 29

19 UPTD Puskesm as Tanjung Bat u 0 8 34 0 42

20 UPTD Puskesm as Seri Tanjung 0 7 30 1 38

21 UPTD Puskesm as Payaram an 0 7 29 0 36

22 UPTD Puskesm as Bet ung 0 6 14 0 20

23 UPTD Puskesm as Tam bang Ram bang 0 4 14 1 19

24 UPTD Puskesm as M uara Kuang 0 12 16 0 28

25 UPTD Puskesm as Indralaya 0 10 45 0 55

26 UPTD Puskesm as Talang Aur 0 6 22 0 28

27 UPTD Gudang Farm asi 0 0 2 0 2

28 UPTD Lab. Kesda 0 0 1 0 1

Jum lah 2 180 654 16 852

Kepala Dinas Kesehat an Kabupat en Ogan Ilir

dr. Hj. Siska Susant i, M . Kes Pembina Tk. I, IV/ b NIP. 196610231998032002

REKAPITULASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN ILIR BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2017


(48)

DR DRG PERAWAT PERAWAT GIGI BIDAN APT AST APT KESM AS GIZI ANALIS SANITARIAN REKAM M EDIK FISIOTERAPI

1 Dinas Kesehat an Kab. Ogan Ilir 2 1 15 0 7 2 1 7 5 0 6 0 0 46

2 UPTD Puskesmas Simpang Timbangan 2 1 14 3 9 2 0 1 2 0 2 1 0 37

3 UPTD Puskesmas Payakabung 1 0 9 1 9 0 0 0 0 2 1 0 0 23

4 UPTD Puskesmas Palemraya 0 0 3 1 7 0 0 1 1 0 2 0 0 15

5 UPTD Puskesmas KTM Sungai Rambut an 1 0 8 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 17

6 UPTD Puskesmas Tebing Gerint ing 0 0 15 1 15 0 2 4 2 0 1 0 0 40

7 UPTD Puskesmas Tanjung Raja 1 0 8 2 5 1 0 3 1 1 2 0 1 25

8 UPTD Puskesmas Kerinjing 0 0 17 0 10 0 1 4 0 1 1 0 0 34

9 UPTD Puskesmas Sungai Pinang 1 0 11 2 14 0 1 1 1 1 1 0 0 33

10 UPTD Puskesmas Rant au Panjang 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 12

11 UPTD Puskesmas Talang Pangeran 0 0 11 1 10 2 0 2 0 0 1 0 0 27

12 UPTD Puskesmas Pemulut an 1 1 13 2 13 0 0 1 1 2 2 0 0 36

13 UPTD Puskesmas Pegayut 2 1 10 2 17 0 4 5 2 2 2 0 0 47

14 UPTD Puskesmas Sungai Lebung 0 0 7 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 14

15 UPTD Puskesmas Sungai Keli 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7

16 UPTD Puskesmas Lebung Bandung 0 0 5 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 13

17 UPTD Puskesmas M ekar Sari 0 0 7 1 4 0 0 1 1 0 2 0 0 16

18 UPTD Puskesmas Kandis 0 0 7 1 4 0 2 1 1 0 1 0 0 17

19 UPTD Puskesmas Tanjung Bat u 1 0 13 2 9 1 2 1 2 2 1 0 0 34

20 UPTD Puskesmas Seri Tanjung 0 0 10 3 16 0 1 4 1 1 1 0 0 37

21 UPTD Puskesmas Payaraman 0 1 10 2 11 0 2 1 1 2 1 0 0 31

22 UPTD Puskesmas Bet ung 1 0 9 0 5 0 0 0 1 1 2 0 0 19

23 UPTD Puskesmas Tambang Rambang 0 0 5 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0 17

24 UPTD Puskesmas M uara Kuang 0 0 7 1 9 0 1 0 1 0 2 0 0 21

25 UPTD Puskesmas Indralaya 1 1 16 3 9 0 1 4 2 1 1 0 0 39

26 UPTD Puskesmas Talang Aur 0 0 7 2 14 0 0 1 0 0 0 0 1 25

27 UPTD Gudang Farmasi 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

28 UPTD Lab. Kesda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUM LAH 14 6 250 33 227 9 19 43 26 18 36 1 2 684

Kepala Dinas Kesehat an

NO UNIT KERJA JENIS TENAGA JUM LAH


(49)

BIDAN

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P J

1 Indralaya 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2 2 11 7 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 12 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 48 55

2 Talang Aur 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 28

3 Tebing Gerint in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12 12 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 43 47

4 Sp Timbangan 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 3 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 6 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 33 42

5 Payakabung 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 26

6 Palemraya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 16

7 KTM 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 22

8 Pemulut an 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 36 43

9 Pegayut 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 14 0 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 7 0 3 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 47 52

10 T. Pangeran 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 8 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 23 30

11 S. Lebung 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 15 17

12 Tg. Raja 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 9 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 31 39

13 Kerinjing 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 36 40

14 S. Pinang 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 12 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 37

15 R. Panjang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 12

16 Tg. Bat u 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 10 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 33 42

17 Sri Tanjung 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 12 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 33 38

18 Payaraman 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33 36

19 L. Bandung 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 16

20 M ekar sari 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 22

21 Kandis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 23 29

22 Bet ung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 16 20

23 T. Rambang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 19

S2

KESM AS BIOM EDIK PRWT LAINNYA EKO KOM PUTER

RKM M DK GIZI FISIOTERAPRADIOLOGITE M EDIK T.GIGI D III

PPB SPAG PRWT PRWT GIGI

TOTAL APT

BIDAN GIZI LAINNYA SI

DR DRG KESM AS NERS/ DIV

SPRG SM F SM A SM EA SPPH

DATA KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN ILIR BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

TAHUN 2016

NO PUSKESM AS SD SD

SM P

SM P ANALIS KESLING FARM ASI

SLTA LCPK SPK SM AK


(1)

Out put : Jumlah dokumen laporan capaian keuangan semest er

Out come : Terpenuhinya laporan semest eran

1 02 1 02 1 06 04Akhir TahunPenyusunan Laporan Keuangan Input : Dana 100% 3.000.000 100% 3.300.000 100% 3.630.000 100% 3.993.000 100% 4.392.300 100% 4.831.530 100% 5.314.683 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put :

Laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA< CaLK akhir t ahun, LK semest eran dan Prognosis)

Out come : Terpenuhinya kebut uhan pelaporan keuangan SKPD

1 02 1 02 1 06 05Penyusunan Rencana Kerja

SKPD Input : Dana 100% 18.000.000 100% 19.800.000 100% 21.780.000 100% 23.958.000 100% 26.353.800 100% 28.989.180 100% 31.888.098 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Tersedianya perencanaan SKPD

Out come : Terpenuhinya perencanaan SKPD

1 02 1 02 1 06 06 Penyusunan Renst ra SKPD Input : Dana 100% 25.000.000 100% 27.500.000 100% 30.250.000 100% 33.275.000 100% 36.602.500 100% 40.262.750 100% 44.289.025 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Tersedianya perencanaan SKPD (Renst ra)

Out come : Terpenuhinya perencanaan SKPD

1 02 1 02 1 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 02 1 02 1 15 01

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehat an

Input : Dana 100% 2.480.000.000 100% 2.728.000.000 100% 3.000.800.000 100% 3.300.880.000100% 3.630.968.000 100% 3.994.064.800 100% 4.393.471.280 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Tersedianya obat dan perbekalan kesehat an

Out come : Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehat an

1 02 1 02 1 15 02

Peningkat an pemerat aan obat dan alat kesehat an

Input : Dana 100% 10.000.000 100% 11.000.000 100% 12.100.000 100% 13.310.000 100% 14.641.000 100% 16.105.100 100% 17.715.610 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Tersedianya obat dan perbekalan kesehat an

Out come : Terlaksanya pengepakan dan pendist ribusian obat ke puskesmas

1 02 1 02 1 15 05

Peningkat an mut u penggunaan obat dan perbekalan kesehat an

Input : Dana 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.200.000 100% 26.620.000 100% 29.282.000 100% 32.210.200 100% 35.431.220 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Pengelolaan obat yang baik dan benar

Out come : Rasional obat

1 02 1 02 1 15 08

Sarana dan Prasarana Gudang Farmasi

Input : Dana 100% 220.000.000 100% 242.000.000 100% 266.200.000 100% 292.820.000 100% 322.102.000 100% 354.312.200 100% 389.743.420 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Tersedianya sarana dan prasarana gudang farmasi

Out come : Terpenuhinya sarana dan prasarana gudang farmasi

1 02 1 02 1 15 13

Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehat an

Input : Dana 100% - 100% 9.531.000 100% 10.484.100 100% 11.532.510 100% 12.685.761 100% 13.954.337 100% 15.349.771 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Pemusnahan st ock obat yang expired


(2)

1 02 1 02 1 15 14

Penyusunan Formularium Obat

Input : Dana 100% - 100% 4.648.000 100% 5.112.800 100% 5.624.080 100% 6.186.488 100% 6.805.137 100% 7.485.650 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Formularium Obat

Out come : 25 puskesmas

1 02 1 02 1 15 15

Dist ribusi Obat E-Logist ik

Input : Dana 100% - 100% 154.513.000 100% 169.964.300 100% 186.960.730 100% 205.656.803 100% 226.222.483 100% 248.844.732 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : FormulDist ribusi obat dan e- logist ik ke puskesmas

Out come : 25 puskesmas

1 02 1 02 1 16 Program Upaya Kesehatan

M asyarakat

1 02 1 02 1 16 26

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Operasional)

Puskesmas Input : Dana 100% 330.000.000 100% - 100% 330.000.000 100% 363.000.000 100% 399.300.000 100% 439.230.000 100% 483.153.000 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Jumlah puskesmas yang dibiayai dengan biaya operasional

Out come : Jumlah puskesmas yang dibiayai dengan biaya operasional

1 02 1 02 1 23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan'

1 02 1 02 1 23 03

Pembangunan dan Pemukt ahiran Dat a Dasar

St andar Pelayanan Kesehat an Input : Dana 100% 34.032.400 100% 37.435.640 100% 41.179.204 100% 45.297.124 100% 49.826.837 100% 54.809.521 100% 60.290.473 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Tersedianya dokumen kesehat an

Out come : Terw ujudnya sist em informasi kesehat an yang berkualit as

1 02 1 02 1 23 06

M onit oring, Evaluasi, Pelaporan

Input : Dana 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 146.410.000 100% 161.051.000 100% 177.156.100 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put :

M elaksanakan kegiat an monev ke puskesmas dalam pencapian cakupan SPM

Out come : Tersedianya cakupan indikat or SPM yang lebih baik

1 02 1 02 1 23 08

Perencanaan dan Evaluasi

Input : Dana 100% 60.000.000 100% 66.000.000 100% 72.600.000 100% 79.860.000 100% 87.846.000 100% 96.630.600 100% 106.293.660 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Tersusunnya dokumen perencanaan program kesehat an t ahun 2016

Out come : Cakupan ket ersediaan dokumen perencanaan

1 02 1 02 1 23 09

Akredit asi dan Perizinan Sarana kesehat an

Input : Dana 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 146.410.000 100% 161.051.000 100% 177.156.100 100% 194.871.710 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Terlaksananya sosialisasi izin operasional dan regist rasi puskesmas

Out come : Puskesmas yang memahami izin operasional puskesmas

1 02 1 02 1 23 10

Akredit asi Puskesmas

Input : Dana 100% 85.868.000 100% 94.454.800 100% 103.900.280 100% 114.290.308 100% 125.719.339 100% 138.291.273 100% 152.120.400 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Sarana kesehat an yang mendapat bimbingan akredit asi puskesmas

Out come : M eningkat nya sarana pelayanan kesehat an yang t erakredit asi

1 02 1 02 1 25

Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya

1 02 1 02 1 25 07

Pengadaan Sarana dan Prasarana puskesmas


(3)

Out put : Tersedianya alat kesehat an

Out come : Alat kesehat an

1 02 1 02 1 25 24

Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Kesehat an

Input : Dana 100% 1.786.267.200 100% 1.964.893.920 100% 2.161.383.312 100% 2.377.521.643100% 2.615.273.808 100% 2.876.801.188 100% 3.164.481.307 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Terlaksananya rehabilit asi sarana dan prasarana pelayanan kesehat an

Out come : Tercapainya pelayanan kesehat an yang baik

1 02 1 02 1 25 26

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehat an

Input : Dana 100% 876.446.400 100% 964.091.040 100% 1.060.500.144 100% 1.166.550.158100% 1.283.205.174 100% 1.411.525.692 100% 1.552.678.261 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehat an

Out come : Tercapainya pelayanan kesehat an yang baik

1 02 1 02 1 33 Program Penataan Peraturan

perundang-undangan - - - - 100% 70.000.000 100% 77.000.000 100% 84.700.000 100% 93.170.000 100% 102.487.000 Dinkes Kab. OI 25 pkm

1 Rasio dokter persatuan penduduk 1 02 1 02 1 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2 Rasio tenaga medis persatuan penduduk 1 02 1 02 1 01 20Penyediaan Jasa Penunjang

Administ rasi Perkant oran Input : Dana 100% 2.466.600.000 100% 2.713.260.000 100% 2.984.586.000 100% 3.283.044.600100% 3.611.349.060 100% 3.972.483.966 100% 4.369.732.363 Dinkes Kab. OI 25 pkm

3 Rasio bidan per satuan penduduk Out put : Jumlah t enaga honorer yang

mendapat insent if

4 Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

dibidangnya Out come :

Tenaga honorr yang mendapat int ensif (bidan, dokt er, dll)

1 02 1 02 1 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 02 1 02 1 05 01Pendidikan dan pelatihan formalInput : Dana 100% 30.000.000 100% 33.000.000 100% 36.300.000 100% 39.930.000 100% 43.923.000 100% 48.315.300 100% 53.146.830 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Terlaksananya pelatihan tenaga

kesehatan

Out come : Terlatihnya tenaga kesehatan

1 02 1 02 1 05 05Diklat Jabatan Fungsional

Tenaga Kesehatan Input : Dana 100% - 100% 40.000.000 100% 44.000.000 100% 48.400.000 100% 53.240.000 100% 58.564.000 100% 64.420.400 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put :

Terlaksananya diklat jabatan fungsional dan pelatihan manajemen puskesmas

Out come : Terlatihnya tenaga kesehatan

a. Mewujudkan desa dan kelurahan siaga aktif

1 Persentase desa dan kelurahan siaga aktif 1 02 1 02 1 17 Program Pengaw asan Obat dan

M akanan

1 Cakupan rumah sehat 1 02 1 02 1 17 01

Peningkat an Pemberdayaan Konsumen/ masyarakat di

Bidang Obat dan M akanan Input : Dana 100% 30.000.000 100% 33.000.000 100% 36.300.000 100% 39.930.000 100% 43.923.000 100% 48.315.300 100% 53.146.830 Dinkes Kab. OI 25 pkm

2 Cakupan rumah tangga yang ber-phbs Out put : Teraw asinya keamanan pangan dan

bahan berbahaya

3 Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih

berkualitas Out come :

Terlindunginya masyarakat dari pangan dan bahan berbahaya

4 Cakupan kualitas air bersih yang memenuhi syarat 1 02 1 02 1 17 02

Peningkat an Pengaw asan Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya Input : Dana 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.200.000 100% 26.620.000 100% 29.282.000 100% 32.210.200 100% 35.431.220 Dinkes Kab. OI 25 pkm

5 Persentase rumah tangga berjamban sehat Out put : 30 Sekolah yang dilakuka PJAS

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan tenaga medis dan paramedis b.

Terciptanya masyarakat dan lingkungan yang bersih dan sehat b.


(4)

6 Cakupan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang

memenuhi syarat kesehatan Out come :

Teraw asinya keamanan pangan dan bahan berbahaya

7 Cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) sehat 1 02 1 02 1 17 03

Peningkat an Kapasit as Laborat orium Pengaw asan Obat

dan M akanan Input : Dana 100% 16.000.000 100% 17.600.000 100% 19.360.000 100% 21.296.000 100% 23.425.600 100% 25.768.160 100% 28.344.976 Dinkes Kab. OI 25 pkm

8 Cakupan tempat tempat umum (TTU) sehat Out put : Terpant aunya keamanan pangan dan bahan berbahaya

9 Cakupan pengawasan pestisida yang memenuhi syarat kesehatan Out come : Tersedianya food securit y kit

10Cakupan tempat pembuangan sampah yang memenuhi syarat

kesehatan 1 02 1 02 1 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan M asyarakat

11 Cakupan depot air minum yang memenuhi syarat kesehatan 1 02 1 02 1 19 01

Pembangunan M edia Promosi dan Informasi Sadar Hidup

Sehat Input : Dana 100% 79.000.000 100% 86.900.000 100% 95.590.000 100% 105.149.000 100% 115.663.900 100% 127.230.290 100% 139.953.319 Dinkes Kab. OI 25 pkm

12 Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium Out put : Pengadaan media promosi kesehat an

13 Cakupan pengawasan obat dan makanan Out come : Tersedianya media promosi kesehat an

1 02 1 02 1 19 02

Penyuluhan M asyarakat Pola Hdup Sehat

Input : Dana 100% 125.000.000 100% 137.500.000 100% 151.250.000 100% 166.375.000 100% 183.012.500 100% 201.313.750 100% 221.445.125 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put :

Terlaksaanya kegiat an lomba posyandu lansia, posyandu balit a, lomba PHBS di sekolah dasar dan kecamat an ber-PHBS.

Out come :

M eningkat nya derajat kesehat an masyarakat dan t ercipt anya lingkungan ber-PHBS

1 02 1 02 1 19 04

Peningkat an Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehat an

Input : Dana 100% 45.000.000 100% 49.500.000 100% 54.450.000 100% 59.895.000 100% 65.884.500 100% 72.472.950 100% 79.720.245 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put :

Terlaksananya pert emuan saka bhakt i husada dan pelat ihan posyandu dari set iap kecamat an

Out come : M eningkat nya ket rampilan saka bhakt i husada dan kader posyandu

1 02 1 02 1 19 06

Upaya Promosi Kesehat an

Input : Dana 100% - 100% 44.000.000 100% 48.400.000 100% 53.240.000 100% 58.564.000 100% 64.420.400 100% 70.862.440 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Promosi Kesehat an

Out come : se- Kabupat en Ogan Ilir

1 02 1 02 1 21

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan M asyarakat

1 02 1 02 1 21 01

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Input : Dana 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 60.500.000 100% 66.550.000 100% 73.205.000 100% 80.525.500 100% 88.578.050 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put :

Terlaksananya kegiatan kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun di 20 SD dan peringatan HTCPS seduinia di SD, Tersedianya 10 alat peraga CTPS

Out come : Meningkatnya pengetahuan siswa/siswi

tentang pentingnya CPTS

1 02 1 02 1 21 05

Pendamping kegiatan

PAMSIMAS

Input : Dana 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 60.500.000 100% 66.550.000 100% 73.205.000 100% 80.525.500 100% 88.578.050 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put :

Terlaksanyan monitroing desa pansimas dan praktek pembuatan kloset/jamban

Out come :

Meningkatnya hasil capaian KPI pansimas dan meningkatnya akses jamban sehat

1 02 1 02 1 21 06

Lomba Lingkungan

Bersih dan Sehat

Input : Dana 100% 80.000.000 100% 88.000.000 100% 96.800.000 100% 106.480.000 100% 117.128.000 100% 128.840.800 100% 141.724.880 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Terlaksananya lomba lingkungan

bersih dan sehat di 16 kecamatn

Out come :

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan bersih dan sehat


(5)

1 02 1 02 1 21 07

Pembangunan Kawasan

Kabupaten Sehat

Input : Dana 100% - 100% 40.000.000 100% 44.000.000 100% 48.400.000 100% 53.240.000 100% 58.564.000 100% 64.420.400 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Pengembangan Kawasan Kabupaten Sehat

Out come : 16 kecamatan

1 02 1 02 1 21 08

Pengawasan dan

Peningkatan Kualitas Air

Input : Dana 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.200.000 100% 26.620.000 100% 29.282.000 100% 32.210.200 100% 35.431.220 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Pengamanan Air Minum

Out come : 16 kecamatan

1 02 1 02 1 31

Program Pengawasan

dan Pengendalian

Kesehatan Makanan

1 02 1 02 1 31 02

Pengawasan dan

Pengendalian keamanan

dan kesehatan Makanan

Hasil Produksi Rumah

Tangga (40 IRTP)

Input : Dana 100% 70.000.000 100% 77.000.000 100% 84.700.000 100% 93.170.000 100% 102.487.000 100% 112.735.700 100% 124.009.270 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put : Terlaksananya sertifikasi PKP sarana

IRTP

Out come : Terjaminnya mutu produk IRTP

1 02 1 02 1 31 03

Pengawasan dan

Pengendalian Keamanan

dan Kesehatan Makanan

Restaurant

Input : Dana 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.200.000 100% 26.620.000 100% 29.282.000 100% 32.210.200 100% 35.431.220 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put :

Terlaksanya pemeriksaan 25 rumah makan/ kantin/ tempat pengelolahan makanan

Out come : Terciptanya rumah makan/ kantin/ TPM yang memenuhi syarat kesehatan

1 02 1 02 1 31 05

Pengawasan dan

Pengendalian Keamanan

dan Kesehatan Depot Air

Minum Isi Ulang

(DAMIU)

Input : Dana 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.200.000 100% 26.620.000 100% 29.282.000 100% 32.210.200 100% 35.431.220 Dinkes Kab. OI 25 pkm

Out put :

Terlaksanya pemeriksaan 25 rumah makan/ kantin/ tempat pengelolahan makanan

Out come :

Terciptanya Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang memenuhi syarat kesehatan

45.936.034.600

Rp Rp 51.101.107.369 Rp 56.611.218.106 Rp 62.272.339.916 Rp 68.499.573.908 Rp 75.349.531.299 Rp 82.884.484.429


(6)

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Trans

2020

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(8a)

(9)

1

Jumlah kematian bayi

Bayi

10

9

8

7

6

5

2

Usia harapan hidup

tahun

64,41

64,45

64,51

64,57

64,64

65

3

Persentase balita gizi buruk

%

<1

<1

<1

<1

<1

<1

4

Rasio posyandu per satuan balita

Rasio

1;129,75

1;122,45

1;115,94

1;110

1;104,78

1;100

5

Cakupan poskesdes per desa

%

83,82

87,14

90,46

93,78

97,10

100

6

Rasio rumah sakit persatuan penduduk

Rasio

1:201.914

1:134.609

1:134.609

1:134.609

1:100.957

1:100.957

7

Rasio dokter persatuan penduduk

Rasio

1 : 4.389

1 : 3.542

1 : 3.155

1 : 2.905

1 : 2.692

1 : 2.508

8

Rasio tenaga medis persatuan penduduk

Rasio

1 : 4.120

1 : 3.542

1 : 2.884

1 : 2.692

1 : 2.589

1 : 2.508

9

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

80

100

100

100

100

100

10

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kopetensi kebidanan

%

95

100

100

100

100

100

11

Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan

perawatan

%

100

100

100

100

100

100

12

Cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit TBC BTA

%

100

100

100

100

100

100

13

Cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit DBD

%

100

100

100

100

100

100

14

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin

%

80

85

90

95

100

100

15 Cakupan puskesmas

%

156,25

156,25

156,25

156,25

156,25

156,25

16 Cakupan puskesma pembantu

%

106,25

100

100

100

100

100

17 Cakupan kunjungan bayi

%

95

100

100

100

100

100

18

Cakupan desa/kelurahan universal children

immunization

%

100

100

100

100

100

100

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

Satuan

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

RPJMD