RKPD 2016 (bab 2)_II
Tabel. II.25
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KABUPATEN NATUNA
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
KODE
1
2
URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
15.
15.
01.
1.01
1.01.01.
15.
07.
1.01
1.01.01.
15.
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
15.
15.
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
15.
15.
15.
15.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
16.
09. Pembangunan taman, lapangan upacara, dan
fasilitas parkir
15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
18. Pengadaan alat praktek dan praga siswa ( PAUD,
TK, TPG, TPA) Se Kab. Natuna
19. Pengadaan Moubiler Sekolah
20. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
58. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
67. Penyediaan belanja rutin operasional sekolah
(BROS) jenjang TK
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
01.
Pembangunan Gedung Sekolah
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
16.
16.
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
16.
16.
16.
16.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
16.
16.
16.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
1.01
1.01.01.
Pembangunan Gedung Sekolah
Pembangunan Sarana Prasarana Bermain
Indikator
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
4
Angka partisipasi murni (%)
Rasio ketersediaan sekolah
dasar/penduduk usia sekolah SD
Angka partisipasi sekolah penduduk
usia SD
Angka partisipasi murni penduduk usia
SD dan paket A (%) *
Angka melek huruf (%)
Angka melek huruf (%)
Angka
Angka
Angka
Angka
melek huruf
melek huruf
melek huruf
melek huruf
(%)
(%)
(%)
(%)
Angka partisipasi murni (%)
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk
usia sekolah jenjang SMP
02. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Rasio guru terhadap murid jenjang
dan Penjaga Sekolah
SMP
03. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
04. Penambahan ruang guru sekolah
Rasio guru terhadap murid jenjang
SMP
05. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Rasio ketersediaan sekolah terhadap
Sekolah
penduduk usia sekolah
09. Pembangunan taman, lapangan upacara, dan
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
fasilitas parkir
penduduk usia sekolah
10. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
(UKS)
penduduk usia sekolah
11. Pembangunan ruang ibadah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
12. Pembangunan perpustakaan sekolah
Angka melek huruf (%)
13. Pembangunan Jaringan Instalasi listrik Sekolah
Angka melek huruf (%)
dan Perlengkapannya
15. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
Angka melek huruf (%)
19. Pengadaan mebeleur sekolah
Angka melek huruf (%)
20. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Angka melek huruf (%)
41. Pemeliharaan Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Angka melek huruf (%)
64. Penyediaan Belanja Rutin Operasional Sekolah
(BROS) Jenjang SD/SMP
67. Penyelenggaraan Paket A dan SD
68. Penyelenggaraan Paket B dan SMP
69. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
Target Capaian Kinerja
RPJMD
Tahun 2016
(Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja Hasil
Target Program /
Program Dan
Kegiatan
Keluaran Kegiatan
RKPD Tahun Berjalan
s/d Dengan Tahun
(Tahun 2015)
Realisasi
2013
Target RKPD Tahun
RKPD
Tingkat
2014
Tahun 2014 Realisasi (%)
5
90
0,118055556
6
7
8=(7/9)
70,5
1:118
1:96
114,10%
0
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s/d
2015
9
10=(5+7+9)
11*
12
80,00
0,12
80,00
0,23
1
1,92
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
98,96
99,49
98,94
0
98,96
198,45
2,01
Dinas Pendidikan
99,5
97,46
98,12
0
98,12
195,58
1,97
Dinas Pendidikan
100
100
97,22%
97,22%
99,5
99,5
0
0
99,50
99,50
100,47
100,47
1,00
1,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
100
100
100
100
97,22%
97,22%
97,22%
97,22%
99,5
99,5
99,5
99,5
0
0
0
0
99,50
99,50
99,50
99,50
100,47
100,47
100,47
100,47
1,00
1,00
1,00
1,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
0
80,00
80,00
0,89
Dinas Pendidikan
0,124305556
1:177
0,14
0,37
2,81
Dinas Pendidikan
90
0,131944444
70,5
1:96
151,92%
01:10,7
1:08
01:10,7
0
0,00
0,05
58,71
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
01:10,7
1:08
01:10,7
0
0,00
0,05
58,71
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
100
100
97,22%
97,22%
99,5
99,5
0
0
99,50
99,50
100,47
100,47
1,00
1,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
100
100
100
100
97,22%
97,22%
97,22%
97,22%
99,5
99,5
99,5
99,5
0
0
0
0
99,50
99,50
99,50
99,50
100,47
100,47
100,47
100,47
1,00
1,00
1,00
1,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan SMP
100%
100%
100,00%
100
100
0,00
Dinas Pendidikan
Angka kelulusan SD
Angka Kelulusan SMP
Angka Kelulusan SMP
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
100,00%
100,00%
100
100
100
100
100
100
0,00
0,00
0,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
0,89
Dinas Pendidikan
Angka partisipasi murni (%)
90
70,5
0
80,00
80,00
0,89
Dinas Pendidikan
16.
79. Olimpiade Sains Nasional Tingkat Sekolah Dasar
(OSN)
80. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Tingkat Sekolah Dasar
81. Festifal dan Lomba seni Siswa Nasional (FLS2N)
Angka partisipasi murni (%)
Angka partisipasi murni (%)
90
70,5
0
80,00
80,00
0,89
Dinas Pendidikan
16.
82. Try Out Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar
Angka melek huruf (%)
100
99,5
0
99,50
100,47
1,00
Dinas Pendidikan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
90
70,5
97,22%
0
80,00
80,00
63
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
KODE
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
16.
83. Revitalisasi/Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan
Sekolah SD/SMP
84. Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Sekolah
Menengah Pertama
85. Olimpade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat
Sekolah Menengah Pertama
Program Pendidikan Menegah
01.
Pembangunan Gedung Sekolah
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
17.
17.
1.01
1.01.01.
17.
02.
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
17.
17.
17.
03.
04.
05.
1.01
1.01.01.
17.
08.
1.01
1.01.01.
17.
09.
1.01
1.01.01.
17.
11.
1.01
1.01.01.
17.
13.
1.01
1.01.01.
17.
15.
1.01
1.01.01.
17.
19.
1.01
1.01.01.
17.
20.
1.01
1.01.01.
17.
41.
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
17.
17.
63.
70.
1.01
1.01.01.
17.
71.
1.01
1.01.01.
17.
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
17.
17.
17.
1.01
1.01.01.
17.
1.01
1.01.01.
17.
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
18.
18.
18.
1.01
1.01.01.
18.
1.01
1.01.01.
20.
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
20.
20.
20.
20.
20.
72. Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK)
73. Debat Bahasa Inggris Tingkat Menengah
74. Lomba Cerdas Cermat Tingkat Menengah
75. Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional Tingkat
Menengah
79. Penyediaan Belanja Rutin Operasional Sekolah
(BROS) Jenjang SMA
80. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional ( O2SN )
tingkat menengah
Program Pendidikan Non Formal
04. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
14. Workshop Bidang Studi bagi Tenaga Pendidik Kejar
Paket A,B dan C
15. Workshop Pengelolaan PKBM( Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat) sekabupaten Natuna
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
02. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
04. Pembinaan KKG Tingkat SD/MI
17. Diklat kompetensi pengawas sekolah
20. Operasional UPTD Pendidikan
21. Lomba Guru Berprestasi tingkat SD/SLTP/SLTA
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
20.
20.
1.01
1.01.01.
20.
1.01
1.01.01.
20.
Indikator
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Rasio ketersediaan sekolah
dasar/penduduk usia sekolah SD
Angka partisipasi murni (%)
Angka partisipasi murni (%)
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Rasio guru terhadap murid
dan Penjaga sekolah
Penambahan ruang kelas sekolah
Rasio guru terhadap murid
Penambahan ruang guru sekolah
Rasio guru terhadap murid
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Rasio ketersediaan sekolah terhadap
Sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, penduduk usia sekolah
dan lain-lain)
Pembangunan ruang serba guna/aula
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
Pembangunan taman, lapangan upacara, dan
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
fasilitas parkir
penduduk usia sekolah
Pembangunan Ruang Ibadah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
dan Perlengkapannya
penduduk usia sekolah
Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
Pengadaan mebeleur sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
Penyelenggaraan Paket Paket C Setara SMU
Angka kelulusan SMU
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Penyelenggaraan festival seni dan
Tingkat Menengah
budaya
Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Menengah Angka partisipasi murni (%)
26. Pelaksanaan MGMP tingkat SLTP/SLTA
28. Validasi pendataan pendidik dan tenaga
kependidikan
31. Pendidikan dan pelatihan guru bidang studi salah
bilik (mismach)
32. Peningkatan Kualitas Guru D-II/III ke strata 1
(akselerasi)
Angka partisipasi sekolah (%)
Target Capaian Kinerja
RPJMD
Tahun 2016
(Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja Hasil
Target Program /
Program Dan
Kegiatan
Keluaran Kegiatan
RKPD Tahun Berjalan
s/d Dengan Tahun
(Tahun
2015)
Realisasi
2013
Target RKPD Tahun
RKPD
Tingkat
2014
Tahun 2014 Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s/d
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
0,118055556
1:118
0,12
0,23
1,92
Dinas Pendidikan
90
70,5
0
80,00
80,00
0,89
Dinas Pendidikan
1:96
114,10%
90
0,161805556
0,161805556
70,5
0,164583333
0
0
80,00
0,16
80,00
0,33
0,89
2,02
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
1:09
1:09
1:09
0
0,05
0,10
2,00
Dinas Pendidikan
1:09
1:09
0,161805556
1:09
1:09
0,161805556
1:09
1:09
0,164583333
0
0
0
0,05
0,05
0,164583333
0,10
0,10
0
2,00
2,00
2,02
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,164583333
0
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,164583333
0
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
100%
5
100%
100,00%
4
5,00
0,00
1,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
90
98,85
67,56
100
99,84
0
5,00
70,5
0
80,00
80,00
0,89
98,85
0
98,85
166,41
1,68
Dinas Pendidikan
Angka partisipasi murni (%)
Angka partisipasi murni (%)
Angka partisipasi murni (%)
90
90
90
70,5
70,5
70,5
0
0
0
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
0,89
0,89
0,89
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Angka partisipasi murni (%)
90
70,5
0
80,00
80,00
0,89
Dinas Pendidikan
Angka partisipasi murni (%)
90
70,5
0
80,00
80,00
0,89
Dinas Pendidikan
Angka melek huruf (%)
100
97,22%
99,5
0
99,50
100,47
1,00
Dinas Pendidikan
Persentase guru SMA/MA/SMK yang
bersertifikasi pendidik
Angka melek huruf (%)
40%
16%
30%
66,5
0,35
20,46
51,15
Dinas Pendidikan
100
97,22%
99,5
0
99,50
100,47
1,00
Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
0
0,05
0,10
2,00
Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid
Rasio guru terhadap murid
Rasio guru terhadap murid
Angka melek huruf (%)
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
100
1:09
1:09
1:09
1:09
97,22%
1:09
1:09
1:09
1:09
99,5
1:09
0
0
0
0
0
0,05
0,05
0,05
99,50
0,05
0,10
0,10
0,10
100,47
0,10
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
0
0
0,05
0,05
0,10
0,10
2,00
2,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
0
0,05
0,10
2,00
Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
0
0,05
0,10
2,00
Dinas Pendidikan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
19,95
64
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
KODE
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
20.
20.
20.
34. Ujian Nasional dan UASBN
35. Pelatihan Tematik Guru (SD/MI)
36. Pelatihan bidang studi IPA Terpadu tingkat SLTP
1.01
1.01.01.
20.
1.01
1.01.01.
20.
37. Sosialisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana
BAGUS, BROS, BOS
38. Diklat Calon Kepala Sekolah tingkat SLTP/SLTA
1.01
1.01.01.
20.
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
20.
20.
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.26.01.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
21.
1.01
1.01
1.01
1.26.01.
1.01.01.
1.01.01.
22.
22.
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
Indikator
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja
RPJMD
Tahun 2016
(Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja Hasil
Target Program /
Program Dan
Kegiatan
Keluaran Kegiatan
RKPD Tahun Berjalan
s/d Dengan Tahun
(Tahun
2015)
Realisasi
2013
Target RKPD Tahun
RKPD
Tingkat
2014
Tahun 2014 Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s/d
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Rasio guru terhadap murid
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
0
0
0,05
0,05
0,10
0,10
2,00
2,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
0
0,05
0,10
2,00
Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
0
0,05
0,10
2,00
Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
0
0,05
0,10
2,00
Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
0
0
0,05
0,05
0,10
0,10
2,00
2,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Rasio guru
Rasio guru
Rasio guru
Rasio guru
Rasio guru
Rasio guru
Rasio guru
Rasio guru
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
0
0
0
0
0
0
0
0
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Angka partisipasi sekolah (%)
Angka partisipasi sekolah (%)
98,85
98,85
67,56
67,56
98,85
98,85
0
0
98,85
99,85
166,41
167,41
1,68
1,69
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Angka partisipasi sekolah (%)
Angka partisipasi sekolah (%)
Angka partisipasi sekolah (%)
98,85
98,85
98,85
67,56
67,56
67,56
98,85
98,85
98,85
0
0
0
100,85
101,85
102,85
168,41
169,41
170,41
1,70
1,71
1,72
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
16. Sosialisasi DAK
Program Pembinaan Pendidikan Tinggi
01. Pembangunan asrama mahasiswa
04. Pendidikan mahasiswa prajabatan
05. Pendidikan profesi guru/pegawai dalam jabatan
Angka partisipasi sekolah (%)
Rasio lulusan S1/S2/S3
Rasio lulusan S1/S2/S3
Rasio lulusan S1/S2/S3
Rasio lulusan S1/S2/S3
98,85
S1=16; S2=S1=16; S2=S1=16; S2=S1=16; S2=-
67,56
98,85
S1=12; S2=S1=12; S2=S1=12; S2=S1=12; S2=-
0
103,85
S1=14; S2=S1=14; S2=S1=14; S2=S1=14; S2=-
171,41
S1=14; S2=S1=14; S2=S1=14; S2=S1=14; S2=-
1,73
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
24.
24.
24.
24.
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
02. Akreditasi sekolah
03. Malam apresiasi pendidikan
04. Adu kreasi dan cerdas tangkas siswa dan guru
Angka
Angka
Angka
Angka
(%)
(%)
(%)
(%)
100
100
100
100
97,22%
97,22%
97,22%
97,22%
99,5
99,5
99,5
99,5
0
0
0
0
99,50
99,50
99,50
99,50
100,47
100,47
100,47
100,47
1,00
1,00
1,00
1,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
1.18.01.
1.18.01.
24.
24.
Angka melek huruf (%)
Angka melek huruf (%)
100
100
97,22%
97,22%
99,5
99,5
0
0
99,50
99,50
100,47
100,47
1,00
1,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
1.02.01.
1.02.01.
15.
15.
1.02
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
16.
16.
16.
06. Sosialisasi Ujian Nasional
24. Pemusatan pelaksanaan paskibraka
KESEHATAN
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
05. Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
02. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
03.
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas dan jaringannya
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
16.
16.
16.
16.
06.
07.
09.
11.
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
16.
16.
16.
17.
17.
12.
17.
18.
1.02
1.02.01.
19.
1.02
1.02.01.
19.
22.
22.
22.
39. Penyusunan dan penilaian angka kredit kenaikan
pangkat jabatan fungsional guru
41. Bimbingan teknis induksi guru pembimbing
43. Lomba Kepala Sekolah Berprestasi tingkat TK, SD,
SLTP, SMA/MA dan SMK
52. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMA
53. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMK
57. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SD
60. Kursus mahir dasar (KMD) pramuka
61. Pelatihan guru Bidang studi IPA Tingkat SMA
62. Rapat koordinasi bidang pendidikan
63. Diklat manajemen kepala sekolah
64. Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN)
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
12. Lomba perpustakaan sekolah
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
09. Monitoring ,Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan
Pelayanaan Pendidikan
11. Penyusunan Profil Pendidikan
12. Publikaksi dan Informasi Kependidikan
15. Penyediaan jasa angkutan transportsi sekolah
1.01.01.
1.03.01.
1.03.01.
1.03.01.
1.03.01.
22.
23.
23.
23.
23.
1.01
1.01
1.01
1.01
1.18.01.
1.18.01.
1.18.01.
1.18.01.
1.01
1.01
1.02
1.02
1.02
02.
01.
Revitalisasi sistem kesehatan
Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
Peningkatan kesehatan masyarakat
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan
Penyediaan biaya operasional puskesmas
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
terhadap
terhadap
terhadap
terhadap
terhadap
terhadap
terhadap
terhadap
melek huruf
melek huruf
melek huruf
melek huruf
murid
murid
murid
murid
murid
murid
murid
murid
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,75
68,57
68,57
68,6
68,6
0
0
68,7
68,7
137
137
2,00
2,00
Dinkes
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Rasio puskesmas per satuan
penduduk
68,75
68,75
0,19
68,57
68,57
68,6
68,6
0,19
0
0
0
68,7
68,7
0,19
137
137
0
2,00
2,00
1,00
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Angka
Angka
Angka
Angka
(tahun)
(tahun)
(tahun)
(tahun)
68,75
68,75
68,75
68,75
68,57
68,57
68,57
68,57
68,6
68,6
68,6
68,6
0
0
0
0
68,7
68,7
68,7
68,7
137
137
137
137
2,00
2,00
2,00
2,00
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,75
68,75
68,57
68,57
68,57
68,6
68,6
68,6
0
0
0
68,7
68,7
68,7
137
137
137
2,00
2,00
2,00
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Usia
Usia
Usia
Usia
Harapan
Harapan
Harapan
Harapan
Hidup
Hidup
Hidup
Hidup
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
65
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
KODE
02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
06. Kemitraan promosi kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
03. Penanggulangan kurang energi protein (KEP),
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya
04. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
19.
19.
20.
20.
20.
1.02
1.02.01.
20.
1.02
1.02.01.
21.
1.02
1.02.01.
21.
1.02
1.02.01.
21.
1.02
1.02.01.
21.
1.02
1.02.01.
21.
1.02
1.02.01.
22.
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
22.
22.
01.
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
22.
22.
08.
1.02
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
22.
22.
23.
12.
13.
1.02
1.02.01.
23.
1.02
1.02.01.
23.
1.02
1.02.01.
24.
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
24.
24.
24.
24.
25.
1.02
1.02.01.
25.
1.02
1.02.01.
25.
1.02
1.02.01.
25.
1.02
1.02.01.
25.
1.02
1.02.01.
25.
1.02
1.02.01.
25.
1.02
1.02.01.
25.
1.02
1.02.01.
29.
1.02
1.02.01.
29.
1.02
1.02.01.
1.02
1.02.01.
02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
05.
06.
07.
05.
09.
Pemeriksaan dan pengujian air bersih dan air
minum
Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat
umum dan khusus
Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan
pemukiman dan tempat-tempat umum
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
Peningkatan imunisasi
Peningkatan surveillance epidemiologi dan
penanggulangan wabah
Pelayanan penanggulangan penyakit TB
Pelayanan kesehatan haji
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pengembangan dan pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
Monitoring, evaluasi, pelaporan dan rapat kerja
06.
kesehatan
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
03.
01.
04.
06.
10.
Pelayanan operasi katarak
Pelayanan sunatan masal
Penanggulangan penyakit cacingan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
02. Pembangunan puskesmas pembantu
05. Pembangunan posyandu
06. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
14.
puskesmas
19. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
23. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
24. Revitalisasi gudang farmasi/alkes
Indikator
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Usia Harapan Hidup (tahun)
Usia Harapan Hidup (tahun)
gizi buruk
gizi buruk
gizi buruk
Angka gizi buruk
Target Capaian Kinerja
RPJMD
Tahun 2016
(Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja Hasil
Target Program /
Program Dan
Kegiatan
Keluaran Kegiatan
RKPD Tahun Berjalan
s/d Dengan Tahun
(Tahun
2015)
Realisasi
2013
Target RKPD Tahun
RKPD
Tingkat
2014
Tahun 2014 Realisasi (%)
68,75
68,75
0,10%
0,10%
0,10%
68,57
68,57
68,6
68,6
0,20%
0,20%
0,20%
0,37
0,37
0,37
0
0
185
185
185
68,7
68,7
0,15%
0,15%
0,15%
0,37
185
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s/d
2015
137
137
0
0
0
2,00
2,00
371,50
371,50
371,50
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
0,10%
0,20%
0,15%
0
371,50
Dinkes
Persentase rumah tinggal bersanitasi
100
70
0
85
85
0,85
Dinkes
Persentase rumah tinggal bersanitasi
100
70
0
85
85
0,85
Dinkes
Persentase rumah tinggal bersanitasi
100
70
0
85
85
0,85
Dinkes
Persentase rumah tinggal bersanitasi
100
70
0
85
85
0,85
Dinkes
Persentase rumah tinggal bersanitasi
100
70
0
85
85
0,85
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,75
68,57
68,57
68,6
68,6
0
0
68,7
68,7
137
137
2,00
2,00
Dinkes
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,75
68,57
68,57
68,6
68,6
0
0
68,7
68,7
137
137
2,00
2,00
Dinkes
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Tersedianya data perencanaan dan
evaluasi
Dokumen
68,75
68,75
68,57
68,57
2
68,6
68,6
2
2
0
0
2
68,7
68,7
2,00
137
137
6
2,00
2,00
-
Dinkes
Dinkes
Dinkes
1
1
1
1
1,00
3
-
Dinkes
1
1
1
1
1,00
3
-
Dinkes
Dokumen
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Laporan
Rasio puskesmas per satuan
penduduk
68,75
68,75
68,75
68,57
68,57
68,57
0,19
68,6
68,6
68,6
1
0,19
0
0
0
1
0
68,7
68,7
68,7
1,00
0,19
137
137
137
3
0,19
2,00
2,00
2,00
1,00
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Rasio puskesmas per satuan
penduduk
Rasio puskesmas per satuan
penduduk
Rasio puskesmas per satuan
penduduk
Rasio puskesmas per satuan
penduduk
Rasio puskesmas per satuan
penduduk
Rasio puskesmas per satuan
penduduk
Rasio puskesmas per satuan
penduduk
AKABA per 1000 Balita
0,19
0,19
0
0,19
0,19
1,00
Dinkes
0,19
0,19
0
0,19
0,19
1,00
Dinkes
0,19
0,19
0
0,19
0,19
1,00
Dinkes
0,19
0,19
0
0,19
0,19
1,00
Dinkes
0,19
0,19
0
0,19
0,19
1,00
Dinkes
0,19
0,19
0
0,19
0,19
1,00
Dinkes
0,19
0,19
0
0,19
0,19
1,00
Dinkes
0,1
0,3
0
0,20
0,20
2,00
Dinkes
AKABA per 1000 Balita
0,1
0,3
0
0,20
0,20
2,00
Dinkes
1
1
30.
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita
Deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang
08.
anak pra sekolah
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
30.
01. Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
66
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
KODE
1.02
1.02.01.
31.
1.02
1.02.01.
31.
1.02
1.02.01.
32.
1.02
1.02.01.
32.
1.02
1.02.01.
32.
1.02
1.02.01.
32.
1.02
1.02.01.
26.
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
26.
26.
26.
26.
1.02
1.02.01.
27.
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
27.
27.
1.02
1.02.01.
27.
1.02
1.02.01.
33.
1.03
1.03.01.
15.
1.03
1.03.01.
15.
1.03
1.03.01.
15.
1.03
1.03.01.
15.
1.03
1.03.01.
15.
1.03
1.03.01.
15.
1.03
1.03.01.
15.
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan
makanan
Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan
05.
minuman produksi industri rumah tangga
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
Terbinanya industri rumah tangga
pangan
Terbinanya industri rumah tangga
pangan
Angka Kematian Bayi per 1000
Kelahiran Hidup
Angka Kematian Bayi per 1000
04. Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak
Kelahiran Hidup
Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan bidan Angka Kematian Bayi per 1000
05.
dan dukun
Kelahiran Hidup
Angka Kematian Bayi per 1000
Upaya peningkatan kesahatan ibu dan anak di
06.
Kelahiran Hidup
upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM)
18.
19.
21.
26.
01.
16.
17.
1.03
1.03.01.
16.
1.03
1.03.01.
16.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah
Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
Pengadaan mebeleur rumah sakit
Pembangunan sarana dan prasarana pendukung
rumah sakit
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan
limbah rumah sakit
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
rumah sakit
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
BLUD
PEKERJAAN UMUM
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
05.
07.
Pembangunan jembatan
Pembangunan jalan lapis hotmix
09.
Pembangunan jalan tanah
11.
Pembangunan jalan beton
12.
13.
1.03
Indikator
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Pembangunan jalan lapis penetrasi
Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur
pengelolaan penyelenggaraan jalan dan jembatan
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
1
1
0
1,00
2,00
-
1
1
0
1,00
2,00
-
Dinkes
Dinkes
2,05
3,05
0
3
3
1,46
Dinkes
2,05
3,05
0
3
3
1,46
Dinkes
2,05
3,05
0
3
3
1,46
Dinkes
2,05
3,05
0
3
3
1,46
Dinkes
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Angka
Angka
Angka
Angka
(tahun)
(tahun)
(tahun)
(tahun)
68,75
68,75
68,75
68,75
68,57
68,57
68,57
68,57
68,6
68,6
68,6
68,6
0
0
0
0
68,7
68,7
68,7
68,7
137
137
137
137
2,00
2,00
2,00
2,00
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,75
68,57
68,57
68,6
68,6
0
0
68,7
68,7
137
137
2,00
2,00
Dinkes
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
15
20
0
20,00
20,00
1,33
PU
15
20
0
20,00
20,00
1,33
PU
15
20
0
20,00
20,00
1,33
PU
75
60
0
65,00
65,00
0,87
PU
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
Usia
Usia
Usia
Usia
Harapan
Harapan
Harapan
Harapan
Hidup
Hidup
Hidup
Hidup
1.03
1.03.01.
18.
1.03
1.03.01.
18. 03.
1.03
1.03.01.
18. 04.
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
05.
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s/d
2015
68,6
17.
16.
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2015
68,57
1.03.01.
1.03.01.
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
68,75
1.03
1.03
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja Hasil
Target Program /
Program Dan
Kegiatan
Keluaran Kegiatan
RKPD Tahun Berjalan
s/d Dengan Tahun
(Tahun
2015)
Realisasi
2013
Target RKPD Tahun
RKPD
Tingkat
2014
Tahun 2014 Realisasi (%)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Drainase dalam kondisi baik/
gorong
pembuangan aliran air tidak
tersumbat (%)
Drainase dalam kondisi baik/
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
pembuangan aliran air tidak
tersumbat (%)
Drainase dalam kondisi baik/
Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong
pembuangan aliran air tidak
tersumbat (%)
Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
Pembangunan turap di wilayah jalan
penghubung dan aliran sungai rawan
longsor lingkup kewenangan
kabupaten(%)
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
Jembatan
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
03.
Target Capaian Kinerja
RPJMD
Tahun 2016
(Akhir Periode RPJMD)
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
67
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
KODE
1.03
1.03.01.
24.
1.03
1.03.01.
24.
1.03
1.03.01.
25.
1.03
1.03.01.
25.
1.03
1.03.01.
25.
1.03
1.03.01.
25. 07.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03
1.03.01.
26.
1.03
1.03.01.
26.
1.03
1.03.01.
26.
1.03
1.03.01.
27.
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
Pembangunan embung, dan bangunan
penampung air lainnya
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran
sungai
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
1.03
1.03.01.
27.
1.03
1.03.01.
27.
1.03
1.03.01.
28.
1.03
1.03.01.
28.
1.03
1.03.01.
28.
1.03
1.03.01.
30.
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
1.03
1.03.01.
30. 01.
1.03
1.03.01.
30. 02.
Penataan lingkungan pemukiman penduduk
pedesaan
Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
1.03
1.03.01.
30. 09.
1.03
1.03.01.
31.
1.03
1.03.01.
31.
18.
65,00
0,87
PU
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi
baik (%)
Persentase Penduduk berakses
airminum (%)
Persentase Penduduk berakses
airminum (%)
Persentase Penduduk berakses
airminum (%)
Tersedianya data perencanaan dan
evaluasi
Sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar (%)
75
60
0
65,00
65,00
0,87
PU
40
20
0
20
20
0,50
PU
40
20
0
20
20
0,50
PU
PU
5
Sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar (%)
Sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar (%)
Persentase Penduduk berakses
airminum (%)
Persentase Penduduk berakses
airminum (%)
Persentase Penduduk berakses
airminum (%)
Pembangunan turap di wilayah rawan
bencana (%)
Pembangunan turap di wilayah rawan
bencana (%)
Pembangunan turap di wilayah rawan
bencana (%)
Persentase kawasan kumuh (%)
Pembangunan jaringan irigasi
Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air limbah
Pengembangan sistem distribusi air minum
Program Pengendalian Banjir
10.
01.
Pembangunan prasarana pengaman pantai
Pembangunan tanggul pemecah ombak
20
0
20
20
0,50
1
1,00
1,00
-
9
0
7,00
7,00
1,40
PU
5
9
0
7,00
7,00
1,40
PU
5
9
0
7,00
7,00
1,40
PU
40
20
0
20
20
0,50
PU
40
20
0
20
20
0,50
PU
40
20
0
20
20
0,50
PU
1
1
1
62
62
62
1
20
144
-
PU
62
62
62
1
20
144
-
PU
62
62
62
1
20
144
-
PU
20
0
20,00
20,00
1,33
PU
Persentase kawasan kumuh (%)
15
20
0
20,00
20,00
1,33
PU
Persentase kawasan kumuh (%)
15
20
0
20,00
20,00
1,33
PU
Pembangunan infrastruktur pedesaan
Persentase kawasan kumuh (%)
15
20
0
20,00
20,00
1,33
PU
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Peraturan Daerah
1
1
1
1
1,00
3,00
-
PU
Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundangundangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya
yang terkait
Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa
konstruksi
Program Pengawasan Jasa Konstruksi
Meningkatnya pengetahuan
masyarakat tentang jasa konstruksi
1
1
1
1
1,00
3,00
-
PU
1.03.01.
31. 02.
1.03
1.03.01.
31.
1.03
1.03.01.
31. 06.
1.05
1.05
1.03.01.
15.
1.06
1.05
1.06
1.06
1.03.01.
1.06.01.
16
17.
1.06.01.
15.
1.06
1.06.01.
18.
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis Dan Cepat Tumbuh
1.06
1.06.01.
20.
1.06
1.06
1.06.01.
1.06.01.
21.
21.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06
1.06.01.
21.
Monitoring harga satuan bahan konstruksi dan
penyusunan standarisasi harga satuan konstruksi
PENATAAN RUANG
Program Perencanaan Tata Ruang
Prgram Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Pengembangan Data/Informasi
09.
40
15
1.03
08.
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
65,00
Peningkatan distribusi penyediaan air baku
09.
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s/d
2015
0
06.
06.
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2015
60
05.
04.
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
75
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan air
08.
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja Hasil
Target Program /
Program Dan
Kegiatan
Keluaran Kegiatan
RKPD Tahun Berjalan
s/d Dengan Tahun
(Tahun
2015)
Realisasi
2013
Target RKPD Tahun
RKPD
Tingkat
2014
Tahun 2014 Realisasi (%)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
baik (%)
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
01.
Indikator
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja
RPJMD
Tahun 2016
(Akhir Periode RPJMD)
Penyusunan rancangan RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Peraturan Daerah
1
1
1
1
1,00
3,00
-
PU
Dokumen perencanaan
1
1
1
1
1,00
3,00
-
PU
Dokumen perencanaan
1
1
1
1
1,00
3,00
-
PU
5,00
5,00
1,00
BAPPEDA
50,00
50,00
50,00
50,00
0,83
0,83
PU/Bappeda
PU/Bappeda
5
5,00
15,00
-
BAPPEDA
0
5,00
5,00
1,00
BAPPEDA
1,00
3,00
-
BAPPEDA
Jumlah kawasan cepat tumbuh dan
atau strategis yang memiliki
perencanaan tata ruang
Ketaatan terhadap RTRW
Ketaatan terhadap RTRW
Tersedianya data dan informasi
pembangunan daerah
Jumlah kawasan cepat tumbuh dan
atau strategis yang memiliki
perencanaan tata ruang
Terselenggaranya pembangunan
daerah
Penjabaran program di RPJMD ke
dalam RKPD (%)
Penjabaran program di RPJMD ke
dalam RKPD (%)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
5
0
60
60
45
45
5
0
0
5
5
1
1
1
1
93,2
93,2
93,2
93,2
93,2
279,60
-
BAPPEDA
93,2
93,2
93,2
93,2
93,2
279,60
-
BAPPEDA
68
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
KODE
1.06
1.06.01.
21.
1.06
1.06.01.
21.
12.
13.
1.06
1.06.01.
21.
1.06
1.06.01.
21.
1.06
1.06.01.
21.
1.06
1.06.01.
21.
1.06
1.06
1.06.01.
1.06.01.
22.
22.
1.06
1.06.01.
22.
1.06
1.06
1.06.01.
1.06.01.
22.
22.
1.06
1.06.01.
22.
1.06.01.
22.
1.06
1.06.01.
24.
1.06
1.06.01.
24.
Penyusunan rencana kinerja tahunan daerah
(RKTD) dan penetapan kinerja (Penja)
Fasilitasi program pembangunan percepatan
24.
sanitasi permukiman (PPSP)
Pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan
30.
pemberantasan korupsi
Penerapan aplikasi sistem perencanaan
31
pembangunan daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Fasilitasi dan koordinasi program penanggulangan
09.
kemiskinan
Fasilitasi dan koordinasi program pengembangan
10.
ekonomi daerah
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
01.
06.
04.
1.07
1.07
1.07.01.
15.
1.07
1.07.01.
15.
1.07
1.07.01.
15.
1.07
1.07.01.
15.
1.07
1.07
1.07.01.
1.07.01.
15. 14.
15.
15.
1.07
1.07
1.07.01.
1.07.01.
17.
17.
1.07
1.07.01.
17.
1.07
1.07.01.
17.
1.07
1.07.01.
17.
1.07
1.07.01.
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
16.
03.
1.06
Koordinasi penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ)
02.
03.
10.
1.07.01.
17.
1.07
1.07.01.
17.
1.07
1.07.01.
17.
1.07
1.07.01.
18.
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja Hasil
Target Program /
Program Dan
Kegiatan
Keluaran Kegiatan
RKPD Tahun Berjalan
s/d Dengan Tahun
(Tahun
2015)
Realisasi
2013
Target RKPD Tahun
RKPD
Tingkat
2014
Tahun 2014 Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s/d
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Laporan
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
Laporan
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
Dokumen perencanaan
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
Kegiatan
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
93,2
279,60
-
BAPPEDA
Laporan
1
Penjabaran program di RPJMD ke
dalam RKPD (%)
93,2
1
93,2
1
93,2
93,2
Tersedianya laporan program
penanggulangan kemiskinan
Tersedianya laporan program ekonomi
daerah
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
Tersedianya dokumen masterplan
pendidikan
Tersedianya laporan pembangunan
bidang sosial dan budaya
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
Tersedianya laporan pencapaian
target MDG's
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
prasarana wilayah/infrastruktur
Tersedianya laporan pembangunan
bidang prasarana
wilayah/infrastruktur
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
PERHUBUNGAN
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Penyusunan kebijakan, norma, standar dan
prosedur bidang perhubungan
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
Tersusunya SOP bidang perhubungan
1
1
1
1
1,00
3,00
-
Dishub
Terbentuknya satuan kerja bandar
udara
Tersedianya prasarana dan fasilitas
bandar udara
Pemasangan rambu-rambu laut
Tersedianya sarana dan prasarana
pelabuhan
1
1
1
1
1,00
3,00
-
Dishub
25
25
25
25
25,00
75,00
-
Dishub
4
75
4
4
4
95
4,00
95
12,00
0,90
-
Dishub
Dishub
1
1
1
1
1,00
3,00
-
Dishub
9
9
9
Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial dan budaya
Koordinasi, evaluasi dan monitoring pencapaian
target MDG's
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Peningkatan prasarana dan fasilitas bandar udara
Peningkatan fasilitas keselamatan pelayaran
Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana
pelabuhan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
15.
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru
mudi/awak kendaraan umum dan pemilihan
pelajar pelopor keselamatan lalu lintas
20.
Operasional penyelenggaraan bandar udara
105
0
Terpilihnya sopir teladan bagi
keselamatan lalu lintas
Tersedianya operasional bandar udara
9,00
27,00
-
Dishub
71.500/13.000
35.599/700
9
70.800/12.000
71.000/12.800
106.599/13.500
#VALUE!
Dishub
22.
Pengawasan aktifitas bongkar muat di pelabuhan
Jumlah orang/ barang yang terangkut
angkutan umum (orang dan kg)
35.599/700
70.800/12.000
71.000/12.800
106.599/13.500
#VALUE!
Dishub
Pelayanan jasa angkutan laut
Jumlah orang/ barang yang terangkut
angkutan umum (orang dan kg)
71.500/13.000
23.
35.599/700
70.800/12.000
71.000/12.800
106.599/13.500
#VALUE!
Dishub
Pengawasan pelayanan angkutan kota perintis
Jumlah orang/ barang yang terangkut
angkutan umum (orang dan kg)
71.500/13.000
24.
25.
Peningkatan koordinasi forum lalu lintas
Dishub
17.
1.07
Indikator
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja
RPJMD
Tahun 2016
(Akhir Periode RPJMD)
27.
28.
Diklat pembekalan administrasi umum keudaraan
Peningkatan Pelayanan Angkutan Kota Perintis
Terselenggaranya koordinasi forum
lalu lintas
Meningkatnya pengetahuan
administrasi umum keudaraan
Jumlah orang/ barang yang terangkut
angkutan umum (orang dan kg)
71.500/13.000
35.599/700
1
1
1
1
1,00
3,00
-
1
1
1
1
1,00
3,00
-
Dishub
71.000/12.800
106.599/13.500
#VALUE!
Dishub
70.800/12.000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
69
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
KODE
1.07
1.07
1.07
1.07.01.
1.07.01.
1.07.01.
18. 04.
18. 05.
18.
07.
1.07
1.07.01.
22.
1.07
1.07.01.
22.
1.07
1.07.01.
22.
1.08
1.08
1.08.02.
15.
1.08
1.08.02.
15.
1.08
1.08.02.
15.
1.08
1.08.02.
15.
1.08
1.08.02.
15.
1.08
1.08.02.
16.
1.08
1.08.02.
16.
1.08
1.08.02.
16.
1.08
1.08.02.
16.
1.08
1.08.02.
16.
1.08
1.08.02.
16.
1.08
1.08.02.
16.
1.08
1.08.02.
17.
1.08
1.08.02.
17.
1.08
1.08.02.
17.
1.08
1.08.02.
17.
1.08
1.08.02.
17.
1.08
1.08.02.
17.
1.08
1.08.02.
17.
1.08
1.08.02.
17.
1.08
1.08.02.
18.
1.08
1.08.02.
18.
1.08
1.08.02.
18.
1.08
1.08.02.
19.
1.08
1.08.02.
19.
1.08
1.08.02.
19.
1.08
1.08.02.
19.
04.
06.
Pembangunan bandar udara/enclave sipil
Pembangunan dermaga/pelabuhan
Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan
Bermotor/KIUR
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
Pengadaan fasilitas jalan dan keselamatan lalu
lintas
Pengadaan Kendaraan Patroli Sarana dan
Prasarana Lalu Lintas
LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengembangan Kinerja Pengelola
Persampahan
02. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
04. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana
dan sarana persampahan
15. Penilaian kebersihan lingkungan sekolah dasar dan
sekolah lanjutan
21. Penyediaan dan pelatihan pengolahan sampah
dengan metode 3R
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
03. Pemantauan kualitas lingkungan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
1
100
1
1
67
1
1
90
1
Pemasangan Rambu-rambu darat (%)
1
95
1
3
162
3
3,00
1,62
3,00
Dishub
Dishub
Dishub
1
1
1
1
1000
1151
1,00
Dishub
1
1
1
3
3,00
Dishub
151
850
1
1
Tempat pembuangan sampah (TPS)
per satuan penduduk
10
10
0
10
10
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Tempat pembuangan sampah (TPS)
per satuan penduduk
Tempat pembuangan sampah (TPS)
per satuan penduduk
Tempat pembuangan sampah (TPS)
per satuan penduduk
10
10
0
10
10
1,00
Badan Lingkungan Hidup
10
10
0
10
10
1,00
Badan Lingkungan Hidup
10
10
0
10
10
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Tempat pembuangan sampah (TPS)
per satuan penduduk
Penegakan hukum lingkungan
10
10
0
10
10
1,00
Badan Lingkungan Hidup
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
Penegakan hukum lingkungan
Invetarisasi usaha dan atau kegiatan yang wajib
dilengkapi dokumen lingkungan hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
02. Pantai dan laut lestari
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s/d
2015
1
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup
24.
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2015
1150
11. Pengembangan produksi ramah lingkungan
23. Bimbingan teknis pengelolaan limbah B3
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tersedianya kendaraan dinas
operasional
Penegakan hukum lingkungan
14.
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja Hasil
Target Program /
Program Dan
Kegiatan
Keluaran Kegiatan
RKPD Tahun Berjalan
s/d Dengan Tahun
(Tahun
2015)
Realisasi
2013
Target RKPD Tahun
RKPD
Tingkat
2014
Tahun 2014 Realisasi (%)
Jumlah bandara
Jumlah Pelabuhan Laut
Terbangunnya gedung pengujian
kendaraan bermotor
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup
04.
Target Capaian Kinerja
RPJMD
Tahun 2016
(Akhir Periode RPJMD)
Penegakan hukum lingkungan
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Cakupan penghijauan wilayah pesisir
80
60
0
70
70
0,88
Badan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
Cakupan penghijauan wilayah pesisir
80
60
0
70
70
0,88
Badan Lingkungan Hidup
Peningkatan konsevasi daerah tangkapan air dan Cakupan penghijauan wilayah pesisir
sumber-sumber air
Workshop kebijakan pengelolaan keanekaragaman Cakupan penghijauan wilayah pesisir
21.
hayati daerah
Cakupan penghijauan wilayah pesisir
22. Seni menggambar puspa dan satwa
80
60
0
70
70
0,88
Badan Lingkungan Hidup
80
60
0
70
70
0,88
Badan Lingkungan Hidup
80
60
0
70
70
0,88
Badan Lingkungan Hidup
24. Pemetaan kerusakan hutan mangrove
Cakupan penghijauan wilayah pesisir
80
60
0
70
70
0,88
Badan Lingkungan Hidup
Studi kawasan konservasi bagi satwa yang
26.
dilindungi
Cakupan penghijauan wilayah pesisir
80
60
0
70
70
0,88
Badan Lingkungan Hidup
Cakupan penghijauan wilayah pesisir
80
60
0
70
70
0,88
Badan Lingkungan Hidup
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan
Sumber Daya Alam
Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang,
01.
mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk
Pembuatan green belt (sabuk hijau) disepanjang
10.
alur sungai
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
01. Penyusunan status lingkungan hidup daerah
(SLHD)
03. Penyebaran informasi lingkungan hidup
Penegakan hukum lingkungan
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
07.
27. Koordinasi perlindungan dan pengelolaan LH
08.
Pendidikan dan pelatihan penilaian dokumen UKL
UPL bagi aparatur pemerintahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
70
Urus
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KABUPATEN NATUNA
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
KODE
1
2
URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
15.
15.
01.
1.01
1.01.01.
15.
07.
1.01
1.01.01.
15.
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
15.
15.
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
15.
15.
15.
15.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
16.
09. Pembangunan taman, lapangan upacara, dan
fasilitas parkir
15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
18. Pengadaan alat praktek dan praga siswa ( PAUD,
TK, TPG, TPA) Se Kab. Natuna
19. Pengadaan Moubiler Sekolah
20. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
58. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
67. Penyediaan belanja rutin operasional sekolah
(BROS) jenjang TK
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
01.
Pembangunan Gedung Sekolah
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
16.
16.
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
16.
16.
16.
16.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
16.
16.
16.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
1.01
1.01.01.
Pembangunan Gedung Sekolah
Pembangunan Sarana Prasarana Bermain
Indikator
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
4
Angka partisipasi murni (%)
Rasio ketersediaan sekolah
dasar/penduduk usia sekolah SD
Angka partisipasi sekolah penduduk
usia SD
Angka partisipasi murni penduduk usia
SD dan paket A (%) *
Angka melek huruf (%)
Angka melek huruf (%)
Angka
Angka
Angka
Angka
melek huruf
melek huruf
melek huruf
melek huruf
(%)
(%)
(%)
(%)
Angka partisipasi murni (%)
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk
usia sekolah jenjang SMP
02. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Rasio guru terhadap murid jenjang
dan Penjaga Sekolah
SMP
03. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
04. Penambahan ruang guru sekolah
Rasio guru terhadap murid jenjang
SMP
05. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Rasio ketersediaan sekolah terhadap
Sekolah
penduduk usia sekolah
09. Pembangunan taman, lapangan upacara, dan
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
fasilitas parkir
penduduk usia sekolah
10. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
(UKS)
penduduk usia sekolah
11. Pembangunan ruang ibadah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
12. Pembangunan perpustakaan sekolah
Angka melek huruf (%)
13. Pembangunan Jaringan Instalasi listrik Sekolah
Angka melek huruf (%)
dan Perlengkapannya
15. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
Angka melek huruf (%)
19. Pengadaan mebeleur sekolah
Angka melek huruf (%)
20. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Angka melek huruf (%)
41. Pemeliharaan Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Angka melek huruf (%)
64. Penyediaan Belanja Rutin Operasional Sekolah
(BROS) Jenjang SD/SMP
67. Penyelenggaraan Paket A dan SD
68. Penyelenggaraan Paket B dan SMP
69. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
Target Capaian Kinerja
RPJMD
Tahun 2016
(Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja Hasil
Target Program /
Program Dan
Kegiatan
Keluaran Kegiatan
RKPD Tahun Berjalan
s/d Dengan Tahun
(Tahun 2015)
Realisasi
2013
Target RKPD Tahun
RKPD
Tingkat
2014
Tahun 2014 Realisasi (%)
5
90
0,118055556
6
7
8=(7/9)
70,5
1:118
1:96
114,10%
0
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s/d
2015
9
10=(5+7+9)
11*
12
80,00
0,12
80,00
0,23
1
1,92
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
98,96
99,49
98,94
0
98,96
198,45
2,01
Dinas Pendidikan
99,5
97,46
98,12
0
98,12
195,58
1,97
Dinas Pendidikan
100
100
97,22%
97,22%
99,5
99,5
0
0
99,50
99,50
100,47
100,47
1,00
1,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
100
100
100
100
97,22%
97,22%
97,22%
97,22%
99,5
99,5
99,5
99,5
0
0
0
0
99,50
99,50
99,50
99,50
100,47
100,47
100,47
100,47
1,00
1,00
1,00
1,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
0
80,00
80,00
0,89
Dinas Pendidikan
0,124305556
1:177
0,14
0,37
2,81
Dinas Pendidikan
90
0,131944444
70,5
1:96
151,92%
01:10,7
1:08
01:10,7
0
0,00
0,05
58,71
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
01:10,7
1:08
01:10,7
0
0,00
0,05
58,71
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
100
100
97,22%
97,22%
99,5
99,5
0
0
99,50
99,50
100,47
100,47
1,00
1,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
100
100
100
100
97,22%
97,22%
97,22%
97,22%
99,5
99,5
99,5
99,5
0
0
0
0
99,50
99,50
99,50
99,50
100,47
100,47
100,47
100,47
1,00
1,00
1,00
1,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan SMP
100%
100%
100,00%
100
100
0,00
Dinas Pendidikan
Angka kelulusan SD
Angka Kelulusan SMP
Angka Kelulusan SMP
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
100,00%
100,00%
100
100
100
100
100
100
0,00
0,00
0,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
0,89
Dinas Pendidikan
Angka partisipasi murni (%)
90
70,5
0
80,00
80,00
0,89
Dinas Pendidikan
16.
79. Olimpiade Sains Nasional Tingkat Sekolah Dasar
(OSN)
80. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Tingkat Sekolah Dasar
81. Festifal dan Lomba seni Siswa Nasional (FLS2N)
Angka partisipasi murni (%)
Angka partisipasi murni (%)
90
70,5
0
80,00
80,00
0,89
Dinas Pendidikan
16.
82. Try Out Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar
Angka melek huruf (%)
100
99,5
0
99,50
100,47
1,00
Dinas Pendidikan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
90
70,5
97,22%
0
80,00
80,00
63
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
KODE
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01.01.
16.
83. Revitalisasi/Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan
Sekolah SD/SMP
84. Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Sekolah
Menengah Pertama
85. Olimpade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat
Sekolah Menengah Pertama
Program Pendidikan Menegah
01.
Pembangunan Gedung Sekolah
1.01
1.01.01.
16.
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
17.
17.
1.01
1.01.01.
17.
02.
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
17.
17.
17.
03.
04.
05.
1.01
1.01.01.
17.
08.
1.01
1.01.01.
17.
09.
1.01
1.01.01.
17.
11.
1.01
1.01.01.
17.
13.
1.01
1.01.01.
17.
15.
1.01
1.01.01.
17.
19.
1.01
1.01.01.
17.
20.
1.01
1.01.01.
17.
41.
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
17.
17.
63.
70.
1.01
1.01.01.
17.
71.
1.01
1.01.01.
17.
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
17.
17.
17.
1.01
1.01.01.
17.
1.01
1.01.01.
17.
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
18.
18.
18.
1.01
1.01.01.
18.
1.01
1.01.01.
20.
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
20.
20.
20.
20.
20.
72. Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK)
73. Debat Bahasa Inggris Tingkat Menengah
74. Lomba Cerdas Cermat Tingkat Menengah
75. Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional Tingkat
Menengah
79. Penyediaan Belanja Rutin Operasional Sekolah
(BROS) Jenjang SMA
80. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional ( O2SN )
tingkat menengah
Program Pendidikan Non Formal
04. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
14. Workshop Bidang Studi bagi Tenaga Pendidik Kejar
Paket A,B dan C
15. Workshop Pengelolaan PKBM( Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat) sekabupaten Natuna
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
02. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
04. Pembinaan KKG Tingkat SD/MI
17. Diklat kompetensi pengawas sekolah
20. Operasional UPTD Pendidikan
21. Lomba Guru Berprestasi tingkat SD/SLTP/SLTA
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
20.
20.
1.01
1.01.01.
20.
1.01
1.01.01.
20.
Indikator
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Rasio ketersediaan sekolah
dasar/penduduk usia sekolah SD
Angka partisipasi murni (%)
Angka partisipasi murni (%)
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Rasio guru terhadap murid
dan Penjaga sekolah
Penambahan ruang kelas sekolah
Rasio guru terhadap murid
Penambahan ruang guru sekolah
Rasio guru terhadap murid
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Rasio ketersediaan sekolah terhadap
Sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, penduduk usia sekolah
dan lain-lain)
Pembangunan ruang serba guna/aula
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
Pembangunan taman, lapangan upacara, dan
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
fasilitas parkir
penduduk usia sekolah
Pembangunan Ruang Ibadah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
dan Perlengkapannya
penduduk usia sekolah
Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
Pengadaan mebeleur sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
Penyelenggaraan Paket Paket C Setara SMU
Angka kelulusan SMU
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Penyelenggaraan festival seni dan
Tingkat Menengah
budaya
Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Menengah Angka partisipasi murni (%)
26. Pelaksanaan MGMP tingkat SLTP/SLTA
28. Validasi pendataan pendidik dan tenaga
kependidikan
31. Pendidikan dan pelatihan guru bidang studi salah
bilik (mismach)
32. Peningkatan Kualitas Guru D-II/III ke strata 1
(akselerasi)
Angka partisipasi sekolah (%)
Target Capaian Kinerja
RPJMD
Tahun 2016
(Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja Hasil
Target Program /
Program Dan
Kegiatan
Keluaran Kegiatan
RKPD Tahun Berjalan
s/d Dengan Tahun
(Tahun
2015)
Realisasi
2013
Target RKPD Tahun
RKPD
Tingkat
2014
Tahun 2014 Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s/d
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
0,118055556
1:118
0,12
0,23
1,92
Dinas Pendidikan
90
70,5
0
80,00
80,00
0,89
Dinas Pendidikan
1:96
114,10%
90
0,161805556
0,161805556
70,5
0,164583333
0
0
80,00
0,16
80,00
0,33
0,89
2,02
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
1:09
1:09
1:09
0
0,05
0,10
2,00
Dinas Pendidikan
1:09
1:09
0,161805556
1:09
1:09
0,161805556
1:09
1:09
0,164583333
0
0
0
0,05
0,05
0,164583333
0,10
0,10
0
2,00
2,00
2,02
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,164583333
0
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,164583333
0
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
0,161805556
0,161805556
0,164583333
0
0,16
0,33
2,02
Dinas Pendidikan
100%
5
100%
100,00%
4
5,00
0,00
1,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
90
98,85
67,56
100
99,84
0
5,00
70,5
0
80,00
80,00
0,89
98,85
0
98,85
166,41
1,68
Dinas Pendidikan
Angka partisipasi murni (%)
Angka partisipasi murni (%)
Angka partisipasi murni (%)
90
90
90
70,5
70,5
70,5
0
0
0
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
0,89
0,89
0,89
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Angka partisipasi murni (%)
90
70,5
0
80,00
80,00
0,89
Dinas Pendidikan
Angka partisipasi murni (%)
90
70,5
0
80,00
80,00
0,89
Dinas Pendidikan
Angka melek huruf (%)
100
97,22%
99,5
0
99,50
100,47
1,00
Dinas Pendidikan
Persentase guru SMA/MA/SMK yang
bersertifikasi pendidik
Angka melek huruf (%)
40%
16%
30%
66,5
0,35
20,46
51,15
Dinas Pendidikan
100
97,22%
99,5
0
99,50
100,47
1,00
Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
0
0,05
0,10
2,00
Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid
Rasio guru terhadap murid
Rasio guru terhadap murid
Angka melek huruf (%)
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
100
1:09
1:09
1:09
1:09
97,22%
1:09
1:09
1:09
1:09
99,5
1:09
0
0
0
0
0
0,05
0,05
0,05
99,50
0,05
0,10
0,10
0,10
100,47
0,10
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
0
0
0,05
0,05
0,10
0,10
2,00
2,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
0
0,05
0,10
2,00
Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
0
0,05
0,10
2,00
Dinas Pendidikan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
19,95
64
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
KODE
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
20.
20.
20.
34. Ujian Nasional dan UASBN
35. Pelatihan Tematik Guru (SD/MI)
36. Pelatihan bidang studi IPA Terpadu tingkat SLTP
1.01
1.01.01.
20.
1.01
1.01.01.
20.
37. Sosialisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana
BAGUS, BROS, BOS
38. Diklat Calon Kepala Sekolah tingkat SLTP/SLTA
1.01
1.01.01.
20.
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
20.
20.
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.26.01.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
21.
1.01
1.01
1.01
1.26.01.
1.01.01.
1.01.01.
22.
22.
1.01
1.01
1.01
1.01.01.
1.01.01.
1.01.01.
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
Indikator
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja
RPJMD
Tahun 2016
(Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja Hasil
Target Program /
Program Dan
Kegiatan
Keluaran Kegiatan
RKPD Tahun Berjalan
s/d Dengan Tahun
(Tahun
2015)
Realisasi
2013
Target RKPD Tahun
RKPD
Tingkat
2014
Tahun 2014 Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s/d
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Rasio guru terhadap murid
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
0
0
0,05
0,05
0,10
0,10
2,00
2,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
0
0,05
0,10
2,00
Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
0
0,05
0,10
2,00
Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
0
0,05
0,10
2,00
Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid
Rasio guru terhadap murid
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
0
0
0,05
0,05
0,10
0,10
2,00
2,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Rasio guru
Rasio guru
Rasio guru
Rasio guru
Rasio guru
Rasio guru
Rasio guru
Rasio guru
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
1:09
0
0
0
0
0
0
0
0
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Angka partisipasi sekolah (%)
Angka partisipasi sekolah (%)
98,85
98,85
67,56
67,56
98,85
98,85
0
0
98,85
99,85
166,41
167,41
1,68
1,69
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Angka partisipasi sekolah (%)
Angka partisipasi sekolah (%)
Angka partisipasi sekolah (%)
98,85
98,85
98,85
67,56
67,56
67,56
98,85
98,85
98,85
0
0
0
100,85
101,85
102,85
168,41
169,41
170,41
1,70
1,71
1,72
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
16. Sosialisasi DAK
Program Pembinaan Pendidikan Tinggi
01. Pembangunan asrama mahasiswa
04. Pendidikan mahasiswa prajabatan
05. Pendidikan profesi guru/pegawai dalam jabatan
Angka partisipasi sekolah (%)
Rasio lulusan S1/S2/S3
Rasio lulusan S1/S2/S3
Rasio lulusan S1/S2/S3
Rasio lulusan S1/S2/S3
98,85
S1=16; S2=S1=16; S2=S1=16; S2=S1=16; S2=-
67,56
98,85
S1=12; S2=S1=12; S2=S1=12; S2=S1=12; S2=-
0
103,85
S1=14; S2=S1=14; S2=S1=14; S2=S1=14; S2=-
171,41
S1=14; S2=S1=14; S2=S1=14; S2=S1=14; S2=-
1,73
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
24.
24.
24.
24.
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
02. Akreditasi sekolah
03. Malam apresiasi pendidikan
04. Adu kreasi dan cerdas tangkas siswa dan guru
Angka
Angka
Angka
Angka
(%)
(%)
(%)
(%)
100
100
100
100
97,22%
97,22%
97,22%
97,22%
99,5
99,5
99,5
99,5
0
0
0
0
99,50
99,50
99,50
99,50
100,47
100,47
100,47
100,47
1,00
1,00
1,00
1,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
1.18.01.
1.18.01.
24.
24.
Angka melek huruf (%)
Angka melek huruf (%)
100
100
97,22%
97,22%
99,5
99,5
0
0
99,50
99,50
100,47
100,47
1,00
1,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
1.02.01.
1.02.01.
15.
15.
1.02
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
16.
16.
16.
06. Sosialisasi Ujian Nasional
24. Pemusatan pelaksanaan paskibraka
KESEHATAN
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
05. Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
02. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
03.
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas dan jaringannya
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
16.
16.
16.
16.
06.
07.
09.
11.
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
16.
16.
16.
17.
17.
12.
17.
18.
1.02
1.02.01.
19.
1.02
1.02.01.
19.
22.
22.
22.
39. Penyusunan dan penilaian angka kredit kenaikan
pangkat jabatan fungsional guru
41. Bimbingan teknis induksi guru pembimbing
43. Lomba Kepala Sekolah Berprestasi tingkat TK, SD,
SLTP, SMA/MA dan SMK
52. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMA
53. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMK
57. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SD
60. Kursus mahir dasar (KMD) pramuka
61. Pelatihan guru Bidang studi IPA Tingkat SMA
62. Rapat koordinasi bidang pendidikan
63. Diklat manajemen kepala sekolah
64. Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN)
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
12. Lomba perpustakaan sekolah
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
09. Monitoring ,Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan
Pelayanaan Pendidikan
11. Penyusunan Profil Pendidikan
12. Publikaksi dan Informasi Kependidikan
15. Penyediaan jasa angkutan transportsi sekolah
1.01.01.
1.03.01.
1.03.01.
1.03.01.
1.03.01.
22.
23.
23.
23.
23.
1.01
1.01
1.01
1.01
1.18.01.
1.18.01.
1.18.01.
1.18.01.
1.01
1.01
1.02
1.02
1.02
02.
01.
Revitalisasi sistem kesehatan
Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
Peningkatan kesehatan masyarakat
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan
Penyediaan biaya operasional puskesmas
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
terhadap
terhadap
terhadap
terhadap
terhadap
terhadap
terhadap
terhadap
melek huruf
melek huruf
melek huruf
melek huruf
murid
murid
murid
murid
murid
murid
murid
murid
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,75
68,57
68,57
68,6
68,6
0
0
68,7
68,7
137
137
2,00
2,00
Dinkes
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Rasio puskesmas per satuan
penduduk
68,75
68,75
0,19
68,57
68,57
68,6
68,6
0,19
0
0
0
68,7
68,7
0,19
137
137
0
2,00
2,00
1,00
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Angka
Angka
Angka
Angka
(tahun)
(tahun)
(tahun)
(tahun)
68,75
68,75
68,75
68,75
68,57
68,57
68,57
68,57
68,6
68,6
68,6
68,6
0
0
0
0
68,7
68,7
68,7
68,7
137
137
137
137
2,00
2,00
2,00
2,00
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,75
68,75
68,57
68,57
68,57
68,6
68,6
68,6
0
0
0
68,7
68,7
68,7
137
137
137
2,00
2,00
2,00
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Usia
Usia
Usia
Usia
Harapan
Harapan
Harapan
Harapan
Hidup
Hidup
Hidup
Hidup
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
65
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
KODE
02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
06. Kemitraan promosi kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
03. Penanggulangan kurang energi protein (KEP),
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya
04. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
19.
19.
20.
20.
20.
1.02
1.02.01.
20.
1.02
1.02.01.
21.
1.02
1.02.01.
21.
1.02
1.02.01.
21.
1.02
1.02.01.
21.
1.02
1.02.01.
21.
1.02
1.02.01.
22.
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
22.
22.
01.
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
22.
22.
08.
1.02
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
22.
22.
23.
12.
13.
1.02
1.02.01.
23.
1.02
1.02.01.
23.
1.02
1.02.01.
24.
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
24.
24.
24.
24.
25.
1.02
1.02.01.
25.
1.02
1.02.01.
25.
1.02
1.02.01.
25.
1.02
1.02.01.
25.
1.02
1.02.01.
25.
1.02
1.02.01.
25.
1.02
1.02.01.
25.
1.02
1.02.01.
29.
1.02
1.02.01.
29.
1.02
1.02.01.
1.02
1.02.01.
02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
05.
06.
07.
05.
09.
Pemeriksaan dan pengujian air bersih dan air
minum
Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat
umum dan khusus
Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan
pemukiman dan tempat-tempat umum
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
Peningkatan imunisasi
Peningkatan surveillance epidemiologi dan
penanggulangan wabah
Pelayanan penanggulangan penyakit TB
Pelayanan kesehatan haji
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pengembangan dan pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
Monitoring, evaluasi, pelaporan dan rapat kerja
06.
kesehatan
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
03.
01.
04.
06.
10.
Pelayanan operasi katarak
Pelayanan sunatan masal
Penanggulangan penyakit cacingan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
02. Pembangunan puskesmas pembantu
05. Pembangunan posyandu
06. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
14.
puskesmas
19. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
23. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
24. Revitalisasi gudang farmasi/alkes
Indikator
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Angka
Angka
Angka
Angka
Angka
Usia Harapan Hidup (tahun)
Usia Harapan Hidup (tahun)
gizi buruk
gizi buruk
gizi buruk
Angka gizi buruk
Target Capaian Kinerja
RPJMD
Tahun 2016
(Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja Hasil
Target Program /
Program Dan
Kegiatan
Keluaran Kegiatan
RKPD Tahun Berjalan
s/d Dengan Tahun
(Tahun
2015)
Realisasi
2013
Target RKPD Tahun
RKPD
Tingkat
2014
Tahun 2014 Realisasi (%)
68,75
68,75
0,10%
0,10%
0,10%
68,57
68,57
68,6
68,6
0,20%
0,20%
0,20%
0,37
0,37
0,37
0
0
185
185
185
68,7
68,7
0,15%
0,15%
0,15%
0,37
185
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s/d
2015
137
137
0
0
0
2,00
2,00
371,50
371,50
371,50
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
0,10%
0,20%
0,15%
0
371,50
Dinkes
Persentase rumah tinggal bersanitasi
100
70
0
85
85
0,85
Dinkes
Persentase rumah tinggal bersanitasi
100
70
0
85
85
0,85
Dinkes
Persentase rumah tinggal bersanitasi
100
70
0
85
85
0,85
Dinkes
Persentase rumah tinggal bersanitasi
100
70
0
85
85
0,85
Dinkes
Persentase rumah tinggal bersanitasi
100
70
0
85
85
0,85
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,75
68,57
68,57
68,6
68,6
0
0
68,7
68,7
137
137
2,00
2,00
Dinkes
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,75
68,57
68,57
68,6
68,6
0
0
68,7
68,7
137
137
2,00
2,00
Dinkes
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Tersedianya data perencanaan dan
evaluasi
Dokumen
68,75
68,75
68,57
68,57
2
68,6
68,6
2
2
0
0
2
68,7
68,7
2,00
137
137
6
2,00
2,00
-
Dinkes
Dinkes
Dinkes
1
1
1
1
1,00
3
-
Dinkes
1
1
1
1
1,00
3
-
Dinkes
Dokumen
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Laporan
Rasio puskesmas per satuan
penduduk
68,75
68,75
68,75
68,57
68,57
68,57
0,19
68,6
68,6
68,6
1
0,19
0
0
0
1
0
68,7
68,7
68,7
1,00
0,19
137
137
137
3
0,19
2,00
2,00
2,00
1,00
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Rasio puskesmas per satuan
penduduk
Rasio puskesmas per satuan
penduduk
Rasio puskesmas per satuan
penduduk
Rasio puskesmas per satuan
penduduk
Rasio puskesmas per satuan
penduduk
Rasio puskesmas per satuan
penduduk
Rasio puskesmas per satuan
penduduk
AKABA per 1000 Balita
0,19
0,19
0
0,19
0,19
1,00
Dinkes
0,19
0,19
0
0,19
0,19
1,00
Dinkes
0,19
0,19
0
0,19
0,19
1,00
Dinkes
0,19
0,19
0
0,19
0,19
1,00
Dinkes
0,19
0,19
0
0,19
0,19
1,00
Dinkes
0,19
0,19
0
0,19
0,19
1,00
Dinkes
0,19
0,19
0
0,19
0,19
1,00
Dinkes
0,1
0,3
0
0,20
0,20
2,00
Dinkes
AKABA per 1000 Balita
0,1
0,3
0
0,20
0,20
2,00
Dinkes
1
1
30.
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita
Deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang
08.
anak pra sekolah
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
30.
01. Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
66
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
KODE
1.02
1.02.01.
31.
1.02
1.02.01.
31.
1.02
1.02.01.
32.
1.02
1.02.01.
32.
1.02
1.02.01.
32.
1.02
1.02.01.
32.
1.02
1.02.01.
26.
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
1.02.01.
26.
26.
26.
26.
1.02
1.02.01.
27.
1.02
1.02
1.02.01.
1.02.01.
27.
27.
1.02
1.02.01.
27.
1.02
1.02.01.
33.
1.03
1.03.01.
15.
1.03
1.03.01.
15.
1.03
1.03.01.
15.
1.03
1.03.01.
15.
1.03
1.03.01.
15.
1.03
1.03.01.
15.
1.03
1.03.01.
15.
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan
makanan
Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan
05.
minuman produksi industri rumah tangga
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
Terbinanya industri rumah tangga
pangan
Terbinanya industri rumah tangga
pangan
Angka Kematian Bayi per 1000
Kelahiran Hidup
Angka Kematian Bayi per 1000
04. Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak
Kelahiran Hidup
Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan bidan Angka Kematian Bayi per 1000
05.
dan dukun
Kelahiran Hidup
Angka Kematian Bayi per 1000
Upaya peningkatan kesahatan ibu dan anak di
06.
Kelahiran Hidup
upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM)
18.
19.
21.
26.
01.
16.
17.
1.03
1.03.01.
16.
1.03
1.03.01.
16.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah
Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
Pengadaan mebeleur rumah sakit
Pembangunan sarana dan prasarana pendukung
rumah sakit
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan
limbah rumah sakit
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
rumah sakit
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
BLUD
PEKERJAAN UMUM
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
05.
07.
Pembangunan jembatan
Pembangunan jalan lapis hotmix
09.
Pembangunan jalan tanah
11.
Pembangunan jalan beton
12.
13.
1.03
Indikator
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Pembangunan jalan lapis penetrasi
Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur
pengelolaan penyelenggaraan jalan dan jembatan
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
1
1
0
1,00
2,00
-
1
1
0
1,00
2,00
-
Dinkes
Dinkes
2,05
3,05
0
3
3
1,46
Dinkes
2,05
3,05
0
3
3
1,46
Dinkes
2,05
3,05
0
3
3
1,46
Dinkes
2,05
3,05
0
3
3
1,46
Dinkes
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Angka
Angka
Angka
Angka
(tahun)
(tahun)
(tahun)
(tahun)
68,75
68,75
68,75
68,75
68,57
68,57
68,57
68,57
68,6
68,6
68,6
68,6
0
0
0
0
68,7
68,7
68,7
68,7
137
137
137
137
2,00
2,00
2,00
2,00
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,75
68,57
68,57
68,6
68,6
0
0
68,7
68,7
137
137
2,00
2,00
Dinkes
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
68,75
68,57
68,6
0
68,7
137
2,00
Dinkes
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
15
20
0
20,00
20,00
1,33
PU
15
20
0
20,00
20,00
1,33
PU
15
20
0
20,00
20,00
1,33
PU
75
60
0
65,00
65,00
0,87
PU
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
657,14
632,95
0
644,95
644,95
0,98
PU
Usia
Usia
Usia
Usia
Harapan
Harapan
Harapan
Harapan
Hidup
Hidup
Hidup
Hidup
1.03
1.03.01.
18.
1.03
1.03.01.
18. 03.
1.03
1.03.01.
18. 04.
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
05.
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s/d
2015
68,6
17.
16.
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2015
68,57
1.03.01.
1.03.01.
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
68,75
1.03
1.03
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja Hasil
Target Program /
Program Dan
Kegiatan
Keluaran Kegiatan
RKPD Tahun Berjalan
s/d Dengan Tahun
(Tahun
2015)
Realisasi
2013
Target RKPD Tahun
RKPD
Tingkat
2014
Tahun 2014 Realisasi (%)
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Drainase dalam kondisi baik/
gorong
pembuangan aliran air tidak
tersumbat (%)
Drainase dalam kondisi baik/
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
pembuangan aliran air tidak
tersumbat (%)
Drainase dalam kondisi baik/
Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong
pembuangan aliran air tidak
tersumbat (%)
Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
Pembangunan turap di wilayah jalan
penghubung dan aliran sungai rawan
longsor lingkup kewenangan
kabupaten(%)
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
Jembatan
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
03.
Target Capaian Kinerja
RPJMD
Tahun 2016
(Akhir Periode RPJMD)
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
67
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
KODE
1.03
1.03.01.
24.
1.03
1.03.01.
24.
1.03
1.03.01.
25.
1.03
1.03.01.
25.
1.03
1.03.01.
25.
1.03
1.03.01.
25. 07.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03
1.03.01.
26.
1.03
1.03.01.
26.
1.03
1.03.01.
26.
1.03
1.03.01.
27.
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
Pembangunan embung, dan bangunan
penampung air lainnya
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran
sungai
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
1.03
1.03.01.
27.
1.03
1.03.01.
27.
1.03
1.03.01.
28.
1.03
1.03.01.
28.
1.03
1.03.01.
28.
1.03
1.03.01.
30.
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
1.03
1.03.01.
30. 01.
1.03
1.03.01.
30. 02.
Penataan lingkungan pemukiman penduduk
pedesaan
Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
1.03
1.03.01.
30. 09.
1.03
1.03.01.
31.
1.03
1.03.01.
31.
18.
65,00
0,87
PU
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi
baik (%)
Persentase Penduduk berakses
airminum (%)
Persentase Penduduk berakses
airminum (%)
Persentase Penduduk berakses
airminum (%)
Tersedianya data perencanaan dan
evaluasi
Sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar (%)
75
60
0
65,00
65,00
0,87
PU
40
20
0
20
20
0,50
PU
40
20
0
20
20
0,50
PU
PU
5
Sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar (%)
Sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar (%)
Persentase Penduduk berakses
airminum (%)
Persentase Penduduk berakses
airminum (%)
Persentase Penduduk berakses
airminum (%)
Pembangunan turap di wilayah rawan
bencana (%)
Pembangunan turap di wilayah rawan
bencana (%)
Pembangunan turap di wilayah rawan
bencana (%)
Persentase kawasan kumuh (%)
Pembangunan jaringan irigasi
Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air limbah
Pengembangan sistem distribusi air minum
Program Pengendalian Banjir
10.
01.
Pembangunan prasarana pengaman pantai
Pembangunan tanggul pemecah ombak
20
0
20
20
0,50
1
1,00
1,00
-
9
0
7,00
7,00
1,40
PU
5
9
0
7,00
7,00
1,40
PU
5
9
0
7,00
7,00
1,40
PU
40
20
0
20
20
0,50
PU
40
20
0
20
20
0,50
PU
40
20
0
20
20
0,50
PU
1
1
1
62
62
62
1
20
144
-
PU
62
62
62
1
20
144
-
PU
62
62
62
1
20
144
-
PU
20
0
20,00
20,00
1,33
PU
Persentase kawasan kumuh (%)
15
20
0
20,00
20,00
1,33
PU
Persentase kawasan kumuh (%)
15
20
0
20,00
20,00
1,33
PU
Pembangunan infrastruktur pedesaan
Persentase kawasan kumuh (%)
15
20
0
20,00
20,00
1,33
PU
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Peraturan Daerah
1
1
1
1
1,00
3,00
-
PU
Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundangundangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya
yang terkait
Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa
konstruksi
Program Pengawasan Jasa Konstruksi
Meningkatnya pengetahuan
masyarakat tentang jasa konstruksi
1
1
1
1
1,00
3,00
-
PU
1.03.01.
31. 02.
1.03
1.03.01.
31.
1.03
1.03.01.
31. 06.
1.05
1.05
1.03.01.
15.
1.06
1.05
1.06
1.06
1.03.01.
1.06.01.
16
17.
1.06.01.
15.
1.06
1.06.01.
18.
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis Dan Cepat Tumbuh
1.06
1.06.01.
20.
1.06
1.06
1.06.01.
1.06.01.
21.
21.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06
1.06.01.
21.
Monitoring harga satuan bahan konstruksi dan
penyusunan standarisasi harga satuan konstruksi
PENATAAN RUANG
Program Perencanaan Tata Ruang
Prgram Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Pengembangan Data/Informasi
09.
40
15
1.03
08.
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
65,00
Peningkatan distribusi penyediaan air baku
09.
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s/d
2015
0
06.
06.
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2015
60
05.
04.
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
75
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan air
08.
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja Hasil
Target Program /
Program Dan
Kegiatan
Keluaran Kegiatan
RKPD Tahun Berjalan
s/d Dengan Tahun
(Tahun
2015)
Realisasi
2013
Target RKPD Tahun
RKPD
Tingkat
2014
Tahun 2014 Realisasi (%)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
baik (%)
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
01.
Indikator
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja
RPJMD
Tahun 2016
(Akhir Periode RPJMD)
Penyusunan rancangan RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Peraturan Daerah
1
1
1
1
1,00
3,00
-
PU
Dokumen perencanaan
1
1
1
1
1,00
3,00
-
PU
Dokumen perencanaan
1
1
1
1
1,00
3,00
-
PU
5,00
5,00
1,00
BAPPEDA
50,00
50,00
50,00
50,00
0,83
0,83
PU/Bappeda
PU/Bappeda
5
5,00
15,00
-
BAPPEDA
0
5,00
5,00
1,00
BAPPEDA
1,00
3,00
-
BAPPEDA
Jumlah kawasan cepat tumbuh dan
atau strategis yang memiliki
perencanaan tata ruang
Ketaatan terhadap RTRW
Ketaatan terhadap RTRW
Tersedianya data dan informasi
pembangunan daerah
Jumlah kawasan cepat tumbuh dan
atau strategis yang memiliki
perencanaan tata ruang
Terselenggaranya pembangunan
daerah
Penjabaran program di RPJMD ke
dalam RKPD (%)
Penjabaran program di RPJMD ke
dalam RKPD (%)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
5
0
60
60
45
45
5
0
0
5
5
1
1
1
1
93,2
93,2
93,2
93,2
93,2
279,60
-
BAPPEDA
93,2
93,2
93,2
93,2
93,2
279,60
-
BAPPEDA
68
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
KODE
1.06
1.06.01.
21.
1.06
1.06.01.
21.
12.
13.
1.06
1.06.01.
21.
1.06
1.06.01.
21.
1.06
1.06.01.
21.
1.06
1.06.01.
21.
1.06
1.06
1.06.01.
1.06.01.
22.
22.
1.06
1.06.01.
22.
1.06
1.06
1.06.01.
1.06.01.
22.
22.
1.06
1.06.01.
22.
1.06.01.
22.
1.06
1.06.01.
24.
1.06
1.06.01.
24.
Penyusunan rencana kinerja tahunan daerah
(RKTD) dan penetapan kinerja (Penja)
Fasilitasi program pembangunan percepatan
24.
sanitasi permukiman (PPSP)
Pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan
30.
pemberantasan korupsi
Penerapan aplikasi sistem perencanaan
31
pembangunan daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Fasilitasi dan koordinasi program penanggulangan
09.
kemiskinan
Fasilitasi dan koordinasi program pengembangan
10.
ekonomi daerah
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
01.
06.
04.
1.07
1.07
1.07.01.
15.
1.07
1.07.01.
15.
1.07
1.07.01.
15.
1.07
1.07.01.
15.
1.07
1.07
1.07.01.
1.07.01.
15. 14.
15.
15.
1.07
1.07
1.07.01.
1.07.01.
17.
17.
1.07
1.07.01.
17.
1.07
1.07.01.
17.
1.07
1.07.01.
17.
1.07
1.07.01.
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
16.
03.
1.06
Koordinasi penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ)
02.
03.
10.
1.07.01.
17.
1.07
1.07.01.
17.
1.07
1.07.01.
17.
1.07
1.07.01.
18.
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja Hasil
Target Program /
Program Dan
Kegiatan
Keluaran Kegiatan
RKPD Tahun Berjalan
s/d Dengan Tahun
(Tahun
2015)
Realisasi
2013
Target RKPD Tahun
RKPD
Tingkat
2014
Tahun 2014 Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s/d
2015
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Laporan
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
Laporan
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
Dokumen perencanaan
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
Kegiatan
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
93,2
279,60
-
BAPPEDA
Laporan
1
Penjabaran program di RPJMD ke
dalam RKPD (%)
93,2
1
93,2
1
93,2
93,2
Tersedianya laporan program
penanggulangan kemiskinan
Tersedianya laporan program ekonomi
daerah
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
Tersedianya dokumen masterplan
pendidikan
Tersedianya laporan pembangunan
bidang sosial dan budaya
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
Tersedianya laporan pencapaian
target MDG's
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
prasarana wilayah/infrastruktur
Tersedianya laporan pembangunan
bidang prasarana
wilayah/infrastruktur
1
1
1
1
1,00
3,00
-
BAPPEDA
PERHUBUNGAN
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Penyusunan kebijakan, norma, standar dan
prosedur bidang perhubungan
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
Tersusunya SOP bidang perhubungan
1
1
1
1
1,00
3,00
-
Dishub
Terbentuknya satuan kerja bandar
udara
Tersedianya prasarana dan fasilitas
bandar udara
Pemasangan rambu-rambu laut
Tersedianya sarana dan prasarana
pelabuhan
1
1
1
1
1,00
3,00
-
Dishub
25
25
25
25
25,00
75,00
-
Dishub
4
75
4
4
4
95
4,00
95
12,00
0,90
-
Dishub
Dishub
1
1
1
1
1,00
3,00
-
Dishub
9
9
9
Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial dan budaya
Koordinasi, evaluasi dan monitoring pencapaian
target MDG's
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Peningkatan prasarana dan fasilitas bandar udara
Peningkatan fasilitas keselamatan pelayaran
Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana
pelabuhan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
15.
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru
mudi/awak kendaraan umum dan pemilihan
pelajar pelopor keselamatan lalu lintas
20.
Operasional penyelenggaraan bandar udara
105
0
Terpilihnya sopir teladan bagi
keselamatan lalu lintas
Tersedianya operasional bandar udara
9,00
27,00
-
Dishub
71.500/13.000
35.599/700
9
70.800/12.000
71.000/12.800
106.599/13.500
#VALUE!
Dishub
22.
Pengawasan aktifitas bongkar muat di pelabuhan
Jumlah orang/ barang yang terangkut
angkutan umum (orang dan kg)
35.599/700
70.800/12.000
71.000/12.800
106.599/13.500
#VALUE!
Dishub
Pelayanan jasa angkutan laut
Jumlah orang/ barang yang terangkut
angkutan umum (orang dan kg)
71.500/13.000
23.
35.599/700
70.800/12.000
71.000/12.800
106.599/13.500
#VALUE!
Dishub
Pengawasan pelayanan angkutan kota perintis
Jumlah orang/ barang yang terangkut
angkutan umum (orang dan kg)
71.500/13.000
24.
25.
Peningkatan koordinasi forum lalu lintas
Dishub
17.
1.07
Indikator
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja
RPJMD
Tahun 2016
(Akhir Periode RPJMD)
27.
28.
Diklat pembekalan administrasi umum keudaraan
Peningkatan Pelayanan Angkutan Kota Perintis
Terselenggaranya koordinasi forum
lalu lintas
Meningkatnya pengetahuan
administrasi umum keudaraan
Jumlah orang/ barang yang terangkut
angkutan umum (orang dan kg)
71.500/13.000
35.599/700
1
1
1
1
1,00
3,00
-
1
1
1
1
1,00
3,00
-
Dishub
71.000/12.800
106.599/13.500
#VALUE!
Dishub
70.800/12.000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
69
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
KODE
1.07
1.07
1.07
1.07.01.
1.07.01.
1.07.01.
18. 04.
18. 05.
18.
07.
1.07
1.07.01.
22.
1.07
1.07.01.
22.
1.07
1.07.01.
22.
1.08
1.08
1.08.02.
15.
1.08
1.08.02.
15.
1.08
1.08.02.
15.
1.08
1.08.02.
15.
1.08
1.08.02.
15.
1.08
1.08.02.
16.
1.08
1.08.02.
16.
1.08
1.08.02.
16.
1.08
1.08.02.
16.
1.08
1.08.02.
16.
1.08
1.08.02.
16.
1.08
1.08.02.
16.
1.08
1.08.02.
17.
1.08
1.08.02.
17.
1.08
1.08.02.
17.
1.08
1.08.02.
17.
1.08
1.08.02.
17.
1.08
1.08.02.
17.
1.08
1.08.02.
17.
1.08
1.08.02.
17.
1.08
1.08.02.
18.
1.08
1.08.02.
18.
1.08
1.08.02.
18.
1.08
1.08.02.
19.
1.08
1.08.02.
19.
1.08
1.08.02.
19.
1.08
1.08.02.
19.
04.
06.
Pembangunan bandar udara/enclave sipil
Pembangunan dermaga/pelabuhan
Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan
Bermotor/KIUR
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
Pengadaan fasilitas jalan dan keselamatan lalu
lintas
Pengadaan Kendaraan Patroli Sarana dan
Prasarana Lalu Lintas
LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengembangan Kinerja Pengelola
Persampahan
02. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
04. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana
dan sarana persampahan
15. Penilaian kebersihan lingkungan sekolah dasar dan
sekolah lanjutan
21. Penyediaan dan pelatihan pengolahan sampah
dengan metode 3R
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
03. Pemantauan kualitas lingkungan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
1
100
1
1
67
1
1
90
1
Pemasangan Rambu-rambu darat (%)
1
95
1
3
162
3
3,00
1,62
3,00
Dishub
Dishub
Dishub
1
1
1
1
1000
1151
1,00
Dishub
1
1
1
3
3,00
Dishub
151
850
1
1
Tempat pembuangan sampah (TPS)
per satuan penduduk
10
10
0
10
10
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Tempat pembuangan sampah (TPS)
per satuan penduduk
Tempat pembuangan sampah (TPS)
per satuan penduduk
Tempat pembuangan sampah (TPS)
per satuan penduduk
10
10
0
10
10
1,00
Badan Lingkungan Hidup
10
10
0
10
10
1,00
Badan Lingkungan Hidup
10
10
0
10
10
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Tempat pembuangan sampah (TPS)
per satuan penduduk
Penegakan hukum lingkungan
10
10
0
10
10
1,00
Badan Lingkungan Hidup
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
Penegakan hukum lingkungan
Invetarisasi usaha dan atau kegiatan yang wajib
dilengkapi dokumen lingkungan hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
02. Pantai dan laut lestari
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s/d
2015
1
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup
24.
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2015
1150
11. Pengembangan produksi ramah lingkungan
23. Bimbingan teknis pengelolaan limbah B3
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tersedianya kendaraan dinas
operasional
Penegakan hukum lingkungan
14.
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja Hasil
Target Program /
Program Dan
Kegiatan
Keluaran Kegiatan
RKPD Tahun Berjalan
s/d Dengan Tahun
(Tahun
2015)
Realisasi
2013
Target RKPD Tahun
RKPD
Tingkat
2014
Tahun 2014 Realisasi (%)
Jumlah bandara
Jumlah Pelabuhan Laut
Terbangunnya gedung pengujian
kendaraan bermotor
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup
04.
Target Capaian Kinerja
RPJMD
Tahun 2016
(Akhir Periode RPJMD)
Penegakan hukum lingkungan
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Cakupan penghijauan wilayah pesisir
80
60
0
70
70
0,88
Badan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
Cakupan penghijauan wilayah pesisir
80
60
0
70
70
0,88
Badan Lingkungan Hidup
Peningkatan konsevasi daerah tangkapan air dan Cakupan penghijauan wilayah pesisir
sumber-sumber air
Workshop kebijakan pengelolaan keanekaragaman Cakupan penghijauan wilayah pesisir
21.
hayati daerah
Cakupan penghijauan wilayah pesisir
22. Seni menggambar puspa dan satwa
80
60
0
70
70
0,88
Badan Lingkungan Hidup
80
60
0
70
70
0,88
Badan Lingkungan Hidup
80
60
0
70
70
0,88
Badan Lingkungan Hidup
24. Pemetaan kerusakan hutan mangrove
Cakupan penghijauan wilayah pesisir
80
60
0
70
70
0,88
Badan Lingkungan Hidup
Studi kawasan konservasi bagi satwa yang
26.
dilindungi
Cakupan penghijauan wilayah pesisir
80
60
0
70
70
0,88
Badan Lingkungan Hidup
Cakupan penghijauan wilayah pesisir
80
60
0
70
70
0,88
Badan Lingkungan Hidup
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan
Sumber Daya Alam
Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang,
01.
mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk
Pembuatan green belt (sabuk hijau) disepanjang
10.
alur sungai
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
01. Penyusunan status lingkungan hidup daerah
(SLHD)
03. Penyebaran informasi lingkungan hidup
Penegakan hukum lingkungan
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
80
60
0
80
80
1,00
Badan Lingkungan Hidup
07.
27. Koordinasi perlindungan dan pengelolaan LH
08.
Pendidikan dan pelatihan penilaian dokumen UKL
UPL bagi aparatur pemerintahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
70
Urus