RENCANA KERJA 2015 OK

RENCANA KERJA (RENJA) BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
1

URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET (%)

3

4

LOKASI
5

PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)

KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8

1.02.0101.1.02.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Mutu Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.0101.1.02.01.0001

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

TerpenuhInya kebutuhan jasa komunikasi sumber

100% Makassar


847.200.000,00

1.02.0101.1.02.01.0002

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terpenuhinya Penatausahaan dan Pengelolahan administrasi
Keuangan

100% Makassar

870.000.000,00

1.02.0101.1.02.01.0003

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhnya kebutuhan alat tulis kantor Dinkes dan BKOM


Penyediaan Makanan dan Minuman

1.02.0101.1.02.01.0005

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

100% Makassar

474.160.000,00

1.02.0101.1.02.01.0008

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan
tamu Dinkes Prov. Sulsel dan BKOM
Terkoordinasinya Kegiatan Antara Dinas Kesehatan Provinsi dan
Pusat dan Daerah
Terpenuhinya Kebutuhan Surat-menyurat Dinkes Prov. Sulsel


100% Makassar
100% Makassar

220.000.000,00

1.02.0101.1.02.01.0004

100% Makassar

17.000.000,00

1.02.0101.1.02.01.0009

ADMINISTRASI PENGELOLAHAN ASET DAERAH
PENYEDIAAN CETAK DAN PENGADAAN
Sosialisasi Peraturan Per-UU di Bidang Kesehatan
Monev pengelolah Aset Daerah

MENINGKATNYA PENGETAHUAN SDM
TERPENUHINYA KEBUTUHAN CETAK

Meningkatnya pengetahuan SDM
Aset daerah di kab/kota terkelolah dengan Baik dan Benar

100%
100%
100%
100%

35.000.000,00
65.000.000,00
45.000.000,00
73.000.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja pemeliharan Jaringan Listrik
Penyediaan Bahan Kebersihan
Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD

Berfungsinya Instalasi Listrik
BERFUNGSINYA INSTALASI LISTRIK

Lingkungan Dinkes Bersih dan nyaman
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatus dan
Kinerja SKPD

1.02.0101.1.02.02.0002

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Terpeliharanya gedung kantor

1.02.0101.1.02.02.0003

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor/Rumah Tangga

Terpeliharanya alat kantor/rumah tangga

100% Makassar
100% Makassar


1.02.0101.1.02.02.0004
1.02.0101.1.02.02.0005

Pengadaan Peralatan Kantor Rumah Tangga dan Mobiler
Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor

Meningkatnya kinerja Dinkes dan BKOM
Kantor Dinas Kesehatan bersih dann nyaman

100% Makassar
100% Makassar

2.920.000.000,00
144.000.000,00

1.02.0101.1.02.02.0006

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Meningkatnya kinerja BKOM

Makassar

700.000.000,00

1.02.0101.1.02.02.0007

Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya

100% Makassar

318.000.000,00

1.02.0101.1.02.02.0008

Pelatihan Petugas Dokter /Dokter Gigi PTT

PNS Dinkes dan BKOM berpakaian dinas sesuai aturan
kedisiplinan

Terlatihnya 75 orang tenaga dokter/dokter gigi PTT

1.02.0101.1.02.02.0009

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk.Prov Sulsel 2015

Tenaga Kesehatan teladan di Puskesmas Tk. Prov SULSEL

1.02.0101.1.02.02.0010

Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Honorarium Pengelola Daftar Hadir elektronik

Penetapan angka kredit jabatan fungsional kesehatan
Penyajian daftar hadir PNS Dinas Kesehatan Prov.Sulsel

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Pertemuan Bimbingan Teknis Tim Penilaian Jabatan Fungsional
Monev Kab/Kota urusan kepegawaian


Tersajinya data dan informasi PNS Dinkes Prov.Sulsesl
Terlatihnya tim penilaian jabatan fungsional Kesehatan
Diperolehnya data tenaga penempatan PNS Kab/Kota

1.02.0101.1.02.01.0011
1.02.0101.1.02.01.0012
1.02.0101.1.02.01.0013
1.02.0101.1.02.01.0015
1.02.0101.1.02.01.0016
1.02.0101.1.02.01.0017
1.02.0101.1.02.02

1.02.0101.1.02.02.0001

1.02.0101.1.02.02.0011
1.02.0101.1.02.02.0012
1.02.0101.1.02.02.0013
1.02.0101.1.02.02.0014

3.163.600.000,00


Makassar
Makassar
Makassar
24 kab/kota
100% Makassar
100% Makassar
100% Makassar

75.000.000,00
75.000.000,00
95.000.000,00
11.112.621.959,00

2 paket

2 unit

Page 1

272.240.000,00

Makassar

545.000.000,00
4.222.700.959,00
565.000.000,00

100% Makassar

363.750.000,00

100% Makassar
100% Makassar
100% Makassar

346.962.000,00

100% Makassar
100% Makassar
Diperolehnya 24 kab/kota
data tenaga
penempatan
PNS Kab/kota

112.860.000,00
12.000.000,00
250.000.000,00
128.560.000,00
49.632.000,00

KODE
1
1.02.0101.1.02.02.0015
1.02.0101.1.02.02.0023
1.02.0101.1.02.02.0050
1.02.0101.1.02.03

URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
Sosialisasi Penilaian kinerja PNS Pegawai PP 46/2011
Asuransi Gedung Kantor
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim)

1.02.0101.1.02.03.0001

Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sisten Evaluasi
Kinerja
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

1.02.0101.1.02.03.0002

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3

TARGET (%)
4

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Keselamatan gedung kantor melalui asuransi
Terlatihnya pejabat struktural sesuai jenjang jabatannya masingmasing
Meningkatnya Mutu Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD

LOKASI
5

100% Makassar
100% Makassar
100% Makassar

PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
103.456.000,00
80.701.000,00
250.000.000,00
1.397.664.000,00

Meningkatnya kontribusi data ke bank data dan meningkatnya
kemampuan Tim Pokja Data

Tim Pokja
Makassar
Data sebanyak
30 orang

89.660.000,00

Validasi data dan Disseminasi Informasi

Tersebarnya Informasi Kesehatan

Pengelola
Data Profil di
24 Kab/Kota

24 kab/kota

75.000.000,00

1.02.0101.1.02.03.0003

Pengembangan Komunikasi dan Publikasi Kesehatan (Website)

Tersedianya layanan website yang profesional

Makassar

1.02.0101.1.02.03.0004

Evaluasi Manajemen SIK

Termonitornya Sistem Informasi Kesehatan

Pengunjung
Website
Pengelola SIK
24 Kab/kota

1.02.0101.1.02.03.0014

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.02.0101.1.02.03.0015
1.02.0101.1.02.03.0016

Penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran
Monev pelaksanaan program Kesehatan di Kab/Kota

1.02.0101.1.02.03.0039

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan

Terukurnya hasil pelaksanaan program pembangunan
kesehatan
terpantaunya pelaksanaan DPA-SKPD
Terukurnya hasil pelaksanaan program pembangunan
kesehatan
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi program

1.02.0101.1.02.03.0040

Konsultasi dan Bimtek Perencanaan Kesehatan

1.02.0101.1.02.03.0041
1.02.0101.1.02.03.0042

Peyusunan Rencana Kerja (Forum SKPD)
Pelatihan Penyusunan Perencanaan Program Berbasis Data

1.02.0101.1.02.03.0043

Rapat Kerja Kesehatan Daerah

1.02.0101.1.02.04

Pengadaan Obat, Pengawasan Obat, Makanan dan Pengembangan Obat
Asli Indonesia
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.0101.1.02.04.0001

24 kab/kota

162.344.000,00
75.000.000,00

100% Makassar

71.800.000,00

100% Makassar
100% Makassar

53.800.000,00
60.060.000,00

Makassar

180.000.000,00

100% Makassar

85.000.000,00

100% Makassar
50 orang
Makassar
mahir dalam
perencanaan
berbasis data

90.000.000,00
90.000.000,00

Pelaksanaan pembangunan kesehatan yang sinergis antara
100% Makassar
provinsi dengan kab/kota
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penanganan Penyakit dan
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya obat dan perbekkes di Instalasi Farmasi
144 Item Obat Makassar

365.000.000,00

Terkoordinirnya dan tersingkronisasinya perencanaan
kesehatan
Tersusunnya rencana kerja Dinkes tahun 2016
Perencanaan kesehatan Dinkes Sulsel yang berbasis data

11 program

1.02.0101.1.02.04.0002

Bimbingan Teknis Pemantauan dan Pelaporan Penggunaan Obat Rasional
(POR)

Bimbingan Tekhnis dan Pemantauan POR bagi Petugas

24 Petugas
24 kab/kota
Dinkes dan 31
Petugas RS

1.02.0101.1.02.04.0003

Pertemuan Pembekalan Pembuatan dan Analisis Laporan POR bagi Tenaga
Pengelola POR

Tersedianya Ruang Pertemuan Untuk Peserta Pembekalan

1 Ruang
Pertemuan
untuk 24
Petugas POR

Page 2

Makassar

4.390.412.500,00
1.000.000.000,00
75.000.000,00

110.000.000,00

KODE
1

URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3

TARGET (%)
4

LOKASI
5

PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8

1.02.0101.1.02.04.0004

Rapat Koordinasi Penerapan Pelaporan Sistem Informasi Pelaporan
Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP)

Tersedianya Ruang Pertemuan untuk Peserta Rapat

1 Ruang
Makassar
Pertemuan
untuk 26
Peserta Rapat

90.000.000,00

1.02.0101.1.02.04.0005

Sosialisasi Peraturan Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)

Tersedianya ruang pertemuan bagi peserta sosialisasi

1 ruang
belajar untuk
24 petugas
peserta
sosialisasi

95.000.000,00

1.02.0101.1.02.04.0006

Percepatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
Perawatan

Tersedianya ruang belajar bagi peserta pertemuan

180.000.000,00

1.02.0101.1.02.04.0007

Penerapan Pengembangan Software SIPNAP untuk Unit Layanan

Tersedianya ruang belajar bagi petugas Apotek

2 ruang belaja Makassar
untuk 50
petugas
Puskesmas
Perawatan
3 ruang
Makassar
belajar untuk
100 petugas
Apotek

1.02.0101.1.02.04.0008

Kefarmasian Provinsi Sulawesi Selatan

adanya rehabilitasi bagi instalasi farmasi

1 paket
Makassar
rehabilitasi
untuk instalasi
farmasi

1.817.750.000,00

1.02.0101.1.02.04.0009

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang

adanya pengadaan saranan dan prasarana penunjang
kefarmasian provinsi

Makassar

272.662.500,00

1.02.0101.1.02.04.0010

Pelatihan Petugas Penyuluh dan Pengawas Keamanan Pangan

tersedianya ruang belajar bagi peserta pelatihan

1 paket
pengadaan
prasarana
penunjang
kefarmasian
provinsi
2 ruang
belajar untuk
25 penyuluh
dan 25
pengawas
pangan

Makassar

69.400.000,00

1.02.0101.1.02.04.0011

Pendampingan Petugas Pangan dalam Pemantauan MJAS (Makanan
Jajanan Anak Sekolah)

adanya pendampingan petugas MJAS

Makassar

55.600.000,00

1.02.0101.1.02.04.0012

Pendampingan Petugas Pengelola Obat Tradisional dalm Pemantauan
Usaha Jamu Gendong dan Usaha Jamu Racikan (%)

adanya pendampingan petugas OTRA

1 petugas
provinsi dan
24 petugas
MJAS
1 petugas
provinsi dan
24 petugas
OTRA

Makassar

49.700.000,00

Page 3

24 kab/kota

240.000.000,00

KODE
1

URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3

TARGET (%)
4

LOKASI
5

1.02.0101.1.02.04.0013

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Obat Melalui Sistem eCatalog RS

tersedianya ruang MONEV bagi petugas RS

1 ruang
24 kab/kota
MONEV untuk
31 petugas RS

1.02.0101.1.02.04.0014

Pembinaan Sarana Industri Kecil Obat Tradisional

adanya pembinaan bagi sarana IKOT

22 sarana
Makassar, Gowa,
IKOT untuk di Maros, Jeneponto
bina

1.02.0101.1.02.04.0015

Pembekalan Petugas Pengelola Obat Tradisional (OTRA) dalam
Pengembangan Obat Asli Indonesia

tersedianya ruang belajar peserta pembekalan

1 ruang
belajar untuk
24 peserta
pembekalan

1.02.0101.1.02.05

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.0101.1.02.05.0001

Pemilihan puskesmas berprestasi (kinerja terbaik) tingkat provinsi

Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit dan Jaminan
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kinerja puskesmas terpilih tingkat Prov.SULSEL

1.02.0101.1.02.05.0002

Uji coba akreditasi puskesmas bagi puskesmas berprestasi

1.02.0101.1.02.05.0003

Bimtek simpus/sp2tp

1.02.0101.1.02.05.0004

Pertemuan koordinasi pelayanan kesehatan dasar

Terbinanya Puskesmas dalam Mendukung manajemen
Puskesmas
Berfungsinya SIMPUS/SP2TP dalam mendukung manajemen
Puskesmas Dinkes Prov.Sulsel
terkoordinasinya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

1.02.0101.1.02.05.0005

Pelatihan Rekam Medik di Pelayanan Kesehatan Dasar

Peserta mampu menangani rekam medik di puskesmas

1.02.0101.1.02.05.0006
1.02.0101.1.02.05.0007

pelatihan sp2tp bagi kab/kota
bimbingan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ke lokasi terpencil

Peserta mampu membuat menganalisa laporan SP2TP
Terkoordinasinya pelayanan kesehatan diwilayah daerah
terpencil

1.02.0101.1.02.05.0038

Pemantauan dan Pembinaan RS Jejaring SPGDT di Pusat Rujukan Region

Terpantaunya dan terbinanya RS jejaring SPGDT di pusat
rujukan region

1.02.0101.1.02.05.0039
1.02.0101.1.02.05.0040

Pelatihan Tim PONEK Rumah Sakit
Pertemuan Monitoring dan evaluasi Pelaporan SIRS On Line RS

1.02.0101.1.02.05.0041

Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kesehatan olah raga kab/kota

Makassar

PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
210.000.000,00

25.300.000,00

100.000.000,00

5.231.000.000,00
5 Puskesmas

Makassar

200.000.000,00

4 Puskesmas

24 kab/kota

170.000.000,00

24 Kab/Kota

24 kab/kota

50.000.000,00

24 kab/kota

Makassar

40.000.000,00

Puskesmas
dari 24
kab/kota
24 Kab/Kota
15 kab/kota
yang
mempunyai
wilayah
terpencil
100%

Makassar

150.000.000,00

Makassar
24 kab/kota

150.000.000,00
50.000.000,00

Makassar, Bone,
Pare-Pare,
Bulukumba, Palopo

200.000.000,00

Terlatihnya RS dalam pemenuhan standar tim PONEK
Terpantaunya pelaksanaan pelaporan RS melalui SIRS Online

30 orang

Makassar

200.000.000,00
300.000.000,00

Terlaksananya sosialisasi dan terkoordinasinya pelaksanaan
kesehatan olah raga di 24 kab/kota

24 kab/kota
24 kab/kota
untuk 28
peserta terdiri
dari kadis,
pengelola
program

Page 4

100% Makassar

250.000.000,00

KODE
1

URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3

TARGET (%)
4

LOKASI
5

PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8

1.02.0101.1.02.05.0044

Pertemuan Koordinasi lintas program/sektor Kesehatan olah raga

Terbentuknya kerjasama dalam mengembangkan olahraga
kesehatan di SULSEL

24 Kab/Kota Makassar
untuk 96
peserta terdiri
dari Dinkes,
Dispora,
Bappeda,
Depang

150.000.000,00

1.02.0101.1.02.05.0046

Senam Khusus Kesehatan

Meningkatnya kesehatan melalui senam khusus kesehatan

3 jenis senam Makassar
khusus yaitu
senam DM,
Senam Asama,
Senam
Jantung

100.000.000,00

1.02.0101.1.02.05.0047

Pelatihan pengukuran kebugaran jasmani

meningkatnya ketrampilan dan kemahiran petugas BKOM
dalam pengukuran kebugaran jasmani

2 orang
Makassar
petugas BKOM

30.000.000,00

1.02.0101.1.02.05.0048

Pelatihan cedera olahraga

100% Makassar

30.000.000,00

1.02.0101.1.02.05.0050

Pelatihan petugas operator alat kesehatan olahraga

Meningkatnya keterampilan dan kemahiran petugas BKOM
dalam penatalaksanaan cedera olahraga
meningkatnya keterampilan dan kemahiran bagi petugas
operator dalam pengoperasian alat kesehatan olahraga

3 orang
Makassar
petugas BKOM

45.000.000,00

1.02.0101.1.02.05.0051

Pelatihan EKG

1.02.0101.1.02.05.0052

Pelatihan Gizi kesehatan olahraga

1.02.0101.1.02.05.0053

Pelatihan pengukuran kebugaran jasmani

1.02.0101.1.02.05.0057

Pertemuan forum komunikasi kemitraan lintas program dan sektor

1.02.0101.1.02.05.0058

Peningkatan sumberdaya aparatur

1.02.0101.1.02.05.0064

Pelaksanaan Monev program kesehatan olahraga

1 Orang
petugas medis
BKOM
meningkatnya keterampilan dan kemahiran dalam
1 oarang
penatalaksanaan gizi kesehatan olahraga
tenaga Gizi
BKOM
meningkatnya keterampilan dan kemahiran dalam pengukuran 24 orang
kebugaran jasmani
penegelolah
program
olahraga
kab/kota
terbentuknya forum komunikasi kemitraan lintas program dan 24 orang
sektor
pengelolah
program
olahraga
kab/kota
Terlaksananya study kerja ke BKOM Lumajang Jatim
30 orang
terdiri dari :
BKOM
Makassar,
lintas
programa dan
lintas sektor

Makassar

10.000.000,00

Makassar

20.000.000,00

Makassar

150.000.000,00

Makassar

150.000.000,00

Jawa timur

350.000.000,00

Terlaksananya monitoring dan evaluasi program kesehatan
olahraga

24 kab/kota

200.000.000,00

meningkatnya keterampilan dan kemahiran dalam
penetalaksanaan EKG

Page 5

24 kab/kota

KODE
1

URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3

TARGET (%)
4

1.02.0101.1.02.05.0068

Pertemuan koordinasi program kesehatan Indra Provinsi

Terjalinnya Koordinasi Yang baik dalam pelaksanaan program
kesehatan indera

1.02.0101.1.02.05.0069

Seminar sehari hari pengenalan dan deteksi dini ganguan kesehatan indra
penglihatan dan pendengaran pada anak sekolah dikabupaten/kota

1.02.0101.1.02.05.0070

Sosialisasi program pelayanan kesehatan olahraga

Meningkatnya Screening dini ganguan penglihatan dan
pendengaran sehingga menurunkan angka kebutaan dan
ketulian pada anak
Terlaksananya advokasi program pelayanan kesehatan olah
raga sebanyak 15 orang peserta

1.02.0101.1.02.05.0072

Tes kebugaran

1.02.0101.1.02.05.0073

LOKASI
5

24 Dinkes
24 kab/kota
Kab/kota dan
BKMM
3 kab
Makassar

PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
100.000.000,00

150.000.000,00

Peserta
Makassar
memahami
dan
mengetahui
kebijakan dan
tehnis
program
kesehatan
olahraga di 5
kab/kota
Terlaksananya tes kebugaran di kab/kota yang diikuti 300 orang Peserta tes
Makassar
kebugaran
dapat
mengetahui
tingkat
kebugaran
jantung dan
paru-parunya

20.000.000,00

Pertemuan koordinasi program kesehatan olahraga

Terlaksananya pertermuan koordinasi program kesehatan olah Terjadi
Makassar
raga tingkat provinsi sebanyak 20 orang
sinkronisasi
kegiatan
pelayanan
kesehatan
olah raga oleh
takeholder
terkait

20.000.000,00

1.02.0101.1.02.05.0075

Pertemuan monitoring dan evaluasi program kesehatan Jiwa provinsi

1.02.0101.1.02.05.0076

Bimbingan teknis provinsi program kesehatan jiwake kab/kota

1.02.0101.1.02.05.0080

PEMBINAAN TEKNIS PELAYANAN

1.02.0101.1.02.05.0081

Meningkatkan kemampuan teknis dalam deteksi dini gangguan kesehatan
gigi dan mulut bagi guru UKS

Meningkatnya jumlah layanan kesehatan jiwa di puskesmas dan 24 kab/kota
meningkatnya pencatatan dan pelaporan jiwa yang baik dan
akurat
Meningkatnya pelayanan jiwa yang bermutu dan sesuai
10 kab/kota
standar, termotivasinya pengelolah dalam pengembangan
program jiwa di wilayahnya
24 orang
Meningkatnya mutu pelayanan
tenaga
perawat
Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan dalam deteksi
12 Kab/Kota
dini gangguan kesehatan gigi dan mulut bagi guru UKS
(masingmasing
membina 2
sekolah)

Page 6

30.000.000,00

Makassar

100.000.000,00

24 kab/kota

100.000.000,00

Makassar

150.000.000,00

Makassar

150.000.000,00

KODE
1

URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET (%)

3

4

1.02.0101.1.02.05.0082

peningkatan kemampuan teknis dalam penanganan gangguan kesehatan
gigi dan mult bagi puskesmas kab/kota

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut oleh
dokter gigi di Puskesmas

1.02.0101.1.02.05.0083

Sosialisasi upaya kesehatan gigi masyarakat

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut

1.02.0101.1.02.05.0087

Peningkatan kapasitas pengelola kesker didinkes Kab/ kota dan puskesmas

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengelola
program kesker pada dinkes kab/kota dan puskesmas

1.02.0101.1.02.05.0089

Pelatihan penyakit akibat kerja bagi dokter puskesmas

meningkatanya pengetahuan dan keterampilan bagi dokter
puskesmas dalam menangani kasus PAK

1.02.0101.1.02.05.0095

Pertemuan koordinasi puskesmas tingkat provinsi

terjalinnya koordinator LS/LP dalam pelaksanaan puskesmas

1.02.0101.1.02.05.0096

meningkatnya pelaksanaan perkesmas

24 kab/kota

1.02.0101.1.02.05.0098

Monitoring dan evaluasi penerapan pelayanan puskesmas tingkat
puskesmas
Pertemuan evaluasi pelayanan puskesmas ditingkat provinsi
Pengadaan PHN- Kit di Puskesmas

1.02.0101.1.02.05.0099

Seminar manfaat pengobatan tradisional, alternative, dan komplemeter

1.02.0101.1.02.05.0100

Pembinaan yankestradikom dikabupaten/kota

1.02.0101.1.02.05.0107

Pelatihan penyakit akibat kerja bagi dokter puskesmas

1.02.0101.1.02.06

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02.0101.1.02.06.0001

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

1.02.0101.1.02.06.0002

Peningkatan Kesadaran Pola Hidup Sehat

1.02.0101.1.02.06.0003

Pengembangan Media Promosi Melalui Radio tentang Dampak Rokok
Terhadap Kesehatan

1.02.0101.1.02.05.0097

24 orang
dokter gigi di
Puskesmas
Kab/kota
24 pengelola
program
Kab/Kota
24 pengelola
program dari
dinkes
kab/kota dan
24 dari
puskesmas
48 dokter
puskesmas
dari 24
kab/kota
24 kordinator
kab/LS/LP

LOKASI
5
Makassar

PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
150.000.000,00

Makassar

100.000.000,00

Makassar

150.000.000,00

Makassar

150.000.000,00

Makassar

58.000.000,00

Makassar

100.000.000,00

diketahuinya kemajuan permasalahan
tersedianya PHN- Kit dipuskesmas

24 kab/kota
Makassar
48 puskesmas Makassar

58.000.000,00
200.000.000,00

meningkatnya pengetahuan peserta seminar tentang manfaat
pengobatan mutu pelayanan kesehatan tradisional,
altemative,dan komplementor
meningkatnya mutu pelayanan kesehatan tradosional,
alternative dan komplementor
meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi dokter
puskesmas dalam penengani kasus PAK

24kab/kota

Makassar

100.000.000,00

24kab/kota

Makassar

200.000.000,00

48 dokter
puskesmas
dari 24
kab/kota

Makassar

150.000.000,00

Meningkatnya Pola Hidup Sehat, Keberdayaan Masyarakat
dalam Masalah Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan
Tersedianya media promosi yang dapat digunakan untuk
menyebarluaskan informasi sadar hidup sehat
Tersebarluasnya informasi sadar hidup sehat melalui radio dan
terkonsultasinya program promosi kesehatan

Tersebarluasnya Informasi promosi Dampak Rokok terhadap
kesehatan melalui radio

Page 7

2.802.217.000,00
1 PT

Makassar

550kl untuk 1 Makassar dan Luar
PT penyiaran Provinsi
radio dan 1 LS
konsultasi
pusat
1500kl
penyiaran
untuk 4
kali/hari
selama 375
hari

Makassar

117.630.000,00
131.670.000,00

89.650.000,00

KODE
1

URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3

4

1.02.0101.1.02.06.0004

Pengembangan Media Cetak Promosi Dampak Rokok Terhadap Kesehatan

Tersedianya media Cetak promosi Dampak Rokok terhadap
kesehatan yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan
informasi Sadar Hidup Sehat

1.02.0101.1.02.06.0005

Pengembangan Kapasitas Dokter Kecil dalam Promosi Dampak Rokok
Terhadap Kesehatan di Kab/Kota

Terlaksananya peningkatan kapasitas Dokter Kecil dalam
melaksanakan promosi dampak rokok terhadap kesehatan

1.02.0101.1.02.06.0006

Pengenalan pada Usia Dini Dampak Rokok Terhadap Kesehatan bagi Anak
Sekolah SD

Terlaksananya pengenalan pada usia dini dalam melaksanakan
promosi dampak rokok terhadap kesehatan

1.02.0101.1.02.06.0007

Pengembangan Media Promosi Melalui TV tentang Dampak Rokok
Terhadap Kesehatan
Kampanye Dampak Roko Terhadap Kesehatan pada Hari Kesehatan
Nasional
Pengembangan Media Promosi Merchandise Dampak Rokok Terhadap
Kesehatan

1.02.0101.1.02.06.0008
1.02.0101.1.02.06.0009

TARGET (%)
5 PT untuk 5
jenis media
Promosi
Kesehatan
7kl
pelaksanaan
untuk 280
dokter kecil
19 kab/kota
untuk 1900
siswa SD
Untuk 750kl
Penyiaran
700 orang

LOKASI
5
Makassar

PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
303.325.000,00

Makassar

135.547.000,00

24 kab/kota

671.814.000,00

Tersebarluasnya informasi Dampak Rokok terhadap kesehatan
melalui TV
Terlaksananya kampanye yang dapat menyebarluaskan
informasi dampak rokok terhadap kesehatan pada HKN
Tersedianya media promosi kesehatan dampak rokok terhadap 5 PT untuk 5
kesehatan melalui merchandise
jenis media
merchandise
Terlaksananya pameran untuk menyebarluaskan informasi
2kl yang
tentang dampak rokok terhadap kesehatan
dilaksanakan
1kl di
Makassar dan
diluar dan 1kl
diluar provinsi

Makassar

120.450.000,00

Makassar

98.313.000,00

Makassar dan Luar
Provinsi

154.825.000,00

24 kab/kota

191.153.000,00

24 kab/kota

141.548.000,00

5 Desa Siaga di 24 kab/kota
5
kabupaten/kot
a
5 Posyandu di 24 kab/kota
5
kabupaten/kot
a
24 kab/kota
24 kab/kota
24 pengelola
SBH/UKBM
lainnya dan
4kl Konsultasi
Pusat

110.000.000,00

4 mitra untuk 24 kab/kota
dapat menjalin
kemotraan
pada 160
orang

301.292.000,00

1.02.0101.1.02.06.0010

Pengembangan Media Promosi melalui Pameran tentang Dampak Rokok
Terhadap Kesehatan

1.02.0101.1.02.06.0011

Survei Prilaku Merokok di Tempat Umum atau Pendapat Masyarakat
tentang Pentingnya Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

tersalaksananya survei perilaku merokok di tempat umum yang 1kl
dapat memberi gambaran tentang kebijakan KTR

1.02.0101.1.02.06.0012

Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Lomba Desa Siaga Tingkat
Provinsi)

Terpilihnya desa siaga aktif tingkat Provinsi

1.02.0101.1.02.06.0013

Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Lomba Posyandu Tingkat
Provinsi)

Terpilihnya Posyandu tingkat Provinsi

1.02.0101.1.02.06.0014

Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Pengembangan SBH dan UKBM
Lainnya)

Terlaksananya pembinaan dan konsultasi SBH/UKBM lainnya
untuk pengembangan SBH/UKM lainnya

1.02.0101.1.02.06.0015

Pengembangan Kemitraan Swasta dan Ormas

Terlaksananya pertemuan untuk dapat menjalin kemitraan
dengan swawta/ormas dan ketua forum desa

Page 8

110.000.000,00

125.000.000,00

KODE
1

URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2

1.02.0101.1.02.07

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.0101.1.02.07.0001

Peningkatan Kapasitas Kader dalam Pemanfaatan Pangan Lokal dalam
Mengatasi Gizi Kurang

1.02.0101.1.02.07.0002

1.02.0101.1.02.07.0004

Pencapaian Perbaikan Gizi Masyarakat melalui Penguatan Jejaring dan
Mitra LS/LP dalam Gerakan Nasional Sadar Gizi Fokus 1000 Hari Pertama
Kehidupan
Pendampingan Kasus Gizi Buruk oleh Kader Posyandu
Pengadaan Buffer Stock Bahan Antisipasi KLB

1.02.0101.1.02.07.0006

Pelayanan Balita Gizi Buruk

1.02.0101.1.02.07.0008

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3

TARGET (%)
4

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak, Ibu dan
Gizi
Tersedianya kader yang kompoten dalam penanganan kasus

LOKASI
5

PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
1.666.100.000,00

Bone, Sidrap dan
Bulukumba
24 kab/kota

150.000.000,00

24 kab/kota
Makassar

76.320.000,00
250.000.000,00

24 kab/kota

550.000,00

Penguatan Jejaring dan Mitra Posyandu dalam Percepatan D/S

Pendampingan kader pada 250 kasus
250 kasus
Tersedianya buffer stock bahan antisipasi KLB sebesar 20% dari 250 kasus
total sasaran (kasus)
Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan
427
Puskesmas
Terciptakan koordinasi mitra posyandu dalam percepatan D/S 24 kab/kota

24 kab/kota

76.800.000,00

1.02.0101.1.02.07.0010

Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu sebagai Motivator Posyandu

Tersedianya motivator posyandu

100 orang

Tator, Torut, Gowa,
Bone dan Pare-Pare

1.02.0101.1.02.07.0012

Pengawasan Penegakan PERDA dan PERGUB ASI
Penguatan Jejaring dan Mitra LS/LP dalam Implementasi PERDA/PERGUB
ASI
Pertemuan Pencapaian Peningkatan Cakupan Pendistribusian Kapsul
Vitamin A
Sweeping dan Monitoring Pendistribusian Vitamin A tingkat Kab/Kota

Ditegakkannya PERDA dan PERGUB di 24 kab/kota (%)
Terciptanya koordinasi LP/LS dalam implementasi
PERDA/PERGUB tentang ASI Eksklusif
Persentase anak usia 6-59 bulan dapat kapsul vitamin A

24 kab/kota
4 kali
pertemuan
1 kali
pertemuan
24 kab/kota

Makassar
24 kab/kota

61.080.000,00
74.790.000,00

24 kab/kota

153.600.000,00

24 kab/kota

35.840.000,00

1 kali
pertemuan
24 Kab/Kota
250 Botol
24 Kab/Kota

24 kab/kota

184.320.000,00

24 kab/kota
24 kab/kota
24 kab/kota

51.200.000,00
25.600.000,00
153.600.000,00

1.02.0101.1.02.07.0003

1.02.0101.1.02.07.0013
1.02.0101.1.02.07.0014
1.02.0101.1.02.07.0015
1.02.0101.1.02.07.0016
1.02.0101.1.02.07.0017
1.02.0101.1.02.07.0019
1.02.0101.1.02.07.0021
1.02.0101.1.02.08

1.02.0101.1.02.08.0001

Pertemuan Integrasi Gizi dan KIA dalam rangka Percepatan Peningkatan
Cakupan Pendistribusian Tablet Fe Ibu Hamil
Sweeping dan Monitoring Pendistribusian Tablet Fe tingkat Kab/Kota
Pengadaan Iodina KIT
Bimbingan Teknis Pendampingan Surveilans Gizi dan On The Job Training
KMS Baru pada 427 Puskesmas
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Menguatnya jejaring dan mitra LS/LP dalam gerakan nasional
sadar gizi fokus pada 1000 hari pertama kehidupan

Terkonfirmasinya anak yang tidak mendapat kapsul vitamin A
(%)
Persentase ibu hamil yang mendapat Fe 90 tablet
Terdistibusinya Tablet Fe ke Kab/Kota
Penyedian KIT Iodium
Pendampingan Surveilans dan On The Job Training KMS Baru
pada 427 Puskesmas
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit dan Jaminan
Kesehatan Masyarakat

Pengawasan Kualitas Sarana Air Minum Masyarakat
Pelatihan Pengawasan Kualitas Air Minum

% masyarakat akses air minum berkualitas
Petugas terampil melakukan pengawasan kualitas air minum

1.02.0101.1.02.08.0008

Pelaksanaan Community Lead Total Sanitation (CLTS)
Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Bimtek dan Monev Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Pelatihan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU)
Pelatihan Pengawasan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM)

Adanya pemicuan di masyarakat
Petugas terampil melakukan STBM di masyarakat
Program STBM terlaksana di kab/kota
Petugas terampil melakukan pengawasan sanitasi TTU
Petugas tterampil melalukan pengawasan sanitasi TPM

1.02.0101.1.02.08.0009

Pemantauan Sanitasi Perumahan

Masyarakat hidup dalam lingkungan perumahan yang sehat

1.02.0101.1.02.08.0010

Pelatihan Pengelolaan Limbah Medis pada Sarana Kesehatan
Pembinaan dan Verifikasi Pelaksanaan Kab/Kota Sehat
Pertemuan Koordinasi Kab/Kota Sehat

Sarana kesehatan melakukan pengelolaan limbah medis
% kab/kota melaksanankan kab/kota sehat
Adanya kesepakatan verifikasi

1.02.0101.1.02.08.0002
1.02.0101.1.02.08.0003
1.02.0101.1.02.08.0004
1.02.0101.1.02.08.0005
1.02.0101.1.02.08.0007

1.02.0101.1.02.08.0011
1.02.0101.1.02.08.0012

Page 9

3 kab/kota
24 kab/kota

250.000.000,00

122.400.000,00

12.126.569.000,00
72% 24 kab/kota
90% 24 kab/kota
12 desa
24 orang
24 kab/kota
24 orang
24 orang

50.000.000,00
45.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
45.000.000,00

12 kab/kota
24 kab/kota
24 kab/kota
24 kab/kota
24 kab/kota
24 kab/kota
85% 24 kab/kota

50.000.000,00

80% 24 kab/kota
100% 24 kab/kota
100% 24 kab/kota

60.000.000,00
155.000.000,00
25.000.000,00

KODE
1
1.02.0101.1.02.08.0013
1.02.0101.1.02.08.0014
1.02.0101.1.02.08.0015
1.02.0101.1.02.08.0016

URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
Pengadaan logistik
Pemeriksaan Sediaan Darah Malaria
Mass Blood Survey

1.02.0101.1.02.08.0029

Pengadaan Alat Pengendalian Vektor
Pengadaan Bahan Pengendalian Vektor
Pengadaan kelambu Berinsektisida
Pengadaan Buku Pedoman Program Malaria
Supervisi Supportif Program Malaria
Pengadaan Logistik
Sero Survei HIV dan IMS

1.02.0101.1.02.08.0030

Rapid Survey

1.02.0101.1.02.08.0033

Monitoring dan Evaluasi Program TB Tingkat Provinsi

1.02.0101.1.02.08.0034

Supervisi Supoportif Program P2 TB

1.02.0101.1.02.08.0038

Pengadaan Logistik TB DOTS
Pengadaan Format RR TB-MDR Dan TB-HIV
Konsultasi Teknis Program P2 TB Ke Pusat
Monev dan Supervisi Supportif Program P2 Kusta

1.02.0101.1.02.08.0017
1.02.0101.1.02.08.0019
1.02.0101.1.02.08.0022
1.02.0101.1.02.08.0027
1.02.0101.1.02.08.0028

1.02.0101.1.02.08.0039
1.02.0101.1.02.08.0043
1.02.0101.1.02.08.0044
1.02.0101.1.02.08.0045
1.02.0101.1.02.08.0047

Pengadaan Format RR
Pertemuan Advokasi Kusta di Daerah Endemis Tinggi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3

TARGET (%)
4

LOKASI
5

Presentase kasus yang terkonfirmasi
90% Makassar
Presentase kesalahan pemeriksaan sediaan darah
90%
cepat
terlaksananya kesiapsiagaan petugas yang tangguh, terampil,
cepat dan terarah dalam sistem kewaspadaan penanggulangan
bencana
meningkatnya manajemen pengelolaan program kesehatan haji

100% 24 kab/kota

1.02.0101.1.02.08.0108

1.02.0101.1.02.09

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Berkembangnya Layanan Rumah Sakit Bertaraf Internasional

1.02.0101.1.02.09.0001

Terpantaunya dan terbinanya tim PPI di RS

1.02.0101.1.02.09.0004

Pemantauan dan Pembinaan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi(PPI) di
Rumah sakit
Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Anastesi di RS
Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan ICU di RS
Visitasi Penetapan Kelas RS

Tersosialisasinya pedoman penyelenggaraan ICU RS
Tersusunnya pedoman penyelenggaraan ICU RS
Meningkatnya jumlah RS yang melakukan penetapan kelas

1.02.0101.1.02.09.0005

Visitasi Pemberian Izin Operasional RS

Meningkatnya jumlah RS yang mempunyai izin operasional

1.02.0101.1.02.09.0006

Pemantauan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum
Daerah (RBA-BLUD)di RS
Pelatihan Satuan Pengawas Intern (SPI) di Rumah Sakit
Pendataan NAKES di kab/kota

PTerpantaunya pelaksanaan penyusunan RBA BLUD di RS

1.02.0101.1.02.08.0102
1.02.0101.1.02.08.0103

1.02.0101.1.02.09.0002
1.02.0101.1.02.09.0003

1.02.0101.1.02.09.0007
1.02.0101.1.02.09.0009

Terlatihya tim RS dalam melakukan pengawasan internal
Ratio NAKES terhadap jumlah penduduk sesuai standar

Page 12

PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8

Makassar

105.200.000,00
1.250.000.000,00
185.950.000,00
76.174.000,00
52.500.000,00
125.000.000,00

100% 24 kab/kota

35.400.000,00

100% Makassar

55.000.000,00
860.000.000,00

100% RS kab/Kota

150.000.000,00

88 orang
1 buku
5 RS

Makassar
Makassar
RS kab/Kota

100.000.000,00
150.000.000,00
30.000.000,00

5 RS

RS kab/Kota

30.000.000,00

100% RS kab/Kota

150.000.000,00

32 RS
Ratio : - dr
19/100.000
penduduk
- dr specialis
10/100.000
pddk
- dr gigi
11/100.000
pddk
- Apoteker
11/100.000
pddk
- Bidan
55/100.000
pddk

Makassar
24 kab/kota

200.000.000,00
50,000,000.00

KODE
1

URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3

TARGET (%)
4

LOKASI
5

PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8

- perawat
95/100.000
pddk
- Ahli gizi
12/100.000
pddk
- Ahli analisis
14/100.000
pddk
- AHLI KESMAS
25/100.000
1.02.0101.1.02.09.0010

PENDATAAN NAKES ASING DI RS

Keberadaan NAKES Asing teregistrasi di seluruh unit YANKES

1.02.0101.1.02.09.0012

PERTEMUAN PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES BERDASARKAN RASIO
TERHADAP JUMLAH PENDUDUK

RATIO NAKES TERHADAP JUMLAH PENDUDUK SESUAI STANDAR RASIO :

Seluruh NAKES 24 kab/kota
Asing yang ada
di RS
pemerintah
dan suasta di
Sulsel

- dr
19/100.000
pddk
- dr specialis
10/100.000
pddk
- dr gigi
11/100.000
pddk
- Apoteker
11/100.000
pddk
- Bidan
55/100.000
pddk
- Perawat
95/100.000
pddk
- Ahli Gizi
12/100.000
pddk

Page 13

Makassar

50.000.000,00

70,000,000.00

KODE
1

URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3

TARGET (%)
4

LOKASI
5

PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8

- Ahli sanitasi
14/100.000
pddk

- Ahli Kesmas
25/100.000
pddk
1.02.0101.1.02.09.0013

Sosialisasi pemenuhan NAKES di RS & PUSKESMAS berdasarkan RASIO

RASIO NAKES TERHADAP JUMLAH PENDUDUK SESUAI STANDAR RASIO :
- dr
19/100.000
pddk
- dr specialis
10/100.000
pddk
- dr gigi
11/100.000
pddk
- Apoteker
11/100.000
pddk
- Bidan
55/100.000
pddk
- Perawat
95/100.000
pddk
- Ahli Gizi
12/100.000
pddk
- Ahli sanitasi
14/100.000
pddk

Page 14

Makassar

50,000,000.00

KODE
1

URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3

TARGET (%)
4

LOKASI
5

PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8

- Ahli Kesmas
25/100.000
pddk
1.02.0101.1.02.09.0014

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KEBUT NAKES BERDASARKAN
BEBAN KERJA

CAPAIAN RASIO NAKES SESUAI STANDAR

RASIO :

Makassar

50,000,000.00

Makassar

50,000,000.00

- dr
19/100.000
pddk
- dr specialis
10/100.000
pddk
- dr gigi
11/100.000
pddk
- Apoteker
11/100.000
pddk
- Bidan
55/100.000
pddk
- Perawat
95/100.000
pddk
- Ahli Gizi
12/100.000
pddk
- Ahli sanitasi
14/100.000
pddk

- Ahli Kesmas
25/100.000
pddk
1.02.0101.1.02.09.0015

PERTEMUAN EVALUASI KOORD.PELAKSANAAN PROGRAM SDMK SE
KAB/KOTA

RASIO NAKES TERHADAP JUMLAH PENDUDUK SESUAI STANDAR RASIO :
- dr
19/100.000
pddk

Page 15

KODE
1

URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3

TARGET (%)

LOKASI

4

5

PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8

- dr specialis
10/100.000
pddk
- dr gigi
11/100.000
pddk
- Apoteker
11/100.000
pddk
- Bidan
55/100.000
pddk
- Perawat
95/100.000
pddk
- Ahli Gizi
12/100.000
pddk
- Ahli sanitasi
14/100.000
pddk
- Ahli Kesmas
25/100.000
pddk
1.02.0101.1.02.10

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

1.02.0101.1.02.10.0001

Semiloka Pemantapan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis

1.02.0101.1.02.10.0002

Desiminasi dan Informasi Pelayanan Kesehatan Gratis

1.02.0101.1.02.10.0003

Bintek dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan Gratis

1.02.0101.1.02.10.0004

Meningkatnya Kualitas Penaganan Penyakit Penyakit dan
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Adanya informasi dari berbagai Stakeholder/pemangku
175 0rang
kepentingan
Tersebar luasnya informasi tentang Pelayanan Kesehatan Gratis 2 Media

1.139.250.000,00

Makassar

70.000.000,00

Makassar

52.500.000,00

24 kab/kota

135.000.000,00

Pengadaan Cetakan Kartu Peserta Pelayanan Kesehatan Gratis

Diperolehnya data dan informasi Kesehatan Gratis dalam rangka 24 kab/kota
pengembangan
Tersedianya Kartu Peserta Kesehatan Gratis
1 juta kartu

Makassar

500.000.000,00

1.02.0101.1.02.10.0005

Penyusunan Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gratis

Tersusun Juknis Pelayanan Kesehatan Gratis

1000 Eks

Makassar

52.500.000,00

1.02.0101.1.02.10.0006

Konsultasi dan Bintek Pemantapan Pelayanan Kesehatan Gratis

Diperolehnya gambaran dan model pelaksanaan Program
Kesehatan Gratis

24 kab/kota

1.02.0101.1.02.10.0007

Penunjang Pokja/Sekretariat Pelayanan Kesehatan Gratis

Terselenggaranya Program Pelayanan Kesehatan Gratis

1.02.0101.1.02.10.0008

Sosialisasi dan Advokasi Integrasi Kesehatan Gratis ke Dalam Program
JKN/BPJS

Diperolehnya informasi tentang kesiapan daerah berintegrasi
dengan JKN

1.02.0101.1.02.10.0022

Pertemuan Kemitraan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat

1.02.0101.1.02.10.0023

Monitoring Evaluasi Pelaporan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di
Puskesmas

Diperolehnya informasi tentang kesiapsiagaan penyelenggara
berintegrasi dengan JKN
Diperolehnya data cakupan pelayanan penduduk miskin di
Puskesmas dan jaringannya

Page 16

Kemenkes dan 24
kab/kota
100% Provinsi dan
kab/kota
24 KAB/KOTA 24 kab/kota

85.000.000,00

75 orang

Provinsi

89.250.000,00

24 kab/kota

24 kab/kota

40.000.000,00

40.000.000,00
75.000.000,00

KODE
1

URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2

1.02.0101.1.02.11

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, anak, Balita dan Lansia"

1.02.0101.11.0013

1.02.0101.11.0016

pemantapan dan evaluasi pelaksanaan audit maternal dan perinatal (AMP)
dan penguatan sistem rujukan
evaluasi sistem pelayanan dan pencatatan/ pelaporan KB di fasilitas
kesehatan
peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan program ibu dan
reproduksi yang berbasis gender
evaluasi pelaksanaan ANC terpadu bagi pengelola puskesmas di kab/kota

1.02.0101.11.0017
1.02.0101.11.0018

peningkatan kapasitas petugas dalam supervisi fasilitatif
peningkatan pemantapan petugas RS PONEK dan puskesmas PONED

1.02.0101.11.0019

pembinaan SDM dalam pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi sesuai
standar
pemantapan sistem pelayanan dan pencatatan/pelaporan kesehatan ibu
dan reproduksi
koordinasi tim pembina UKS tingkat provinsi

1.02.0101.11.0014
1.02.0101.11.0015

1.02.0101.11.0020
1.02.0101.11.0028
1.02.0101.11.0029
1.02.0101.11.0032
1.02.0101.1.02.11.0001
1.02.0101.1.02.11.0002
1.02.0101.1.02.11.0011
1.02.0101.1.02.11.0012

pertemuan tim pokja SHK
peningkatan pemanfaatan buku KIA melalui kerjasama LP/LS terkait
kesehatan anak
promosi lansia sehat
lomba lansia sehat tingkat provinsi sulsel
lomba posyandu lansia
peningkatan kapasitas kader posyandu lansia

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET (%)

3

4

PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8

LOKASI
5

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan
Gizi
peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan ibu dalam upaya
penurunan kasus/angka kematian ibu
meningkatnya cakupan peserta KB aktif

30 orang

Makassar

126.600.000,00

30 orang

Makassar

126.600.000,00

meningkatnya cakupan peserta KB aktif

30 orang

Makassar

126.600.000,00

terpenuhinya cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan
k4 sesuai standar
meningkatnya kemampuan tenaga teknis kesehatan
terpenuhinya cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan
nifas sesuai standar
terpenuhinya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
sesuai standar
terpenuhinya cakupan pelayanan ibu nifas yang berkualitas
sesuai standar
adanya koordinasi LP/LS dalam pembinaan UKS tingkat provinsi

30 orang

Makassar

126.600.000,00

30 orang
30 orang

Makassar
Makassar

126.600.000,00
126.600.000,00

30 orang

Makassar

126.600.000,00

30 orang

Makassar

126.600.000,00

2 kali

Makassar

100.000.000,00

peningkatan kualitas hidup anak
dimanfaatkannya buku KIA sesuai dengan fungsinya

1 kali
24 kab/kota

Makassar
Makassar

50.000.000,00
118.000.000,00

Adanya Promosi Lansia Sehat di Kab/Kota
Adanya pemilihan lansia sehat di kab/kota
Adanya Pemilihan Posyandu Lansia
Tersedianya kader terlatih pada posyandu/kelompok lansia

2 Kab/Kota
7 kab/kota
3 kab/kota
5 kab/kota

Makassar
Makassar
Makassar
Makassar

10.000.000,00
85.000.000,00
30.000.000,00
80.000.000,00

JUMLAH

1.485.800.000,00

45.375.234.459,00

45.375.234.459,00

Makassar, 17 JUN I 2014
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

DR. dr. H. RACHMAT LATIEF, SpPD., KPTI., M.Kes., FINASIM
Pangkat
: Pembina Utama
NIP
: 19590204 198511 1 002

Page 17

45.375.234.459,00

3.482.700.959,00
160.000.000
3.322.700.959

Page 18

Page 19

Page 20

Page 21

Page 22

Page 23

Page 24

Page 25

Page 26

Page 27

Page 28

Page 29

Page 30

Page 31

Page 32

Page 33

Page 34