RENCANA KERJA 2015 OK
RENCANA KERJA (RENJA) BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET (%)
3
4
LOKASI
5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
1.02.0101.1.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Mutu Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.0101.1.02.01.0001
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
TerpenuhInya kebutuhan jasa komunikasi sumber
100% Makassar
847.200.000,00
1.02.0101.1.02.01.0002
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terpenuhinya Penatausahaan dan Pengelolahan administrasi
Keuangan
100% Makassar
870.000.000,00
1.02.0101.1.02.01.0003
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhnya kebutuhan alat tulis kantor Dinkes dan BKOM
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.02.0101.1.02.01.0005
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
100% Makassar
474.160.000,00
1.02.0101.1.02.01.0008
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan
tamu Dinkes Prov. Sulsel dan BKOM
Terkoordinasinya Kegiatan Antara Dinas Kesehatan Provinsi dan
Pusat dan Daerah
Terpenuhinya Kebutuhan Surat-menyurat Dinkes Prov. Sulsel
100% Makassar
100% Makassar
220.000.000,00
1.02.0101.1.02.01.0004
100% Makassar
17.000.000,00
1.02.0101.1.02.01.0009
ADMINISTRASI PENGELOLAHAN ASET DAERAH
PENYEDIAAN CETAK DAN PENGADAAN
Sosialisasi Peraturan Per-UU di Bidang Kesehatan
Monev pengelolah Aset Daerah
MENINGKATNYA PENGETAHUAN SDM
TERPENUHINYA KEBUTUHAN CETAK
Meningkatnya pengetahuan SDM
Aset daerah di kab/kota terkelolah dengan Baik dan Benar
100%
100%
100%
100%
35.000.000,00
65.000.000,00
45.000.000,00
73.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja pemeliharan Jaringan Listrik
Penyediaan Bahan Kebersihan
Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD
Berfungsinya Instalasi Listrik
BERFUNGSINYA INSTALASI LISTRIK
Lingkungan Dinkes Bersih dan nyaman
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatus dan
Kinerja SKPD
1.02.0101.1.02.02.0002
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Terpeliharanya gedung kantor
1.02.0101.1.02.02.0003
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor/Rumah Tangga
Terpeliharanya alat kantor/rumah tangga
100% Makassar
100% Makassar
1.02.0101.1.02.02.0004
1.02.0101.1.02.02.0005
Pengadaan Peralatan Kantor Rumah Tangga dan Mobiler
Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor
Meningkatnya kinerja Dinkes dan BKOM
Kantor Dinas Kesehatan bersih dann nyaman
100% Makassar
100% Makassar
2.920.000.000,00
144.000.000,00
1.02.0101.1.02.02.0006
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya kinerja BKOM
Makassar
700.000.000,00
1.02.0101.1.02.02.0007
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya
100% Makassar
318.000.000,00
1.02.0101.1.02.02.0008
Pelatihan Petugas Dokter /Dokter Gigi PTT
PNS Dinkes dan BKOM berpakaian dinas sesuai aturan
kedisiplinan
Terlatihnya 75 orang tenaga dokter/dokter gigi PTT
1.02.0101.1.02.02.0009
Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk.Prov Sulsel 2015
Tenaga Kesehatan teladan di Puskesmas Tk. Prov SULSEL
1.02.0101.1.02.02.0010
Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Honorarium Pengelola Daftar Hadir elektronik
Penetapan angka kredit jabatan fungsional kesehatan
Penyajian daftar hadir PNS Dinas Kesehatan Prov.Sulsel
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Pertemuan Bimbingan Teknis Tim Penilaian Jabatan Fungsional
Monev Kab/Kota urusan kepegawaian
Tersajinya data dan informasi PNS Dinkes Prov.Sulsesl
Terlatihnya tim penilaian jabatan fungsional Kesehatan
Diperolehnya data tenaga penempatan PNS Kab/Kota
1.02.0101.1.02.01.0011
1.02.0101.1.02.01.0012
1.02.0101.1.02.01.0013
1.02.0101.1.02.01.0015
1.02.0101.1.02.01.0016
1.02.0101.1.02.01.0017
1.02.0101.1.02.02
1.02.0101.1.02.02.0001
1.02.0101.1.02.02.0011
1.02.0101.1.02.02.0012
1.02.0101.1.02.02.0013
1.02.0101.1.02.02.0014
3.163.600.000,00
Makassar
Makassar
Makassar
24 kab/kota
100% Makassar
100% Makassar
100% Makassar
75.000.000,00
75.000.000,00
95.000.000,00
11.112.621.959,00
2 paket
2 unit
Page 1
272.240.000,00
Makassar
545.000.000,00
4.222.700.959,00
565.000.000,00
100% Makassar
363.750.000,00
100% Makassar
100% Makassar
100% Makassar
346.962.000,00
100% Makassar
100% Makassar
Diperolehnya 24 kab/kota
data tenaga
penempatan
PNS Kab/kota
112.860.000,00
12.000.000,00
250.000.000,00
128.560.000,00
49.632.000,00
KODE
1
1.02.0101.1.02.02.0015
1.02.0101.1.02.02.0023
1.02.0101.1.02.02.0050
1.02.0101.1.02.03
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
Sosialisasi Penilaian kinerja PNS Pegawai PP 46/2011
Asuransi Gedung Kantor
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim)
1.02.0101.1.02.03.0001
Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sisten Evaluasi
Kinerja
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1.02.0101.1.02.03.0002
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Keselamatan gedung kantor melalui asuransi
Terlatihnya pejabat struktural sesuai jenjang jabatannya masingmasing
Meningkatnya Mutu Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD
LOKASI
5
100% Makassar
100% Makassar
100% Makassar
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
103.456.000,00
80.701.000,00
250.000.000,00
1.397.664.000,00
Meningkatnya kontribusi data ke bank data dan meningkatnya
kemampuan Tim Pokja Data
Tim Pokja
Makassar
Data sebanyak
30 orang
89.660.000,00
Validasi data dan Disseminasi Informasi
Tersebarnya Informasi Kesehatan
Pengelola
Data Profil di
24 Kab/Kota
24 kab/kota
75.000.000,00
1.02.0101.1.02.03.0003
Pengembangan Komunikasi dan Publikasi Kesehatan (Website)
Tersedianya layanan website yang profesional
Makassar
1.02.0101.1.02.03.0004
Evaluasi Manajemen SIK
Termonitornya Sistem Informasi Kesehatan
Pengunjung
Website
Pengelola SIK
24 Kab/kota
1.02.0101.1.02.03.0014
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02.0101.1.02.03.0015
1.02.0101.1.02.03.0016
Penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran
Monev pelaksanaan program Kesehatan di Kab/Kota
1.02.0101.1.02.03.0039
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan
Terukurnya hasil pelaksanaan program pembangunan
kesehatan
terpantaunya pelaksanaan DPA-SKPD
Terukurnya hasil pelaksanaan program pembangunan
kesehatan
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi program
1.02.0101.1.02.03.0040
Konsultasi dan Bimtek Perencanaan Kesehatan
1.02.0101.1.02.03.0041
1.02.0101.1.02.03.0042
Peyusunan Rencana Kerja (Forum SKPD)
Pelatihan Penyusunan Perencanaan Program Berbasis Data
1.02.0101.1.02.03.0043
Rapat Kerja Kesehatan Daerah
1.02.0101.1.02.04
Pengadaan Obat, Pengawasan Obat, Makanan dan Pengembangan Obat
Asli Indonesia
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.0101.1.02.04.0001
24 kab/kota
162.344.000,00
75.000.000,00
100% Makassar
71.800.000,00
100% Makassar
100% Makassar
53.800.000,00
60.060.000,00
Makassar
180.000.000,00
100% Makassar
85.000.000,00
100% Makassar
50 orang
Makassar
mahir dalam
perencanaan
berbasis data
90.000.000,00
90.000.000,00
Pelaksanaan pembangunan kesehatan yang sinergis antara
100% Makassar
provinsi dengan kab/kota
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penanganan Penyakit dan
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya obat dan perbekkes di Instalasi Farmasi
144 Item Obat Makassar
365.000.000,00
Terkoordinirnya dan tersingkronisasinya perencanaan
kesehatan
Tersusunnya rencana kerja Dinkes tahun 2016
Perencanaan kesehatan Dinkes Sulsel yang berbasis data
11 program
1.02.0101.1.02.04.0002
Bimbingan Teknis Pemantauan dan Pelaporan Penggunaan Obat Rasional
(POR)
Bimbingan Tekhnis dan Pemantauan POR bagi Petugas
24 Petugas
24 kab/kota
Dinkes dan 31
Petugas RS
1.02.0101.1.02.04.0003
Pertemuan Pembekalan Pembuatan dan Analisis Laporan POR bagi Tenaga
Pengelola POR
Tersedianya Ruang Pertemuan Untuk Peserta Pembekalan
1 Ruang
Pertemuan
untuk 24
Petugas POR
Page 2
Makassar
4.390.412.500,00
1.000.000.000,00
75.000.000,00
110.000.000,00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
LOKASI
5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
1.02.0101.1.02.04.0004
Rapat Koordinasi Penerapan Pelaporan Sistem Informasi Pelaporan
Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP)
Tersedianya Ruang Pertemuan untuk Peserta Rapat
1 Ruang
Makassar
Pertemuan
untuk 26
Peserta Rapat
90.000.000,00
1.02.0101.1.02.04.0005
Sosialisasi Peraturan Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
Tersedianya ruang pertemuan bagi peserta sosialisasi
1 ruang
belajar untuk
24 petugas
peserta
sosialisasi
95.000.000,00
1.02.0101.1.02.04.0006
Percepatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
Perawatan
Tersedianya ruang belajar bagi peserta pertemuan
180.000.000,00
1.02.0101.1.02.04.0007
Penerapan Pengembangan Software SIPNAP untuk Unit Layanan
Tersedianya ruang belajar bagi petugas Apotek
2 ruang belaja Makassar
untuk 50
petugas
Puskesmas
Perawatan
3 ruang
Makassar
belajar untuk
100 petugas
Apotek
1.02.0101.1.02.04.0008
Kefarmasian Provinsi Sulawesi Selatan
adanya rehabilitasi bagi instalasi farmasi
1 paket
Makassar
rehabilitasi
untuk instalasi
farmasi
1.817.750.000,00
1.02.0101.1.02.04.0009
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang
adanya pengadaan saranan dan prasarana penunjang
kefarmasian provinsi
Makassar
272.662.500,00
1.02.0101.1.02.04.0010
Pelatihan Petugas Penyuluh dan Pengawas Keamanan Pangan
tersedianya ruang belajar bagi peserta pelatihan
1 paket
pengadaan
prasarana
penunjang
kefarmasian
provinsi
2 ruang
belajar untuk
25 penyuluh
dan 25
pengawas
pangan
Makassar
69.400.000,00
1.02.0101.1.02.04.0011
Pendampingan Petugas Pangan dalam Pemantauan MJAS (Makanan
Jajanan Anak Sekolah)
adanya pendampingan petugas MJAS
Makassar
55.600.000,00
1.02.0101.1.02.04.0012
Pendampingan Petugas Pengelola Obat Tradisional dalm Pemantauan
Usaha Jamu Gendong dan Usaha Jamu Racikan (%)
adanya pendampingan petugas OTRA
1 petugas
provinsi dan
24 petugas
MJAS
1 petugas
provinsi dan
24 petugas
OTRA
Makassar
49.700.000,00
Page 3
24 kab/kota
240.000.000,00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
LOKASI
5
1.02.0101.1.02.04.0013
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Obat Melalui Sistem eCatalog RS
tersedianya ruang MONEV bagi petugas RS
1 ruang
24 kab/kota
MONEV untuk
31 petugas RS
1.02.0101.1.02.04.0014
Pembinaan Sarana Industri Kecil Obat Tradisional
adanya pembinaan bagi sarana IKOT
22 sarana
Makassar, Gowa,
IKOT untuk di Maros, Jeneponto
bina
1.02.0101.1.02.04.0015
Pembekalan Petugas Pengelola Obat Tradisional (OTRA) dalam
Pengembangan Obat Asli Indonesia
tersedianya ruang belajar peserta pembekalan
1 ruang
belajar untuk
24 peserta
pembekalan
1.02.0101.1.02.05
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.0101.1.02.05.0001
Pemilihan puskesmas berprestasi (kinerja terbaik) tingkat provinsi
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit dan Jaminan
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kinerja puskesmas terpilih tingkat Prov.SULSEL
1.02.0101.1.02.05.0002
Uji coba akreditasi puskesmas bagi puskesmas berprestasi
1.02.0101.1.02.05.0003
Bimtek simpus/sp2tp
1.02.0101.1.02.05.0004
Pertemuan koordinasi pelayanan kesehatan dasar
Terbinanya Puskesmas dalam Mendukung manajemen
Puskesmas
Berfungsinya SIMPUS/SP2TP dalam mendukung manajemen
Puskesmas Dinkes Prov.Sulsel
terkoordinasinya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
1.02.0101.1.02.05.0005
Pelatihan Rekam Medik di Pelayanan Kesehatan Dasar
Peserta mampu menangani rekam medik di puskesmas
1.02.0101.1.02.05.0006
1.02.0101.1.02.05.0007
pelatihan sp2tp bagi kab/kota
bimbingan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ke lokasi terpencil
Peserta mampu membuat menganalisa laporan SP2TP
Terkoordinasinya pelayanan kesehatan diwilayah daerah
terpencil
1.02.0101.1.02.05.0038
Pemantauan dan Pembinaan RS Jejaring SPGDT di Pusat Rujukan Region
Terpantaunya dan terbinanya RS jejaring SPGDT di pusat
rujukan region
1.02.0101.1.02.05.0039
1.02.0101.1.02.05.0040
Pelatihan Tim PONEK Rumah Sakit
Pertemuan Monitoring dan evaluasi Pelaporan SIRS On Line RS
1.02.0101.1.02.05.0041
Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kesehatan olah raga kab/kota
Makassar
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
210.000.000,00
25.300.000,00
100.000.000,00
5.231.000.000,00
5 Puskesmas
Makassar
200.000.000,00
4 Puskesmas
24 kab/kota
170.000.000,00
24 Kab/Kota
24 kab/kota
50.000.000,00
24 kab/kota
Makassar
40.000.000,00
Puskesmas
dari 24
kab/kota
24 Kab/Kota
15 kab/kota
yang
mempunyai
wilayah
terpencil
100%
Makassar
150.000.000,00
Makassar
24 kab/kota
150.000.000,00
50.000.000,00
Makassar, Bone,
Pare-Pare,
Bulukumba, Palopo
200.000.000,00
Terlatihnya RS dalam pemenuhan standar tim PONEK
Terpantaunya pelaksanaan pelaporan RS melalui SIRS Online
30 orang
Makassar
200.000.000,00
300.000.000,00
Terlaksananya sosialisasi dan terkoordinasinya pelaksanaan
kesehatan olah raga di 24 kab/kota
24 kab/kota
24 kab/kota
untuk 28
peserta terdiri
dari kadis,
pengelola
program
Page 4
100% Makassar
250.000.000,00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
LOKASI
5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
1.02.0101.1.02.05.0044
Pertemuan Koordinasi lintas program/sektor Kesehatan olah raga
Terbentuknya kerjasama dalam mengembangkan olahraga
kesehatan di SULSEL
24 Kab/Kota Makassar
untuk 96
peserta terdiri
dari Dinkes,
Dispora,
Bappeda,
Depang
150.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0046
Senam Khusus Kesehatan
Meningkatnya kesehatan melalui senam khusus kesehatan
3 jenis senam Makassar
khusus yaitu
senam DM,
Senam Asama,
Senam
Jantung
100.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0047
Pelatihan pengukuran kebugaran jasmani
meningkatnya ketrampilan dan kemahiran petugas BKOM
dalam pengukuran kebugaran jasmani
2 orang
Makassar
petugas BKOM
30.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0048
Pelatihan cedera olahraga
100% Makassar
30.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0050
Pelatihan petugas operator alat kesehatan olahraga
Meningkatnya keterampilan dan kemahiran petugas BKOM
dalam penatalaksanaan cedera olahraga
meningkatnya keterampilan dan kemahiran bagi petugas
operator dalam pengoperasian alat kesehatan olahraga
3 orang
Makassar
petugas BKOM
45.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0051
Pelatihan EKG
1.02.0101.1.02.05.0052
Pelatihan Gizi kesehatan olahraga
1.02.0101.1.02.05.0053
Pelatihan pengukuran kebugaran jasmani
1.02.0101.1.02.05.0057
Pertemuan forum komunikasi kemitraan lintas program dan sektor
1.02.0101.1.02.05.0058
Peningkatan sumberdaya aparatur
1.02.0101.1.02.05.0064
Pelaksanaan Monev program kesehatan olahraga
1 Orang
petugas medis
BKOM
meningkatnya keterampilan dan kemahiran dalam
1 oarang
penatalaksanaan gizi kesehatan olahraga
tenaga Gizi
BKOM
meningkatnya keterampilan dan kemahiran dalam pengukuran 24 orang
kebugaran jasmani
penegelolah
program
olahraga
kab/kota
terbentuknya forum komunikasi kemitraan lintas program dan 24 orang
sektor
pengelolah
program
olahraga
kab/kota
Terlaksananya study kerja ke BKOM Lumajang Jatim
30 orang
terdiri dari :
BKOM
Makassar,
lintas
programa dan
lintas sektor
Makassar
10.000.000,00
Makassar
20.000.000,00
Makassar
150.000.000,00
Makassar
150.000.000,00
Jawa timur
350.000.000,00
Terlaksananya monitoring dan evaluasi program kesehatan
olahraga
24 kab/kota
200.000.000,00
meningkatnya keterampilan dan kemahiran dalam
penetalaksanaan EKG
Page 5
24 kab/kota
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
1.02.0101.1.02.05.0068
Pertemuan koordinasi program kesehatan Indra Provinsi
Terjalinnya Koordinasi Yang baik dalam pelaksanaan program
kesehatan indera
1.02.0101.1.02.05.0069
Seminar sehari hari pengenalan dan deteksi dini ganguan kesehatan indra
penglihatan dan pendengaran pada anak sekolah dikabupaten/kota
1.02.0101.1.02.05.0070
Sosialisasi program pelayanan kesehatan olahraga
Meningkatnya Screening dini ganguan penglihatan dan
pendengaran sehingga menurunkan angka kebutaan dan
ketulian pada anak
Terlaksananya advokasi program pelayanan kesehatan olah
raga sebanyak 15 orang peserta
1.02.0101.1.02.05.0072
Tes kebugaran
1.02.0101.1.02.05.0073
LOKASI
5
24 Dinkes
24 kab/kota
Kab/kota dan
BKMM
3 kab
Makassar
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
100.000.000,00
150.000.000,00
Peserta
Makassar
memahami
dan
mengetahui
kebijakan dan
tehnis
program
kesehatan
olahraga di 5
kab/kota
Terlaksananya tes kebugaran di kab/kota yang diikuti 300 orang Peserta tes
Makassar
kebugaran
dapat
mengetahui
tingkat
kebugaran
jantung dan
paru-parunya
20.000.000,00
Pertemuan koordinasi program kesehatan olahraga
Terlaksananya pertermuan koordinasi program kesehatan olah Terjadi
Makassar
raga tingkat provinsi sebanyak 20 orang
sinkronisasi
kegiatan
pelayanan
kesehatan
olah raga oleh
takeholder
terkait
20.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0075
Pertemuan monitoring dan evaluasi program kesehatan Jiwa provinsi
1.02.0101.1.02.05.0076
Bimbingan teknis provinsi program kesehatan jiwake kab/kota
1.02.0101.1.02.05.0080
PEMBINAAN TEKNIS PELAYANAN
1.02.0101.1.02.05.0081
Meningkatkan kemampuan teknis dalam deteksi dini gangguan kesehatan
gigi dan mulut bagi guru UKS
Meningkatnya jumlah layanan kesehatan jiwa di puskesmas dan 24 kab/kota
meningkatnya pencatatan dan pelaporan jiwa yang baik dan
akurat
Meningkatnya pelayanan jiwa yang bermutu dan sesuai
10 kab/kota
standar, termotivasinya pengelolah dalam pengembangan
program jiwa di wilayahnya
24 orang
Meningkatnya mutu pelayanan
tenaga
perawat
Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan dalam deteksi
12 Kab/Kota
dini gangguan kesehatan gigi dan mulut bagi guru UKS
(masingmasing
membina 2
sekolah)
Page 6
30.000.000,00
Makassar
100.000.000,00
24 kab/kota
100.000.000,00
Makassar
150.000.000,00
Makassar
150.000.000,00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET (%)
3
4
1.02.0101.1.02.05.0082
peningkatan kemampuan teknis dalam penanganan gangguan kesehatan
gigi dan mult bagi puskesmas kab/kota
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut oleh
dokter gigi di Puskesmas
1.02.0101.1.02.05.0083
Sosialisasi upaya kesehatan gigi masyarakat
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut
1.02.0101.1.02.05.0087
Peningkatan kapasitas pengelola kesker didinkes Kab/ kota dan puskesmas
meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengelola
program kesker pada dinkes kab/kota dan puskesmas
1.02.0101.1.02.05.0089
Pelatihan penyakit akibat kerja bagi dokter puskesmas
meningkatanya pengetahuan dan keterampilan bagi dokter
puskesmas dalam menangani kasus PAK
1.02.0101.1.02.05.0095
Pertemuan koordinasi puskesmas tingkat provinsi
terjalinnya koordinator LS/LP dalam pelaksanaan puskesmas
1.02.0101.1.02.05.0096
meningkatnya pelaksanaan perkesmas
24 kab/kota
1.02.0101.1.02.05.0098
Monitoring dan evaluasi penerapan pelayanan puskesmas tingkat
puskesmas
Pertemuan evaluasi pelayanan puskesmas ditingkat provinsi
Pengadaan PHN- Kit di Puskesmas
1.02.0101.1.02.05.0099
Seminar manfaat pengobatan tradisional, alternative, dan komplemeter
1.02.0101.1.02.05.0100
Pembinaan yankestradikom dikabupaten/kota
1.02.0101.1.02.05.0107
Pelatihan penyakit akibat kerja bagi dokter puskesmas
1.02.0101.1.02.06
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1.02.0101.1.02.06.0001
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1.02.0101.1.02.06.0002
Peningkatan Kesadaran Pola Hidup Sehat
1.02.0101.1.02.06.0003
Pengembangan Media Promosi Melalui Radio tentang Dampak Rokok
Terhadap Kesehatan
1.02.0101.1.02.05.0097
24 orang
dokter gigi di
Puskesmas
Kab/kota
24 pengelola
program
Kab/Kota
24 pengelola
program dari
dinkes
kab/kota dan
24 dari
puskesmas
48 dokter
puskesmas
dari 24
kab/kota
24 kordinator
kab/LS/LP
LOKASI
5
Makassar
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
150.000.000,00
Makassar
100.000.000,00
Makassar
150.000.000,00
Makassar
150.000.000,00
Makassar
58.000.000,00
Makassar
100.000.000,00
diketahuinya kemajuan permasalahan
tersedianya PHN- Kit dipuskesmas
24 kab/kota
Makassar
48 puskesmas Makassar
58.000.000,00
200.000.000,00
meningkatnya pengetahuan peserta seminar tentang manfaat
pengobatan mutu pelayanan kesehatan tradisional,
altemative,dan komplementor
meningkatnya mutu pelayanan kesehatan tradosional,
alternative dan komplementor
meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi dokter
puskesmas dalam penengani kasus PAK
24kab/kota
Makassar
100.000.000,00
24kab/kota
Makassar
200.000.000,00
48 dokter
puskesmas
dari 24
kab/kota
Makassar
150.000.000,00
Meningkatnya Pola Hidup Sehat, Keberdayaan Masyarakat
dalam Masalah Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan
Tersedianya media promosi yang dapat digunakan untuk
menyebarluaskan informasi sadar hidup sehat
Tersebarluasnya informasi sadar hidup sehat melalui radio dan
terkonsultasinya program promosi kesehatan
Tersebarluasnya Informasi promosi Dampak Rokok terhadap
kesehatan melalui radio
Page 7
2.802.217.000,00
1 PT
Makassar
550kl untuk 1 Makassar dan Luar
PT penyiaran Provinsi
radio dan 1 LS
konsultasi
pusat
1500kl
penyiaran
untuk 4
kali/hari
selama 375
hari
Makassar
117.630.000,00
131.670.000,00
89.650.000,00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
4
1.02.0101.1.02.06.0004
Pengembangan Media Cetak Promosi Dampak Rokok Terhadap Kesehatan
Tersedianya media Cetak promosi Dampak Rokok terhadap
kesehatan yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan
informasi Sadar Hidup Sehat
1.02.0101.1.02.06.0005
Pengembangan Kapasitas Dokter Kecil dalam Promosi Dampak Rokok
Terhadap Kesehatan di Kab/Kota
Terlaksananya peningkatan kapasitas Dokter Kecil dalam
melaksanakan promosi dampak rokok terhadap kesehatan
1.02.0101.1.02.06.0006
Pengenalan pada Usia Dini Dampak Rokok Terhadap Kesehatan bagi Anak
Sekolah SD
Terlaksananya pengenalan pada usia dini dalam melaksanakan
promosi dampak rokok terhadap kesehatan
1.02.0101.1.02.06.0007
Pengembangan Media Promosi Melalui TV tentang Dampak Rokok
Terhadap Kesehatan
Kampanye Dampak Roko Terhadap Kesehatan pada Hari Kesehatan
Nasional
Pengembangan Media Promosi Merchandise Dampak Rokok Terhadap
Kesehatan
1.02.0101.1.02.06.0008
1.02.0101.1.02.06.0009
TARGET (%)
5 PT untuk 5
jenis media
Promosi
Kesehatan
7kl
pelaksanaan
untuk 280
dokter kecil
19 kab/kota
untuk 1900
siswa SD
Untuk 750kl
Penyiaran
700 orang
LOKASI
5
Makassar
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
303.325.000,00
Makassar
135.547.000,00
24 kab/kota
671.814.000,00
Tersebarluasnya informasi Dampak Rokok terhadap kesehatan
melalui TV
Terlaksananya kampanye yang dapat menyebarluaskan
informasi dampak rokok terhadap kesehatan pada HKN
Tersedianya media promosi kesehatan dampak rokok terhadap 5 PT untuk 5
kesehatan melalui merchandise
jenis media
merchandise
Terlaksananya pameran untuk menyebarluaskan informasi
2kl yang
tentang dampak rokok terhadap kesehatan
dilaksanakan
1kl di
Makassar dan
diluar dan 1kl
diluar provinsi
Makassar
120.450.000,00
Makassar
98.313.000,00
Makassar dan Luar
Provinsi
154.825.000,00
24 kab/kota
191.153.000,00
24 kab/kota
141.548.000,00
5 Desa Siaga di 24 kab/kota
5
kabupaten/kot
a
5 Posyandu di 24 kab/kota
5
kabupaten/kot
a
24 kab/kota
24 kab/kota
24 pengelola
SBH/UKBM
lainnya dan
4kl Konsultasi
Pusat
110.000.000,00
4 mitra untuk 24 kab/kota
dapat menjalin
kemotraan
pada 160
orang
301.292.000,00
1.02.0101.1.02.06.0010
Pengembangan Media Promosi melalui Pameran tentang Dampak Rokok
Terhadap Kesehatan
1.02.0101.1.02.06.0011
Survei Prilaku Merokok di Tempat Umum atau Pendapat Masyarakat
tentang Pentingnya Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
tersalaksananya survei perilaku merokok di tempat umum yang 1kl
dapat memberi gambaran tentang kebijakan KTR
1.02.0101.1.02.06.0012
Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Lomba Desa Siaga Tingkat
Provinsi)
Terpilihnya desa siaga aktif tingkat Provinsi
1.02.0101.1.02.06.0013
Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Lomba Posyandu Tingkat
Provinsi)
Terpilihnya Posyandu tingkat Provinsi
1.02.0101.1.02.06.0014
Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Pengembangan SBH dan UKBM
Lainnya)
Terlaksananya pembinaan dan konsultasi SBH/UKBM lainnya
untuk pengembangan SBH/UKM lainnya
1.02.0101.1.02.06.0015
Pengembangan Kemitraan Swasta dan Ormas
Terlaksananya pertemuan untuk dapat menjalin kemitraan
dengan swawta/ormas dan ketua forum desa
Page 8
110.000.000,00
125.000.000,00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
1.02.0101.1.02.07
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.0101.1.02.07.0001
Peningkatan Kapasitas Kader dalam Pemanfaatan Pangan Lokal dalam
Mengatasi Gizi Kurang
1.02.0101.1.02.07.0002
1.02.0101.1.02.07.0004
Pencapaian Perbaikan Gizi Masyarakat melalui Penguatan Jejaring dan
Mitra LS/LP dalam Gerakan Nasional Sadar Gizi Fokus 1000 Hari Pertama
Kehidupan
Pendampingan Kasus Gizi Buruk oleh Kader Posyandu
Pengadaan Buffer Stock Bahan Antisipasi KLB
1.02.0101.1.02.07.0006
Pelayanan Balita Gizi Buruk
1.02.0101.1.02.07.0008
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak, Ibu dan
Gizi
Tersedianya kader yang kompoten dalam penanganan kasus
LOKASI
5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
1.666.100.000,00
Bone, Sidrap dan
Bulukumba
24 kab/kota
150.000.000,00
24 kab/kota
Makassar
76.320.000,00
250.000.000,00
24 kab/kota
550.000,00
Penguatan Jejaring dan Mitra Posyandu dalam Percepatan D/S
Pendampingan kader pada 250 kasus
250 kasus
Tersedianya buffer stock bahan antisipasi KLB sebesar 20% dari 250 kasus
total sasaran (kasus)
Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan
427
Puskesmas
Terciptakan koordinasi mitra posyandu dalam percepatan D/S 24 kab/kota
24 kab/kota
76.800.000,00
1.02.0101.1.02.07.0010
Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu sebagai Motivator Posyandu
Tersedianya motivator posyandu
100 orang
Tator, Torut, Gowa,
Bone dan Pare-Pare
1.02.0101.1.02.07.0012
Pengawasan Penegakan PERDA dan PERGUB ASI
Penguatan Jejaring dan Mitra LS/LP dalam Implementasi PERDA/PERGUB
ASI
Pertemuan Pencapaian Peningkatan Cakupan Pendistribusian Kapsul
Vitamin A
Sweeping dan Monitoring Pendistribusian Vitamin A tingkat Kab/Kota
Ditegakkannya PERDA dan PERGUB di 24 kab/kota (%)
Terciptanya koordinasi LP/LS dalam implementasi
PERDA/PERGUB tentang ASI Eksklusif
Persentase anak usia 6-59 bulan dapat kapsul vitamin A
24 kab/kota
4 kali
pertemuan
1 kali
pertemuan
24 kab/kota
Makassar
24 kab/kota
61.080.000,00
74.790.000,00
24 kab/kota
153.600.000,00
24 kab/kota
35.840.000,00
1 kali
pertemuan
24 Kab/Kota
250 Botol
24 Kab/Kota
24 kab/kota
184.320.000,00
24 kab/kota
24 kab/kota
24 kab/kota
51.200.000,00
25.600.000,00
153.600.000,00
1.02.0101.1.02.07.0003
1.02.0101.1.02.07.0013
1.02.0101.1.02.07.0014
1.02.0101.1.02.07.0015
1.02.0101.1.02.07.0016
1.02.0101.1.02.07.0017
1.02.0101.1.02.07.0019
1.02.0101.1.02.07.0021
1.02.0101.1.02.08
1.02.0101.1.02.08.0001
Pertemuan Integrasi Gizi dan KIA dalam rangka Percepatan Peningkatan
Cakupan Pendistribusian Tablet Fe Ibu Hamil
Sweeping dan Monitoring Pendistribusian Tablet Fe tingkat Kab/Kota
Pengadaan Iodina KIT
Bimbingan Teknis Pendampingan Surveilans Gizi dan On The Job Training
KMS Baru pada 427 Puskesmas
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Menguatnya jejaring dan mitra LS/LP dalam gerakan nasional
sadar gizi fokus pada 1000 hari pertama kehidupan
Terkonfirmasinya anak yang tidak mendapat kapsul vitamin A
(%)
Persentase ibu hamil yang mendapat Fe 90 tablet
Terdistibusinya Tablet Fe ke Kab/Kota
Penyedian KIT Iodium
Pendampingan Surveilans dan On The Job Training KMS Baru
pada 427 Puskesmas
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit dan Jaminan
Kesehatan Masyarakat
Pengawasan Kualitas Sarana Air Minum Masyarakat
Pelatihan Pengawasan Kualitas Air Minum
% masyarakat akses air minum berkualitas
Petugas terampil melakukan pengawasan kualitas air minum
1.02.0101.1.02.08.0008
Pelaksanaan Community Lead Total Sanitation (CLTS)
Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Bimtek dan Monev Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Pelatihan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU)
Pelatihan Pengawasan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM)
Adanya pemicuan di masyarakat
Petugas terampil melakukan STBM di masyarakat
Program STBM terlaksana di kab/kota
Petugas terampil melakukan pengawasan sanitasi TTU
Petugas tterampil melalukan pengawasan sanitasi TPM
1.02.0101.1.02.08.0009
Pemantauan Sanitasi Perumahan
Masyarakat hidup dalam lingkungan perumahan yang sehat
1.02.0101.1.02.08.0010
Pelatihan Pengelolaan Limbah Medis pada Sarana Kesehatan
Pembinaan dan Verifikasi Pelaksanaan Kab/Kota Sehat
Pertemuan Koordinasi Kab/Kota Sehat
Sarana kesehatan melakukan pengelolaan limbah medis
% kab/kota melaksanankan kab/kota sehat
Adanya kesepakatan verifikasi
1.02.0101.1.02.08.0002
1.02.0101.1.02.08.0003
1.02.0101.1.02.08.0004
1.02.0101.1.02.08.0005
1.02.0101.1.02.08.0007
1.02.0101.1.02.08.0011
1.02.0101.1.02.08.0012
Page 9
3 kab/kota
24 kab/kota
250.000.000,00
122.400.000,00
12.126.569.000,00
72% 24 kab/kota
90% 24 kab/kota
12 desa
24 orang
24 kab/kota
24 orang
24 orang
50.000.000,00
45.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
45.000.000,00
12 kab/kota
24 kab/kota
24 kab/kota
24 kab/kota
24 kab/kota
24 kab/kota
85% 24 kab/kota
50.000.000,00
80% 24 kab/kota
100% 24 kab/kota
100% 24 kab/kota
60.000.000,00
155.000.000,00
25.000.000,00
KODE
1
1.02.0101.1.02.08.0013
1.02.0101.1.02.08.0014
1.02.0101.1.02.08.0015
1.02.0101.1.02.08.0016
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
Pengadaan logistik
Pemeriksaan Sediaan Darah Malaria
Mass Blood Survey
1.02.0101.1.02.08.0029
Pengadaan Alat Pengendalian Vektor
Pengadaan Bahan Pengendalian Vektor
Pengadaan kelambu Berinsektisida
Pengadaan Buku Pedoman Program Malaria
Supervisi Supportif Program Malaria
Pengadaan Logistik
Sero Survei HIV dan IMS
1.02.0101.1.02.08.0030
Rapid Survey
1.02.0101.1.02.08.0033
Monitoring dan Evaluasi Program TB Tingkat Provinsi
1.02.0101.1.02.08.0034
Supervisi Supoportif Program P2 TB
1.02.0101.1.02.08.0038
Pengadaan Logistik TB DOTS
Pengadaan Format RR TB-MDR Dan TB-HIV
Konsultasi Teknis Program P2 TB Ke Pusat
Monev dan Supervisi Supportif Program P2 Kusta
1.02.0101.1.02.08.0017
1.02.0101.1.02.08.0019
1.02.0101.1.02.08.0022
1.02.0101.1.02.08.0027
1.02.0101.1.02.08.0028
1.02.0101.1.02.08.0039
1.02.0101.1.02.08.0043
1.02.0101.1.02.08.0044
1.02.0101.1.02.08.0045
1.02.0101.1.02.08.0047
Pengadaan Format RR
Pertemuan Advokasi Kusta di Daerah Endemis Tinggi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
LOKASI
5
Presentase kasus yang terkonfirmasi
90% Makassar
Presentase kesalahan pemeriksaan sediaan darah
90%
cepat
terlaksananya kesiapsiagaan petugas yang tangguh, terampil,
cepat dan terarah dalam sistem kewaspadaan penanggulangan
bencana
meningkatnya manajemen pengelolaan program kesehatan haji
100% 24 kab/kota
1.02.0101.1.02.08.0108
1.02.0101.1.02.09
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Berkembangnya Layanan Rumah Sakit Bertaraf Internasional
1.02.0101.1.02.09.0001
Terpantaunya dan terbinanya tim PPI di RS
1.02.0101.1.02.09.0004
Pemantauan dan Pembinaan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi(PPI) di
Rumah sakit
Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Anastesi di RS
Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan ICU di RS
Visitasi Penetapan Kelas RS
Tersosialisasinya pedoman penyelenggaraan ICU RS
Tersusunnya pedoman penyelenggaraan ICU RS
Meningkatnya jumlah RS yang melakukan penetapan kelas
1.02.0101.1.02.09.0005
Visitasi Pemberian Izin Operasional RS
Meningkatnya jumlah RS yang mempunyai izin operasional
1.02.0101.1.02.09.0006
Pemantauan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum
Daerah (RBA-BLUD)di RS
Pelatihan Satuan Pengawas Intern (SPI) di Rumah Sakit
Pendataan NAKES di kab/kota
PTerpantaunya pelaksanaan penyusunan RBA BLUD di RS
1.02.0101.1.02.08.0102
1.02.0101.1.02.08.0103
1.02.0101.1.02.09.0002
1.02.0101.1.02.09.0003
1.02.0101.1.02.09.0007
1.02.0101.1.02.09.0009
Terlatihya tim RS dalam melakukan pengawasan internal
Ratio NAKES terhadap jumlah penduduk sesuai standar
Page 12
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
Makassar
105.200.000,00
1.250.000.000,00
185.950.000,00
76.174.000,00
52.500.000,00
125.000.000,00
100% 24 kab/kota
35.400.000,00
100% Makassar
55.000.000,00
860.000.000,00
100% RS kab/Kota
150.000.000,00
88 orang
1 buku
5 RS
Makassar
Makassar
RS kab/Kota
100.000.000,00
150.000.000,00
30.000.000,00
5 RS
RS kab/Kota
30.000.000,00
100% RS kab/Kota
150.000.000,00
32 RS
Ratio : - dr
19/100.000
penduduk
- dr specialis
10/100.000
pddk
- dr gigi
11/100.000
pddk
- Apoteker
11/100.000
pddk
- Bidan
55/100.000
pddk
Makassar
24 kab/kota
200.000.000,00
50,000,000.00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
LOKASI
5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
- perawat
95/100.000
pddk
- Ahli gizi
12/100.000
pddk
- Ahli analisis
14/100.000
pddk
- AHLI KESMAS
25/100.000
1.02.0101.1.02.09.0010
PENDATAAN NAKES ASING DI RS
Keberadaan NAKES Asing teregistrasi di seluruh unit YANKES
1.02.0101.1.02.09.0012
PERTEMUAN PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES BERDASARKAN RASIO
TERHADAP JUMLAH PENDUDUK
RATIO NAKES TERHADAP JUMLAH PENDUDUK SESUAI STANDAR RASIO :
Seluruh NAKES 24 kab/kota
Asing yang ada
di RS
pemerintah
dan suasta di
Sulsel
- dr
19/100.000
pddk
- dr specialis
10/100.000
pddk
- dr gigi
11/100.000
pddk
- Apoteker
11/100.000
pddk
- Bidan
55/100.000
pddk
- Perawat
95/100.000
pddk
- Ahli Gizi
12/100.000
pddk
Page 13
Makassar
50.000.000,00
70,000,000.00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
LOKASI
5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
- Ahli sanitasi
14/100.000
pddk
- Ahli Kesmas
25/100.000
pddk
1.02.0101.1.02.09.0013
Sosialisasi pemenuhan NAKES di RS & PUSKESMAS berdasarkan RASIO
RASIO NAKES TERHADAP JUMLAH PENDUDUK SESUAI STANDAR RASIO :
- dr
19/100.000
pddk
- dr specialis
10/100.000
pddk
- dr gigi
11/100.000
pddk
- Apoteker
11/100.000
pddk
- Bidan
55/100.000
pddk
- Perawat
95/100.000
pddk
- Ahli Gizi
12/100.000
pddk
- Ahli sanitasi
14/100.000
pddk
Page 14
Makassar
50,000,000.00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
LOKASI
5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
- Ahli Kesmas
25/100.000
pddk
1.02.0101.1.02.09.0014
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KEBUT NAKES BERDASARKAN
BEBAN KERJA
CAPAIAN RASIO NAKES SESUAI STANDAR
RASIO :
Makassar
50,000,000.00
Makassar
50,000,000.00
- dr
19/100.000
pddk
- dr specialis
10/100.000
pddk
- dr gigi
11/100.000
pddk
- Apoteker
11/100.000
pddk
- Bidan
55/100.000
pddk
- Perawat
95/100.000
pddk
- Ahli Gizi
12/100.000
pddk
- Ahli sanitasi
14/100.000
pddk
- Ahli Kesmas
25/100.000
pddk
1.02.0101.1.02.09.0015
PERTEMUAN EVALUASI KOORD.PELAKSANAAN PROGRAM SDMK SE
KAB/KOTA
RASIO NAKES TERHADAP JUMLAH PENDUDUK SESUAI STANDAR RASIO :
- dr
19/100.000
pddk
Page 15
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
LOKASI
4
5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
- dr specialis
10/100.000
pddk
- dr gigi
11/100.000
pddk
- Apoteker
11/100.000
pddk
- Bidan
55/100.000
pddk
- Perawat
95/100.000
pddk
- Ahli Gizi
12/100.000
pddk
- Ahli sanitasi
14/100.000
pddk
- Ahli Kesmas
25/100.000
pddk
1.02.0101.1.02.10
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
1.02.0101.1.02.10.0001
Semiloka Pemantapan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis
1.02.0101.1.02.10.0002
Desiminasi dan Informasi Pelayanan Kesehatan Gratis
1.02.0101.1.02.10.0003
Bintek dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan Gratis
1.02.0101.1.02.10.0004
Meningkatnya Kualitas Penaganan Penyakit Penyakit dan
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Adanya informasi dari berbagai Stakeholder/pemangku
175 0rang
kepentingan
Tersebar luasnya informasi tentang Pelayanan Kesehatan Gratis 2 Media
1.139.250.000,00
Makassar
70.000.000,00
Makassar
52.500.000,00
24 kab/kota
135.000.000,00
Pengadaan Cetakan Kartu Peserta Pelayanan Kesehatan Gratis
Diperolehnya data dan informasi Kesehatan Gratis dalam rangka 24 kab/kota
pengembangan
Tersedianya Kartu Peserta Kesehatan Gratis
1 juta kartu
Makassar
500.000.000,00
1.02.0101.1.02.10.0005
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gratis
Tersusun Juknis Pelayanan Kesehatan Gratis
1000 Eks
Makassar
52.500.000,00
1.02.0101.1.02.10.0006
Konsultasi dan Bintek Pemantapan Pelayanan Kesehatan Gratis
Diperolehnya gambaran dan model pelaksanaan Program
Kesehatan Gratis
24 kab/kota
1.02.0101.1.02.10.0007
Penunjang Pokja/Sekretariat Pelayanan Kesehatan Gratis
Terselenggaranya Program Pelayanan Kesehatan Gratis
1.02.0101.1.02.10.0008
Sosialisasi dan Advokasi Integrasi Kesehatan Gratis ke Dalam Program
JKN/BPJS
Diperolehnya informasi tentang kesiapan daerah berintegrasi
dengan JKN
1.02.0101.1.02.10.0022
Pertemuan Kemitraan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1.02.0101.1.02.10.0023
Monitoring Evaluasi Pelaporan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di
Puskesmas
Diperolehnya informasi tentang kesiapsiagaan penyelenggara
berintegrasi dengan JKN
Diperolehnya data cakupan pelayanan penduduk miskin di
Puskesmas dan jaringannya
Page 16
Kemenkes dan 24
kab/kota
100% Provinsi dan
kab/kota
24 KAB/KOTA 24 kab/kota
85.000.000,00
75 orang
Provinsi
89.250.000,00
24 kab/kota
24 kab/kota
40.000.000,00
40.000.000,00
75.000.000,00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
1.02.0101.1.02.11
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, anak, Balita dan Lansia"
1.02.0101.11.0013
1.02.0101.11.0016
pemantapan dan evaluasi pelaksanaan audit maternal dan perinatal (AMP)
dan penguatan sistem rujukan
evaluasi sistem pelayanan dan pencatatan/ pelaporan KB di fasilitas
kesehatan
peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan program ibu dan
reproduksi yang berbasis gender
evaluasi pelaksanaan ANC terpadu bagi pengelola puskesmas di kab/kota
1.02.0101.11.0017
1.02.0101.11.0018
peningkatan kapasitas petugas dalam supervisi fasilitatif
peningkatan pemantapan petugas RS PONEK dan puskesmas PONED
1.02.0101.11.0019
pembinaan SDM dalam pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi sesuai
standar
pemantapan sistem pelayanan dan pencatatan/pelaporan kesehatan ibu
dan reproduksi
koordinasi tim pembina UKS tingkat provinsi
1.02.0101.11.0014
1.02.0101.11.0015
1.02.0101.11.0020
1.02.0101.11.0028
1.02.0101.11.0029
1.02.0101.11.0032
1.02.0101.1.02.11.0001
1.02.0101.1.02.11.0002
1.02.0101.1.02.11.0011
1.02.0101.1.02.11.0012
pertemuan tim pokja SHK
peningkatan pemanfaatan buku KIA melalui kerjasama LP/LS terkait
kesehatan anak
promosi lansia sehat
lomba lansia sehat tingkat provinsi sulsel
lomba posyandu lansia
peningkatan kapasitas kader posyandu lansia
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET (%)
3
4
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
LOKASI
5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan
Gizi
peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan ibu dalam upaya
penurunan kasus/angka kematian ibu
meningkatnya cakupan peserta KB aktif
30 orang
Makassar
126.600.000,00
30 orang
Makassar
126.600.000,00
meningkatnya cakupan peserta KB aktif
30 orang
Makassar
126.600.000,00
terpenuhinya cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan
k4 sesuai standar
meningkatnya kemampuan tenaga teknis kesehatan
terpenuhinya cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan
nifas sesuai standar
terpenuhinya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
sesuai standar
terpenuhinya cakupan pelayanan ibu nifas yang berkualitas
sesuai standar
adanya koordinasi LP/LS dalam pembinaan UKS tingkat provinsi
30 orang
Makassar
126.600.000,00
30 orang
30 orang
Makassar
Makassar
126.600.000,00
126.600.000,00
30 orang
Makassar
126.600.000,00
30 orang
Makassar
126.600.000,00
2 kali
Makassar
100.000.000,00
peningkatan kualitas hidup anak
dimanfaatkannya buku KIA sesuai dengan fungsinya
1 kali
24 kab/kota
Makassar
Makassar
50.000.000,00
118.000.000,00
Adanya Promosi Lansia Sehat di Kab/Kota
Adanya pemilihan lansia sehat di kab/kota
Adanya Pemilihan Posyandu Lansia
Tersedianya kader terlatih pada posyandu/kelompok lansia
2 Kab/Kota
7 kab/kota
3 kab/kota
5 kab/kota
Makassar
Makassar
Makassar
Makassar
10.000.000,00
85.000.000,00
30.000.000,00
80.000.000,00
JUMLAH
1.485.800.000,00
45.375.234.459,00
45.375.234.459,00
Makassar, 17 JUN I 2014
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,
DR. dr. H. RACHMAT LATIEF, SpPD., KPTI., M.Kes., FINASIM
Pangkat
: Pembina Utama
NIP
: 19590204 198511 1 002
Page 17
45.375.234.459,00
3.482.700.959,00
160.000.000
3.322.700.959
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET (%)
3
4
LOKASI
5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
1.02.0101.1.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Mutu Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.0101.1.02.01.0001
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
TerpenuhInya kebutuhan jasa komunikasi sumber
100% Makassar
847.200.000,00
1.02.0101.1.02.01.0002
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terpenuhinya Penatausahaan dan Pengelolahan administrasi
Keuangan
100% Makassar
870.000.000,00
1.02.0101.1.02.01.0003
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhnya kebutuhan alat tulis kantor Dinkes dan BKOM
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.02.0101.1.02.01.0005
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
100% Makassar
474.160.000,00
1.02.0101.1.02.01.0008
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan
tamu Dinkes Prov. Sulsel dan BKOM
Terkoordinasinya Kegiatan Antara Dinas Kesehatan Provinsi dan
Pusat dan Daerah
Terpenuhinya Kebutuhan Surat-menyurat Dinkes Prov. Sulsel
100% Makassar
100% Makassar
220.000.000,00
1.02.0101.1.02.01.0004
100% Makassar
17.000.000,00
1.02.0101.1.02.01.0009
ADMINISTRASI PENGELOLAHAN ASET DAERAH
PENYEDIAAN CETAK DAN PENGADAAN
Sosialisasi Peraturan Per-UU di Bidang Kesehatan
Monev pengelolah Aset Daerah
MENINGKATNYA PENGETAHUAN SDM
TERPENUHINYA KEBUTUHAN CETAK
Meningkatnya pengetahuan SDM
Aset daerah di kab/kota terkelolah dengan Baik dan Benar
100%
100%
100%
100%
35.000.000,00
65.000.000,00
45.000.000,00
73.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja pemeliharan Jaringan Listrik
Penyediaan Bahan Kebersihan
Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD
Berfungsinya Instalasi Listrik
BERFUNGSINYA INSTALASI LISTRIK
Lingkungan Dinkes Bersih dan nyaman
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatus dan
Kinerja SKPD
1.02.0101.1.02.02.0002
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Terpeliharanya gedung kantor
1.02.0101.1.02.02.0003
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor/Rumah Tangga
Terpeliharanya alat kantor/rumah tangga
100% Makassar
100% Makassar
1.02.0101.1.02.02.0004
1.02.0101.1.02.02.0005
Pengadaan Peralatan Kantor Rumah Tangga dan Mobiler
Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor
Meningkatnya kinerja Dinkes dan BKOM
Kantor Dinas Kesehatan bersih dann nyaman
100% Makassar
100% Makassar
2.920.000.000,00
144.000.000,00
1.02.0101.1.02.02.0006
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya kinerja BKOM
Makassar
700.000.000,00
1.02.0101.1.02.02.0007
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya
100% Makassar
318.000.000,00
1.02.0101.1.02.02.0008
Pelatihan Petugas Dokter /Dokter Gigi PTT
PNS Dinkes dan BKOM berpakaian dinas sesuai aturan
kedisiplinan
Terlatihnya 75 orang tenaga dokter/dokter gigi PTT
1.02.0101.1.02.02.0009
Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk.Prov Sulsel 2015
Tenaga Kesehatan teladan di Puskesmas Tk. Prov SULSEL
1.02.0101.1.02.02.0010
Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Honorarium Pengelola Daftar Hadir elektronik
Penetapan angka kredit jabatan fungsional kesehatan
Penyajian daftar hadir PNS Dinas Kesehatan Prov.Sulsel
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Pertemuan Bimbingan Teknis Tim Penilaian Jabatan Fungsional
Monev Kab/Kota urusan kepegawaian
Tersajinya data dan informasi PNS Dinkes Prov.Sulsesl
Terlatihnya tim penilaian jabatan fungsional Kesehatan
Diperolehnya data tenaga penempatan PNS Kab/Kota
1.02.0101.1.02.01.0011
1.02.0101.1.02.01.0012
1.02.0101.1.02.01.0013
1.02.0101.1.02.01.0015
1.02.0101.1.02.01.0016
1.02.0101.1.02.01.0017
1.02.0101.1.02.02
1.02.0101.1.02.02.0001
1.02.0101.1.02.02.0011
1.02.0101.1.02.02.0012
1.02.0101.1.02.02.0013
1.02.0101.1.02.02.0014
3.163.600.000,00
Makassar
Makassar
Makassar
24 kab/kota
100% Makassar
100% Makassar
100% Makassar
75.000.000,00
75.000.000,00
95.000.000,00
11.112.621.959,00
2 paket
2 unit
Page 1
272.240.000,00
Makassar
545.000.000,00
4.222.700.959,00
565.000.000,00
100% Makassar
363.750.000,00
100% Makassar
100% Makassar
100% Makassar
346.962.000,00
100% Makassar
100% Makassar
Diperolehnya 24 kab/kota
data tenaga
penempatan
PNS Kab/kota
112.860.000,00
12.000.000,00
250.000.000,00
128.560.000,00
49.632.000,00
KODE
1
1.02.0101.1.02.02.0015
1.02.0101.1.02.02.0023
1.02.0101.1.02.02.0050
1.02.0101.1.02.03
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
Sosialisasi Penilaian kinerja PNS Pegawai PP 46/2011
Asuransi Gedung Kantor
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim)
1.02.0101.1.02.03.0001
Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sisten Evaluasi
Kinerja
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1.02.0101.1.02.03.0002
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Keselamatan gedung kantor melalui asuransi
Terlatihnya pejabat struktural sesuai jenjang jabatannya masingmasing
Meningkatnya Mutu Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD
LOKASI
5
100% Makassar
100% Makassar
100% Makassar
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
103.456.000,00
80.701.000,00
250.000.000,00
1.397.664.000,00
Meningkatnya kontribusi data ke bank data dan meningkatnya
kemampuan Tim Pokja Data
Tim Pokja
Makassar
Data sebanyak
30 orang
89.660.000,00
Validasi data dan Disseminasi Informasi
Tersebarnya Informasi Kesehatan
Pengelola
Data Profil di
24 Kab/Kota
24 kab/kota
75.000.000,00
1.02.0101.1.02.03.0003
Pengembangan Komunikasi dan Publikasi Kesehatan (Website)
Tersedianya layanan website yang profesional
Makassar
1.02.0101.1.02.03.0004
Evaluasi Manajemen SIK
Termonitornya Sistem Informasi Kesehatan
Pengunjung
Website
Pengelola SIK
24 Kab/kota
1.02.0101.1.02.03.0014
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02.0101.1.02.03.0015
1.02.0101.1.02.03.0016
Penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran
Monev pelaksanaan program Kesehatan di Kab/Kota
1.02.0101.1.02.03.0039
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan
Terukurnya hasil pelaksanaan program pembangunan
kesehatan
terpantaunya pelaksanaan DPA-SKPD
Terukurnya hasil pelaksanaan program pembangunan
kesehatan
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi program
1.02.0101.1.02.03.0040
Konsultasi dan Bimtek Perencanaan Kesehatan
1.02.0101.1.02.03.0041
1.02.0101.1.02.03.0042
Peyusunan Rencana Kerja (Forum SKPD)
Pelatihan Penyusunan Perencanaan Program Berbasis Data
1.02.0101.1.02.03.0043
Rapat Kerja Kesehatan Daerah
1.02.0101.1.02.04
Pengadaan Obat, Pengawasan Obat, Makanan dan Pengembangan Obat
Asli Indonesia
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.0101.1.02.04.0001
24 kab/kota
162.344.000,00
75.000.000,00
100% Makassar
71.800.000,00
100% Makassar
100% Makassar
53.800.000,00
60.060.000,00
Makassar
180.000.000,00
100% Makassar
85.000.000,00
100% Makassar
50 orang
Makassar
mahir dalam
perencanaan
berbasis data
90.000.000,00
90.000.000,00
Pelaksanaan pembangunan kesehatan yang sinergis antara
100% Makassar
provinsi dengan kab/kota
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penanganan Penyakit dan
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya obat dan perbekkes di Instalasi Farmasi
144 Item Obat Makassar
365.000.000,00
Terkoordinirnya dan tersingkronisasinya perencanaan
kesehatan
Tersusunnya rencana kerja Dinkes tahun 2016
Perencanaan kesehatan Dinkes Sulsel yang berbasis data
11 program
1.02.0101.1.02.04.0002
Bimbingan Teknis Pemantauan dan Pelaporan Penggunaan Obat Rasional
(POR)
Bimbingan Tekhnis dan Pemantauan POR bagi Petugas
24 Petugas
24 kab/kota
Dinkes dan 31
Petugas RS
1.02.0101.1.02.04.0003
Pertemuan Pembekalan Pembuatan dan Analisis Laporan POR bagi Tenaga
Pengelola POR
Tersedianya Ruang Pertemuan Untuk Peserta Pembekalan
1 Ruang
Pertemuan
untuk 24
Petugas POR
Page 2
Makassar
4.390.412.500,00
1.000.000.000,00
75.000.000,00
110.000.000,00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
LOKASI
5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
1.02.0101.1.02.04.0004
Rapat Koordinasi Penerapan Pelaporan Sistem Informasi Pelaporan
Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP)
Tersedianya Ruang Pertemuan untuk Peserta Rapat
1 Ruang
Makassar
Pertemuan
untuk 26
Peserta Rapat
90.000.000,00
1.02.0101.1.02.04.0005
Sosialisasi Peraturan Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
Tersedianya ruang pertemuan bagi peserta sosialisasi
1 ruang
belajar untuk
24 petugas
peserta
sosialisasi
95.000.000,00
1.02.0101.1.02.04.0006
Percepatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
Perawatan
Tersedianya ruang belajar bagi peserta pertemuan
180.000.000,00
1.02.0101.1.02.04.0007
Penerapan Pengembangan Software SIPNAP untuk Unit Layanan
Tersedianya ruang belajar bagi petugas Apotek
2 ruang belaja Makassar
untuk 50
petugas
Puskesmas
Perawatan
3 ruang
Makassar
belajar untuk
100 petugas
Apotek
1.02.0101.1.02.04.0008
Kefarmasian Provinsi Sulawesi Selatan
adanya rehabilitasi bagi instalasi farmasi
1 paket
Makassar
rehabilitasi
untuk instalasi
farmasi
1.817.750.000,00
1.02.0101.1.02.04.0009
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang
adanya pengadaan saranan dan prasarana penunjang
kefarmasian provinsi
Makassar
272.662.500,00
1.02.0101.1.02.04.0010
Pelatihan Petugas Penyuluh dan Pengawas Keamanan Pangan
tersedianya ruang belajar bagi peserta pelatihan
1 paket
pengadaan
prasarana
penunjang
kefarmasian
provinsi
2 ruang
belajar untuk
25 penyuluh
dan 25
pengawas
pangan
Makassar
69.400.000,00
1.02.0101.1.02.04.0011
Pendampingan Petugas Pangan dalam Pemantauan MJAS (Makanan
Jajanan Anak Sekolah)
adanya pendampingan petugas MJAS
Makassar
55.600.000,00
1.02.0101.1.02.04.0012
Pendampingan Petugas Pengelola Obat Tradisional dalm Pemantauan
Usaha Jamu Gendong dan Usaha Jamu Racikan (%)
adanya pendampingan petugas OTRA
1 petugas
provinsi dan
24 petugas
MJAS
1 petugas
provinsi dan
24 petugas
OTRA
Makassar
49.700.000,00
Page 3
24 kab/kota
240.000.000,00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
LOKASI
5
1.02.0101.1.02.04.0013
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Obat Melalui Sistem eCatalog RS
tersedianya ruang MONEV bagi petugas RS
1 ruang
24 kab/kota
MONEV untuk
31 petugas RS
1.02.0101.1.02.04.0014
Pembinaan Sarana Industri Kecil Obat Tradisional
adanya pembinaan bagi sarana IKOT
22 sarana
Makassar, Gowa,
IKOT untuk di Maros, Jeneponto
bina
1.02.0101.1.02.04.0015
Pembekalan Petugas Pengelola Obat Tradisional (OTRA) dalam
Pengembangan Obat Asli Indonesia
tersedianya ruang belajar peserta pembekalan
1 ruang
belajar untuk
24 peserta
pembekalan
1.02.0101.1.02.05
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.0101.1.02.05.0001
Pemilihan puskesmas berprestasi (kinerja terbaik) tingkat provinsi
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit dan Jaminan
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kinerja puskesmas terpilih tingkat Prov.SULSEL
1.02.0101.1.02.05.0002
Uji coba akreditasi puskesmas bagi puskesmas berprestasi
1.02.0101.1.02.05.0003
Bimtek simpus/sp2tp
1.02.0101.1.02.05.0004
Pertemuan koordinasi pelayanan kesehatan dasar
Terbinanya Puskesmas dalam Mendukung manajemen
Puskesmas
Berfungsinya SIMPUS/SP2TP dalam mendukung manajemen
Puskesmas Dinkes Prov.Sulsel
terkoordinasinya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
1.02.0101.1.02.05.0005
Pelatihan Rekam Medik di Pelayanan Kesehatan Dasar
Peserta mampu menangani rekam medik di puskesmas
1.02.0101.1.02.05.0006
1.02.0101.1.02.05.0007
pelatihan sp2tp bagi kab/kota
bimbingan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ke lokasi terpencil
Peserta mampu membuat menganalisa laporan SP2TP
Terkoordinasinya pelayanan kesehatan diwilayah daerah
terpencil
1.02.0101.1.02.05.0038
Pemantauan dan Pembinaan RS Jejaring SPGDT di Pusat Rujukan Region
Terpantaunya dan terbinanya RS jejaring SPGDT di pusat
rujukan region
1.02.0101.1.02.05.0039
1.02.0101.1.02.05.0040
Pelatihan Tim PONEK Rumah Sakit
Pertemuan Monitoring dan evaluasi Pelaporan SIRS On Line RS
1.02.0101.1.02.05.0041
Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kesehatan olah raga kab/kota
Makassar
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
210.000.000,00
25.300.000,00
100.000.000,00
5.231.000.000,00
5 Puskesmas
Makassar
200.000.000,00
4 Puskesmas
24 kab/kota
170.000.000,00
24 Kab/Kota
24 kab/kota
50.000.000,00
24 kab/kota
Makassar
40.000.000,00
Puskesmas
dari 24
kab/kota
24 Kab/Kota
15 kab/kota
yang
mempunyai
wilayah
terpencil
100%
Makassar
150.000.000,00
Makassar
24 kab/kota
150.000.000,00
50.000.000,00
Makassar, Bone,
Pare-Pare,
Bulukumba, Palopo
200.000.000,00
Terlatihnya RS dalam pemenuhan standar tim PONEK
Terpantaunya pelaksanaan pelaporan RS melalui SIRS Online
30 orang
Makassar
200.000.000,00
300.000.000,00
Terlaksananya sosialisasi dan terkoordinasinya pelaksanaan
kesehatan olah raga di 24 kab/kota
24 kab/kota
24 kab/kota
untuk 28
peserta terdiri
dari kadis,
pengelola
program
Page 4
100% Makassar
250.000.000,00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
LOKASI
5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
1.02.0101.1.02.05.0044
Pertemuan Koordinasi lintas program/sektor Kesehatan olah raga
Terbentuknya kerjasama dalam mengembangkan olahraga
kesehatan di SULSEL
24 Kab/Kota Makassar
untuk 96
peserta terdiri
dari Dinkes,
Dispora,
Bappeda,
Depang
150.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0046
Senam Khusus Kesehatan
Meningkatnya kesehatan melalui senam khusus kesehatan
3 jenis senam Makassar
khusus yaitu
senam DM,
Senam Asama,
Senam
Jantung
100.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0047
Pelatihan pengukuran kebugaran jasmani
meningkatnya ketrampilan dan kemahiran petugas BKOM
dalam pengukuran kebugaran jasmani
2 orang
Makassar
petugas BKOM
30.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0048
Pelatihan cedera olahraga
100% Makassar
30.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0050
Pelatihan petugas operator alat kesehatan olahraga
Meningkatnya keterampilan dan kemahiran petugas BKOM
dalam penatalaksanaan cedera olahraga
meningkatnya keterampilan dan kemahiran bagi petugas
operator dalam pengoperasian alat kesehatan olahraga
3 orang
Makassar
petugas BKOM
45.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0051
Pelatihan EKG
1.02.0101.1.02.05.0052
Pelatihan Gizi kesehatan olahraga
1.02.0101.1.02.05.0053
Pelatihan pengukuran kebugaran jasmani
1.02.0101.1.02.05.0057
Pertemuan forum komunikasi kemitraan lintas program dan sektor
1.02.0101.1.02.05.0058
Peningkatan sumberdaya aparatur
1.02.0101.1.02.05.0064
Pelaksanaan Monev program kesehatan olahraga
1 Orang
petugas medis
BKOM
meningkatnya keterampilan dan kemahiran dalam
1 oarang
penatalaksanaan gizi kesehatan olahraga
tenaga Gizi
BKOM
meningkatnya keterampilan dan kemahiran dalam pengukuran 24 orang
kebugaran jasmani
penegelolah
program
olahraga
kab/kota
terbentuknya forum komunikasi kemitraan lintas program dan 24 orang
sektor
pengelolah
program
olahraga
kab/kota
Terlaksananya study kerja ke BKOM Lumajang Jatim
30 orang
terdiri dari :
BKOM
Makassar,
lintas
programa dan
lintas sektor
Makassar
10.000.000,00
Makassar
20.000.000,00
Makassar
150.000.000,00
Makassar
150.000.000,00
Jawa timur
350.000.000,00
Terlaksananya monitoring dan evaluasi program kesehatan
olahraga
24 kab/kota
200.000.000,00
meningkatnya keterampilan dan kemahiran dalam
penetalaksanaan EKG
Page 5
24 kab/kota
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
1.02.0101.1.02.05.0068
Pertemuan koordinasi program kesehatan Indra Provinsi
Terjalinnya Koordinasi Yang baik dalam pelaksanaan program
kesehatan indera
1.02.0101.1.02.05.0069
Seminar sehari hari pengenalan dan deteksi dini ganguan kesehatan indra
penglihatan dan pendengaran pada anak sekolah dikabupaten/kota
1.02.0101.1.02.05.0070
Sosialisasi program pelayanan kesehatan olahraga
Meningkatnya Screening dini ganguan penglihatan dan
pendengaran sehingga menurunkan angka kebutaan dan
ketulian pada anak
Terlaksananya advokasi program pelayanan kesehatan olah
raga sebanyak 15 orang peserta
1.02.0101.1.02.05.0072
Tes kebugaran
1.02.0101.1.02.05.0073
LOKASI
5
24 Dinkes
24 kab/kota
Kab/kota dan
BKMM
3 kab
Makassar
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
100.000.000,00
150.000.000,00
Peserta
Makassar
memahami
dan
mengetahui
kebijakan dan
tehnis
program
kesehatan
olahraga di 5
kab/kota
Terlaksananya tes kebugaran di kab/kota yang diikuti 300 orang Peserta tes
Makassar
kebugaran
dapat
mengetahui
tingkat
kebugaran
jantung dan
paru-parunya
20.000.000,00
Pertemuan koordinasi program kesehatan olahraga
Terlaksananya pertermuan koordinasi program kesehatan olah Terjadi
Makassar
raga tingkat provinsi sebanyak 20 orang
sinkronisasi
kegiatan
pelayanan
kesehatan
olah raga oleh
takeholder
terkait
20.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0075
Pertemuan monitoring dan evaluasi program kesehatan Jiwa provinsi
1.02.0101.1.02.05.0076
Bimbingan teknis provinsi program kesehatan jiwake kab/kota
1.02.0101.1.02.05.0080
PEMBINAAN TEKNIS PELAYANAN
1.02.0101.1.02.05.0081
Meningkatkan kemampuan teknis dalam deteksi dini gangguan kesehatan
gigi dan mulut bagi guru UKS
Meningkatnya jumlah layanan kesehatan jiwa di puskesmas dan 24 kab/kota
meningkatnya pencatatan dan pelaporan jiwa yang baik dan
akurat
Meningkatnya pelayanan jiwa yang bermutu dan sesuai
10 kab/kota
standar, termotivasinya pengelolah dalam pengembangan
program jiwa di wilayahnya
24 orang
Meningkatnya mutu pelayanan
tenaga
perawat
Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan dalam deteksi
12 Kab/Kota
dini gangguan kesehatan gigi dan mulut bagi guru UKS
(masingmasing
membina 2
sekolah)
Page 6
30.000.000,00
Makassar
100.000.000,00
24 kab/kota
100.000.000,00
Makassar
150.000.000,00
Makassar
150.000.000,00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET (%)
3
4
1.02.0101.1.02.05.0082
peningkatan kemampuan teknis dalam penanganan gangguan kesehatan
gigi dan mult bagi puskesmas kab/kota
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut oleh
dokter gigi di Puskesmas
1.02.0101.1.02.05.0083
Sosialisasi upaya kesehatan gigi masyarakat
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut
1.02.0101.1.02.05.0087
Peningkatan kapasitas pengelola kesker didinkes Kab/ kota dan puskesmas
meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengelola
program kesker pada dinkes kab/kota dan puskesmas
1.02.0101.1.02.05.0089
Pelatihan penyakit akibat kerja bagi dokter puskesmas
meningkatanya pengetahuan dan keterampilan bagi dokter
puskesmas dalam menangani kasus PAK
1.02.0101.1.02.05.0095
Pertemuan koordinasi puskesmas tingkat provinsi
terjalinnya koordinator LS/LP dalam pelaksanaan puskesmas
1.02.0101.1.02.05.0096
meningkatnya pelaksanaan perkesmas
24 kab/kota
1.02.0101.1.02.05.0098
Monitoring dan evaluasi penerapan pelayanan puskesmas tingkat
puskesmas
Pertemuan evaluasi pelayanan puskesmas ditingkat provinsi
Pengadaan PHN- Kit di Puskesmas
1.02.0101.1.02.05.0099
Seminar manfaat pengobatan tradisional, alternative, dan komplemeter
1.02.0101.1.02.05.0100
Pembinaan yankestradikom dikabupaten/kota
1.02.0101.1.02.05.0107
Pelatihan penyakit akibat kerja bagi dokter puskesmas
1.02.0101.1.02.06
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1.02.0101.1.02.06.0001
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1.02.0101.1.02.06.0002
Peningkatan Kesadaran Pola Hidup Sehat
1.02.0101.1.02.06.0003
Pengembangan Media Promosi Melalui Radio tentang Dampak Rokok
Terhadap Kesehatan
1.02.0101.1.02.05.0097
24 orang
dokter gigi di
Puskesmas
Kab/kota
24 pengelola
program
Kab/Kota
24 pengelola
program dari
dinkes
kab/kota dan
24 dari
puskesmas
48 dokter
puskesmas
dari 24
kab/kota
24 kordinator
kab/LS/LP
LOKASI
5
Makassar
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
150.000.000,00
Makassar
100.000.000,00
Makassar
150.000.000,00
Makassar
150.000.000,00
Makassar
58.000.000,00
Makassar
100.000.000,00
diketahuinya kemajuan permasalahan
tersedianya PHN- Kit dipuskesmas
24 kab/kota
Makassar
48 puskesmas Makassar
58.000.000,00
200.000.000,00
meningkatnya pengetahuan peserta seminar tentang manfaat
pengobatan mutu pelayanan kesehatan tradisional,
altemative,dan komplementor
meningkatnya mutu pelayanan kesehatan tradosional,
alternative dan komplementor
meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi dokter
puskesmas dalam penengani kasus PAK
24kab/kota
Makassar
100.000.000,00
24kab/kota
Makassar
200.000.000,00
48 dokter
puskesmas
dari 24
kab/kota
Makassar
150.000.000,00
Meningkatnya Pola Hidup Sehat, Keberdayaan Masyarakat
dalam Masalah Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan
Tersedianya media promosi yang dapat digunakan untuk
menyebarluaskan informasi sadar hidup sehat
Tersebarluasnya informasi sadar hidup sehat melalui radio dan
terkonsultasinya program promosi kesehatan
Tersebarluasnya Informasi promosi Dampak Rokok terhadap
kesehatan melalui radio
Page 7
2.802.217.000,00
1 PT
Makassar
550kl untuk 1 Makassar dan Luar
PT penyiaran Provinsi
radio dan 1 LS
konsultasi
pusat
1500kl
penyiaran
untuk 4
kali/hari
selama 375
hari
Makassar
117.630.000,00
131.670.000,00
89.650.000,00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
4
1.02.0101.1.02.06.0004
Pengembangan Media Cetak Promosi Dampak Rokok Terhadap Kesehatan
Tersedianya media Cetak promosi Dampak Rokok terhadap
kesehatan yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan
informasi Sadar Hidup Sehat
1.02.0101.1.02.06.0005
Pengembangan Kapasitas Dokter Kecil dalam Promosi Dampak Rokok
Terhadap Kesehatan di Kab/Kota
Terlaksananya peningkatan kapasitas Dokter Kecil dalam
melaksanakan promosi dampak rokok terhadap kesehatan
1.02.0101.1.02.06.0006
Pengenalan pada Usia Dini Dampak Rokok Terhadap Kesehatan bagi Anak
Sekolah SD
Terlaksananya pengenalan pada usia dini dalam melaksanakan
promosi dampak rokok terhadap kesehatan
1.02.0101.1.02.06.0007
Pengembangan Media Promosi Melalui TV tentang Dampak Rokok
Terhadap Kesehatan
Kampanye Dampak Roko Terhadap Kesehatan pada Hari Kesehatan
Nasional
Pengembangan Media Promosi Merchandise Dampak Rokok Terhadap
Kesehatan
1.02.0101.1.02.06.0008
1.02.0101.1.02.06.0009
TARGET (%)
5 PT untuk 5
jenis media
Promosi
Kesehatan
7kl
pelaksanaan
untuk 280
dokter kecil
19 kab/kota
untuk 1900
siswa SD
Untuk 750kl
Penyiaran
700 orang
LOKASI
5
Makassar
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
303.325.000,00
Makassar
135.547.000,00
24 kab/kota
671.814.000,00
Tersebarluasnya informasi Dampak Rokok terhadap kesehatan
melalui TV
Terlaksananya kampanye yang dapat menyebarluaskan
informasi dampak rokok terhadap kesehatan pada HKN
Tersedianya media promosi kesehatan dampak rokok terhadap 5 PT untuk 5
kesehatan melalui merchandise
jenis media
merchandise
Terlaksananya pameran untuk menyebarluaskan informasi
2kl yang
tentang dampak rokok terhadap kesehatan
dilaksanakan
1kl di
Makassar dan
diluar dan 1kl
diluar provinsi
Makassar
120.450.000,00
Makassar
98.313.000,00
Makassar dan Luar
Provinsi
154.825.000,00
24 kab/kota
191.153.000,00
24 kab/kota
141.548.000,00
5 Desa Siaga di 24 kab/kota
5
kabupaten/kot
a
5 Posyandu di 24 kab/kota
5
kabupaten/kot
a
24 kab/kota
24 kab/kota
24 pengelola
SBH/UKBM
lainnya dan
4kl Konsultasi
Pusat
110.000.000,00
4 mitra untuk 24 kab/kota
dapat menjalin
kemotraan
pada 160
orang
301.292.000,00
1.02.0101.1.02.06.0010
Pengembangan Media Promosi melalui Pameran tentang Dampak Rokok
Terhadap Kesehatan
1.02.0101.1.02.06.0011
Survei Prilaku Merokok di Tempat Umum atau Pendapat Masyarakat
tentang Pentingnya Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
tersalaksananya survei perilaku merokok di tempat umum yang 1kl
dapat memberi gambaran tentang kebijakan KTR
1.02.0101.1.02.06.0012
Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Lomba Desa Siaga Tingkat
Provinsi)
Terpilihnya desa siaga aktif tingkat Provinsi
1.02.0101.1.02.06.0013
Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Lomba Posyandu Tingkat
Provinsi)
Terpilihnya Posyandu tingkat Provinsi
1.02.0101.1.02.06.0014
Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Pengembangan SBH dan UKBM
Lainnya)
Terlaksananya pembinaan dan konsultasi SBH/UKBM lainnya
untuk pengembangan SBH/UKM lainnya
1.02.0101.1.02.06.0015
Pengembangan Kemitraan Swasta dan Ormas
Terlaksananya pertemuan untuk dapat menjalin kemitraan
dengan swawta/ormas dan ketua forum desa
Page 8
110.000.000,00
125.000.000,00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
1.02.0101.1.02.07
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.0101.1.02.07.0001
Peningkatan Kapasitas Kader dalam Pemanfaatan Pangan Lokal dalam
Mengatasi Gizi Kurang
1.02.0101.1.02.07.0002
1.02.0101.1.02.07.0004
Pencapaian Perbaikan Gizi Masyarakat melalui Penguatan Jejaring dan
Mitra LS/LP dalam Gerakan Nasional Sadar Gizi Fokus 1000 Hari Pertama
Kehidupan
Pendampingan Kasus Gizi Buruk oleh Kader Posyandu
Pengadaan Buffer Stock Bahan Antisipasi KLB
1.02.0101.1.02.07.0006
Pelayanan Balita Gizi Buruk
1.02.0101.1.02.07.0008
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak, Ibu dan
Gizi
Tersedianya kader yang kompoten dalam penanganan kasus
LOKASI
5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
1.666.100.000,00
Bone, Sidrap dan
Bulukumba
24 kab/kota
150.000.000,00
24 kab/kota
Makassar
76.320.000,00
250.000.000,00
24 kab/kota
550.000,00
Penguatan Jejaring dan Mitra Posyandu dalam Percepatan D/S
Pendampingan kader pada 250 kasus
250 kasus
Tersedianya buffer stock bahan antisipasi KLB sebesar 20% dari 250 kasus
total sasaran (kasus)
Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan
427
Puskesmas
Terciptakan koordinasi mitra posyandu dalam percepatan D/S 24 kab/kota
24 kab/kota
76.800.000,00
1.02.0101.1.02.07.0010
Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu sebagai Motivator Posyandu
Tersedianya motivator posyandu
100 orang
Tator, Torut, Gowa,
Bone dan Pare-Pare
1.02.0101.1.02.07.0012
Pengawasan Penegakan PERDA dan PERGUB ASI
Penguatan Jejaring dan Mitra LS/LP dalam Implementasi PERDA/PERGUB
ASI
Pertemuan Pencapaian Peningkatan Cakupan Pendistribusian Kapsul
Vitamin A
Sweeping dan Monitoring Pendistribusian Vitamin A tingkat Kab/Kota
Ditegakkannya PERDA dan PERGUB di 24 kab/kota (%)
Terciptanya koordinasi LP/LS dalam implementasi
PERDA/PERGUB tentang ASI Eksklusif
Persentase anak usia 6-59 bulan dapat kapsul vitamin A
24 kab/kota
4 kali
pertemuan
1 kali
pertemuan
24 kab/kota
Makassar
24 kab/kota
61.080.000,00
74.790.000,00
24 kab/kota
153.600.000,00
24 kab/kota
35.840.000,00
1 kali
pertemuan
24 Kab/Kota
250 Botol
24 Kab/Kota
24 kab/kota
184.320.000,00
24 kab/kota
24 kab/kota
24 kab/kota
51.200.000,00
25.600.000,00
153.600.000,00
1.02.0101.1.02.07.0003
1.02.0101.1.02.07.0013
1.02.0101.1.02.07.0014
1.02.0101.1.02.07.0015
1.02.0101.1.02.07.0016
1.02.0101.1.02.07.0017
1.02.0101.1.02.07.0019
1.02.0101.1.02.07.0021
1.02.0101.1.02.08
1.02.0101.1.02.08.0001
Pertemuan Integrasi Gizi dan KIA dalam rangka Percepatan Peningkatan
Cakupan Pendistribusian Tablet Fe Ibu Hamil
Sweeping dan Monitoring Pendistribusian Tablet Fe tingkat Kab/Kota
Pengadaan Iodina KIT
Bimbingan Teknis Pendampingan Surveilans Gizi dan On The Job Training
KMS Baru pada 427 Puskesmas
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Menguatnya jejaring dan mitra LS/LP dalam gerakan nasional
sadar gizi fokus pada 1000 hari pertama kehidupan
Terkonfirmasinya anak yang tidak mendapat kapsul vitamin A
(%)
Persentase ibu hamil yang mendapat Fe 90 tablet
Terdistibusinya Tablet Fe ke Kab/Kota
Penyedian KIT Iodium
Pendampingan Surveilans dan On The Job Training KMS Baru
pada 427 Puskesmas
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit dan Jaminan
Kesehatan Masyarakat
Pengawasan Kualitas Sarana Air Minum Masyarakat
Pelatihan Pengawasan Kualitas Air Minum
% masyarakat akses air minum berkualitas
Petugas terampil melakukan pengawasan kualitas air minum
1.02.0101.1.02.08.0008
Pelaksanaan Community Lead Total Sanitation (CLTS)
Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Bimtek dan Monev Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Pelatihan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU)
Pelatihan Pengawasan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM)
Adanya pemicuan di masyarakat
Petugas terampil melakukan STBM di masyarakat
Program STBM terlaksana di kab/kota
Petugas terampil melakukan pengawasan sanitasi TTU
Petugas tterampil melalukan pengawasan sanitasi TPM
1.02.0101.1.02.08.0009
Pemantauan Sanitasi Perumahan
Masyarakat hidup dalam lingkungan perumahan yang sehat
1.02.0101.1.02.08.0010
Pelatihan Pengelolaan Limbah Medis pada Sarana Kesehatan
Pembinaan dan Verifikasi Pelaksanaan Kab/Kota Sehat
Pertemuan Koordinasi Kab/Kota Sehat
Sarana kesehatan melakukan pengelolaan limbah medis
% kab/kota melaksanankan kab/kota sehat
Adanya kesepakatan verifikasi
1.02.0101.1.02.08.0002
1.02.0101.1.02.08.0003
1.02.0101.1.02.08.0004
1.02.0101.1.02.08.0005
1.02.0101.1.02.08.0007
1.02.0101.1.02.08.0011
1.02.0101.1.02.08.0012
Page 9
3 kab/kota
24 kab/kota
250.000.000,00
122.400.000,00
12.126.569.000,00
72% 24 kab/kota
90% 24 kab/kota
12 desa
24 orang
24 kab/kota
24 orang
24 orang
50.000.000,00
45.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
45.000.000,00
12 kab/kota
24 kab/kota
24 kab/kota
24 kab/kota
24 kab/kota
24 kab/kota
85% 24 kab/kota
50.000.000,00
80% 24 kab/kota
100% 24 kab/kota
100% 24 kab/kota
60.000.000,00
155.000.000,00
25.000.000,00
KODE
1
1.02.0101.1.02.08.0013
1.02.0101.1.02.08.0014
1.02.0101.1.02.08.0015
1.02.0101.1.02.08.0016
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
Pengadaan logistik
Pemeriksaan Sediaan Darah Malaria
Mass Blood Survey
1.02.0101.1.02.08.0029
Pengadaan Alat Pengendalian Vektor
Pengadaan Bahan Pengendalian Vektor
Pengadaan kelambu Berinsektisida
Pengadaan Buku Pedoman Program Malaria
Supervisi Supportif Program Malaria
Pengadaan Logistik
Sero Survei HIV dan IMS
1.02.0101.1.02.08.0030
Rapid Survey
1.02.0101.1.02.08.0033
Monitoring dan Evaluasi Program TB Tingkat Provinsi
1.02.0101.1.02.08.0034
Supervisi Supoportif Program P2 TB
1.02.0101.1.02.08.0038
Pengadaan Logistik TB DOTS
Pengadaan Format RR TB-MDR Dan TB-HIV
Konsultasi Teknis Program P2 TB Ke Pusat
Monev dan Supervisi Supportif Program P2 Kusta
1.02.0101.1.02.08.0017
1.02.0101.1.02.08.0019
1.02.0101.1.02.08.0022
1.02.0101.1.02.08.0027
1.02.0101.1.02.08.0028
1.02.0101.1.02.08.0039
1.02.0101.1.02.08.0043
1.02.0101.1.02.08.0044
1.02.0101.1.02.08.0045
1.02.0101.1.02.08.0047
Pengadaan Format RR
Pertemuan Advokasi Kusta di Daerah Endemis Tinggi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
LOKASI
5
Presentase kasus yang terkonfirmasi
90% Makassar
Presentase kesalahan pemeriksaan sediaan darah
90%
cepat
terlaksananya kesiapsiagaan petugas yang tangguh, terampil,
cepat dan terarah dalam sistem kewaspadaan penanggulangan
bencana
meningkatnya manajemen pengelolaan program kesehatan haji
100% 24 kab/kota
1.02.0101.1.02.08.0108
1.02.0101.1.02.09
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Berkembangnya Layanan Rumah Sakit Bertaraf Internasional
1.02.0101.1.02.09.0001
Terpantaunya dan terbinanya tim PPI di RS
1.02.0101.1.02.09.0004
Pemantauan dan Pembinaan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi(PPI) di
Rumah sakit
Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Anastesi di RS
Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan ICU di RS
Visitasi Penetapan Kelas RS
Tersosialisasinya pedoman penyelenggaraan ICU RS
Tersusunnya pedoman penyelenggaraan ICU RS
Meningkatnya jumlah RS yang melakukan penetapan kelas
1.02.0101.1.02.09.0005
Visitasi Pemberian Izin Operasional RS
Meningkatnya jumlah RS yang mempunyai izin operasional
1.02.0101.1.02.09.0006
Pemantauan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum
Daerah (RBA-BLUD)di RS
Pelatihan Satuan Pengawas Intern (SPI) di Rumah Sakit
Pendataan NAKES di kab/kota
PTerpantaunya pelaksanaan penyusunan RBA BLUD di RS
1.02.0101.1.02.08.0102
1.02.0101.1.02.08.0103
1.02.0101.1.02.09.0002
1.02.0101.1.02.09.0003
1.02.0101.1.02.09.0007
1.02.0101.1.02.09.0009
Terlatihya tim RS dalam melakukan pengawasan internal
Ratio NAKES terhadap jumlah penduduk sesuai standar
Page 12
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
Makassar
105.200.000,00
1.250.000.000,00
185.950.000,00
76.174.000,00
52.500.000,00
125.000.000,00
100% 24 kab/kota
35.400.000,00
100% Makassar
55.000.000,00
860.000.000,00
100% RS kab/Kota
150.000.000,00
88 orang
1 buku
5 RS
Makassar
Makassar
RS kab/Kota
100.000.000,00
150.000.000,00
30.000.000,00
5 RS
RS kab/Kota
30.000.000,00
100% RS kab/Kota
150.000.000,00
32 RS
Ratio : - dr
19/100.000
penduduk
- dr specialis
10/100.000
pddk
- dr gigi
11/100.000
pddk
- Apoteker
11/100.000
pddk
- Bidan
55/100.000
pddk
Makassar
24 kab/kota
200.000.000,00
50,000,000.00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
LOKASI
5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
- perawat
95/100.000
pddk
- Ahli gizi
12/100.000
pddk
- Ahli analisis
14/100.000
pddk
- AHLI KESMAS
25/100.000
1.02.0101.1.02.09.0010
PENDATAAN NAKES ASING DI RS
Keberadaan NAKES Asing teregistrasi di seluruh unit YANKES
1.02.0101.1.02.09.0012
PERTEMUAN PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES BERDASARKAN RASIO
TERHADAP JUMLAH PENDUDUK
RATIO NAKES TERHADAP JUMLAH PENDUDUK SESUAI STANDAR RASIO :
Seluruh NAKES 24 kab/kota
Asing yang ada
di RS
pemerintah
dan suasta di
Sulsel
- dr
19/100.000
pddk
- dr specialis
10/100.000
pddk
- dr gigi
11/100.000
pddk
- Apoteker
11/100.000
pddk
- Bidan
55/100.000
pddk
- Perawat
95/100.000
pddk
- Ahli Gizi
12/100.000
pddk
Page 13
Makassar
50.000.000,00
70,000,000.00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
LOKASI
5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
- Ahli sanitasi
14/100.000
pddk
- Ahli Kesmas
25/100.000
pddk
1.02.0101.1.02.09.0013
Sosialisasi pemenuhan NAKES di RS & PUSKESMAS berdasarkan RASIO
RASIO NAKES TERHADAP JUMLAH PENDUDUK SESUAI STANDAR RASIO :
- dr
19/100.000
pddk
- dr specialis
10/100.000
pddk
- dr gigi
11/100.000
pddk
- Apoteker
11/100.000
pddk
- Bidan
55/100.000
pddk
- Perawat
95/100.000
pddk
- Ahli Gizi
12/100.000
pddk
- Ahli sanitasi
14/100.000
pddk
Page 14
Makassar
50,000,000.00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
4
LOKASI
5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
- Ahli Kesmas
25/100.000
pddk
1.02.0101.1.02.09.0014
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KEBUT NAKES BERDASARKAN
BEBAN KERJA
CAPAIAN RASIO NAKES SESUAI STANDAR
RASIO :
Makassar
50,000,000.00
Makassar
50,000,000.00
- dr
19/100.000
pddk
- dr specialis
10/100.000
pddk
- dr gigi
11/100.000
pddk
- Apoteker
11/100.000
pddk
- Bidan
55/100.000
pddk
- Perawat
95/100.000
pddk
- Ahli Gizi
12/100.000
pddk
- Ahli sanitasi
14/100.000
pddk
- Ahli Kesmas
25/100.000
pddk
1.02.0101.1.02.09.0015
PERTEMUAN EVALUASI KOORD.PELAKSANAAN PROGRAM SDMK SE
KAB/KOTA
RASIO NAKES TERHADAP JUMLAH PENDUDUK SESUAI STANDAR RASIO :
- dr
19/100.000
pddk
Page 15
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
TARGET (%)
LOKASI
4
5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
- dr specialis
10/100.000
pddk
- dr gigi
11/100.000
pddk
- Apoteker
11/100.000
pddk
- Bidan
55/100.000
pddk
- Perawat
95/100.000
pddk
- Ahli Gizi
12/100.000
pddk
- Ahli sanitasi
14/100.000
pddk
- Ahli Kesmas
25/100.000
pddk
1.02.0101.1.02.10
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
1.02.0101.1.02.10.0001
Semiloka Pemantapan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis
1.02.0101.1.02.10.0002
Desiminasi dan Informasi Pelayanan Kesehatan Gratis
1.02.0101.1.02.10.0003
Bintek dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan Gratis
1.02.0101.1.02.10.0004
Meningkatnya Kualitas Penaganan Penyakit Penyakit dan
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Adanya informasi dari berbagai Stakeholder/pemangku
175 0rang
kepentingan
Tersebar luasnya informasi tentang Pelayanan Kesehatan Gratis 2 Media
1.139.250.000,00
Makassar
70.000.000,00
Makassar
52.500.000,00
24 kab/kota
135.000.000,00
Pengadaan Cetakan Kartu Peserta Pelayanan Kesehatan Gratis
Diperolehnya data dan informasi Kesehatan Gratis dalam rangka 24 kab/kota
pengembangan
Tersedianya Kartu Peserta Kesehatan Gratis
1 juta kartu
Makassar
500.000.000,00
1.02.0101.1.02.10.0005
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gratis
Tersusun Juknis Pelayanan Kesehatan Gratis
1000 Eks
Makassar
52.500.000,00
1.02.0101.1.02.10.0006
Konsultasi dan Bintek Pemantapan Pelayanan Kesehatan Gratis
Diperolehnya gambaran dan model pelaksanaan Program
Kesehatan Gratis
24 kab/kota
1.02.0101.1.02.10.0007
Penunjang Pokja/Sekretariat Pelayanan Kesehatan Gratis
Terselenggaranya Program Pelayanan Kesehatan Gratis
1.02.0101.1.02.10.0008
Sosialisasi dan Advokasi Integrasi Kesehatan Gratis ke Dalam Program
JKN/BPJS
Diperolehnya informasi tentang kesiapan daerah berintegrasi
dengan JKN
1.02.0101.1.02.10.0022
Pertemuan Kemitraan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1.02.0101.1.02.10.0023
Monitoring Evaluasi Pelaporan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di
Puskesmas
Diperolehnya informasi tentang kesiapsiagaan penyelenggara
berintegrasi dengan JKN
Diperolehnya data cakupan pelayanan penduduk miskin di
Puskesmas dan jaringannya
Page 16
Kemenkes dan 24
kab/kota
100% Provinsi dan
kab/kota
24 KAB/KOTA 24 kab/kota
85.000.000,00
75 orang
Provinsi
89.250.000,00
24 kab/kota
24 kab/kota
40.000.000,00
40.000.000,00
75.000.000,00
KODE
1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
1.02.0101.1.02.11
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, anak, Balita dan Lansia"
1.02.0101.11.0013
1.02.0101.11.0016
pemantapan dan evaluasi pelaksanaan audit maternal dan perinatal (AMP)
dan penguatan sistem rujukan
evaluasi sistem pelayanan dan pencatatan/ pelaporan KB di fasilitas
kesehatan
peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan program ibu dan
reproduksi yang berbasis gender
evaluasi pelaksanaan ANC terpadu bagi pengelola puskesmas di kab/kota
1.02.0101.11.0017
1.02.0101.11.0018
peningkatan kapasitas petugas dalam supervisi fasilitatif
peningkatan pemantapan petugas RS PONEK dan puskesmas PONED
1.02.0101.11.0019
pembinaan SDM dalam pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi sesuai
standar
pemantapan sistem pelayanan dan pencatatan/pelaporan kesehatan ibu
dan reproduksi
koordinasi tim pembina UKS tingkat provinsi
1.02.0101.11.0014
1.02.0101.11.0015
1.02.0101.11.0020
1.02.0101.11.0028
1.02.0101.11.0029
1.02.0101.11.0032
1.02.0101.1.02.11.0001
1.02.0101.1.02.11.0002
1.02.0101.1.02.11.0011
1.02.0101.1.02.11.0012
pertemuan tim pokja SHK
peningkatan pemanfaatan buku KIA melalui kerjasama LP/LS terkait
kesehatan anak
promosi lansia sehat
lomba lansia sehat tingkat provinsi sulsel
lomba posyandu lansia
peningkatan kapasitas kader posyandu lansia
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET (%)
3
4
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF)
KEGIATAN
PROGRAM
SKPD/UNIT KERJA
6
7
8
LOKASI
5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan
Gizi
peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan ibu dalam upaya
penurunan kasus/angka kematian ibu
meningkatnya cakupan peserta KB aktif
30 orang
Makassar
126.600.000,00
30 orang
Makassar
126.600.000,00
meningkatnya cakupan peserta KB aktif
30 orang
Makassar
126.600.000,00
terpenuhinya cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan
k4 sesuai standar
meningkatnya kemampuan tenaga teknis kesehatan
terpenuhinya cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan
nifas sesuai standar
terpenuhinya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
sesuai standar
terpenuhinya cakupan pelayanan ibu nifas yang berkualitas
sesuai standar
adanya koordinasi LP/LS dalam pembinaan UKS tingkat provinsi
30 orang
Makassar
126.600.000,00
30 orang
30 orang
Makassar
Makassar
126.600.000,00
126.600.000,00
30 orang
Makassar
126.600.000,00
30 orang
Makassar
126.600.000,00
2 kali
Makassar
100.000.000,00
peningkatan kualitas hidup anak
dimanfaatkannya buku KIA sesuai dengan fungsinya
1 kali
24 kab/kota
Makassar
Makassar
50.000.000,00
118.000.000,00
Adanya Promosi Lansia Sehat di Kab/Kota
Adanya pemilihan lansia sehat di kab/kota
Adanya Pemilihan Posyandu Lansia
Tersedianya kader terlatih pada posyandu/kelompok lansia
2 Kab/Kota
7 kab/kota
3 kab/kota
5 kab/kota
Makassar
Makassar
Makassar
Makassar
10.000.000,00
85.000.000,00
30.000.000,00
80.000.000,00
JUMLAH
1.485.800.000,00
45.375.234.459,00
45.375.234.459,00
Makassar, 17 JUN I 2014
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,
DR. dr. H. RACHMAT LATIEF, SpPD., KPTI., M.Kes., FINASIM
Pangkat
: Pembina Utama
NIP
: 19590204 198511 1 002
Page 17
45.375.234.459,00
3.482.700.959,00
160.000.000
3.322.700.959
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34