rptraperdaapbd_03 36 satpol pp
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 19
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1 . 19 . 03
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Sub Unit Organisasi
: 1 . 19 . 03 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 07
1.19 . 1.19.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.03 . 01 . 09
1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18
6.675.498.802,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.028.738.802,00
Belanja Pegawai
3.028.738.802,00
BELANJA LANGSUNG
3.646.760.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
283.314.600,00
4.440.000,00
4.440.000,00
84.000.000,00
84.000.000,00
11.200.000,00
11.200.000,00
24.538.000,00
24.538.000,00
19.336.600,00
19.336.600,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
44.820.000,00
44.820.000,00
30.060.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 02
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 03
1.19 . 1.19.03 . 03 . 02
1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 03 . 05
1.19 . 1.19.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
30.060.000,00
52.920.000,00
52.920.000,00
123.439.800,00
15.739.800,00
15.739.800,00
107.700.000,00
107.700.000,00
94.900.000,00
71.500.000,00
71.500.000,00
23.400.000,00
23.400.000,00
10.752.000,00
dan Keuangan
1.19 . 1.19.03 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.584.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.184.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.400.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3.584.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.184.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.400.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.584.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.184.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.400.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15
1.19 . 1.19.03 . 15 . 03
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
380.038.900,00
10.171.700,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.254.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.917.700,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 15 . 05
1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
23.995.900,00
23.995.900,00
345.871.300,00
70.830.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 16
1.19 . 1.19.03 . 16 . 02
275.041.300,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan
2.492.634.100,00
303.591.800,00
Kejahatan
1.19 . 1.19.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 16 . 03
33.600.000,00
Belanja Pegawai
269.991.800,00
Belanja Barang dan Jasa
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/
256.790.900,00
POLRI dan Kejaksaan
1.19 . 1.19.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.03 . 16 . 04
5.700.000,00
251.090.900,00
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di
1.432.251.400,00
Daerah
1.19 . 1.19.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.03 . 16 . 06
1.104.660.000,00
327.591.400,00
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu dan
500.000.000,00
Yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
1.19 . 1.19.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 19
3.630.000,00
Belanja Pegawai
496.370.000,00
Belanja Barang dan Jasa
261.680.600,00
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
1.19 . 1.19.03 . 19 . 01
261.680.600,00
Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
1.19 . 1.19.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55.035.000,00
206.645.600,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(6.675.498.802,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 19
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1 . 19 . 03
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Sub Unit Organisasi
: 1 . 19 . 03 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 07
1.19 . 1.19.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.03 . 01 . 09
1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18
6.675.498.802,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.028.738.802,00
Belanja Pegawai
3.028.738.802,00
BELANJA LANGSUNG
3.646.760.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
283.314.600,00
4.440.000,00
4.440.000,00
84.000.000,00
84.000.000,00
11.200.000,00
11.200.000,00
24.538.000,00
24.538.000,00
19.336.600,00
19.336.600,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
44.820.000,00
44.820.000,00
30.060.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 02
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 03
1.19 . 1.19.03 . 03 . 02
1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 03 . 05
1.19 . 1.19.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
30.060.000,00
52.920.000,00
52.920.000,00
123.439.800,00
15.739.800,00
15.739.800,00
107.700.000,00
107.700.000,00
94.900.000,00
71.500.000,00
71.500.000,00
23.400.000,00
23.400.000,00
10.752.000,00
dan Keuangan
1.19 . 1.19.03 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.584.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.184.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.400.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3.584.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.184.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.400.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.584.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.184.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.400.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15
1.19 . 1.19.03 . 15 . 03
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
380.038.900,00
10.171.700,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.254.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.917.700,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 15 . 05
1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
23.995.900,00
23.995.900,00
345.871.300,00
70.830.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 16
1.19 . 1.19.03 . 16 . 02
275.041.300,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan
2.492.634.100,00
303.591.800,00
Kejahatan
1.19 . 1.19.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 16 . 03
33.600.000,00
Belanja Pegawai
269.991.800,00
Belanja Barang dan Jasa
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/
256.790.900,00
POLRI dan Kejaksaan
1.19 . 1.19.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.03 . 16 . 04
5.700.000,00
251.090.900,00
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di
1.432.251.400,00
Daerah
1.19 . 1.19.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.03 . 16 . 06
1.104.660.000,00
327.591.400,00
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu dan
500.000.000,00
Yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
1.19 . 1.19.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 19
3.630.000,00
Belanja Pegawai
496.370.000,00
Belanja Barang dan Jasa
261.680.600,00
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
1.19 . 1.19.03 . 19 . 01
261.680.600,00
Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
1.19 . 1.19.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55.035.000,00
206.645.600,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(6.675.498.802,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3