rptraperdaapbd_03 36 satpol pp

Lampiran III

RAPERDA

Nomor

:

00

Tanggal

:

1 September 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

: 1 . 19

URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Organisasi

: 1 . 19 . 03

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Sub Unit Organisasi

: 1 . 19 . 03 . 01

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE


URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01

1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 07
1.19 . 1.19.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.03 . 01 . 09
1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18

6.675.498.802,00


BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.028.738.802,00

Belanja Pegawai

3.028.738.802,00

BELANJA LANGSUNG

3.646.760.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

283.314.600,00
4.440.000,00
4.440.000,00
84.000.000,00
84.000.000,00

11.200.000,00
11.200.000,00
24.538.000,00
24.538.000,00
19.336.600,00
19.336.600,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
44.820.000,00
44.820.000,00
30.060.000,00

Halaman 1

KODE

URAIAN


JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 02
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24

1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 03
1.19 . 1.19.03 . 03 . 02
1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 03 . 05
1.19 . 1.19.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 06

Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

30.060.000,00
52.920.000,00
52.920.000,00
123.439.800,00
15.739.800,00
15.739.800,00
107.700.000,00
107.700.000,00
94.900.000,00
71.500.000,00
71.500.000,00
23.400.000,00
23.400.000,00
10.752.000,00


dan Keuangan

1.19 . 1.19.03 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.584.000,00

1.19 . 1.19.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.184.000,00

1.19 . 1.19.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.400.000,00


1.19 . 1.19.03 . 06 . 02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3.584.000,00

1.19 . 1.19.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.184.000,00

1.19 . 1.19.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.400.000,00

1.19 . 1.19.03 . 06 . 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3.584.000,00

1.19 . 1.19.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.184.000,00

1.19 . 1.19.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.400.000,00

1.19 . 1.19.03 . 15
1.19 . 1.19.03 . 15 . 03

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

380.038.900,00
10.171.700,00

1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.254.000,00

1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.917.700,00

1.19 . 1.19.03 . 15 . 04
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 15 . 05
1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

23.995.900,00
23.995.900,00
345.871.300,00
70.830.000,00

Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 16
1.19 . 1.19.03 . 16 . 02

275.041.300,00

Belanja Barang dan Jasa
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan

2.492.634.100,00
303.591.800,00

Kejahatan
1.19 . 1.19.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 16 . 03

33.600.000,00

Belanja Pegawai

269.991.800,00

Belanja Barang dan Jasa
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/

256.790.900,00

POLRI dan Kejaksaan
1.19 . 1.19.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.03 . 16 . 04

5.700.000,00
251.090.900,00

Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di

1.432.251.400,00

Daerah
1.19 . 1.19.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.03 . 16 . 06

1.104.660.000,00
327.591.400,00

Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu dan

500.000.000,00

Yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
1.19 . 1.19.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 19

3.630.000,00

Belanja Pegawai

496.370.000,00

Belanja Barang dan Jasa

261.680.600,00

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan

1.19 . 1.19.03 . 19 . 01

261.680.600,00

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

1.19 . 1.19.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

55.035.000,00
206.645.600,00
SURPLUS / (DEFISIT)

(6.675.498.802,00)

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 3