rka_skpd_22 satpol pp
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 19
Organisasi
:
1 . 19 . 02
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1 . 19 . 02 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.19 . 1.19.2 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
362.400.000,00
375.484.000,00
0,00
737.884.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 01 . 02
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 01 . 10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
24.711.500,00
0,00
24.711.500,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
12.372.500,00
0,00
12.372.500,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan
0,00
182.300.000,00
0,00
182.300.000,00
0,00
0,00
138.600.000,00
0,00
138.600.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
0,00
338.400.000,00
0,00
0,00
338.400.000,00
0,00
0,00
105.900.000,00
97.000.000,00
202.900.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 01 . 17
1.19 . 1.19.2 . 01 . 18
1.19 . 1.19.2 . 01 . 19
1.19 . 1.19.2 . 01 . 20
1.19 . 1.19.2 . 01 . 21
1.19 . 1.19.2 . 02
1.19 . 1.19.2 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
17.000.000,00
17.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
0,00
101.400.000,00
0,00
101.400.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 02 . 26
1.19 . 1.19.2 . 03
1.19 . 1.19.2 . 03 . 02
1.19 . 1.19.2 . 05
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Kab.Landak
0,00
55.820.000,00
0,00
55.820.000,00
0,00
0,00
55.820.000,00
0,00
55.820.000,00
0,00
0,00
217.965.000,00
0,00
217.965.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
1.19 . 1.19.2 . 05 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
0,00
73.515.000,00
0,00
73.515.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 05 . 03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
0,00
144.450.000,00
0,00
144.450.000,00
0,00
6.700.000,00
3.652.000,00
0,00
10.352.000,00
0,00
3.350.000,00
1.836.000,00
0,00
5.186.000,00
0,00
3.350.000,00
1.816.000,00
0,00
5.166.000,00
0,00
107.550.000,00
97.488.000,00
0,00
205.038.000,00
0,00
18.000.000,00
13.170.000,00
0,00
31.170.000,00
0,00
41.000.000,00
34.320.000,00
0,00
75.320.000,00
0,00
22.500.000,00
42.455.000,00
0,00
64.955.000,00
0,00
26.050.000,00
7.543.000,00
0,00
33.593.000,00
0,00
438.750.000,00
278.882.000,00
0,00
717.632.000,00
0,00
406.750.000,00
241.040.000,00
0,00
647.790.000,00
0,00
32.000.000,00
37.842.000,00
0,00
69.842.000,00
0,00
915.400.000,00
1.135.191.000,00
97.000.000,00
2.147.591.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 06
1.19 . 1.19.2 . 06 . 04
1.19 . 1.19.2 . 06 . 08
1.19 . 1.19.2 . 15
1.19 . 1.19.2 . 15 . 04
1.19 . 1.19.2 . 15 . 05
1.19 . 1.19.2 . 15 . 07
1.19 . 1.19.2 . 15 . 10
1.19 . 1.19.2 . 16
1.19 . 1.19.2 . 16 . 02
1.19 . 1.19.2 . 16 . 04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan LAKIP
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan Dari
Kegiatan Masyarakat
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Pengendalian Pengamanan Hari Besar Bersejarah
dan Hari Besar Keagamaan
Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah /
Peraturan Bupati
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan
Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka
Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah
Jumlah
Ngabang, 28 Agustus 2015
Kuasa Pengguna Anggaran
Yonas, S.Sos
NIP . 196506061986031015
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 19
Organisasi
:
1 . 19 . 02
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1 . 19 . 02 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.19 . 1.19.2 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
362.400.000,00
375.484.000,00
0,00
737.884.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 01 . 02
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 01 . 10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
24.711.500,00
0,00
24.711.500,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
12.372.500,00
0,00
12.372.500,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan
0,00
182.300.000,00
0,00
182.300.000,00
0,00
0,00
138.600.000,00
0,00
138.600.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
0,00
338.400.000,00
0,00
0,00
338.400.000,00
0,00
0,00
105.900.000,00
97.000.000,00
202.900.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 01 . 17
1.19 . 1.19.2 . 01 . 18
1.19 . 1.19.2 . 01 . 19
1.19 . 1.19.2 . 01 . 20
1.19 . 1.19.2 . 01 . 21
1.19 . 1.19.2 . 02
1.19 . 1.19.2 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
17.000.000,00
17.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
0,00
101.400.000,00
0,00
101.400.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 02 . 26
1.19 . 1.19.2 . 03
1.19 . 1.19.2 . 03 . 02
1.19 . 1.19.2 . 05
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Kab.Landak
0,00
55.820.000,00
0,00
55.820.000,00
0,00
0,00
55.820.000,00
0,00
55.820.000,00
0,00
0,00
217.965.000,00
0,00
217.965.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
1.19 . 1.19.2 . 05 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
0,00
73.515.000,00
0,00
73.515.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 05 . 03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
0,00
144.450.000,00
0,00
144.450.000,00
0,00
6.700.000,00
3.652.000,00
0,00
10.352.000,00
0,00
3.350.000,00
1.836.000,00
0,00
5.186.000,00
0,00
3.350.000,00
1.816.000,00
0,00
5.166.000,00
0,00
107.550.000,00
97.488.000,00
0,00
205.038.000,00
0,00
18.000.000,00
13.170.000,00
0,00
31.170.000,00
0,00
41.000.000,00
34.320.000,00
0,00
75.320.000,00
0,00
22.500.000,00
42.455.000,00
0,00
64.955.000,00
0,00
26.050.000,00
7.543.000,00
0,00
33.593.000,00
0,00
438.750.000,00
278.882.000,00
0,00
717.632.000,00
0,00
406.750.000,00
241.040.000,00
0,00
647.790.000,00
0,00
32.000.000,00
37.842.000,00
0,00
69.842.000,00
0,00
915.400.000,00
1.135.191.000,00
97.000.000,00
2.147.591.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 06
1.19 . 1.19.2 . 06 . 04
1.19 . 1.19.2 . 06 . 08
1.19 . 1.19.2 . 15
1.19 . 1.19.2 . 15 . 04
1.19 . 1.19.2 . 15 . 05
1.19 . 1.19.2 . 15 . 07
1.19 . 1.19.2 . 15 . 10
1.19 . 1.19.2 . 16
1.19 . 1.19.2 . 16 . 02
1.19 . 1.19.2 . 16 . 04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan LAKIP
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan Dari
Kegiatan Masyarakat
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Pengendalian Pengamanan Hari Besar Bersejarah
dan Hari Besar Keagamaan
Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah /
Peraturan Bupati
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan
Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka
Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah
Jumlah
Ngabang, 28 Agustus 2015
Kuasa Pengguna Anggaran
Yonas, S.Sos
NIP . 196506061986031015
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2