1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang
:

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 20 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7


0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00


0.00

0.00

0.00

5.134.607.445 .00

4.873.499.101.00

(261.108.344.00)

(5.09)

(261.108.344.00)

(5.09)

5


Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 20 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

5.134.607.445 .00

4.873.499.101.00

Belanja Langsung


1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI


(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1

Belanja Pegawai


39.366.000 .00

37.567.519.00

(1.798.481.00)

(4.57)

1 22 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

33.802.405 .00

28.269.000.00

(5.533.405.00)

(16.37)


Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

73.168.405 .00

65.836.519.00

(7.331.886.00)

(10.02)

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

73.168.405 .00

65.836.519.00

(7.331.886.00)

(10.02)


12.099.060 .00

8.212.000.00

(3.887.060.00)

(32.13)

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan

12.099.060 .00

8.212.000.00

(3.887.060.00)

(32.13)

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah


12.099.060 .00

8.212.000.00

(3.887.060.00)

(32.13)

1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

846.000.000 .00

737.143.471.00

(108.856.529.00)

(12.87)

1 20 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

692.055.985 .00

590.044.230.00

(102.011.755.00)

(14.74)

1 20 0010 5 2 3

Belanja Modal

9.144.960 .00

8.200.000.00

(944.960.00)

(10.33)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1.547.200.945 .00

1.335.387.701.00

(211.813.244.00)

(13.69)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.547.200.945 .00

1.335.387.701.00

(211.813.244.00)

(13.69)

88.724.600 .00

70.354.216.00

(18.370.384.00)

(20.70)

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

88.724.600 .00

70.354.216.00

(18.370.384.00)

(20.70)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

88.724.600 .00

70.354.216.00

(18.370.384.00)

(20.70)

85.320.000 .00

52.644.000.00

(32.676.000.00)

(38.30)

525.480.000 .00

486.600.000.00

(38.880.000.00)

(7.40)

610.800.000 .00

539.244.000.00

(71.556.000.00)

(11.72)

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan

Halaman 2 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

1 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

39.366.000 .00

36.054.334.00

(3.311.666.00)

(8.41)

9.596.236 .00

7.850.200.00

(1.746.036.00)

(18.20)

48.962.236 .00

43.904.534.00

(5.057.702.00)

(10.33)

659.762.236 .00

583.148.534.00

(76.613.702.00)

(11.61)

1.600.000 .00

1.600.000.00

0.00

0.00

23.309.040 .00

22.131.200.00

(1.177.840.00)

(5.05)

Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

24.909.040 .00

23.731.200.00

(1.177.840.00)

(4.73)

Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota

24.909.040 .00

23.731.200.00

(1.177.840.00)

(4.73)

207.405.000 .00

193.800.777.00

(13.604.223.00)

(6.56)

47.586.085 .00

43.446.500.00

(4.139.585.00)

(8.70)

Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

254.991.085 .00

237.247.277.00

(17.743.808.00)

(6.96)

Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan

254.991.085 .00

237.247.277.00

(17.743.808.00)

(6.96)

Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 10 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

10.600.000 .00

10.400.000.00

(200.000.00)

(1.89)

1 11 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

48.871.328 .00

38.065.430.00

(10.805.898.00)

(22.11)

Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

59.471.328 .00

48.465.430.00

(11.005.898.00)

(18.51)

Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

59.471.328 .00

48.465.430.00

(11.005.898.00)

(18.51)

1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

42.006.000 .00

37.230.844.00

(4.775.156.00)

(11.37)

1 13 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

17.631.853 .00

14.977.500.00

(2.654.353.00)

(15.05)

Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS

59.637.853 .00

52.208.344.00

(7.429.509.00)

(12.46)

Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

59.637.853 .00

52.208.344.00

(7.429.509.00)

(12.46)

Halaman 3 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

79.254.000 .00

79.170.217.00

(83.783.00)

(0.11)

1 19 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

58.903.364 .00

44.335.500.00

(14.567.864.00)

(24.73)

Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

138.157.364 .00

123.505.717.00

(14.651.647.00)

(10.61)

Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

138.157.364 .00

123.505.717.00

(14.651.647.00)

(10.61)

Jumlah Belanja Langsung

2.918.121.916 .00

2.548.096.938.00

(370.024.978.00)

(12.68)

JUMLAH BELANJA DAERAH

8.052.729.361 .00

7.421.596.039.00

(631.133.322.00)

(7.84)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(8.052.729.361.00)

(7.421.596.039.00)

631.133.322.00

(7.84)

Halaman 4 dari 4