1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.464.043.923 .00
5.153.754.605.00
(310.289.318.00)
(5.68)
(310.289.318.00)
(5.68)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.464.043.923 .00
5.153.754.605.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
48.834.000 .00
45.961.894.00
(2.872.106.00)
(5.88)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10.551.450 .00
10.163.750.00
(387.700.00)
(3.67)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
59.385.450 .00
56.125.644.00
(3.259.806.00)
(5.49)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
59.385.450 .00
56.125.644.00
(3.259.806.00)
(5.49)
2.654.455 .00
1.907.005.00
(747.450.00)
(28.16)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
2.654.455 .00
1.907.005.00
(747.450.00)
(28.16)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
2.654.455 .00
1.907.005.00
(747.450.00)
(28.16)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
796.187.000 .00
550.624.620.00
(245.562.380.00)
(30.84)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
409.537.750 .00
371.610.116.00
(37.927.634.00)
(9.26)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.205.724.750 .00
922.234.736.00
(283.490.014.00)
(23.51)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.205.724.750 .00
922.234.736.00
(283.490.014.00)
(23.51)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
168.784.932 .00
146.771.364.00
(22.013.568.00)
(13.04)
170.384.932 .00
148.371.364.00
(22.013.568.00)
(12.92)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
301.306.512 .00
287.079.830.00
(14.226.682.00)
(4.72)
302.906.512 .00
288.679.830.00
(14.226.682.00)
(4.70)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
284.450.912 .00
266.087.814.00
(18.363.098.00)
(6.46)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Karangpilang
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Karangpilang
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Kebraon
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kebraon
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Kedurus
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Kedurus
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
286.050.912 .00
267.687.814.00
(18.363.098.00)
(6.42)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
151.767.052 .00
133.108.395.00
(18.658.657.00)
(12.29)
Jumlah Operasional Kelurahan Warugunung
153.367.052 .00
134.708.395.00
(18.658.657.00)
(12.17)
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
912.709.408 .00
839.447.403.00
(73.262.005.00)
(8.03)
425.000 .00
425.000.00
0.00
0.00
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Warugunung
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
41.188.262 .00
37.705.320.00
(3.482.942.00)
(8.46)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
76.235.500 .00
75.731.040.00
(504.460.00)
(0.66)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
117.848.762 .00
113.861.360.00
(3.987.402.00)
(3.38)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
117.848.762 .00
113.861.360.00
(3.987.402.00)
(3.38)
286.524.500 .00
270.966.572.00
(15.557.928.00)
(5.43)
70.224.000 .00
7.752.000.00
(62.472.000.00)
(88.96)
356.748.500 .00
278.718.572.00
(78.029.928.00)
(21.87)
48.834.000 .00
47.260.572.00
(1.573.428.00)
(3.22)
6.320.315 .00
6.179.900.00
(140.415.00)
(2.22)
55.154.315 .00
53.440.472.00
(1.713.843.00)
(3.11)
411.902.815 .00
332.159.044.00
(79.743.771.00)
(19.36)
50.434.000 .00
48.832.339.00
(1.601.661.00)
(3.18)
6.574.120 .00
6.337.240.00
(236.880.00)
(3.60)
57.008.120 .00
55.169.579.00
(1.838.541.00)
(3.23)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
57.008.120 .00
55.169.579.00
(1.838.541.00)
(3.23)
7
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
49.234.000 .00
46.567.750.00
(2.666.250.00)
(5.42)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
34.613.050 .00
34.140.000.00
(473.050.00)
(1.37)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
83.847.050 .00
80.707.750.00
(3.139.300.00)
(3.74)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
83.847.050 .00
80.707.750.00
(3.139.300.00)
(3.74)
105.832.000 .00
105.413.097.00
(418.903.00)
(0.40)
20.353.715 .00
17.678.025.00
(2.675.690.00)
(13.15)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
126.185.715 .00
123.091.122.00
(3.094.593.00)
(2.45)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
126.185.715 .00
123.091.122.00
(3.094.593.00)
(2.45)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
51.234.000 .00
45.145.504.00
(6.088.496.00)
(11.88)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
21.464.420 .00
20.212.020.00
(1.252.400.00)
(5.83)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
72.698.420 .00
65.357.524.00
(7.340.896.00)
(10.10)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
72.698.420 .00
65.357.524.00
(7.340.896.00)
(10.10)
172.641.000 .00
154.719.111.00
(17.921.889.00)
(10.38)
78.727.104 .00
75.620.800.00
(3.106.304.00)
(3.95)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
251.368.104 .00
230.339.911.00
(21.028.193.00)
(8.37)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
251.368.104 .00
230.339.911.00
(21.028.193.00)
(8.37)
Jumlah Belanja Langsung
3.301.333.049 .00
2.820.401.078.00
(480.931.971.00)
(14.57)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.765.376.972 .00
7.974.155.683.00
(791.221.289.00)
(9.03)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.765.376.972.00)
(7.974.155.683.00)
791.221.289.00
(9.03)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.464.043.923 .00
5.153.754.605.00
(310.289.318.00)
(5.68)
(310.289.318.00)
(5.68)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.464.043.923 .00
5.153.754.605.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
48.834.000 .00
45.961.894.00
(2.872.106.00)
(5.88)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10.551.450 .00
10.163.750.00
(387.700.00)
(3.67)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
59.385.450 .00
56.125.644.00
(3.259.806.00)
(5.49)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
59.385.450 .00
56.125.644.00
(3.259.806.00)
(5.49)
2.654.455 .00
1.907.005.00
(747.450.00)
(28.16)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
2.654.455 .00
1.907.005.00
(747.450.00)
(28.16)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
2.654.455 .00
1.907.005.00
(747.450.00)
(28.16)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
796.187.000 .00
550.624.620.00
(245.562.380.00)
(30.84)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
409.537.750 .00
371.610.116.00
(37.927.634.00)
(9.26)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.205.724.750 .00
922.234.736.00
(283.490.014.00)
(23.51)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.205.724.750 .00
922.234.736.00
(283.490.014.00)
(23.51)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
168.784.932 .00
146.771.364.00
(22.013.568.00)
(13.04)
170.384.932 .00
148.371.364.00
(22.013.568.00)
(12.92)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
301.306.512 .00
287.079.830.00
(14.226.682.00)
(4.72)
302.906.512 .00
288.679.830.00
(14.226.682.00)
(4.70)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
284.450.912 .00
266.087.814.00
(18.363.098.00)
(6.46)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Karangpilang
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Karangpilang
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Kebraon
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kebraon
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Kedurus
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Kedurus
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
286.050.912 .00
267.687.814.00
(18.363.098.00)
(6.42)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
151.767.052 .00
133.108.395.00
(18.658.657.00)
(12.29)
Jumlah Operasional Kelurahan Warugunung
153.367.052 .00
134.708.395.00
(18.658.657.00)
(12.17)
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
912.709.408 .00
839.447.403.00
(73.262.005.00)
(8.03)
425.000 .00
425.000.00
0.00
0.00
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Warugunung
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
41.188.262 .00
37.705.320.00
(3.482.942.00)
(8.46)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
76.235.500 .00
75.731.040.00
(504.460.00)
(0.66)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
117.848.762 .00
113.861.360.00
(3.987.402.00)
(3.38)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
117.848.762 .00
113.861.360.00
(3.987.402.00)
(3.38)
286.524.500 .00
270.966.572.00
(15.557.928.00)
(5.43)
70.224.000 .00
7.752.000.00
(62.472.000.00)
(88.96)
356.748.500 .00
278.718.572.00
(78.029.928.00)
(21.87)
48.834.000 .00
47.260.572.00
(1.573.428.00)
(3.22)
6.320.315 .00
6.179.900.00
(140.415.00)
(2.22)
55.154.315 .00
53.440.472.00
(1.713.843.00)
(3.11)
411.902.815 .00
332.159.044.00
(79.743.771.00)
(19.36)
50.434.000 .00
48.832.339.00
(1.601.661.00)
(3.18)
6.574.120 .00
6.337.240.00
(236.880.00)
(3.60)
57.008.120 .00
55.169.579.00
(1.838.541.00)
(3.23)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
57.008.120 .00
55.169.579.00
(1.838.541.00)
(3.23)
7
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
49.234.000 .00
46.567.750.00
(2.666.250.00)
(5.42)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
34.613.050 .00
34.140.000.00
(473.050.00)
(1.37)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
83.847.050 .00
80.707.750.00
(3.139.300.00)
(3.74)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
83.847.050 .00
80.707.750.00
(3.139.300.00)
(3.74)
105.832.000 .00
105.413.097.00
(418.903.00)
(0.40)
20.353.715 .00
17.678.025.00
(2.675.690.00)
(13.15)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
126.185.715 .00
123.091.122.00
(3.094.593.00)
(2.45)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
126.185.715 .00
123.091.122.00
(3.094.593.00)
(2.45)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
51.234.000 .00
45.145.504.00
(6.088.496.00)
(11.88)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
21.464.420 .00
20.212.020.00
(1.252.400.00)
(5.83)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
72.698.420 .00
65.357.524.00
(7.340.896.00)
(10.10)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
72.698.420 .00
65.357.524.00
(7.340.896.00)
(10.10)
172.641.000 .00
154.719.111.00
(17.921.889.00)
(10.38)
78.727.104 .00
75.620.800.00
(3.106.304.00)
(3.95)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
251.368.104 .00
230.339.911.00
(21.028.193.00)
(8.37)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
251.368.104 .00
230.339.911.00
(21.028.193.00)
(8.37)
Jumlah Belanja Langsung
3.301.333.049 .00
2.820.401.078.00
(480.931.971.00)
(14.57)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.765.376.972 .00
7.974.155.683.00
(791.221.289.00)
(9.03)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.765.376.972.00)
(7.974.155.683.00)
791.221.289.00
(9.03)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 4