1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang
:

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 20 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7


0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00


0.00

0.00

0.00

5.464.043.923 .00

5.153.754.605.00

(310.289.318.00)

(5.68)

(310.289.318.00)

(5.68)

5


Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 20 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

5.464.043.923 .00

5.153.754.605.00

Belanja Langsung


1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI


(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1

Belanja Pegawai


48.834.000 .00

45.961.894.00

(2.872.106.00)

(5.88)

1 22 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

10.551.450 .00

10.163.750.00

(387.700.00)

(3.67)


Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

59.385.450 .00

56.125.644.00

(3.259.806.00)

(5.49)

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

59.385.450 .00

56.125.644.00

(3.259.806.00)

(5.49)


2.654.455 .00

1.907.005.00

(747.450.00)

(28.16)

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

2.654.455 .00

1.907.005.00

(747.450.00)

(28.16)

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah


2.654.455 .00

1.907.005.00

(747.450.00)

(28.16)

1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

796.187.000 .00

550.624.620.00

(245.562.380.00)

(30.84)

1 20 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

409.537.750 .00

371.610.116.00

(37.927.634.00)

(9.26)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1.205.724.750 .00

922.234.736.00

(283.490.014.00)

(23.51)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.205.724.750 .00

922.234.736.00

(283.490.014.00)

(23.51)

1.600.000 .00

1.600.000.00

0.00

0.00

168.784.932 .00

146.771.364.00

(22.013.568.00)

(13.04)

170.384.932 .00

148.371.364.00

(22.013.568.00)

(12.92)

1.600.000 .00

1.600.000.00

0.00

0.00

301.306.512 .00

287.079.830.00

(14.226.682.00)

(4.72)

302.906.512 .00

288.679.830.00

(14.226.682.00)

(4.70)

1.600.000 .00

1.600.000.00

0.00

0.00

284.450.912 .00

266.087.814.00

(18.363.098.00)

(6.46)

1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Karangpilang
1 20 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Karangpilang

1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Kebraon
1 20 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kebraon

1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Kedurus
1 20 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 2 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Operasional Kelurahan Kedurus

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

286.050.912 .00

267.687.814.00

(18.363.098.00)

(6.42)

1.600.000 .00

1.600.000.00

0.00

0.00

151.767.052 .00

133.108.395.00

(18.658.657.00)

(12.29)

Jumlah Operasional Kelurahan Warugunung

153.367.052 .00

134.708.395.00

(18.658.657.00)

(12.17)

Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

912.709.408 .00

839.447.403.00

(73.262.005.00)

(8.03)

425.000 .00

425.000.00

0.00

0.00

1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Warugunung
1 20 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

41.188.262 .00

37.705.320.00

(3.482.942.00)

(8.46)

1 20 0004 5 2 3

Belanja Modal

76.235.500 .00

75.731.040.00

(504.460.00)

(0.66)

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

117.848.762 .00

113.861.360.00

(3.987.402.00)

(3.38)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

117.848.762 .00

113.861.360.00

(3.987.402.00)

(3.38)

286.524.500 .00

270.966.572.00

(15.557.928.00)

(5.43)

70.224.000 .00

7.752.000.00

(62.472.000.00)

(88.96)

356.748.500 .00

278.718.572.00

(78.029.928.00)

(21.87)

48.834.000 .00

47.260.572.00

(1.573.428.00)

(3.22)

6.320.315 .00

6.179.900.00

(140.415.00)

(2.22)

55.154.315 .00

53.440.472.00

(1.713.843.00)

(3.11)

411.902.815 .00

332.159.044.00

(79.743.771.00)

(19.36)

50.434.000 .00

48.832.339.00

(1.601.661.00)

(3.18)

6.574.120 .00

6.337.240.00

(236.880.00)

(3.60)

57.008.120 .00

55.169.579.00

(1.838.541.00)

(3.23)

1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom

1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

Halaman 3 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

57.008.120 .00

55.169.579.00

(1.838.541.00)

(3.23)

7

1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

49.234.000 .00

46.567.750.00

(2.666.250.00)

(5.42)

1 10 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

34.613.050 .00

34.140.000.00

(473.050.00)

(1.37)

Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

83.847.050 .00

80.707.750.00

(3.139.300.00)

(3.74)

Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan

83.847.050 .00

80.707.750.00

(3.139.300.00)

(3.74)

105.832.000 .00

105.413.097.00

(418.903.00)

(0.40)

20.353.715 .00

17.678.025.00

(2.675.690.00)

(13.15)

Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

126.185.715 .00

123.091.122.00

(3.094.593.00)

(2.45)

Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

126.185.715 .00

123.091.122.00

(3.094.593.00)

(2.45)

1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 11 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

51.234.000 .00

45.145.504.00

(6.088.496.00)

(11.88)

1 13 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

21.464.420 .00

20.212.020.00

(1.252.400.00)

(5.83)

Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS

72.698.420 .00

65.357.524.00

(7.340.896.00)

(10.10)

Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

72.698.420 .00

65.357.524.00

(7.340.896.00)

(10.10)

172.641.000 .00

154.719.111.00

(17.921.889.00)

(10.38)

78.727.104 .00

75.620.800.00

(3.106.304.00)

(3.95)

Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja

251.368.104 .00

230.339.911.00

(21.028.193.00)

(8.37)

Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

251.368.104 .00

230.339.911.00

(21.028.193.00)

(8.37)

Jumlah Belanja Langsung

3.301.333.049 .00

2.820.401.078.00

(480.931.971.00)

(14.57)

JUMLAH BELANJA DAERAH

8.765.376.972 .00

7.974.155.683.00

(791.221.289.00)

(9.03)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(8.765.376.972.00)

(7.974.155.683.00)

791.221.289.00

(9.03)

1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 19 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 4 dari 4