1.3 RENC PEMBANGUNAN DINKES_1 MARET 2016

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kulon Progo

PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KAB. KULON PROGO

disampaikan pada
Bimbingan Teknis Perencanaan Puskesmas

Wates, 1 Maret 2016

Perencanaan
Suatu proses u/
menentukan tindakan yg
tepat
melalui urutan pilihan
dengan memperhitungkan
sumber daya yang
tersedia

Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui dan memiliki :
tujuan akhir yg dikehendaki
Sasaran & prioritas untuk mewujudkannya (yg
mencerminkan
pemilihan
dari
berbagai
alternatif)
Jangka Waktu mencapai sasaran tersebut
Masalah yg dihadapi
Modal
/sumberdaya
pengalokasiannya

yang

digunakan

dan


Kebijakan untuk melaksanakannya
Orang, organisasi atau badan pelaksana
Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan
pelaksanaan

Fungsi/manfaat Perencanaan
Sbg penuntun arah
Minimalisasi ketidakpastian
Minimalisasi inefisiensi
sumber daya
Penetapan standar dan
pengawasan kualitas

Prinsip Pembangunan
suatu proses dan usaha
yang dilakukan secara
sistematis untuk
mencapai situasi atau
kondisi yang lebih baik
dari saat ini


sebuah proses evolusi,
sehingga masyarakat perlu
melakukan secara bertahap
sesuai dengan sumber daya
yang dimiliki dan masalah
utama yang sedang dihadapi

Pendekatan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan
menurut jenjang
pemerintahan
dari bawah

Penjabaran dari
janji-janji politik
kepala daerah

diserasikan

Bottom-up
Politik
Top-down
Teknokratik
Partisipatif
Perencanaan
dilaksanakan
menurut jenjang
pemerintahan
dari atas

Penggunaan
metode dan
kerangka berpikir
ilmiah oleh lembaga
atau satuan kerja
yang kompeten

6


Pelibatan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders)
terhadap pembangunan

DASAR PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2017
 Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang RPJP Kab. Kulon Progo Tahun
2005-2025
 Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Kulon Progo Tahun
2012-2032
 Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang RPJMD Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2012-2017
 Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional Tahun 20152019
 Capaian Kinerja Sasaran Daerah Sampai Tahun 2015 dan Target
Kinerja Tahun 2016

PROSES PENYUSUNAN RKPD 2017
Pokpik
DPRD

Draft

Rancangan
awal RKPD

Konsultasi
Publik

Daftar Usulan
Desa 2017

Juni 2015

Pagu
Kewila
yahan

Musrenban
g
Kecamatan
Maret 2016


RPTK

Rancangan
Awal Renja
SKPD

Rancangan
Awal RKPD

3 Maret 2016

Rancangan
Akhir
RKPD
Evaluasi
Prov

Musrenban
g
RKPD


Maret
2016

RKPD
Mei 2016

RKP Desa
2016

Musrenban
g
Desa

Ranc.
RKPD

Klasifikasi
Usulan
menurut

Urusan

Forum
SKPD
16 Maret 2016

Penyelaras
an dengan
DPRD

Prioritas
Pembangunan Tahun
2017
• Mempercepat pembangunan
infrastruktur dan meningkatkan
pelayanan pemerintah guna
meningkatkan daya saing daerah

Tema
Pembangunan

Tahun 2017

• Peningkatan kualitas sarana
prasarana pendidikan
• Peningkatan layanan kesehatan
• Peningkatan keberdayaan sosial
masyarakat
• Peningkatan kualitas dan
kontinuitas produk lokal
• Peningkatan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan
• Pengelolaan sumber daya alam
dan pelestarian lingkungan
hidup
• Peningkatan infrastruktur untuk
mendukung pusat pertumbuhan
ekonomi

SASARAN DAERAH
Meningkatnya kualitas pendidikan

masyarakat
Meningkatnya pelestarian /
pengembangan budaya dan
prestasi generasi muda
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat

Meningkatnya kinerja
ekonomi dan
pendapatan masyarakat

Meningkatnya tata kelola
pemerintahan

Meningkatnya pengelolaan
sumber daya alam secara
berkelanjutan

Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur dan
transportasi

PRIORITAS DAERAH
Peningkatan kualitas
sarana dan
prasarana
pendidikan
Peningkatan layanan
kesehatan
Peningkatan keberdayaan
sosial masyarakat
Peningkatan kualitas dan
kontinuitas produk lokal
Peningkatan kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Pengelolaan
sumberdaya alam dan
pelestarian
lingkungan hidup
Peningkatan
infrastruktur untuk
mendukung pusat
pertumbuhan
ekonomi

ISU STRATEGIS
TINGKAT KEMISKINAN YANG MASIH RELATIF TINGGI

KEBUTUHAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR YANG SEMAKIN
MENINGKAT

PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL

TANTANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

PELUANG INVESTASI YANG SEMAKIN MENINGKAT

EVALUASI KINERJA
RPJMD DAN RKPD
KAB. KULON PROGO
TAHUN 2015
(URUSAN KESEHATAN)

Angka Harapan Hidup
75.40
75.20
75.00

Angka Harapan Hidup
75.15
75.03
+0,27

74.50

74.98
74.88
74.58

74.78

Bantul
GK

Target
Realisasi

74.20
2012

73.24

74.68

74.40

74.00
2011

70.59

DIY

74.90

74.80
74.60
74.48

Nasional

2013

2014

2015

Yk
Sleman

2016

KP

73.39
74.05
74.47
74.90

68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00

Capaian Kinerja RPJMD: 100,36%

Rata-rata
DIY

Angka Harapan Hidup paling tinggi se-DIY, lebih tinggi dibanding rata-rata DIY dan
rata-rata Nasional

Angka Kematian Ibu
140
123.28

123.28

120
Indikator Makro Kinerja

105.06

Angka 100
Kematian Ibu80
Daerah

60

93.67
94.25

Target
Realisasi
54.66

52.74

38.21

40

53.21

+16,45

20
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Capaian Kinerja RPJMD: 130,10%
Angka absolut ibu meninggal di Kulon Progo 2 orang, Jumlah ibu bersalin 5.234
orang

Angka Kematian Bayi
20
18.23

18
Indikator Makro Kinerja Daerah

Angka Kematian
Bayi

18.23

16
14
12.78
12

12.10

11.50
12.32

10

Target
Realisasi

9.17
8.36

7.96

2015

2016

8
6
4
2
0
2011

2012

2013

2014

Capaian Kinerja RPJMD: 90,20%
Angka absolut bayi meninggal di Kulon Progo 48 orang, Jumlah kelahiran hidup
5.232 orang

PETA INDIKATOR
Urusan Kesehatan Tahun 2017
Tujuan : Terwujudnya sumberdaya manusia berkualitas
IKU : Nilai IPM (71,94)
Sasaran Daerah : Meningkatnya derajat kesehatan
IKU : Angka harapan hidup (74,95 thn)
Sasaran SKPD : Menurunnya angka kematian ibu dan bayi
IKU : AKI : 56,26 ; AKB : 8,86
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
IKU : akreditasi puskesmas : 6 ; nilai kesehatan BLUD RS

Lanjutan ....................

Program
1. Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 6
kegiatan
2. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat, 5 kegiatan
3. Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan, 6 kegiatan
4. Program Pelayanan Medis, 8 kegiatan
5. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan, 2 kegiatan (RSUD dan RS NAS)

SEKIAN DAN TERIMAKASIH