1.3 RENC PEMBANGUNAN DINKES_1 MARET 2016
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kulon Progo
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KAB. KULON PROGO
disampaikan pada
Bimbingan Teknis Perencanaan Puskesmas
Wates, 1 Maret 2016
Perencanaan
Suatu proses u/
menentukan tindakan yg
tepat
melalui urutan pilihan
dengan memperhitungkan
sumber daya yang
tersedia
Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui dan memiliki :
tujuan akhir yg dikehendaki
Sasaran & prioritas untuk mewujudkannya (yg
mencerminkan
pemilihan
dari
berbagai
alternatif)
Jangka Waktu mencapai sasaran tersebut
Masalah yg dihadapi
Modal
/sumberdaya
pengalokasiannya
yang
digunakan
dan
Kebijakan untuk melaksanakannya
Orang, organisasi atau badan pelaksana
Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan
pelaksanaan
Fungsi/manfaat Perencanaan
Sbg penuntun arah
Minimalisasi ketidakpastian
Minimalisasi inefisiensi
sumber daya
Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
Prinsip Pembangunan
suatu proses dan usaha
yang dilakukan secara
sistematis untuk
mencapai situasi atau
kondisi yang lebih baik
dari saat ini
sebuah proses evolusi,
sehingga masyarakat perlu
melakukan secara bertahap
sesuai dengan sumber daya
yang dimiliki dan masalah
utama yang sedang dihadapi
Pendekatan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan
menurut jenjang
pemerintahan
dari bawah
Penjabaran dari
janji-janji politik
kepala daerah
diserasikan
Bottom-up
Politik
Top-down
Teknokratik
Partisipatif
Perencanaan
dilaksanakan
menurut jenjang
pemerintahan
dari atas
Penggunaan
metode dan
kerangka berpikir
ilmiah oleh lembaga
atau satuan kerja
yang kompeten
6
Pelibatan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders)
terhadap pembangunan
DASAR PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2017
Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang RPJP Kab. Kulon Progo Tahun
2005-2025
Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Kulon Progo Tahun
2012-2032
Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang RPJMD Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2012-2017
Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional Tahun 20152019
Capaian Kinerja Sasaran Daerah Sampai Tahun 2015 dan Target
Kinerja Tahun 2016
PROSES PENYUSUNAN RKPD 2017
Pokpik
DPRD
Draft
Rancangan
awal RKPD
Konsultasi
Publik
Daftar Usulan
Desa 2017
Juni 2015
Pagu
Kewila
yahan
Musrenban
g
Kecamatan
Maret 2016
RPTK
Rancangan
Awal Renja
SKPD
Rancangan
Awal RKPD
3 Maret 2016
Rancangan
Akhir
RKPD
Evaluasi
Prov
Musrenban
g
RKPD
Maret
2016
RKPD
Mei 2016
RKP Desa
2016
Musrenban
g
Desa
Ranc.
RKPD
Klasifikasi
Usulan
menurut
Urusan
Forum
SKPD
16 Maret 2016
Penyelaras
an dengan
DPRD
Prioritas
Pembangunan Tahun
2017
• Mempercepat pembangunan
infrastruktur dan meningkatkan
pelayanan pemerintah guna
meningkatkan daya saing daerah
Tema
Pembangunan
Tahun 2017
• Peningkatan kualitas sarana
prasarana pendidikan
• Peningkatan layanan kesehatan
• Peningkatan keberdayaan sosial
masyarakat
• Peningkatan kualitas dan
kontinuitas produk lokal
• Peningkatan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan
• Pengelolaan sumber daya alam
dan pelestarian lingkungan
hidup
• Peningkatan infrastruktur untuk
mendukung pusat pertumbuhan
ekonomi
SASARAN DAERAH
Meningkatnya kualitas pendidikan
masyarakat
Meningkatnya pelestarian /
pengembangan budaya dan
prestasi generasi muda
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
Meningkatnya kinerja
ekonomi dan
pendapatan masyarakat
Meningkatnya tata kelola
pemerintahan
Meningkatnya pengelolaan
sumber daya alam secara
berkelanjutan
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur dan
transportasi
PRIORITAS DAERAH
Peningkatan kualitas
sarana dan
prasarana
pendidikan
Peningkatan layanan
kesehatan
Peningkatan keberdayaan
sosial masyarakat
Peningkatan kualitas dan
kontinuitas produk lokal
Peningkatan kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Pengelolaan
sumberdaya alam dan
pelestarian
lingkungan hidup
Peningkatan
infrastruktur untuk
mendukung pusat
pertumbuhan
ekonomi
ISU STRATEGIS
TINGKAT KEMISKINAN YANG MASIH RELATIF TINGGI
KEBUTUHAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR YANG SEMAKIN
MENINGKAT
PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL
TANTANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
PELUANG INVESTASI YANG SEMAKIN MENINGKAT
EVALUASI KINERJA
RPJMD DAN RKPD
KAB. KULON PROGO
TAHUN 2015
(URUSAN KESEHATAN)
Angka Harapan Hidup
75.40
75.20
75.00
Angka Harapan Hidup
75.15
75.03
+0,27
74.50
74.98
74.88
74.58
74.78
Bantul
GK
Target
Realisasi
74.20
2012
73.24
74.68
74.40
74.00
2011
70.59
DIY
74.90
74.80
74.60
74.48
Nasional
2013
2014
2015
Yk
Sleman
2016
KP
73.39
74.05
74.47
74.90
68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00
Capaian Kinerja RPJMD: 100,36%
Rata-rata
DIY
Angka Harapan Hidup paling tinggi se-DIY, lebih tinggi dibanding rata-rata DIY dan
rata-rata Nasional
Angka Kematian Ibu
140
123.28
123.28
120
Indikator Makro Kinerja
105.06
Angka 100
Kematian Ibu80
Daerah
60
93.67
94.25
Target
Realisasi
54.66
52.74
38.21
40
53.21
+16,45
20
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Capaian Kinerja RPJMD: 130,10%
Angka absolut ibu meninggal di Kulon Progo 2 orang, Jumlah ibu bersalin 5.234
orang
Angka Kematian Bayi
20
18.23
18
Indikator Makro Kinerja Daerah
Angka Kematian
Bayi
18.23
16
14
12.78
12
12.10
11.50
12.32
10
Target
Realisasi
9.17
8.36
7.96
2015
2016
8
6
4
2
0
2011
2012
2013
2014
Capaian Kinerja RPJMD: 90,20%
Angka absolut bayi meninggal di Kulon Progo 48 orang, Jumlah kelahiran hidup
5.232 orang
PETA INDIKATOR
Urusan Kesehatan Tahun 2017
Tujuan : Terwujudnya sumberdaya manusia berkualitas
IKU : Nilai IPM (71,94)
Sasaran Daerah : Meningkatnya derajat kesehatan
IKU : Angka harapan hidup (74,95 thn)
Sasaran SKPD : Menurunnya angka kematian ibu dan bayi
IKU : AKI : 56,26 ; AKB : 8,86
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
IKU : akreditasi puskesmas : 6 ; nilai kesehatan BLUD RS
Lanjutan ....................
Program
1. Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 6
kegiatan
2. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat, 5 kegiatan
3. Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan, 6 kegiatan
4. Program Pelayanan Medis, 8 kegiatan
5. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan, 2 kegiatan (RSUD dan RS NAS)
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
Kabupaten Kulon Progo
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KAB. KULON PROGO
disampaikan pada
Bimbingan Teknis Perencanaan Puskesmas
Wates, 1 Maret 2016
Perencanaan
Suatu proses u/
menentukan tindakan yg
tepat
melalui urutan pilihan
dengan memperhitungkan
sumber daya yang
tersedia
Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui dan memiliki :
tujuan akhir yg dikehendaki
Sasaran & prioritas untuk mewujudkannya (yg
mencerminkan
pemilihan
dari
berbagai
alternatif)
Jangka Waktu mencapai sasaran tersebut
Masalah yg dihadapi
Modal
/sumberdaya
pengalokasiannya
yang
digunakan
dan
Kebijakan untuk melaksanakannya
Orang, organisasi atau badan pelaksana
Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan
pelaksanaan
Fungsi/manfaat Perencanaan
Sbg penuntun arah
Minimalisasi ketidakpastian
Minimalisasi inefisiensi
sumber daya
Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
Prinsip Pembangunan
suatu proses dan usaha
yang dilakukan secara
sistematis untuk
mencapai situasi atau
kondisi yang lebih baik
dari saat ini
sebuah proses evolusi,
sehingga masyarakat perlu
melakukan secara bertahap
sesuai dengan sumber daya
yang dimiliki dan masalah
utama yang sedang dihadapi
Pendekatan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan
menurut jenjang
pemerintahan
dari bawah
Penjabaran dari
janji-janji politik
kepala daerah
diserasikan
Bottom-up
Politik
Top-down
Teknokratik
Partisipatif
Perencanaan
dilaksanakan
menurut jenjang
pemerintahan
dari atas
Penggunaan
metode dan
kerangka berpikir
ilmiah oleh lembaga
atau satuan kerja
yang kompeten
6
Pelibatan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders)
terhadap pembangunan
DASAR PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2017
Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang RPJP Kab. Kulon Progo Tahun
2005-2025
Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Kulon Progo Tahun
2012-2032
Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang RPJMD Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2012-2017
Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional Tahun 20152019
Capaian Kinerja Sasaran Daerah Sampai Tahun 2015 dan Target
Kinerja Tahun 2016
PROSES PENYUSUNAN RKPD 2017
Pokpik
DPRD
Draft
Rancangan
awal RKPD
Konsultasi
Publik
Daftar Usulan
Desa 2017
Juni 2015
Pagu
Kewila
yahan
Musrenban
g
Kecamatan
Maret 2016
RPTK
Rancangan
Awal Renja
SKPD
Rancangan
Awal RKPD
3 Maret 2016
Rancangan
Akhir
RKPD
Evaluasi
Prov
Musrenban
g
RKPD
Maret
2016
RKPD
Mei 2016
RKP Desa
2016
Musrenban
g
Desa
Ranc.
RKPD
Klasifikasi
Usulan
menurut
Urusan
Forum
SKPD
16 Maret 2016
Penyelaras
an dengan
DPRD
Prioritas
Pembangunan Tahun
2017
• Mempercepat pembangunan
infrastruktur dan meningkatkan
pelayanan pemerintah guna
meningkatkan daya saing daerah
Tema
Pembangunan
Tahun 2017
• Peningkatan kualitas sarana
prasarana pendidikan
• Peningkatan layanan kesehatan
• Peningkatan keberdayaan sosial
masyarakat
• Peningkatan kualitas dan
kontinuitas produk lokal
• Peningkatan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan
• Pengelolaan sumber daya alam
dan pelestarian lingkungan
hidup
• Peningkatan infrastruktur untuk
mendukung pusat pertumbuhan
ekonomi
SASARAN DAERAH
Meningkatnya kualitas pendidikan
masyarakat
Meningkatnya pelestarian /
pengembangan budaya dan
prestasi generasi muda
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
Meningkatnya kinerja
ekonomi dan
pendapatan masyarakat
Meningkatnya tata kelola
pemerintahan
Meningkatnya pengelolaan
sumber daya alam secara
berkelanjutan
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur dan
transportasi
PRIORITAS DAERAH
Peningkatan kualitas
sarana dan
prasarana
pendidikan
Peningkatan layanan
kesehatan
Peningkatan keberdayaan
sosial masyarakat
Peningkatan kualitas dan
kontinuitas produk lokal
Peningkatan kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Pengelolaan
sumberdaya alam dan
pelestarian
lingkungan hidup
Peningkatan
infrastruktur untuk
mendukung pusat
pertumbuhan
ekonomi
ISU STRATEGIS
TINGKAT KEMISKINAN YANG MASIH RELATIF TINGGI
KEBUTUHAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR YANG SEMAKIN
MENINGKAT
PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL
TANTANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
PELUANG INVESTASI YANG SEMAKIN MENINGKAT
EVALUASI KINERJA
RPJMD DAN RKPD
KAB. KULON PROGO
TAHUN 2015
(URUSAN KESEHATAN)
Angka Harapan Hidup
75.40
75.20
75.00
Angka Harapan Hidup
75.15
75.03
+0,27
74.50
74.98
74.88
74.58
74.78
Bantul
GK
Target
Realisasi
74.20
2012
73.24
74.68
74.40
74.00
2011
70.59
DIY
74.90
74.80
74.60
74.48
Nasional
2013
2014
2015
Yk
Sleman
2016
KP
73.39
74.05
74.47
74.90
68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00
Capaian Kinerja RPJMD: 100,36%
Rata-rata
DIY
Angka Harapan Hidup paling tinggi se-DIY, lebih tinggi dibanding rata-rata DIY dan
rata-rata Nasional
Angka Kematian Ibu
140
123.28
123.28
120
Indikator Makro Kinerja
105.06
Angka 100
Kematian Ibu80
Daerah
60
93.67
94.25
Target
Realisasi
54.66
52.74
38.21
40
53.21
+16,45
20
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Capaian Kinerja RPJMD: 130,10%
Angka absolut ibu meninggal di Kulon Progo 2 orang, Jumlah ibu bersalin 5.234
orang
Angka Kematian Bayi
20
18.23
18
Indikator Makro Kinerja Daerah
Angka Kematian
Bayi
18.23
16
14
12.78
12
12.10
11.50
12.32
10
Target
Realisasi
9.17
8.36
7.96
2015
2016
8
6
4
2
0
2011
2012
2013
2014
Capaian Kinerja RPJMD: 90,20%
Angka absolut bayi meninggal di Kulon Progo 48 orang, Jumlah kelahiran hidup
5.232 orang
PETA INDIKATOR
Urusan Kesehatan Tahun 2017
Tujuan : Terwujudnya sumberdaya manusia berkualitas
IKU : Nilai IPM (71,94)
Sasaran Daerah : Meningkatnya derajat kesehatan
IKU : Angka harapan hidup (74,95 thn)
Sasaran SKPD : Menurunnya angka kematian ibu dan bayi
IKU : AKI : 56,26 ; AKB : 8,86
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
IKU : akreditasi puskesmas : 6 ; nilai kesehatan BLUD RS
Lanjutan ....................
Program
1. Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 6
kegiatan
2. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat, 5 kegiatan
3. Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan, 6 kegiatan
4. Program Pelayanan Medis, 8 kegiatan
5. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan, 2 kegiatan (RSUD dan RS NAS)
SEKIAN DAN TERIMAKASIH