1 02 0100 Dinas Kesehatan
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
Kesehatan
ORGANISASI
: 1 02 0100 Dinas Kesehatan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
17.239.345.221 .00
16.904.118.500.00
(335.226.721.00)
(1.94)
4.067.007.150 .00
4.545.946.740.00
478.939.590.00
11.78
7
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
21.306.352.371 .00
21.450.065.240.00
143.712.869.00
0.67
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
21.306.352.371 .00
21.450.065.240.00
143.712.869.00
0.67
101.354.998.652 .00
99.236.140.180.00
(2.118.858.472.00)
(2.09)
(2.118.858.472.00)
(2.09)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
101.354.998.652 .00
99.236.140.180.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
27.283.323.500 .00
19.546.247.167.00
(7.737.076.333.00)
(28.36)
1 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
39.597.885.793 .00
35.764.309.642.00
(3.833.576.151.00)
(9.68)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
66.881.209.293 .00
55.310.556.809.00
(11.570.652.484.00)
(17.30)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
66.881.209.293 .00
55.310.556.809.00
(11.570.652.484.00)
(17.30)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.463.566.607 .00
3.604.949.293.00
(858.617.314.00)
(19.24)
1 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
3.254.501.094 .00
3.017.369.664.00
(237.131.430.00)
(7.29)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
7.718.067.701 .00
6.622.318.957.00
(1.095.748.744.00)
(14.20)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.718.067.701 .00
6.622.318.957.00
(1.095.748.744.00)
(14.20)
52.800.000 .00
52.800.000.00
0.00
0.00
12.420.101.007 .00
11.613.507.778.00
(806.593.229.00)
(6.49)
10.208.000 .00
10.208.000.00
0.00
0.00
12.483.109.007 .00
11.676.515.778.00
(806.593.229.00)
(6.46)
57.600.000 .00
57.600.000.00
0.00
0.00
5.492.973.771 .00
5.350.728.203.00
(142.245.568.00)
(2.59)
5.550.573.771 .00
5.408.328.203.00
(142.245.568.00)
(2.56)
18.033.682.778 .00
17.084.843.981.00
(948.838.797.00)
(5.26)
1 02 32 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 02 32 0008 - Pelayanan Kesehatan Keluarga
1 02 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga
1 02 32 0009 - Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0007 - Pelayanan Kesehatan Puskesmas
1 02 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1.223.452.000 .00
1.112.818.000.00
(110.634.000.00)
(9.04)
1 02 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2.069.038.567 .00
1.848.930.450.00
(220.108.117.00)
(10.64)
3.292.490.567 .00
2.961.748.450.00
(330.742.117.00)
(10.05)
Jumlah Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 02 25 0012 - Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan
1 02 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0012 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan
66.000.000 .00
48.500.000.00
(17.500.000.00)
(26.52)
222.831.040 .00
207.933.825.00
(14.897.215.00)
(6.69)
4.343.625 .00
990.000.00
(3.353.625.00)
(77.21)
293.174.665 .00
257.423.825.00
(35.750.840.00)
(12.19)
1.483.663.406 .00
1.118.490.190.00
(365.173.216.00)
(24.61)
14.045.286.050 .00
13.803.039.350.00
(242.246.700.00)
(1.72)
15.528.949.456 .00
14.921.529.540.00
(607.419.916.00)
(3.91)
4.212.593.895 .00
2.924.098.490.00
(1.288.495.405.00)
(30.59)
4.212.593.895 .00
2.924.098.490.00
(1.288.495.405.00)
(30.59)
9.707.171.675 .00
7.102.942.000.00
(2.604.229.675.00)
(26.83)
9.707.171.675 .00
7.102.942.000.00
(2.604.229.675.00)
(26.83)
33.034.380.258 .00
28.167.742.305.00
(4.866.637.953.00)
(14.73)
120.750.000 .00
102.000.000.00
(18.750.000.00)
(15.53)
4.781.008.791 .00
4.321.602.048.00
(459.406.743.00)
(9.61)
230.692.000 .00
184.800.000.00
(45.892.000.00)
(19.89)
5.132.450.791 .00
4.608.402.048.00
(524.048.743.00)
(10.21)
16.375.000 .00
16.375.000.00
0.00
0.00
655.277.350 .00
595.195.260.00
(60.082.090.00)
(9.17)
671.652.350 .00
611.570.260.00
(60.082.090.00)
(8.95)
8.000.000 .00
8.000.000.00
0.00
0.00
1 02 25 0014 - Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0014 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 25 0020 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan
1 02 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan
1 02 25 0021 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0021 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 16 0004 - Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1 02 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1 02 16 0005 - Pengembangan Lingkungan Sehat
1 02 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan Lingkungan Sehat
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1.754.879.675 .00
1.597.540.200.00
(157.339.475.00)
(8.97)
1.762.879.675 .00
1.605.540.200.00
(157.339.475.00)
(8.93)
115.850.000 .00
103.350.000.00
(12.500.000.00)
(10.79)
23.539.970.613 .00
23.160.467.870.00
(379.502.743.00)
(1.61)
189.775.149 .00
106.584.500.00
(83.190.649.00)
(43.84)
23.845.595.762 .00
23.370.402.370.00
(475.193.392.00)
(1.99)
109.793.940 .00
89.649.700.00
(20.144.240.00)
(18.35)
109.793.940 .00
89.649.700.00
(20.144.240.00)
(18.35)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
149.908.179.604 .00
149.119.401.915.00
(788.777.689.00)
(0.53)
149.909.379.604 .00
149.120.601.915.00
(788.777.689.00)
(0.53)
3.665.462.660 .00
3.152.316.715.00
(513.145.945.00)
(14.00)
3.665.462.660 .00
3.152.316.715.00
(513.145.945.00)
(14.00)
1 02 16 0006 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 16 0010 - Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
1 02 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
1 02 16 0011 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 16 0013 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 16 0016 - Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan
1 02 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
220.000.000 .00
215.200.000.00
(4.800.000.00)
(2.18)
1 02 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
732.037.515 .00
672.464.375.00
(59.573.140.00)
(8.14)
952.037.515 .00
887.664.375.00
(64.373.140.00)
(6.76)
Jumlah Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan
1 02 16 0017 - Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
1 02 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
90.000.000 .00
72.500.000.00
(17.500.000.00)
(19.44)
1 02 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
43.724.500 .00
42.269.750.00
(1.454.750.00)
(3.33)
133.724.500 .00
114.769.750.00
(18.954.750.00)
(14.17)
Jumlah Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
1 02 16 0018 - Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
1 02 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
365.950.000 .00
230.905.000.00
(135.045.000.00)
(36.90)
1 02 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
368.420.403 .00
324.481.075.00
(43.939.328.00)
(11.93)
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
734.370.403 .00
555.386.075.00
(178.984.328.00)
(24.37)
7.500.000 .00
6.125.000.00
(1.375.000.00)
(18.33)
14.198.769.000 .00
6.309.248.511.00
(7.889.520.489.00)
(55.56)
14.206.269.000 .00
6.315.373.511.00
(7.890.895.489.00)
(55.55)
7
1 02 16 0019 - Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
1 02 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
1 02 16 0024 - Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
1 02 0024 5 2 1
Belanja Pegawai
204.801.750 .00
147.827.500.00
(56.974.250.00)
(27.82)
1 02 0024 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
934.888.116 .00
797.443.615.00
(137.444.501.00)
(14.70)
1.139.689.866 .00
945.271.115.00
(194.418.751.00)
(17.06)
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
202.263.306.066 .00
191.376.948.034.00
(10.886.358.032.00)
(5.38)
Jumlah Belanja Langsung
327.930.646.096 .00
298.562.410.086.00
(29.368.236.010.00)
(8.96)
JUMLAH BELANJA DAERAH
429.285.644.748 .00
397.798.550.266.00
(31.487.094.482.00)
(7.33)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(407.979.292.377.00)
(376.348.485.026.00)
31.630.807.351.00
(7.75)
Jumlah Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
Kesehatan
ORGANISASI
: 1 02 0100 Dinas Kesehatan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
17.239.345.221 .00
16.904.118.500.00
(335.226.721.00)
(1.94)
4.067.007.150 .00
4.545.946.740.00
478.939.590.00
11.78
7
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
21.306.352.371 .00
21.450.065.240.00
143.712.869.00
0.67
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
21.306.352.371 .00
21.450.065.240.00
143.712.869.00
0.67
101.354.998.652 .00
99.236.140.180.00
(2.118.858.472.00)
(2.09)
(2.118.858.472.00)
(2.09)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
101.354.998.652 .00
99.236.140.180.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
27.283.323.500 .00
19.546.247.167.00
(7.737.076.333.00)
(28.36)
1 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
39.597.885.793 .00
35.764.309.642.00
(3.833.576.151.00)
(9.68)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
66.881.209.293 .00
55.310.556.809.00
(11.570.652.484.00)
(17.30)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
66.881.209.293 .00
55.310.556.809.00
(11.570.652.484.00)
(17.30)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.463.566.607 .00
3.604.949.293.00
(858.617.314.00)
(19.24)
1 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
3.254.501.094 .00
3.017.369.664.00
(237.131.430.00)
(7.29)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
7.718.067.701 .00
6.622.318.957.00
(1.095.748.744.00)
(14.20)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.718.067.701 .00
6.622.318.957.00
(1.095.748.744.00)
(14.20)
52.800.000 .00
52.800.000.00
0.00
0.00
12.420.101.007 .00
11.613.507.778.00
(806.593.229.00)
(6.49)
10.208.000 .00
10.208.000.00
0.00
0.00
12.483.109.007 .00
11.676.515.778.00
(806.593.229.00)
(6.46)
57.600.000 .00
57.600.000.00
0.00
0.00
5.492.973.771 .00
5.350.728.203.00
(142.245.568.00)
(2.59)
5.550.573.771 .00
5.408.328.203.00
(142.245.568.00)
(2.56)
18.033.682.778 .00
17.084.843.981.00
(948.838.797.00)
(5.26)
1 02 32 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 02 32 0008 - Pelayanan Kesehatan Keluarga
1 02 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga
1 02 32 0009 - Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0007 - Pelayanan Kesehatan Puskesmas
1 02 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1.223.452.000 .00
1.112.818.000.00
(110.634.000.00)
(9.04)
1 02 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2.069.038.567 .00
1.848.930.450.00
(220.108.117.00)
(10.64)
3.292.490.567 .00
2.961.748.450.00
(330.742.117.00)
(10.05)
Jumlah Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 02 25 0012 - Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan
1 02 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0012 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan
66.000.000 .00
48.500.000.00
(17.500.000.00)
(26.52)
222.831.040 .00
207.933.825.00
(14.897.215.00)
(6.69)
4.343.625 .00
990.000.00
(3.353.625.00)
(77.21)
293.174.665 .00
257.423.825.00
(35.750.840.00)
(12.19)
1.483.663.406 .00
1.118.490.190.00
(365.173.216.00)
(24.61)
14.045.286.050 .00
13.803.039.350.00
(242.246.700.00)
(1.72)
15.528.949.456 .00
14.921.529.540.00
(607.419.916.00)
(3.91)
4.212.593.895 .00
2.924.098.490.00
(1.288.495.405.00)
(30.59)
4.212.593.895 .00
2.924.098.490.00
(1.288.495.405.00)
(30.59)
9.707.171.675 .00
7.102.942.000.00
(2.604.229.675.00)
(26.83)
9.707.171.675 .00
7.102.942.000.00
(2.604.229.675.00)
(26.83)
33.034.380.258 .00
28.167.742.305.00
(4.866.637.953.00)
(14.73)
120.750.000 .00
102.000.000.00
(18.750.000.00)
(15.53)
4.781.008.791 .00
4.321.602.048.00
(459.406.743.00)
(9.61)
230.692.000 .00
184.800.000.00
(45.892.000.00)
(19.89)
5.132.450.791 .00
4.608.402.048.00
(524.048.743.00)
(10.21)
16.375.000 .00
16.375.000.00
0.00
0.00
655.277.350 .00
595.195.260.00
(60.082.090.00)
(9.17)
671.652.350 .00
611.570.260.00
(60.082.090.00)
(8.95)
8.000.000 .00
8.000.000.00
0.00
0.00
1 02 25 0014 - Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0014 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 25 0020 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan
1 02 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan
1 02 25 0021 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0021 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 16 0004 - Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1 02 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1 02 16 0005 - Pengembangan Lingkungan Sehat
1 02 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan Lingkungan Sehat
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1.754.879.675 .00
1.597.540.200.00
(157.339.475.00)
(8.97)
1.762.879.675 .00
1.605.540.200.00
(157.339.475.00)
(8.93)
115.850.000 .00
103.350.000.00
(12.500.000.00)
(10.79)
23.539.970.613 .00
23.160.467.870.00
(379.502.743.00)
(1.61)
189.775.149 .00
106.584.500.00
(83.190.649.00)
(43.84)
23.845.595.762 .00
23.370.402.370.00
(475.193.392.00)
(1.99)
109.793.940 .00
89.649.700.00
(20.144.240.00)
(18.35)
109.793.940 .00
89.649.700.00
(20.144.240.00)
(18.35)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
149.908.179.604 .00
149.119.401.915.00
(788.777.689.00)
(0.53)
149.909.379.604 .00
149.120.601.915.00
(788.777.689.00)
(0.53)
3.665.462.660 .00
3.152.316.715.00
(513.145.945.00)
(14.00)
3.665.462.660 .00
3.152.316.715.00
(513.145.945.00)
(14.00)
1 02 16 0006 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 16 0010 - Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
1 02 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
1 02 16 0011 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 16 0013 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 16 0016 - Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan
1 02 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
220.000.000 .00
215.200.000.00
(4.800.000.00)
(2.18)
1 02 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
732.037.515 .00
672.464.375.00
(59.573.140.00)
(8.14)
952.037.515 .00
887.664.375.00
(64.373.140.00)
(6.76)
Jumlah Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan
1 02 16 0017 - Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
1 02 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
90.000.000 .00
72.500.000.00
(17.500.000.00)
(19.44)
1 02 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
43.724.500 .00
42.269.750.00
(1.454.750.00)
(3.33)
133.724.500 .00
114.769.750.00
(18.954.750.00)
(14.17)
Jumlah Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
1 02 16 0018 - Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
1 02 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
365.950.000 .00
230.905.000.00
(135.045.000.00)
(36.90)
1 02 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
368.420.403 .00
324.481.075.00
(43.939.328.00)
(11.93)
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
734.370.403 .00
555.386.075.00
(178.984.328.00)
(24.37)
7.500.000 .00
6.125.000.00
(1.375.000.00)
(18.33)
14.198.769.000 .00
6.309.248.511.00
(7.889.520.489.00)
(55.56)
14.206.269.000 .00
6.315.373.511.00
(7.890.895.489.00)
(55.55)
7
1 02 16 0019 - Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
1 02 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
1 02 16 0024 - Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
1 02 0024 5 2 1
Belanja Pegawai
204.801.750 .00
147.827.500.00
(56.974.250.00)
(27.82)
1 02 0024 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
934.888.116 .00
797.443.615.00
(137.444.501.00)
(14.70)
1.139.689.866 .00
945.271.115.00
(194.418.751.00)
(17.06)
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
202.263.306.066 .00
191.376.948.034.00
(10.886.358.032.00)
(5.38)
Jumlah Belanja Langsung
327.930.646.096 .00
298.562.410.086.00
(29.368.236.010.00)
(8.96)
JUMLAH BELANJA DAERAH
429.285.644.748 .00
397.798.550.266.00
(31.487.094.482.00)
(7.33)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(407.979.292.377.00)
(376.348.485.026.00)
31.630.807.351.00
(7.75)
Jumlah Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Halaman 5 dari 5