1 02 0100 Dinas Kesehatan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 02

Kesehatan

ORGANISASI

: 1 02 0100 Dinas Kesehatan
JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 02 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 02 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

17.239.345.221 .00


16.904.118.500.00

(335.226.721.00)

(1.94)

4.067.007.150 .00

4.545.946.740.00

478.939.590.00

11.78

7

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah


21.306.352.371 .00

21.450.065.240.00

143.712.869.00

0.67

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

21.306.352.371 .00

21.450.065.240.00

143.712.869.00

0.67

101.354.998.652 .00


99.236.140.180.00

(2.118.858.472.00)

(2.09)

(2.118.858.472.00)

(2.09)

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 02 5000 5 1 1


Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

101.354.998.652 .00

99.236.140.180.00

Belanja Langsung
Halaman 1 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN


1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4


5=4-3

6

7

1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

27.283.323.500 .00

19.546.247.167.00

(7.737.076.333.00)

(28.36)


1 02 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

39.597.885.793 .00

35.764.309.642.00

(3.833.576.151.00)

(9.68)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

66.881.209.293 .00

55.310.556.809.00

(11.570.652.484.00)


(17.30)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

66.881.209.293 .00

55.310.556.809.00

(11.570.652.484.00)

(17.30)

1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

4.463.566.607 .00


3.604.949.293.00

(858.617.314.00)

(19.24)

1 02 0002 5 2 3

Belanja Modal

3.254.501.094 .00

3.017.369.664.00

(237.131.430.00)

(7.29)

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

7.718.067.701 .00

6.622.318.957.00

(1.095.748.744.00)

(14.20)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7.718.067.701 .00

6.622.318.957.00

(1.095.748.744.00)

(14.20)

52.800.000 .00

52.800.000.00

0.00

0.00

12.420.101.007 .00

11.613.507.778.00

(806.593.229.00)

(6.49)

10.208.000 .00

10.208.000.00

0.00

0.00

12.483.109.007 .00

11.676.515.778.00

(806.593.229.00)

(6.46)

57.600.000 .00

57.600.000.00

0.00

0.00

5.492.973.771 .00

5.350.728.203.00

(142.245.568.00)

(2.59)

5.550.573.771 .00

5.408.328.203.00

(142.245.568.00)

(2.56)

18.033.682.778 .00

17.084.843.981.00

(948.838.797.00)

(5.26)

1 02 32 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 02 32 0008 - Pelayanan Kesehatan Keluarga
1 02 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 0008 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga

1 02 32 0009 - Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0007 - Pelayanan Kesehatan Puskesmas
1 02 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1.223.452.000 .00

1.112.818.000.00

(110.634.000.00)

(9.04)

1 02 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

2.069.038.567 .00

1.848.930.450.00

(220.108.117.00)

(10.64)

3.292.490.567 .00

2.961.748.450.00

(330.742.117.00)

(10.05)

Jumlah Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Halaman 2 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 02 25 0012 - Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan
1 02 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 0012 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan

66.000.000 .00

48.500.000.00

(17.500.000.00)

(26.52)

222.831.040 .00

207.933.825.00

(14.897.215.00)

(6.69)

4.343.625 .00

990.000.00

(3.353.625.00)

(77.21)

293.174.665 .00

257.423.825.00

(35.750.840.00)

(12.19)

1.483.663.406 .00

1.118.490.190.00

(365.173.216.00)

(24.61)

14.045.286.050 .00

13.803.039.350.00

(242.246.700.00)

(1.72)

15.528.949.456 .00

14.921.529.540.00

(607.419.916.00)

(3.91)

4.212.593.895 .00

2.924.098.490.00

(1.288.495.405.00)

(30.59)

4.212.593.895 .00

2.924.098.490.00

(1.288.495.405.00)

(30.59)

9.707.171.675 .00

7.102.942.000.00

(2.604.229.675.00)

(26.83)

9.707.171.675 .00

7.102.942.000.00

(2.604.229.675.00)

(26.83)

33.034.380.258 .00

28.167.742.305.00

(4.866.637.953.00)

(14.73)

120.750.000 .00

102.000.000.00

(18.750.000.00)

(15.53)

4.781.008.791 .00

4.321.602.048.00

(459.406.743.00)

(9.61)

230.692.000 .00

184.800.000.00

(45.892.000.00)

(19.89)

5.132.450.791 .00

4.608.402.048.00

(524.048.743.00)

(10.21)

16.375.000 .00

16.375.000.00

0.00

0.00

655.277.350 .00

595.195.260.00

(60.082.090.00)

(9.17)

671.652.350 .00

611.570.260.00

(60.082.090.00)

(8.95)

8.000.000 .00

8.000.000.00

0.00

0.00

1 02 25 0014 - Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 0014 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

1 02 25 0020 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan
1 02 0020 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan

1 02 25 0021 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0021 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 0003 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 02 16 0004 - Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1 02 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1 02 16 0005 - Pengembangan Lingkungan Sehat
1 02 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

Halaman 3 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

1 02 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan Lingkungan Sehat

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1.754.879.675 .00

1.597.540.200.00

(157.339.475.00)

(8.97)

1.762.879.675 .00

1.605.540.200.00

(157.339.475.00)

(8.93)

115.850.000 .00

103.350.000.00

(12.500.000.00)

(10.79)

23.539.970.613 .00

23.160.467.870.00

(379.502.743.00)

(1.61)

189.775.149 .00

106.584.500.00

(83.190.649.00)

(43.84)

23.845.595.762 .00

23.370.402.370.00

(475.193.392.00)

(1.99)

109.793.940 .00

89.649.700.00

(20.144.240.00)

(18.35)

109.793.940 .00

89.649.700.00

(20.144.240.00)

(18.35)

1.200.000 .00

1.200.000.00

0.00

0.00

149.908.179.604 .00

149.119.401.915.00

(788.777.689.00)

(0.53)

149.909.379.604 .00

149.120.601.915.00

(788.777.689.00)

(0.53)

3.665.462.660 .00

3.152.316.715.00

(513.145.945.00)

(14.00)

3.665.462.660 .00

3.152.316.715.00

(513.145.945.00)

(14.00)

1 02 16 0006 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 0006 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

1 02 16 0010 - Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
1 02 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
1 02 16 0011 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0011 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin

1 02 16 0013 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 02 16 0016 - Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan
1 02 0016 5 2 1

Belanja Pegawai

220.000.000 .00

215.200.000.00

(4.800.000.00)

(2.18)

1 02 0016 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

732.037.515 .00

672.464.375.00

(59.573.140.00)

(8.14)

952.037.515 .00

887.664.375.00

(64.373.140.00)

(6.76)

Jumlah Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan
1 02 16 0017 - Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
1 02 0017 5 2 1

Belanja Pegawai

90.000.000 .00

72.500.000.00

(17.500.000.00)

(19.44)

1 02 0017 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

43.724.500 .00

42.269.750.00

(1.454.750.00)

(3.33)

133.724.500 .00

114.769.750.00

(18.954.750.00)

(14.17)

Jumlah Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
1 02 16 0018 - Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
1 02 0018 5 2 1

Belanja Pegawai

365.950.000 .00

230.905.000.00

(135.045.000.00)

(36.90)

1 02 0018 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

368.420.403 .00

324.481.075.00

(43.939.328.00)

(11.93)

Halaman 4 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

734.370.403 .00

555.386.075.00

(178.984.328.00)

(24.37)

7.500.000 .00

6.125.000.00

(1.375.000.00)

(18.33)

14.198.769.000 .00

6.309.248.511.00

(7.889.520.489.00)

(55.56)

14.206.269.000 .00

6.315.373.511.00

(7.890.895.489.00)

(55.55)

7

1 02 16 0019 - Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
1 02 0019 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan

1 02 16 0024 - Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
1 02 0024 5 2 1

Belanja Pegawai

204.801.750 .00

147.827.500.00

(56.974.250.00)

(27.82)

1 02 0024 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

934.888.116 .00

797.443.615.00

(137.444.501.00)

(14.70)

1.139.689.866 .00

945.271.115.00

(194.418.751.00)

(17.06)

Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat

202.263.306.066 .00

191.376.948.034.00

(10.886.358.032.00)

(5.38)

Jumlah Belanja Langsung

327.930.646.096 .00

298.562.410.086.00

(29.368.236.010.00)

(8.96)

JUMLAH BELANJA DAERAH

429.285.644.748 .00

397.798.550.266.00

(31.487.094.482.00)

(7.33)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(407.979.292.377.00)

(376.348.485.026.00)

31.630.807.351.00

(7.75)

Jumlah Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Halaman 5 dari 5