1.20.08. - KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

Halaman : 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015

Formulir
DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi

: 1.20.08. - KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

Kode Rekening


Uraian

Jumlah

1

2

3
JUMLAH PENDAPATAN

5.

BELANJA

10.179.271.667,00

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG


8.015.205.059,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

8.015.205.059,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

6.750.405.059,00

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.000.087.045,00


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

474.775.987,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

749.131.500,00

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras


315.761.664,00

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

131.011.467,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

1.264.800.000,00

5.1.1.02.01.


Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

1.264.800.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

2.164.066.608,00

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

415.654.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS


337.798.000,00

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

326.998.000,00

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

7.200.000,00

5.2.1.01.03.

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

3.600.000,00


5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

37.296.000,00

5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

37.296.000,00

5.2.1.07.

Uang Saku

40.560.000,00

5.2.1.07.01.


Uang Saku PNS

17.580.000,00

5.2.1.07.02.

Uang Saku Non PNS

22.980.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

99.449.968,00


5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

51.165.968,00

5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

6.650.000,00

5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

6.064.000,00

5.2.2.01.05.


Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

10.570.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya

25.000.000,00

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

22.612.000,00

5.2.2.02.07.

Belanja Spanduk/Vande/Plakat


22.612.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

5.2.2.03.02.

Belanja air

79.534.913,00

102.483,00

1.158.517.608,00

220.023.000,00

6.000.000,00
14.700.000,00

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

32.520.000,00

5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

47.520.000,00

5.2.2.03.06.

Belanja kawat/faksimili/internet

5.2.2.03.15.

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.26.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

23.500.000,00

5.2.2.03.27.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

86.733.000,00

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

3.356.640,00

5.2.2.04.01.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

1.118.880,00

5.2.2.04.06.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

1.118.880,00

5.2.2.04.07.

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

1.118.880,00

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

19.562.000,00

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

35.678.000,00

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

10.000.000,00

5.2.2.07.05.

Belanja Sewa Pakai Tanah

10.000.000,00

5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

41.579.000,00

5.2.2.10.01.

Belanja sewa meja kursi

10.344.000,00

5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

18.635.000,00

5.2.2.10.06.

Belanja sewa pakaian adat/tradisional

2.000.000,00

5.2.2.10.07.

Belanja Sewa Sound System

1.150.000,00

5.2.2.10.08.

Belanja sewa orgen

6.000.000,00

5.2.2.10.13.

Belanja Sewa Pentas

3.450.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

225.512.000,00

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

225.512.000,00

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

49.500.000,00

5.2.2.12.02.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

49.500.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

49.000.000,00

5.2.2.20.08.

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

49.000.000,00

5.2.2.26.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

12.141.000,00

5.2.2.26.02.

Uang untuk diberikan kepada masyarakat.

12.141.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10.16.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

6.900.000,00

5.2.3.10.17.

Belanja Modal Pengadaan Alat Penghisab Debu

8.168.000,00

5.2.3.10.22.

Belanja Modal Papan Data

2.000.000,00

8.700.000,00
350.000,00

201.853.000,00

141.613.000,00
5.000.000,00
21.549.000,00

8.208.000,00
10.240.000,00
3.101.000,00

201.942.000,00

20.060.000,00
181.882.000,00

589.895.000,00
17.068.000,00

Halaman : 3
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

32.760.000,00

5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan almari

17.260.000,00

5.2.3.11.04.

Belanja modal Pengadaan filling kabinet

5.500.000,00

5.2.3.11.15.

Belanja modal Pengadaan Kipas Angin

10.000.000,00

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

65.532.000,00

5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

50.000.000,00

5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan komputer note book

6.500.000,00

5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan printer

1.726.000,00

5.2.3.12.06.

Belanja modal Pengadaan monitor/display

3.106.000,00

5.2.3.12.08.

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

2.600.000,00

5.2.3.12.09.

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer

1.600.000,00

5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

4.000.000,00

5.2.3.13.13.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu

4.000.000,00

5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

7.436.000,00

5.2.3.16.06.

Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara

7.436.000,00

5.2.3.18.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

1.899.000,00

5.2.3.18.01.

Belanja modal Pengadaan timbangan

1.899.000,00

5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

461.200.000,00

5.2.3.26.01.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

443.700.000,00

5.2.3.26.47

Belanja Modal Rehabilitasi/Renovasi Gedung

17.500.000,00
JUMLAH BELANJA

10.179.271.667,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(10.179.271.667,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.

Uraian

1

2

I

II

III

IV

Jumlah

3

4

5

6

7

-

1.873.985.782,00
546.988.820,00

1.873.985.782,00
823.224.440,00

3.951.033.495,00
304.638.440,00

316.200.000,00
489.214.908,00

8.015.205.059,00
2.164.066.608,00

Penerimaan Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pengeluaran Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

Pendapatan

2.1
2.2

Belanja tidak langsung

3.1
3.1

Belanja Langsung

Payakumbuh,

20 Januari 2015

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh

Ir. H. BENNI WARLIS, MM

Nip. 19621004 198903 1 005