BAB III KEUANGAN SAKIP

LAPORAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

C. REALISASI ANGGARAN
Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 2 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2016, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran
NO
1

2

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

Meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan


Nilai
survey
Masyarakat

Kepuasan

Meningkatnya angka
investasi

Nilai realisasi investasi

KINERJA
TARGET

REALISASI

Baik

Baik


CAPAIAN
(%)
100%

ANGGARAN
REALISASI
PAGU (Rp)
(Rp)
2.837.217.500
2.638.506.81

CAPAIAN
(%)
92.99

7
27,5T

25,73T


93,56%

3.736.315.000

3.306.232.27

88.49

1

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, yang
termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016.
Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran,
yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2016, anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten

Gresik


sebesar

Akuntabilitas Kinerja

29

LAPORAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

Rp. 6.573.532.500,-, yang direalisasikan sebesar Rp. 5.944.739.088,- atau 90,43% terdapat silpa Rp. 628.793.412,atau 22,12%.

Akuntabilitas Kinerja

30