SAKIP 2015 BAB III
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Capaian Kinerja
Capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pengelola Data Elektronik pada tahun anggaran 2015 dapat diurakan sebagai berikut :
Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran I
NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pemerataan penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah
Kabupaten Malang
Jumlah Kunjungan website
702.652 kunjungan
(kumulatif 2.900.000 kunjungan)
703.457 kunjungan
(kumulatif 2.900.805)
100,11
2 Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter
Jumlah pengunjung telecenter
20.065 pengunjung
18.058 pengunjung
89,99
3 Penyediaan perangkat operasional
hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan mekanisme
komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien
Persentase jaringan
terpasang internet di instansi Pemerintah
Kabupaten Malang
(2)
Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET
REALISASI Th. 2014
(n-1)
Th. 2015 (n)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pemerataan
penyebaran informasi pembangunan
Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang
Jumlah Kunjungan website 702.652 kunjungan (kumulatif 2.900.000 kunjungan) 2.197.128 kunjungan 703.457 kunjungan (kumulatif 2.900.805)
2 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter
Jumlah pengunjung telecenter 20.065 pengunjung 10.774 pengunju ng 18.058 pengunjung
3 Penyediaan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan
mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien
Persentase jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah
Kabupaten Malang
100% 97,55% 100%
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET AKHIR RPJMD REALISASI Th. 2015 TINGKAT KEMAJUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pemerataan penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs
web resmi
Pemerintah
Kabupaten Malang
Jumlah Kunjungan website 702.652 kunjungan (kumulatif 2.900.000) 703.457 kunjungan (kumulatif 2.900.805) 100,11%
2 Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter
Jumlah pengunjung telecenter 20.065 pengunjung 18.058 pengunjung 89,99%
(3)
3 Penyediaan perangkat operasional
hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan
mekanisme
komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien
Persentase jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah Kabupaten Malang
100% 100% 100%
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Indikator yang ditetapkan Bagian PDE sampai saat ini masih belum ada standar nasional yang mengatur.
2. Analisis penyebab keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan
Dalam analisis ini diuraikan penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:
a. Jumlah kujungan website mengalami kenaikan atau mengalami keberhasilan dikarenakan konten atau isi website yang bermutu dan berisi informasi yang dibutuhkan masyarakat.
b. Untuk jumlah pengunjung Telecenter tidak mencapai target, hal ini dikarenakan ada beberapa sarana Telecenter masih dalam perbaikan/pemeliharaan
c. Jaringan internet di instansi Kabupaten Malang telah terpasang 100% sehingga indikator kinerja Bagian Pengelola Data Elektronik dapat tercapai. Ini merupakan efektifitas penggunaan anggaran.
(4)
Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan website maka perlu dilakukan update atau pembaharuan secara rutin tentang konten dan informasi tentang Kabupaten Malang serta mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. b. Dalam rangka menambah jumlah pengunjung Telecenter maka perlu dilakukan
perbaikan atau pemeliharaan komputer dan jaringan di Telecenter tersebut serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
c. Agar kualitas jaringan internet terjaga dengan baik maka harus dilakukan pemeliharaan jaringan secara rutin dan penambahan bandwidthnya.
Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Jumlah anggaran Kegiatan Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang tahun 2015 sebesar Rp. 6.324.500.000
Tabel 3.5
Alokasi Per Sasaran Pembangunan
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA ANGGARAN
% ANGGARAN 1 Pemerataan
penyebaran informasi pembangunan
Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang
Jumlah Kunjungan website
293.855.000 4,64
2 Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter
Jumlah pengunjung telecenter
(5)
3 Penyediaan
perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan
mekanisme
komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien
Persentase jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah Kabupaten Malang
3.219.148.300 50,89
Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
SASARAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
Target Realisasi Capaia n (%)
Alokasi Realisasi Capa ian (%) Pemerataan
penyebaran informasi pembangunan Kabupaten
Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang
Jumlah Kunjungan website
702.652 kunjungan
(kumulatif 2.900.000)
703.457 kunjungan
(kumulatif 2.900.805)
100,11 293.855.000 264.925.000 90,16
Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan
Telecenter
Jumlah pengunjung telecenter
20.065 pengunjung
18.058 pengunjung
89,99 114.640.000 114.640.000 100
Penyediaan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien
Persentase jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah Kabupaten Malang
(6)
Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN INDIKATOR
SASARAN
% CAPAIAN KINERJA
% PENYERAPAN ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI
1 Pemerataan
penyebaran informasi pembangunan
Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang
Jumlah Kunjungan website
100,11 90,16 10%
2 Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter
Jumlah pengunjung telecenter
89,99 100 90%
3 Penyediaan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan
mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien
Persentase jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah Kabupaten Malang
100 93,38 7%
B. Realisasi Anggaran
Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan prosentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan di tahun 2015. Anggaran rutin belum dapat disajikan secara rinci seberapa besar kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Akuntabilitas Keuangan Program Bagian Pengelola Data Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan per program dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL REALISASI ANGGARAN
No Sasaran Jenis Kegiatan Anggaran Realisasi %
1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Tugas Rutin Perkantoran.
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.500.000 2.500.000 100
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
9.945.000 8.962.450 90.12
(7)
Administrasi keuangan 4. Penyediaan Jasa
Kebersihan kantor
3.000.000 3.000.000 100
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
53.700.000 53.700.000 100
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
29.700.000 29.700.000 100
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
17.600.000 17.600.000 100
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100.000.000 99.999.975 100
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.500.000 4.500.000 100
10.Penyediaan Makanan dan Minuman
12.000.000 12.000.000 100
11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
167.820.000 167.820.000 100
2. Tercapainya Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
45.000.000 44.852.500 99,67
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
471.908.000 447.825.425 94,90
3. Pengadaan Mebeleur 1.500.000 1.485.000 99 4. Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
30.000.000 30.000.000 100
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
85.144.700 84.575.200 99,33
3. Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
7.500.000 7.500.000 100
4. Terwujudnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
54.600.000 54.600.000 100
5. Tercapainya Laporan Capaian Kinerja dan Prosentase Laporan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(8)
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
4.460.000 4.460.000 100
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
3.940.000 3.940.000 100
6. Tercapainya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1.998.750.000 1.799.762.950 90,04
2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
1.220.398.300 1.206.450.300 98,86
3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
1.038.394.000 1.029.329.295 99,13
4. Pemeliharaan
Pengelolaan Website
293.855.000 264.925.000 90,16
1. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
215.350.000 213.850.000 99,30
7. Terwujudnya Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
100.000.000 92.548.750 92,55
8. Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
114.640.000 114.640.000 100
Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :
1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan.
3. Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. 4. Belum adanya legalitas yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi di intenal Pemerintah Kabupaten Malang. 5. Luas dan kondisi geografis di kabupaten malang.
6. Kurangnya komitmen para leader untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(9)
Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,
seminar dan semacamnya.
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.
4. Segera disusun Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
5. Pembaharuan Teknologi untuk menjangkau daerah-daerah blank spot.
6. Memberi dukungan kepada para leader untuk menggunakan Teknologi informasi dan Komunikasi.
(1)
Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah
peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi
telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan website maka perlu dilakukan update
atau pembaharuan secara rutin tentang konten dan informasi tentang Kabupaten
Malang serta mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
b. Dalam rangka menambah jumlah pengunjung Telecenter maka perlu dilakukan
perbaikan atau pemeliharaan komputer dan jaringan di Telecenter tersebut serta
peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
c. Agar kualitas jaringan internet terjaga dengan baik maka harus dilakukan
pemeliharaan jaringan secara rutin dan penambahan bandwidthnya.
Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut,
program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian
kinerja organisasi adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Hal
tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara
langsung kepada masyarakat.
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran
yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Jumlah
anggaran Kegiatan Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
tahun 2015 sebesar Rp. 6.324.500.000
Tabel 3.5
Alokasi Per Sasaran Pembangunan
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
ANGGARAN
%
ANGGARAN
1
Pemerataan
penyebaran informasi
pembangunan
Kabupaten
Malang
kepada
masyarakat
umum melalui situs
web resmi Pemerintah
Kabupaten Malang
Jumlah
Kunjungan
website
293.855.000
4,64
2
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
dan Komunikasi untuk
masyarakat
melalui
media
layanan
Telecenter
Jumlah
pengunjung
telecenter
(2)
3
Penyediaan
perangkat operasional
hardware
dan
software
jaringan
serta
Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi
yang
berkualitas,
serta
pembentukan
mekanisme
komunikasi
antar
SKPD dan proses
kerja yang transparan
dan efisien
Persentase jaringan
terpasang internet di
instansi
Pemerintah
Kabupaten Malang
3.219.148.300
50,89
Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
SASARAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
Target Realisasi Capaia n (%)
Alokasi Realisasi Capa ian (%) Pemerataan penyebaran informasi pembangunan Kabupaten
Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang Jumlah Kunjungan website 702.652 kunjungan (kumulatif 2.900.000) 703.457 kunjungan (kumulatif 2.900.805)
100,11 293.855.000 264.925.000 90,16
Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter Jumlah pengunjung telecenter 20.065 pengunjung 18.058 pengunjung
89,99 114.640.000 114.640.000 100
Penyediaan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien
Persentase jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah Kabupaten Malang
(3)
Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN
% CAPAIAN KINERJA
% PENYERAPAN ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI 1 Pemerataan
penyebaran informasi pembangunan
Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang
Jumlah Kunjungan website
100,11 90,16 10%
2 Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter
Jumlah pengunjung telecenter
89,99 100 90%
3 Penyediaan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan
mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien
Persentase jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah Kabupaten Malang
100 93,38 7%
B. Realisasi Anggaran
Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan prosentase atas
pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang telah
ditetapkan di tahun 2015. Anggaran rutin belum dapat disajikan secara rinci seberapa
besar kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Akuntabilitas Keuangan
Program Bagian Pengelola Data Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan per program
dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL REALISASI ANGGARAN
No
Sasaran
Jenis Kegiatan
Anggaran
Realisasi
%
1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Tugas Rutin Perkantoran.
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.500.000 2.500.000 100
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
9.945.000 8.962.450 90.12
(4)
Administrasi keuangan 4. Penyediaan Jasa
Kebersihan kantor
3.000.000 3.000.000 100
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
53.700.000 53.700.000 100
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
29.700.000 29.700.000 100
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
17.600.000 17.600.000 100
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100.000.000 99.999.975 100
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.500.000 4.500.000 100
10.Penyediaan Makanan dan Minuman
12.000.000 12.000.000 100
11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
167.820.000 167.820.000 100
2. Tercapainya Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
45.000.000 44.852.500 99,67
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
471.908.000 447.825.425 94,90
3. Pengadaan Mebeleur 1.500.000 1.485.000 99 4. Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
30.000.000 30.000.000 100
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
85.144.700 84.575.200 99,33
3. Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
7.500.000 7.500.000 100
4. Terwujudnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
54.600.000 54.600.000 100
5. Tercapainya Laporan Capaian Kinerja dan Prosentase Laporan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(5)
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
4.460.000 4.460.000 100
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
3.940.000 3.940.000 100
6. Tercapainya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1.998.750.000 1.799.762.950 90,04
2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
1.220.398.300 1.206.450.300 98,86
3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
1.038.394.000 1.029.329.295 99,13
4. Pemeliharaan
Pengelolaan Website
293.855.000 264.925.000 90,16
1. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
215.350.000 213.850.000 99,30
7. Terwujudnya Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
100.000.000 92.548.750 92,55
8. Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
114.640.000 114.640.000 100
Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh
Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengalami
beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam
pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :
1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan.
3. Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Belum adanya legalitas yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi di intenal Pemerintah Kabupaten Malang.
5. Luas dan kondisi geografis di kabupaten malang.
6. Kurangnya komitmen para
leader untuk menggunakan dan memanfaatkan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(6)