matri renja kesbang bpd

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014
SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH
Indikator Kinerja
No.

Urusan Pemerintah Daerah /
Program / Kegiatan

Prioritas

1

2

3

Capaian Program
Tolok Ukur
4

Keluaran Kegiatan

Target
5

Tolok Ukur
6

Hasil Kegiatan
Target
7

Tolok Ukur
8

Target
9

Dana Indikatif 2014

SKPD
Penanggung

Jawab

10

11

1.19.01 Urusan Wajib
I

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat-menyurat

Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran

90%


Terwujudnya legalitas
Meningkatnya kelancaran
1 tahun
administrasi selama setahun
pelaksanaan tugas

100%

999.000

Kesbang &
PBD

2

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi perkantoran

90%

Terlwujudnya pembayaran
rekening telepon, air dan
listrik

1 tahun Terdapatnya kelancaran komunikasi

90%

36.000.000

Kesbang &
PBD

3

Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Meningkatnya kualitas kesehatan
Aparatur

80%

tersedianya jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan
PNS

Meningkatnnya kenyamana dan
27 org keselamatan regu operasional
UPTD pemadam kebakaran

100%

16.200.000

Kesbang &

PBD

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran

80%

Terwujudnya pembayaran
pajak dan surat menyurat
kendaraan dinas
operasional

16 unit


90%

7.345.000

Kesbang &
PBD

5

Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan

Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran

90%

Tersedianya jasa pengelola
keuangan


13Oran Meningkatnya kinerja aparatur
g
pengelola adminstrasi keuangan

100%

93.864.000

Kesbang &
PBD

6

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran

90%


Tersedianya alat-alat
kebersihan kantor

1 paket Meningkatnya kinerja aparatur

100%

4.826.600

Kesbang &
PBD

7

Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja

Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran


90%

Tersedianya peralatan yang
baik untuk kelancaran tugas

30 unit

berfungsinya peralatan kerja
dengan baik

100%

6.081.500

Kesbang &
PBD

8

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran

100%

Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun

Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas

100%

19.206.550

Kesbang &
PBD

9

Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan

Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran

90%

Tersedianya barang
cetakan, fotocopy dan
penjilidan

Terwujudnya tertib administrasi
1 tahun surat-menyurat dan administrasi
perkantoran

100%

22.920.500

Kesbang &
PBD

10

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran

90%

Tersedianya komponen
intalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

1 tahun

Lancarnya pelaksanaan tugas
kantor

100%

7.713.100

Kesbang &
PBD

11

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran

90%

Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor

11 unit

Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas

82%

61.185.500

Kesbang &
PBD

12

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Perundang-undangan

Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran

90%

Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundangundangan

4 media

Meningkatnya pengetahuan dan
kemampuan aparatur

90%

16.632.000

Kesbang &
PBD

Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas

Indikator Kinerja
No.

Urusan Pemerintah Daerah /
Program / Kegiatan

Prioritas

1

2

3

Capaian Program
Tolok Ukur
4

Keluaran Kegiatan
Target
5

Tolok Ukur
6

Dana Indikatif 2014

SKPD
Penanggung
Jawab

Target
9

10

11

100%

10.500.000

Kesbang &
PBD

Hasil Kegiatan
Target
7

Tolok Ukur
8

13

Penyediaan Makanan dan Minuman

Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran

100%

Tersedianya Makan Minum
rapat kantor

14

Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran

90%

Terwujudnya Koordinasi dan
Meningkatnya kinerja dan
sinkronisasi program dan
1 Tahun
pemahaman terhadap tugas
kegiatan Pembangunan
BKB & PBD

100%

240.575.000

Kesbang &
PBD

15

Penyedia Jasa Tenaga Administrasi /
Teknik Perkantoran

Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran

100%

Tersedianya Tenaga Non
PNS / THL

7 Orang

Lancarnya pelaksanaan tugas
kantor

100%

92.325.000

Kesbang &
PBD

II

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

16

Pembangunan Gedung Kantor

Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran

Terlaksananya Pengadaan
Pembebasan tanah

6000m

tersedianya tanah utk
pembangunan gedung kantor

100%

2.635.034.350

Kesbang &
PBD

17

Pengadaan Meubeleur

Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran

90%

Tersedianya sarana mobiler

96 unit

Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas

90%

33.047.000

Kesbang &
PBD

18

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor

Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran

90%

Terwujudnya kualitas
gedung kantor

1 tahun

Terciptannya Kenyaman dalam
pelaksanaan tugas

100%

21.300.000

Kesbang &
PBD

19

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya keamanan kinerja
aparatur

100%

Terlaksananya
Pemeliharaan kendaraan
dinas

22 unit

Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas

100%

319.987.300

Kesbang &
PBD

III

Program Peningkatan Disiplin
Aparatur

20

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya

Meningkatnya disiplin aparatur

100%

Tersedianya pakaian dinas

52
Meningkatnya disiplin aparatur
orang dalam berpakaian dinas

100%

73.715.000

Kesbang &
PBD

IV

Program Monitoring,Evaluasi dan
Pelaporan

21

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

meningkatnya informasi mengenai
Ipoleksosbudkamtibmas dan
penanggulangan bencana

90%

Terwujudnya Monev di
Bidang
Ipolesosbudkamtibmas &
Penanggulangan Bencana

Tersedianya informasi mengenai
1 tahun Ipolesosbudkamtibmas &
Penanggulangan Bencana Daerah

90%

72.669.000

Kesbang &
PBD

V

Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan

22

Penyiapan tenaga kerja pengendali
keamanan dan kenyamanan
lingkungan

meningkatnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan

90%

terlaksananya Pileg dan
Pilpres dengan baik

2 paket

meningkatnya ketertiban dan
keamanan

90%

445.920.000

Kesbang &
PBD

23

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terwujudnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan

90%

Terlwujudnya koordinasi
keamanan lingkungan
selama 12 bulan

12 Kali

Terciptanya kondisi lingkungan yang
kondusif

90%

461.770.000

Kesbang &
PBD

VI

Pencegahan Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal

1 Tahun

Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas

Indikator Kinerja
No.

Urusan Pemerintah Daerah /
Program / Kegiatan

Prioritas

1

2

3

Capaian Program
Tolok Ukur
4

Keluaran Kegiatan
Target
5

Tolok Ukur
6

Meningkatnya kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal

90%

Terciptanya koordinasi rutin
bulanan dan insidentil
selama setahun

Hasil Kegiatan
Target
7

Tolok Ukur
8
Terwujudnya deteksi dini HTAG
dibidang politik, ekonomi, sosial,
12 kali
pertahanan keamanan dan
ketertiban masyarakat

24

Peningkatan Kerja Sama dengan
Aparat Keamanan dalam Teknik
Pencegahan Kejahatan

VII

Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan

25

Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama

Meningkatnya wawasan kebangsaan
di masyarakat

80%

Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan terhadap
aliran kepercayaan selama
12 bulan

12 kali

26

Peningkatan Rasa Solidaritas dan
Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat

Meningkatnya rasa solidaritas di
masyarakat

90%

27

Peningkatan Kesadaran Masyarakat
akan Nilai-Nilai Luhur Budaya
Bangsa

Meningkatnya wawasan kebangsaan
di masyarakat

VIII

Program Pendidikan Politik
Masyarakat

28

Koordinasi Forum-forum Diskusi
Politik

Meningkatnya kinerja pendidikan
politik masyarakat

IX

Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

29

Pencegahan dan pengurangan resiko
bencana

X

Program Penanganan Tanggap
Darurat Pasca Bencana

30

Koordinasi Peningkatan
Penanganan Tanggap Darurat

XI

Program Pengelolaan dan
Penanganan Dampak Bencana
Alam

31

Pengkajian Kapasitas Pemulihan
Pasca Bencana

Target
9

Dana Indikatif 2014

SKPD
Penanggung
Jawab

10

11

90%

113.097.000

Kesbang &
PBD

Terciptanya pemahaman tentang
nilai-nilai keagamaan

80%

503.957.950

Kesbang &
PBD

Terwujudnya pertemuan
LSM, TOMAS dan ORMAS

Meningkatnya rasa kebersamaan
225
dan solidaritas sesama LSM,
orang
ORMAS dan TOMAS

100%

61.848.400

Kesbang &
PBD

90%

Terwujudnya pemantauan
wawasan kebangsaan bagi
TOMAS,TOGA,TODAT dan
OSIS

427 Meningkatnya kesadaran
orang berwawasan kebangsaan

90%

300.000.000

Kesbang &
PBD

90%

Terwujudnya komunikasi
serta koordinasi sesama
Parpol dengan pemerintah

Meningkatnya kemitraan antar
25
Partai dengan Pemerintah Kota
Partai
Payakumbuh

90%

24.451.965

Kesbang &
PBD

terwujudnya pelaksanaan
penanggulangan bencana secara
terpadu

60%

terlaksananya sosialisasi ,
aksi pengurangan resiko
bencana dan Penyusunan
Standar Pelayanan
Prosedur

Meningkatnya Kewaspadaan
3paket Masyarakat Terhadap bencana
alam dan tersedianya SOP

60%

212.715.600

Kesbang &
PBD

terwujudnya Pelayanan
Penanggulangan Bencana dan
Bahaya Kebakaran

70%

tersedianya sarana dan
prasarana tanggap darurat

1 thn

terciptanya Sarana
Penanggulangan Bencana

70%

319.550.450

Kesbang &
PBD

Meningkatnya Penanganan
Penanggulangan Penduduk /Korban
Bencana

60%

Tersedianya hasil penilaian
Kerusakan dan kerugian
Akibat bencana alam

1 tahun

tersediannya bantuan bagi korban
bencana alam

60%

139.747.500

Kesbang &
PBD

Indikator Kinerja
No.

Urusan Pemerintah Daerah /
Program / Kegiatan

Prioritas

1

2

3

Capaian Program
Tolok Ukur
4

Keluaran Kegiatan
Target
5

Tolok Ukur
6

Hasil Kegiatan
Target
7

Tolok Ukur
8

Meningkatnya Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran

60%

Terlaksananya koordinasi
dan survey lokasi potensi
bencana alam

Pencegahan dan Pengendalian
Bahaya Kebakaran

Meningkatnya Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran

75%

Terwujudya Pemeriksaan
Tabung Pemadam
Kebakaran

750 set

34

Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Meningkatnya Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran

90%

Terlaksananya Siaga
Pemadam Kebakaran
Dalam Penanggulangan
Bahaya Kebakaran

35

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pencegahan bahaya Kebakaran

Meningkatnya Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran

60%

Terlaksananya Pengadaan
sarana dan prasarana
kebakaran

1paket

36

Penyuluhan Pencegahan Bahaya
Kebakaran

Meningkatnya Kesiapsiagaan
terhadap Bahaya Kebakaran

60%

Terlaksananya penyuluhan
dibidabg kebakaran kepada
publik

meningkatkan pengetahuan publik
1 paket tentang penanganan dini dan
pencegahan kebakaran

37

Pemeliharaan sarana dan Prasarana
Pencegahan bahaya Kebakaran

Meningkatnya Kesiapsiagaan
terhadap Bahaya Kebakaran

75%

Terlaksananya
pemeliharaan dan
peremajaan kendaraan
operasional kebakaran

1 unit

38

Pendidikan dan pelatihan Teknis
Pencegahan Bahaya kebakaran

Meningkatnya kapasitas
sumberdaya aparatur

terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal

3 org

32

Koordinasi dan Survey Lokasi
Potensi Bencana Alam

XII

Program Peningkatan Kesiagaan
dan Pencegahaan Bahaya
Kebakaran

33

9 orang

tersedianya data potensi rehabilitasi
1 tahun dan rekonstruksi lokasi potensi
bencana alam

Target
9

Dana Indikatif 2014

SKPD
Penanggung
Jawab

10

11

60%

103.330.000

Kesbang &
PBD

100%

50.000.000

Kesbang &
PBD

Meningkatnya Kesiagaan dan
1 tahun Kesiapan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran

100%

747.766.000

Kesbang &
PBD

meningkatnya ketersediaan sarana
penanggulangan kebakaran

100%

2.500.000.000

Kesbang &
PBD

100%

40.336.100

Kesbang &
PBD

meningkatnya kemampuan
operasional kendaraan pemadam
kebakaran

75%

45.000.000

Kesbang &
PBD

meningkatnya pengetahuan
aparatur

100%

24.000.000

Kesbang &
PBD

Meningkatnya Kewaspadaan dan
berkurangnya Resiko Penyebaran
Kebakaran Pada Bangunan Publik
Dan Komersial

JUMLAH

9.565.630.065
Payakumbuh, April 2013
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA & PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH

Ir.YUFNANI AWAY
NIP. 19610716 198803 1 004