matri renja kesbang bpd
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014
SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah /
Program / Kegiatan
Prioritas
1
2
3
Capaian Program
Tolok Ukur
4
Keluaran Kegiatan
Target
5
Tolok Ukur
6
Hasil Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
8
Target
9
Dana Indikatif 2014
SKPD
Penanggung
Jawab
10
11
1.19.01 Urusan Wajib
I
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat-menyurat
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Terwujudnya legalitas
Meningkatnya kelancaran
1 tahun
administrasi selama setahun
pelaksanaan tugas
100%
999.000
Kesbang &
PBD
2
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Terlwujudnya pembayaran
rekening telepon, air dan
listrik
1 tahun Terdapatnya kelancaran komunikasi
90%
36.000.000
Kesbang &
PBD
3
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan PNS
Meningkatnya kualitas kesehatan
Aparatur
80%
tersedianya jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan
PNS
Meningkatnnya kenyamana dan
27 org keselamatan regu operasional
UPTD pemadam kebakaran
100%
16.200.000
Kesbang &
PBD
4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
80%
Terwujudnya pembayaran
pajak dan surat menyurat
kendaraan dinas
operasional
16 unit
90%
7.345.000
Kesbang &
PBD
5
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Tersedianya jasa pengelola
keuangan
13Oran Meningkatnya kinerja aparatur
g
pengelola adminstrasi keuangan
100%
93.864.000
Kesbang &
PBD
6
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Tersedianya alat-alat
kebersihan kantor
1 paket Meningkatnya kinerja aparatur
100%
4.826.600
Kesbang &
PBD
7
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Tersedianya peralatan yang
baik untuk kelancaran tugas
30 unit
berfungsinya peralatan kerja
dengan baik
100%
6.081.500
Kesbang &
PBD
8
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
100%
Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun
Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
19.206.550
Kesbang &
PBD
9
Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Tersedianya barang
cetakan, fotocopy dan
penjilidan
Terwujudnya tertib administrasi
1 tahun surat-menyurat dan administrasi
perkantoran
100%
22.920.500
Kesbang &
PBD
10
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Tersedianya komponen
intalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas
kantor
100%
7.713.100
Kesbang &
PBD
11
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
11 unit
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
82%
61.185.500
Kesbang &
PBD
12
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Perundang-undangan
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundangundangan
4 media
Meningkatnya pengetahuan dan
kemampuan aparatur
90%
16.632.000
Kesbang &
PBD
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah /
Program / Kegiatan
Prioritas
1
2
3
Capaian Program
Tolok Ukur
4
Keluaran Kegiatan
Target
5
Tolok Ukur
6
Dana Indikatif 2014
SKPD
Penanggung
Jawab
Target
9
10
11
100%
10.500.000
Kesbang &
PBD
Hasil Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
8
13
Penyediaan Makanan dan Minuman
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
100%
Tersedianya Makan Minum
rapat kantor
14
Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Terwujudnya Koordinasi dan
Meningkatnya kinerja dan
sinkronisasi program dan
1 Tahun
pemahaman terhadap tugas
kegiatan Pembangunan
BKB & PBD
100%
240.575.000
Kesbang &
PBD
15
Penyedia Jasa Tenaga Administrasi /
Teknik Perkantoran
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
100%
Tersedianya Tenaga Non
PNS / THL
7 Orang
Lancarnya pelaksanaan tugas
kantor
100%
92.325.000
Kesbang &
PBD
II
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
16
Pembangunan Gedung Kantor
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
Terlaksananya Pengadaan
Pembebasan tanah
6000m
tersedianya tanah utk
pembangunan gedung kantor
100%
2.635.034.350
Kesbang &
PBD
17
Pengadaan Meubeleur
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Tersedianya sarana mobiler
96 unit
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
90%
33.047.000
Kesbang &
PBD
18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Terwujudnya kualitas
gedung kantor
1 tahun
Terciptannya Kenyaman dalam
pelaksanaan tugas
100%
21.300.000
Kesbang &
PBD
19
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya keamanan kinerja
aparatur
100%
Terlaksananya
Pemeliharaan kendaraan
dinas
22 unit
Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
319.987.300
Kesbang &
PBD
III
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
20
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
Tersedianya pakaian dinas
52
Meningkatnya disiplin aparatur
orang dalam berpakaian dinas
100%
73.715.000
Kesbang &
PBD
IV
Program Monitoring,Evaluasi dan
Pelaporan
21
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
meningkatnya informasi mengenai
Ipoleksosbudkamtibmas dan
penanggulangan bencana
90%
Terwujudnya Monev di
Bidang
Ipolesosbudkamtibmas &
Penanggulangan Bencana
Tersedianya informasi mengenai
1 tahun Ipolesosbudkamtibmas &
Penanggulangan Bencana Daerah
90%
72.669.000
Kesbang &
PBD
V
Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
22
Penyiapan tenaga kerja pengendali
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
meningkatnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
90%
terlaksananya Pileg dan
Pilpres dengan baik
2 paket
meningkatnya ketertiban dan
keamanan
90%
445.920.000
Kesbang &
PBD
23
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terwujudnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
90%
Terlwujudnya koordinasi
keamanan lingkungan
selama 12 bulan
12 Kali
Terciptanya kondisi lingkungan yang
kondusif
90%
461.770.000
Kesbang &
PBD
VI
Pencegahan Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1 Tahun
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah /
Program / Kegiatan
Prioritas
1
2
3
Capaian Program
Tolok Ukur
4
Keluaran Kegiatan
Target
5
Tolok Ukur
6
Meningkatnya kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
90%
Terciptanya koordinasi rutin
bulanan dan insidentil
selama setahun
Hasil Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
8
Terwujudnya deteksi dini HTAG
dibidang politik, ekonomi, sosial,
12 kali
pertahanan keamanan dan
ketertiban masyarakat
24
Peningkatan Kerja Sama dengan
Aparat Keamanan dalam Teknik
Pencegahan Kejahatan
VII
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
25
Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama
Meningkatnya wawasan kebangsaan
di masyarakat
80%
Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan terhadap
aliran kepercayaan selama
12 bulan
12 kali
26
Peningkatan Rasa Solidaritas dan
Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat
Meningkatnya rasa solidaritas di
masyarakat
90%
27
Peningkatan Kesadaran Masyarakat
akan Nilai-Nilai Luhur Budaya
Bangsa
Meningkatnya wawasan kebangsaan
di masyarakat
VIII
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
28
Koordinasi Forum-forum Diskusi
Politik
Meningkatnya kinerja pendidikan
politik masyarakat
IX
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
29
Pencegahan dan pengurangan resiko
bencana
X
Program Penanganan Tanggap
Darurat Pasca Bencana
30
Koordinasi Peningkatan
Penanganan Tanggap Darurat
XI
Program Pengelolaan dan
Penanganan Dampak Bencana
Alam
31
Pengkajian Kapasitas Pemulihan
Pasca Bencana
Target
9
Dana Indikatif 2014
SKPD
Penanggung
Jawab
10
11
90%
113.097.000
Kesbang &
PBD
Terciptanya pemahaman tentang
nilai-nilai keagamaan
80%
503.957.950
Kesbang &
PBD
Terwujudnya pertemuan
LSM, TOMAS dan ORMAS
Meningkatnya rasa kebersamaan
225
dan solidaritas sesama LSM,
orang
ORMAS dan TOMAS
100%
61.848.400
Kesbang &
PBD
90%
Terwujudnya pemantauan
wawasan kebangsaan bagi
TOMAS,TOGA,TODAT dan
OSIS
427 Meningkatnya kesadaran
orang berwawasan kebangsaan
90%
300.000.000
Kesbang &
PBD
90%
Terwujudnya komunikasi
serta koordinasi sesama
Parpol dengan pemerintah
Meningkatnya kemitraan antar
25
Partai dengan Pemerintah Kota
Partai
Payakumbuh
90%
24.451.965
Kesbang &
PBD
terwujudnya pelaksanaan
penanggulangan bencana secara
terpadu
60%
terlaksananya sosialisasi ,
aksi pengurangan resiko
bencana dan Penyusunan
Standar Pelayanan
Prosedur
Meningkatnya Kewaspadaan
3paket Masyarakat Terhadap bencana
alam dan tersedianya SOP
60%
212.715.600
Kesbang &
PBD
terwujudnya Pelayanan
Penanggulangan Bencana dan
Bahaya Kebakaran
70%
tersedianya sarana dan
prasarana tanggap darurat
1 thn
terciptanya Sarana
Penanggulangan Bencana
70%
319.550.450
Kesbang &
PBD
Meningkatnya Penanganan
Penanggulangan Penduduk /Korban
Bencana
60%
Tersedianya hasil penilaian
Kerusakan dan kerugian
Akibat bencana alam
1 tahun
tersediannya bantuan bagi korban
bencana alam
60%
139.747.500
Kesbang &
PBD
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah /
Program / Kegiatan
Prioritas
1
2
3
Capaian Program
Tolok Ukur
4
Keluaran Kegiatan
Target
5
Tolok Ukur
6
Hasil Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
8
Meningkatnya Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
60%
Terlaksananya koordinasi
dan survey lokasi potensi
bencana alam
Pencegahan dan Pengendalian
Bahaya Kebakaran
Meningkatnya Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
75%
Terwujudya Pemeriksaan
Tabung Pemadam
Kebakaran
750 set
34
Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Meningkatnya Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
90%
Terlaksananya Siaga
Pemadam Kebakaran
Dalam Penanggulangan
Bahaya Kebakaran
35
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pencegahan bahaya Kebakaran
Meningkatnya Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
60%
Terlaksananya Pengadaan
sarana dan prasarana
kebakaran
1paket
36
Penyuluhan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Meningkatnya Kesiapsiagaan
terhadap Bahaya Kebakaran
60%
Terlaksananya penyuluhan
dibidabg kebakaran kepada
publik
meningkatkan pengetahuan publik
1 paket tentang penanganan dini dan
pencegahan kebakaran
37
Pemeliharaan sarana dan Prasarana
Pencegahan bahaya Kebakaran
Meningkatnya Kesiapsiagaan
terhadap Bahaya Kebakaran
75%
Terlaksananya
pemeliharaan dan
peremajaan kendaraan
operasional kebakaran
1 unit
38
Pendidikan dan pelatihan Teknis
Pencegahan Bahaya kebakaran
Meningkatnya kapasitas
sumberdaya aparatur
terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal
3 org
32
Koordinasi dan Survey Lokasi
Potensi Bencana Alam
XII
Program Peningkatan Kesiagaan
dan Pencegahaan Bahaya
Kebakaran
33
9 orang
tersedianya data potensi rehabilitasi
1 tahun dan rekonstruksi lokasi potensi
bencana alam
Target
9
Dana Indikatif 2014
SKPD
Penanggung
Jawab
10
11
60%
103.330.000
Kesbang &
PBD
100%
50.000.000
Kesbang &
PBD
Meningkatnya Kesiagaan dan
1 tahun Kesiapan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
100%
747.766.000
Kesbang &
PBD
meningkatnya ketersediaan sarana
penanggulangan kebakaran
100%
2.500.000.000
Kesbang &
PBD
100%
40.336.100
Kesbang &
PBD
meningkatnya kemampuan
operasional kendaraan pemadam
kebakaran
75%
45.000.000
Kesbang &
PBD
meningkatnya pengetahuan
aparatur
100%
24.000.000
Kesbang &
PBD
Meningkatnya Kewaspadaan dan
berkurangnya Resiko Penyebaran
Kebakaran Pada Bangunan Publik
Dan Komersial
JUMLAH
9.565.630.065
Payakumbuh, April 2013
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA & PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
Ir.YUFNANI AWAY
NIP. 19610716 198803 1 004
SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah /
Program / Kegiatan
Prioritas
1
2
3
Capaian Program
Tolok Ukur
4
Keluaran Kegiatan
Target
5
Tolok Ukur
6
Hasil Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
8
Target
9
Dana Indikatif 2014
SKPD
Penanggung
Jawab
10
11
1.19.01 Urusan Wajib
I
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat-menyurat
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Terwujudnya legalitas
Meningkatnya kelancaran
1 tahun
administrasi selama setahun
pelaksanaan tugas
100%
999.000
Kesbang &
PBD
2
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Terlwujudnya pembayaran
rekening telepon, air dan
listrik
1 tahun Terdapatnya kelancaran komunikasi
90%
36.000.000
Kesbang &
PBD
3
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan PNS
Meningkatnya kualitas kesehatan
Aparatur
80%
tersedianya jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan
PNS
Meningkatnnya kenyamana dan
27 org keselamatan regu operasional
UPTD pemadam kebakaran
100%
16.200.000
Kesbang &
PBD
4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
80%
Terwujudnya pembayaran
pajak dan surat menyurat
kendaraan dinas
operasional
16 unit
90%
7.345.000
Kesbang &
PBD
5
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Tersedianya jasa pengelola
keuangan
13Oran Meningkatnya kinerja aparatur
g
pengelola adminstrasi keuangan
100%
93.864.000
Kesbang &
PBD
6
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Tersedianya alat-alat
kebersihan kantor
1 paket Meningkatnya kinerja aparatur
100%
4.826.600
Kesbang &
PBD
7
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Tersedianya peralatan yang
baik untuk kelancaran tugas
30 unit
berfungsinya peralatan kerja
dengan baik
100%
6.081.500
Kesbang &
PBD
8
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
100%
Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun
Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
19.206.550
Kesbang &
PBD
9
Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Tersedianya barang
cetakan, fotocopy dan
penjilidan
Terwujudnya tertib administrasi
1 tahun surat-menyurat dan administrasi
perkantoran
100%
22.920.500
Kesbang &
PBD
10
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Tersedianya komponen
intalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas
kantor
100%
7.713.100
Kesbang &
PBD
11
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
11 unit
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
82%
61.185.500
Kesbang &
PBD
12
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Perundang-undangan
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundangundangan
4 media
Meningkatnya pengetahuan dan
kemampuan aparatur
90%
16.632.000
Kesbang &
PBD
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah /
Program / Kegiatan
Prioritas
1
2
3
Capaian Program
Tolok Ukur
4
Keluaran Kegiatan
Target
5
Tolok Ukur
6
Dana Indikatif 2014
SKPD
Penanggung
Jawab
Target
9
10
11
100%
10.500.000
Kesbang &
PBD
Hasil Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
8
13
Penyediaan Makanan dan Minuman
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
100%
Tersedianya Makan Minum
rapat kantor
14
Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Terwujudnya Koordinasi dan
Meningkatnya kinerja dan
sinkronisasi program dan
1 Tahun
pemahaman terhadap tugas
kegiatan Pembangunan
BKB & PBD
100%
240.575.000
Kesbang &
PBD
15
Penyedia Jasa Tenaga Administrasi /
Teknik Perkantoran
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
100%
Tersedianya Tenaga Non
PNS / THL
7 Orang
Lancarnya pelaksanaan tugas
kantor
100%
92.325.000
Kesbang &
PBD
II
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
16
Pembangunan Gedung Kantor
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
Terlaksananya Pengadaan
Pembebasan tanah
6000m
tersedianya tanah utk
pembangunan gedung kantor
100%
2.635.034.350
Kesbang &
PBD
17
Pengadaan Meubeleur
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Tersedianya sarana mobiler
96 unit
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
90%
33.047.000
Kesbang &
PBD
18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
90%
Terwujudnya kualitas
gedung kantor
1 tahun
Terciptannya Kenyaman dalam
pelaksanaan tugas
100%
21.300.000
Kesbang &
PBD
19
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya keamanan kinerja
aparatur
100%
Terlaksananya
Pemeliharaan kendaraan
dinas
22 unit
Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
319.987.300
Kesbang &
PBD
III
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
20
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
Tersedianya pakaian dinas
52
Meningkatnya disiplin aparatur
orang dalam berpakaian dinas
100%
73.715.000
Kesbang &
PBD
IV
Program Monitoring,Evaluasi dan
Pelaporan
21
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
meningkatnya informasi mengenai
Ipoleksosbudkamtibmas dan
penanggulangan bencana
90%
Terwujudnya Monev di
Bidang
Ipolesosbudkamtibmas &
Penanggulangan Bencana
Tersedianya informasi mengenai
1 tahun Ipolesosbudkamtibmas &
Penanggulangan Bencana Daerah
90%
72.669.000
Kesbang &
PBD
V
Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
22
Penyiapan tenaga kerja pengendali
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
meningkatnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
90%
terlaksananya Pileg dan
Pilpres dengan baik
2 paket
meningkatnya ketertiban dan
keamanan
90%
445.920.000
Kesbang &
PBD
23
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terwujudnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
90%
Terlwujudnya koordinasi
keamanan lingkungan
selama 12 bulan
12 Kali
Terciptanya kondisi lingkungan yang
kondusif
90%
461.770.000
Kesbang &
PBD
VI
Pencegahan Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1 Tahun
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah /
Program / Kegiatan
Prioritas
1
2
3
Capaian Program
Tolok Ukur
4
Keluaran Kegiatan
Target
5
Tolok Ukur
6
Meningkatnya kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
90%
Terciptanya koordinasi rutin
bulanan dan insidentil
selama setahun
Hasil Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
8
Terwujudnya deteksi dini HTAG
dibidang politik, ekonomi, sosial,
12 kali
pertahanan keamanan dan
ketertiban masyarakat
24
Peningkatan Kerja Sama dengan
Aparat Keamanan dalam Teknik
Pencegahan Kejahatan
VII
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
25
Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama
Meningkatnya wawasan kebangsaan
di masyarakat
80%
Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan terhadap
aliran kepercayaan selama
12 bulan
12 kali
26
Peningkatan Rasa Solidaritas dan
Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat
Meningkatnya rasa solidaritas di
masyarakat
90%
27
Peningkatan Kesadaran Masyarakat
akan Nilai-Nilai Luhur Budaya
Bangsa
Meningkatnya wawasan kebangsaan
di masyarakat
VIII
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
28
Koordinasi Forum-forum Diskusi
Politik
Meningkatnya kinerja pendidikan
politik masyarakat
IX
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
29
Pencegahan dan pengurangan resiko
bencana
X
Program Penanganan Tanggap
Darurat Pasca Bencana
30
Koordinasi Peningkatan
Penanganan Tanggap Darurat
XI
Program Pengelolaan dan
Penanganan Dampak Bencana
Alam
31
Pengkajian Kapasitas Pemulihan
Pasca Bencana
Target
9
Dana Indikatif 2014
SKPD
Penanggung
Jawab
10
11
90%
113.097.000
Kesbang &
PBD
Terciptanya pemahaman tentang
nilai-nilai keagamaan
80%
503.957.950
Kesbang &
PBD
Terwujudnya pertemuan
LSM, TOMAS dan ORMAS
Meningkatnya rasa kebersamaan
225
dan solidaritas sesama LSM,
orang
ORMAS dan TOMAS
100%
61.848.400
Kesbang &
PBD
90%
Terwujudnya pemantauan
wawasan kebangsaan bagi
TOMAS,TOGA,TODAT dan
OSIS
427 Meningkatnya kesadaran
orang berwawasan kebangsaan
90%
300.000.000
Kesbang &
PBD
90%
Terwujudnya komunikasi
serta koordinasi sesama
Parpol dengan pemerintah
Meningkatnya kemitraan antar
25
Partai dengan Pemerintah Kota
Partai
Payakumbuh
90%
24.451.965
Kesbang &
PBD
terwujudnya pelaksanaan
penanggulangan bencana secara
terpadu
60%
terlaksananya sosialisasi ,
aksi pengurangan resiko
bencana dan Penyusunan
Standar Pelayanan
Prosedur
Meningkatnya Kewaspadaan
3paket Masyarakat Terhadap bencana
alam dan tersedianya SOP
60%
212.715.600
Kesbang &
PBD
terwujudnya Pelayanan
Penanggulangan Bencana dan
Bahaya Kebakaran
70%
tersedianya sarana dan
prasarana tanggap darurat
1 thn
terciptanya Sarana
Penanggulangan Bencana
70%
319.550.450
Kesbang &
PBD
Meningkatnya Penanganan
Penanggulangan Penduduk /Korban
Bencana
60%
Tersedianya hasil penilaian
Kerusakan dan kerugian
Akibat bencana alam
1 tahun
tersediannya bantuan bagi korban
bencana alam
60%
139.747.500
Kesbang &
PBD
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah /
Program / Kegiatan
Prioritas
1
2
3
Capaian Program
Tolok Ukur
4
Keluaran Kegiatan
Target
5
Tolok Ukur
6
Hasil Kegiatan
Target
7
Tolok Ukur
8
Meningkatnya Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
60%
Terlaksananya koordinasi
dan survey lokasi potensi
bencana alam
Pencegahan dan Pengendalian
Bahaya Kebakaran
Meningkatnya Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
75%
Terwujudya Pemeriksaan
Tabung Pemadam
Kebakaran
750 set
34
Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Meningkatnya Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
90%
Terlaksananya Siaga
Pemadam Kebakaran
Dalam Penanggulangan
Bahaya Kebakaran
35
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pencegahan bahaya Kebakaran
Meningkatnya Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
60%
Terlaksananya Pengadaan
sarana dan prasarana
kebakaran
1paket
36
Penyuluhan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Meningkatnya Kesiapsiagaan
terhadap Bahaya Kebakaran
60%
Terlaksananya penyuluhan
dibidabg kebakaran kepada
publik
meningkatkan pengetahuan publik
1 paket tentang penanganan dini dan
pencegahan kebakaran
37
Pemeliharaan sarana dan Prasarana
Pencegahan bahaya Kebakaran
Meningkatnya Kesiapsiagaan
terhadap Bahaya Kebakaran
75%
Terlaksananya
pemeliharaan dan
peremajaan kendaraan
operasional kebakaran
1 unit
38
Pendidikan dan pelatihan Teknis
Pencegahan Bahaya kebakaran
Meningkatnya kapasitas
sumberdaya aparatur
terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal
3 org
32
Koordinasi dan Survey Lokasi
Potensi Bencana Alam
XII
Program Peningkatan Kesiagaan
dan Pencegahaan Bahaya
Kebakaran
33
9 orang
tersedianya data potensi rehabilitasi
1 tahun dan rekonstruksi lokasi potensi
bencana alam
Target
9
Dana Indikatif 2014
SKPD
Penanggung
Jawab
10
11
60%
103.330.000
Kesbang &
PBD
100%
50.000.000
Kesbang &
PBD
Meningkatnya Kesiagaan dan
1 tahun Kesiapan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
100%
747.766.000
Kesbang &
PBD
meningkatnya ketersediaan sarana
penanggulangan kebakaran
100%
2.500.000.000
Kesbang &
PBD
100%
40.336.100
Kesbang &
PBD
meningkatnya kemampuan
operasional kendaraan pemadam
kebakaran
75%
45.000.000
Kesbang &
PBD
meningkatnya pengetahuan
aparatur
100%
24.000.000
Kesbang &
PBD
Meningkatnya Kewaspadaan dan
berkurangnya Resiko Penyebaran
Kebakaran Pada Bangunan Publik
Dan Komersial
JUMLAH
9.565.630.065
Payakumbuh, April 2013
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA & PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
Ir.YUFNANI AWAY
NIP. 19610716 198803 1 004