NARASI RENJA KESBANG 2015

(1)

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, maka secara prinsip memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pengawasan, perencanaan pembangunan dan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik lainnya serta penyelenggaraan pembangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bahagian integral dari sistem pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah pada hakekatnya adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki daerah, baik dalam bentuk rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dan menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh mengacu pada Rencana Strategis 2012-2017

Rencana Kerja (Renja) merupakan arah prioritas pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh beserta sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang akan dicapai pada akhir tahun rencana, serta sebagai upaya mencapai sasaran akhir pada periode pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.


(2)

2 Sebagai komponen Pemerintah Kota Payakumbuh, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh memiliki peran penting dalam memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang demokratis, dinamis, tenteram dan damai di Kota Payakumbuh dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Saat ini kita dihadapkan pada tantangan tugas yang tidak ringan, selain situasi dan kondisi yang telah teridentifikasi juga terdapat situasi dan kondisi khusus yang terkait langsung dengan penanggulangan stabilitas keamanan bangsa sebagaimana diketahui gejolak di masyarakat tidak dapat diprediksi, namun akibat yang ditimbulkannya dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas politik, ekonomi dan perlu penanganan yang terencana, terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan renja kantor kesatuan bangsa dan politik kota payakumbuh adalah :

1.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12


(3)

3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4844);

3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2010-2014;

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


(4)

4 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 5 );

10.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 12);

11.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 01);

12.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3); 13.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud

Untuk merumuskan dan menghimpun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dalam satu tahun anggaran yang didukung struktur pembiayaan dan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dan kelompok sasaran yang jelas


(5)

5 b. Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan

2. Sebagai landasan operasional bagi seluruh seksi-seksi untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam satu tahun

3. Agar seluruh program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh terarah sesuai dengan rencana yang ditetapkan

4. Agar seluruh program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh terlaksana secara maksimal sesuai dengan harapan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Memperhatikan tahapan dan tata cara penyusunan Renja maka Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Mencakup latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Mencakup Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, analisis kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Mencakup telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, program dan kegiatan Bab IV : Penutup


(6)

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Pencapaian Renja SKPD

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2014 akan melaksanakan 7 Program dan 25 Kegiatan. Dengan berakhirnya kegiatan pada tahun 2013 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh telah menjalankan semua program yang ditargetkan dan telah berhasil dicapai sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.

Pada Tahun 2013 tersebut kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh masih di kelola pada salah satu bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (BKB PBD). Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut adalah:


(7)

7

N

O K E G I A T A N

INPUT (Rp) OUTPUT PERM

ASAL AHAN

SOLU SI TARGET REALISASI TARGET REALI

SASI

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM : PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

1 Kegiatan : Pengendalian Keamanan Lingkungan 206.574.500

203.573.400 Keluaran : terlaksananya rapat keamanan lingkungan selama 12 bulan 12 kali 12

kali Hasil : terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif 100% 98.55

%

PROGRAM : PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

2 Kegiatan : Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

113.096.704 108.618.829

Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi bulanan dan insidentil

selama setahun 12 kali

12 kali Hasil : Terciptanya deteksi dini HTAG dibidang politik, ekonomi,

sosial, pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat 100%

96.04 %

PROGRAM : PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

3 Kegiatan : Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

624.247.950

608.680.250 Keluaran : Terlaksananya peningkatan wawasan kebangsaan terhadap

aliran kepercayaan selama 12 bulan 12 kali

12 kali Hasil : Terciptanya pemahaman tentang nilai-nilai kegamaan 100% 97.51

%

4 Kegiatan : Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

45.202.200

43.128.200 Keluaran : Terlaksananya pertemuan LSM, Tomas dan Ormas 240

orang

240 orang Hasil : Meningkatnya rasa kebersamaan dan solidaritas sesama

LSM/Tomas/Ormas 100%

95.41 %


(8)

8

5 Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur

Budaya Bangsa 49.649.400 49.598.300 Keluaran : Terselenggaranya pemantapan wawasan kebangsaan bagi

Tomas, Toga, Todat dan OSIS 427org

427or

g Hasil : Meningkatnya kesadaran berwawasan kebangsaan 100% 99.90

%

PROGRAM : PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

6 Kegiatan : Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik 20.336.400

20.321.400 Keluaran : Terlaksananya komunikasi serta koordinasi sesama parpol

dengan pemerintah 12 partai

12 partai

Hasil : Meningkatnya hubungan kemitraan antar partai dengan

Pemerintah 100%

99.93 %

7 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 61.801.445

60.583.845 Keluaran : Terlaksanya Monev dibidang Ipoleksosbudkamtibmas 1 tahun 1

tahun Hasil : Tersedianya informasi mengenai ipoleksosbudhankam 100% 98.03

%

J U M L A H

1,120,908,599


(9)

9 Pada Tahun 2014 ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh memperkirakan

Capaian Pelaksanaan Kegiatan Sebagai berikut :

NO K E G I A T A N

INPUT (Rp) OUTPUT PERM

ASAL AHAN

SO LU SI TARGET REALISASI TARGET REALISA

SI

1 2 3 4 5 6 7 8

A PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 999,000

999,000

Keluaran : Terkirimnya surat selama 1 Tahun 1 tahun 1 tahun

Hasil : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 100% 100%

2 Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik 26,400,000

26,400,000 Keluaran : Terlaksananya pembayaran rekening Listrik, air dan telepon 1 tahun 1 tahun

Hasil : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 100% 100%

3 Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

1,725,000

1,725,000 Keluaran : Terlaksananya pembayaran surat izin kendaraan dinas 8 unit 8 unit

Hasil : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 100% 100%

4 Kegiatan : Penyedia Jasa Administrasi Keuangan 35,448,000

35,448,000 Keluaran : Terlaksananya pelaksanaan jasa administrsi keuangan 8 orang 8 orang


(10)

10

5 Kegiatan : Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 4,826,000

4,826,000

Keluaran : Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 1 tahun 1 tahun

Hasil : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 100% 100%

6 Kegiatan : Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6,118,000

6,118,000 Keluaran : Tersedianya peralatan kerja yang baik untuk kelancaran

dinas 1 tahun 1 tahun

Hasil : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 100% 100%

7 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

22,235,100

22,235,100 Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran tugas-tugas 1 tahun 1 tahun

Hasil : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 100% 100%

8 Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,853,400

21,853,400 Keluaran : Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penjilidan 1 tahun 1 tahun

Hasil : Terwujudnya tertib adm surat menyurat dan adm

perkantoran 100% 100%

9 Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3,983,500

3,983,500 Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 1 tahun 1 tahun

Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 100% 100%


(11)

11

10 Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 62,910,000

62,910,000

Keluaran : Tersedianya peralatan kerja 10 unit 10 unit

Hasil : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 100% 100%

11 Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5,540,000

5,540,000 Keluaran Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 3 media 3 media

Hasil Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan aparatur 100% 100%

12 Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman 7,560,000

7,560,000 Keluaran Tersedianya makan minum rapat dan tamu 1 tahun 1 tahun

Hasil Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100% 100%

13 Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 95,190,000

95,190,000 Keluaran : Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 1 tahun 1 tahun

Hasil : Meningkatnya kinerja pengetahuan dan pemahaman

terhadap tugas 100% 100%

14 Kegiatan : Penyediaan Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran 16,447,500

16,447,500

Keluaran : Tersedianya tenaga non PNS/PHL 1 orang 1 orang

Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 100% 100%


(12)

12

B PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

15 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20,500,000

20,500,000 Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 paket 1 paket

Hasil : Meningkatnya kualitas gedung kantor 100% 100%

16 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 65,878,300

65,878,300 Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 8 unit 8 unit

Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100% 100%

C PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

17 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 7,650,000

7,650,000

Keluaran : Tersedianya pakaian dinas 17 stel 12 stel

Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur berpakaian dinas 100% 70.58%

D PROGRAM : PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

18 Kegiatan : Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

230,580,000

230,580,000

Keluaran : Terlaksananya Pileg dan Pilpres dengan baik 1 paket 1 paket

Hasil : Meningkatnya ketertiban dan keamanan 100% 100%

19 Kegiatan : Pengendalian Keamanan Lingkungan 145,214,500

145,214,500 Keluaran : terlaksananya rapat keamanan lingkungan selama 12 bulan 12 kali 12 kali


(13)

13

E PROGRAM : PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

-

20 Kegiatan : Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

232,352,000

232,352,000

Keluaran : Terlaksananya peningkatan wawasan kebangsaan terhadap

aliran kepercayaan selama 12 bulan 12 kali 12 kali

Hasil : Terciptanya pemahaman tentang nilai-nilai kegamaan 100% 100%

21 Kegiatan : Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

56,003,000

56,003,000 Keluaran : Terlaksananya pertemuan LSM, Tomas dan Ormas 240

orang

240

orang Hasil : Meningkatnya rasa kebersamaan dan solidaritas sesama

LSM/Tomas/Ormas 100% 100%

22 Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

150,300,000

150,300,000

Keluaran : Terselenggaranya pemantapan wawasan kebangsaan bagi

Tomas, Toga, Todat dan OSIS 427org 427org

Hasil : Meningkatnya kesadaran berwawasan kebangsaan 100% 100%

F PROGRAM : PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

23 Kegiatan : Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik 45,627,750

45,627,750 Keluaran : Terlaksananya komunikasi serta koordinasi sesama parpol

dengan pemerintah 12 partai 12 partai

Hasil : Meningkatnya hubungan kemitraan antar partai dengan


(14)

14

24 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 55,658,250

55,658,250 Keluaran : Terlaksanya Monev dibidang Ipoleksosbudkamtibmas 1 tahun 1 tahun

Hasil : Tersedianya informasi mengenai ipoleksosbudhankam 100% 100%

G PROGRAM : PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN

TINDAK KRIMINAL

25 Kegiatan : Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

113,081,000 113081000 Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi bulanan dan insidentil

selama setahun 12 kali 12 kali

Hasil : Terciptanya deteksi dini HTAG dibidang politik, ekonomi,

sosial, pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat 100% 100%


(15)

15

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD tahun 2014

SASARAN STRATEGIS

N

O URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

% TINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5

1

Meningkatnya keamanan dan

kenyaman lingkungan

- Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang Pileg dan Pilpres

1 paket 1 paket 100%

- Jumlah rapat keamanan lingkungan selama setahun

12 kali 12 kali 100%

2 Meningkatnya Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal -

Jumlah rapat koordinasi rutin bulanan dan

insidentil selama setahun

12 kali 10 kali 87%

3

Meningkatnya Wawasan Kebangsaan di

Masyarakat

- Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap aliran agama selama setahun

12 kali 12 kali 100%

- Persentase pertemuan LSM, TOMAS dan ORMAS

240

orang 240 orang 100%

- Persentase pemantapan wawasan kebangsaan bagi TOMAS / TOGA / TODAT dan OSIS

427

orang 427 orang 100%

4

Meningkatnya

Kesadaran Pendidikan Politik di Masyarakat

- Persentase komunikasi serta koordinasi sesama

Parpol dan Pemerintah 12 partai 12 partai 100%

5

Suksesnya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan

- Persentase monev dibidang

Ipolekosbudkamtibmas 1 tahun 1 tahun 100%

6

Meningkatnya

Peningkatan kerjasama dengan aparat

keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

-

Jumlah pembinaan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan


(16)

16

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh tidak menemukan permasalahan yang berarti walaupun hasil yang dicapai masih terdapat beberapa kendala dan kelemahan-kelemahan.

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dibuat langkah operasional dalam bentuk program yang akan dijalankan dengan tetap memperhatikan skala prioritas yang didasarkan pada visi, misi ,tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai aspek fungsi pada unit kerja di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh memiliki isu-isu strategis sebagai tantangan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dengan pembentukan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan memperbaiki dan memperkuat kompetensi SDM , peralatan dan keuangan yang memungkinkan Kantor tersebut dapat berfungsi secara cepat dan tepat pada saat dibutuhkan.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam upaya menciptakan keamanan dan ketentraman masyarakat.

4. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai seperti kendaraan dinas pada kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh

5. Kurangnya peralatan kantor dalam menunjang operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


(17)

17

BAB III

TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja (Renja) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukan arah kebijakan , program dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Penjabaran dari arah Kebijakan Nasional di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh, Seksi Kesatuan Bangsa masuk dalam prioritas mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sementara Seksi Pembinaan Politik dan Ketentraman diarahkan pada pembinaan politik dan ketentraman masyarakat, Seksi Hubungan Antar Lembaga diarahkan pada hubungan dan koordinasi antar lembaga di kota payakumbuh.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Arah kebijakan dan strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategi yang dilakukan terhadap lingkungan Internal dan Eksternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal dan internal tersebut serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan nasional dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

A . Tujuan

Adapun tujuan Renja dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh adalah :

1. Meningkatkan motivasi aparatur pemeritahan dalam rangka mewujudkan optimalisasi kinerja SKPD


(18)

18 2. Mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang

berkesinambungan, terarah dan terintegrasi

3. Mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat

4. Mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Mewujudkan stabilitas politik yang mantap dan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan menghormati hak azasi manusia

6. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di daerah dalam upaya mencegah disintegrasi bangsa

7. Mewujudkan penyelenggaraan pencegahan tindak kejahatan dalam rangka menjaga stabilitas daerah

B.Sasaran

1. Meningkatnya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas

2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan terukur dan terencana

3. Meningkatnya informasi mengenai Ipoleksosbudkantibmas 4. Meningkatnya kesadaran berwawasan kebangsaan dimasyarakat 5. Meningkatnya kesadaran pendidikan politik di masyarakat

6. Meningkatnya kantrantibmas dan pencegahan tindak riminal 7. Meningkatnya rasa keamanan dan kenyamanan lingkungan

8. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penanganan keamanan

9. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan keamanan

10. Meningkatnya koordinasi dalam penanganan keamanan dengan instansi dan SKPD terkait


(19)

19

3.3.PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Rumusan Program dan Kegiatan

Sebagai langkah operasional arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan pada Visi , Misi , Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan , maka program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan adalah :

No PROGRAM / KEGIATAN PAGU DANA

(Rp.) A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,140,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan

listrik 26,400,000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/operasional 1,725,000

4 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

5,705,500

5 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

44,328,000

6 Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6,081,500

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

26,492,350

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

27,721,500

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

7,713,100

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

154,392,000 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

5,760,000

12 Penyediaan Makanan dan Minuman

15,120,000 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

267,180,000

14 Penyediaan Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran

32,850,000 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40,000,000

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

78,128,000


(20)

20

C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

17 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

69.756.000 D Program Peningkatan Disiplin Aparatur

18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6.750.000

E Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

19 Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

230.613.000

20 Pengendalian Keamanan Lingkungan 951.581.200

21 Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 162.240.000

F Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

22 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

246.014.300 23 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di

Kalangan Masyarakat

137.334.000 24 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai

Luhur Budaya Bangsa

119.223.000 G Program Pendidikan Politik Masyarakat

25 Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik 90.354.315

26 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 55.658.250

H Program : Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

27 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

388.754.800 I Program : Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(Pekat)

28 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba

140.567.000 J Program : Peningaktan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

29 Pendididkan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

96.000.000

30 Pengadaan Tanah Rumah Dinas 1.200.000.000

J U M L A H 4.635.582.815

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2015

 Jumlah Program sebanyak : 10 program

 Jumlah kegiatan sebanyak : 30 kegiatan

 Total kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya: - APBD Kota Payakumbuh : Rp. 4.635.582.815,-


(21)

21

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan. Dalam mewujudkan semua kegiatan yang tergambar dalam Rencana Kerja ( Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh ini perlu memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang supaya program dan kegiatan dapat dijalankan secara efektif , efisien, kebersamaan/sinergi, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh secara umum terbantu oleh suasana dari sikap masyarakat kota payakumbuh yang masih memegang teguh adat, norma-norma agama dan sikap toleransi yang cukup tinggi terhadap berbagai macam etnis, suku yang ada di Payakumbuh. Namun semuanya itu perlu sikap waspada terhadap gangguan yang bersifat SARA. Politik sangat perlu di deteksi secara dini, hal-hal yang memungkinkan terjadinya konflik / kerusuhan / perkelahian banyak di dalam kehidupan masyarakat, untuk mendukung terciptanya kehidupan yang kondusif dan harmonis pada masyarakat kota sangat diperlukan staf/personil dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh yang mempunyai bakat, minat keterampilan pengetahuan di bidang wawasan kebangsaan, politik serta memadukannya dengan sikap dan semangat kerja keras dalam kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan dari program dan tangung jawab yang merupakan tugas dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.

Gangguan keamanan dalam bentuk apapun dapat terjadi kapan saja dan dimana saja dimuka bumi ini. Ganguan keamanan tersebut ada yang datang dengan didahului peringatan namun ada juga yang datang secara tiba-tiba. Manusia sebagai makhluk yang ditakdirkan hidup didunia


(22)

22 ini diberi kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi apapun dimana berada.

Sehubungan dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh ini merupakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dan merupakan program dasar yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kota Payakumbuh, dengan demikian rencana kerja ini bersifat fleksibel dalam pelaksanaannya, efisien, tepat sasaran dan berdaya guna.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh secara pro aktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta keberanian untuk mengubah tatanan struktur masyarakat yang lebih demokratis dan adil merata

Demikianlah Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh ini disusun, dan semoga rencana program dan kegiatan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya terimakasih

Payakumbuh, Maret 2014

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh

Dra. ELFRIZA ZAHARMAN NIP.19690202 198902 2 001


(1)

17 BAB III

TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja (Renja) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukan arah kebijakan , program dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Penjabaran dari arah Kebijakan Nasional di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh, Seksi Kesatuan Bangsa masuk dalam prioritas mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sementara Seksi Pembinaan Politik dan Ketentraman diarahkan pada pembinaan politik dan ketentraman masyarakat, Seksi Hubungan Antar Lembaga diarahkan pada hubungan dan koordinasi antar lembaga di kota payakumbuh.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Arah kebijakan dan strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategi yang dilakukan terhadap lingkungan Internal dan Eksternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal dan internal tersebut serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan nasional dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

A . Tujuan

Adapun tujuan Renja dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh adalah :

1. Meningkatkan motivasi aparatur pemeritahan dalam rangka mewujudkan optimalisasi kinerja SKPD


(2)

18 2. Mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang

berkesinambungan, terarah dan terintegrasi

3. Mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat

4. Mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Mewujudkan stabilitas politik yang mantap dan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan menghormati hak azasi manusia

6. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di daerah dalam upaya mencegah disintegrasi bangsa

7. Mewujudkan penyelenggaraan pencegahan tindak kejahatan dalam rangka menjaga stabilitas daerah

B.Sasaran

1. Meningkatnya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas

2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan terukur dan terencana

3. Meningkatnya informasi mengenai Ipoleksosbudkantibmas 4. Meningkatnya kesadaran berwawasan kebangsaan dimasyarakat 5. Meningkatnya kesadaran pendidikan politik di masyarakat

6. Meningkatnya kantrantibmas dan pencegahan tindak riminal 7. Meningkatnya rasa keamanan dan kenyamanan lingkungan

8. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penanganan keamanan

9. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan keamanan

10. Meningkatnya koordinasi dalam penanganan keamanan dengan instansi dan SKPD terkait


(3)

19 3.3.PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Rumusan Program dan Kegiatan

Sebagai langkah operasional arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan pada Visi , Misi , Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan , maka program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan adalah :

No PROGRAM / KEGIATAN PAGU DANA

(Rp.) A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,140,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan

listrik 26,400,000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/operasional 1,725,000

4 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

5,705,500

5 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

44,328,000 6 Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6,081,500

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

26,492,350 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

27,721,500 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

7,713,100 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

154,392,000 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

5,760,000

12 Penyediaan Makanan dan Minuman

15,120,000 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

267,180,000 14 Penyediaan Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran

32,850,000 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40,000,000 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

78,128,000


(4)

20 C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

17 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

69.756.000 D Program Peningkatan Disiplin Aparatur

18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6.750.000 E Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

19 Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

230.613.000 20 Pengendalian Keamanan Lingkungan 951.581.200 21 Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 162.240.000

F Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 22 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam

Kehidupan Beragama

246.014.300 23 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di

Kalangan Masyarakat

137.334.000 24 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai

Luhur Budaya Bangsa

119.223.000 G Program Pendidikan Politik Masyarakat

25 Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik 90.354.315 26 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 55.658.250

H Program : Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

27 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

388.754.800 I Program : Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(Pekat)

28 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba

140.567.000 J Program : Peningaktan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

29 Pendididkan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

96.000.000 30 Pengadaan Tanah Rumah Dinas 1.200.000.000

J U M L A H 4.635.582.815

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2015

 Jumlah Program sebanyak : 10 program

 Jumlah kegiatan sebanyak : 30 kegiatan

 Total kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya: - APBD Kota Payakumbuh : Rp. 4.635.582.815,-


(5)

21 BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan. Dalam mewujudkan semua kegiatan yang tergambar dalam Rencana Kerja ( Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh ini perlu memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang supaya program dan kegiatan dapat dijalankan secara efektif , efisien, kebersamaan/sinergi, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh secara umum terbantu oleh suasana dari sikap masyarakat kota payakumbuh yang masih memegang teguh adat, norma-norma agama dan sikap toleransi yang cukup tinggi terhadap berbagai macam etnis, suku yang ada di Payakumbuh. Namun semuanya itu perlu sikap waspada terhadap gangguan yang bersifat SARA. Politik sangat perlu di deteksi secara dini, hal-hal yang memungkinkan terjadinya konflik / kerusuhan / perkelahian banyak di dalam kehidupan masyarakat, untuk mendukung terciptanya kehidupan yang kondusif dan harmonis pada masyarakat kota sangat diperlukan staf/personil dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh yang mempunyai bakat, minat keterampilan pengetahuan di bidang wawasan kebangsaan, politik serta memadukannya dengan sikap dan semangat kerja keras dalam kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan dari program dan tangung jawab yang merupakan tugas dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.

Gangguan keamanan dalam bentuk apapun dapat terjadi kapan saja dan dimana saja dimuka bumi ini. Ganguan keamanan tersebut ada yang datang dengan didahului peringatan namun ada juga yang datang secara tiba-tiba. Manusia sebagai makhluk yang ditakdirkan hidup didunia


(6)

22 ini diberi kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi apapun dimana berada.

Sehubungan dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh ini merupakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dan merupakan program dasar yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kota Payakumbuh, dengan demikian rencana kerja ini bersifat fleksibel dalam pelaksanaannya, efisien, tepat sasaran dan berdaya guna.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh secara pro aktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta keberanian untuk mengubah tatanan struktur masyarakat yang lebih demokratis dan adil merata

Demikianlah Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh ini disusun, dan semoga rencana program dan kegiatan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya terimakasih

Payakumbuh, Maret 2014

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh

Dra. ELFRIZA ZAHARMAN NIP.19690202 198902 2 001