11. BAB VIII INDI RENC PROG PRIOR DAN KEB PENDANA

Pemerintah Provinsi Banten

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam perencanaan kinerja program, harus ada korelasi antara aspek strategis dan
operasional. Urusan atau program dikategorikan strategis jika terkait langsung visi,
misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Sehingga, perencanaan, pengendalian, dan
evaluasi yang dilakukan harus sesuai antara kegiatan yang dilakukan dengan
urusan dan program yang dibuat.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah,
Pemerintah Propinsi Banten menyusun program sesuai dengan prioritas dan
kebutuhan daerah. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan
pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian yang
dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dilingkup
Pemerintahan Propinsi Banten. Pendanaan kegiatan disusun menggunakan
prediksi kebutuhan dengan membandingkan persentase total belanja pada pola
pengeluaran per OPD beberapa tahun sebelumnya capaian kinerja yang telah
ditargetkan. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran

khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya.

Selain itu, dalam pembahasan juga diuraikan indikator kinerja, capain kinerja awal
dan akhir RPJMD, yang disesuaikan dengan bidang urusan dan OPD penanggung
jawab. Bidang urusan yang dimaksud dan OPD penanggung jawab dapat dilihat
dibawah ini :

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

| VIII-1

Pemerintah Provinsi Banten

URUSAN

Urusan Wajib
Pelayanan
Dasar

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Pendidikan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Khusus
Kesehatan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Upaya Peningkatan
Kesehatan
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Pembangunan dan

Pengembangan Infrastruktur
Program Penataan Ruang
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Penyelenggaraan
Perumahan dan Permukiman
Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan
Masyarakat
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Program Penanggulangan
Bencana
Program Pembinaan
Kerukunan, Kesatuan Bangsa
dan Politik

Sosial
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Perlindungan dan
Rehabilitasi Sosial

Urusan Wajib
Bukan
Pelayanan
Dasar

Ketenaga Kerjaan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja dan
Kesempatan Kerja

OPD PENANGGUNG JAWAB


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dinas Sosial
Dinas Sosial

Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

| VIII-2

Pemerintah Provinsi Banten

URUSAN

BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Pangan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Ketahanan Pangan
Lingkungan Hidup
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Pengendalian
Pencemaran Lingkungan
Hidup
Administrasi Kependudukan
dan Capil

Program Administrasi
Kependudukan dan Catatan
Sipil
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Pemberdayaan Desa,
Lembaga Kemasyarakatan dan
Lembaga Adat
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Perhubungan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Peningkatan
Pelayanan Penyelenggaraan
Perhubungan

Komunikasi dan Informatika
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Pengembangan,
Pendayagunaan, Peningkatan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Publik
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

OPD PENANGGUNG JAWAB

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Dinas Ketahanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian


Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

| VIII-3

Pemerintah Provinsi Banten

URUSAN

BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Kecil
Program Peningkatan Kualitas
Usaha dan Kelembagaan
Koperasi
Penanaman Modal
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Kepemudaan dan Olahraga
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Pengembangan Olah
Raga dan Pemberdayaan
Kepemudaan
Statistik
Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah
Persandian
Program Tata Kelola
Persandian
Kebudayaan
Program Pelestarian
Kebudayaan
Perpustakaan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Kearsipan
Program Pengelolaan Sistem
Kearsipan

Urusan
Pilihan

Kelautan dan Perikanan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir
dan Pengelolaan Sumberdaya
Laut
Pariwisata
Program Tata Kelola
Pemerintahan

OPD PENANGGUNG JAWAB
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Pariwisata

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

| VIII-4

Pemerintah Provinsi Banten

URUSAN

BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Pertanian
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas Pertanian dan
Peternakan
Kehutanan
Program Pengelolaan dan
Konservasi Hutan
Energi dan Sumberdaya
Mineral
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Pemanfaatan
Geologi, Air Tanah, Mineral
dan Batubara
Program Pengembangan,
Pengelolaan, Pemanfaatan
Energi dan Ketenagalistrikan

Perdagangan
Program Pengembangan
Perdagangan dan Perlindungan
Konsumen
Perindustrian
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Peningkatan Daya
Saing Industri
Urusan
Pemerintahan
Fungsi
Penunjang

Administrasi Pemerintahan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Pengawasan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Pengawasan
Pembangunan
Perencanaan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
Keuangan

OPD PENANGGUNG JAWAB
Dinas Pariwisata

Dinas Pertanian
Dinas Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan
Badan Penghubung
Inspektorat
Inspektorat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

| VIII-5

Pemerintah Provinsi Banten

URUSAN

BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Peningkatan
Pendapatan Daerah
Program Penatausahaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kepegawaian
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Penatausahaan
Kepegawaian Daerah
Pendidikan dan Pelatihan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Pengembangan SDM
Aparatur
Penelitian dan Pengembangan
Program Penelitian dan
Pengembangan

OPD PENANGGUNG JAWAB
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
Badan Pendapatan Daerah
Badan Pendapatan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah

Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah
Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif pada setiap urusan yang
dilengkapi dengan strukur penanggung jawab kinerja pada penyelenggaraan
pemerintahan diuraikan pada tabel 8.1 berikut lampir :

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

| VIII-6

Pemerintah Provinsi Banten

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1
1
1

1
1
1
1

0
1
0
1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3

0
1

0
1

1
5

Tahun 2019

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2,80

3,00

817.418.200.0
00
40.826.500.00
0
3,20

742.750.000.0
00

2

3

4

5

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Target

Program
Pendidikan
Menengah
Angka
Partisipasi
Kasar (APK)
Sekolah
Menengah
(Satuan: %)
Nilai Uji
Kompetensi
Guru (UKG)
SMA
(Satuan: Nilai)
Angka
Partisipasi Murni
(APM) Sekolah
Menengah
(Satuan: %)
Nilai Uji
Kompetensi
Guru (UKG)
SMK (Satuan:
nilai)
Angka Putus
Sekolah SMA
(Satuan: Nilai)

Tahun 2022

Rp.

Program Tata
Kelola
Pemerintahan

1

Tahun 2021

Target

793.254.200.0
00
40.708.300.00
0
Nilai IKM
(Satuan: %)

Tahun 2020

OPD
Penanggung
Jawab

Urusan
Wajib
Pelayanan
Dasar
Pendidikan

1
1
1

Tahun 2018

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

877.764.100.0
00
43.062.700.00
0
3,40

766.599.800.0
00

515.311.100.0
00
42.958.600.00
0
3,60

824.046.500.0
00

575.940.100.0
00
43.817.800.00
0
3,60

461.838.800.0
00

3.579.687.700.
000
211.373.900.0
00
3,60

522.149.000.0
00

3.317.384.100.
000

71,13

72,90

74,67

76,45

78,22

80,00

80,00

64,57

64,86

65,14

65,43

65,71

66,00

66,00

57,21

58,77

60,33

61,88

63,44

60,00

65,00

56,23

56,98

57,74

58,49

59,25

60,00

60,00

0,25

0,22

0,19

0,16

0,13

0,10

0,10

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Dindikbud

Dindikbud

| VIII-7

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3
6
7

8
9

1
0
1
1
1
2
1
3

1
4

1
1

0
1

1
6

Angka Putus
Sekolah SMK
(Satuan: Nilai)
Angka
Kelulusan SMA
(Satuan: %)
Angka
Kelulusan SMK
(Satuan: %)
Nilai Rata-rata
Ujian SMA IPA
(Satuan: %)
Nilai Rata-rata
Ujian SMK
(Satuan: %)
Nilai Rata-rata
Ujian SMA IPS
(Satuan: %)
Persentase guru
SMA yang
bersertifikat
(Satuan: %)
Persentase
SMK yang
menerapkan link
and match
(Satuan: %)
Persentase guru
SMK yang
bersertifikat
(Satuan: %)

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2022

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

50.929.700.00
0

Dindikbud

0,50

0,44

0,38

0,32

0,26

0,20

0,20

98,83

98,64

98,85

99,07

99,28

99,49

99,49

99,87

99,89

99,90

99,92

99,93

99,95

99,95

50,70

51,96

53,22

54,48

55,74

57,00

57,00

54,70

55,50

56,30

57,10

57,90

58,70

58,70

47,60

48,68

49,76

50,84

51,92

53,00

53,00

95,26

96,21

97,16

98,10

99,05

100,00

100,00

0,00

17,00

34,00

51,00

68,00

85,00

85,00

48,28

54,63

60,97

67,31

73,66

80,00

80,00

9.795.900.000
Cakupan
Layanan
Sekolah Khusus
dan Layanan
Khusus
(Satuan: %)

Tahun 2021

OPD
Penanggung
Jawab

Program
Pendidikan
Khusus
1

Tahun 2020

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

0,00

17,00

9.991.900.000
34,00

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

10.654.900.00
0
51,00

10.513.700.00
0
68,00

9.973.300.000
85,00

85,00

| VIII-8

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1
1
1
1
1

0
2
0
2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3

0
2

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Target

4

5

Kesehatan
0
1

1
5

Tahun 2019

Rp.

Target

6

7

412.970.000.0
00
205.850.000.0
00

Program Tata
Kelola
Pemerintahan
1

1
1

Tahun 2018

Nilai IKM
(Satuan: Skala
(1-4))

0,00

2,80

Program
Upaya
Peningkatan
Kesehatan

2

3

4

Persentase
Persalinan di
fasilitas
pelayanan
kesehatan
(Satuan: %)
Persentase
balita gizi buruk
yang dirawat
dan ditangani
(Satuan: %)
Persentase
Kab/Kota yang
telah
mendapatkan
dukungan
program
kesehatan
masyarakat
(Satuan: %)
Persentase
Kab/Kota yang
telah
mendapatkan
dukungan
program
pencegahan,
pengendalian
penyakit dan
krisis kesehatan
(Satuan: %)

Rp.

Target

8

9

557.510.400.0
00
206.448.000.0
00
3,00

175.440.000.0
00

1

Tahun 2020

Tahun 2021

Rp.

Target

10

11

532.161.300.0
00
217.755.700.0
00
3,20

318.748.800.0
00

Tahun 2022

Rp.

Target

12

13

508.791.700.0
00
217.229.300.0
00
3,40

279.947.600.0
00

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Rp.

Target

14

15

498.149.900.0
00
221.573.900.0
00
3,60

257.561.300.0
00

16

17

2.509.583.300.
000
1.068.856.900.
000
3,60

244.322.600.0
00

65,00

81,00

86,00

90,00

94,00

94,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

50,00

55,00

60,00

75,00

80,00

90,00

100,00

60,00

75,00

85,00

90,00

95,00

100,00

100,00

Dinkes

Dinkes
1.276.020.300.
000

45,00

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Rp.

OPD
Penanggung
Jawab

Dinkes

| VIII-9

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1
1
1

0
2

1
6

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3

Tahun 2018

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Target

4

5

Program
Peningkatan
Mutu
Pelayanan
Kesehatan

Tahun 2019

Rp.

Target

6

7

31.680.000.00
0

1

2

3

4

5

Presentase
Penduduk yang
mendapatkan
Jaminan
Pelayanan
Kesehatan
(Satuan: %)
Persentase
Masyarakat
Miskin yang
mendapat
Pelayanan
Kesehatan
Gratis (Satuan:
%)
Persentase
pelayanan
kesehatan yang
terakreditasi
(FKTP, FKRTL,
Laboratorium)
(Satuan: %)
Persentase
Terbangunnya
Rumah Sakit
Jiwa dan Pusat
Rehabilitasi
Ketergantungan
Obat (Satuan:
%)
Persentase
Jenis
Pemeriksaan
Laboratorium
kesehatan yang
di layani
(Satuan: %)

Tahun 2020

Rp.

Target

8

9

32.313.600.00
0

Tahun 2021

Rp.

Target

10

11

34.458.000.00
0

Tahun 2022

Rp.

Target

12

13

34.001.100.00
0

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Rp.

Target

14

15

32.253.400.00
0

Rp.

16

17

164.706.100.0
00

1,00

10,00

20,00

30,00

30,00

30,00

30,00

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

45,00

65,00

81,00

86,00

90,00

94,00

94,00

10,00

20,00

35,00

50,00

75,00

90,00

100,00

27,00

32,00

37,00

45,00

61,00

61,00

61,00

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

OPD
Penanggung
Jawab

Dinkes

| VIII-10

Pemerintah Provinsi Banten

Kode

1

Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3
6

7

8

9

1
0

1
1

Persentase
Perusahaaan
yang
mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan Kerja
di wilayah kerja
BKKM (Satuan:
%)
Jumlah
Dokter/Dokter
Gigi, Tenaga
Kesehatan
Masyarakat
yang direkrut
dan ditingkatkan
kompetensinya
(Satuan: orang)
Presentase
Pemenuhan
Obat Publik dan
Perbekalan
Kesehatan
(Satuan: %)
Persentase
Pembinaan
Sarana
Kefarmasian
(Satuan: %)
Capaian sarana
dan prasarana
sesuai standar
rumah sakit
(Satuan: %)
Cakupan
kualitas
pelayanan
sesuai SPM
Rumah Sakit
Umum Banten
(Satuan: %)

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

OPD
Penanggung
Jawab

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5,00

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

0,00

70,00

170,00

270,00

370,00

470,00

470,00

65,00

70,00

75,00

80,00

90,00

100,00

0,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

95,00

95,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

55,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

55,00

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

| VIII-11

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3
1
2

1
3
1
4

1
5

1
1

0
3

1
1

0
3

0
1

0
3

1
5

Nilai IKM
(Satuan: Skala
(1-4))

Tahun 2019

Tahun 2022

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0,00

60,00

70,00

70,00

80,00

80,00

80,00

60,00

65,00

70,00

70,00

80,00

80,00

80,00

0,00

0,00

50,00

50,00

100,00

100,00

100,00

0,00

60,00

70,00

70,00

80,00

80,00

80,00

0,00

1.501.615.200.
000

1.511.789.700.
000

1.532.084.900.
000

1.500.284.600.
000

1.572.604.600.
000

7.618.379.000.
000

64.100.500.00
0

64.286.700.00
0

67.807.900.00
0

67.644.000.00
0

68.996.900.00
0

332.836.000.0
00

2,80

3,00
1.433.685.700.
000

Persentase
Jalan Provinsi
Dalam Kondisi
Mantap (Satuan:
%)

Tahun 2021

OPD
Penanggung
Jawab

Program
Pembanguna
n dan
Pengembang
an
Infrastruktur
1

Tahun 2020

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Program Tata
Kelola
Pemerintahan
1

1
1

Cakupan
kualitas
pelayanan
sesuai SPM
Rumah Sakit
Umum
Malingping
(Satuan: %)
Bed Occupancy
Ratio (BOR)
RSUD Banten
(Satuan: %)
Bed Occupancy
Ratio (BOR)
RSUD
Malingping
(Satuan: %)
Indeks
kepuasan
pelanggan
(Satuan: %)

Tahun 2018

78,98

87,43

3,20
1.443.597.400.
000

89,00

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

3,40
1.460.112.200.
000

91,50

3,60
1.428.531.000.
000

94,00

3,60
1.499.709.300.
000

96,50

7.265.635.600.
000

DPUPR

Skala
Capaian
OPD
DPUPR

100,00

| VIII-12

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3
2

3

4

5

6

7

8

9

1
1

0
3

1
6

Program
Penataan
Ruang

Persentase
Jembatan
Provinsi Dalam
Kondisi Mantap
(Satuan: Km)
Cakupan
pemulihan dan
pencegahan
banjir (Satuan:
%)
Jumlah
tampungan/sum
ber air yang
dapat
dimanfaatkan
(Satuan: buah)
Luas Layanan
Jaringan Irigasi
Teknis Provinsi
(Satuan: Hektar)
Prensentasi
jalan Provinsi
yang Memenuhi
Standar Teknis
(Satuan: %)
Cakupan
Pemulihan
Pencegahan
Abrasi (Satuan:
%)
Presentase
badan usaha
jasa konstruksi
yang memenuhi
standar (Satuan:
%)
Persentase
Pembangunan
Jalan Alternatif
(%)

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

OPD
Penanggung
Jawab

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

78,98

87,43

89,00

91,50

94,00

96,50

100,00

15,51

20,89

26,27

31,65

37,09

42,41

47,78

0,00

10,00

14,00

18,00

22,00

26,00

26,00

15.118,50

15.332,98

16.721,78

18.110,58

19.387,46

20.888,19

22.276,99

54,55

54,55

54,55

54,55

55,84

57,14

58,44

46,21

46,21

51,59

56,97

62,35

67,73

73,11

0,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

100

3.829.000.000

3.905.600.000

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

4.164.800.000

4.109.600.000

3.898.400.000

19.907.400.00
0

DPUPR

| VIII-13

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3
1

1
1

0
4

1
1

0
4

0
1

0
4

1
5

Nilai IKM
(Satuan: Skala
(1-4))

Tahun 2019

2

3

Tahun 2022

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0,00

0,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

184.986.500.0
00

188.532.600.0
00

230.939.800.0
00

398.378.200.0
00

448.578.700.0
00

1.451.415.800.
000

8.986.500.000

9.012.600.000

9.506.200.000

9.483.200.000

9.672.900.000

46.661.400.00
0

2,80

3,00
176.000.000.0
00

Persentase
Rumah Tidak
Layak Huni
yang ditangani
(Satuan: Unit)
Luas Kawasan
Kumuh yang
ditata (Satuan:
Ha)
Cakupan
Pelayanan Air
minum layak
(Satuan: %)

Tahun 2021

OPD
Penanggung
Jawab

Program
Penyelenggar
aan
Perumahan
dan
Permukiman
1

Tahun 2020

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Pemukiman
Program Tata
Kelola
Pemerintahan
1

1
1

Persentase
Rencana Detail
Tata Ruang
(RDTR) pada
Kawasan
Strategis
Provinsi
(Satuan:
Dokumen)

Tahun 2018

3,20
179.520.000.0
00

3,40
221.433.600.0
00

3,60
388.895.000.0
00

3,60
438.905.800.0
00

1.404.754.400.
000

DPRKP

Skala
Capaian
OPD
DPRKP

82,86

84,02

85,18

86,34

87,50

88,66

89,92

375,29

0,00

114,60

203,20

274,60

333,30

375,29

DPRKP

71,05

71,05

72,75

76,15

81,24

88,04

96,53

DPRKP

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

| VIII-14

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3
4

5

6

1
1

0
5

1
1

0
5

0
1

0
5

1
5

Nilai IKM
(Satuan: Skala
(1-4))

Tahun 2019

Tahun 2022

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

67,94

67,94

72,86

75,57

79,19

83,71

90,03

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

80,00

0,00

0,00

3,00

15,00

14,00

14,00

46,00

0,00

65.449.500.00
0

66.427.800.00
0

70.611.400.00
0

69.896.800.00
0

67.761.500.00
0

340.147.000.0
00

19.343.300.00
0

19.399.400.00
0

20.462.000.00
0

20.412.500.00
0

20.820.700.00
0

100.437.900.0
00

Badan
Kesbangpo
l, BPBD,
Satpolpp

85.782.500.00
0

Satpolpp

2,80

3,00

16.499.600.00
0

Presentase
Penegakan
Peraturan
Perundangundangan
daerah (Satuan:
%)

Tahun 2021

OPD
Penanggung
Jawab

Program
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum
1

Tahun 2020

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum serta
Perlindunga
n Masyarakat
Program Tata
Kelola
Pemerintahan
1

1
1

Cakupan
Pelayanan
sanitasi
lingkungan
layak (Satuan:
%)
cakupan
pelayanan
pengelolaan
sampah
(Satuan: Ha)
Cakupan
pengelolaan
gedung strategis
Provinsi
(Satuan:
Gedung)

Tahun 2018

0,00

75,00

3,20

16.829.600.00
0

75,00

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

3,40

17.946.500.00
0

80,00

3,60

17.708.500.00
0

80,00

3,60

16.798.300.00
0

85,00

85,00

SatpolPP

| VIII-15

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3
2

3

4

1
1

0
5

1
6

cakupan
pelayanan
ketentraman
ketertiban
umum daerah
provinsi
(Satuan: %)
Cakupan
perlindungan
masyarakat
(Satuan: %)
Cakupan
koordinasi
penanganan
bencana
kebakaran
(Satuan: %)

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Tahun 2018

Tahun 2019

Target

Rp.

6

Target

Rp.

7

8

2

3

Tahun 2022

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

9

10

11

12

13

14

15

16

OPD
Penanggung
Jawab

4

5
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Satpolpp

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Satpolpp

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Satpolpp

16.499.600.00
0
Cakupan
mitigasi dan
Pengurangan
Resiko Bencana
(Satuan: %)
Presentase
Ketersediaan
Peralatan dan
Logistik,
Prabencana dan
Tanggap
Darurat
Bencana
(Satuan: %)
Presentase
Pemulihan
Kondisi sosial
ekonomi, sarana
dan prasarana
pasca bencana
(Satuan: %)

Tahun 2021

100,00

Program
Penanggulan
gan Bencana
1

Tahun 2020

16.829.600.00
0

17.946.500.00
0

17.708.500.00
0

16.798.300.00
0

17

85.782.500.00
0

BPBD

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

BPBD

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

BPBD

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

BPBD

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

| VIII-16

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1
1
1

0
5

1
7

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3

3

4

5

0
6

4

5

Angka
Partisipasi
Pilpres (Satuan:
%)
Angka
Partisipasi Pilleg
(Satuan: %)
Angka
Partisipasi
Pilgub (Satuan:
%)
Prosentase
penurunan
peristiwa
gangguan
keamanaan
dalam daerah
(Satuan: %)
Persentase
Ormas yang
mendapatkan
Pembinaan
(Satuan: %)

0
1

1
5

Target

6

7

Target

8

9

13.369.200.00
0

Rp.

Target

10

11

14.256.400.00
0

Tahun 2022

Rp.

Target

12

13

14.067.300.00
0

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Rp.

Target

14

15

13.344.200.00
0

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

70,83

0,00

73,00

0,00

0,00

0,00

73,00

63,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65,00

65,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

70,00

70,00

70,00

75,00

75,00

75,00

75,00

18.692.000.00
0
7.352.300.000

Nilai IKM
(Satuan: Skala
(1-4))

Rp.

Tahun 2021

0,00

Program Tata
Kelola
Pemerintahan

Program
Perlindungan
dan
Rehabilitasi
Sosial

Rp.

Tahun 2020

68,66

Sosial

1
1
1

Target

Tahun 2019

13.107.000.00
0

2

0
6
0
6

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Program
Pembinaan
Kerukunan,
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
1

1
1
1
1

Tahun 2018

0,00

2,80

18.940.200.00
0
7.373.700.000

3,00
11.339.700.00
0

20.111.600.00
0
7.777.500.000

3,20
11.566.500.00
0

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

19.929.200.00
0
7.758.700.000

3,40
12.334.100.00
0

19.458.800.00
0
7.913.900.000

3,60
12.170.500.00
0

OPD
Penanggung
Jawab

Rp.

16

17

68.144.100.00
0

Badan
Kesbangpo
l

97.131.800.00
0
38.176.100.00
0
3,60

11.544.900.00
0

58.955.700.00
0

Dinsos

Skala
Capaian
OPD
Dinsos

| VIII-17

Pemerintah Provinsi Banten

Kode

1

Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3
1

2

3

4

5

Cakupan PMKS
Penerima
Fasilitas
Pemberdayaan
Sosial yang
mengalami
peningkatan
kesejahteraan
(Satuan: Jumlah
KK)
Cakupan PMKS
yang
mendapatkan
rehabilitasi
sosial yang
meningkat
kesejahteraanny
a (Satuan:
jumlah)
Cakupan PMKS
yang
dikembangkan
yang meningkat
kesejahteraanny
a (Satuan:
Jumlah)
Cakupan PMKS
yang dilayani
(Satuan:
Jumlah)
Cakupan Data
Kemiskinan,
PMKS dan
PSKS
terintegrasi yang
termanfaatkan
(Satuan: Jumlah
dokumen)

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

4

Tahun 2018

Tahun 2019

Target

Rp.

5

6

Tahun 2020

Target

Rp.

7

8

Target

Rp.

9

10

Tahun 2021

Target

Rp.

11

12

Tahun 2022

Target

Rp.

13

14

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Target

Rp.

15

16

OPD
Penanggung
Jawab

17

0,00

2.570,00

2.725,00

2.840,00

2.970,00

3.060,00

3.060,00

Dinsos

0,00

2.460,00

2.725,00

2.995,00

3.270,00

3.635,00

3.635,00

Dinsos

0,00

461,00

958,00

1.070,00

1.145,00

1.220,00

1.220,00

Dinsos

0,00

396,00

496,00

556,00

616,00

670,00

670,00

Dinsos

0,00

6,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Dinsos

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

| VIII-18

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3
6

7

8

1
2

1
2
1
2

0
1
0
1

0
1

1
5

Rp.

5

6

Program
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja
dan
Kesempatan
Kerja

Nilai IKM
(Satuan: Skala
(1-4))
Capaian
Perencanaan
Tenaga Kerja
(Satuan: %)

Tahun 2020

Target

Rp.

7

8

Target

Rp.

9

10

Tahun 2021

Target

Rp.

11

12

Tahun 2022

Target

Rp.

13

14

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Target

Rp.

15

16

OPD
Penanggung
Jawab

17

0,00

2.685,00

2.705,00

2.805,00

3.065,00

3.145,00

3.145,00

Dinsos

0,00

49.623,00

49.623,00

51.607,00

51.607,00

51.607,00

51.607,00

Dinsos

0,00

3.805,00

4.651,00

5.332,00

5.837,00

6.157,00

6.157,00

Dinsos

49.651.400.00
0
19.877.200.00
0

2

0
1

4

Tahun 2019

Target

Urusan
Wajib Bukan
Pelayanan
Dasar
Ketenaga
Kerjaan
Program Tata
Kelola
Pemerintahan
1

1
2

Cakupan
Korban
Bencana Alam
dan Sosial yang
mendapat
perlindungan
(Satuan:
Jumlah)
Cakupan
Masyarakat
miskin yang
mendapatkan
jaminan sosial
(Satuan: Orang)
Cakupan PSKS
yang meningkat
fungsi sosialnya
(Satuan:
Jumlah)

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Tahun 2018

50.304.700.00
0
19.935.000.00
0

53.412.000.00
0
21.026.900.00
0

52.931.700.00
0
20.976.000.00
0

51.708.700.00
0
21.395.500.00
0

258.008.500.0
00
103.210.600.0
00

0,00

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,60

8,10

8,14

8,18

8,20

8,21

8,21

8,21

29.774.200.00
0

30.369.700.00
0

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

32.385.100.00
0

31.955.700.00
0

30.313.200.00
0

Disnakertra
ns
Skala
Capaian
OPD

154.797.900.0
00

Disnakertra
ns

| VIII-19

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3
1

2

3

4

5

6

7

1
2

0
2

1
2

0
2

0
1

Pemberdaya
an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
Program Tata
Kelola
Pemerintahan

Capaian
Produktivitas
Tenaga Kerja
(Satuan: %)
Capaian
Hubungan
Industrial
(Satuan: %)
Capaian
Perlindungan
Kondisi
Lingkungan
Kerja (Satuan:
%)
Capaian
Kesempatan
Kerja (Satuan:
%)
Pengupahan
dan
Kesejahteraan
Tenaga Kerja
(Satuan: %)
Capaian
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
(Satuan: %)
Capaian
Pelatihan dan
kompetensi
kerja (Satuan:
%)

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

OPD
Penanggung
Jawab

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4,31

4,35

4,40

4,42

4,44

4,46

4,46

2,93

3,66

4,40

5,25

6,17

7,10

7,10

2,92

2,98

3,04

3,10

3,11

3,13

3,13

12,91

12,97

13,04

13,05

13,07

13,08

13,08

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

9,49

9,51

9,53

9,54

9,55

9,56

9,56

1,25

1,25

1,26

1,27

1,28

1,28

1,28

10.751.600.00
0

10.913.100.00
0

11.600.900.00
0

11.483.000.00
0

11.128.800.00
0

55.877.400.00
0

3.132.500.000

3.141.600.000

3.313.700.000

3.305.700.000

3.371.800.000

16.265.300.00
0

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

DP3AKKB

| VIII-20

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3
1

1
2

0
2

1
5

Nilai IKM
(Satuan: Skala
(1-4))

Tahun 2018

Tahun 2019

2

3

4

5

6

Tahun 2022

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0,00

2,80

3,00
7.619.100.000

Cakupan Data
Terpilah Gender
dan Anak
(Satuan: %)
Cakupan
Perencanaan
Responsif
Gender (Satuan:
%)
Rasio
Partisipasi
perempuan di
lembaga
legislatif, swasta
dan pemerintah
(Satuan: %)
Cakupan
Kabupaten/Kota
yang memiliki
Lembaga Sadar
Gender (Satuan:
%)
Cakupan
Penyelsaian
pengaduan
KDRT (Satuan:
%)
Cakupan
Penyelsaian
pengaduan
Kekerasan
terhadap Anak
(Satuan: %)

Tahun 2021

Target

Program
Pemberdayaa
n Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
1

Tahun 2020

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

3,20
7.771.500.000

3,40
8.287.200.000

3,60
8.177.300.000

17

3,60
7.757.000.000

39.612.100.00
0

0,00

60,00

63,33

66,11

68,43

70,35

71,96

0,00

50,00

55,00

59,17

62,64

65,53

67,94

0,00

58,72

62,27

65,22

67,69

69,74

71,45

0,00

75,00

75,00

87,50

87,50

100,00

100,00

0,00

85,00

95,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

85,00

95,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

OPD
Penanggung
Jawab

Skala
Capaian
OPD
DP3AKKB

| VIII-21

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3
7

1
2
1
2

0
3
0
3

0
1

0
3

1
5

3

0
5
0
5

0
1

1
2

0
5

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0,00

60,00

1
5

0,00

63,33

2,80

13.070.600.00
0
3.236.300.000
3,00

2

13.753.100.00
0
3.405.300.000
3,40

10.486.900.00
0

71,96

13.289.300.00
0
3.473.400.000
3,60

10.347.800.00
0

9.815.900.000

97,50

96,80

100,00

100,00

80,09

82,50

85,50

87,50

95,50

100,00

100,00

73,21

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

0,00

2,80

29.370.200.00
0
15.965.100.00
0
3,00

31.134.200.00
0
16.839.500.00
0
3,20

13.405.100.00
0

30.904.000.00
0
16.798.800.00
0
3,40

14.294.700.00
0

30.515.000.00
0
17.134.800.00
0
3,60

14.105.200.00
0

Dinas
Ketapang

50.126.300.00
0

Dinas
Ketapang

150.984.500.0
00
82.657.000.00
0

DLHK

3,60
13.380.200.00
0

68.327.500.00
0

51,00

52,00

53,00

54,00

55,00

56,00

56,00

58,80

59,00

59,20

59,40

59,60

59,80

59,80

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

66.881.700.00
0
16.755.400.00
0
3,60

96,30

13.142.300.00
0

Indeks Kualitas
Air (Satuan:
Nilai)
Indeks Kualitas
Udara (Satuan:
Nilai)

3,20

70,35

95,10

Program
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
1

68,43

13.900.400.00
0
3.413.500.000

9.834.300.000

29.061.100.00
0
15.918.800.00
0
Nilai IKM
(Satuan: Skala
(1-4))

66,11

93,90

Lingkungan
Hidup
Program Tata
Kelola
Pemerintahan
1

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Target

9.641.400.000

2

Tahun 2022

Rp.

Program
Ketahanan
Pangan
Ketersediaan
pangan (Satuan:
%)
Keterjangkauan/
akses pangan
(Satuan: %)
Pemanfaatan
Pangan
(Satuan: %)

Tahun 2021

Target

Program Tata
Kelola
Pemerintahan
Nilai IKM
(Satuan: Skala
(1-4))

Tahun 2020

OPD
Penanggung
Jawab

12.868.300.00
0
3.226.900.000

1

1
2
1
2

Tahun 2019

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Pangan

1

1
2

Rasio
Perlindungan
Khusus Anak
(Satuan: %)

Tahun 2018

DLHK

| VIII-22

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3
3

4

1
2

0
6

1
2

0
6

1
5

Luasan
Penghijauan
lahan kritis
(Satuan: Hektar)
Peningkatan
Peran serta
masyarakat
dalam
perlindungan
dan pengelolaan
lingkungan
hidup (Satuan:
Kelompok/Lemb
aga)

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

4

Tahun 2018

Target

Rp.

5

6

2

3

4

5

Rasio bayi
berakte
kelahiran
(Satuan: %)
Rasio Pasangan
berakte nikah
(Satuan: %)
Rasio
kepemilikan
KTP-el dan NIK
(Satuan: %)
Rasio
kepemilikan
akta kelahiran
per 1000
penduduk
(Satuan: %)
Cakupan data
dan informasi
kependudukan
(Satuan: %)

Tahun 2020

Target

Rp.

7

8

Target

Rp.

9

10

Tahun 2021

Target

Rp.

11

12

Tahun 2022

Target

Rp.

13

14

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Target

Rp.

OPD
Penanggung
Jawab

15

16

17

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

36.955,00

36.955,00

153,00

52,00

60,00

68,00

76,00

78,00

78,00

Administrasi
Kependuduk
an dan Capil
Program
Administrasi
Kependuduka
n dan Catatan
Sipil
1

Tahun 2019

880.000.000

897.600.000

957.200.000

944.500.000

896.000.000

4.575.300.000

880.000.000

897.600.000

957.200.000

944.500.000

896.000.000

4.575.300.000

DP3AKKB

0,00

64,86

67,38

69,49

71,24

72,70

73,92

DP3AKB

0,00

23,33

30,81

37,87

43,76

48,67

52,76

DP3AKB

0,00

85,76

86,47

87,06

87,55

87,96

88,30

0,00

79,19

80,99

82,49

83,74

84,79

85,66

DP3AKB

0,00

85,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

DP3AKB

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

| VIII-23

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1
1
2

0
7

1
2

0
7

0
1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3

0
7

1
5

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Target

4

5

Pemberdaya
an
Masyarakat
Desa
Program Tata
Kelola
Pemerintahan
1

1
2

Tahun 2018

Nilai IKM
(Satuan: Skala
(1-4))

0,00

Tahun 2019

Rp.

Target

6

7

2

3

4

Cakupan
Kerjasama Desa
yang
menigkatkan
Jumlah Desa
Mandiri (Satuan:
%)
Cakupan
Lembaga
Kemasyarakata
n Desa dalam
Kategori Baik
(Satuan: %)
Cakupan Desa
Tertinggal
menjadi
Berkembang
(Satuan: %)
Cakupan Desa
Berkembang
menjadi Mandiri
(Satuan: %)

Target

8

9

Rp.

Target

10

11

Tahun 2022

Rp.

Target

12

13

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Rp.

Target

14

15

Rp.

OPD
Penanggung
Jawab

16

17

12.868.800.00
0

13.686.400.00
0

13.540.900.00
0

13.080.900.00
0

65.846.000.00
0

3.132.500.000

3.141.600.000

3.313.700.000

3.305.700.000

3.371.800.000

16.265.300.00
0

Dinas PMD

49.580.700.00
0

Dinas PMD

3,00
9.536.500.000

1

Rp.

Tahun 2021

12.669.000.00
0

2,80

Program
Pemberdayaa
n Desa dan
Lembaga
Adat

Tahun 2020

3,20
9.727.200.000

3,40
10.372.700.00
0

3,60
10.235.200.00
0

3,60
9.709.100.000

58,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

158,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

158,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

58,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

| VIII-24

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1
1
2

0
8

1
2

0
8

1
5

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3

2

3

4

0
9
0
9

0
1

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Target

4

5

Pengendalia
n Penduduk
dan Keluarga
Berencana
Program
Kependuduka
n dan
Keluarga
Berencana
1

1
2
1
2

Tahun 2018

Angka kelahiran
total (total
fertility
rate/TFR) per
WUS (15-49
tahun) (Satuan:
Jumlah)
Persentase
pemakaian
kontrasepsi
(modern
contraceptive
prevalence
rate/CPR)
(Satuan: %)
Persentase
kebutuhan berKB yang tidak
terpenuhi
(unmet need
(Satuan: %)
Tingkat putus
pakai
kontrasepsi
(Satuan: %)

Tahun 2019

Rp.

Target

6

7

Target

8

9

Rp.

Target

10

11

Tahun 2022

Rp.

Target

12

13

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Rp.

Target

14

15

17

2.683.700.000

2.648.100.000

2.512.000.000

12.827.900.00
0

2.467.400.000

2.516.700.000

2.683.700.000

2.648.100.000

2.512.000.000

12.827.900.00
0

2,29

2,26

2,23

2,21

2,19

0,00

60,90

61,00

61,08

61,15

61,21

61,29

0,00

10,26

10,18

10,12

10,07

10,02

9,98

0,00

2,53

25,18

25,09

25,01

24,94

24,88

2,80

16

2.516.700.000

2,33

0,00

Rp.

OPD
Penanggung
Jawab

2.467.400.000

53.304.300.00
0
12.824.300.00
0
Nilai IKM
(Satuan: Skala
(1-4))

Rp.

Tahun 2021

0,00

Perhubunga
n
Program Tata
Kelola
Pemerintahan
1

Tahun 2020

54.151.200.00
0
12.861.600.00
0
3,00

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

57.595.700.00
0
13.566.000.00
0
3,20

56.979.100.00
0
13.533.200.00
0
3,40

55.016.700.00
0
13.803.900.00
0
3,60

277.047.000.0
00
66.589.000.00
0
3,60

DP3AKKB

Dishub
Dishub
dan UPT
PPD
Serang

| VIII-25

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1
1
2

0
9

1
5

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3

Tahun 2018

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Target

4

5

Program
Peningkatan
Pelayanan
Penyelenggar
aan
Perhubungan

Tahun 2019

Rp.

Target

6

7

40.480.000.00
0

1

2

3

4

5

Persentase
pengaturan
rekayasa
lalulintas di ruas
jalan provinsi
(Satuan: %
berdasarkan
Lokasi)
Persentase
ketersediaan
rambu-rambu
lalulintas
terhadap
kebutuhan
(Satuan: %)
Persentase
Pembangunan
dan
pemeliharaan
dan prasarana
perkeretaapian
(Satuan: %)
Persentase
Pengendalian,
penertiban dan
pengawasan
penyelanggaraa
n angkutan
(Satuan: %)
Persentase
regulasi dan
pedoman
standar
pelayanan
transportasi
yang diterapkan
(Satuan: %)

Tahun 2020

Rp.

Target

8

9

41.289.600.00
0

Tahun 2021

Rp.

Target

10

11

44.029.700.00
0

Tahun 2022

Rp.

Target

12

13

43.445.900.00
0

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Rp.

Target

14

15

41.212.800.00
0

Rp.

16

17

210.458.000.0
00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

10,00

20,00

20,00

20,00

20,00

90,00

0,00

10,00

20,00

20,00

20,00

20,00

90,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

OPD
Penanggung
Jawab

Dishub

| VIII-26

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3
6

7

8

1
2

1
0

1
2

1
0

0
1

1
0

1
5

capaian nilai
IKM (Satuan:
Nilai)

Tahun 2019

Tahun 2022

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0,00

0,00

0,00

14,29

28,57

42,86

57,14

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

60,00

0,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

0,00

21.589.800.00
0

21.915.400.00
0

23.297.700.00
0

23.059.900.00
0

22.342.600.00
0

112.205.400.0
00

6.210.600.000

6.228.600.000

6.569.800.000

6.553.900.000

6.685.000.000

32.247.900.00
0

Diskominfo

79.957.500.00
0

Diskominfo

2,80

3,00

15.379.200.00
0

Persentase
ketersediaan
perangkat TI
(Satuan: %)

Tahun 2021

OPD
Penanggung
Jawab

Program
Pengembang
an,
Pendayaguna
an,
Peningkatan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Publik
1

Tahun 2020

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Komunikasi
dan
Informatika
Program Tata
Kelola
Pemerintahan
1

1
2

Persentase
kebutuhan
terminal type B
yang sudah
terpenuhi
(Satuan: %)
Persentase
wilayah yang
terlayani
angkutan umum
(Satuan: %)
Persentase
pelabuhan
pengumpan
regional
operasional
(Satuan: %)

Tahun 2018

0,00

30,26

3,20

15.686.800.00
0

48,38

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

3,40

16.727.900.00
0

67,31

3,60

16.506.000.00
0

85,08

3,60

15.657.600.00
0

100,00

100,00

| VIII-27

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3
2

1
2

1
1

1
2

1
1

0
1

1
1

1
5

1
1

1
6

2

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0,00

20,00

0,00

40,00

0,00

60,00

80,00

100,00

100,00

26.763.900.00
0

27.130.500.00
0

28.816.500.00
0

28.547.400.00
0

27.823.000.00
0

139.081.300.0
00

9.861.600.000

9.890.200.000

10.432.000.00
0

10.406.700.00
0

10.614.800.00
0

51.205.300.00
0

Dinas
KUKM

52.725.600.00
0

Dinas
KUKM

35.150.400.00
0

Dinas
KUKM

2,80

3,00

1,00

3,20
10.344.200.00
0

1,00

6.760.900.000

Capaian
Koperasi Aktif
(Satuan:
Jumlah)
Persentase
Koperasi yang
Bankable
(Satuan: %)

Tahun 2022

Rp.

Program
Peningkatan
Kualitas
Usaha dan
Kelembagaan
Koperasi
1

Tahun 2021

Target

10.141.400.00
0

Persentase
Usaha Kecil
yang bermitra
secara aktif
dengan Dunia
Usaha lain
(Satuan: %)

Tahun 2020

OPD
Penanggung
Jawab

Program
Pengembang
an Sistem
Pendukung
Usaha Bagi
Usaha Kecil
1

1
2

Nilai IKM
(Satuan: Skala
(1-4))

Tahun 2019

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Program Tata
Kelola
Pemerintahan
1

1
2

Persentase
Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi
Publik (Satuan:
%)

Tahun 2018

3,40
11.030.700.00
0

1,00

6.896.100.000

3,60
10.884.400.00
0

1,00

7.353.800.000

3,60
10.324.900.00
0

1,00

7.256.300.000

5,00

6.883.300.000

104,00

110,00

116,00

123,00

130,00

139,00

139,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

25,00

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

| VIII-28

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1
1
2
1
2

1
2
1
2

0
1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3

1
2

1
5

4

5

1
3

0
1

5

Kepemudaan
dan
Olahraga
Program Tata
Kelola
Pemerintahan

Rp.

Target

6

7

Nilai IKM
(Satuan: Skala
(1-4))

0,00

2,80

Nilai Realisasi
Investasi PMDN
(Satuan: Trilyun)
Rasio
Pemanfaatan
Informasi
Penanaman
Modal (Satuan:
%)
Cakupan
Potensi
Investasi yang
Terealisasi
(Satuan: %)
Presentase
Realisasi
Perizinan sesuai
Standar
Pelayanan
(Satuan: %)
Nilai Realisasi
Investasi PMA
(Satuan: Rp.
Tryliun)

Tahun 2020

Rp.

Target

8

9

20.060.500.00
0
8.088.200.000

3,00
11.737.600.00
0

3

1
2

4

Program
Peningkatan
Iklim Investasi
dan Realisasi
Investasi

2

1
3

Target

Tahun 2019

19.802.400.00
0
8.064.800.000

1

1
2

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Penanaman
Modal
Program Tata
Kelola
Pemerintahan
1

1
2

Tahun 2018

Tahun 2021

Rp.

Target

10

11

21.298.100.00
0
8.531.200.000

3,20
11.972.300.00
0

Tahun 2022

Rp.

Target

12

13

21.108.200.00
0
8.510.600.000

3,40
12.766.900.00
0

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Rp.

Target

14

15

20.630.900.00
0
8.680.800.000

3,60
12.597.600.00
0

Rp.

OPD
Penanggung
Jawab

16

17

102.900.100.0
00
41.875.600.00
0
3,60

11.950.100.00
0

61.024.500.00
0

12,40

15,00

17,50

20,00

22,50

25,00

25,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

16,96

17,03

17,09

17,15

17,22

17,28

17,28

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

39,90

43,00

47,00

51,00

55,00

59,00

59,00

23.509.800.00
0

23.911.700.00
0

25.952.200.00
0

275.160.500.0
00

361.318.200.0
00

709.852.400.0
00

3.994.800.000

4.006.400.000

4.225.900.000

4.215.700.000

4.300.000.000

20.742.800.00
0

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

DPMPTSP

DPMPTSP

Dispora

| VIII-29

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3
1

1
2

1
3

1
5

Nilai IKM
(Satuan: Skala
(1-4))

Tahun 2018

Tahun 2019

2

3

4

Tahun 2022

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0,00

2,80

3,00
19.515.000.00
0

Cakupan
Kelompok/
Organisasi
Kepemudaan
dan
kewirausahaan
pemuda Mandiri
(Satuan:
Kelompok/
Organisasi)
Persentase
Pemuda
Wirausahawan
Baru yang
difasilitasi
(Satuan: %)
Cakupan
Ketercukupan
Fasilitas
Olahraga
(Satuan: %)
Cakupan
Keikutsertaan
cabang
olahraga pada
event wilayah,
nasional dan
internasional
(Satuan: %)

Tahun 2021

OPD
Penanggung
Jawab

Program
Pengembang
an Olah Raga
dan
Pemberdayaa
n
Kepemudaan
1

Tahun 2020

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

3,20
19.905.300.00
0

3,40
21.726.300.00
0

3,60
270.944.800.0
00

3,60
357.018.200.0
00

689.109.600.0
00

Dispora

0,00

75,00

80,00

85,00

90,00

100,00

100,00

Dispora

0,00

75,00

80,00

85,00

90,00

100,00

100,00

Dispora

0,00

70,00

75,00

80,00

85,00

85,00

85,00

Dispora

0,00

75,00

80,00

85,00

90,00

100,00

100,00

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Balai PPO

| VIII-30

Pemerintah Provinsi Banten
Bidang
Urusan
Pemerintah
an dan
Program
Prioritas
Pembangu
nan
2

Kode

1
1
2
1
2

1
4
1
4

0
1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja
Program

3

1
5
1
5

1
5

1
6
1
6

1
5

Target

4

5

Rp.

Target

6

7

Tahun 2020

Rp.

Target

8

9

Tahun 2021

Rp.

Target

10

11

Tahun 2022

Rp.

Target

12

13

Target

14

15

2.513.300.000

2.680.000.000

2.644.600.000

2.508.700.000

Program
Penyediaan
Data
Pembanguna
n Daerah

2.464.000.000

2.513.300.000

2.680.000.000

2.644.600.000

2.508.700.000

Persentase
keterpakaian
data dan
informasi
pembangunan
daerah yang
terintegrasi
(Satuan: %)

30,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Kondisi Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD

Rp.

2.464.000.000

90,00

Rp.

OPD
Penanggung
Jawab

16

17

12.810.600.00
0
12.810.600.00
0

Bappeda,
Diskominfo

90,00

Dinas
KOMINFO
dan
BAPPEDA

Persandian

1.157.600.000

1.180.700.000

1.259.100.000

1.242.400.000

1.178.500.000

6.018.300.000

Program Tata
Kelola
Persandian

1.157.600.000

1.180.700.000

1.259.100.000

1.242.400.000

1.178.500.000

6.018.300.000

1

1
2
1
2

Indikator
Kinerja
Awal
RPJMD

Tahun 2019

St