File 20 SEKDA
Hal 1 dari 8
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.03. - Sekretariat Daerah
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
07.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
06.
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
268.800.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
27.426.139.550,00
239.000.000,00
27.933.939.550,00
8 Gedung Kantor dan 3
Rumah Dinas
5 paket
4.104.620.000,00
4.104.620.000,00
1.035.010.000,00
1.035.010.000,00
99 roda 4 & 134 roda 2
285.750.000,00
285.750.000,00
49.980.000,00
49.980.000,00
5 Gedung Kantor dan 2
Rumah Dinas
117 Jenis
12 Transaksi
2.589.055.000,00
2.589.055.000,00
949.385.750,00
949.385.750,00
64 Jenis
1.108.675.000,00
1.108.675.000,00
1 Paket gedung kantor
(Puspem, Cisadane,
PKK, Graha 293, Mess
Pemkot, MUI, Rumah
dinas Sekda dan taman
Puspem)
123 Jenis
503.711.000,00
428.358.800,00
428.358.800,00
30 harian
umum/majalah/tabloid
lokal, regional, dan
nasional
47.400 liter
118.903.000,00
118.903.000,00
572.400.000,00
572.400.000,00
3.881.360.000,00
3.881.360.000,00
8.146.731.000,00
8.146.731.000,00
Aqua gelas = 4.844 dus,
Aqua Botol = 3.865 dus,
Aqua Galon = 3.544
galon, Aqua beserta galon
= 60 galon, Prasmanan 1
paket, Snack dan Nasi
box 1 paket.
1.444 kali
239.000.000,00
742.711.000,00
10
Hal 2 dari 8
1
2
3
4
5
7
924.000.000,00
8
9=6+7+8
20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
06.
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
umbul umbul, bendera,
rumbai kuning biru dan
merah putih, tiang
bendera, tiang umbul
umbul, breacket
projector,neutrix,jack
akai, stand speaker, 50
unit AC 1 PK, 20 unit 2
PK, 8 unit 1/2 PK,
karpet Tile command
center,Gordyn ahlakul
karimah aula cisadane,
karpet lantai, tv led,
Projector, screen
motorized, sound system
command ceneter,
command center ruang
KORPRI, tiang speaker
rigging, power amplifier,
mic wireless, wireless
portable, megaphone,
handy talkie, Rig, Pompa
Air
3 unit Hardisk, 14 buah
antivirus, 14 unit
Komputer all in one, min
i5, 13 unit Printer
laserjet, 2 unit laserjet
color all in one,6 unit
scanner adf.
8 meja rapat, 5 meja
tamu, 18 kursi kerja, 200
kursi rapat, 10 kursi
pimpinan rapat, 3 trolly,
5 tangga.
2 Rumah Dinas
112.390.200,00
112.390.200,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7 Gedung Kantor
1.863.179.350,00
1.863.179.350,00
23.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
24 unit Roda 4
1.156.500.000,00
1.156.500.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
85 unit roda 2, 45 unit
roda 4, 2 unit bus
1.733.750.000,00
1.733.750.000,00
19.
02.
Kota Tangerang
4 orang TKK dan 35
THL
5 Gedung Kantor, 2
Rumah Dinas
6
268.800.000,00
2.728.200.000,00
7.436.690.550,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kota Tangerang
1 Unit
3 Rumah Dinas
1.192.800.000,00
2.728.200.000,00
3.597.667.500,00
11.034.358.050,00
395.000.000,00
395.000.000,00
4.550.000,00
80.800.000,00
85.350.000,00
205.035.000,00
2.334.290.000,00
2.539.325.000,00
9.085.000,00
270.337.500,00
279.422.500,00
314.140.000,00
314.140.000,00
10
Hal 3 dari 8
1
2
25.
26.
3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
43.
Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
45.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
09.
Pemutakhiran Data Kepegawaian
16.
Pengelolaan Laporan SKP
13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
05.
22.
06.
16.
29.
68.
83.
16.
01.
02.
03.
05.
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pengendalian dan Pelaporan dan Pemuktahiran
Data Keuangan Sekretariat
Penyusunan Kompilasi Kegiatan Sekretariat Daerah
Pengendalian & Evaluasi Pertanggungjawaban
Kegiatan Sekretariat Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,
Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan
Masyarakat
Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/
Departemen/ Lembaga Pemerintah non
Departemen/ Luar Negeri
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah lainnya
5
Kota Tangerang
3 Rumah dinas
6
7
Kota Tangerang
14.460.000,00
792.726.000,00
43.940.000,00
43.940.000,00
1 Bus dan 10 Mobil
132.500.000,00
132.500.000,00
Gedung Puspem,
Cisadane dan Rumah
Dinas
1.152.265.000,00
1.152.265.000,00
438.275.000,00
438.275.000,00
KDH, WKDH,11000
PDH dan 300 Stel
Pakaian Olahraga
120 Buku
412.465.000,00
412.465.000,00
18.680.000,00
18.680.000,00
7.130.000,00
7.130.000,00
431.688.000,00
431.688.000,00
31.688.000,00
31.688.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
46.933.000,00
46.933.000,00
60 buku
13.710.000,00
13.710.000,00
36 buku
12.510.000,00
12.510.000,00
16 BUKU
18.640.000,00
18.640.000,00
2.073.000,00
2.073.000,00
140 Orang, 2 Kegiatan
12 buku
460.250.000,00
Kota Tangerang
36 Buku
Sekretariat Daerah
50 kunjungan
Kota Tangerang
12 Kegiatan
15 buku, 80 Prasasti
3 Kegiatan
203.100.000,00
216.310.000,00
160 Orang
Kota Tangerang
9=6+7+8
90 unit tabung pemadam,
8 unit lift, 7 unit genset
dan 156 unit AC
175 komputer, 160
printer, 21 mesin tik
4 unit Mobil
108 Laporan
Kota Tangerang
8
14.460.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
28.
4
563.409.000,00
995.826.000,00
216.310.000,00
140.000.000,00
1.163.659.000,00
132.520.000,00
132.520.000,00
1.560.000,00
1.560.000,00
420.000.000,00
26.160.000,00
446.160.000,00
17.250.000,00
7.200.000,00
118.475.000,00
140.000.000,00
164.450.000,00
118.475.000,00
10
Hal 4 dari 8
1
2
3
Rapat Evaluasi Bulanan Kewilayahan
09.
Fasilitasi Koordinasi Program PPSP
10.
Koordinasi dan Pengendalian Kerjasama Daerah
11.
Fasilitasi Pendampingan Kegiatan KDH/WKDH
02.
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Standar Satuan Harga
148.
Penyusunan dan Updating Analisis Standar Belanja
10.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan APBD
15.
Fasilitasi Penyelengaraan Kegiatan Korpri
19.
Penanganan Kasus Gugatan Terhadap Pemda di
Tingkat Peradilan
30.
Pengendalian Pembangunan
36.
Faslilitasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
Kepala Daerah
Penunjang Pelaksanaan Proses Pembuatan SPM
17.
20.
50.
52.
24.
04.
26.
02.
Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan, dan Evaluasi
Jabatan
Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
Pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
5
250 orang, 12 Keg
8 Kali Rapat dan 8
Laporan Koordinasi
15 Kali Kegiatan
Sekretariat Daerah
6
23.000.000,00
16 Buku
7
50.000.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
173.700.000,00
30.900.000,00
53.900.000,00
68.734.000,00
68.734.000,00
4.160.000,00
4.160.000,00
1.263.578.500,00
40.250.000,00
755.353.500,00
795.603.500,00
9.750.000,00
458.225.000,00
467.975.000,00
282.750.000,00
2.621.606.000,00
2.904.356.000,00
804 buku
69.000.000,00
338.225.000,00
407.225.000,00
16 Pembinaan anggota
KORPRI ; 3. evaluasi
DPK ; 4. Evaluasi Unit
DPK ; 2. Paduan suara ;
1.Peringatan HUT
KORPRI ; 1. Rakerkot;
1. pembekalan PNS
menjelang pensiun ;
1.POR KORPRI ; 2.
Fasilitas bantuan hukum;
2. Fasilitasi bantuan
social; dan 44 Senam.
12 No. Perkara dan 5
Eksekusi Putusan
Pengadilan
492 buku
16.750.000,00
805.651.000,00
822.401.000,00
104.000.000,00
456.000.000,00
560.000.000,00
69.000.000,00
100 buku SSHBJ dan 100
Buku SSH Tahun 2017
80 buku ASB
80.700.000,00
149.700.000,00
24 Kegiatan
61.270.000,00
61.270.000,00
28 Laporan SPM
37.010.000,00
37.010.000,00
842.750.000,00
866.750.000,00
74.310.000,00
74.310.000,00
74.310.000,00
74.310.000,00
807.290.000,00
899.290.000,00
160.000.000,00
160.000.000,00
24.000.000,00
55 Buku
92.000.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
1.213.578.500,00
430 Buku ABK, 430
Buku ANJAB, 10 Buku
EVAJAB
Kota Tangerang
8
173.700.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
08.
4
7 Raperda dan 4.900
Buku
10
Hal 5 dari 8
1
2
3
Publikasi peraturan perundang-undangan
07.
Peningkatan Penataan dan Pengelolaan
Dokumentasi Produk Hukum
11.
14.
Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemberian
Bantuan Hukum
Dialog Hukum
19.
Rencana Hak Asasi Manusia (RanHam)
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
24.
Fasilitas Pembinaan Administrasi Kecamatan dan
Kelurahan
Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah
36.
Pelacakan dan Penegasan Batas Kecamatan
37.
Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Paten
38.
Penyusunan LPPD
39.
Penyusunan ILPPD
06.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
105.
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
114.
115.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP)
Penyusunan Visualisasi Kegiatan Fisik Konstruksi
116.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah
Kota Tangerang
5
Leaflet Perda sebanyak
19.500 eks dan
Himpunan Perwal
sebanyak 800 buku (200
buku per triwulan)
1 Kali Pembinaan, 45
Orang dan 2 Kali
Pertemuan, 45 Orang
35 Perkara
6
7
172.825.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
172.825.000,00
77.365.000,00
69.000.000,00
285.100.000,00
354.100.000,00
100 Orang, 2 Kali
11.500.000,00
73.500.000,00
85.000.000,00
60 Orang, 2 Kali
11.500.000,00
38.500.000,00
50.000.000,00
1.309.312.500,00
1.309.312.500,00
35.350.000,00
35.350.000,00
13 Kegiatan
300 orang
3 Dokumen ( Peta Batas
Kecamatan )
2 Dokumen (Rancangan
SOP dan Materi PATEN
3 Dokumen, 60 Draft
Buku ( Draft Awal,
Draft Akhir, Review )
50 Buku dan 2 jenis
media cetak
23.000.000,00
Kota Tangerang
8
77.365.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
4
60 buku RKA DPA
murni TA 2017 dan
RKPA DPPA perubahan
TA 2016
50 Buku
60 Buku Visualisasi dan
50 Keping E-Book
60 buku
11.500.000,00
11.500.000,00
46.810.000,00
46.810.000,00
372.250.000,00
372.250.000,00
130.607.500,00
130.607.500,00
111.905.000,00
111.905.000,00
612.390.000,00
612.390.000,00
230.125.000,00
253.125.000,00
6.690.000,00
6.690.000,00
25.855.000,00
37.355.000,00
172.900.000,00
172.900.000,00
24.680.000,00
36.180.000,00
26.475.000,00
26.475.000,00
26.475.000,00
26.475.000,00
19.473.235.360,00
19.832.235.360,00
( 1.09. ) - Pertanahan
16.
12.
Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Fasilitasi Koordinasi Pertanahan Kota Tangerang
Kota Tangerang
24 Dokumen
( 1.13. ) - Sosial
21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
359.000.000,00
10
Hal 6 dari 8
1
2
3
14.
MTQ Tingkat Propinsi Banten
15.
Pemusatan Latihan Kafilah Kota Tangerang Dalam
Menghadapi MTQ Propinsi Banten
Operasional dan Pemeliharaan Mesjid Raya
Al-Azhom
Pembinaan Organisasi Keagamaan Pada Masyarakat
Kota Tangerang
Pengajian Pemda bersama Masyarakat Kota
Tangerang
Pembinaan Khotib/Calon Khotib Masjid
16.
17.
18.
28.
34.
36.
44.
45.
47.
52.
55.
67.
68.
69.
70.
71.
Kegiatan Penunjang Peringatan Hari Besar Islam
(PHBI)
Pembinaan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat
kepada Apartur Kecamatan dan Kelurahan se-Kota
Tangerang
Fasilitasi Pemberian Uang jasa Kemasyarakatan Bagi
Guru Ngaji, Amil Pengurusan Jenazah dan Marbot
Masjid
Pengendali Bantuan Hibah Kepada Ormas Islam,
Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Sarana
Keagamaan
Pembinaan Ustadzah Se-Kota Tangerang
Kegiatan Penunjang Peran Serta Masyarakat dalam
Menghayati dan Memaknai Peringatan Hari Besar
Nasional
Pembinaan Peningkatan Peran Kelompok
Masyarakat Dalam Program-Program Pemerintah
Daerah Kota Tangerang di Bidang Kemasyarakatan
Pembinaan Kepada Orgasnisasi Bidang Seni Budaya
Kota Tangerang
Rapat Koordinasi Bidang Sosial Budaya Kepada
Aparatur di Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota
Tangerang
Monitoring Kepada Penerima Hibah Sarana
Keagamaan se-Kota Tangerang
Monitoring Kepada Penerima Hibah Lembaga
Pendidikan se-Kota Tangerang
Monitoring Kepada Penerima Hibah Organisasi
Keagamaan dan Pondok Pesantren se-Kota
Tangerang
( 1.16. ) - Penanaman Modal
Kota Tangerang
5
23 Kali Pengajian Pada
Bulan Ramadhan
52 (lima puluh dua)
Kategori
60 (enam puluh) Qori
dan Qoriah
70 (tujuh puluh) Peserta
6
7
8
9=6+7+8
51.920.000,00
51.920.000,00
76.600.000,00
1.422.245.000,00
1.498.845.000,00
99.700.000,00
550.110.000,00
649.810.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
13.
Pembinaaan Keagamaan Pada Pegawai Pemda Kota
Tangerang
MTQ Tingkat Kota Tangerang
12.
4
294.770.000,00
333.220.000,00
2.622.000.000,00
2.622.000.000,00
8.000.000,00
86.200.000,00
94.200.000,00
24 (dua puluh empat)
Kali Pengajian
300 (tiga ratus) Peserta
69.000.000,00
184.410.000,00
253.410.000,00
130.770.000,00
130.770.000,00
5 (lima) Kegiatan
28.750.000,00
111.590.000,00
140.340.000,00
59.545.000,00
59.545.000,00
13.354.755.360,00
13.377.755.360,00
58.800.000,00
58.800.000,00
104.908.000,00
104.908.000,00
154.360.000,00
169.860.000,00
100.352.000,00
100.352.000,00
124.810.000,00
124.810.000,00
26.400.000,00
26.400.000,00
8 Buku
8.600.000,00
8.600.000,00
4 Buku
18.340.000,00
18.340.000,00
8.350.000,00
8.350.000,00
15 Tenaga Pengamanan,
20 Tenaga Kebersihan
200 (dua ratus) Peserta
38.450.000,00
117 Orang Peserta
4100 Guru Ngaji, 760
Marbot Masjid, 700 Amil
Jenazah
4 Buku
250 (dua ratus lima
puluh) Peserta
180 (seratus delapn
puluh) Peserta / 2 (dua)
Angkatan
250 (dua ratus lima
puluh) Peserta
150 (seratus lima puluh)
Peserta
2 (dua) Buku
23.000.000,00
15.500.000,00
10
Hal 7 dari 8
1
2
16.
23.
17.
07.
08.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Kajian Holding BUMD
Program Penyiapan potensi sumberdaya,
sarana dan prasarana daerah
Fasilitasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan
Kajian Pengembangan Sentra Produk Unggulan
Daerah
Monitoring dan Pengendalian Sarana dan Prasarana
Perekonomian Daerah
4
07.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Fasilitas Koordinasi Pembinaan Wilayah
-
07.
Kegiatan Penyuluhan Hukum
-
40.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian (Pertanian/Perkebunan)
Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Kota Tangerang
09.
38.
68.
16.
02.
17.
09.
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pengembangan dokumen visual
Kota Tangerang
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
Forum Kehumasan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1200 Org (7 Kecamatan
dan 5 Sekolah)
11.500.000,00
36 Buku
51.000.000,00
20 CD
11 Kegiatan
76.040 SMS
Kota Tangerang
Kota Tangerang
16.
Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Pemerintah
Kota Tangerang
Media Gathering
-
22.
Pembinaan Agen Informasi Kota Tangerang
Kota Tangerang
12.
1 dokumen (3 rangkap)
51.000.000,00
Jumpa Pers/Pres Tour Pimpinan Daerah dengan
Media Massa
SMS Sender id
Program pengkajian dan penelitian bidang
komunikasi dan informasi
Pengkajian dan Rekapitulasi Hasil Pemberitaan di
Mass Media
40 Buku
11.500.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
15.
6.800.000,00
7.200.000,00
( 1.21. ) - Ketahanan Pangan
15.
20 Buku
7.200.000,00
Program pendidikan politik masyarakat
21.
6
6.800.000,00
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
5
7
8
9=6+7+8
199.116.000,00
205.916.000,00
199.116.000,00
205.916.000,00
429.700.000,00
436.900.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
06.
3
124.000.000,00
124.000.000,00
288.700.000,00
288.700.000,00
17.000.000,00
24.200.000,00
53.790.000,00
53.790.000,00
53.790.000,00
53.790.000,00
194.800.000,00
206.300.000,00
194.800.000,00
206.300.000,00
53.582.000,00
104.582.000,00
53.582.000,00
104.582.000,00
291.532.000,00
291.532.000,00
53.600.000,00
53.600.000,00
177.100.000,00
177.100.000,00
60.832.000,00
60.832.000,00
206.080.000,00
206.080.000,00
206.080.000,00
206.080.000,00
32.000.000,00
384.009.000,00
416.009.000,00
1 Keg dengan 60 Orang
Peserta
115 Peserta Rakor
8.000.000,00
31.480.000,00
39.480.000,00
8.000.000,00
54.396.000,00
62.396.000,00
1 kegiatan, peserta 100
orang
100 orang
8.000.000,00
183.480.000,00
191.480.000,00
8.000.000,00
114.653.000,00
122.653.000,00
10 bulan
10
Hal 8 dari 8
1
2
18.
01.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Lomba Bidang Jurnalistik
37.
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik PPID
Pembantu Sekretariat Daerah Kota Tangerang
( 2.06. ) - Perdagangan
16.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Evaluasi / Pembinaan PDAM
17.
Evaluasi / Pembinaan PD Pasar
18.
Evaluasi / Pembinaan BLUD
18.
5
6
38.000.000,00
Presstour 12 kegiatan dan
press release 1.800 berita
per tahun
12 Keg
Kota Tangerang
Kerjasama media interaktif SMS dengan Media
Cetak
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
32.
39.
4
Pemasangan advertorial
di media massa lokal 32
paket, media massa
regional 7 paket, media
massa nasional 3 paket
dan pemasangan rubrikasi
khusus di media
elektronik 3
1 Kegiatan lomba
jurnalistik dan pameran
foto pembangunan
12 Buku PPID
-
30.000.000,00
7
8.000.000,00
12 Buku
Kota Tangerang
84 Buku
12 Kali
Jumlah
1.682.300.000,00
8
9=6+7+8
1.987.320.000,00
2.025.320.000,00
259.320.000,00
259.320.000,00
72.000.000,00
102.000.000,00
1.485.125.000,00
1.485.125.000,00
96.815.000,00
104.815.000,00
63.230.000,00
63.230.000,00
10.830.000,00
10.830.000,00
102.326.000,00
102.326.000,00
33.502.000,00
33.502.000,00
33.882.000,00
33.882.000,00
34.942.000,00
34.942.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
06.
3
66.001.322.460,00
3.976.667.500,00
Tangerang,
71.660.289.960,00
September 2015
Sekretaris Daerah
DADI BUDAERI, SE, Ak
NIP. 196410231985031007
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.03. - Sekretariat Daerah
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
07.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
06.
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
268.800.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
27.426.139.550,00
239.000.000,00
27.933.939.550,00
8 Gedung Kantor dan 3
Rumah Dinas
5 paket
4.104.620.000,00
4.104.620.000,00
1.035.010.000,00
1.035.010.000,00
99 roda 4 & 134 roda 2
285.750.000,00
285.750.000,00
49.980.000,00
49.980.000,00
5 Gedung Kantor dan 2
Rumah Dinas
117 Jenis
12 Transaksi
2.589.055.000,00
2.589.055.000,00
949.385.750,00
949.385.750,00
64 Jenis
1.108.675.000,00
1.108.675.000,00
1 Paket gedung kantor
(Puspem, Cisadane,
PKK, Graha 293, Mess
Pemkot, MUI, Rumah
dinas Sekda dan taman
Puspem)
123 Jenis
503.711.000,00
428.358.800,00
428.358.800,00
30 harian
umum/majalah/tabloid
lokal, regional, dan
nasional
47.400 liter
118.903.000,00
118.903.000,00
572.400.000,00
572.400.000,00
3.881.360.000,00
3.881.360.000,00
8.146.731.000,00
8.146.731.000,00
Aqua gelas = 4.844 dus,
Aqua Botol = 3.865 dus,
Aqua Galon = 3.544
galon, Aqua beserta galon
= 60 galon, Prasmanan 1
paket, Snack dan Nasi
box 1 paket.
1.444 kali
239.000.000,00
742.711.000,00
10
Hal 2 dari 8
1
2
3
4
5
7
924.000.000,00
8
9=6+7+8
20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
06.
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
umbul umbul, bendera,
rumbai kuning biru dan
merah putih, tiang
bendera, tiang umbul
umbul, breacket
projector,neutrix,jack
akai, stand speaker, 50
unit AC 1 PK, 20 unit 2
PK, 8 unit 1/2 PK,
karpet Tile command
center,Gordyn ahlakul
karimah aula cisadane,
karpet lantai, tv led,
Projector, screen
motorized, sound system
command ceneter,
command center ruang
KORPRI, tiang speaker
rigging, power amplifier,
mic wireless, wireless
portable, megaphone,
handy talkie, Rig, Pompa
Air
3 unit Hardisk, 14 buah
antivirus, 14 unit
Komputer all in one, min
i5, 13 unit Printer
laserjet, 2 unit laserjet
color all in one,6 unit
scanner adf.
8 meja rapat, 5 meja
tamu, 18 kursi kerja, 200
kursi rapat, 10 kursi
pimpinan rapat, 3 trolly,
5 tangga.
2 Rumah Dinas
112.390.200,00
112.390.200,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7 Gedung Kantor
1.863.179.350,00
1.863.179.350,00
23.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
24 unit Roda 4
1.156.500.000,00
1.156.500.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
85 unit roda 2, 45 unit
roda 4, 2 unit bus
1.733.750.000,00
1.733.750.000,00
19.
02.
Kota Tangerang
4 orang TKK dan 35
THL
5 Gedung Kantor, 2
Rumah Dinas
6
268.800.000,00
2.728.200.000,00
7.436.690.550,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kota Tangerang
1 Unit
3 Rumah Dinas
1.192.800.000,00
2.728.200.000,00
3.597.667.500,00
11.034.358.050,00
395.000.000,00
395.000.000,00
4.550.000,00
80.800.000,00
85.350.000,00
205.035.000,00
2.334.290.000,00
2.539.325.000,00
9.085.000,00
270.337.500,00
279.422.500,00
314.140.000,00
314.140.000,00
10
Hal 3 dari 8
1
2
25.
26.
3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
43.
Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
45.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
09.
Pemutakhiran Data Kepegawaian
16.
Pengelolaan Laporan SKP
13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
05.
22.
06.
16.
29.
68.
83.
16.
01.
02.
03.
05.
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pengendalian dan Pelaporan dan Pemuktahiran
Data Keuangan Sekretariat
Penyusunan Kompilasi Kegiatan Sekretariat Daerah
Pengendalian & Evaluasi Pertanggungjawaban
Kegiatan Sekretariat Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,
Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan
Masyarakat
Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/
Departemen/ Lembaga Pemerintah non
Departemen/ Luar Negeri
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah lainnya
5
Kota Tangerang
3 Rumah dinas
6
7
Kota Tangerang
14.460.000,00
792.726.000,00
43.940.000,00
43.940.000,00
1 Bus dan 10 Mobil
132.500.000,00
132.500.000,00
Gedung Puspem,
Cisadane dan Rumah
Dinas
1.152.265.000,00
1.152.265.000,00
438.275.000,00
438.275.000,00
KDH, WKDH,11000
PDH dan 300 Stel
Pakaian Olahraga
120 Buku
412.465.000,00
412.465.000,00
18.680.000,00
18.680.000,00
7.130.000,00
7.130.000,00
431.688.000,00
431.688.000,00
31.688.000,00
31.688.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
46.933.000,00
46.933.000,00
60 buku
13.710.000,00
13.710.000,00
36 buku
12.510.000,00
12.510.000,00
16 BUKU
18.640.000,00
18.640.000,00
2.073.000,00
2.073.000,00
140 Orang, 2 Kegiatan
12 buku
460.250.000,00
Kota Tangerang
36 Buku
Sekretariat Daerah
50 kunjungan
Kota Tangerang
12 Kegiatan
15 buku, 80 Prasasti
3 Kegiatan
203.100.000,00
216.310.000,00
160 Orang
Kota Tangerang
9=6+7+8
90 unit tabung pemadam,
8 unit lift, 7 unit genset
dan 156 unit AC
175 komputer, 160
printer, 21 mesin tik
4 unit Mobil
108 Laporan
Kota Tangerang
8
14.460.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
28.
4
563.409.000,00
995.826.000,00
216.310.000,00
140.000.000,00
1.163.659.000,00
132.520.000,00
132.520.000,00
1.560.000,00
1.560.000,00
420.000.000,00
26.160.000,00
446.160.000,00
17.250.000,00
7.200.000,00
118.475.000,00
140.000.000,00
164.450.000,00
118.475.000,00
10
Hal 4 dari 8
1
2
3
Rapat Evaluasi Bulanan Kewilayahan
09.
Fasilitasi Koordinasi Program PPSP
10.
Koordinasi dan Pengendalian Kerjasama Daerah
11.
Fasilitasi Pendampingan Kegiatan KDH/WKDH
02.
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Standar Satuan Harga
148.
Penyusunan dan Updating Analisis Standar Belanja
10.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan APBD
15.
Fasilitasi Penyelengaraan Kegiatan Korpri
19.
Penanganan Kasus Gugatan Terhadap Pemda di
Tingkat Peradilan
30.
Pengendalian Pembangunan
36.
Faslilitasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
Kepala Daerah
Penunjang Pelaksanaan Proses Pembuatan SPM
17.
20.
50.
52.
24.
04.
26.
02.
Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan, dan Evaluasi
Jabatan
Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
Pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
5
250 orang, 12 Keg
8 Kali Rapat dan 8
Laporan Koordinasi
15 Kali Kegiatan
Sekretariat Daerah
6
23.000.000,00
16 Buku
7
50.000.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
173.700.000,00
30.900.000,00
53.900.000,00
68.734.000,00
68.734.000,00
4.160.000,00
4.160.000,00
1.263.578.500,00
40.250.000,00
755.353.500,00
795.603.500,00
9.750.000,00
458.225.000,00
467.975.000,00
282.750.000,00
2.621.606.000,00
2.904.356.000,00
804 buku
69.000.000,00
338.225.000,00
407.225.000,00
16 Pembinaan anggota
KORPRI ; 3. evaluasi
DPK ; 4. Evaluasi Unit
DPK ; 2. Paduan suara ;
1.Peringatan HUT
KORPRI ; 1. Rakerkot;
1. pembekalan PNS
menjelang pensiun ;
1.POR KORPRI ; 2.
Fasilitas bantuan hukum;
2. Fasilitasi bantuan
social; dan 44 Senam.
12 No. Perkara dan 5
Eksekusi Putusan
Pengadilan
492 buku
16.750.000,00
805.651.000,00
822.401.000,00
104.000.000,00
456.000.000,00
560.000.000,00
69.000.000,00
100 buku SSHBJ dan 100
Buku SSH Tahun 2017
80 buku ASB
80.700.000,00
149.700.000,00
24 Kegiatan
61.270.000,00
61.270.000,00
28 Laporan SPM
37.010.000,00
37.010.000,00
842.750.000,00
866.750.000,00
74.310.000,00
74.310.000,00
74.310.000,00
74.310.000,00
807.290.000,00
899.290.000,00
160.000.000,00
160.000.000,00
24.000.000,00
55 Buku
92.000.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
1.213.578.500,00
430 Buku ABK, 430
Buku ANJAB, 10 Buku
EVAJAB
Kota Tangerang
8
173.700.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
08.
4
7 Raperda dan 4.900
Buku
10
Hal 5 dari 8
1
2
3
Publikasi peraturan perundang-undangan
07.
Peningkatan Penataan dan Pengelolaan
Dokumentasi Produk Hukum
11.
14.
Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemberian
Bantuan Hukum
Dialog Hukum
19.
Rencana Hak Asasi Manusia (RanHam)
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
24.
Fasilitas Pembinaan Administrasi Kecamatan dan
Kelurahan
Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah
36.
Pelacakan dan Penegasan Batas Kecamatan
37.
Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Paten
38.
Penyusunan LPPD
39.
Penyusunan ILPPD
06.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
105.
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
114.
115.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP)
Penyusunan Visualisasi Kegiatan Fisik Konstruksi
116.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah
Kota Tangerang
5
Leaflet Perda sebanyak
19.500 eks dan
Himpunan Perwal
sebanyak 800 buku (200
buku per triwulan)
1 Kali Pembinaan, 45
Orang dan 2 Kali
Pertemuan, 45 Orang
35 Perkara
6
7
172.825.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
172.825.000,00
77.365.000,00
69.000.000,00
285.100.000,00
354.100.000,00
100 Orang, 2 Kali
11.500.000,00
73.500.000,00
85.000.000,00
60 Orang, 2 Kali
11.500.000,00
38.500.000,00
50.000.000,00
1.309.312.500,00
1.309.312.500,00
35.350.000,00
35.350.000,00
13 Kegiatan
300 orang
3 Dokumen ( Peta Batas
Kecamatan )
2 Dokumen (Rancangan
SOP dan Materi PATEN
3 Dokumen, 60 Draft
Buku ( Draft Awal,
Draft Akhir, Review )
50 Buku dan 2 jenis
media cetak
23.000.000,00
Kota Tangerang
8
77.365.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
4
60 buku RKA DPA
murni TA 2017 dan
RKPA DPPA perubahan
TA 2016
50 Buku
60 Buku Visualisasi dan
50 Keping E-Book
60 buku
11.500.000,00
11.500.000,00
46.810.000,00
46.810.000,00
372.250.000,00
372.250.000,00
130.607.500,00
130.607.500,00
111.905.000,00
111.905.000,00
612.390.000,00
612.390.000,00
230.125.000,00
253.125.000,00
6.690.000,00
6.690.000,00
25.855.000,00
37.355.000,00
172.900.000,00
172.900.000,00
24.680.000,00
36.180.000,00
26.475.000,00
26.475.000,00
26.475.000,00
26.475.000,00
19.473.235.360,00
19.832.235.360,00
( 1.09. ) - Pertanahan
16.
12.
Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Fasilitasi Koordinasi Pertanahan Kota Tangerang
Kota Tangerang
24 Dokumen
( 1.13. ) - Sosial
21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
359.000.000,00
10
Hal 6 dari 8
1
2
3
14.
MTQ Tingkat Propinsi Banten
15.
Pemusatan Latihan Kafilah Kota Tangerang Dalam
Menghadapi MTQ Propinsi Banten
Operasional dan Pemeliharaan Mesjid Raya
Al-Azhom
Pembinaan Organisasi Keagamaan Pada Masyarakat
Kota Tangerang
Pengajian Pemda bersama Masyarakat Kota
Tangerang
Pembinaan Khotib/Calon Khotib Masjid
16.
17.
18.
28.
34.
36.
44.
45.
47.
52.
55.
67.
68.
69.
70.
71.
Kegiatan Penunjang Peringatan Hari Besar Islam
(PHBI)
Pembinaan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat
kepada Apartur Kecamatan dan Kelurahan se-Kota
Tangerang
Fasilitasi Pemberian Uang jasa Kemasyarakatan Bagi
Guru Ngaji, Amil Pengurusan Jenazah dan Marbot
Masjid
Pengendali Bantuan Hibah Kepada Ormas Islam,
Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Sarana
Keagamaan
Pembinaan Ustadzah Se-Kota Tangerang
Kegiatan Penunjang Peran Serta Masyarakat dalam
Menghayati dan Memaknai Peringatan Hari Besar
Nasional
Pembinaan Peningkatan Peran Kelompok
Masyarakat Dalam Program-Program Pemerintah
Daerah Kota Tangerang di Bidang Kemasyarakatan
Pembinaan Kepada Orgasnisasi Bidang Seni Budaya
Kota Tangerang
Rapat Koordinasi Bidang Sosial Budaya Kepada
Aparatur di Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota
Tangerang
Monitoring Kepada Penerima Hibah Sarana
Keagamaan se-Kota Tangerang
Monitoring Kepada Penerima Hibah Lembaga
Pendidikan se-Kota Tangerang
Monitoring Kepada Penerima Hibah Organisasi
Keagamaan dan Pondok Pesantren se-Kota
Tangerang
( 1.16. ) - Penanaman Modal
Kota Tangerang
5
23 Kali Pengajian Pada
Bulan Ramadhan
52 (lima puluh dua)
Kategori
60 (enam puluh) Qori
dan Qoriah
70 (tujuh puluh) Peserta
6
7
8
9=6+7+8
51.920.000,00
51.920.000,00
76.600.000,00
1.422.245.000,00
1.498.845.000,00
99.700.000,00
550.110.000,00
649.810.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
13.
Pembinaaan Keagamaan Pada Pegawai Pemda Kota
Tangerang
MTQ Tingkat Kota Tangerang
12.
4
294.770.000,00
333.220.000,00
2.622.000.000,00
2.622.000.000,00
8.000.000,00
86.200.000,00
94.200.000,00
24 (dua puluh empat)
Kali Pengajian
300 (tiga ratus) Peserta
69.000.000,00
184.410.000,00
253.410.000,00
130.770.000,00
130.770.000,00
5 (lima) Kegiatan
28.750.000,00
111.590.000,00
140.340.000,00
59.545.000,00
59.545.000,00
13.354.755.360,00
13.377.755.360,00
58.800.000,00
58.800.000,00
104.908.000,00
104.908.000,00
154.360.000,00
169.860.000,00
100.352.000,00
100.352.000,00
124.810.000,00
124.810.000,00
26.400.000,00
26.400.000,00
8 Buku
8.600.000,00
8.600.000,00
4 Buku
18.340.000,00
18.340.000,00
8.350.000,00
8.350.000,00
15 Tenaga Pengamanan,
20 Tenaga Kebersihan
200 (dua ratus) Peserta
38.450.000,00
117 Orang Peserta
4100 Guru Ngaji, 760
Marbot Masjid, 700 Amil
Jenazah
4 Buku
250 (dua ratus lima
puluh) Peserta
180 (seratus delapn
puluh) Peserta / 2 (dua)
Angkatan
250 (dua ratus lima
puluh) Peserta
150 (seratus lima puluh)
Peserta
2 (dua) Buku
23.000.000,00
15.500.000,00
10
Hal 7 dari 8
1
2
16.
23.
17.
07.
08.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Kajian Holding BUMD
Program Penyiapan potensi sumberdaya,
sarana dan prasarana daerah
Fasilitasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan
Kajian Pengembangan Sentra Produk Unggulan
Daerah
Monitoring dan Pengendalian Sarana dan Prasarana
Perekonomian Daerah
4
07.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Fasilitas Koordinasi Pembinaan Wilayah
-
07.
Kegiatan Penyuluhan Hukum
-
40.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian (Pertanian/Perkebunan)
Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Kota Tangerang
09.
38.
68.
16.
02.
17.
09.
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pengembangan dokumen visual
Kota Tangerang
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
Forum Kehumasan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1200 Org (7 Kecamatan
dan 5 Sekolah)
11.500.000,00
36 Buku
51.000.000,00
20 CD
11 Kegiatan
76.040 SMS
Kota Tangerang
Kota Tangerang
16.
Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Pemerintah
Kota Tangerang
Media Gathering
-
22.
Pembinaan Agen Informasi Kota Tangerang
Kota Tangerang
12.
1 dokumen (3 rangkap)
51.000.000,00
Jumpa Pers/Pres Tour Pimpinan Daerah dengan
Media Massa
SMS Sender id
Program pengkajian dan penelitian bidang
komunikasi dan informasi
Pengkajian dan Rekapitulasi Hasil Pemberitaan di
Mass Media
40 Buku
11.500.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
15.
6.800.000,00
7.200.000,00
( 1.21. ) - Ketahanan Pangan
15.
20 Buku
7.200.000,00
Program pendidikan politik masyarakat
21.
6
6.800.000,00
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
5
7
8
9=6+7+8
199.116.000,00
205.916.000,00
199.116.000,00
205.916.000,00
429.700.000,00
436.900.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
06.
3
124.000.000,00
124.000.000,00
288.700.000,00
288.700.000,00
17.000.000,00
24.200.000,00
53.790.000,00
53.790.000,00
53.790.000,00
53.790.000,00
194.800.000,00
206.300.000,00
194.800.000,00
206.300.000,00
53.582.000,00
104.582.000,00
53.582.000,00
104.582.000,00
291.532.000,00
291.532.000,00
53.600.000,00
53.600.000,00
177.100.000,00
177.100.000,00
60.832.000,00
60.832.000,00
206.080.000,00
206.080.000,00
206.080.000,00
206.080.000,00
32.000.000,00
384.009.000,00
416.009.000,00
1 Keg dengan 60 Orang
Peserta
115 Peserta Rakor
8.000.000,00
31.480.000,00
39.480.000,00
8.000.000,00
54.396.000,00
62.396.000,00
1 kegiatan, peserta 100
orang
100 orang
8.000.000,00
183.480.000,00
191.480.000,00
8.000.000,00
114.653.000,00
122.653.000,00
10 bulan
10
Hal 8 dari 8
1
2
18.
01.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Lomba Bidang Jurnalistik
37.
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik PPID
Pembantu Sekretariat Daerah Kota Tangerang
( 2.06. ) - Perdagangan
16.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Evaluasi / Pembinaan PDAM
17.
Evaluasi / Pembinaan PD Pasar
18.
Evaluasi / Pembinaan BLUD
18.
5
6
38.000.000,00
Presstour 12 kegiatan dan
press release 1.800 berita
per tahun
12 Keg
Kota Tangerang
Kerjasama media interaktif SMS dengan Media
Cetak
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
32.
39.
4
Pemasangan advertorial
di media massa lokal 32
paket, media massa
regional 7 paket, media
massa nasional 3 paket
dan pemasangan rubrikasi
khusus di media
elektronik 3
1 Kegiatan lomba
jurnalistik dan pameran
foto pembangunan
12 Buku PPID
-
30.000.000,00
7
8.000.000,00
12 Buku
Kota Tangerang
84 Buku
12 Kali
Jumlah
1.682.300.000,00
8
9=6+7+8
1.987.320.000,00
2.025.320.000,00
259.320.000,00
259.320.000,00
72.000.000,00
102.000.000,00
1.485.125.000,00
1.485.125.000,00
96.815.000,00
104.815.000,00
63.230.000,00
63.230.000,00
10.830.000,00
10.830.000,00
102.326.000,00
102.326.000,00
33.502.000,00
33.502.000,00
33.882.000,00
33.882.000,00
34.942.000,00
34.942.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
06.
3
66.001.322.460,00
3.976.667.500,00
Tangerang,
71.660.289.960,00
September 2015
Sekretaris Daerah
DADI BUDAERI, SE, Ak
NIP. 196410231985031007
10