File 20 SEKDA

Hal 1 dari 8

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Organisasi

: 1.20.03. - Sekretariat Daerah

G

AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Target Kinerja

Program


Kegiatan

Uraian

1

2

3

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

07.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

16.

Penyediaan bahan logistik kantor

06.


17.

Penyediaan makanan dan minuman

18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Tahun 2017

Belanja Pegawai


Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6

7

8

9=6+7+8

268.800.000,00

Kota Tangerang

Jumlah


Tahun 2016

27.426.139.550,00

239.000.000,00

27.933.939.550,00

8 Gedung Kantor dan 3
Rumah Dinas
5 paket

4.104.620.000,00

4.104.620.000,00

1.035.010.000,00

1.035.010.000,00


99 roda 4 & 134 roda 2

285.750.000,00

285.750.000,00

49.980.000,00

49.980.000,00

5 Gedung Kantor dan 2
Rumah Dinas
117 Jenis

12 Transaksi

2.589.055.000,00

2.589.055.000,00


949.385.750,00

949.385.750,00

64 Jenis

1.108.675.000,00

1.108.675.000,00

1 Paket gedung kantor
(Puspem, Cisadane,
PKK, Graha 293, Mess
Pemkot, MUI, Rumah
dinas Sekda dan taman
Puspem)
123 Jenis

503.711.000,00


428.358.800,00

428.358.800,00

30 harian
umum/majalah/tabloid
lokal, regional, dan
nasional
47.400 liter

118.903.000,00

118.903.000,00

572.400.000,00

572.400.000,00

3.881.360.000,00


3.881.360.000,00

8.146.731.000,00

8.146.731.000,00

Aqua gelas = 4.844 dus,
Aqua Botol = 3.865 dus,
Aqua Galon = 3.544
galon, Aqua beserta galon
= 60 galon, Prasmanan 1
paket, Snack dan Nasi
box 1 paket.
1.444 kali

239.000.000,00

742.711.000,00

10

Hal 2 dari 8
1

2

3

4

5

7
924.000.000,00

8

9=6+7+8

20.

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

05.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

06.

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

09.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10.

Pengadaan Meubelair

21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

umbul umbul, bendera,
rumbai kuning biru dan
merah putih, tiang
bendera, tiang umbul
umbul, breacket
projector,neutrix,jack
akai, stand speaker, 50
unit AC 1 PK, 20 unit 2
PK, 8 unit 1/2 PK,
karpet Tile command
center,Gordyn ahlakul
karimah aula cisadane,
karpet lantai, tv led,
Projector, screen
motorized, sound system
command ceneter,
command center ruang
KORPRI, tiang speaker
rigging, power amplifier,
mic wireless, wireless
portable, megaphone,
handy talkie, Rig, Pompa
Air
3 unit Hardisk, 14 buah
antivirus, 14 unit
Komputer all in one, min
i5, 13 unit Printer
laserjet, 2 unit laserjet
color all in one,6 unit
scanner adf.
8 meja rapat, 5 meja
tamu, 18 kursi kerja, 200
kursi rapat, 10 kursi
pimpinan rapat, 3 trolly,
5 tangga.
2 Rumah Dinas

112.390.200,00

112.390.200,00

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

7 Gedung Kantor

1.863.179.350,00

1.863.179.350,00

23.

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

24 unit Roda 4

1.156.500.000,00

1.156.500.000,00

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

85 unit roda 2, 45 unit
roda 4, 2 unit bus

1.733.750.000,00

1.733.750.000,00

19.

02.

Kota Tangerang

4 orang TKK dan 35
THL
5 Gedung Kantor, 2
Rumah Dinas

6
268.800.000,00

2.728.200.000,00
7.436.690.550,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Kota Tangerang

1 Unit

3 Rumah Dinas

1.192.800.000,00
2.728.200.000,00
3.597.667.500,00

11.034.358.050,00

395.000.000,00

395.000.000,00

4.550.000,00

80.800.000,00

85.350.000,00

205.035.000,00

2.334.290.000,00

2.539.325.000,00

9.085.000,00

270.337.500,00

279.422.500,00

314.140.000,00

314.140.000,00

10

Hal 3 dari 8
1

2

25.
26.

3

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

43.

Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan

44.

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir

45.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03.
02.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

09.

Pemutakhiran Data Kepegawaian

16.

Pengelolaan Laporan SKP

13.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD

05.

22.
06.
16.
29.
68.
83.
16.
01.

02.

03.
05.
06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pengendalian dan Pelaporan dan Pemuktahiran
Data Keuangan Sekretariat
Penyusunan Kompilasi Kegiatan Sekretariat Daerah
Pengendalian & Evaluasi Pertanggungjawaban
Kegiatan Sekretariat Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,
Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan
Masyarakat
Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/
Departemen/ Lembaga Pemerintah non
Departemen/ Luar Negeri
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah lainnya

5

Kota Tangerang

3 Rumah dinas

6

7

Kota Tangerang

14.460.000,00

792.726.000,00

43.940.000,00

43.940.000,00

1 Bus dan 10 Mobil

132.500.000,00

132.500.000,00

Gedung Puspem,
Cisadane dan Rumah
Dinas

1.152.265.000,00

1.152.265.000,00

438.275.000,00

438.275.000,00

KDH, WKDH,11000
PDH dan 300 Stel
Pakaian Olahraga
120 Buku

412.465.000,00

412.465.000,00

18.680.000,00

18.680.000,00

7.130.000,00

7.130.000,00

431.688.000,00

431.688.000,00

31.688.000,00

31.688.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

46.933.000,00

46.933.000,00

60 buku

13.710.000,00

13.710.000,00

36 buku

12.510.000,00

12.510.000,00

16 BUKU

18.640.000,00

18.640.000,00

2.073.000,00

2.073.000,00

140 Orang, 2 Kegiatan

12 buku

460.250.000,00

Kota Tangerang

36 Buku

Sekretariat Daerah

50 kunjungan

Kota Tangerang

12 Kegiatan
15 buku, 80 Prasasti
3 Kegiatan

203.100.000,00

216.310.000,00

160 Orang

Kota Tangerang

9=6+7+8

90 unit tabung pemadam,
8 unit lift, 7 unit genset
dan 156 unit AC
175 komputer, 160
printer, 21 mesin tik
4 unit Mobil

108 Laporan

Kota Tangerang

8

14.460.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

28.

4

563.409.000,00

995.826.000,00

216.310.000,00

140.000.000,00

1.163.659.000,00

132.520.000,00

132.520.000,00

1.560.000,00

1.560.000,00

420.000.000,00

26.160.000,00

446.160.000,00

17.250.000,00

7.200.000,00
118.475.000,00

140.000.000,00

164.450.000,00
118.475.000,00

10

Hal 4 dari 8
1

2

3

Rapat Evaluasi Bulanan Kewilayahan

09.

Fasilitasi Koordinasi Program PPSP

10.

Koordinasi dan Pengendalian Kerjasama Daerah

11.

Fasilitasi Pendampingan Kegiatan KDH/WKDH

02.

Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Standar Satuan Harga

148.

Penyusunan dan Updating Analisis Standar Belanja

10.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan APBD

15.

Fasilitasi Penyelengaraan Kegiatan Korpri

19.

Penanganan Kasus Gugatan Terhadap Pemda di
Tingkat Peradilan

30.

Pengendalian Pembangunan

36.

Faslilitasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
Kepala Daerah
Penunjang Pelaksanaan Proses Pembuatan SPM

17.

20.

50.
52.

24.
04.
26.
02.

Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan, dan Evaluasi
Jabatan
Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
Pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan

Kota Tangerang

5

250 orang, 12 Keg
8 Kali Rapat dan 8
Laporan Koordinasi
15 Kali Kegiatan

Sekretariat Daerah

6

23.000.000,00

16 Buku

7

50.000.000,00

Kota Tangerang

Kota Tangerang

173.700.000,00

30.900.000,00

53.900.000,00

68.734.000,00

68.734.000,00

4.160.000,00

4.160.000,00
1.263.578.500,00

40.250.000,00

755.353.500,00

795.603.500,00

9.750.000,00

458.225.000,00

467.975.000,00

282.750.000,00

2.621.606.000,00

2.904.356.000,00

804 buku

69.000.000,00

338.225.000,00

407.225.000,00

16 Pembinaan anggota
KORPRI ; 3. evaluasi
DPK ; 4. Evaluasi Unit
DPK ; 2. Paduan suara ;
1.Peringatan HUT
KORPRI ; 1. Rakerkot;
1. pembekalan PNS
menjelang pensiun ;
1.POR KORPRI ; 2.
Fasilitas bantuan hukum;
2. Fasilitasi bantuan
social; dan 44 Senam.
12 No. Perkara dan 5
Eksekusi Putusan
Pengadilan
492 buku

16.750.000,00

805.651.000,00

822.401.000,00

104.000.000,00

456.000.000,00

560.000.000,00

69.000.000,00

100 buku SSHBJ dan 100
Buku SSH Tahun 2017
80 buku ASB

80.700.000,00

149.700.000,00

24 Kegiatan

61.270.000,00

61.270.000,00

28 Laporan SPM

37.010.000,00

37.010.000,00

842.750.000,00

866.750.000,00

74.310.000,00

74.310.000,00

74.310.000,00

74.310.000,00

807.290.000,00

899.290.000,00

160.000.000,00

160.000.000,00

24.000.000,00

55 Buku
92.000.000,00

Kota Tangerang

9=6+7+8

1.213.578.500,00

430 Buku ABK, 430
Buku ANJAB, 10 Buku
EVAJAB

Kota Tangerang

8

173.700.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

08.

4

7 Raperda dan 4.900
Buku

10

Hal 5 dari 8
1

2

3

Publikasi peraturan perundang-undangan

07.

Peningkatan Penataan dan Pengelolaan
Dokumentasi Produk Hukum

11.
14.

Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemberian
Bantuan Hukum
Dialog Hukum

19.

Rencana Hak Asasi Manusia (RanHam)
Program Penataan Daerah Otonomi Baru

27.

24.

Fasilitas Pembinaan Administrasi Kecamatan dan
Kelurahan
Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah

36.

Pelacakan dan Penegasan Batas Kecamatan

37.

Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Paten

38.

Penyusunan LPPD

39.

Penyusunan ILPPD

06.

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah

21.
105.

Penyusunan RKA dan DPA SKPD

114.
115.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP)
Penyusunan Visualisasi Kegiatan Fisik Konstruksi

116.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah

Kota Tangerang

5

Leaflet Perda sebanyak
19.500 eks dan
Himpunan Perwal
sebanyak 800 buku (200
buku per triwulan)
1 Kali Pembinaan, 45
Orang dan 2 Kali
Pertemuan, 45 Orang
35 Perkara

6

7
172.825.000,00

Kota Tangerang

9=6+7+8
172.825.000,00

77.365.000,00

69.000.000,00

285.100.000,00

354.100.000,00

100 Orang, 2 Kali

11.500.000,00

73.500.000,00

85.000.000,00

60 Orang, 2 Kali

11.500.000,00

38.500.000,00

50.000.000,00

1.309.312.500,00

1.309.312.500,00

35.350.000,00

35.350.000,00

13 Kegiatan
300 orang

3 Dokumen ( Peta Batas
Kecamatan )
2 Dokumen (Rancangan
SOP dan Materi PATEN
3 Dokumen, 60 Draft
Buku ( Draft Awal,
Draft Akhir, Review )
50 Buku dan 2 jenis
media cetak

23.000.000,00

Kota Tangerang

8

77.365.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

05.

4

60 buku RKA DPA
murni TA 2017 dan
RKPA DPPA perubahan
TA 2016
50 Buku

60 Buku Visualisasi dan
50 Keping E-Book
60 buku

11.500.000,00

11.500.000,00

46.810.000,00

46.810.000,00

372.250.000,00

372.250.000,00

130.607.500,00

130.607.500,00

111.905.000,00

111.905.000,00

612.390.000,00

612.390.000,00

230.125.000,00

253.125.000,00

6.690.000,00

6.690.000,00

25.855.000,00

37.355.000,00

172.900.000,00

172.900.000,00

24.680.000,00

36.180.000,00

26.475.000,00

26.475.000,00

26.475.000,00

26.475.000,00

19.473.235.360,00

19.832.235.360,00

( 1.09. ) - Pertanahan
16.
12.

Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Fasilitasi Koordinasi Pertanahan Kota Tangerang

Kota Tangerang

24 Dokumen

( 1.13. ) - Sosial
21.

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial

359.000.000,00

10

Hal 6 dari 8
1

2

3

14.

MTQ Tingkat Propinsi Banten

15.

Pemusatan Latihan Kafilah Kota Tangerang Dalam
Menghadapi MTQ Propinsi Banten
Operasional dan Pemeliharaan Mesjid Raya
Al-Azhom
Pembinaan Organisasi Keagamaan Pada Masyarakat
Kota Tangerang
Pengajian Pemda bersama Masyarakat Kota
Tangerang
Pembinaan Khotib/Calon Khotib Masjid

16.
17.
18.
28.
34.
36.

44.

45.

47.
52.

55.

67.
68.

69.
70.
71.

Kegiatan Penunjang Peringatan Hari Besar Islam
(PHBI)
Pembinaan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat
kepada Apartur Kecamatan dan Kelurahan se-Kota
Tangerang
Fasilitasi Pemberian Uang jasa Kemasyarakatan Bagi
Guru Ngaji, Amil Pengurusan Jenazah dan Marbot
Masjid
Pengendali Bantuan Hibah Kepada Ormas Islam,
Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Sarana
Keagamaan
Pembinaan Ustadzah Se-Kota Tangerang
Kegiatan Penunjang Peran Serta Masyarakat dalam
Menghayati dan Memaknai Peringatan Hari Besar
Nasional
Pembinaan Peningkatan Peran Kelompok
Masyarakat Dalam Program-Program Pemerintah
Daerah Kota Tangerang di Bidang Kemasyarakatan
Pembinaan Kepada Orgasnisasi Bidang Seni Budaya
Kota Tangerang
Rapat Koordinasi Bidang Sosial Budaya Kepada
Aparatur di Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota
Tangerang
Monitoring Kepada Penerima Hibah Sarana
Keagamaan se-Kota Tangerang
Monitoring Kepada Penerima Hibah Lembaga
Pendidikan se-Kota Tangerang
Monitoring Kepada Penerima Hibah Organisasi
Keagamaan dan Pondok Pesantren se-Kota
Tangerang

( 1.16. ) - Penanaman Modal

Kota Tangerang

5

23 Kali Pengajian Pada
Bulan Ramadhan
52 (lima puluh dua)
Kategori
60 (enam puluh) Qori
dan Qoriah
70 (tujuh puluh) Peserta

6

7

8

9=6+7+8

51.920.000,00

51.920.000,00

76.600.000,00

1.422.245.000,00

1.498.845.000,00

99.700.000,00

550.110.000,00

649.810.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

13.

Pembinaaan Keagamaan Pada Pegawai Pemda Kota
Tangerang
MTQ Tingkat Kota Tangerang

12.

4

294.770.000,00

333.220.000,00

2.622.000.000,00

2.622.000.000,00

8.000.000,00

86.200.000,00

94.200.000,00

24 (dua puluh empat)
Kali Pengajian
300 (tiga ratus) Peserta

69.000.000,00

184.410.000,00

253.410.000,00

130.770.000,00

130.770.000,00

5 (lima) Kegiatan

28.750.000,00

111.590.000,00

140.340.000,00

59.545.000,00

59.545.000,00

13.354.755.360,00

13.377.755.360,00

58.800.000,00

58.800.000,00

104.908.000,00

104.908.000,00

154.360.000,00

169.860.000,00

100.352.000,00

100.352.000,00

124.810.000,00

124.810.000,00

26.400.000,00

26.400.000,00

8 Buku

8.600.000,00

8.600.000,00

4 Buku

18.340.000,00

18.340.000,00

8.350.000,00

8.350.000,00

15 Tenaga Pengamanan,
20 Tenaga Kebersihan
200 (dua ratus) Peserta

38.450.000,00

117 Orang Peserta

4100 Guru Ngaji, 760
Marbot Masjid, 700 Amil
Jenazah
4 Buku

250 (dua ratus lima
puluh) Peserta
180 (seratus delapn
puluh) Peserta / 2 (dua)
Angkatan
250 (dua ratus lima
puluh) Peserta

150 (seratus lima puluh)
Peserta
2 (dua) Buku

23.000.000,00

15.500.000,00

10

Hal 7 dari 8
1

2

16.
23.
17.

07.
08.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Kajian Holding BUMD
Program Penyiapan potensi sumberdaya,
sarana dan prasarana daerah
Fasilitasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan
Kajian Pengembangan Sentra Produk Unggulan
Daerah
Monitoring dan Pengendalian Sarana dan Prasarana
Perekonomian Daerah

4

07.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Fasilitas Koordinasi Pembinaan Wilayah

-

07.

Kegiatan Penyuluhan Hukum

-

40.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian (Pertanian/Perkebunan)
Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Kota Tangerang

09.
38.
68.
16.
02.
17.
09.

Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pengembangan dokumen visual

Kota Tangerang

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
Forum Kehumasan

Kota Tangerang

Kota Tangerang

1200 Org (7 Kecamatan
dan 5 Sekolah)

11.500.000,00

36 Buku

51.000.000,00

20 CD

11 Kegiatan
76.040 SMS

Kota Tangerang

Kota Tangerang

16.

Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Pemerintah
Kota Tangerang
Media Gathering

-

22.

Pembinaan Agen Informasi Kota Tangerang

Kota Tangerang

12.

1 dokumen (3 rangkap)

51.000.000,00

Jumpa Pers/Pres Tour Pimpinan Daerah dengan
Media Massa
SMS Sender id
Program pengkajian dan penelitian bidang
komunikasi dan informasi
Pengkajian dan Rekapitulasi Hasil Pemberitaan di
Mass Media

40 Buku

11.500.000,00

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
15.

6.800.000,00

7.200.000,00

( 1.21. ) - Ketahanan Pangan
15.

20 Buku

7.200.000,00

Program pendidikan politik masyarakat

21.

6
6.800.000,00

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.

5

7

8

9=6+7+8

199.116.000,00

205.916.000,00

199.116.000,00

205.916.000,00

429.700.000,00

436.900.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

06.

3

124.000.000,00

124.000.000,00

288.700.000,00

288.700.000,00

17.000.000,00

24.200.000,00

53.790.000,00

53.790.000,00

53.790.000,00

53.790.000,00

194.800.000,00

206.300.000,00

194.800.000,00

206.300.000,00

53.582.000,00

104.582.000,00

53.582.000,00

104.582.000,00

291.532.000,00

291.532.000,00

53.600.000,00

53.600.000,00

177.100.000,00

177.100.000,00

60.832.000,00

60.832.000,00

206.080.000,00

206.080.000,00

206.080.000,00

206.080.000,00

32.000.000,00

384.009.000,00

416.009.000,00

1 Keg dengan 60 Orang
Peserta
115 Peserta Rakor

8.000.000,00

31.480.000,00

39.480.000,00

8.000.000,00

54.396.000,00

62.396.000,00

1 kegiatan, peserta 100
orang
100 orang

8.000.000,00

183.480.000,00

191.480.000,00

8.000.000,00

114.653.000,00

122.653.000,00

10 bulan

10

Hal 8 dari 8
1

2

18.
01.

13.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Lomba Bidang Jurnalistik

37.

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik PPID
Pembantu Sekretariat Daerah Kota Tangerang

( 2.06. ) - Perdagangan

16.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Evaluasi / Pembinaan PDAM

17.

Evaluasi / Pembinaan PD Pasar

18.

Evaluasi / Pembinaan BLUD

18.

5

6
38.000.000,00

Presstour 12 kegiatan dan
press release 1.800 berita
per tahun
12 Keg

Kota Tangerang

Kerjasama media interaktif SMS dengan Media
Cetak
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional

32.

39.

4

Pemasangan advertorial
di media massa lokal 32
paket, media massa
regional 7 paket, media
massa nasional 3 paket
dan pemasangan rubrikasi
khusus di media
elektronik 3
1 Kegiatan lomba
jurnalistik dan pameran
foto pembangunan
12 Buku PPID

-

30.000.000,00

7

8.000.000,00

12 Buku

Kota Tangerang

84 Buku
12 Kali

Jumlah

1.682.300.000,00

8

9=6+7+8

1.987.320.000,00

2.025.320.000,00

259.320.000,00

259.320.000,00

72.000.000,00

102.000.000,00

1.485.125.000,00

1.485.125.000,00

96.815.000,00

104.815.000,00

63.230.000,00

63.230.000,00

10.830.000,00

10.830.000,00

102.326.000,00

102.326.000,00

33.502.000,00

33.502.000,00

33.882.000,00

33.882.000,00

34.942.000,00

34.942.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

06.

3

66.001.322.460,00

3.976.667.500,00

Tangerang,

71.660.289.960,00

September 2015

Sekretaris Daerah

DADI BUDAERI, SE, Ak
NIP. 196410231985031007

10