Perubahan Renja 2016

Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2016
Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba
KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

INDIKATOR KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM
Hasil Kinerja

Keluaran

Hasil

3


4

5

Lokasi

SKPD

6

7

PA GU INDIKA TIF
Jumlah ( Rp)

Sumber Dana

8

9


Dinas
Perhubungan
Komunikasi
dan
Informatika

1 07 01
1 07 01 01

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran

61,598,974,900

1 07 01 01


01 Penyediaan jasa surat menyurat.

Tersedianya jasa surat menyurat

1 07 01 01

02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air, dan listrik.

Persentase kelancaran pengelolaan
Bulukumba
surat menyurat.
Tersedianya jasa komunikasi, air, Persentase komunikasi listrik dan air
Bulukumba
dan listrik.
dapat terpenuhi.

1 07 01 01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan
dinas/ operasional.

Tersedianya jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional.

Persentase kendaraan dinas yang laik
digunakan.
Bulukumba

1 07 01 01

07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan.

Tersedianya jasa administrasi
keuangan.

Meningkatnya tertib administrasi

keuangan.

1 07 01 01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Tersedianya jasa kebersihan
kantor.

Meningkatnya kebersihan kantor.

1 07 01 01

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja.

Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja.

Meningkatnya kualitas peralatan

kerja yang siap pakai.

1 07 01 01

12 Penyediaan Kompenen instalasi
Listerik penerangan bangunan
Kantor
14 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

Tersedsianya penerangan
Bangunan Kantor

Terwujutnya penerangan Bangunan
kantor

Tersedianya peralatan kebersihan
dan kebersihan kantor

Terciptanya kebersihan Gedung

Kantor

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah.

Terlaksananya
Koordinasi/ Konsultasi Keluar
Daerah.

Persentase pertemuan/ rapat yang
terselenggara.

19 Penatausahaan kesekretariatan
SKPD.

Tersedianya ATK, penggandaan,
dan barang cetakan.

Menunjang kegiatan operasional.


1 07 01 01
1 07 01 01

1 07 01 01
1 07 01 02

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur.

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional.

Tersedianya kendaraan dinas roda Meningkatnya pelaksanaan tugas
2 dan 4.
dan fungsi SKPD.

1 07 01 02

06 Pengadaan Kendaraan Dinas ( Bus
Sekolah).


Tersedianya kendaraan dinas roda Meningkatnya pelaksanaan tugas
6.
pengangkutan anak Sekolah di Kec.
Ujung Loe
Tersedianya perlengkapan gedung Optimalisasi pelaksanaan tupoksi
kantor.
SKPD.

07 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor.

APBD Kab.

120,000,000.00

APBD Kab.

36,495,000.00


APBD Kab.

Bulukumba

155,408,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

18,000,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

8,850,000.00

APBD Kab.


Bulukumba

4,780,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

2,214,100.00

APBD Kab.

Bulukumba

471,822,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

101,918,450.00

APBD Kab.

Bulukumba

500,000,000.00

APBD Kab.

Kec.Ujung Loe

750,000,000.00

APBD Kab.

7,323,750.00

APBD Kab.

Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur.

1 07 01 02

1 07 01 02

1,950,000.00

Bulukumba

1 07 01 02

10 Pengadaan meubeler.

1 07 01 02

22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor.
23 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil
jabatan.

Persentase ruangan yang
Bulukumba
mempunyai meubeler.
Persentase ruangan kantor yang laik
Terlaksananya Pemeliharaan
Bulukumba
pakai.
gedung kantor.
Terlaksananya pemeliharaan mobil Meningkatnya sarana dan prasarana
Bulukumba
jabatan.
aparatur.

1 07 01 02

24 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional.

Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas.

Persentase kendaraan dinas yang laik
Bulukumba
pakai dipelihara.

1 07 01 02

25 Rehabilitasi sedang/ berat
kendaraan dinas/ operasional.
26 Pemeliharaan rutin/ berkala
Kelengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi
kendaraan dinas/ operasional.
Terlaksananya rehabilitasi gedung
kantor.

Meningkatnya sarana dan prasarana
Bulukumba
kantor.
Meningkatnya sarana dan prasarana
Bulukumba
kantor.

Terlaksananya Pendidikan dan
pelatihan formal.

Persentase pegawai yang mengikuti
diklat bidang perhubungan.

01 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD.

Tersedianya LAKIP Dinas
Perhubungan Komunikasi dan
Informasi

Persentase LAKIP Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi

Bulukumba

1 07 01 06

03 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran

Tersedianya laporan Prognosis
realisasi anggaran

Persentase Prognosis Realisasi
anggaran dapat diketahui.

Bulukumba

1 07 01 06

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun.
05 Pengawasan Menata
Telekomunikasi

Tersedianya laporan keuangan
akhir tahun.
Tersedianya Dokumen Rancangan
Peraturan Daerah
tentangpengawasan Menara
Tower telekomunikasi
Terlaksananya monitorin dan
evaluasi kegiatan dinas
Perhubkominfo

Persentase laporan akhir tahun dapat
Bulukumba
diketahui.
Tersedianya Dokumen Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Bulukumba
pengawasan Menara Tower
telekomunikasi
Oktimalisasi pengawasan dan kinerja
sarana dan prasarana perhubungan Bulukumba

08 Pembuatan Pelaporan Evaluasi
Restra SKPD

Tersedianya laporan Evaluasi
Restera SKPD

1 07 01 06

09 Pembuatan Restera SKPD Tahun
2016 s/ d 2020.

Tersedianya pembuatan Resteara
SKPD.

Persentase Laporan Evaluasi Restra
Bulukumba
SKPD Realisasi anggaran dapat
diketahui.
Persentase laporan pembuatan
Bulukumba
Restra SKPD.

1 07 01 15

Terwujudnya Sarana dan
Program Pembangunan
Prasarana Fasilitas
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan.
Perhubungan
01 Perencanaan Pembangunan
Prasarana dan fasilitas Perhubungan

1 07 01 02

1 07 01 02
1 07 01 05

Program Peningkatan Kafasitas
Sumber Daya Aparatur.

1 07 01 05

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 07 01 06

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

1 07 01 06

1 07 01 06

Tersedianya meubeler.

1 07 01 15

1 07 01 15

02 Perencanaan Pembanguan
Pelabuhan Laut Kassi Kajang

APBD Kab.

42,000,000.00

APBD Kab.

20,000,000.00

APBD Kab.

150,930,000.00

APBD Kab.

75,000,000.00

APBD Kab.

40,000,000.00

APBD Kab.

218,930,000.00

APBD Kab.

4,999,800.00

APBD Kab.

M eningkatnya Disiplin
Aparatur.

M eningkatnya Kualitas
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

1 07 01 06 ,07 Monitorin ,Evaluasi program
kegiatan SKPD
1 07 01 06

26,368,000.00

Tersedianya Perencanaan
Pembangunan Bandar Udara, Sisi
Darat.
Tersedianya Perencanaan
Pembangunan Pelabuhan Laut
Kassi Kajang Pembebasan Jalan.

Terwujudnya perencanaan yang
akurat.
Terwujudnya perencanaan yang
akurat.

3,576,000.00

APBD Kab.

4,999,800.00

APBD Kab.

150,000,000.00

APBD Kab.

61,460,000.00

APBD Kab.

50,000,000.00

APBD Kab.

70,000,000.00

APBD Kab.

Kec.Bonto
Bahari

25,800,000,000

APBD Kab.

Kec.Kajang

23,000,000,000

1 07 01 15

07 Peningkatan Pengelola Terminal
Angkutan Darat

1

09

07 01

15

1 07 01 15

1 07 01 15

1 07 01 15

1 07 01 15

1 07 01 15

1 07 01 15

07 01 15

1 07 01 15

1 07 01 15

1 07 01 15

1 07 01 15
1 07 01 15

1 07 01 15
1 07 01 15

Pembangunan prasarana dan
fasilitas Perhubungan Laut

10 Peningkatan sarana , Prasarana dan
Pembangunan Pelabuhan laut
11 Peningkatan disiplin masyasrakat
menggunakan Angkutan

12 Sosialisasi keselamatan Pelayaran

13 Pemeliharaan Lampu Menara
Mercusuar

Terlaksananya Pengawasan dan
Penagihan Retribusi Terminal

Terealisasinya Terget PAD

Terwujudnya pembangunan
Mercusuar Kecamatan

Terlaksanaya pengendalian
keselamatan trasportasi Laut di
kecamatan

Kec.Ujung
Bulu,Bonto
Bahari

185,000,000.00

APBD Kab.

Optimalisasi pengawasan kapal di
perairan

Bulukumba

500,000,000.00

APBD Prov.

Bulukumba

38,500,000.00

APBD Kab.

Tersedianya kapal speedboat.
Terlaksanananya pengawasan
penggunaan kelengkapan
Dokumen Kapal ( Pas Kecil dan
sertifikat kesempurnaan ) lebih
kecil dari GT 7
Terwujutnya kesadara
Masyarakat dalam pemampaatan
pasilitas pelayanan Perhubungan
terwujutnya pemeliharan lampu
Mercusuar

Bulukumba

134,430,000.00

APBD Kab.

terwujutnya sarana trasportasi laut
yang tertib

Terlaksananya kesadaran
masyarakat dalam pemamfaatan
fasilitas guna keselamatan pelayaran Bulukumba
Terlaksananya kesadaran
masyarakat dalam pemamfaatan
fasilitas guna keselamatan pelayaran Bulukumba

50,000,000.00

APBD Kab.

100,000,000.00

APBD Kab.

APBD Kab.

Terlaksanananya pengawasan
penggunaan kelengkapan
Peralatan Lampu Mercesuar

terwujutnya sarana trasportasi laut
yang tertib

Bulukumba

185,000,000.00

Tersedianya Operasional Media
Centre

Terlaksananya Operasional Media
Centre

Bulukumba

17,500,000.00

APBD Kab.

Tersedianya Operassional Radio
SPL

Terlaksannya Kegiatan Penyiaran
Bulukumba

200,000,000.00

APBD Kab.

Terlaksananya Pelayanan
Informasi Publik pada
Masayarakat
Terlaksananya Pelayanan
Informasi Publik pada
Masayarakat

Meningkatnya Kapasitas SDM
Bidang Kominfo

Bulukumba

500,000,000.00

APBD Kab.

Meningkatnya Kapasitas SDM
Bidang Kominfo

Bulukumba

500,000,000.00

APBD Kab.

10 Bintek Bidang Komunikasi dan
Informasi
11 Pengawasan dan Pembinaan
Pengguna Spetrum Frequenccy

Terlaksananya Bintek Kominfo

Meningkatkan Kafasitas SDM bidang
Bulukumba
Kominfo
Terwujutnya pengembangan
Komunikasi dan Informasi dan
Bulukumba
media Massa

20,000,000.00

APBD Kab.

80,000,000.00

APBD Kab.

12 Kelompok Informasi Masyarakat (
KIM )
13 Fasilitas Peningkatan SDM Bidang
Kominfo

Terlaksananya Pelayanan
Informasi Masayarakat
Terlaksananya Pelayanan
Informasi Publik pada
Masayarakat

Bulukumba

125,000,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

50,000,000.00

APBD Kab.

14 Pengawasan ,Keamanan dan
Peralatan lampu Menara Mercusuar

Pengembangan Komunikasi
Program Pengembangan
Informasi
Komunikasi, Informasi dan
M edia massa
02 Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan Informasi.

Pembinaan dan Pengembangan
,03 Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
08 Lembaga Komisi Informasi dan
Partisifasi Publik ( KIPP)
9 Pengadaan Tower dan perangkat
Radio

Terlaksananya pengawasan dan
pembinaan pengguna Spektrum
frq

Meningkatnya Kapasitas SDM
Bidang Kominfo
Meningkatnya Kapasitas SDM
Bidang Kominfo

1 07 01 15

14 Kegiatan pembinaan Pertunjukan
Rakyat

terlaksananya Pembinaan
pertunjukan Rakyat

Terwujutnya pengembangan
Kominfo dan Media Massa

Bulukumba

150,000,000.00

APBD Kab.

1 07 01 15

15 Kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar
Informasi

Terwujutnya Kapasitas SDM Bidang
Kominfo
Bulukumba

25,000,000.00

APBD Kab.

16 Pengawasan penyelenggaraan
Jaringan Telekomunikasi

Meningkatnya Jumlah Kebijakan
Pemkab yang terpublikasi ke
Masyaraakat
terlaksananya Pengawasan dan
penyelenggaraan Pos dan Telkom

75,000,000.00

APBD Kab.

1 07 01 15

17 Penyebarluasan Informasi
pembangunan daerah

terlaksananya Informasi
Pembanguan Daeran

tersebarnya Informasi pembangunan
Bulukumba
Daerah

1 07 01 15

18 penyebarluasan Informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah

terlaksananya Informasi
Pembanguan Daeran

tersebarnya Informasi Kegiatan
SKPD

19 Pengembangan Wab Site

Terlaksananya Pelayanan
Meningkatnya Kapasitas SDM
Informasi Publik pada Masyarakat Bidang Kominfo

1 07 01 15

1 07 01 15

1 07 01 16

terwujutnya pengembangan
Komunikasi dan Informatika pada
media Massa

Bulukumba

50,000,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

50,000,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

120,000,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

20,130,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

100,000,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

10,000,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

10,000,000.00

APBD Kab.

Program Rehabilitasi dan
pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ

1 07 01 16

01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana
Alat Pengujian Bermotor

Terpeliharanya Sarana Alat
Pengujian

Berfungsinya alat pengujian

1 07 01 16

02 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Terminal/ Pelabuhan

Terlaksananya Rehabilitasi
Terminal dan Pintu Gerbang
Keluar Masuk
Terlaksananya kehindaan
Terminal
Terlaksananya kehindaan
Terminal
terlaksananya Informasi Para
Supir terminal

Terpeliharanya kawasan Terminal
dan kenyamanan petugas Parkir

Bulukumba

120,000,000.00

APBD Kab.

Terlaksanannya Uji Kelayakan
kendaraan bermotor

Terwujutnya peningkatan pelayanan
angkutan
Bulukumba

28,200,000.00

APBD Kab.

Terlaksananya Pendaftaran
Penertiban Sertifikat
Kesempurnaan Kapal, dan Surat
Kebangsaan Kapal
terlaksananya Penjagaan
Keamanan di Terminal Penumpan

Terwujudnya sarana Transportasi
Laut yang Baik

Terpeliharanya Alat Diteksi
Tzunami

Berfungsi Alat Deteksi Tzunami
dengan Baik

1 07 01 16

03 Pengadaan Pot terminal

1 07 01 16

04 Pengadaan tempat Sampah
Terminal
05 Rehabilitasi Tower Menara
Pemantau terminal

1 07 01 16

Terpeliharanya kawasan Terminal
dan kenyamanan Penumpang
Terpeliharanya kebersihan kawasan
Terminal
tersebarnya Informasi pada areal
terminal

1
07 01 17
1 07 01 17

1 07 01 17

1 07 01 17

1 07 01 17

Program Peningkatan
pelayanan Angkutan
02 Kegiatan Peningkatan disiplin
masyarakat menggunakan
Angkutan
04 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana
Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang
06 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan
Kenyamanan Penumpang Di
Lingkungan Terminal
07 Kegiatan Pengawasan Peralatan
Keamanan dalam Keadaan Darurat
dan Perlengkapan Pertolongan
Pertama

M eningkatnya Pelayanan
terhadap Angkutan Darat.

Terciptanya Keamanan Di Terminal
Penumpan

Bulukumba

13,200,000.00

Bulukumba

60,600,000.00

Bulukumba

45,000,000.00

APBD Kab.

APBD Kab.

APBD Kab.

1 07 01 17

12 Pengembangan sarana dan
prasarana Pelayanan jasa angkutan.

Tersedianya Pelayana kendaraan Lancarnya Operasional Bus Sekolah
Bus Sekolah Kepada Siswa Sekolah Kepada Siswa Sekolah
Bulukumba

13 Fasilitasi Perijinan Di Bidang
Perhubungan

Terealisasinya Peningkatan PAD
Dibidang Perhubungan

18 Pengawasan Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan terpadu

Terwujudnya Peningkatan
Pengurusan Izin Trayek dan Keur
Kendaraan di Bidang Perhub.
Darat
Terlaksananya Pengawasan Dan
Penertiban Angkutan Umum

19 Posko Angkutan Lebaran dan Harihari Besar

Terlaksananya Posko Angkutan
Hari-Hari Besar

1 07 01 17

20 Pelaksanaan peningkatan
pendapatan Asli daerah.

Meningkatkan pendapatan Asli
daerah

Meningkatan Pengaturan dan
Pengendalian Kendaraan Angkutan
Hari-Hari Besar
Terlaksananya Uji Petik

1 07 01 17

21 Forum Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

terlaksananya Koordinasi dengan
Instansi terkait

1 07 01 17

1 07 01 17

1 07 01 17

1 07 01 18

Program Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perhubungan

198,900,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

16,200,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

84,560,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

54,000,000.00

APBD Kab.

Bulukumba

35,000,000.00

APBD Kab.

terselesainya Masalah-masalah
dilapangan

Bulukumba

30,000,000.00

APBD Kab.

APBD Kab.

Terwujudnya Pengawasan Terpadu
Terhadap Angkutan Umum Serta
Peningkatan PAD

Tersedianya Sarana dan
Prasarana Perhubungan yang
M emadai.

1 07 01 18

04 Pembanguanan Sarana dan
prasarana Terminal

Terlaksananya Pembangunan
sarana dan prasarana terminal.

Tewujudnya Pembangunan sarana
dan prasarana terminal.

Bulukumba

329,730,000.00

1 07 01 18

05 Pembangunan Sarana dan prasarana
Pos Pengawasan Terminal

Terlaksananya Pembangunan
sarana dan prasarana Pos
pengawasan Terminal.

Tewujudnya Pembangunan sarana
dan prasarana Pos Pengawasan
terminal.

Bulukumba

90,000,000.00

06 Pembangunan Sarana dan prasarana
Gedung KIPP

Terlaksananya Pembangunan
sarana dan prasarana Gedung
KIPP

Tewujudnya Pembangunan sarana
dan prasarana Gedung KIPP

Bulukumba

1,000,000,000.00

1 07 01 18

1 07 01 19
1
1

07 01 19

Terwujudnya Kemanan Publik
Program Pengendalian dan
dalam Berlalu Lintas.
Pengamanan Lalu Lintas
Tersedianyan kelengkapan
Rambu-rambu Lalu Lintas Se Kab,
1
Keselamatan Trasportasi Darat
Bulukumba

Menurungnya angka Kecelakaan Lalu
lintas

Bulukumba

Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat

Menurungnya angka Kecelakaan Lalu
lintas

Bulukumba

185,000,000.00 DAK

Tersedianyan pembangunan pagar
pengaman jalan

Terwujudnya Pembangunan pagar
pengaman jalan Se kab.Bulukumba

9 (Sembilan
Kecamatan)

1,998,000,000.00 DAK

1

1

APBD Kab.

2 Marka Jalan 5 Km Kab.Bulukumba

07 01 19

3

07 01 19

4 Warning Light (Lampu Hati-hati)

Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat

Menurungnya angka Kecelakaan Lalu
lintas

10 (Sepuluh
Kecamatan)

750,000,000.00 DAK

07 01 19

5 APILL (Traffic Light ) 2 ( Dua ) Paket

Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat

Menurungnya angka Kecelakaan Lalu
lintas Kec.Ujung Bulu

BPD,Depan
Mal

398,000,000.00 ABPD Pro

07 01 19

6 Deliniator

Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat

Menurungnya angka Kecelakaan Lalu
lintas

Bulukumba

30,000,000.00 DAK

07 01 19

7 Paku jalan

Tersedianyan pembangunan pagar
pengaman jalan

Menurunnya angka Kecelakaan Lalu
Lintas

Bulukumba

150,000,000.00 DAK

07 01 19

8 Pembangunan Halte

Tersedianya tempat menunggu
Transportasi Darat

Menurunnya angka Kecelakaan Lalu
Lintas Kec. Rilau Ale

Rilau Ale

07 01 19

9 Cermin Tikungan 20 (Dua Puluh) Unit

Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat

Menurungnya angka Kecelakaan Lalu
lintas

10 (Sepuluh
Kecamatan)

Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) 1800
M.

1
1

100,000,000.00

07 01 19

1
1

APBD Kab.

1

20,000,000.00 DAK
120,000,000.00 DAK

1
1

07 01 19

10 Pembuatan Nama jalan

Tersedianya kelengkapan Keselamatan Menurungkan angka Kecelakaan Lalu
Transportasi Darat
lintas Kec.Ujung Bulu

Kel. Loka

07 01 19

11 Pembangunan terminal

Terlaksananya Pengawasan dan
Penagihan Retribusi Terminal

Pasar
Bulukumpa

Terealisasinya Target PAD Kec.
Bulukumpa

50,000,000.00 DAK
500,000,000.00 DAK
Bulukumba, 10 Juli 2015
KEPALA DINAS

Drs.H.ROSALI A. LIONG , M .SI

Pangkat
Nip

: Pembina Utama Muda
: 19600715 198603 1 030