File 30 Kec Karawaci
Hal 1 dari 6
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.14. - Kecamatan Karawaci
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
1 orang
1 line tlp kec, 16 line tlp
kel, 1 sst listrik kec, 16
sst listrik kelurahan, 1
titik PDAM kecamatan,
10 titik PDAM
kelurahan, 11 titik
pemasangan PDAM, 1
pemasangan internet
kecamatan, 1 biaya
langganan internet
kecamatan dan 16 biaya
modem internet
kelurahan
1.800 buah sewa kursi,
432 meter sewa tenda, 18
meter sewa panggung,
15.000 watt sewa sound
sistem
4 kendaraan roda empat
dan 59 kendaraan roda
dua
20 orang tenaga
kebersihan kantor (4
orang tenaga kebersihan
kantor kecamatan dan 1
orang tenaga kebersihan
kelurahan)
49 Jenis ATK
(Kecamatan) dan 25 Jenis
ATK (Kelurahan)
Tahun 2016
Belanja Pegawai
99.320.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
20.040.000,00
13.680.000,00
9.080.000,00
3.137.857.400,00
3.237.177.400,00
450.000,00
450.000,00
476.200.000,00
496.240.000,00
67.872.000,00
67.872.000,00
17.690.000,00
31.370.000,00
455.760.000,00
455.760.000,00
403.015.400,00
412.095.400,00
10
Hal 2 dari 6
1
3
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4
Kota Tangerang
5
11 jenis cetak kecamatan,
7 jenis cetak
kelurahan,26.412 0
lembar Fotocopy
kecamatan, 57.600
lembar Fotocopy
kelurahan, 120 buku
penjilidan kecamatan,
dan 1.536 buku
penjilidan kelurahan
8 jenis peralatan listrik
kecamatan dan 6 jenis
peralatan listrik
kelurahan
27 jenis alat kebersihan
kecamatan dan 26 jenis
alat kebersihan kelurahan
Kecamatan 4 Jenis
Harian Surat Kabar ;
Kelurahan 3 Jenis
Harian/Surat Kabar
Air Minum Pegawai 864
Dus, Air Mineral Galon
888 buah, Snack Rapat
9.600 dus, Jamuan
Makan Rapat 7.200 box,
Snack Kegiatan 2.830
dus, Jamuan Makan
Kegiatan 430 box
55 HOK Perjalanan
Dinas Wilayah Prov DKI
Jakarta, Banten, Jawa
Barat dan 16 HOK diluar
Provinsi DKI Jakarta,
Banten dan Jawa Barat
20 orang tenaga
pengamanan kantor (4
orang tenaga pengamanan
kantor kecamatan dan 1
orang tenaga pengamanan
kelurahan)
61 unit Komputer, 3 unit
Notebook, 58 unit
Printer, 18 unit Mesin
Tik dan 16 unit Mesin
Scanner
6
17.040.000,00
7
189.798.600,00
8
9=6+7+8
206.838.600,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
2
72.751.400,00
72.751.400,00
91.702.000,00
91.702.000,00
55.176.000,00
55.176.000,00
19.440.000,00
450.434.000,00
469.874.000,00
20.040.000,00
242.430.000,00
262.470.000,00
537.360.000,00
537.360.000,00
77.218.000,00
77.218.000,00
6.360.000,00
874.462.000,00
880.556.932,00
1.761.378.932,00
10
Hal 3 dari 6
1
2
3
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
29.
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
45.
Kota Tangerang
5
1 unit mobil Pick Up
Hillux untuk Operasional
Tramtib
7 unit Filing Kabinet, 32
unit kipas angin tornado
embun mist dan 16 unit
rak arsip
50 buah kursi lipat
stainless, 4 buah kursi
tunggu stainless, dan 2 set
sofa tamu
2 unit mesin pompa air,
60 meter selang pompa
air, 1 unit mesin gergaji
potong, 1 unit genset, 6
unit Komputer, 17 unit
infokus, 17 unit layar
infokus, 1 unit laser
pointer list dan 1 unit
printer laser jet (A3)
1 gedung kecamatan dan
15 gedung kelurahan
57 unit Kendaraan
Operasional Roda Dua
dan 5 unit kendaraan
operasional roda empat
(Krista, Isuzu Panther,
Toyota Rush, Avanza dan
Pick Up Hilux)
25 AC, 1 mesin babat
rumput, 1 mesin diesel
Kecamatan dan 16 AC
Kelurahan
8 set sofa dan 26 unit
kursi putar staf
1 Gedung Kantor
Kecamatan
2 unit kendaraan dinas
roda empat (mobil)
1 paket taman dan
tempat parkir di wilayah
Kantor Kecamatan
Karawaci
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
6
7
16 set Mesin absensi bagi
kelurahan
27 Stel Seragam PDH
Tramtib
9=6+7+8
196.584.000,00
198.264.000,00
2.340.000,00
256.428.200,00
258.768.200,00
49.105.920,00
49.105.920,00
378.438.812,00
380.778.812,00
2.340.000,00
2.340.000,00
Kota Tangerang
8
1.680.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
4
2.340.000,00
146.000.000,00
146.000.000,00
393.050.000,00
393.050.000,00
20.412.000,00
20.412.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
48.590.000,00
321.039.200,00
371.969.200,00
900.000,00
321.039.200,00
324.279.200,00
47.690.000,00
47.690.000,00
10
Hal 4 dari 6
1
2
05.
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
06.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/ Informasi
15.
33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
34.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
4
5
95.100.000,00
Kota Tangerang
4 Kali Pelaksanaan
Kegiatan Pembinaan
Administrasi Kelurahan
Bagi Aparatur Kelurahan
1 Kali Pelaksanaan
Kegiatan Pelatihan
Untuk Meningkatkan
Kompetensi Bagi
Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
99.
Penyusunan Renja SKPD
70.600.000,00
7
Kota Tangerang
Kota Tangerang
226.944.000,00
322.044.000,00
100.664.000,00
171.264.000,00
222.500.000,00
6.831.200,00
229.331.200,00
15.650.000,00
900.000,00
16.550.000,00
15.650.000,00
900.000,00
16.550.000,00
15.650.000,00
900.000,00
16.550.000,00
15.650.000,00
1.262.700,00
16.912.700,00
20 buku
77.000.000,00
1.800.000,00
78.800.000,00
5 buku
10.850.000,00
180.000,00
11.030.000,00
5 buku, 20 buku dan 60
buku
72.050.000,00
888.500,00
72.938.500,00
2.162.400.000,00
2.066.213.256,00
4.228.613.256,00
529.800.000,00
1.881.653.256,00
2.411.453.256,00
1.632.600.000,00
184.560.000,00
1.817.160.000,00
32.550.000,00
264.650.000,00
546 Ketua RT dan 130
Ketua RW
12 kegiatan peningkatan
kapasitas RT dan RW
tingkat Kecamatan dan
192 kegiatan peningkatan
kapasitas RT dan RW
tingkat Kelurahan
232.100.000,00
Kota Tangerang
17 jenis buku
116.050.000,00
30.000.000,00
146.050.000,00
20 buku
116.050.000,00
2.550.000,00
118.600.000,00
169.887.500,00
363.687.500,00
162.500.000,00
167.918.000,00
330.418.000,00
31.300.000,00
1.969.500,00
33.269.500,00
552.200.000,00
235.223.200,00
787.423.200,00
193.800.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
150.780.000,00
10 buku
24.500.000,00
8
126.280.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
6
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
13.
3
1 kecamatan dan 16
kelurahan
10 buku
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
10
Hal 5 dari 6
1
2
12.
3
Sosialisasi kebijakan kependudukan
4
Kota Tangerang
24.
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
4 Kali Pelaksanaan
Kegiatan Sosialisasi
Kependudukan tingkat
Kecamatan dan 64 Kali
Pelaksanaan Kegiatan
Sosialisasi Kependudukan
tingkat Kelurahan
6
552.200.000,00
1.632.600.000,00
-
7
235.223.200,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
5
12 kegiatan
pemberdayaan kader
posyandu tingkat
kecamatan dan 192
kegiatan pemberdayaan
kader posyandu tingkat
kelurahan
1.632.600.000,00
192.450.000,00
Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi
MTQ Tingkat Kecamatan
menuju MTQ Tingkat
Kota dan 1 unit
kendaraan hias pawai
ta'ruf
192.450.000,00
30.100.000,00
Kota Tangerang
1 Kegiatan Pelatihan dan
Pengukuhan Paskibra
Tingkat Kecamatan
30.100.000,00
403.800.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
264 Operasi
16 Titik Lokasi Banjir
se-Kecamatan Karawaci
/ 500 orang korban
banjir
403.800.000,00
8
9=6+7+8
787.423.200,00
126.550.000,00
1.759.150.000,00
126.550.000,00
1.759.150.000,00
76.140.200,00
268.590.200,00
76.140.200,00
268.590.200,00
101.280.000,00
131.380.000,00
101.280.000,00
131.380.000,00
811.210.000,00
1.215.010.000,00
811.210.000,00
1.215.010.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
10
Hal 6 dari 6
1
2
18.
13.
3
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
4
5
6
13 edisi advertorial di
media massa
Kota Tangerang
Jumlah
5.825.070.000,00
7
8
9=6+7+8
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
8.062.738.756,00
1.201.596.132,00
15.089.404.888,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Kiki Wibhawa, AP
NIP. 197501311994031002
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.14. - Kecamatan Karawaci
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
1 orang
1 line tlp kec, 16 line tlp
kel, 1 sst listrik kec, 16
sst listrik kelurahan, 1
titik PDAM kecamatan,
10 titik PDAM
kelurahan, 11 titik
pemasangan PDAM, 1
pemasangan internet
kecamatan, 1 biaya
langganan internet
kecamatan dan 16 biaya
modem internet
kelurahan
1.800 buah sewa kursi,
432 meter sewa tenda, 18
meter sewa panggung,
15.000 watt sewa sound
sistem
4 kendaraan roda empat
dan 59 kendaraan roda
dua
20 orang tenaga
kebersihan kantor (4
orang tenaga kebersihan
kantor kecamatan dan 1
orang tenaga kebersihan
kelurahan)
49 Jenis ATK
(Kecamatan) dan 25 Jenis
ATK (Kelurahan)
Tahun 2016
Belanja Pegawai
99.320.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
20.040.000,00
13.680.000,00
9.080.000,00
3.137.857.400,00
3.237.177.400,00
450.000,00
450.000,00
476.200.000,00
496.240.000,00
67.872.000,00
67.872.000,00
17.690.000,00
31.370.000,00
455.760.000,00
455.760.000,00
403.015.400,00
412.095.400,00
10
Hal 2 dari 6
1
3
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4
Kota Tangerang
5
11 jenis cetak kecamatan,
7 jenis cetak
kelurahan,26.412 0
lembar Fotocopy
kecamatan, 57.600
lembar Fotocopy
kelurahan, 120 buku
penjilidan kecamatan,
dan 1.536 buku
penjilidan kelurahan
8 jenis peralatan listrik
kecamatan dan 6 jenis
peralatan listrik
kelurahan
27 jenis alat kebersihan
kecamatan dan 26 jenis
alat kebersihan kelurahan
Kecamatan 4 Jenis
Harian Surat Kabar ;
Kelurahan 3 Jenis
Harian/Surat Kabar
Air Minum Pegawai 864
Dus, Air Mineral Galon
888 buah, Snack Rapat
9.600 dus, Jamuan
Makan Rapat 7.200 box,
Snack Kegiatan 2.830
dus, Jamuan Makan
Kegiatan 430 box
55 HOK Perjalanan
Dinas Wilayah Prov DKI
Jakarta, Banten, Jawa
Barat dan 16 HOK diluar
Provinsi DKI Jakarta,
Banten dan Jawa Barat
20 orang tenaga
pengamanan kantor (4
orang tenaga pengamanan
kantor kecamatan dan 1
orang tenaga pengamanan
kelurahan)
61 unit Komputer, 3 unit
Notebook, 58 unit
Printer, 18 unit Mesin
Tik dan 16 unit Mesin
Scanner
6
17.040.000,00
7
189.798.600,00
8
9=6+7+8
206.838.600,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
2
72.751.400,00
72.751.400,00
91.702.000,00
91.702.000,00
55.176.000,00
55.176.000,00
19.440.000,00
450.434.000,00
469.874.000,00
20.040.000,00
242.430.000,00
262.470.000,00
537.360.000,00
537.360.000,00
77.218.000,00
77.218.000,00
6.360.000,00
874.462.000,00
880.556.932,00
1.761.378.932,00
10
Hal 3 dari 6
1
2
3
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
29.
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
45.
Kota Tangerang
5
1 unit mobil Pick Up
Hillux untuk Operasional
Tramtib
7 unit Filing Kabinet, 32
unit kipas angin tornado
embun mist dan 16 unit
rak arsip
50 buah kursi lipat
stainless, 4 buah kursi
tunggu stainless, dan 2 set
sofa tamu
2 unit mesin pompa air,
60 meter selang pompa
air, 1 unit mesin gergaji
potong, 1 unit genset, 6
unit Komputer, 17 unit
infokus, 17 unit layar
infokus, 1 unit laser
pointer list dan 1 unit
printer laser jet (A3)
1 gedung kecamatan dan
15 gedung kelurahan
57 unit Kendaraan
Operasional Roda Dua
dan 5 unit kendaraan
operasional roda empat
(Krista, Isuzu Panther,
Toyota Rush, Avanza dan
Pick Up Hilux)
25 AC, 1 mesin babat
rumput, 1 mesin diesel
Kecamatan dan 16 AC
Kelurahan
8 set sofa dan 26 unit
kursi putar staf
1 Gedung Kantor
Kecamatan
2 unit kendaraan dinas
roda empat (mobil)
1 paket taman dan
tempat parkir di wilayah
Kantor Kecamatan
Karawaci
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
6
7
16 set Mesin absensi bagi
kelurahan
27 Stel Seragam PDH
Tramtib
9=6+7+8
196.584.000,00
198.264.000,00
2.340.000,00
256.428.200,00
258.768.200,00
49.105.920,00
49.105.920,00
378.438.812,00
380.778.812,00
2.340.000,00
2.340.000,00
Kota Tangerang
8
1.680.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
4
2.340.000,00
146.000.000,00
146.000.000,00
393.050.000,00
393.050.000,00
20.412.000,00
20.412.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
48.590.000,00
321.039.200,00
371.969.200,00
900.000,00
321.039.200,00
324.279.200,00
47.690.000,00
47.690.000,00
10
Hal 4 dari 6
1
2
05.
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
06.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/ Informasi
15.
33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
34.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
4
5
95.100.000,00
Kota Tangerang
4 Kali Pelaksanaan
Kegiatan Pembinaan
Administrasi Kelurahan
Bagi Aparatur Kelurahan
1 Kali Pelaksanaan
Kegiatan Pelatihan
Untuk Meningkatkan
Kompetensi Bagi
Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
99.
Penyusunan Renja SKPD
70.600.000,00
7
Kota Tangerang
Kota Tangerang
226.944.000,00
322.044.000,00
100.664.000,00
171.264.000,00
222.500.000,00
6.831.200,00
229.331.200,00
15.650.000,00
900.000,00
16.550.000,00
15.650.000,00
900.000,00
16.550.000,00
15.650.000,00
900.000,00
16.550.000,00
15.650.000,00
1.262.700,00
16.912.700,00
20 buku
77.000.000,00
1.800.000,00
78.800.000,00
5 buku
10.850.000,00
180.000,00
11.030.000,00
5 buku, 20 buku dan 60
buku
72.050.000,00
888.500,00
72.938.500,00
2.162.400.000,00
2.066.213.256,00
4.228.613.256,00
529.800.000,00
1.881.653.256,00
2.411.453.256,00
1.632.600.000,00
184.560.000,00
1.817.160.000,00
32.550.000,00
264.650.000,00
546 Ketua RT dan 130
Ketua RW
12 kegiatan peningkatan
kapasitas RT dan RW
tingkat Kecamatan dan
192 kegiatan peningkatan
kapasitas RT dan RW
tingkat Kelurahan
232.100.000,00
Kota Tangerang
17 jenis buku
116.050.000,00
30.000.000,00
146.050.000,00
20 buku
116.050.000,00
2.550.000,00
118.600.000,00
169.887.500,00
363.687.500,00
162.500.000,00
167.918.000,00
330.418.000,00
31.300.000,00
1.969.500,00
33.269.500,00
552.200.000,00
235.223.200,00
787.423.200,00
193.800.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
150.780.000,00
10 buku
24.500.000,00
8
126.280.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
6
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
13.
3
1 kecamatan dan 16
kelurahan
10 buku
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
10
Hal 5 dari 6
1
2
12.
3
Sosialisasi kebijakan kependudukan
4
Kota Tangerang
24.
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
4 Kali Pelaksanaan
Kegiatan Sosialisasi
Kependudukan tingkat
Kecamatan dan 64 Kali
Pelaksanaan Kegiatan
Sosialisasi Kependudukan
tingkat Kelurahan
6
552.200.000,00
1.632.600.000,00
-
7
235.223.200,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
5
12 kegiatan
pemberdayaan kader
posyandu tingkat
kecamatan dan 192
kegiatan pemberdayaan
kader posyandu tingkat
kelurahan
1.632.600.000,00
192.450.000,00
Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi
MTQ Tingkat Kecamatan
menuju MTQ Tingkat
Kota dan 1 unit
kendaraan hias pawai
ta'ruf
192.450.000,00
30.100.000,00
Kota Tangerang
1 Kegiatan Pelatihan dan
Pengukuhan Paskibra
Tingkat Kecamatan
30.100.000,00
403.800.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
264 Operasi
16 Titik Lokasi Banjir
se-Kecamatan Karawaci
/ 500 orang korban
banjir
403.800.000,00
8
9=6+7+8
787.423.200,00
126.550.000,00
1.759.150.000,00
126.550.000,00
1.759.150.000,00
76.140.200,00
268.590.200,00
76.140.200,00
268.590.200,00
101.280.000,00
131.380.000,00
101.280.000,00
131.380.000,00
811.210.000,00
1.215.010.000,00
811.210.000,00
1.215.010.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
10
Hal 6 dari 6
1
2
18.
13.
3
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
4
5
6
13 edisi advertorial di
media massa
Kota Tangerang
Jumlah
5.825.070.000,00
7
8
9=6+7+8
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
8.062.738.756,00
1.201.596.132,00
15.089.404.888,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Kiki Wibhawa, AP
NIP. 197501311994031002
10