upload dokumen 22. dpa 22
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.01. - BADAN KESBANG POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Prog Keg
1
3
2
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
270.000,00
250.000,00
240.000,00
11=7+8+9+10
( 1.19. ) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Badan Kesbangpol dan
Materai 3000 dan
Linmas
6000
Kesbangpol dan Linmas
Jasa telepon,
-
-
-
240.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
sumberdaya air
dan listrik
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pengelola adm.
6.150.000,00
6.150.000,00
6.150.000,00
6.150.000,00
24.600.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
36.000.000,00
2.520.000,00
2.520.000,00
2.500.000,00
2.460.000,00
10.000.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
2.400.000,00
540.000,00
540.000,00
540.000,00
540.000,00
2.160.000,00
15.592.500,00
15.592.500,00
15.592.500,00
10.395.000,00
57.172.500,00
8.000.000,00
16.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
40.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
22.000.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
7.200.000,00
keuangan
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor,
Barang Cetakan
dan Penggandaan
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kesbangpol
Bahan cetakan
dan
pengggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Komponen
kantor
instalasi dan
alat-alat
listrik/penerangan
kantor
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman PNS
Koran/Tabloid
Lokal/Nasional
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kesbangpol dan Linmas
Sesuai kebutuhan
PNS
Aparatur
kesbangpol
19.
Kordinasi / Konsultasi Intern
20.
Penyediaan Jasa Pendukung Adminitrasi Tehnis Perkantoran
Kesbangpol
Tenaga operator
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
Prog Keg
1
2
23.
3
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
4
Kesbangpol dan Linmas
28.
Penyediaan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
Kesbangpol
(kuantitatif)
5
Petugas
Triwulan
Sumber
Dana
6
Jumlah
I
II
7
III
8
IV
9
10
6.750.000,00
6.750.000,00
6.750.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
6.750.000,00
11=7+8+9+10
27.000.000,00
keamanan
Perlengkapan dan
-
3.900.000,00
peralatan kantor
42.
Penyediaan Jasa Pembersih Kantor
Kesbangpol-
Gedung kantor
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
7.200.000,00
44.
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
Kesbangpol dan Linmas
Jasa Sopir
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
4.800.000,00
58.
Penyediaan makanan dan minuman Rapat dan Tamu
Aparat kesbangpol
8.250.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
33.000.000,00
1.255.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.245.000,00
5.000.000,00
dan tamu kantor
61.
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Alat dan Bahan
Pembersih
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kesbangpol dan Linmas
Kendaraan
-
15.650.000,00
-
-
15.650.000,00
Dinas/Operasional
Roda Dua
007.
Pengadaan perlengkapan kantor
Kipas angin
010.
Pengadaan mebeleur
Meja dan Kursi
017.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.750.000,00
-
-
-
1.750.000,00
29.250.000,00
-
-
-
29.250.000,00
Pegawai
019.
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jasa Service,
7.750.000,00
5.000.000,00
7.250.000,00
11.250.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
6.250.000,00
32.500.000,00
850.000,00
850.000,00
Belanja BBM dan
STNK
021.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Perlengkapan
-
-
-
gedung kantor
050.
Pengadaan Peralatan Kerja
Komputer PC,
-
32.300.000,00
-
-
32.300.000,00
-
-
97.225.000,00
-
5.000.000,00
Notebook dan
Kelengkapannya
077.
Pengadaan Alat Komunikasi
kesbangpol
Radio HF/FM
97.225.000,00
-
(HT) dan
Perangkat
pendukungnya
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
kesbangpol
Aparatur
kesbangpol
-
-
5.000.000,00
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Prog Keg
1
3
2
06.
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
Kesbangpol
kinerja SKPD
Tim penyusun
-
3.000.000,00
-
-
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
2.000.000,00
-
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
lakip
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
--Kesbangpol
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kesbangpol
-
07.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan
Kesbangpol dan Linmas
Jasa penyusun
1.000.000,00
1.000.000,00
-
-
2.000.000,00
-
-
5.000.000,00
laporan keuangan
bulanan dan
triwulan
08.
15.
Penyediaan Jasa Penyusunan RKA/DPA
Kesbangpol
-
5.000.000,00
Kec. Turikale, Kec.
Hotel/Penginapan,
3.094.650,00
Maros Baru,
rumah sewa/kost,
Kec.Mandai, Kec.
warung dan
Marusu, Kec.
tempat hiburan
Moncongloe,Kec.
dan tempat yang
Tanralili, Kec.
sifatnya lokalisasi
-
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
10.
Kerjasama dengan Instansi Terkait Monitoring dan Penindakan
72.026.200,00
108.555.175,00
107.523.975,00
291.200.000,00
14.600.000,00
14.600.000,00
Bantimurung, Kec. Lau,
17.
Program pengembangan wawasan kebangsaan
01.
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
Kecamatan Camba
beragama
Tokoh
-
-
-
masyarakat, tokoh
agama, tokoh adat
dan tokoh pemuda
04.
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Mandai
Tokoh
-
14.600.000,00
-
-
14.600.000,00
Masyarakat,
Tokoh Pemuda,
dan Tokoh Agama
06.
Penguatan Pilar-Pilar Bangsa
Kota Maros
Pemuda, Pelajar
-
-
14.600.000,00
-
14.600.000,00
-
-
12.600.000,00
-
12.600.000,00
dan Mahasiswa
18.
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
09.
Kemah Persaudaraan Pemuda
Sesuai kebutuhan
Pemuda
Halaman : 4
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
Prog Keg
1
2
10.
3
Pembinaan Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB)
13.
Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
19.
4
Kesbangpol dan Linmas
(kuantitatif)
Triwulan
Sumber
Dana
Jumlah
I
II
7
III
IV
75.750.000,00
75.750.000,00
75.750.000,00
75.750.000,00
11=7+8+9+10
303.000.000,00
Pengurus FPK
13.850.000,00
13.350.000,00
13.850.000,00
13.850.000,00
54.900.000,00
Pengurus
48.750.000,00
48.750.000,00
48.750.000,00
48.750.000,00
195.000.000,00
4.300.000,00
4.300.000,00
148.312.600,00
568.020.000,00
5
Pengurus FKUB
6
8
9
10
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
03.
Pembinaan Kominda
Kesbangpol dan Linmas
Kominda
07.
Pendataan WNA dan Warga Keturunan
Kab. Maros
WNA, WNI
-
-
-
Keturunan dan
Lembaga Asing
08.
20.
Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
135.697.700,00
Kesbangpol dan Linmas
Pengurus FKDM
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman
Kec. Bantimurung dan
Pelajar
-
keras dan narkoba
Mandai
Penyuluhan Pencegahan Masalah Pornografi bagi Remaja
Kota Maros
Pemuda, Pelajar
-
148.312.000,00
135.697.700,00
Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
01.
12.
-
15.475.000,00
29.200.000,00
-
-
29.200.000,00
-
15.475.000,00
dan Mahasiswa
21.
Program pendidikan politik masyarakat
01.
Penyuluhan kepada masyarakat
Kec.Maros Baru
Tokoh
-
-
-
-
-
12.800.000,00
12.800.000,00
Masyarakat dan
Tokoh Pemuda
10.400.000,00
-
11.
Sosialisasi Tentang Bantuan Keuangan Parpol
Kota Maros
Pengurus Parpol
10.400.000,00
13.
Survey dan Pemuktahiran Data LSM, Ormas dan Yayasan
Kab. Maros
Ormas dan LNL
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
42.000.000,00
14.
Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol
Kesbangpol dan Linmas
Parpol penerima
21.900.000,00
22.900.000,00
22.900.000,00
21.900.000,00
89.600.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00
dan aparat terkait
bantuan keuangan
parpol
16.
Pembinaan Forum Ormas dan LNL
Pengurus Forum
Ormas dan LNL
-
Halaman : 5
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
Prog Keg
1
3
2
4
(kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber
Dana
6
Jumlah
I
7
532.944.850,00
II
8
567.865.700,00
III
IV
9
10
561.625.375,00
541.816.575,00
Mengesahkan,
MAROS,28 Desember 2012
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA BADAN
Drs. H. A. M. YUSUF IBRAHIM, M.Si
NIP : 19521227 197603 1 008
Drs. ANDI BUSTAM
NIP. 19551109 197902 1 002
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.)
11=7+8+9+10
2.204.252.500,00
Printerd By SIPKD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.01. - BADAN KESBANG POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Prog Keg
1
3
2
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
270.000,00
250.000,00
240.000,00
11=7+8+9+10
( 1.19. ) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Badan Kesbangpol dan
Materai 3000 dan
Linmas
6000
Kesbangpol dan Linmas
Jasa telepon,
-
-
-
240.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
sumberdaya air
dan listrik
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pengelola adm.
6.150.000,00
6.150.000,00
6.150.000,00
6.150.000,00
24.600.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
36.000.000,00
2.520.000,00
2.520.000,00
2.500.000,00
2.460.000,00
10.000.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
2.400.000,00
540.000,00
540.000,00
540.000,00
540.000,00
2.160.000,00
15.592.500,00
15.592.500,00
15.592.500,00
10.395.000,00
57.172.500,00
8.000.000,00
16.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
40.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
22.000.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
7.200.000,00
keuangan
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor,
Barang Cetakan
dan Penggandaan
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kesbangpol
Bahan cetakan
dan
pengggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Komponen
kantor
instalasi dan
alat-alat
listrik/penerangan
kantor
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman PNS
Koran/Tabloid
Lokal/Nasional
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kesbangpol dan Linmas
Sesuai kebutuhan
PNS
Aparatur
kesbangpol
19.
Kordinasi / Konsultasi Intern
20.
Penyediaan Jasa Pendukung Adminitrasi Tehnis Perkantoran
Kesbangpol
Tenaga operator
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
Prog Keg
1
2
23.
3
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
4
Kesbangpol dan Linmas
28.
Penyediaan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
Kesbangpol
(kuantitatif)
5
Petugas
Triwulan
Sumber
Dana
6
Jumlah
I
II
7
III
8
IV
9
10
6.750.000,00
6.750.000,00
6.750.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
6.750.000,00
11=7+8+9+10
27.000.000,00
keamanan
Perlengkapan dan
-
3.900.000,00
peralatan kantor
42.
Penyediaan Jasa Pembersih Kantor
Kesbangpol-
Gedung kantor
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
7.200.000,00
44.
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
Kesbangpol dan Linmas
Jasa Sopir
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
4.800.000,00
58.
Penyediaan makanan dan minuman Rapat dan Tamu
Aparat kesbangpol
8.250.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
33.000.000,00
1.255.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.245.000,00
5.000.000,00
dan tamu kantor
61.
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Alat dan Bahan
Pembersih
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kesbangpol dan Linmas
Kendaraan
-
15.650.000,00
-
-
15.650.000,00
Dinas/Operasional
Roda Dua
007.
Pengadaan perlengkapan kantor
Kipas angin
010.
Pengadaan mebeleur
Meja dan Kursi
017.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.750.000,00
-
-
-
1.750.000,00
29.250.000,00
-
-
-
29.250.000,00
Pegawai
019.
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jasa Service,
7.750.000,00
5.000.000,00
7.250.000,00
11.250.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
6.250.000,00
32.500.000,00
850.000,00
850.000,00
Belanja BBM dan
STNK
021.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Perlengkapan
-
-
-
gedung kantor
050.
Pengadaan Peralatan Kerja
Komputer PC,
-
32.300.000,00
-
-
32.300.000,00
-
-
97.225.000,00
-
5.000.000,00
Notebook dan
Kelengkapannya
077.
Pengadaan Alat Komunikasi
kesbangpol
Radio HF/FM
97.225.000,00
-
(HT) dan
Perangkat
pendukungnya
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
kesbangpol
Aparatur
kesbangpol
-
-
5.000.000,00
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Prog Keg
1
3
2
06.
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
Kesbangpol
kinerja SKPD
Tim penyusun
-
3.000.000,00
-
-
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
2.000.000,00
-
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
lakip
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
--Kesbangpol
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kesbangpol
-
07.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan
Kesbangpol dan Linmas
Jasa penyusun
1.000.000,00
1.000.000,00
-
-
2.000.000,00
-
-
5.000.000,00
laporan keuangan
bulanan dan
triwulan
08.
15.
Penyediaan Jasa Penyusunan RKA/DPA
Kesbangpol
-
5.000.000,00
Kec. Turikale, Kec.
Hotel/Penginapan,
3.094.650,00
Maros Baru,
rumah sewa/kost,
Kec.Mandai, Kec.
warung dan
Marusu, Kec.
tempat hiburan
Moncongloe,Kec.
dan tempat yang
Tanralili, Kec.
sifatnya lokalisasi
-
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
10.
Kerjasama dengan Instansi Terkait Monitoring dan Penindakan
72.026.200,00
108.555.175,00
107.523.975,00
291.200.000,00
14.600.000,00
14.600.000,00
Bantimurung, Kec. Lau,
17.
Program pengembangan wawasan kebangsaan
01.
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
Kecamatan Camba
beragama
Tokoh
-
-
-
masyarakat, tokoh
agama, tokoh adat
dan tokoh pemuda
04.
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Mandai
Tokoh
-
14.600.000,00
-
-
14.600.000,00
Masyarakat,
Tokoh Pemuda,
dan Tokoh Agama
06.
Penguatan Pilar-Pilar Bangsa
Kota Maros
Pemuda, Pelajar
-
-
14.600.000,00
-
14.600.000,00
-
-
12.600.000,00
-
12.600.000,00
dan Mahasiswa
18.
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
09.
Kemah Persaudaraan Pemuda
Sesuai kebutuhan
Pemuda
Halaman : 4
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
Prog Keg
1
2
10.
3
Pembinaan Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB)
13.
Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
19.
4
Kesbangpol dan Linmas
(kuantitatif)
Triwulan
Sumber
Dana
Jumlah
I
II
7
III
IV
75.750.000,00
75.750.000,00
75.750.000,00
75.750.000,00
11=7+8+9+10
303.000.000,00
Pengurus FPK
13.850.000,00
13.350.000,00
13.850.000,00
13.850.000,00
54.900.000,00
Pengurus
48.750.000,00
48.750.000,00
48.750.000,00
48.750.000,00
195.000.000,00
4.300.000,00
4.300.000,00
148.312.600,00
568.020.000,00
5
Pengurus FKUB
6
8
9
10
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
03.
Pembinaan Kominda
Kesbangpol dan Linmas
Kominda
07.
Pendataan WNA dan Warga Keturunan
Kab. Maros
WNA, WNI
-
-
-
Keturunan dan
Lembaga Asing
08.
20.
Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
135.697.700,00
Kesbangpol dan Linmas
Pengurus FKDM
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman
Kec. Bantimurung dan
Pelajar
-
keras dan narkoba
Mandai
Penyuluhan Pencegahan Masalah Pornografi bagi Remaja
Kota Maros
Pemuda, Pelajar
-
148.312.000,00
135.697.700,00
Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
01.
12.
-
15.475.000,00
29.200.000,00
-
-
29.200.000,00
-
15.475.000,00
dan Mahasiswa
21.
Program pendidikan politik masyarakat
01.
Penyuluhan kepada masyarakat
Kec.Maros Baru
Tokoh
-
-
-
-
-
12.800.000,00
12.800.000,00
Masyarakat dan
Tokoh Pemuda
10.400.000,00
-
11.
Sosialisasi Tentang Bantuan Keuangan Parpol
Kota Maros
Pengurus Parpol
10.400.000,00
13.
Survey dan Pemuktahiran Data LSM, Ormas dan Yayasan
Kab. Maros
Ormas dan LNL
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
42.000.000,00
14.
Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol
Kesbangpol dan Linmas
Parpol penerima
21.900.000,00
22.900.000,00
22.900.000,00
21.900.000,00
89.600.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00
dan aparat terkait
bantuan keuangan
parpol
16.
Pembinaan Forum Ormas dan LNL
Pengurus Forum
Ormas dan LNL
-
Halaman : 5
Kode
Target Kinerja
Uraian
Lokasi Kegiatan
Prog Keg
1
3
2
4
(kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber
Dana
6
Jumlah
I
7
532.944.850,00
II
8
567.865.700,00
III
IV
9
10
561.625.375,00
541.816.575,00
Mengesahkan,
MAROS,28 Desember 2012
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA BADAN
Drs. H. A. M. YUSUF IBRAHIM, M.Si
NIP : 19521227 197603 1 008
Drs. ANDI BUSTAM
NIP. 19551109 197902 1 002
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.)
11=7+8+9+10
2.204.252.500,00
Printerd By SIPKD