Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Pengelolaan Aktivitas Audit Internal: Studi Kasus PT X di Jawa Tengah

PENGELOLAAN AKTIVITAS AUDIT
INTERNAL
( STUDI KASUS PT X DI JAWA TENGAH )

Oleh
HELMAN ARIS RAHMANA
NIM : 932012010

TESIS
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Guna Memenuhi Sebagian dari
Persyaratan-Persyaratan untuk Mencapai
Gelar Magister Akuntansi

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2014


Page 1/1

ffi

PERPUSTAKAAN UNIvERsrras
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

,,

J,"_*"_i::;f$f:fl:::::

Telp. O298 -321212,Fu. O298 321433

tmail' [email protected] ; http://libruy.ukw.edu

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah


ini:

Nama

Helman Aris Rahmana

NIM

932012010

Email

Fakultas

Ekonomika dan Bisnis

Program

Judultugas akhir


PengelolaanAktivitas Audit Internal (Studi Kasus PT X di JawaTengah)

: [email protected]

Studi : Magister Akuntansi

ini saya menyerahkan hak non-eksHwif kepda Perpustakaan Universitas - Universias Kristen Satya
Wacana untuk menyimpan, meNrgatur a}ses serta melalnrkan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan

Dengan

m€ngacu pada ketentuan akses tugas akhir elekFonik sebagai b€rikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

g'* Saya mengijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori PerpusAkaan Universitas,
danlalaaportal GARLIDA
.
fl b. Saya tidak mengijinkan karya tersebut dirmggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas,
d^n/ frilt portal GARUDA*

*


Demikian pernyataan ini sayabuat dengan sebenarnya
Salatiga"

25 Septernber2014

HelmanAris Rahmana

sE.,M.Si.,Ph.D.,Ah.,

F-LtF081