SEKRETARIAT DAERAH RENJA 2015

RINGKASAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2016

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang yang disusun
berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan dan penetapan Renja SKPD
sebagai suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RKPD

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/

PE htt

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah

Terkait evaluasi kinerja tahun 2013 pada Misi pertama berkaitan dengan pengembangan
kebijakan kewilayahan dan penanganan tugas pemerintahan umum dilaksanakan dalam 5 program 13
kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 21.975.904.944,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp
20.297.252.489,00, Misi kedua bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah dan
meningkatkan pelayanan dalam bidang hukum dilaksanakan dalam 3 program 13 kegiatan sebesar Rp
3.949.440.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.448.890.340,00, misi ketiga untuk menciptakan sistem
pembinaan dan penataan kelembagaan perangkat daerah yang profesional dan proporsional serta
mendorong terwujudnya penerapan analisis dan formasi jabatan yang kompeten dan profesional
dilaksanakan dalam 2 program 11 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.338.150.000,00
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.458.700.540,00, misi kelima untuk menciptakan manajemen
perencanaan setda, pengendalian pembangunan dan membangun pola monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan pembangunan yang transparan dan berkelanjutan dilaksanakan dalam 5 program 12
kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.902.444.850,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp
3.304.993.050,00, misi keenam untuk mengembangkan prosedur pengendalian pembangunan bidang
kesejahteraan sosial, kebudayaan dan kehidupan beragama yang tertib, kondusif dan terkendali serta

menciptakan manajemen pengendalian administrasi pelaksanaan program nasional di daerah dalam
bidang pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dilaksanakan dalam 1 program 16
kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.860.276.410,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp
17.314.815.387,00, misi ketujuh untuk membangun analisa kebutuhan sarana dan prasarana penunjang
tugas yang efektif, efisien dan ekonomis, serta mewujudkan manajemen pengadaan dan penyimpanan
sarana dan prasarana penunjang tugas yang profesional, proporsional dan akuntabel, dan
mengembangkan sistem pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang tugas yang tertib, efektif dan

berkelanjutan dilaksanakan dalam 1 program 6 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
4.890.486.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.857.928.531,00, misi kedelapan untuk
mendorong terbangunnya sistem manajemen peningkatan kinerja kepegawaian dan tertib administrasi
yang baik dilingkungan Sekretariat Daerah dilaksanakan dalam 7 program 32 kegiatan dengan jumlah
anggaran sebesar Rp 30.209.099.950,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 25.746.281.491,00, misi
kesembilan untuk mendorong peningkatan kinerja dan tertib administrasi keuangan dilingkungan
Sekretariat Daerah dilaksanakan dalam 2 program 10 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp
1.423.785.350,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.326.626.700,00, misi kesepuluh untuk

G
AN id
ER go.

NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

mendorong peningkatan kinerja dan tertib administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat Daerah
dilaksanakan dalam 6 program 13 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.404.988.700,00
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.262.755.050,00.

Dalam rangka mewujudkan VISI dan MISI Sekretariat Daerah yang akan ditetapkan dalam
Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja beserta Indikator Kinerja Utama Tahun 2014-2018, dan dengan
memperhatikan kebijakan yang perlu dilakukan pada tahun 2016, maka kesemuanya diakumulasikan
pada program dan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan untuk lingkup Sekretariat pada Tahun
Anggaran 2016. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, terdapat 26 program dan 145 kegiatan yang

dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan nilai belanja langsung sebesar Rp. 99.108.086.890.
Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh bagi seluruh
pegawai Bappeda dan stakeholder

RINGKASAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2016

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan
yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2014-2018 dan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016 yang memuat

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t

IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang yang disusun
berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan dan penetapan Renja SKPD
sebagai suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RKPD
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah

Terkait evaluasi kinerja tahun 2014 pada Misi pertama berkaitan dengan Memantapkan dan
mengembangkan koordinasi kewilayahan, pengembangan otonomi daerah dan penanganan tugas
pemerintahan umum, Memantapkan dan mengembangkan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah,
penyuluhan pelayanan HAM dan bantuan hukum serta pengkajian dan dokumentasi produk hukum

daerah dan Memantapkan penataan kelembagaan dan analisis formasi jabatan, ketatalaksanaan dan
pembinaan pelayanan publik lingkup pemerintah daerah dilaksanakan dalam 8 program 31 kegiatan
dengan jumlah anggaran Rp 29.368.758.344,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 24.421.256.220,00,
Misi kedua bertujuan untuk Memantapkan pelaksanaan inventarisasi dan pengendalian dalam bidang
prasarana, sarana dan pengembangan perekonomian daerah serta koordinasi kebijakan ketahanan
pangan, Memantapkan koordinasi perencanaan lingkup Sekretariat Daerah, pengendalian dan
pembinaan rencana kegiatan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
pembangunan lingkup pemerintah daerah dan Memantapkan pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang
kesejahteraan masyarakat, pengendalian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan
pengentasan kemiskinan serta pemantauan terhadap dinamika kehidupan beragama dan sosial budaya
dilaksanakan dalam 8 program 36 kegiatan sebesar Rp 24.178.738.360,00 dengan realisasi sebesar Rp

22.678.322.312,00, misi ketiga untuk Memantapkan pelaksanaan pelayanan ketatausahaan,
kepegawaian dan urusan perlengkapan lingkup sekretariat daerah, Memantapkan penyelenggaraan
pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan lingkup pemerintah daerah dan sekretariat
daerah, Memantapkan penyelenggaraan publikasi kebijakan dan kegiatan pimpinan daerah dilaksanakan
dalam 12 program 63 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 56.241.143.640,00 dengan realisasi
anggaran sebesar Rp 42.780.625.838,00
Dalam rangka mewujudkan VISI dan MISI Sekretariat Daerah yang akan ditetapkan dalam
Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja beserta Indikator Kinerja Utama Tahun 2014-2018, dan dengan


G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

memperhatikan kebijakan yang perlu dilakukan pada tahun 2016, maka kesemuanya diakumulasikan
pada program dan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan untuk lingkup Sekretariat pada Tahun
Anggaran 2016. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, terdapat 26 program dan 145 kegiatan yang
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan nilai belanja langsung sebesar Rp. 87.147.321.440
Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh bagi seluruh

pegawai Bappeda dan stakeholder