SEKRETARIAT DAERAH RENJA 2016

RINGKASAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2016

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang yang
disusun berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan dan
penetapan Renja SKPD sebagai suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan
penetapan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w

M p:/
PE htt

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Terkait evaluasi kinerja tahun 2013 pada Misi pertama berkaitan dengan pengembangan
kebijakan kewilayahan dan penanganan tugas pemerintahan umum dilaksanakan dalam 5 program
13 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 21.975.904.944,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp
20.297.252.489,00, Misi kedua bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah dan
meningkatkan pelayanan dalam bidang hukum dilaksanakan dalam 3 program 13 kegiatan sebesar
Rp 3.949.440.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.448.890.340,00, misi ketiga untuk menciptakan
sistem pembinaan dan penataan kelembagaan perangkat daerah yang profesional dan proporsional
serta mendorong terwujudnya penerapan analisis dan formasi jabatan yang kompeten dan
profesional dilaksanakan dalam 2 program 11 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp
4.338.150.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.458.700.540,00, misi kelima untuk
menciptakan manajemen perencanaan setda, pengendalian pembangunan dan membangun pola
monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan yang transparan dan berkelanjutan
dilaksanakan dalam 5 program 12 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.902.444.850,00
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.304.993.050,00, misi keenam untuk mengembangkan
prosedur pengendalian pembangunan bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan dan kehidupan

beragama yang tertib, kondusif dan terkendali serta menciptakan manajemen pengendalian
administrasi pelaksanaan program nasional di daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan
pengentasan kemiskinan dilaksanakan dalam 1 program 16 kegiatan dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 17.860.276.410,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 17.314.815.387,00, misi
ketujuh untuk membangun analisa kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas yang efektif,
efisien dan ekonomis, serta mewujudkan manajemen pengadaan dan penyimpanan sarana dan
prasarana penunjang tugas yang profesional, proporsional dan akuntabel, dan mengembangkan
sistem pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang tugas yang tertib, efektif dan berkelanjutan
dilaksanakan dalam 1 program 6 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.890.486.400,00

dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.857.928.531,00, misi kedelapan untuk mendorong
terbangunnya sistem manajemen peningkatan kinerja kepegawaian dan tertib administrasi yang baik
dilingkungan Sekretariat Daerah dilaksanakan dalam 7 program 32 kegiatan dengan jumlah anggaran
sebesar Rp 30.209.099.950,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 25.746.281.491,00, misi
kesembilan untuk mendorong peningkatan kinerja dan tertib administrasi keuangan dilingkungan
Sekretariat Daerah dilaksanakan dalam 2 program 10 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp
1.423.785.350,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.326.626.700,00, misi kesepuluh untuk
mendorong peningkatan kinerja dan tertib administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat Daerah
dilaksanakan dalam 6 program 13 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.404.988.700,00
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.262.755.050,00.


G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Dalam rangka mewujudkan VISI dan MISI Sekretariat Daerah yang akan ditetapkan dalam
Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja beserta Indikator Kinerja Utama Tahun 2014-2018, dan
dengan memperhatikan kebijakan yang perlu dilakukan pada tahun 2016, maka kesemuanya
diakumulasikan pada program dan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan untuk lingkup
Sekretariat pada Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, terdapat 26

program dan 145 kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan nilai belanja langsung
sebesar Rp. 99.108.086.890.

Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh bagi
seluruh pegawai Bappeda dan stakeholder

RINGKASAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2016

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan
yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2014-2018
dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016 yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang yang

G
AN id
ER go.
NG ta.

TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

disusun berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan dan
penetapan Renja SKPD sebagai suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan
penetapan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Terkait evaluasi kinerja tahun 2014 pada Misi pertama berkaitan dengan Memantapkan
dan mengembangkan koordinasi kewilayahan, pengembangan otonomi daerah dan penanganan
tugas pemerintahan umum, Memantapkan dan mengembangkan fasilitasi penyusunan produk

hukum daerah, penyuluhan pelayanan HAM dan bantuan hukum serta pengkajian dan dokumentasi
produk hukum daerah dan Memantapkan penataan kelembagaan dan analisis formasi jabatan,
ketatalaksanaan dan pembinaan pelayanan publik lingkup pemerintah daerah dilaksanakan dalam 8
program 31 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 29.368.758.344,00 dan realisasi anggaran sebesar
Rp 24.421.256.220,00, Misi kedua bertujuan untuk Memantapkan pelaksanaan inventarisasi dan
pengendalian dalam bidang prasarana, sarana dan pengembangan perekonomian daerah serta
koordinasi kebijakan ketahanan pangan, Memantapkan koordinasi perencanaan lingkup Sekretariat
Daerah, pengendalian dan pembinaan rencana kegiatan pembangunan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan pembangunan lingkup pemerintah daerah dan Memantapkan pelaksanaan
koordinasi kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat, pengendalian pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan serta pemantauan terhadap dinamika
kehidupan beragama dan sosial budaya dilaksanakan dalam 8 program 36 kegiatan sebesar Rp
24.178.738.360,00 dengan realisasi sebesar Rp 22.678.322.312,00, misi ketiga untuk Memantapkan
pelaksanaan pelayanan ketatausahaan, kepegawaian dan urusan perlengkapan lingkup sekretariat
daerah, Memantapkan penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan
keuangan lingkup pemerintah daerah dan sekretariat daerah, Memantapkan penyelenggaraan

publikasi kebijakan dan kegiatan pimpinan daerah dilaksanakan dalam 12 program 63 kegiatan
dengan jumlah anggaran sebesar Rp 56.241.143.640,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp
42.780.625.838,00

Dalam rangka mewujudkan VISI dan MISI Sekretariat Daerah yang akan ditetapkan dalam
Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja beserta Indikator Kinerja Utama Tahun 2014-2018, dan
dengan memperhatikan kebijakan yang perlu dilakukan pada tahun 2016, maka kesemuanya
diakumulasikan pada program dan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan untuk lingkup
Sekretariat pada Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, terdapat 26
program dan 145 kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan nilai belanja langsung
sebesar Rp. 87.147.321.440

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/

PE htt

Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh bagi
seluruh pegawai Bappeda dan stakeholder