RENJA TA 2015 Renja KL PU 2015

(1)

(2)

1) FORMULIR I

2) FORMULIR II

a) SEKRETARIAT JENDERAL

b) INSPEKTORAT JENDERAL

c) DITJEN PENATAAN RUANG

d) DITJEN SUMBER DAYA AIR

e) DITJEN BINA MARGA

f) DITJEN CIPTA KARYA

g) BALITBANG

h) BP. KONSTRUKSI

c) PENDUKUNG :

a) REKAPITULASI UNIT ESELON I

b) REKAPITULASI KEGIATAN

c) REKAPITULASI PROGRAM

d) REKAPITULASI PROVINSI


(3)

(4)

I. VISI

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

II. MISI

III. SASARAN STRATEGIS

No

Uraian Visi

Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman Yang Andal Untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025 01

No

Uraian Misi

Mewujudkan Penataan Ruang Sebagai Acuan Matra Spasial Dari Pembangunan Nasional dan Daerah Serta Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman Berbasis Penataan Ruang dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan.

01

Menyelenggarakan Pengelolaan SDA Secara Efektif dan Optimal Untuk Meningkatkan Kelestarian Fungsi dan Keberlanjutan Pemanfaatan SDA Serta Mengurangi Resiko Daya Rusak Air.

02

Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Wilayah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Penyediaan Jaringan Jalan Yang Andal, Terpadu dan Berkelanjutan.

03

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman Yang Layak Huni dan Produktif Melalui Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Yang Terpadu, Andal dan Berkelanjutan.

04

Menyelenggarakan Industri Konstruksi Yang Kompetitif Dengan Menjamin Adanya Keterpaduan Pengelolaan Sektor Konstruksi, Proses Penyelenggaraan Konstruksi Yang Baik dan Menjadikan Pelaku Sektor Konstruksi Tumbuh dan Berkembang

05

Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Serta Penerapan : IPTEK Norma, Standar, Pedoman, Manual Dan/Atau Kriteria Pendukung Infrastruktur Bidang Pu dan Permukiman

06

Menyelenggarakan Dukungan Manajemen Fungsional dan Sumber Daya Yang Akuntabel dan Kompeten, Terintegrasi Serta Inovatif Dengan Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance.

07

Meminimalkan Penyimpangan dan Praktik-Praktik KKN Di Lingkungan Kementerian PU Dengan Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan dan Pengawasan Profesional.

08

No

Uraian Sasaran Strategis

Meningkatnya pemahaman pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai acuan matra spasial bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

01

Terfasilitasinya perwujudan penataan ruang nasional melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 02

Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 03

Tersedianya perangkat perundang-undangan bidang penataan ruang sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

04

Terselenggaranya Koordinasi penanganan dampak perubahan iklim 05

Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman 06

Meningkatnya IPTEK & NSPM (K) siap pakai serta akses stakeholder terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pemantauan ruang (termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan-perubahan iklim); 07

Meningkatnya perencanaan penyelenggaraan jalan nasional secara berkelanjutan yang berbasis rencana tata ruang dan lingkungan termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

08

Meningkat dan terjaganya luas layanan jaringan irigasi dan rawa melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa.

09

Meningkat dan terjaganya kapasitas tampung sumber air melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya, serta terlindunginya kawasan sumber air.

10

Tersusunnya NSPK dalam Pengelolaan Sumber Daya Air 11

Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dalam Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya Air 12

Tersusunnya Perencanaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air 13

Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air 14

Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan. 15

Meningkatnya panjang jaringan jalan nasional dengan spesifikasi jalan bebas hambatan. 16

Meningkatnya IPTEK & NSPM (K) siap pakai serta akses stakeholder terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk keandalan sistem jaringan infrastruktur PU dan Permukiman;

17


(5)

Menjadikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi tertib sehingga menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban,

21

Mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. 22

Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari, perkotaan dan industri. 23

Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Permukiman 24

Meningkatnya IPTEK & NSPM (K) siap pakai serta akses stakeholder terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan layanan (dasar);

25

Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali banjir.

26

Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir lahar/sedimen melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen.

27

Terlindunginya garis pantai dari abrasi melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana/prasarana pengaman pantai. 28

Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan strategis dan wilayah tertinggal serta berfungsinya ruas jalan pasca bencana.

29

Terwujudnya penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar. 30

Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Permukiman 31

Meningkatnya IPTEK & NPM (K) siap pakai serta akses stakholder terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk percepatan pembangunan kawasan strategis dan wilayah tertinggal;

32

Terlaksananya komunikasi dan koordinasi antar pengelola data SDA dan stakeholder. 33

Terselenggaranya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 34

Meningkatnya dukungan koordinasi, pengaturan, pembinaan serta pengawasan manajemen jalan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah secara efektif dan efisien.

35

Meningkatnya kualitas perencanaan pemograman, penganggaran, koordinasi program, pembinaan administrasi KLN serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.

36

Meningkatnya kualitas organisasi dan tata laksana serta perencanaan SDM aparatur yang profesional dan berkompeten sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya.

37

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penerapan regulasi Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PU serta meningkatnya ketersediaan dokumen hak/kepemilikan aset.

38

Meningkatnya administrasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang tertib dan pelayanan prasarana dan sarana Kementerian PU.

39

Meningkatnya kompetensi aparatur bidang PU dan permukiman melalui pendidikan dan pelatihan. 40

Meningkatnya kualitas penyusunan per-UU-an, intensitas dan kualitas bantuan hukum serta pengembangan sistem dokumentasi dan informasi.

41

Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan yang transparan serta terfasilitasinya pembinaan pengusahaan BUMN/Perum. 42

Meningkatnya dokumen perencanaan, investasi dan evaluasi kebijakan bidang pekerjaan umum dan permukiman 43

Meningkatnya pemahaman publik terhadap Kementerian PU 44

Meningkatnya pelayanan prasarana dan sarana gedung perkantoran di lingkungan Kementerian PU. 45

Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan kemudahan akses untuk memperoleh informasi bidang pekerjaan umum secara elektronik

46

Terwujudnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyeelenggaraan insfrastruktur yang bebas KKN dan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian PU

47

Meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas 48

Terwujudnya peningkatan pelaksanaan koordinasi antar aparat pengawasan yang efektif dan efisien serta pemberdayaan pengawasan fungsional dan masyarakat

49

Meningkatnya kualitas layanan teknis, administrasi, dan manajemen kelitbangan; 50


(6)

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum

200.993,0

Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman

2388 200.993,0

Terselenggaranya sarana sistem pendidikan dan pelatihan yang handal di bidang pekerjaan umum dan permukiman.

01 001 Terselenggaranya Layanan Perkantoran KL : 0 12 12 12 12 73.191,8

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU II (Jmlh Paket 11 - 20)

012 84,0 84,0 84,0 84,0 80,4

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh Paket 21 - 40)

013 280,0 280,0 280,0 280,0 438,3

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU V (Jmlh Paket > 60)

015 28,0 28,0 28,0 28,0 71,7

Layanan Perkantoran

994 168,0 168,0 168,0 168,0 61.206,7

Kendaraan Bermotor

995 5,0 5,0 5,0 5,0 1.380,4

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

997 1.380,0 1.380,0 1.380,0 1.380,0 6.857,5

Gedung/Bangunan

998 4.801,5 4.801,5 4.801,5 4.801,5 3.156,8

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan ,Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman

002 KL : 0 200 200 0 0 89.360,3

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan ,Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman

002 274,0 234,0 234,0 234,0 89.360,3

Terselenggaranya penyusunan kompetensi Aparatur

003 KL : 0 15 15 15 15 8.779,5

Kegiatan Penyusunan Kompetensi Aparatur

003 13,0 13,0 13,0 13,0 8.779,5

Tersusunnya Dokumen Materi dan Modul Diklat di Bidang PU dan Permukiman

004 KL : 0 10 10 10 10 3.500,0

Dokumen Materi dan Modul Diklat di Bidang PU dan Permukiman

004 7,0 7,0 7,0 7,0 3.500,0

Tersusunnya Laporan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat

005 KL : 0 50 50 50 50 12.074,1

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat

005 59,0 59,0 59,0 59,0 12.074,1

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Diklat

007 KL : 0 1000 1000 1000 1000 989,6


(7)

Peralatan dan Perlengkapan Diklat

007 137,0 137,0 137,0 137,0 989,6

Terlaksananya Pembinaan program, Sistem Informasi Diklat Aparatur

008 KL : 0 20 20 20 20 4.985,0

Kegiatan pembinaan program, Sistem Informasi Diklat Aparatur

008 35,0 35,0 35,0 35,0 4.985,0

Terselenggaranya Koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi.

009 KL : 0 20 20 20 20 4.344,6

Kegiatan koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi.

009 24,0 24,0 24,0 24,0 4.344,6

Terslenggaranya Pelayanan Publik (PNBP)

010 KL : 0 12 12 12 12 3.768,0

Pelayanan Publik (PNBP)

010 96,0 96,0 96,0 96,0 3.768,0

03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

105.200,0

Pengelolaan Hasil Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan dan Pemeriksaan

2391 62.684,0

Layanan Perkantoran

01 001 Pelayanan Teknis dan Administratif KL : 0 12 12 12 12 21.946,0

Layanan Perkantoran

994 12,0 12,0 12,0 12,0 21.946,0

Kendaraan

02 002 Tersedianya Kendaraan Dinas KL : 0 5 5 5 5 3.100,0

Kendaraan

995 5,0 5,0 5,0 5,0 3.100,0

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

03 004 Tersedianya Alat Pengolah Data dan Komunikasi KL : 0 132 132 132 132 985,0

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

996 132,0 132,0 132,0 132,0 985,0

Laporan Kegiatan dan Pembinaan

04 006 Terlaksananya Kegiatan Evaluasi LAKIP KL : 0 1 1 1 1 8.259,0

Laporan Kegiatan dan Pembinaan

006 10,0 10,0 10,0 10,0 8.259,0

Diklat, Sosialisasi, Diseminasi, Bimtek

05 Terlaksananya Diklat,

Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek

016 KL : 0 1100 1100 1100 1100 27.305,0

Diklat, Sosialisasi, Diseminasi, Bimtek

007 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 27.305,0

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Penganggaran

06 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan

Pengelolaan Penganggaran

019 KL : 0 0 0 0 0 0,0

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Penganggaran

005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sistem Pelaporan Secara Elektronik (E-Mon)


(8)

Elektronik (E-Mon)

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU IV (Jmlh Paket 41 - 60)

013 28,0 28,0 28,0 28,0 50,0

Sarana Perkantoran

08 018 Tersedianya Sarana Perkantoran KL : 0 250 250 250 250 1.039,0

Sarana Perkantoran

997 250,0 250,0 250,0 250,0 1.039,0

Laporan Pemeriksaan Lainnya

09 020 Pelaksanaan Pemeriksaan Lainnya KL : 0 0 0 0 0 0,0

Laporan Pemeriksaan Lainnya

009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU di Wilayah I

2392 9.639,0

Terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah I

01 Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja,

Serentak, Keteknikan) Di Wilayah I

001 KL : 0 140 140 140 140 9.639,0

Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) Di Wilayah I

001 140,0 140,0 140,0 140,0 9.639,0

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU di Wilayah II

2393 7.755,0

Terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah II

01 Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja,

Serentak, Keteknikan) Di Wilayah II

001 KL : 0 84 84 84 84 7.755,0

Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) Di Wilayah II

001 84,0 84,0 84,0 84,0 7.755,0

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU di Wilayah III

2394 11.508,0

Terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah III

01 Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja,

Serentak, Keteknikan) Di Wilayah III

001 KL : 0 140 140 140 140 11.508,0

Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) Di Wilayah III

001 140,0 140,0 140,0 140,0 11.508,0

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU di Wilayah IV

2395 9.186,0

Terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah IV

01 Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja,

Serentak, Keteknikan) Di Wilayah IV

001 KL : 0 98 98 98 98 9.186,0

Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) Di Wilayah

001 98,0 98,0 98,0 98,0 9.186,0


(9)

IV

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU di Inspektorat Khusus

2396 4.428,0

Terselenggaranya pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat

01 Terselenggaranya Pemeriksaan Rutin (Kinerja,

Serentak, Keteknikan) di Pusat

001 KL : 0 16 16 16 16 4.164,0

Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) Di Pusat

001 16,0 16,0 16,0 16,0 4.164,0

Terlaksananya Pemeriksaan Khusus

002 KL : 0 33 33 33 33 264,0

Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus

002 17,0 17,0 17,0 17,0 264,0

04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum

492.500,0

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang

2430 29.500,0

Meningkatnya jumlah dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan Litbang

01 001 Jumlah Layanan Perkantoran KL : 0 12 12 12 12 9.713,1

Layanan Perkantoran

994 12,0 12,0 12,0 12,0 9.713,1

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kerjasama

002 KL : 0 5 5 5 5 5.602,9

Dokumen Perencanaan dan Kerjasama

002 6,0 6,0 6,0 6,0 5.602,9

Jumlah Dokumen Keuangan dan Umum

003 KL : 0 5 5 5 5 5.050,0

Dokumen Keuangan dan Umum

003 5,0 5,0 5,0 5,0 5.050,0

Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

004 KL : 0 5 5 5 5 4.564,0

Dokumen Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

004 5,0 5,0 5,0 5,0 4.564,0

Jumlah Dokumen Standardisasi

005 KL : 0 5 5 5 5 4.570,0

Dokumen Standardisasi

005 6,0 6,0 6,0 6,0 4.570,0

Penelitian dan Pengembangan Subbidang Sumber Daya Air

2431 140.000,0

Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK subbidang SDA

01 Jumlah naskah ilmiah hasil litbang yang masuk

bursa IPTEK

002 KL : 0 19 12 12 8 11.125,0

Naskah Ilmiah

xxx 19,0 12,0 12,0 8,0 11.125,0

Jumlah teknologi hasil litbang yang masuk bursa IPTEK

004 KL : 0 0 0 0 0 0,0

Teknologi sub bidang Sumber Daya Air


(10)

Jumlah model fisik hasil litbang yang masuk bursa IPTEK

005 KL : 0 2 6 6 4 1.750,0

Model Fisik

xxx 2,0 6,0 6,0 4,0 1.750,0

Jumlah model sistem hasil litbang yang masuk bursa IPTEK

006 KL : 0 8 14 10 9 6.900,0

Model Sistem

xxx 8,0 14,0 10,0 9,0 6.900,0

Jumlah R0 SPM hasil litbang yang masuk bursa IPTEK

007 KL : 0 5 10 10 10 1.780,0

R-0

xxx 5,0 10,0 10,0 10,0 1.780,0

Jumlah prototipe hasil litbang yang masuk bursa IPTEK

008 KL : 0 3 4 4 6 3.150,0

Prototipe

xxx 3,0 4,0 4,0 6,0 3.150,0

Jumlah naskah kebijakan untuk diterapkan stakeholder (melalui instansi yang berwenang)

009 KL : 0 5 3 5 9 3.410,0

Naskah Kebijakan

xxx 5,0 3,0 5,0 9,0 3.410,0

Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi dan TOT SPMK bidang Sumber Daya Air

010 KL : 0 1 1 1 1 1.000,0

Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT)

xxx 1,0 1,0 1,0 1,0 1.000,0

Jumlah prosiding advis teknis yang diberikan kepada stakeholders

011 KL : 0 23 23 23 23 1.200,0

Prosiding Advis Teknis

xxx 23,0 23,0 23,0 23,0 1.200,0

Jumlah Layanan Perkantoran

012 KL : 0 12 12 12 12 56.983,8

Layanan Perkantoran

994 12,0 12,0 12,0 12,0 56.983,8

Jumlah dokumen penyelenggaraan Litbang

013 KL : 0 86 85 86 85 26.903,0

Dukungan penyelenggaraan Litbang

011 86,0 85,0 86,0 85,0 26.903,0

Jumlah Layanan Publik

014 KL : 0 12 12 12 12 2.139,3

Layanan Publik (PNBP)

012 12,0 12,0 12,0 12,0 2.139,3

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Litbang

015 KL : 0 29 25 25 24 17.758,9

Pengadaan Sarana dan Prasarana Litbang

013 5,0 4,0 4,0 3,0 6.110,2

Kendaraan Bermotor

995 2,0 2,0 3,0 3,0 482,3

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

996 4,0 5,0 4,0 4,0 1.050,0

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

997 14,0 11,0 11,0 11,0 2.116,4

Gedung/Bangunan

998 3.000,0 2.000,0 1.000,0 1.000,0 8.000,0


(11)

Dukungan Puslitbang SDA untuk NCICD

.xx B : 03 1 1 1 1 5.000,0

Model dukungan NCICD

xxx 1,0 1,0 1,0 1,0 5.000,0

Jumlah R-3 masuk bursa IPTEK

xxx KL : 0 10 10 10 10 900,0

R-3

xxx 10,0 10,0 10,0 10,0 900,0

Penelitian dan Pengembangan Subbidang Jalan dan Jembatan

2432 164.000,0

Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK subbidang jalan dan jembatan

01 Jumlah naskah ilmiah hasil litbang yang masuk

bursa IPTEK

002 KL : 0 22 22 22 22 17.000,0

Naskah Ilmiah sub Bidang Jalan dan Jembatan

001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Naskah Ilmiah

xxx 36,0 8,0 6,0 4,0 17.000,0

Jumlah model fisik hasil litbang yang masuk bursa IPTEK

004 KL : 0 1 2 2 2 2.101,3

Model Fisik sub Bidang Jalan dan Jembatan

003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Model Fisik

xxx 3,0 3,0 3,0 1,0 2.101,3

Jumlah model sistem hasil litbang yang masuk bursa IPTEK

005 KL : 0 1 1 1 1 300,0

Model Sistem

xxx 1,0 5,0 5,0 2,0 300,0

Jumlah R0 SPM hasil litbang yang masuk bursa IPTEK

006 KL : 0 20 20 20 20 3.150,0

R0 SPM

xxx 28,0 22,0 21,0 10,0 3.150,0

Jumlah prototipe hasil litbang yang masuk bursa IPTEK

007 KL : 0 1 3 5 5 25.765,0

Prototipe

xxx 11,0 6,0 6,0 4,0 25.765,0

Jumlah naskah kebijakan untuk diterapkan stakeholder (melalui instansi yang berwenang)

009 KL : 0 1 2 1 1 200,1

Naskah Kebijakan

xxx 1,0 2,0 2,0 1,0 200,1

Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi dan TOT SPMK sub bidang jalan dan jembatan

010 KL : 0 4 10 10 10 10.500,0

Prosiding DSP

xxx 11,0 12,0 15,0 20,0 10.500,0

Jumlah prosiding advis teknis yang diberikan kepada stakeholders

011 KL : 0 0 6 6 6 11.240,0

Prosiding Advis Teknis

xxx 14,0 14,0 17,0 18,0 11.240,0

Jumlah Layanan Perkantoran


(12)

Layanan Perkantoran

994 12,0 12,0 12,0 12,0 42.055,1

Jumlah dokumen penyelenggaraan Litbang

013 KL : 0 46 46 46 46 23.074,4

Dukungan Penyelenggaraan Litbang

011 49,0 49,0 49,0 49,0 23.074,4

Jumlah Layanan Publik

014 KL : 0 12 12 12 12 6.370,0

Layanan Publik (PNBP)

012 12,0 12,0 12,0 12,0 6.370,0

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Litbang

015 KL : 0 21 21 21 21 21.869,2

Pengadaan Sarana dan Prasarana Litbang sub Bidang Jalan dan Jembatan

013 3,0 3,0 3,0 3,0 16.548,8

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

996 3,0 3,0 3,0 3,0 900,0

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

997 4,0 5,0 5,0 5,0 1.600,0

Gedung/Bangunan

998 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0

Kendaraan Bermotor

xxx 2,0 3,0 2,0 1,0 820,4

Jumlah R3 SPM hasil litbang yang masuk bursa IPTEK

xxx KL : 0 0 0 0 0 375,0

R3 SPM

xxx 14,0 28,0 22,0 21,0 375,0

Penelitian dan Pengembangan Subbidang Permukiman

2433 117.000,0

Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK subbidang permukiman

01 Pembangunan Prototype, Rumah murah 33

propinsi berbasis bahan baku lokal

001 B : 03 6 7 0 0 14.875,0

Prototipe Teknologi Sub Bidang Permukiman

006 8,0 13,0 8,0 6,0 14.875,0

Jumlah naskah ilmiah hasil litbang yang masuk bursa IPTEK

002 KL : 0 30 30 29 25 4.685,0

Naskah Ilmiah Litbang Sub Bidang Permukiman

001 19,0 30,0 29,0 25,0 4.685,0

Jumlah Model fisik hasil litbang yang masuk bursa IPTEK

004 KL : 0 8 5 5 3 3.250,0

Model Fisik Teknologi Sub Bidang Permukiman

003 5,0 5,0 5,0 3,0 3.250,0

Jumlah model sistem hasil litbang yang masuk bursa IPTEK

005 KL : 0 3 1 0 2 2.050,0

Model Sistem Sub Bidang Permukiman

004 3,0 1,0 0,0 2,0 2.050,0

Jumlah naskah kebijakan untuk diterapkan stakeholder (melalui instansi yang berwenang)

009 KL : 0 1 1 1 1 326,4

Naskah Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan

008 1,0 1,0 1,0 1,0 326,4


(13)

Teknologi Sub Bidang Permukiman

Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi dan TOT SPMK bidang Permukiman

010 KL : 0 1 1 1 1 3.250,0

Proseding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan sub bidang Permukiman

009 1,0 1,0 1,0 1,0 3.250,0

Jumlah prosiding advis teknis yang diberikan kepada stakeholders

011 KL : 0 1 1 1 1 1.850,0

Proseding Advis Teknis, Sosial, Ekonomi sub bidang Permukiman

010 1,0 1,0 1,0 1,0 1.850,0

Jumlah Layanan Perkantoran

012 KL : 0 12 12 12 12 35.980,0

Layanan Perkantoran

994 12,0 12,0 12,0 12,0 35.980,0

Jumlah dokumen penyelenggaraan Litbang

013 KL : 0 61 61 61 61 16.065,0

Dukungan Penyelenggaraan Litbang

012 78,0 65,0 65,0 65,0 16.065,0

Jumlah Layanan Publik

014 KL : 0 12 12 12 12 2.410,8

Layanan Publik (PNBP)

013 12,0 12,0 12,0 12,0 2.410,8

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Litbang

015 KL : 0 1 1 1 1 28.957,8

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Litbang

014 1,0 1,0 1,0 1,0 25.792,1

Kendaraan Bermotor

995 1,0 1,0 1,0 1,0 400,0

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

996 2,0 4,0 4,0 4,0 863,9

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

997 3,0 3,0 3,0 3,0 861,8

Gedung/Bangunan

998 2.280,0 2.380,0 2.380,0 2.380,0 1.040,0

Penerapan Teknologi Air dan Sanitasi Lingkungan Permukiman di Kawasan DAS (Sustainable Water and Sanitation)

016 B : 03 2 0 0 0 1.750,0

Naskah R0 (Konsep Pedoman) Sub Bidang Permukiman

005 3,0 3,0 5,0 2,0 1.750,0

Jumlah NSPK hasil litbang untuk diterapkan stakeholder

017 KL : 0 1 1 1 1 1.550,0

NSPK Sub Bidang Permukiman

016 1,0 1,0 1,0 1,0 1.550,0

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

2434 42.000,0

Meningkatnya IPTEK dan NSPM (K) siap pakai

01 Jumlah Naskah Ilmiah hasil Litbang yang masuk

bursa IPTEK

001 KL : 0 9 6 8 7 4.500,0

Naskah Ilmiah Sub Bidang Sosial, Ekonomi,


(14)

dan Lingkungan

Jumlah Manual Hasil Litbang yang masuk Bursa IPTEK

002 KL : 0 1 3 6 3 400,0

Manual Sub Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

002 1,0 3,0 6,0 3,0 400,0

Jumlah Model Hasil Litbang yang masuk Bursa IPTEK

003 KL : 0 3 10 3 3 1.400,0

Model Sub Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

003 3,0 10,0 3,0 3,0 1.400,0

Jumlah Konsep Pedoman Hasil Litbang yang masuk Bursa IPTEK

004 KL : 0 1 3 3 3 400,0

Konsep Pedoman Sub Bidang Sosial,Ekonomi dan Lingkungan

017 1,0 1,0 3,0 3,0 400,0

Jumlah Naskah kebijakan untuk diterapkan stakeholdera (melalui instansi yang berwenang)

006 KL : 0 4 8 5 6 2.000,0

Naskah Kebijakan Sub Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

005 4,0 8,0 5,0 6,0 2.000,0

Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, dan TOT SPMK

007 KL : 0 6 6 6 6 2.850,0

Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan Sub Bidang Sosial, Ekonomi, dan

Lingkungan

006 6,0 6,0 6,0 6,0 2.850,0

Jumlah Prosiding, Advis teknis yang diberikan kepada stakeholders

008 KL : 0 1 1 1 1 600,0

Prosiding Advis Teknis, Sosial, Ekonomi Sub Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

007 1,0 1,0 1,0 1,0 600,0

Jumlah Layanan Perkantoran

009 KL : 0 12 12 12 12 14.896,0

Layanan Perkantoran

994 12,0 12,0 12,0 12,0 14.896,0

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Litbang

010 KL : 0 47 47 47 47 11.159,2

Dokumen dukungan penyelenggaraan Litbang

009 47,0 47,0 47,0 47,0 11.159,2

Jumlah Layanan Publik

011 KL : 0 12 12 12 12 614,8

Layanan Publik (PNBP)

010 12,0 12,0 12,0 12,0 614,8

Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Litbang

012 KL : 0 5 5 5 5 280,0

Pengadaan Sarana dan Prasarana Litbang

011 5,0 5,0 5,0 5,0 280,0

Jumlah Kendaraan Bermotor

995 KL : 0 1 2 1 4 300,0


(15)

Kendaraan Bermotor

995 1,0 2,0 1,0 4,0 300,0

Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

996 KL : 0 4 4 4 4 800,0

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

996 4,0 4,0 4,0 4,0 800,0

Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

997 KL : 0 4 4 4 4 800,0

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

997 4,0 4,0 4,0 4,0 800,0

Jumlah Gedung/Bangunan

998 KL : 0 100 40 0 400 500,0

Gedung/Bangunan

998 100,0 40,0 0,0 400,0 500,0

Jumlah R3 Hasil Litbang yang masuk Bursa IPTEK

xxx KL : 0 2 2 2 2 500,0

R3 Sub Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

xxx 2,0 2,0 2,0 2,0 500,0

06 Program Pembinaan Konstruksi 324.445,1

Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa

2435 68.433,0

Meningkatnya pelayanan teknis/administrasi pembinaan jasa konstruksi.

01 Jumlah Pembinaan pembina jasa konstruksi

daerah

001 B : 03 33 33 33 33 68.433,0

Pembinaan pembina jasa konstruksi daerah

001 3,0 3,0 3,0 3,0 1.984,0

Kerjasama pembinaan konstruksi dalam dan luar negeri

002 3,0 3,0 3,0 3,0 1.795,7

Pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi

003 4,0 3,0 3,0 3,0 4.441,0

Kajian pembinaan jasa konstruksi

004 8,0 8,0 9,0 9,0 5.525,3

Konsultasi/Bimbingan Teknis Pelaksanaan pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi dalam rangka Dekonsentrasi

006 14,0 15,0 15,0 16,0 12.638,4

Pengawasan Teknis penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka Dekonsentrasi

008 14,0 15,0 15,0 16,0 2.808,5

NSPK pembinaan jasa konstruksi

009 2,0 2,0 2,0 2,0 845,7

Promosi Konstruksi Indonesia (KI)

010 1,0 1,0 1,0 1,0 1.416,0

Dokumen program dan anggaran, administrasi keuangan, serta evaluasi dan laporan;

011 1,0 1,0 1,0 1,0 2.592,1

Dokumen administrasi keuangan (SAK)

012 1,0 1,0 1,0 1,0 5.792,5

Dokumen IBKMN (SABMN)


(16)

Dokumen kepegawaian/ ortala

014 3,0 4,0 4,0 4,0 6.065,3

Pembinaan kapasitas aparatur

015 8,0 8,0 9,0 9,0 3.433,2

Sistem informasi manajemen jasa konstruksi

016 1,0 1,0 1,0 0,0 470,1

Peliputan dan pemberitaan di media massa

019 2,0 2,0 2,0 2,0 1.126,7

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh Paket 21 - 40)

022 28,0 28,0 28,0 28,0 42,0

Layanan Perkantoran

994 12,0 12,0 12,0 12,0 15.893,2

Kendaraan Bermotor

995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pengadadaan Sarana & Praarana BP. Konstruksi

xxx 6,0 6,0 7,0 7,0 124,5

Pembinaan Usaha dan Kelembagaan

2436 46.580,9

Meningkatnya daya saing, profitabilitas, dan pangsa pasar usaha jasa konstruksi

01 001 Jumlah Pembinaan manajemen usaha, B : 03 8 9 10 10 2.329,0

Pembinaan manajemen usaha,

001 8,0 9,0 9,0 9,0 2.329,0

Jumlah Pembinaan sarana pendukung usaha,

002 B : 03 8 9 10 10 2.329,0

Pembinaan sarana pendukung usaha,

002 8,0 8,0 9,0 9,0 2.329,0

Jumlah Pembinaan regulasi usaha dan kelembagaan,

003 B : 03 8 9 10 10 582,3

Pembinaan regulasi usaha dan kelembagaan,

003 8,0 8,0 9,0 9,0 582,3

Jumlah Pembinaan perizinan usaha,

004 B : 03 8 9 10 10 4.658,1

Pembinaan perizinan usaha,

004 8,0 8,0 9,0 9,0 4.658,1

Jumlah Pembinaan lembaga dan asosiasi jasa konstruksi Pusat.

005 B : 03 1 1 1 1 9.723,8

Pembinaan lembaga dan asosiasi jasa konstruksi Pusat.

005 1,0 1,0 1,0 1,0 9.723,8

Jumlah Pembinaan lembaga dan asosiasi jasa konstruksi daerah.

006 B : 03 33 33 33 33 5.939,1

Pembinaan lembaga dan asosiasi jasa konstruksi daerah.

006 33,0 33,0 33,0 33,0 5.939,1

Jumlah Pembinaan tatalaksana kelembagaan;

007 B : 03 8 9 10 10 1.746,8

Pembinaan tatalaksana kelembagaan;

007 8,0 8,0 9,0 9,0 1.746,8


(17)

Jumlah Pembinaan kinerja kelembagaan;

008 B : 03 9 10 11 11 2.096,1

Pembinaan kinerja kelembagaan;

008 9,0 9,0 10,0 10,0 2.096,1

Jumlah Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan usaha dan kelembagaan

009 B : 03 2 2 3 3 1.746,8

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan usaha dan kelembagaan

009 2,0 2,0 2,0 2,0 1.746,8

Jumlah NSPK pembinaan dan pengembangan usaha dan kelembagaan

010 B : 03 5 5 5 5 395,9

NSPK pembinaan dan pengembangan usaha dan kelembagaan

010 5,0 5,0 6,0 6,0 395,9

Jumlah Produk kajian, pembinaan usaha dan kelembagaan

011 B : 03 7 7 8 8 5.589,7

Produk kajian, pembinaan usaha dan kelembagaan

011 7,0 7,0 8,0 8,0 5.589,7

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU IV (Jmlh Paket 41 - 60)

017 B : 03 28 28 28 28 104,8

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU II (Jmlh Paket 11 - 20)

015 28,0 28,0 28,0 28,0 104,8

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU IV (Jmlh Paket 41 - 60)

017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah Layanan Perkantoran

994 B : 03 13 13 13 13 8.733,9

Layanan Perkantoran

994 12,0 12,0 12,0 12,0 8.733,9

Kendaraan bermotor

995 B : 03 3 4 4 4 69,9

Kendaraan Bermotor

995 3,0 3,0 3,0 3,0 69,9

Jumlah Perangkat pengolah data dan komunikasi

996 B : 03 58 62 69 69 465,8

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

996 58,0 61,0 64,0 67,0 465,8

Peralatan dan fasilitas perkantoran

997 B : 03 7 7 8 8 69,9

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

997 7,0 7,0 8,0 8,0 69,9

Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi

2438 25.620,7

Meningkatnya teknologi efisien dan tenaga ahli bersertifikat sesuai standar nasional dan internasional.

01 Jumlah Norma, standar pedoman dan kriteria

pembinaan investasi infrastruktur, material dan peralatan, serta pasar dan peningkatan daya


(18)

saing.

Jumlah Norma, standar pedoman dan kriteria pembinaan investasi infrastruktur, material dan peralatan, serta pasar dan peningkatan daya saing

001 1,0 1,0 1,0 1,0 350,0

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh Paket 21 - 40)

016 28,0 28,0 28,0 28,0 45,0

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pengadaaan Sarana & Prasarana BP Konstruksi

xxx 11,0 11,0 11,0 11,0 225,0

Jumlah Sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi dan pola-pola investasi.

002 B : 03 7 7 7 7 2.085,0

Sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi dan pola-pola investasi.

002 6,0 6,0 6,0 6,0 2.085,0

Jumlah Penyelenggaraan fasilitasi investasi di bidang infrastruktur.

003 B : 03 8 8 8 8 2.001,0

Penyelenggaraan fasilitasi investasi di bidang infrastruktur.

003 7,0 7,0 7,0 7,0 2.001,0

Jumlah Pembinaan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya material dan peralatan dalam mendukung investasi infrastruktur.

004 B : 03 9 9 9 9 2.086,0

Pembinaan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya material dan peralatan dalam mendukung investasi infrastruktur.

004 6,0 6,0 6,0 6,0 2.086,0

Jumlah Sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi pembinaan dan pengembangan sumber daya material dan peralatan konstruksi.

005 B : 03 7 7 7 7 1.520,0

Sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi pembinaan dan pengembangan sumber daya material dan peralatan konstruksi.

005 8,0 8,0 8,0 8,0 1.520,0

Jumlah Pembinaan produktivitas dan daya saing industri konstruksi

006 B : 03 6 6 6 6 1.176,0

Pembinaan produktivitas dan daya saing industri konstruksi

006 7,0 7,0 7,0 7,0 1.176,0

Jumlah Pembinaan pasar konstruksi dalam negeri

007 B : 03 9 9 9 9 1.725,0


(19)

Pembinaan pasar konstruksi dalam negeri

007 4,0 4,0 4,0 4,0 1.725,0

Jumlah Pengembangan pasar konstruksi luar negeri

008 B : 03 4 4 4 4 1.050,0

Pengembangan pasar konstruksi luar negeri

008 3,0 3,0 3,0 3,0 1.050,0

Jumlah Pembinaan liberalisasi jasa konstruksi

009 B : 03 6 6 6 6 1.225,0

Pembinaan liberalisasi jasa konstruksi

009 4,0 4,0 4,0 4,0 1.225,0

Jumlah Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembinaan sumber daya investasi konstruksi

010 B : 03 5 5 5 5 2.275,0

Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembinaan sumber daya investasi konstruksi

010 6,0 6,0 6,0 6,0 2.275,0

Jumlah Produk kajian pembinaan sumber daya investasi konstruksi.

011 B : 03 5 5 5 5 2.400,0

Produk kajian pembinaan sumber daya investasi konstruksi.

011 3,0 3,0 3,0 3,0 2.400,0

Jumlah Layanan Perkantoran

012 B : 03 13 13 13 13 7.457,7

Layanan Perkantoran

994 12,0 12,0 12,0 12,0 7.457,7

Kendaran Bermotor

014 B : 03 0 0 0 0 0,0

Kendaraan Bermotor

995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Perangkat Pengolah Data & Komunikasi

015 B : 03 21 21 21 21 0,0

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi

2439 183.810,5

Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga terampil dan teknisi konstruksi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

01 Jumlah Pembinaan Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI) keahlian konstruksi;

001 B : 03 13 13 13 13 0,0

Pembinaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keahlian konstruksi;

001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah Penyelenggaraan pelatihan keahlian konstruksi.

002 B : 03 142 142 142 142 0,0

Penyelenggaraan pelatihan keahlian konstruksi.

002 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah Penyusunan program pelatihan dan kerjasama keahlian konstruksi (MRA);

004 B : 03 3 3 3 3 0,0

Penyusunan program pelatihan dan kerjasama keahlian konstruksi (MRA);


(20)

Jumlah Penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan keahlian konstruksi;

005 B : 03 8 8 8 8 0,0

Penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan keahlian konstruksi;

004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah Penyelenggaraan pelatihan untuk calon pelatih (TOT) dan asesor tenaga ahli konstruksi.

006 B : 03 38 38 38 38 0,0

Penyelenggaraan pelatihan untuk calon pelatih (TOT) dan asesor tenaga ahli konstruksi.

005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah Produk pengaturan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi;

007 B : 03 3 3 3 3 0,0

Produk pengaturan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi;

006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah Pembinaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keterampilan konstruksi;

008 B : 03 14 14 14 14 7.200,0

Pembinaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keterampilan konstruksi;

007 12,0 12,0 12,0 12,0 7.200,0

Jumlah Kegiatan pelatihan keterampilan tukang, teknisi peralatan dan perbengkelan jasa konstruksi;

009 B : 03 527 527 527 527 84.000,0

Kegiatan pelatihan keterampilan tukang, teknisi peralatan dan perbengkelan jasa konstruksi;

008 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 84.000,0

Jumlah Penyusunan program pelatihan

manajemen teknik (teknisi) konstruksi, peralatan dan perbengkelan, serta program pelatihan keterampilan konstruksi;

010 B : 03 3 3 3 3 7.400,0

Jumlah Penyusunan program pelatihan manajemen teknik (teknisi) konstruksi, peralatan dan perbengkelan, serta program pelatihan keterampilan konstruksi

009 18,0 18,0 18,0 18,0 7.400,0

Jumlah Penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan manajemen teknik (teknisi) konstruksi dan pelatihan keterampilan konstruksi;

011 B : 03 8 8 8 8 0,0

Penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan manajemen teknik (teknisi) konstruksi dan pelatihan keterampilan konstruksi;

010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


(21)

Jumlah Pembinaan kapasitas lembaga diklat daerah/provinsi.

013 B : 03 8 8 8 8 0,0

Pembinaan kapasitas lembaga diklat daerah/provinsi.

011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah Kerjasama pelatihan/sertifikasi keterampilan konstruksi dengan SMK dan institusi pendidikan vokasional (diploma)

014 B : 03 53 53 53 53 0,0

Kerjasama pelatihan/sertifikasi

keterampilan konstruksi dengan SMK dan institusi pendidikan vokasional (diploma)

012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah Kerjasama pelatihan/sertifikasi keterampilan konstruksi dengan institusi diklat swasta/masyarakat jasa konstruksi.

015 B : 03 17 17 17 17 0,0

Kerjasama pelatihan/sertifikasi keterampilan konstruksi dengan institusi diklat swasta/masyarakat jasa konstruksi.

013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah Revitalisasi balai peningkatan kemampuan dan kompetensi konstruksi

016 B : 03 11 11 11 11 42.338,0

Revitalisasi balai peningkatan kemampuan dan kompetensi konstruksi

014 44,0 44,0 44,0 44,0 42.338,0

Jumlah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi;

017 B : 03 6 6 6 6 0,0

Jumlah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi;

015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah Produk kajian pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi.

018 B : 03 7 7 7 7 0,0

Produk kajian pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi.

016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Layanan Perkantoran

019 B : 03 12 12 12 12 29.430,0

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU II (Jmlh Paket 11 - 20)

020 33,0 33,0 33,0 33,0 580,0

Layanan Perkantoran

994 12,0 12,0 12,0 12,0 28.850,0

Output Cadangan

999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pengadaan Sarana dan Prasarana BP Konstruksi

020 B : 03 2 2 2 2 13.442,5

Pengadaan Sarana dan Prasarana BP Konstruksi


(22)

Kendaraan Bermotor

995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

996 11,0 11,0 11,0 11,0 1.100,0

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

997 11,0 11,0 11,0 11,0 1.100,0

07 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

15.056.000,0

Pelayanan Manajemen

2411 226.488,0

Terselenggaranya dukungan manajemen dan kawasan yang mendapat penyediaan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial

01 001 Jumlah bulan layanan Perkantoran KL : 0 12 12 12 12 41.510,3

Layanan Perkantoran

994 12,0 12,0 12,0 12,0 41.510,3

Jumlah Dokumen Administrasi Dan Pengelolaan Kepegawaian/Ortala

002 KL : 0 13 13 13 13 15.500,0

Dokumen Administrasi Dan Pengelolaan Kepegawaian/Ortala

002 13,0 13,0 13,0 13,0 15.500,0

Jumlah Laporan Adimistrasi Keuangan Dan Akuntansi

003 KL : 0 10 10 10 10 10.992,9

Laporan Adimistrasi Keuangan Dan Akuntansi

003 10,0 10,0 10,0 10,0 10.992,9

Jumlah Laporan Pembinaan Hukum dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

004 KL : 0 9 9 9 9 13.000,0

Laporan penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum dalam rangka penanganan perkara

004 9,0 9,0 9,0 9,0 13.000,0

Jumlah Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

005 KL : 0 9 9 9 9 10.000,0

Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

005 9,0 9,0 9,0 9,0 10.000,0

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Habitat

006 KL : 0 3 3 3 3 5.930,0

Laporan Penyelenggaraan Habitat

006 3,0 3,0 3,0 3,0 5.930,0

Jumlah Prasarana Dan Sarana Gedung Dan Kantor Dan Peralatannya

007 KL : 0 8 8 8 8 6.500,0

Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya

007 8,0 8,0 8,0 8,0 6.500,0

Jumlah Layanan Publik (PNBP)

009 KL : 0 12 12 12 12 554,8

Layanan Publik (PNBP)

009 12,0 12,0 12,0 12,0 554,8

Jumlah Paket Infrastruktur Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak

010 KL : 0 29 29 29 29 85.000,0


(23)

Infrastruktur Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak

008 29,0 29,0 29,0 29,0 85.000,0

Pembinaan Teknis Air Minum dan Sanitasi

011 KL : 0 45 45 45 45 37.500,0

Pembinaan Teknis Air Minum dan Sanitasi

010 45,0 45,0 45,0 45,0 37.500,0

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman

2412 3.847.769,8

Meningkatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan permukiman dan meningkatnya jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrstruktur bidang permukiman

01 001 Layanan Perkantoran N : 06 0 0 0 0 66.296,0

Layanan Perkantoran

994 396,0 396,0 396,0 396,0 66.296,0

Jumlah NSPK Nasional Bidang Pengembangan permukiman

003 N : 06 2 2 2 2 15.000,0

Peraturan Pengembangan Permukiman

002 2,0 2,0 2,0 2,0 15.000,0

Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Bidang Pengembangan Permukiman

005 N : 06 68 68 68 68 87.000,8

Laporan Pembinaan Pengembangan Permukiman

003 67,0 6,0 6,0 23,0 87.000,8

Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Bidang Pengembangan Permukiman

007 N : 06 38 38 38 38 13.500,0

Laporan Pengawasan Pengembangan Permukiman

004 38,0 38,0 38,0 38,0 13.500,0

Jumlah Kawasan Permukiman Perkotaan yang Ditangani

009 N : 06 285 415 419 328 944.951,0

Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan

005 285,0 155,0 155,0 5,0 944.951,0

Jumlah Satuan Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya

011 N : 06 4800 2490 2490 2700 770.000,0

Rusunawa Beserta Infrastruktur Pendukungnya

006 4.800,0 2.490,0 2.490,0 2.700,0 770.000,0

Jumlah Kawasan yang Terbangun Infrastruktur Permukiman Perdesaan

013 N : 06 203 270 315 360 605.000,0

Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan

007 203,0 10,0 11,0 9,0 605.000,0

Jumlah Kawasan yang Dilayani oleh Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial

015 N : 06 237 0 0 0 221.022,0

Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Dan Sosial (RISE)

008 237,0 0,0 0,0 0,0 221.022,0

Jumlah Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur


(24)

Permukiman

Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

009 3.900,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 1.125.000,0

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

2413 3.024.550,8

Meningkatnya implementasi produk pengaturan, pelayanan pembinaan dan pengawasan, kualitas hasil pembangunan dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan

01 001 Layanan Perkantoran N : 06 12 12 12 12 62.606,0

Layanan Perkantoran

994 36,0 36,0 36,0 36,0 62.606,0

Jumlah NSPK Nasional Bidang Penataan Bangunan & Lingkungan

003 N : 06 4 4 4 4 6.000,0

Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan

002 4,0 4,0 4,0 4,0 6.000,0

Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

005 N : 06 494 200 200 200 443.191,8

Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penataan, Pengelolaa Bangunan Dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

003 700,0 359,0 355,0 305,0 443.191,8

Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

007 N : 06 33 33 33 33 8.239,0

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah negara

004 33,0 33,0 33,0 33,0 8.239,0

Jumlah Kab/Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/Bersejarah

009 N : 06 5 1 1 1 75.000,0

Bangunan Gedung dan Fasilitasnya

005 5,0 1,0 1,0 1,0 75.000,0

Jumlah Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya

011 N : 06 343 336 356 319 457.500,0

Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

006 343,0 336,0 355,0 317,0 457.500,0

Keswadayaan Masyarakat

012 N : 04 11073 11073 11073 11073 1.972.014,0

Keswadayaan Masyarakat

007 12.925,0 11.173,0 11.173,0 11.173,0 1.972.014,0

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan

2414 2.320.181,5

Meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, dan standardisasi teknis dan Pengelolaan Pengembangan

01 001 Jumlah bulan layanan Perkantoran N : 06 12 12 12 12 45.000,0

Layanan Perkantoran

994 12,0 12,0 12,0 12,0 45.000,0


(25)

Infrastruktur bidang sanitasi lingkungan dan persampahan

Jumlah NSPK Nasional Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

003 N : 06 3 3 3 3 2.840,0

Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

002 5,0 3,0 3,0 3,0 2.840,0

Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan PPLP

004 N : 06 68 68 68 68 401.024,5

Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman

003 600,0 335,0 335,0 335,0 401.024,5

Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan PPLP

006 N : 06 86 38 38 38 37.800,0

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman

004 86,0 100,0 100,0 100,0 37.800,0

Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-Site dan Sistem On-Site

008 N : 06 706 677 629 240 811.577,0

Infrastruktur Air Limbah

005 263,0 677,0 629,0 240,0 811.577,0

Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan

009 N : 06 53 40 40 50 540.742,0

Infrastruktur Drainase Perkotaan

006 53,0 40,0 40,0 50,0 540.742,0

Jumlah Kab/Kota yang Telayani Infrastruktur Stasiun Antara Dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

010 N : 06 41 35 35 45 409.973,0

Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

007 43,0 35,0 35,0 45,0 409.973,0

Jumlah Kawasan yang Telayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R

011 N : 06 127 40 40 50 71.225,0

Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R

008 127,0 40,0 40,0 50,0 71.225,0

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

2415 5.283.638,5

Meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, standarisasi teknis dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

01 001 Jumlah bulan layanan Perkantoran N : 06 12 12 12 12 72.424,0

Layanan Perkantoran

994 12,0 12,0 12,0 0,0 72.424,0

Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan SPAM

002 N : 06 67 62 36 36 406.893,0

Penyelenggara SPAM terfasilitasi

004 97,0 62,0 36,0 36,0 406.893,0

Jumlah Kawasan Regional Lintas Kabupaten/Kota yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

004 N : 06 6 4 6 6 279.958,0

Spam Regional

010 6,0 4,0 6,0 6,0 279.958,0

Jumlah Kawasan MBR yang Terlayani


(26)

Infrastruktur Air Minum

Spam Di Kawasan MBR

006 475,0 257,0 226,0 457,0 1.325.479,0

Jumlah IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

008 N : 06 159 193 195 125 1.448.122,6

Spam Di Ibu Kota Kecamatan (IKK)

007 159,0 193,0 240,0 125,0 1.448.122,6

Jumlah Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

010 N : 06 1733 1895 1673 1673 1.130.718,9

Spam Perdesaan

008 1.733,0 3.435,0 1.671,0 1.673,0 1.130.718,9

Jumlah Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

011 N : 06 79 25 31 31 329.400,0

Spam Di Kawasan Khusus

009 78,0 25,0 31,0 31,0 329.400,0

Jumlah peraturan pengembangan SPAM

012 N : 06 1 1 1 1 7.000,0

Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

002 1,0 1,0 1,0 1,0 7.000,0

Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan SPAM

013 N : 06 273 275 275 275 155.826,0

Laporan Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan SPAM

003 273,0 275,0 275,0 275,0 155.826,0

Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan pengembangan SPAM

014 N : 06 246 273 276 276 127.817,0

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pengembangan SPAM

005 246,0 273,0 276,0 276,0 127.817,0

Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerja Sama Luar Negeri, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja

2416 281.329,3

Meningkatnya penyusunan kebijakan, program, dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman yang dimanfaatkan oleh kabupaten/kota

01 001 Jumlah bulan layanan Perkantoran KL : 0 12 12 12 12 25.750,0

Layanan Perkantoran

994 12,0 12,0 12,0 12,0 25.750,0

Jumlah Laporan Kebijakan & Strategi Bidang Permukiman

002 KL : 0 6 6 6 6 15.000,0

Kebijakan Dan Strategi Bidang Permukiman

002 6,0 6,0 6,0 6,0 15.000,0

Jumlah Laporan Penyusunan Program Dan Anggaran Bidang Permukiman

003 KL : 0 7 7 7 7 49.829,3

Program Dan Anggaran Bidang Permukiman

003 7,0 7,0 7,0 7,0 49.829,3

Jumlah Laporan Penyusunan Kerjasama Luar Negeri Bilateral Dan Multilateral

004 KL : 0 8 8 8 8 15.000,0

Kerjasama Luar Negeri Bilateral Dan

004 8,0 8,0 8,0 8,0 15.000,0


(27)

Multilateral

Jumlah Laporan Penyusunan Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman

005 KL : 0 9 9 9 9 14.750,0

Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman

005 9,0 9,0 9,0 9,0 14.750,0

Jumlah Laporan Penyusunan Data Dan Informasi Bidang Permukiman

006 KL : 0 7 7 7 7 16.000,0

Data Dan Informasi Bidang Permukiman

006 7,0 7,0 7,0 7,0 16.000,0

Jumlah Laporan Perencanaan Dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

007 KL : 0 64 64 64 64 145.000,0

Laporan Perencanaan Dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

007 64,0 64,0 64,0 64,0 145.000,0

Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan

2417 72.042,1

Terselenggaranya pembinaan kepada PDAM; terselenggaranya Diklat air minum; terselenggaranya monitoring dan evaluasi; tersedianya konsep NSPK air minum; terlaksananya penyelenggaraan SPAM sesuai NSPK;terfasilitasinya pinjaman perbankan; terselenggaranya pe

01 001 Jumlah bulan layanan Perkantoran N : 06 12 12 12 12 39.370,0

Laporan Penyelenggaraan SPAM

002 16,0 18,0 19,0 20,0 35.500,0

Layanan Perkantoran

994 12,0 12,0 12,0 12,0 3.870,0

Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penerapan NSPK

004 N : 06 7 15 16 17 16.850,0

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan NSPK

004 7,0 15,0 16,0 17,0 16.850,0

Jumlah laporan Kajian dan fasilitasi

pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi

005 N : 06 7 5 6 6 3.700,0

Laporan Kajian dan Fasilitasi

Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi

005 7,0 5,0 6,0 6,0 3.700,0

Jumlah Laporan pendampingan KPS/Promosi investasi

006 N : 06 2 13 14 14 12.122,1

Laporan Pendampingan KPS/Promosi Investasi

006 2,0 13,0 14,0 14,0 12.122,1

08 Program Penyelenggaraan Jalan 32.182.399,5

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

2409 32.181.349,5

Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan nasional memenuhi persyaratan mutu dan sesuai standar

01 002 Panjang Jalan yg mendapat pemeliharaan rutin N : 06 28945,2 23345,5 23500,7 23500,7 1.636.082,4

Pemeliharaan Rutin Jalan


(28)

Panjang jembatan yg mendapat pemeliharaan rutin

004 N : 06 308349,7 249107,3 244945,2 244945,2 400.356,4

Pemeliharaan Rutin Jembatan

002 308.349,7 249.107,3 244.945,2 244.945,2 400.356,4

Panjang jalan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi

006 N : 06 1230,6 1037,6 1044,9 1044,9 3.460.981,4

Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan

003 1.230,6 1.037,6 1.044,9 1.044,9 3.460.981,4

Panjang jembatan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi

008 N : 06 20154,3 36,1 126,1 126,1 402.485,0

Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan

004 20.154,3 36,1 126,1 126,1 402.485,0

Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur

010 N : 06 1220,8 1131,5 984,2 1082,7 6.558.227,2

Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan

005 1.220,8 1.131,5 984,2 1.082,7 6.558.227,2

Panjang jembatan yg mendapat penggantian

012 N : 06 7232,9 1955 1776,8 1776,8 2.309.310,9

Penggantian Jembatan

006 7.232,9 1.955,0 1.776,8 1.776,8 2.309.310,9

Panjang jalan yg dibangun baru

014 N : 06 143,1 116,3 29,1 32 1.475.901,3

Pembangunan Jalan Baru

007 143,1 116,3 29,1 32,0 1.475.901,3

Panjang jembatan yg dibangun baru

016 N : 06 4300,5 2458,9 1949,9 2144,9 1.819.189,7

Pembangunan Jembatan Baru

008 4.300,5 2.458,9 1.949,9 2.144,9 1.819.189,7

Panjang jalan yg mendapat pelebaran

017 N : 06 1103 800 5681,4 6249,7 6.705.590,3

Pelebaran Jalan

009 1.103,0 800,0 5.681,4 6.249,7 6.705.590,3

Panjang Fly Over/Underpass/Terowongan yg dibangun

018 N : 06 1206,2 3231,4 1110,7 1110,7 602.782,9

Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan

010 1.206,2 3.231,4 1.110,7 1.110,7 602.782,9

Panjang jalan bebas hambatan yg dibangun

019 N : 06 8,6 11,7 14,3 14,3 1.972.134,8

Pembangunan Jalan Bebas Hambatan

011 8,6 11,7 14,3 14,3 1.972.134,8

Jumlah dokumen pengumpulan data jalan dan jembatan

020 N : 06 467 467 467 467 152.644,5

Pengumpulan Data Jalan Dan Jembatan

014 10,0 0,0 0,0 0,0 152.644,5

Jumlah dokumen DED dan pengawasan

021 N : 06 547 547 547 547 2.021.474,9

Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan

015 0,0 0,0 0,0 0,0 2.021.474,9

Jumlah dokumen Penyiapan Dokumen

022 N : 06 25 25 25 25 97.094,0


(29)

Lingkungan Jalan dan Jembatan

Penyiapan Dokumen Lingkungan Jalan dan Jembatan

016 0,0 0,0 0,0 0,0 97.094,0

Jumlah Pelaksanaan Pengujian/Manajemen Mutu

023 N : 06 55 55 55 55 39.656,7

Pelaksanaan Pengujian / Manajemen Mutu

017 0,0 0,0 0,0 0,0 39.656,7

Panjang pembangunan/pelebaran Jalan di Kaw. Srategis, Perbatasan, Wil. Terluar & Terdepan

024 N : 06 50,6 88 90,3 99,3 548.543,0

Pembangunan/Pelebaran Jln di Kaw. Srategis, Perbatasan, Wil. Terluar dan Terdepan

012 50,6 88,0 90,3 99,3 548.543,0

Panjang Pembangunan/Duplikasi Jembatan di Kaw. Srategis, Perbatasan, Wil. Terluar & Terdepan

025 N : 06 730 370 50 55 308.500,0

Pembangunan/Duplikasi Jbt di Kaw. Srategis, Perbatasan, Wil. Terluar dan Terdepan

013 730,0 370,0 50,0 55,0 308.500,0

Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan Dan Jembatan

026 N : 06 121 121 121 121 141.604,5

Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan Dan Jembatan

018 0,0 0,0 0,0 0,0 141.604,5

Jumlah dokumen Penyiapan Bahan Usulan Program Tahunan dan 5 Tahunan

027 N : 06 25 25 25 25 28.470,1

Penyiapan Bahan Usulan Program Tahunan dan 5 Tahunan

019 0,0 0,0 0,0 0,0 28.470,1

Jumlah Bahan Jalan & Jembatan

028 N : 06 150 150 150 150 38.255,5

Bahan Jalan dan Jembatan

020 150,0 9,0 9,0 9,0 38.255,5

Jumlah Bahan dan Peralatan Jalan & Jembatan

029 N : 06 88 47 47 47 76.829,6

Bahan dan Peralatan Jalan dan Jembatan

021 88,0 47,0 47,0 47,0 76.829,6

Jumlah pemenuhan unit Prasarana & Sarana Perkantoran

030 N : 06 697 452 441 441 124.882,0

Layanan Publik (PNBP)

022 72,0 48,0 48,0 48,0 3.586,3

Kendaraan Bermotor 995

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

996 287,0 224,0 213,0 213,0 6.658,3

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

997 410,0 228,0 228,0 228,0 66.297,4

Gedung/Bangunan


(30)

Jumlah Layanan Perkantoran

031 N : 06 12 12 12 12 1.260.352,3

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU I (Jmlh Paket 1 - 10)

025 0,0 0,0 0,0 0,0 218,4

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU II (Jmlh Paket 11 - 20)

026 0,0 0,0 0,0 0,0 818,1

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh Paket 21 - 40)

027 0,0 0,0 0,0 0,0 2.056,1

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU IV (Jmlh Paket 41 - 60)

028 0,0 0,0 0,0 0,0 328,6

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU V (Jmlh Paket > 60)

029 0,0 0,0 0,0 0,0 385,2

Layanan Perkantoran

994 1.608,0 972,0 972,0 972,0 1.256.545,8

Output Cadangan 999

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

2410 1.050,0

Terselenggaranya Dukungan Pemerintah Pada Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol yang terukur

01 001 Jumlah jalan tol yang dibangun swasta (Km) N : 06 118 118 118 118 1.050,0

Kendaraan Bermotor

995 3,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0

09 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1.050.000,0

Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang

2397 143.000,0

Terselenggaranya fasilitasi legalisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, bantuan hukum, peningkatan teknis administrasi, dan manajemen SDM Ditjen Penataan ruang, tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang, terselenggara

01 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan

Pegawai/Ortala

xx1 B : 09 9 10 10 10 10.500,0

Laporan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

xx1 2,0 3,0 3,0 3,0 2.000,0

Laporan Pengembangan Pegawai

xx2 4,0 4,0 4,0 4,0 5.500,0

Laporan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

xx3 3,0 3,0 3,0 3,0 3.000,0

Jumlah Laporan Keuangan dan BMN

xx2 KL : 0 16 29 29 29 19.380,0

Kendaraan Bermotor

995 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

996 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

997 1,0 1,0 1,0 1,0 600,0


(1)

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU (6) Program/Kegiatan

(8)=(4+5+6+7) Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(9) Rupiah (10) (11) PHLN+PDN Jumlah Alokasi 2014

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2016 2017 2018

(3)

SBSN (7) 2394 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan

Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU di Wilayah III

0,0 11.508,0 12.314,0 13.176,0

11.508,0 0,0 14.098,0

11.542,0 0,0

2395 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU di Wilayah IV

0,0 9.186,0 9.829,0 10.518,0

9.186,0 0,0 11.254,0

9.183,0 0,0

2396 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU di Inspektorat Khusus

0,0 4.428,0 4.739,0 5.071,0

4.428,0 0,0 5.425,0

4.502,0 0,0

04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum

11.534,8 492.500,0 553.471,9 579.698,5

480.965,2 0,0 594.478,1

471.846,7 0,0

2430 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang

0,0 29.500,0 30.049,0 32.952,0

29.500,0 0,0 34.141,0

28.500,0 0,0

2431 Penelitian dan Pengembangan Subbidang Sumber Daya Air 150.752,7 137.860,7 0,0 2.139,3 0,0 140.000,0 160.804,7 165.999,0 170.603,3 2432 Penelitian dan Pengembangan Subbidang Jalan dan Jembatan 147.257,7 157.630,0 0,0 6.370,0 0,0 164.000,0 179.749,3 192.401,9 185.461,8 2433 Penelitian dan Pengembangan Subbidang Permukiman 106.933,3 114.589,2 0,0 2.410,8 0,0 117.000,0 131.152,9 135.560,6 144.596,0 2434 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi, dan

Lingkungan

614,8 42.000,0 51.716,0 52.785,0

41.385,2 0,0 59.676,0

38.403,0 0,0

06 Program Pembinaan Konstruksi 348.110,0 348.804,2 0,0 95,8 0,0 348.900,0 366.357,6 384.675,5 403.909,5

2435 Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa

0,0 68.433,0 71.851,2 75.443,8

68.433,0 0,0 79.216,0

68.578,9 0,0

2436 Pembinaan Usaha dan Kelembagaan 40.487,4 46.580,9 0,0 0,0 0,0 46.580,9 48.911,6 51.357,2 53.925,1

2437 Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi 22.335,2 24.454,9 0,0 0,0 0,0 24.454,9 25.678,6 26.962,5 28.310,7

2438 Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi 23.849,9 25.620,7 0,0 0,0 0,0 25.620,7 26.902,7 28.247,8 29.660,2

2439 Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi 192.858,5 183.714,7 0,0 95,8 0,0 183.810,5 193.013,5 202.664,2 212.797,5

07 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

554,8 15.056.000,0 13.449.632,0 14.211.647,0

11.616.357,0 3.439.088,2 14.495.155,0

9.878.456,2 0,0

2411 Pelayanan Manajemen 10,0 165.933,2 60.000,0 554,8 0,0 226.488,0 237.840,0 249.710,0 262.180,0

2412 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman

0,0 3.847.769,8 2.061.081,0 2.140.343,0

3.430.244,8 417.525,0 1.928.312,0

5.252.202,5 0,0

2413 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

0,0 3.024.550,8 2.575.880,0 2.704.670,0

1.221.492,5 1.803.058,3 2.839.900,0

3.305.017,8 0,0

2414 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan

0,0 2.320.181,5 2.813.520,0 2.954.190,0

1.767.627,5 552.554,0 3.101.920,0

1.320.492,9 0,0

2415 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

0,0 5.283.638,5 5.400.771,0 5.784.164,0

4.677.687,6 605.950,9 5.965.353,0

721,0 0,0

2416 Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerja Sama Luar Negeri, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja

0,0 281.329,3 295.380,0 310.170,0

281.329,3 0,0 325.670,0

7,0 0,0

2417 Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan

0,0 72.042,1 65.160,0 68.400,0

72.042,1 0,0 71.820,0

5,0 0,0


(2)

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU (6) Program/Kegiatan

(8)=(4+5+6+7) Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(9) Rupiah (10) (11) PHLN+PDN Jumlah Alokasi 2014

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2016 2017 2018

(3)

SBSN (7) 2403 Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan

dan Pengawasan

840,1 2.145.866,6 0,0 0,0

2.145.026,5 0,0 0,0

568.543,2 0,0

2404 Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan

0,0 110.340,1 0,0 0,0

88.332,0 22.008,1 0,0

112.961,7 0,0

2405 Pengaturan dan Pembinaan Teknik Preservasi, Peningkatan Kapasitas Jalan

0,0 2.671.900,3 0,0 0,0

2.669.455,3 2.445,0 0,0

1.315.973,7 0,0

2406 Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Fasilitasi Jalan Daerah

0,0 102.008,5 0,0 0,0

97.008,5 5.000,0 0,0

109.508,5 0,0

2409 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

3.586,3 32.181.349,5 41.056.947,4 39.102.941,4

25.807.658,6 2.834.804,6 43.013.235,5

40.850.232,1 3.535.300,0

2410 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol 85.000,0 60.000,0 0,0 25.000,0 0,0 85.000,0 0,0 0,0 0,0

09 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 124.409,0 1.047.618,6 0,0 2.381,4 0,0 1.050.000,0 1.869.573,2 2.034.764,6 2.259.678,0

2397 Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang

2.381,4 143.000,0 217.085,0 227.141,0

140.618,6 0,0 241.550,0

0,0 0,0

2398 Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah II 0,0 161.000,0 0,0 0,0 0,0 161.000,0 304.260,0 334.686,0 368.154,0

2399 Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah I 26,0 156.000,0 0,0 0,0 0,0 156.000,0 297.773,0 327.904,0 360.970,0

2400 Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional 0,0 195.000,0 0,0 0,0 0,0 195.000,0 319.030,0 340.244,0 403.737,0

2401 Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan 0,0 290.000,0 0,0 0,0 0,0 290.000,0 582.604,0 640.865,0 704.954,0

2402 Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang 124.383,0 105.000,0 0,0 0,0 0,0 105.000,0 148.821,2 163.924,6 180.313,0

10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 15.742.012,2 17.404.151,8 1.749.708,3 457,0 0,0 19.154.317,1 60.039.853,5 54.587.076,2 46.945.600,9

2418 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)

0,0 9.934,6 10.928,1 12.020,9

9.934,6 0,0 13.223,0

9.934,7 0,0

2419 Pembinaan Program Ditjen SDA 62.866,2 111.999,7 25.573,9 0,0 0,0 137.573,6 151.330,3 166.463,4 183.109,6

2420 Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air 47.563,0 61.011,5 14.906,0 0,0 0,0 75.917,5 83.507,7 91.857,9 101.044,3

2421 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya Air

457,0 964.259,1 1.060.685,0 1.166.752,4

963.802,1 0,0 1.283.428,2

964.259,1 0,0

2422 Pembinaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah 89.951,6 94.021,7 53.046,6 0,0 0,0 147.068,4 130.449,8 143.401,4 157.555,2 2423 Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta

Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

0,0 902.257,6 769.362,0 843.376,0

871.457,4 30.800,2 921.869,2

699.420,0 0,0

2424 Pembinaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai

0,0 103.897,8 79.594,6 86.967,2

72.358,6 31.539,2 94.490,7

72.358,6 0,0

5035 Pembinaan Keamanan Bendungan 17.219,0 17.219,0 0,0 0,0 0,0 17.219,0 18.940,9 20.662,8 22.657,7

5036 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

0,0 4.278.985,3 10.160.504,3 9.656.274,2

3.961.187,3 317.798,1 8.223.237,0

3.787.576,3 0,0

5037 Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai

0,0 3.886.998,6 28.910.544,1 22.669.741,3

3.403.601,7 483.396,9 18.578.686,8

3.403.601,7 0,0

5038 Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu 1.365.060,3 1.371.008,1 22.772,3 0,0 0,0 1.393.780,3 1.501.565,4 1.651.722,4 1.821.355,8 5039 Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta

Bangunan Penampung Air Lainnya

0,0 5.823.835,1 11.001.662,7 11.378.674,4

5.213.960,0 609.875,1 10.232.522,3


(3)

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU (6) Program/Kegiatan

(8)=(4+5+6+7) Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(9) Rupiah

(10) (11)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi 2014

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2016 2017 2018

(3)

SBSN (7)

5040 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1.212.590,2 1.252.590,2 160.000,0 0,0 0,0 1.412.590,2 6.160.778,6 6.699.161,9 5.312.421,2 TOTAL 70.559.513,4 62.618.405,6 8.053.054,2 46.622,3 3.535.300,0 74.253.382,1 118.319.962,4 111.941.991,7 108.821.420,5


(4)

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

( REKAPITULASI PROGRAM )

TAHUN ANGGARAN 2015

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU (6) Program

(8)=(4+5+6+7) Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(9) Rupiah

(10) (11)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi 2014

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2016 2017 2018

(3)

SBSN (7) 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum

1.834,5 450.000,0 490.994,2 535.175,9

448.165,5 0,0 588.919,8

490.642,8 0,0

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

337,6 300.000,0 380.568,8 385.568,8

299.662,4 0,0 391.568,8

356.116,2 0,0

03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

0,0 105.200,0 112.564,0 120.444,0

105.200,0 0,0 128.875,0

105.701,0 0,0

04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum

11.534,8 492.500,0 553.471,9 579.698,5

480.965,2 0,0 594.478,1

471.846,7 0,0

06 Program Pembinaan Konstruksi 348.110,0 348.804,2 0,0 95,8 0,0 348.900,0 366.357,6 384.675,5 403.909,5

07 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

554,8 15.056.000,0 13.449.632,0 14.211.647,0

11.616.357,0 3.439.088,2 14.495.155,0

9.878.456,2 0,0

08 Program Penyelenggaraan Jalan 43.042.219,2 30.867.480,9 2.864.257,7 29.426,4 3.535.300,0 37.296.465,0 41.056.947,4 39.102.941,4 43.013.235,5 09 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 124.409,0 1.047.618,6 0,0 2.381,4 0,0 1.050.000,0 1.869.573,2 2.034.764,6 2.259.678,0 10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 15.742.012,2 17.404.151,8 1.749.708,3 457,0 0,0 19.154.317,1 60.039.853,5 54.587.076,2 46.945.600,9 TOTAL 70.559.513,4 62.618.405,6 8.053.054,2 46.622,3 3.535.300,0 74.253.382,1 118.319.962,4 111.941.991,7 108.821.420,5


(5)

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

( REKAPITULASI PROVINSI )

TAHUN ANGGARAN 2015

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU (6) Provinsi

(8)=(4+5+6+7) Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(9) Rupiah

(10) (11)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi 2014

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2016 2017 2018

(3)

SBSN (7)

00 Pusat 9.211.709,8 7.906.980,0 1.653.376,3 12.067,6 0,0 9.572.423,9 11.325.136,1 11.741.130,4 11.994.489,5

01 Dki Jakarta 6.326.886,9 7.968.176,5 807.535,9 27.799,4 55.000,0 8.858.511,8 5.603.907,7 5.081.867,6 4.695.819,5

02 Jawa Barat 5.003.806,5 3.923.253,5 896.573,0 1.019,3 0,0 4.820.845,8 12.166.410,1 12.444.516,1 11.678.211,4

03 Jawa Tengah 3.878.976,6 3.691.728,7 694.910,3 0,0 0,0 4.386.639,0 10.047.785,9 9.568.585,1 9.311.259,6

04 Di Yogyakarta 513.371,9 629.557,3 57.043,8 0,0 0,0 686.601,1 2.015.086,1 1.789.710,1 1.639.998,5

05 Jawa Timur 3.215.314,7 3.286.657,9 333.391,2 1.698,1 0,0 3.621.747,1 5.880.935,5 4.961.825,3 4.401.364,5

06 Nanggroe Aceh Darussalam 1.352.805,7 1.298.242,8 140.051,7 0,0 71.500,0 1.509.794,5 2.960.875,3 3.172.525,0 3.401.919,9

07 Sumatera Utara 2.222.527,7 1.640.888,7 549.177,8 248,0 0,0 2.190.314,4 5.030.945,6 4.678.978,7 4.827.935,4

08 Sumatera Barat 2.315.169,4 1.245.850,8 700.704,3 216,4 35.000,0 1.981.771,5 4.088.516,1 2.177.921,4 2.007.861,9

09 Riau 933.753,6 903.898,4 29.249,5 0,0 104.587,5 1.037.735,4 964.216,1 849.102,9 750.392,0

10 Jambi 946.985,7 979.386,0 21.791,6 0,0 62.280,0 1.063.457,6 2.138.595,1 2.052.056,4 2.037.097,8

11 Sumatera Selatan 1.035.108,4 1.358.016,0 166.937,4 425,8 0,0 1.525.379,2 2.798.355,6 2.895.250,9 2.937.250,8

12 Lampung 944.936,9 1.091.096,1 211.471,4 0,0 0,0 1.302.567,5 2.517.725,5 2.205.114,5 2.035.037,9

13 Kalimantan Barat 1.444.569,7 1.278.597,3 211.369,7 0,0 0,0 1.489.967,0 3.491.122,7 3.043.733,0 3.129.812,9

14 Kalimantan Tengah 1.511.065,8 1.358.177,7 15.331,1 0,0 0,0 1.373.508,8 2.808.328,0 2.879.184,0 2.955.283,5

15 Kalimantan Selatan 1.236.606,4 1.124.522,2 45.206,4 0,0 71.500,0 1.241.228,5 1.220.499,5 1.277.218,8 1.277.484,4

16 Kalimantan Timur 3.212.244,2 1.923.248,9 254.530,5 0,0 535.749,0 2.713.528,4 3.009.787,0 2.756.395,1 2.808.519,3

17 Sulawesi Utara 2.061.644,1 1.491.136,0 177.778,6 0,0 265.650,0 1.934.564,6 3.726.795,3 2.036.930,9 1.807.856,7

18 Sulawesi Tengah 1.327.466,6 1.671.272,7 10.718,1 0,0 138.210,8 1.820.201,5 2.105.927,1 2.197.145,1 2.327.529,8

19 Sulawesi Selatan 1.841.846,8 2.025.368,7 157.062,8 521,4 121.860,0 2.304.812,9 3.288.962,7 2.864.945,2 2.714.939,6

20 Sulawesi Tenggara 1.277.684,1 1.550.124,6 44.221,6 0,0 52.800,0 1.647.146,1 1.603.467,1 1.280.352,8 1.113.562,8

21 Maluku 1.858.129,6 1.148.944,4 10.393,4 0,0 54.000,0 1.213.337,8 3.215.537,4 3.030.094,9 3.021.911,7

22 Bali 846.659,9 1.165.987,3 12.744,1 2.626,4 0,0 1.181.357,7 3.448.439,2 2.725.494,8 2.604.892,5

23 Nusa Tenggara Barat 1.975.482,0 1.161.070,4 37.599,0 0,0 467.212,8 1.665.882,2 2.730.612,9 2.067.210,7 1.988.011,0

24 Nusa Tenggara Timur 1.872.886,5 1.711.198,4 47.044,7 0,0 0,0 1.758.243,1 2.487.633,6 2.528.707,4 2.500.979,0

25 Papua 5.265.703,1 2.394.592,1 11.490,3 0,0 1.228.700,0 3.634.782,4 4.104.308,4 3.610.808,8 3.566.005,6


(6)

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU (6) Provinsi

(8)=(4+5+6+7) Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(9) Rupiah

(10) (11)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi 2014

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2016 2017 2018

(3)

SBSN (7)

28 Maluku Utara 663.174,7 758.285,7 49.932,0 0,0 53.350,0 861.567,7 1.313.557,2 4.055.630,6 4.017.798,8

29 Banten 666.964,1 810.586,2 351.134,0 0,0 0,0 1.161.720,3 2.378.392,8 3.022.905,9 3.064.427,0

30 Bangka Belitung 370.461,4 512.807,4 11.660,6 0,0 0,0 524.468,0 875.797,3 837.283,5 718.654,2

31 Gorontalo 1.001.836,0 1.024.458,7 37.515,2 0,0 108.000,0 1.169.973,8 1.499.440,9 1.206.541,6 1.037.504,7

32 Kepulauan Riau 547.994,4 647.504,0 29.618,8 0,0 44.000,0 721.122,8 2.013.615,2 1.662.173,5 1.564.656,8

33 Papua Barat 2.638.813,4 1.539.468,0 19.183,8 0,0 65.900,0 1.624.551,8 2.431.715,2 2.390.182,9 2.240.812,7

34 Sulawesi Barat 459.925,4 691.291,7 2.404,8 0,0 0,0 693.696,5 1.013.989,1 959.691,7 897.491,1