fa2e7035737b946e4938e1a3d9e9f87f 11. DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL

Kode

Urusan Bidang

1

2

00
00
00

00
00

01

00


00

01

00

00

01

00

00

01

00

00


01

00
00

00
00

01
01

00

00

01

00

00


00

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Hasil Kegiatan
Target
4

NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tolok Ukur
5


Target
6

8

3.000.000

3.000.000

60.000.000

60.000.000

20.000.000

25.000.000

12 Jenis

4.000.000


5.000.000

40 Jenis
7 Jenis

17.000.000
17.000.000

18.000.000
18.000.000

10 Jenis

2.000.000

2.500.000

5 Paket


4.000.000

5.000.000

4.000.000

5.000.000

12 Paket

40.000.000

40.000.000

80 Orang

70.000.000

80.000.000


Terpenuhinya kebutuhan perjalanan tugas 20 Orang
kedalam daerah Kabupaten

5.000.000

5.000.000

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terciptangan lingkungan perkantoran yang
bersih, nyaman dan repreentatif
Tercukupinya kebutuhan alat kantor
Tercukupinya kebutuhan barang cetakan
dan pengandaan
Tercukupinya komponen instalasi
penerangan untuk kelancaran
penyelenggaraan administrasi perkantoran

Jumlah & Macam peralatan
kebersihan Kantor

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah & Jenis alat Tulis Kantor
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah dan Jenis barang cetak dan
Penggandaan
012 Penyediaan Komponen Instalasi
Jumlah dan jenis alat-alat listrik
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
kantor

12 Jenis

01

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5 Paket

Tercukupinya & terpenuhinya peralatan
rumah tanga


00

01

015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Jumlah & Jenis peralatan rumah
tangga ( umbul-umbul bendera gas
dll
Jumlah bahan bacaan & Peraturan
yang dibeli

12 Eks

Terbayarnya langganan bahan bacaan dan 12 Eks
peraturan perundang-undangan

00


00

01

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Snak makan -minum Rapat

12 Paket

00

00

01

018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah perjalanan Pegawai untuk
Daerah
rapat koordinasi keluar Kabupaten


80 Orang

Terpenuhinya kebutuhan snak & makan
minum Rapat
Terpenuhinya kebutuhan perjalanan
tugaskeluar daerah Kabupaten

00

00

01

019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah

20 Orang

Jumlah perjalanan Pegawai untuk
rapat koordinasi kedalam
Kabupaten

7

554.500.000

Tercukupinya kebutuhan jasa surat
2000 Buah
menyurat
TerpenuhiPenggunaan listrik, teleopon dan 12 Buah
air
Tercukupinya kebutuhan perijinan
34 Buah
kendaraan dinas /Operasional

10 Jenis

Prakiraan Maju
Tahun 2018

534.000.000

Jumlah Surat Keluar masuk &
2000 Buah
Pembelian perangko dan Amplop
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tercukupinya jasa komunikasi ,
12 Bulan
dan Listrik
kebutuhan air dan listrik
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Jumlah kendaraan dinas Operasional 34 Buah
Kendaraan Dinas/Operasional
yang diperpanjang perijinannya

40 Jenis
7 Jenis

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Halaman 82

Kode

Urusan Bidang
2
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah Pegawai Non PNS

Target
4
16 Orang

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Tercukupinya Kebutuhan Jasa Tenaga Non 16 Orang
PNS

00

00

1
01

00

00

02

00

00

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

00

00

02

007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

00

00

02

009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

00

00

02

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah & Jenis Bahan perawatan
gedung Kantor. gedung LBK dan
TMP

1 Paket

00

00

02

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

9 Unit

00

00

02

026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor

Jumlah servis, Penggantian Suku
Cadang , BBM kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah servis/pemeliharaan
peralatan kantor & Rumah Tangga

00

00

02

028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah seris/pemeliharaan peralatan 1 Paket
Kantor
Kantor& Rumah Tangga

Terpelihanya & Terawatnya peraltan
gedug Kantor

00

00

02

029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

00

00

02

81

00

00

03

00

00

03

006 Penyusunan Data Kepegawaian

Jumlah & Data Laporan Kepegawaian 1 Paket

Tersedianya data & Laporan pegawai

00

00

03

007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional

Jumlah Dokumen penilaian angka
kredit pejabat fungsional khusus

Tersedinaya dokumen penilaian angka
kredit pejabat fungsional khusus

00

00

05

Fasilitasi Pengolahan Sub Domain SKPD

Jumlah kendaraan Dinas Operasional 1 Paket
yang akan di beli
Jumlah Perlengkapan Kantor yang
5 Paket
dibeli
Jumlah peralatan yang kan di beli
1 Paket

Jumlah servis/pemeliharaan
mebeleur
Tersedianya Data informasi publik
bidang sosial

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
288.000.000

8
288.000.000

533.000.000

538.000.000

meningkatkan kelancaran kegiatan SKPD

1 Paket

150.000.000

150.000.000

Tercukupinya kebutuhan Meja Kursi
Kantor
meningkatkan kelancaran kegiatan SKPD

5 Paket

20.000.000

0

1 Paket

200.000.000

200.000.000

Tercukupinya perlengkapan dan bahan
1 Paket
pemeliharaan gedung Kantor, gedung Loka
Bina Karya ( LBK )dan Taman Makam
Pahlawan
Terbayarnya servis, penggantian suku
8 Unit
cadang, BBM Kendaaraan Operasional
Dinas ooperasional
Terpeliharanya & Terawatnya
1 Paket
perlengkapan gedung Kantor

30.000.000

30.000.000

100.000.000

120.000.000

4.000.000

4.000.000

1 Paket

15.000.000

20.000.000

1 Paket

Terpeliharanya dan terawatnya mebeleur 1 Paket

4.000.000

4.000.000

1 Paket

Terupdateinformasi bidang sosial ke
wibsite

10.000.000

10.000.000

17.000.000

20.000.000

1 Paket

7.000.000

9.000.000

8 Orang

10.000.000

11.000.000

80.000.000

95.000.000

1 Paket

1 Paket

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR

8 Orang

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR

Halaman 83

Kode

Urusan Bidang

00

00

1
05

00

00

05

021 Peningkatan SDM

00

00

06

00

00

06

00

00

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

00

00

06

004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen laporan keangan
Akhir Tahun

1 Paket

00

00

06

005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Jumlah Dokumen Renja

2 Buku

00

00

06

006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

00

00

06

009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Jumlah Dokumen laporan keuangan
Bulanan

00

00

06

00

00

06

011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan
Penatausahaan keuangan
012 Penyusunan Profil

00

00

06

018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang

00

00

06

019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD

01

2
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Jumlah Pegawai yang mengikuti
1 Paket
pendidikan dan pelatihan
Jumlah SDM Bidang Kesejahateraan 1 Paket
Sosial yang perlu peningkatan
Kinerja

Jumlah Dokumen buku LAKIP & LKJIP 2 Buku

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Terpenuhinya penambahan pengetahuan 1 Paket
dan wawasan
Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pegawai 1 Paket

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
30.000.000

8
35.000.000

50.000.000

60.000.000

81.500.000

92.000.000

Tersedianya berkas-berkas administrasi
/Laporan Capian Kinerja
Tersedianya Laporan/Keuangan
semesteran dalam upaya peningkatan
penyelnggaraan administrasi keuangan

2 Buku

6.000.000

7.000.000

2 Buku

12.000.000

14.000.000

Tersedianya laporan akhir tahun dalam
upaya peningkatan penyelenggaraan
adminitrasi keuangan

1 Paket

12.000.000

12.000.000

2 Buku

4.500.000

5.000.000

8 Buku

8.000.000

11.000.000

12 Laporan

11.000.000

12.000.000

Jumlah Dokumen Laporan Penataan 1 Paket
Usahaan Keuangan
Jumlah Dokumen Profil yang buat
1
Dokumen

1 Paket

10.000.000

12.000.000

1
Dokumen

7.000.000

8.000.000

Jumlah Dokumen Laporan tentang
Aset dan inventaris
Jumlah Dokumen Rencana Kerja
Anggaran

1 Paket

6.000.000

6.000.000

4
Dokumen

5.000.000

5.000.000

Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 Buku
Semesteran

Tersedianya Berkas -berkas administrasi
Rencana Kerja SKPD
8 Buku
Tersedianya Berkas-berkas administrasi
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
SKPD
12 Laporan Tersedianya laporan keuangan bulanan
dalam upaya peningkatan
penyelelnggaraan administrasi keuangan
Tersedianya Dokumen Laporan Penata
Usahaan Keuangan
Tersedianya informasi tentang Tugas
Pokok , Fungsi dan Kewenanganan Dinas
Sosial
1 Paket
Tersusunnya Dokumen laporan tentang
Aset dan Inventaris
4
Tersedianya Dokumen Rencana Kerja
Dokumen Anggaran

URUSAN WAJIB

Halaman 84

Kode
1
01
01

13
13

15

01

13

15

01

13

15

01

13

15

01

13

15

01

13

15

01

13

01

Urusan Bidang
2
SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL ( KAT ) DAN
DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
007 Pelatihan UEP bagi keluarga veteran dan
pembentukan KUBE
008 Penyantunan LU non produktif luar panti

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Target
4

Jumlah keluarga Veteran yang dilatih
dan dibantu
Terbantunya lanjut usia Jompo
Terlantar
009 Peningkatan Ekonomi Keluarga Sejahtera (
Jumlah keluarga miskin yang dilatih
Taskin )
dan dibantu
010 Pemberdayaan Sosial Lanjut usia luar panti
Lanjut Usia Terlantar yang memeliliki
melalui UKS
ketrampilan dan kemampuan
ekonomi produktif
016 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan kepada Jumlah Wanita Rawan Sosial
Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE )
Ekonomi yang latih ketrampilan dan
di bantu

20 KK

15

018 Penanganan dan Bantuan Sosial Korban Tindak Jumlah korban Tindak Kekerasan
Kekerasan
yang dilatih dan dibantu

50 Orang

13

15

019 KIE Perlindungan Sosial dan Trafficking
terhadap anak

Jumlah peserta Sosialisasi KIE
perlindungan sosial dan Trafficking

01

13

15

027 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Fakir Miskin bantuan Dari Pusat

01

13

15

028 Peningkatan kemampuan dan ketrampilan
keluarga rawan sosial ekonomi (PKK-RSE)

01

13

15

31

Pemberdayaan Fakir Miskin Bantuan dari
Pemerintah Pusat

Fasilitasi Kegiatan Pembinaan
Kelompok Usaha Bersama Fakir
Miskin bantuan dari Pusat
Terbinanya kelurga rawan sosial
ekonomi melalui peningkatan
ketrampilan dan kemampuan
Terbantunyakeluarga Fakir Miskin

01

13

15

32

Pembinaan KUBE Wanita Rawan Sosial
Ekonomi

Jumlah Kelompok Wanita yang
dilatih dan dibantu

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

Target
6

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7

8

1.171.043.000

1.258.043.000

Meningkatnya kesejahteraan sosial sosial
keluarga Veteran
100 Orang Membantu tercukupinya kebutuhan dasar
lanjut usia Terlantar
100 Orang Meningkatnya ekonomi Fakir Miskin yang
di bantu
30 Orang Lanjut Usia Terlantar yang dibekali
kemampuan ekonomis produktif

20 KK

10.000.000

10.000.000

100 Orang

60.000.000

60.000.000

100 Orang

75.000.000

75.000.000

30 Orang

20.000.000

20.000.000

50 Orang

50 Orang

12.500.000

16.500.000

50 Orang

11.645.000

15.645.000

150 Orang

19.390.000

29.390.000

200.000.000

200.000.000

20.000.000

20.000.000

10.000.000

25.000.000

7.508.000

11.508.000

Meningkatkan UEP secara mandiri bagi
Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang
menjadi tulang punggung keluarga

Terbantunya korban tindak kekerasan
sehingga dapat hidup normal kembali di
tengah masyarakat
150 Orang terpenuhinya Kebutuhan informasi
tentang pelindungan anak sehingga
meningktkan pemahaman yang benar
tentang perlindungan anak
1 Paket
Terbinanya KUBE Fakir Miskin dari Pusat

1 Paket

60 KK

60 KK

Tertanganinya PMKS dan Keluarga rawan
bencana ekonomi ( KRSE )

1 Paket

Kegiatan pemberdayaan fakir miskin
1 Paket
bnatuan dari pusat dapat terlaksanan
dengan baik
4
Meningkatkan UEP melalui pembinaan dan 4
Kelompok bantuan modal bagi KUBE PBS
Kelompok

Halaman 85

Kode

Urusan Bidang

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten
Terfasilitasi kegiatan Program
Wonogiri
Keluarga Harapan
Pembinaan dan Evaluasi Rehabilitasi Sosial
Tercapainya kebutuhan dasar
Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah tempat tinggal yang layak bagi Fakir
Pusat
Miskin melalui Rehabilitasi Sosial

Target
4
1 Paket

01

13

1
15

33

01

13

15

34

01

13

16

01

13

16

009 Pelayanan Penyandang masalah kesejahteraan Terbantunya PMKS yang kehabisan
sosial terlantar
bekal

80 Orang

01

13

16

012 Penertiban/ Razia, Perawatan dan Pengobatan Jumlah PGOT/WTS yang ditangani
PGOT/ WTS dan Operasional Barak Sosial

80 Orang

01

13

16

021 Penyediaan jasa pemakaman PGOT dan
Kelayan Panti Jompo

12 Orang

01

13

16

01

13

16

01

13

16

034 Bantuan Kesejahteraan Intensip Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

01

13

16

041 Penyuluhan Sosial Kelompok

01

13

16

042 Pendampingan Program Asistensi Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas Berat (ASPD Berat)

01

13

16

47

Pendampingan Rumah Perlindungan Sosial
Anak (RSPA)

Terlayaninya Tindak korban
kekerasan

01

13

16

49

Pemutakhiran dan Pemetaan Data PMKS dan
PSKS

Jumlah Dokumen Data Base PMKS & 1 Paket
PSKS

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatkan kelancaran Program PKH
dan Ketepatan Program
Program RS-RTLH berjalan dengan baik
dan lancar

Target
6
1 Paket

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
700.000.000

8
750.000.000

25.000.000

25.000.000

4.087.500.000

1.619.000.000

Meningkatkan pelayanan terhadap
80 Orang
Penyandang Masalah KesejahteraanSosial
Terlantar
Berkuarangnya PGOT yang berkeliaran
80 Orang

15.000.000

15.000.000

60.000.000

70.000.000

Tercukupinya Biaya jasa pemakaman
PGOT dan Kelayan panti

22.500.000

30.000.000

Terpenuhinya kebutuhan Logistik /makan 1 Paket
bagi korban bencana dalam kondisi
darurat
320 Orang Meningkatnya partisipasi Manyarakat
320 Orang
dalam Program Penyuluhanan Sosial

260.000.000

260.000.000

40.000.000

40.000.000

Jumlah Tenaga kesejahteraan Sosial 25 Orang Meningkatnya Kesejahteraan bagi Tenaga 25 Orang
Kecamatan ( TKSK ) yang akan diberi
Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK )
insentif
Jumlah Masyarakat yang akan
240 Orang Meningkatnya partisipasi Manyarakat
240 Orang
mendapat penyuluhanan sosial
dalam Program Penyuluhanan Sosial
Kelompok
Prosentase Petugas pendamping
1 Paket
Terlaksanya kegiatan Asitensi Sosial bagi 1 Paket
yang akan dibaatu
Difabel

330.000.000

330.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

135
Rumah

135
Rumah

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Jumlah penguburan PGOT dan
Kelayan Panti Jompo yang dibantu
biayanya
024 Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Alam Jumlah bencana alam dan PMKS
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya yang dibantu
(PMKS) Lainnya.
025 Penyuluhan Sosial
Jumlah Masyarakat yang akan
mendapat penyuluhan sosial

12 Orang

1 Paket

1 Paket

Terpenuhinya kebutuhan perlindungan
sosial bagi korban tindak kekerasan

1 Paket

20.000.000

30.000.000

Tersedia Dokumen data Base PMKS &
PSKS

1 Paket

350.000.000

350.000.000

Halaman 86

Kode

Urusan Bidang

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah orang sakit Jiwa yang
mendapat bantuan

Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
100 Orang Terbantunya biaya perawatan dan
pengobatan bagi penyandang sakit Jiwa

Pembinaan dan Monitoring Asistensi Sosial
Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)
Kegiatan Hari Dasabilitas Internasional (HDI)

Jumlah Lanjut Usia yang dibantu

50 Orang

Terfasilitasinya Penyelenggaraan
partisipasi penyelenggaraan Difabel
Internasional

1 Paket

Terfasilitasinya penyelnggaraan Hari 1 Paket
Kesetiakawaanan Sosial Nasional

2
Bimbingan Sosial Bagi Keluarga Penyandang
Sakit Jiwa

Target
6
100 Orang

01

13

1
16

50

01

13

16

51

01

13

16

52

01

13

16

53

Bhakti Sosial dalam Rangka Peringatan Hari
Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)

01

13

16

54

Kerjasama Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Jumlah kerjasama kegiatan
Sosial
pelayanan dan rehabilitasi Sosial

01

13

16

55

Pelaksanaan Kegiatan Raskin

Berkurangnya beban pengeluaran
Rumah Tangga Miksin

01

13

16

56

Distribusi Cadangan Beras Pemerintah

01

13

16

57

Pembangunan Gedung Rumah Perlindungan
Sosial Anak (RSPA)

Terlaksananya pendistribusian
1 Paket
cadangan beras pemerintah bagi
korban bencana
Jumlah Gedung Rumah Perlindungan 1 Paket
Sosial Anak yang akan dibangun

01
01

13
13

17
17

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
008 Bimbingan Sosial dan Bantuan Anak Terlantar

50 Orang

Meningkatnya kesejahteran anak
Terlantar

01

13

17

009

30 Orang

01

13

17

012

01

13

17

013

Meningkatnya ketrampilan anak untuk
30 Orang
belajar mandiri
Meningkatnya ketrampilan anak untuk
20 Orang
belajar mandiri
Meningkatkan keejahteraan anak dengan 40 Orang
mengikuti pelatihan ketrampilan

01

13

17

014

Prosentase anak Terlantar dari
keluarga miksin yang mendapat
bantuan
Pengiriman Anak/Remaja Putus Sekolah ke
Prsentase Remaja Putus sekolah
Panti Sosial
yang tertangani
Pembinaan Anak Remaja Putus Sekolah
Prosentase Remaja Putus sekolah
yang tertangani
Pengiriman Anak Remaja Putus Sekolah ke
prosentase anak kurang mampu
Balai Rehabilitasi Anak NAkal dan Anak JAlanan yang mengikuti latihan ketrampilan
\ KArtini \" TAwangmangu"
di Bali Rehabilitasi anak Nakal & Ank
Jalanan
Pembinaan Lanjut (Binjut) Anak Jalanan (Anjal) Prosentase Anak Jalanan yang
tertangani

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
8.000.000

8
8.000.000

Tertib administrasi dan lancarnya
50 Orang
pelaksanaan PJLU
Tercukupinya biaya penyelenggaraan
1 Paket
Peringatan Hari Difabel internasional ( HDI
)

12.000.000

12.000.000

10.000.000

12.000.000

Tumbuhnya nilai-nilai kesetiakawanan
sosial

1 Paket

20.000.000

20.000.000

1 Paket

Terbantunya kegiatan kegiatan pelayanan 1 Paket
dan rehabilitasi sosial

10.000.000

12.000.000

1 Paket

Terbantunya Fakir Miksin dalam
pemenuha kebutuhan

1 Paket

350.000.000

350.000.000

Terselesaikannya penyaluran cadangan
beras pemerintah bagi korban bencana

1 Paket

20.000.000

20.000.000

Tersedianya sarana-prasrana untuk
1 Paket
perlindungan Sosial anak yang bermasalah

2.500.000.000

0

67.694.000
25.000.000

101.694.000
25.000.000

7.052.000

11.052.000

7.052.000

11.052.000

7.000.000

17.000.000

3.390.000

7.390.000

20 Orang
40 Orang

3
Meningkatnya kesejahteraan anak untuk
Kelompok hidup mandiri

Halaman 87

50 Orang

3
Kelompok

Kode

Urusan Bidang
2
Perlindungan Sosial Bagi Balita Terlantar

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Prosentase Balita Terlantar yang
tertangani
Prosentase anak Eks kelayan Panti
yang tertangani
Jumlah kegiatan kerjasama yang
difasilitasi

Target
4
45 Orang

01

13

1
17

17

01

13

17

18

01

13

17

19

01

13

18

01

13

18

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG
CACAT DAN TRAUMA
006 Peningkatan UEP dan Bantuan Sosial kepada
ProsentaseDifabel yang memilki
80 Orang
Difabel Produktif
ketrampilan yang mendapat bantuan

01

13

18

007 Pengembangan KUBE Difabel

01

13

18

008 Pembinaan dan pemberian bantuan kepada
Difabel non produktif

Pembinaan Lanjut dan Bimbingan Sosial Bagi
Kelayan Eks Panti Sosial
Kerjasama Pelayanan Perlindungan Sosial

50 Orang
5 Orang

Prosentase Difabel KUBE yang
mendapat bantuan
Prosentase Difabel Nono Produktif
yang dibina dan dibantu

1 Paket

Prosentase Difabel Non produktif

0 Paket

Prosentase Eks Penyait kronis yang
dibina dan dibantu

1 Paket

Jumlah Difabel yang dikirim untuk
latihan ketrampilan
Prosentase Difabel yang mendapat
bantuan peralatan alat bantu

5 Orang

50 Orang

80 Orang

01

13

18

01

13

18

01

13

18

009 Pembinaan, pelatihan ketrampilan dan
pemberian bantuan sosial kepada eks
penyandang penyakit kronis
010 Pengiriman difabel ke panti-panti dan tempat
pelatihan
012 Pelatihan Bagi Difabel di Loka Bina Karya (LBK)

01

13

18

013 Fasilitasi Bantuan Sosial Alat Bantu Difabel

Prosentase Difabel yang mendapat
bantuan peralatan alat bantu

01

13

18

01

13

18

01

13

18

018 Pendampingan Kegiatan Tim Advokasi Difabel
(TAD) Kabupaten Wonogiri
20 Pendampingan Kegiatan Unit Pelayanan Sosial
Keliling (UPSK)
21 Pembinaan dan Pelayanan Bagi Para
Penyandang Cacat dan Penyakit Kronis

Terfasilitasi Tim Advokasi Difabel (
1 Paket
TAD ) Kab. Wonogiri
Terwujudnya pelayaan sosial bagi
1 Paket
Difabel dalam UPSK
Prosentase Difabel dan Penyandang 1 Paket
kronis yang mendapat pelayanan

50 Orang

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
meningkatnya kesejahteraan bagi Balita
45 Orang
Terlantar
Meningkatnya kesejahteraan anak & hidup 50 Orang
Mandiri
Terbantunya Fasilitasi perlindungan sosial 5 Orang
bagi anak

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
7.050.000

8
11.050.000

8.650.000

12.650.000

2.500.000

6.500.000

87.000.000

87.000.000

10.000.000

10.000.000

6.000.000

6.000.000

16.000.000

16.000.000

0

0

7.000.000

7.000.000

6.000.000

6.000.000

10.000.000

10.000.000

Meningkatnya kemandirian & percaya diri 50 Orang
para Difabel

5.000.000

5.000.000

Terlaksananya kegiatan TAD Kab. Wonogiri 1 Paket
dalam penanganan Difabel
Meningkatnya pelayanan Sosial bagi
1 Paket
Difabel dalam UPSK
Terbantunya pelayanan Difabel dan
1 Paket
Penyandang kronis yang membutuhkan
pelayanan

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

10.000.000

10.000.000

Meningkatkan pendapatan bagi Difabel
yang sudah mempunyai ketrampilan

80 Orang

Peningkatan/Pengembangan UEP bagi
KUBE Difabel
Terbantunya Difabel Non Produktif

1 Paket
80 Orang

Tebantunya Difabel Non Produktif yang
0 Paket
mendapat
Terberdayanya Eks Penyakit kronis dengan 1 Paket
diberikan modal
Meningkatnya ketrampilan Difabel yang
5 Orang
terlatih
Meningkatnya kemandirian & percaya diri 50 Orang
para Difabel

Halaman 88

Kode

Urusan Bidang

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
Pembinaan dan Pelayanan kepada Difabel yang Prosentase Difabel yang mendapat
Membutuhkan Alat Bantu
bantuan peralatan alat bantu

01

13

1
18

01

13

19

01

13

19

09

01

13

19

10

01

13

20

01

13

20

01

13

21

01

13

21

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG
PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK,
NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
006 Pembinaan dan pemberian bantuan sosial
kepada eks PGOT
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
001 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial

01

13

21

006 Pelatihan UEP bagi Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM) dan pembentukan KUBE PSM

01

13

21

01

13

21

01

13

21

01

13

21

22

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /
PANTI JOMPO
Pelatihan dan Bantuan UEP bagi Panti
Asuhan/Jompo/Penyandang Disabilitas
Verifikasi dan Monitoring Bantuan Sosial Bagi
Panti Sosial

Jumlah Pengurus Panti yang
mendapat pelatihan ketrampilan
Usaha Ekonomi Produktif
Jumlah Panti penerima Bansos yang
di verifikasi dan di Monitoring

Prosentase PGOT yang mendapat
bantuan

Target
4
50 Orang

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Meningkatnya kemandirian & percaya diri 50 Orang
para Difabel

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
5.000.000

8
5.000.000

20.000.000

20.000.000

15 Orang

Menumbuhkan kemandirian pengurus
Panti

15 Orang

10.000.000

10.000.000

11 Unit

Terpantunya dan tepat sasaran penerima
Bantuan Sosial

11 Unit

10.000.000

10.000.000

14.000.000

20.000.000

14.000.000

20.000.000

1.008.600.000

538.600.000

15 Orang

Meningkatnya ekonomi Eks PGOT yang
dibantu

15 Orang

Jumlah Lembaga Kesejahteraan
sosial yang akan diperdayakan

10 Unit

Meningkatnya peran serta dan fungsi
10 Unit
FKPSM, K3S,KOMDA LANSIA, GNOTA,LK3,
FKAP, FK TKSK, KT Kabupaten dan PK PKH

10.000.000

10.000.000

Jumlah Kader PSM yang mendapat
Pelatihan Ketrampilan

10 Orang

Meningkatnya ketrampilan dan
kemampuan Kader PSM

10 Orang

10.000.000

15.000.000

009 Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Prosentase Mayarakat /Anggota
1 Paket
Karangtaruna dan pembentukan KUBE KT
Karang taruna untuk membentuk
KUBE
013 Pelatihan Kepemimpinan Wanita Kader UKS
Prosentase Mayarakat/wanita
50 Orang
mendapat latihan ketrampilan
014 Pelestarian Niai-nilai Kesetiakawanan Sosial
Jumlah peserta pelestarian Nilai-nilai 100 Orang
dan Kepahlawanan
kesetiakawanan dan kepahlawanan

Terbantunya Modal usaha bagi karang
taruna dan terwujudnya KUBE KT

1 Paket

10.000.000

15.000.000

Meningkatnya Pengetahuan dan
ketrampilan dalam bidang Kesos
Menigkatnya nilai-nilai kesetiakawanan
Nasional dan penghargaan terhadap jasa
para Pahlawan

50 Orang

25.000.000

35.000.000

100 Orang

32.000.000

32.000.000

015 Pengiriman Peningkatan Kualitas SDM bagi
PSKS, TOGA/TOMA

Meningkatkan pengetuhuan tentang
kesejahteraaan sosial

50 Orang

20.000.000

20.000.000

Prosentase TOGA/TOMA yang
mendapat pelatihan

50 Orang

Halaman 89

Kode

Urusan Bidang
2
018 Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial ( PSKS )
030 Seleksi pilar-pilar sosial berprestasi tingkat
Kabupaten Wonogiri Tahun 2015

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Prosentase TOGA/TOMA yang
1 Paket
mendapat pelatihan
Jumlah gugu Tugas Sosial yang
1 Paket
mengikuti Seleksi Tingkat Kabupaten

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya kualitas di bidang sosial

01

13

1
21

01

13

21

01

13

21

032 Rapat kerja daerah penyelenggara
kesejahteraan sosial

jumlah Peserta yang mengikuti Rapat 120 Orang Meningkatnya kualitas pelayanan &
Kerja Daerah Penyelnggaraan
bidang kesos
Kesejahteraan Sosial

01

13

21

Jumlah Monomen yang dipelihara

5 Unit

01

13

21

033 Pemeliharaan/Penanganan Monumen
Pahlawan di Kabupaten Wonogiri
36 Pemberdayaan Forum CSR

Meningkatnya Kinerja Forum CSR

1 Paket

01

13

21

37

01

13

21

38

01

13

21

39

01

13

21

40

01

13

21

43

Sosialisasi Penyelenggaraan Undian dan
Sumbangan

Tersosilalisasinya UU No. 22 Tahun
2054 UU No. 9 Tahun 1961 , UU No.
40 Tahun 2007 Tentang
Penylenggaraan Undian Berhadiah
dan Sumbnagan Soisal
Bantuan Kesejahteraan Insentip Taruna Siaga Tertanganinya kesejahteraan
Bencana (TAGANA)
TAGANA
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tersusunnya Perda tentang
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan Kesejahteraan
di Kabupaten Wonogiri
Sosial
Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Wonogiri
Kecamatan ( TKSK ) yang menerima
bnatuan
Peningkatan Kinerja Penyuluh Sosial dan
Jumlah Penyuluh Sosial & Pekerja
Pekerja Sosial
Sosiai di Kabupaten Wonogiri

Target
6
1 Paket

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
20.000.000

8
25.000.000

20.000.000

20.000.000

75.000.000

75.000.000

Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang 5 Unit
kesos
Terwujudnya kesadaran dan partisipasi
1 Paket
dunia usaha dalam meningktakan
keejahteraan sosial masyarakat

75.000.000

75.000.000

20.000.000

25.000.000

1 Paket

Meningkatkan Pemahaman UU No. 22
1 Paket
Tahun 1954 UU No. 9 Tahun 2007 tentang
Penylenggaraan Undian Berhadiah dan
Sumbangan Sosial

50.000.000

50.000.000

1 Paket

Terbantunya Kesejahteraan TAGANA

1 Paket

66.600.000

66.600.000

1 Paket

Tersedianya Peraturan Daerah tentang
Kesejahteraan Sosial

1 Paket

500.000.000

0

25 Orang

Terwujudnya koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi program/kegiatan
penylenggaraan kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kualitas pelayanan di
bidang sosial

25 Orang

50.000.000

50.000.000

7 Orang

25.000.000

25.000.000

7.701.337.000

4.943.837.000

7 Orang

Meningkatnya Prestasi PSKS di kabupaten 1 Paket
Wonogiri dibiadang Kesos dan terpilihnya
gugus tugas sosial yang berprestasi

TOTAL

Halaman 90

120 Orang