fa2e7035737b946e4938e1a3d9e9f87f 11. DINAS SOSIAL
DINAS SOSIAL
Kode
Urusan Bidang
1
2
00
00
00
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
00
00
01
01
00
00
01
00
00
00
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Target
4
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tolok Ukur
5
Target
6
8
3.000.000
3.000.000
60.000.000
60.000.000
20.000.000
25.000.000
12 Jenis
4.000.000
5.000.000
40 Jenis
7 Jenis
17.000.000
17.000.000
18.000.000
18.000.000
10 Jenis
2.000.000
2.500.000
5 Paket
4.000.000
5.000.000
4.000.000
5.000.000
12 Paket
40.000.000
40.000.000
80 Orang
70.000.000
80.000.000
Terpenuhinya kebutuhan perjalanan tugas 20 Orang
kedalam daerah Kabupaten
5.000.000
5.000.000
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terciptangan lingkungan perkantoran yang
bersih, nyaman dan repreentatif
Tercukupinya kebutuhan alat kantor
Tercukupinya kebutuhan barang cetakan
dan pengandaan
Tercukupinya komponen instalasi
penerangan untuk kelancaran
penyelenggaraan administrasi perkantoran
Jumlah & Macam peralatan
kebersihan Kantor
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah & Jenis alat Tulis Kantor
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah dan Jenis barang cetak dan
Penggandaan
012 Penyediaan Komponen Instalasi
Jumlah dan jenis alat-alat listrik
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
kantor
12 Jenis
01
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5 Paket
Tercukupinya & terpenuhinya peralatan
rumah tanga
00
01
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah & Jenis peralatan rumah
tangga ( umbul-umbul bendera gas
dll
Jumlah bahan bacaan & Peraturan
yang dibeli
12 Eks
Terbayarnya langganan bahan bacaan dan 12 Eks
peraturan perundang-undangan
00
00
01
017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Snak makan -minum Rapat
12 Paket
00
00
01
018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah perjalanan Pegawai untuk
Daerah
rapat koordinasi keluar Kabupaten
80 Orang
Terpenuhinya kebutuhan snak & makan
minum Rapat
Terpenuhinya kebutuhan perjalanan
tugaskeluar daerah Kabupaten
00
00
01
019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
20 Orang
Jumlah perjalanan Pegawai untuk
rapat koordinasi kedalam
Kabupaten
7
554.500.000
Tercukupinya kebutuhan jasa surat
2000 Buah
menyurat
TerpenuhiPenggunaan listrik, teleopon dan 12 Buah
air
Tercukupinya kebutuhan perijinan
34 Buah
kendaraan dinas /Operasional
10 Jenis
Prakiraan Maju
Tahun 2018
534.000.000
Jumlah Surat Keluar masuk &
2000 Buah
Pembelian perangko dan Amplop
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tercukupinya jasa komunikasi ,
12 Bulan
dan Listrik
kebutuhan air dan listrik
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Jumlah kendaraan dinas Operasional 34 Buah
Kendaraan Dinas/Operasional
yang diperpanjang perijinannya
40 Jenis
7 Jenis
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Halaman 82
Kode
Urusan Bidang
2
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah Pegawai Non PNS
Target
4
16 Orang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Tercukupinya Kebutuhan Jasa Tenaga Non 16 Orang
PNS
00
00
1
01
00
00
02
00
00
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
00
00
02
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
00
00
02
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
00
00
02
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah & Jenis Bahan perawatan
gedung Kantor. gedung LBK dan
TMP
1 Paket
00
00
02
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
9 Unit
00
00
02
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah servis, Penggantian Suku
Cadang , BBM kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah servis/pemeliharaan
peralatan kantor & Rumah Tangga
00
00
02
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah seris/pemeliharaan peralatan 1 Paket
Kantor
Kantor& Rumah Tangga
Terpelihanya & Terawatnya peraltan
gedug Kantor
00
00
02
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
00
00
02
81
00
00
03
00
00
03
006 Penyusunan Data Kepegawaian
Jumlah & Data Laporan Kepegawaian 1 Paket
Tersedianya data & Laporan pegawai
00
00
03
007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional
Jumlah Dokumen penilaian angka
kredit pejabat fungsional khusus
Tersedinaya dokumen penilaian angka
kredit pejabat fungsional khusus
00
00
05
Fasilitasi Pengolahan Sub Domain SKPD
Jumlah kendaraan Dinas Operasional 1 Paket
yang akan di beli
Jumlah Perlengkapan Kantor yang
5 Paket
dibeli
Jumlah peralatan yang kan di beli
1 Paket
Jumlah servis/pemeliharaan
mebeleur
Tersedianya Data informasi publik
bidang sosial
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
288.000.000
8
288.000.000
533.000.000
538.000.000
meningkatkan kelancaran kegiatan SKPD
1 Paket
150.000.000
150.000.000
Tercukupinya kebutuhan Meja Kursi
Kantor
meningkatkan kelancaran kegiatan SKPD
5 Paket
20.000.000
0
1 Paket
200.000.000
200.000.000
Tercukupinya perlengkapan dan bahan
1 Paket
pemeliharaan gedung Kantor, gedung Loka
Bina Karya ( LBK )dan Taman Makam
Pahlawan
Terbayarnya servis, penggantian suku
8 Unit
cadang, BBM Kendaaraan Operasional
Dinas ooperasional
Terpeliharanya & Terawatnya
1 Paket
perlengkapan gedung Kantor
30.000.000
30.000.000
100.000.000
120.000.000
4.000.000
4.000.000
1 Paket
15.000.000
20.000.000
1 Paket
Terpeliharanya dan terawatnya mebeleur 1 Paket
4.000.000
4.000.000
1 Paket
Terupdateinformasi bidang sosial ke
wibsite
10.000.000
10.000.000
17.000.000
20.000.000
1 Paket
7.000.000
9.000.000
8 Orang
10.000.000
11.000.000
80.000.000
95.000.000
1 Paket
1 Paket
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
8 Orang
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Halaman 83
Kode
Urusan Bidang
00
00
1
05
00
00
05
021 Peningkatan SDM
00
00
06
00
00
06
00
00
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
00
00
06
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen laporan keangan
Akhir Tahun
1 Paket
00
00
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Jumlah Dokumen Renja
2 Buku
00
00
06
006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
00
00
06
009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Jumlah Dokumen laporan keuangan
Bulanan
00
00
06
00
00
06
011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan
Penatausahaan keuangan
012 Penyusunan Profil
00
00
06
018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang
00
00
06
019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
01
2
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Jumlah Pegawai yang mengikuti
1 Paket
pendidikan dan pelatihan
Jumlah SDM Bidang Kesejahateraan 1 Paket
Sosial yang perlu peningkatan
Kinerja
Jumlah Dokumen buku LAKIP & LKJIP 2 Buku
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Terpenuhinya penambahan pengetahuan 1 Paket
dan wawasan
Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pegawai 1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
30.000.000
8
35.000.000
50.000.000
60.000.000
81.500.000
92.000.000
Tersedianya berkas-berkas administrasi
/Laporan Capian Kinerja
Tersedianya Laporan/Keuangan
semesteran dalam upaya peningkatan
penyelnggaraan administrasi keuangan
2 Buku
6.000.000
7.000.000
2 Buku
12.000.000
14.000.000
Tersedianya laporan akhir tahun dalam
upaya peningkatan penyelenggaraan
adminitrasi keuangan
1 Paket
12.000.000
12.000.000
2 Buku
4.500.000
5.000.000
8 Buku
8.000.000
11.000.000
12 Laporan
11.000.000
12.000.000
Jumlah Dokumen Laporan Penataan 1 Paket
Usahaan Keuangan
Jumlah Dokumen Profil yang buat
1
Dokumen
1 Paket
10.000.000
12.000.000
1
Dokumen
7.000.000
8.000.000
Jumlah Dokumen Laporan tentang
Aset dan inventaris
Jumlah Dokumen Rencana Kerja
Anggaran
1 Paket
6.000.000
6.000.000
4
Dokumen
5.000.000
5.000.000
Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 Buku
Semesteran
Tersedianya Berkas -berkas administrasi
Rencana Kerja SKPD
8 Buku
Tersedianya Berkas-berkas administrasi
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
SKPD
12 Laporan Tersedianya laporan keuangan bulanan
dalam upaya peningkatan
penyelelnggaraan administrasi keuangan
Tersedianya Dokumen Laporan Penata
Usahaan Keuangan
Tersedianya informasi tentang Tugas
Pokok , Fungsi dan Kewenanganan Dinas
Sosial
1 Paket
Tersusunnya Dokumen laporan tentang
Aset dan Inventaris
4
Tersedianya Dokumen Rencana Kerja
Dokumen Anggaran
URUSAN WAJIB
Halaman 84
Kode
1
01
01
13
13
15
01
13
15
01
13
15
01
13
15
01
13
15
01
13
15
01
13
01
Urusan Bidang
2
SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL ( KAT ) DAN
DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
007 Pelatihan UEP bagi keluarga veteran dan
pembentukan KUBE
008 Penyantunan LU non produktif luar panti
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
Jumlah keluarga Veteran yang dilatih
dan dibantu
Terbantunya lanjut usia Jompo
Terlantar
009 Peningkatan Ekonomi Keluarga Sejahtera (
Jumlah keluarga miskin yang dilatih
Taskin )
dan dibantu
010 Pemberdayaan Sosial Lanjut usia luar panti
Lanjut Usia Terlantar yang memeliliki
melalui UKS
ketrampilan dan kemampuan
ekonomi produktif
016 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan kepada Jumlah Wanita Rawan Sosial
Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE )
Ekonomi yang latih ketrampilan dan
di bantu
20 KK
15
018 Penanganan dan Bantuan Sosial Korban Tindak Jumlah korban Tindak Kekerasan
Kekerasan
yang dilatih dan dibantu
50 Orang
13
15
019 KIE Perlindungan Sosial dan Trafficking
terhadap anak
Jumlah peserta Sosialisasi KIE
perlindungan sosial dan Trafficking
01
13
15
027 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Fakir Miskin bantuan Dari Pusat
01
13
15
028 Peningkatan kemampuan dan ketrampilan
keluarga rawan sosial ekonomi (PKK-RSE)
01
13
15
31
Pemberdayaan Fakir Miskin Bantuan dari
Pemerintah Pusat
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan
Kelompok Usaha Bersama Fakir
Miskin bantuan dari Pusat
Terbinanya kelurga rawan sosial
ekonomi melalui peningkatan
ketrampilan dan kemampuan
Terbantunyakeluarga Fakir Miskin
01
13
15
32
Pembinaan KUBE Wanita Rawan Sosial
Ekonomi
Jumlah Kelompok Wanita yang
dilatih dan dibantu
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
1.171.043.000
1.258.043.000
Meningkatnya kesejahteraan sosial sosial
keluarga Veteran
100 Orang Membantu tercukupinya kebutuhan dasar
lanjut usia Terlantar
100 Orang Meningkatnya ekonomi Fakir Miskin yang
di bantu
30 Orang Lanjut Usia Terlantar yang dibekali
kemampuan ekonomis produktif
20 KK
10.000.000
10.000.000
100 Orang
60.000.000
60.000.000
100 Orang
75.000.000
75.000.000
30 Orang
20.000.000
20.000.000
50 Orang
50 Orang
12.500.000
16.500.000
50 Orang
11.645.000
15.645.000
150 Orang
19.390.000
29.390.000
200.000.000
200.000.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
25.000.000
7.508.000
11.508.000
Meningkatkan UEP secara mandiri bagi
Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang
menjadi tulang punggung keluarga
Terbantunya korban tindak kekerasan
sehingga dapat hidup normal kembali di
tengah masyarakat
150 Orang terpenuhinya Kebutuhan informasi
tentang pelindungan anak sehingga
meningktkan pemahaman yang benar
tentang perlindungan anak
1 Paket
Terbinanya KUBE Fakir Miskin dari Pusat
1 Paket
60 KK
60 KK
Tertanganinya PMKS dan Keluarga rawan
bencana ekonomi ( KRSE )
1 Paket
Kegiatan pemberdayaan fakir miskin
1 Paket
bnatuan dari pusat dapat terlaksanan
dengan baik
4
Meningkatkan UEP melalui pembinaan dan 4
Kelompok bantuan modal bagi KUBE PBS
Kelompok
Halaman 85
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten
Terfasilitasi kegiatan Program
Wonogiri
Keluarga Harapan
Pembinaan dan Evaluasi Rehabilitasi Sosial
Tercapainya kebutuhan dasar
Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah tempat tinggal yang layak bagi Fakir
Pusat
Miskin melalui Rehabilitasi Sosial
Target
4
1 Paket
01
13
1
15
33
01
13
15
34
01
13
16
01
13
16
009 Pelayanan Penyandang masalah kesejahteraan Terbantunya PMKS yang kehabisan
sosial terlantar
bekal
80 Orang
01
13
16
012 Penertiban/ Razia, Perawatan dan Pengobatan Jumlah PGOT/WTS yang ditangani
PGOT/ WTS dan Operasional Barak Sosial
80 Orang
01
13
16
021 Penyediaan jasa pemakaman PGOT dan
Kelayan Panti Jompo
12 Orang
01
13
16
01
13
16
01
13
16
034 Bantuan Kesejahteraan Intensip Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
01
13
16
041 Penyuluhan Sosial Kelompok
01
13
16
042 Pendampingan Program Asistensi Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas Berat (ASPD Berat)
01
13
16
47
Pendampingan Rumah Perlindungan Sosial
Anak (RSPA)
Terlayaninya Tindak korban
kekerasan
01
13
16
49
Pemutakhiran dan Pemetaan Data PMKS dan
PSKS
Jumlah Dokumen Data Base PMKS & 1 Paket
PSKS
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatkan kelancaran Program PKH
dan Ketepatan Program
Program RS-RTLH berjalan dengan baik
dan lancar
Target
6
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
700.000.000
8
750.000.000
25.000.000
25.000.000
4.087.500.000
1.619.000.000
Meningkatkan pelayanan terhadap
80 Orang
Penyandang Masalah KesejahteraanSosial
Terlantar
Berkuarangnya PGOT yang berkeliaran
80 Orang
15.000.000
15.000.000
60.000.000
70.000.000
Tercukupinya Biaya jasa pemakaman
PGOT dan Kelayan panti
22.500.000
30.000.000
Terpenuhinya kebutuhan Logistik /makan 1 Paket
bagi korban bencana dalam kondisi
darurat
320 Orang Meningkatnya partisipasi Manyarakat
320 Orang
dalam Program Penyuluhanan Sosial
260.000.000
260.000.000
40.000.000
40.000.000
Jumlah Tenaga kesejahteraan Sosial 25 Orang Meningkatnya Kesejahteraan bagi Tenaga 25 Orang
Kecamatan ( TKSK ) yang akan diberi
Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK )
insentif
Jumlah Masyarakat yang akan
240 Orang Meningkatnya partisipasi Manyarakat
240 Orang
mendapat penyuluhanan sosial
dalam Program Penyuluhanan Sosial
Kelompok
Prosentase Petugas pendamping
1 Paket
Terlaksanya kegiatan Asitensi Sosial bagi 1 Paket
yang akan dibaatu
Difabel
330.000.000
330.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
135
Rumah
135
Rumah
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Jumlah penguburan PGOT dan
Kelayan Panti Jompo yang dibantu
biayanya
024 Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Alam Jumlah bencana alam dan PMKS
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya yang dibantu
(PMKS) Lainnya.
025 Penyuluhan Sosial
Jumlah Masyarakat yang akan
mendapat penyuluhan sosial
12 Orang
1 Paket
1 Paket
Terpenuhinya kebutuhan perlindungan
sosial bagi korban tindak kekerasan
1 Paket
20.000.000
30.000.000
Tersedia Dokumen data Base PMKS &
PSKS
1 Paket
350.000.000
350.000.000
Halaman 86
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah orang sakit Jiwa yang
mendapat bantuan
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
100 Orang Terbantunya biaya perawatan dan
pengobatan bagi penyandang sakit Jiwa
Pembinaan dan Monitoring Asistensi Sosial
Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)
Kegiatan Hari Dasabilitas Internasional (HDI)
Jumlah Lanjut Usia yang dibantu
50 Orang
Terfasilitasinya Penyelenggaraan
partisipasi penyelenggaraan Difabel
Internasional
1 Paket
Terfasilitasinya penyelnggaraan Hari 1 Paket
Kesetiakawaanan Sosial Nasional
2
Bimbingan Sosial Bagi Keluarga Penyandang
Sakit Jiwa
Target
6
100 Orang
01
13
1
16
50
01
13
16
51
01
13
16
52
01
13
16
53
Bhakti Sosial dalam Rangka Peringatan Hari
Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)
01
13
16
54
Kerjasama Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Jumlah kerjasama kegiatan
Sosial
pelayanan dan rehabilitasi Sosial
01
13
16
55
Pelaksanaan Kegiatan Raskin
Berkurangnya beban pengeluaran
Rumah Tangga Miksin
01
13
16
56
Distribusi Cadangan Beras Pemerintah
01
13
16
57
Pembangunan Gedung Rumah Perlindungan
Sosial Anak (RSPA)
Terlaksananya pendistribusian
1 Paket
cadangan beras pemerintah bagi
korban bencana
Jumlah Gedung Rumah Perlindungan 1 Paket
Sosial Anak yang akan dibangun
01
01
13
13
17
17
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
008 Bimbingan Sosial dan Bantuan Anak Terlantar
50 Orang
Meningkatnya kesejahteran anak
Terlantar
01
13
17
009
30 Orang
01
13
17
012
01
13
17
013
Meningkatnya ketrampilan anak untuk
30 Orang
belajar mandiri
Meningkatnya ketrampilan anak untuk
20 Orang
belajar mandiri
Meningkatkan keejahteraan anak dengan 40 Orang
mengikuti pelatihan ketrampilan
01
13
17
014
Prosentase anak Terlantar dari
keluarga miksin yang mendapat
bantuan
Pengiriman Anak/Remaja Putus Sekolah ke
Prsentase Remaja Putus sekolah
Panti Sosial
yang tertangani
Pembinaan Anak Remaja Putus Sekolah
Prosentase Remaja Putus sekolah
yang tertangani
Pengiriman Anak Remaja Putus Sekolah ke
prosentase anak kurang mampu
Balai Rehabilitasi Anak NAkal dan Anak JAlanan yang mengikuti latihan ketrampilan
\ KArtini \" TAwangmangu"
di Bali Rehabilitasi anak Nakal & Ank
Jalanan
Pembinaan Lanjut (Binjut) Anak Jalanan (Anjal) Prosentase Anak Jalanan yang
tertangani
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8.000.000
8
8.000.000
Tertib administrasi dan lancarnya
50 Orang
pelaksanaan PJLU
Tercukupinya biaya penyelenggaraan
1 Paket
Peringatan Hari Difabel internasional ( HDI
)
12.000.000
12.000.000
10.000.000
12.000.000
Tumbuhnya nilai-nilai kesetiakawanan
sosial
1 Paket
20.000.000
20.000.000
1 Paket
Terbantunya kegiatan kegiatan pelayanan 1 Paket
dan rehabilitasi sosial
10.000.000
12.000.000
1 Paket
Terbantunya Fakir Miksin dalam
pemenuha kebutuhan
1 Paket
350.000.000
350.000.000
Terselesaikannya penyaluran cadangan
beras pemerintah bagi korban bencana
1 Paket
20.000.000
20.000.000
Tersedianya sarana-prasrana untuk
1 Paket
perlindungan Sosial anak yang bermasalah
2.500.000.000
0
67.694.000
25.000.000
101.694.000
25.000.000
7.052.000
11.052.000
7.052.000
11.052.000
7.000.000
17.000.000
3.390.000
7.390.000
20 Orang
40 Orang
3
Meningkatnya kesejahteraan anak untuk
Kelompok hidup mandiri
Halaman 87
50 Orang
3
Kelompok
Kode
Urusan Bidang
2
Perlindungan Sosial Bagi Balita Terlantar
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Prosentase Balita Terlantar yang
tertangani
Prosentase anak Eks kelayan Panti
yang tertangani
Jumlah kegiatan kerjasama yang
difasilitasi
Target
4
45 Orang
01
13
1
17
17
01
13
17
18
01
13
17
19
01
13
18
01
13
18
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG
CACAT DAN TRAUMA
006 Peningkatan UEP dan Bantuan Sosial kepada
ProsentaseDifabel yang memilki
80 Orang
Difabel Produktif
ketrampilan yang mendapat bantuan
01
13
18
007 Pengembangan KUBE Difabel
01
13
18
008 Pembinaan dan pemberian bantuan kepada
Difabel non produktif
Pembinaan Lanjut dan Bimbingan Sosial Bagi
Kelayan Eks Panti Sosial
Kerjasama Pelayanan Perlindungan Sosial
50 Orang
5 Orang
Prosentase Difabel KUBE yang
mendapat bantuan
Prosentase Difabel Nono Produktif
yang dibina dan dibantu
1 Paket
Prosentase Difabel Non produktif
0 Paket
Prosentase Eks Penyait kronis yang
dibina dan dibantu
1 Paket
Jumlah Difabel yang dikirim untuk
latihan ketrampilan
Prosentase Difabel yang mendapat
bantuan peralatan alat bantu
5 Orang
50 Orang
80 Orang
01
13
18
01
13
18
01
13
18
009 Pembinaan, pelatihan ketrampilan dan
pemberian bantuan sosial kepada eks
penyandang penyakit kronis
010 Pengiriman difabel ke panti-panti dan tempat
pelatihan
012 Pelatihan Bagi Difabel di Loka Bina Karya (LBK)
01
13
18
013 Fasilitasi Bantuan Sosial Alat Bantu Difabel
Prosentase Difabel yang mendapat
bantuan peralatan alat bantu
01
13
18
01
13
18
01
13
18
018 Pendampingan Kegiatan Tim Advokasi Difabel
(TAD) Kabupaten Wonogiri
20 Pendampingan Kegiatan Unit Pelayanan Sosial
Keliling (UPSK)
21 Pembinaan dan Pelayanan Bagi Para
Penyandang Cacat dan Penyakit Kronis
Terfasilitasi Tim Advokasi Difabel (
1 Paket
TAD ) Kab. Wonogiri
Terwujudnya pelayaan sosial bagi
1 Paket
Difabel dalam UPSK
Prosentase Difabel dan Penyandang 1 Paket
kronis yang mendapat pelayanan
50 Orang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
meningkatnya kesejahteraan bagi Balita
45 Orang
Terlantar
Meningkatnya kesejahteraan anak & hidup 50 Orang
Mandiri
Terbantunya Fasilitasi perlindungan sosial 5 Orang
bagi anak
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
7.050.000
8
11.050.000
8.650.000
12.650.000
2.500.000
6.500.000
87.000.000
87.000.000
10.000.000
10.000.000
6.000.000
6.000.000
16.000.000
16.000.000
0
0
7.000.000
7.000.000
6.000.000
6.000.000
10.000.000
10.000.000
Meningkatnya kemandirian & percaya diri 50 Orang
para Difabel
5.000.000
5.000.000
Terlaksananya kegiatan TAD Kab. Wonogiri 1 Paket
dalam penanganan Difabel
Meningkatnya pelayanan Sosial bagi
1 Paket
Difabel dalam UPSK
Terbantunya pelayanan Difabel dan
1 Paket
Penyandang kronis yang membutuhkan
pelayanan
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
10.000.000
10.000.000
Meningkatkan pendapatan bagi Difabel
yang sudah mempunyai ketrampilan
80 Orang
Peningkatan/Pengembangan UEP bagi
KUBE Difabel
Terbantunya Difabel Non Produktif
1 Paket
80 Orang
Tebantunya Difabel Non Produktif yang
0 Paket
mendapat
Terberdayanya Eks Penyakit kronis dengan 1 Paket
diberikan modal
Meningkatnya ketrampilan Difabel yang
5 Orang
terlatih
Meningkatnya kemandirian & percaya diri 50 Orang
para Difabel
Halaman 88
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
Pembinaan dan Pelayanan kepada Difabel yang Prosentase Difabel yang mendapat
Membutuhkan Alat Bantu
bantuan peralatan alat bantu
01
13
1
18
01
13
19
01
13
19
09
01
13
19
10
01
13
20
01
13
20
01
13
21
01
13
21
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG
PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK,
NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
006 Pembinaan dan pemberian bantuan sosial
kepada eks PGOT
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
001 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
01
13
21
006 Pelatihan UEP bagi Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM) dan pembentukan KUBE PSM
01
13
21
01
13
21
01
13
21
01
13
21
22
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /
PANTI JOMPO
Pelatihan dan Bantuan UEP bagi Panti
Asuhan/Jompo/Penyandang Disabilitas
Verifikasi dan Monitoring Bantuan Sosial Bagi
Panti Sosial
Jumlah Pengurus Panti yang
mendapat pelatihan ketrampilan
Usaha Ekonomi Produktif
Jumlah Panti penerima Bansos yang
di verifikasi dan di Monitoring
Prosentase PGOT yang mendapat
bantuan
Target
4
50 Orang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Meningkatnya kemandirian & percaya diri 50 Orang
para Difabel
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
5.000.000
8
5.000.000
20.000.000
20.000.000
15 Orang
Menumbuhkan kemandirian pengurus
Panti
15 Orang
10.000.000
10.000.000
11 Unit
Terpantunya dan tepat sasaran penerima
Bantuan Sosial
11 Unit
10.000.000
10.000.000
14.000.000
20.000.000
14.000.000
20.000.000
1.008.600.000
538.600.000
15 Orang
Meningkatnya ekonomi Eks PGOT yang
dibantu
15 Orang
Jumlah Lembaga Kesejahteraan
sosial yang akan diperdayakan
10 Unit
Meningkatnya peran serta dan fungsi
10 Unit
FKPSM, K3S,KOMDA LANSIA, GNOTA,LK3,
FKAP, FK TKSK, KT Kabupaten dan PK PKH
10.000.000
10.000.000
Jumlah Kader PSM yang mendapat
Pelatihan Ketrampilan
10 Orang
Meningkatnya ketrampilan dan
kemampuan Kader PSM
10 Orang
10.000.000
15.000.000
009 Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Prosentase Mayarakat /Anggota
1 Paket
Karangtaruna dan pembentukan KUBE KT
Karang taruna untuk membentuk
KUBE
013 Pelatihan Kepemimpinan Wanita Kader UKS
Prosentase Mayarakat/wanita
50 Orang
mendapat latihan ketrampilan
014 Pelestarian Niai-nilai Kesetiakawanan Sosial
Jumlah peserta pelestarian Nilai-nilai 100 Orang
dan Kepahlawanan
kesetiakawanan dan kepahlawanan
Terbantunya Modal usaha bagi karang
taruna dan terwujudnya KUBE KT
1 Paket
10.000.000
15.000.000
Meningkatnya Pengetahuan dan
ketrampilan dalam bidang Kesos
Menigkatnya nilai-nilai kesetiakawanan
Nasional dan penghargaan terhadap jasa
para Pahlawan
50 Orang
25.000.000
35.000.000
100 Orang
32.000.000
32.000.000
015 Pengiriman Peningkatan Kualitas SDM bagi
PSKS, TOGA/TOMA
Meningkatkan pengetuhuan tentang
kesejahteraaan sosial
50 Orang
20.000.000
20.000.000
Prosentase TOGA/TOMA yang
mendapat pelatihan
50 Orang
Halaman 89
Kode
Urusan Bidang
2
018 Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial ( PSKS )
030 Seleksi pilar-pilar sosial berprestasi tingkat
Kabupaten Wonogiri Tahun 2015
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Prosentase TOGA/TOMA yang
1 Paket
mendapat pelatihan
Jumlah gugu Tugas Sosial yang
1 Paket
mengikuti Seleksi Tingkat Kabupaten
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya kualitas di bidang sosial
01
13
1
21
01
13
21
01
13
21
032 Rapat kerja daerah penyelenggara
kesejahteraan sosial
jumlah Peserta yang mengikuti Rapat 120 Orang Meningkatnya kualitas pelayanan &
Kerja Daerah Penyelnggaraan
bidang kesos
Kesejahteraan Sosial
01
13
21
Jumlah Monomen yang dipelihara
5 Unit
01
13
21
033 Pemeliharaan/Penanganan Monumen
Pahlawan di Kabupaten Wonogiri
36 Pemberdayaan Forum CSR
Meningkatnya Kinerja Forum CSR
1 Paket
01
13
21
37
01
13
21
38
01
13
21
39
01
13
21
40
01
13
21
43
Sosialisasi Penyelenggaraan Undian dan
Sumbangan
Tersosilalisasinya UU No. 22 Tahun
2054 UU No. 9 Tahun 1961 , UU No.
40 Tahun 2007 Tentang
Penylenggaraan Undian Berhadiah
dan Sumbnagan Soisal
Bantuan Kesejahteraan Insentip Taruna Siaga Tertanganinya kesejahteraan
Bencana (TAGANA)
TAGANA
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tersusunnya Perda tentang
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan Kesejahteraan
di Kabupaten Wonogiri
Sosial
Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Wonogiri
Kecamatan ( TKSK ) yang menerima
bnatuan
Peningkatan Kinerja Penyuluh Sosial dan
Jumlah Penyuluh Sosial & Pekerja
Pekerja Sosial
Sosiai di Kabupaten Wonogiri
Target
6
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
20.000.000
8
25.000.000
20.000.000
20.000.000
75.000.000
75.000.000
Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang 5 Unit
kesos
Terwujudnya kesadaran dan partisipasi
1 Paket
dunia usaha dalam meningktakan
keejahteraan sosial masyarakat
75.000.000
75.000.000
20.000.000
25.000.000
1 Paket
Meningkatkan Pemahaman UU No. 22
1 Paket
Tahun 1954 UU No. 9 Tahun 2007 tentang
Penylenggaraan Undian Berhadiah dan
Sumbangan Sosial
50.000.000
50.000.000
1 Paket
Terbantunya Kesejahteraan TAGANA
1 Paket
66.600.000
66.600.000
1 Paket
Tersedianya Peraturan Daerah tentang
Kesejahteraan Sosial
1 Paket
500.000.000
0
25 Orang
Terwujudnya koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi program/kegiatan
penylenggaraan kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kualitas pelayanan di
bidang sosial
25 Orang
50.000.000
50.000.000
7 Orang
25.000.000
25.000.000
7.701.337.000
4.943.837.000
7 Orang
Meningkatnya Prestasi PSKS di kabupaten 1 Paket
Wonogiri dibiadang Kesos dan terpilihnya
gugus tugas sosial yang berprestasi
TOTAL
Halaman 90
120 Orang
Kode
Urusan Bidang
1
2
00
00
00
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
00
00
01
01
00
00
01
00
00
00
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Target
4
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tolok Ukur
5
Target
6
8
3.000.000
3.000.000
60.000.000
60.000.000
20.000.000
25.000.000
12 Jenis
4.000.000
5.000.000
40 Jenis
7 Jenis
17.000.000
17.000.000
18.000.000
18.000.000
10 Jenis
2.000.000
2.500.000
5 Paket
4.000.000
5.000.000
4.000.000
5.000.000
12 Paket
40.000.000
40.000.000
80 Orang
70.000.000
80.000.000
Terpenuhinya kebutuhan perjalanan tugas 20 Orang
kedalam daerah Kabupaten
5.000.000
5.000.000
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terciptangan lingkungan perkantoran yang
bersih, nyaman dan repreentatif
Tercukupinya kebutuhan alat kantor
Tercukupinya kebutuhan barang cetakan
dan pengandaan
Tercukupinya komponen instalasi
penerangan untuk kelancaran
penyelenggaraan administrasi perkantoran
Jumlah & Macam peralatan
kebersihan Kantor
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah & Jenis alat Tulis Kantor
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah dan Jenis barang cetak dan
Penggandaan
012 Penyediaan Komponen Instalasi
Jumlah dan jenis alat-alat listrik
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
kantor
12 Jenis
01
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5 Paket
Tercukupinya & terpenuhinya peralatan
rumah tanga
00
01
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah & Jenis peralatan rumah
tangga ( umbul-umbul bendera gas
dll
Jumlah bahan bacaan & Peraturan
yang dibeli
12 Eks
Terbayarnya langganan bahan bacaan dan 12 Eks
peraturan perundang-undangan
00
00
01
017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Snak makan -minum Rapat
12 Paket
00
00
01
018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah perjalanan Pegawai untuk
Daerah
rapat koordinasi keluar Kabupaten
80 Orang
Terpenuhinya kebutuhan snak & makan
minum Rapat
Terpenuhinya kebutuhan perjalanan
tugaskeluar daerah Kabupaten
00
00
01
019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
20 Orang
Jumlah perjalanan Pegawai untuk
rapat koordinasi kedalam
Kabupaten
7
554.500.000
Tercukupinya kebutuhan jasa surat
2000 Buah
menyurat
TerpenuhiPenggunaan listrik, teleopon dan 12 Buah
air
Tercukupinya kebutuhan perijinan
34 Buah
kendaraan dinas /Operasional
10 Jenis
Prakiraan Maju
Tahun 2018
534.000.000
Jumlah Surat Keluar masuk &
2000 Buah
Pembelian perangko dan Amplop
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tercukupinya jasa komunikasi ,
12 Bulan
dan Listrik
kebutuhan air dan listrik
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Jumlah kendaraan dinas Operasional 34 Buah
Kendaraan Dinas/Operasional
yang diperpanjang perijinannya
40 Jenis
7 Jenis
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Halaman 82
Kode
Urusan Bidang
2
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah Pegawai Non PNS
Target
4
16 Orang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Tercukupinya Kebutuhan Jasa Tenaga Non 16 Orang
PNS
00
00
1
01
00
00
02
00
00
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
00
00
02
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
00
00
02
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
00
00
02
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah & Jenis Bahan perawatan
gedung Kantor. gedung LBK dan
TMP
1 Paket
00
00
02
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
9 Unit
00
00
02
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah servis, Penggantian Suku
Cadang , BBM kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah servis/pemeliharaan
peralatan kantor & Rumah Tangga
00
00
02
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah seris/pemeliharaan peralatan 1 Paket
Kantor
Kantor& Rumah Tangga
Terpelihanya & Terawatnya peraltan
gedug Kantor
00
00
02
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
00
00
02
81
00
00
03
00
00
03
006 Penyusunan Data Kepegawaian
Jumlah & Data Laporan Kepegawaian 1 Paket
Tersedianya data & Laporan pegawai
00
00
03
007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional
Jumlah Dokumen penilaian angka
kredit pejabat fungsional khusus
Tersedinaya dokumen penilaian angka
kredit pejabat fungsional khusus
00
00
05
Fasilitasi Pengolahan Sub Domain SKPD
Jumlah kendaraan Dinas Operasional 1 Paket
yang akan di beli
Jumlah Perlengkapan Kantor yang
5 Paket
dibeli
Jumlah peralatan yang kan di beli
1 Paket
Jumlah servis/pemeliharaan
mebeleur
Tersedianya Data informasi publik
bidang sosial
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
288.000.000
8
288.000.000
533.000.000
538.000.000
meningkatkan kelancaran kegiatan SKPD
1 Paket
150.000.000
150.000.000
Tercukupinya kebutuhan Meja Kursi
Kantor
meningkatkan kelancaran kegiatan SKPD
5 Paket
20.000.000
0
1 Paket
200.000.000
200.000.000
Tercukupinya perlengkapan dan bahan
1 Paket
pemeliharaan gedung Kantor, gedung Loka
Bina Karya ( LBK )dan Taman Makam
Pahlawan
Terbayarnya servis, penggantian suku
8 Unit
cadang, BBM Kendaaraan Operasional
Dinas ooperasional
Terpeliharanya & Terawatnya
1 Paket
perlengkapan gedung Kantor
30.000.000
30.000.000
100.000.000
120.000.000
4.000.000
4.000.000
1 Paket
15.000.000
20.000.000
1 Paket
Terpeliharanya dan terawatnya mebeleur 1 Paket
4.000.000
4.000.000
1 Paket
Terupdateinformasi bidang sosial ke
wibsite
10.000.000
10.000.000
17.000.000
20.000.000
1 Paket
7.000.000
9.000.000
8 Orang
10.000.000
11.000.000
80.000.000
95.000.000
1 Paket
1 Paket
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
8 Orang
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Halaman 83
Kode
Urusan Bidang
00
00
1
05
00
00
05
021 Peningkatan SDM
00
00
06
00
00
06
00
00
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
00
00
06
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen laporan keangan
Akhir Tahun
1 Paket
00
00
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Jumlah Dokumen Renja
2 Buku
00
00
06
006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
00
00
06
009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Jumlah Dokumen laporan keuangan
Bulanan
00
00
06
00
00
06
011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan
Penatausahaan keuangan
012 Penyusunan Profil
00
00
06
018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang
00
00
06
019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
01
2
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Jumlah Pegawai yang mengikuti
1 Paket
pendidikan dan pelatihan
Jumlah SDM Bidang Kesejahateraan 1 Paket
Sosial yang perlu peningkatan
Kinerja
Jumlah Dokumen buku LAKIP & LKJIP 2 Buku
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Terpenuhinya penambahan pengetahuan 1 Paket
dan wawasan
Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pegawai 1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
30.000.000
8
35.000.000
50.000.000
60.000.000
81.500.000
92.000.000
Tersedianya berkas-berkas administrasi
/Laporan Capian Kinerja
Tersedianya Laporan/Keuangan
semesteran dalam upaya peningkatan
penyelnggaraan administrasi keuangan
2 Buku
6.000.000
7.000.000
2 Buku
12.000.000
14.000.000
Tersedianya laporan akhir tahun dalam
upaya peningkatan penyelenggaraan
adminitrasi keuangan
1 Paket
12.000.000
12.000.000
2 Buku
4.500.000
5.000.000
8 Buku
8.000.000
11.000.000
12 Laporan
11.000.000
12.000.000
Jumlah Dokumen Laporan Penataan 1 Paket
Usahaan Keuangan
Jumlah Dokumen Profil yang buat
1
Dokumen
1 Paket
10.000.000
12.000.000
1
Dokumen
7.000.000
8.000.000
Jumlah Dokumen Laporan tentang
Aset dan inventaris
Jumlah Dokumen Rencana Kerja
Anggaran
1 Paket
6.000.000
6.000.000
4
Dokumen
5.000.000
5.000.000
Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 Buku
Semesteran
Tersedianya Berkas -berkas administrasi
Rencana Kerja SKPD
8 Buku
Tersedianya Berkas-berkas administrasi
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
SKPD
12 Laporan Tersedianya laporan keuangan bulanan
dalam upaya peningkatan
penyelelnggaraan administrasi keuangan
Tersedianya Dokumen Laporan Penata
Usahaan Keuangan
Tersedianya informasi tentang Tugas
Pokok , Fungsi dan Kewenanganan Dinas
Sosial
1 Paket
Tersusunnya Dokumen laporan tentang
Aset dan Inventaris
4
Tersedianya Dokumen Rencana Kerja
Dokumen Anggaran
URUSAN WAJIB
Halaman 84
Kode
1
01
01
13
13
15
01
13
15
01
13
15
01
13
15
01
13
15
01
13
15
01
13
01
Urusan Bidang
2
SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL ( KAT ) DAN
DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
007 Pelatihan UEP bagi keluarga veteran dan
pembentukan KUBE
008 Penyantunan LU non produktif luar panti
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
Jumlah keluarga Veteran yang dilatih
dan dibantu
Terbantunya lanjut usia Jompo
Terlantar
009 Peningkatan Ekonomi Keluarga Sejahtera (
Jumlah keluarga miskin yang dilatih
Taskin )
dan dibantu
010 Pemberdayaan Sosial Lanjut usia luar panti
Lanjut Usia Terlantar yang memeliliki
melalui UKS
ketrampilan dan kemampuan
ekonomi produktif
016 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan kepada Jumlah Wanita Rawan Sosial
Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE )
Ekonomi yang latih ketrampilan dan
di bantu
20 KK
15
018 Penanganan dan Bantuan Sosial Korban Tindak Jumlah korban Tindak Kekerasan
Kekerasan
yang dilatih dan dibantu
50 Orang
13
15
019 KIE Perlindungan Sosial dan Trafficking
terhadap anak
Jumlah peserta Sosialisasi KIE
perlindungan sosial dan Trafficking
01
13
15
027 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Fakir Miskin bantuan Dari Pusat
01
13
15
028 Peningkatan kemampuan dan ketrampilan
keluarga rawan sosial ekonomi (PKK-RSE)
01
13
15
31
Pemberdayaan Fakir Miskin Bantuan dari
Pemerintah Pusat
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan
Kelompok Usaha Bersama Fakir
Miskin bantuan dari Pusat
Terbinanya kelurga rawan sosial
ekonomi melalui peningkatan
ketrampilan dan kemampuan
Terbantunyakeluarga Fakir Miskin
01
13
15
32
Pembinaan KUBE Wanita Rawan Sosial
Ekonomi
Jumlah Kelompok Wanita yang
dilatih dan dibantu
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
1.171.043.000
1.258.043.000
Meningkatnya kesejahteraan sosial sosial
keluarga Veteran
100 Orang Membantu tercukupinya kebutuhan dasar
lanjut usia Terlantar
100 Orang Meningkatnya ekonomi Fakir Miskin yang
di bantu
30 Orang Lanjut Usia Terlantar yang dibekali
kemampuan ekonomis produktif
20 KK
10.000.000
10.000.000
100 Orang
60.000.000
60.000.000
100 Orang
75.000.000
75.000.000
30 Orang
20.000.000
20.000.000
50 Orang
50 Orang
12.500.000
16.500.000
50 Orang
11.645.000
15.645.000
150 Orang
19.390.000
29.390.000
200.000.000
200.000.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
25.000.000
7.508.000
11.508.000
Meningkatkan UEP secara mandiri bagi
Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang
menjadi tulang punggung keluarga
Terbantunya korban tindak kekerasan
sehingga dapat hidup normal kembali di
tengah masyarakat
150 Orang terpenuhinya Kebutuhan informasi
tentang pelindungan anak sehingga
meningktkan pemahaman yang benar
tentang perlindungan anak
1 Paket
Terbinanya KUBE Fakir Miskin dari Pusat
1 Paket
60 KK
60 KK
Tertanganinya PMKS dan Keluarga rawan
bencana ekonomi ( KRSE )
1 Paket
Kegiatan pemberdayaan fakir miskin
1 Paket
bnatuan dari pusat dapat terlaksanan
dengan baik
4
Meningkatkan UEP melalui pembinaan dan 4
Kelompok bantuan modal bagi KUBE PBS
Kelompok
Halaman 85
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten
Terfasilitasi kegiatan Program
Wonogiri
Keluarga Harapan
Pembinaan dan Evaluasi Rehabilitasi Sosial
Tercapainya kebutuhan dasar
Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah tempat tinggal yang layak bagi Fakir
Pusat
Miskin melalui Rehabilitasi Sosial
Target
4
1 Paket
01
13
1
15
33
01
13
15
34
01
13
16
01
13
16
009 Pelayanan Penyandang masalah kesejahteraan Terbantunya PMKS yang kehabisan
sosial terlantar
bekal
80 Orang
01
13
16
012 Penertiban/ Razia, Perawatan dan Pengobatan Jumlah PGOT/WTS yang ditangani
PGOT/ WTS dan Operasional Barak Sosial
80 Orang
01
13
16
021 Penyediaan jasa pemakaman PGOT dan
Kelayan Panti Jompo
12 Orang
01
13
16
01
13
16
01
13
16
034 Bantuan Kesejahteraan Intensip Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
01
13
16
041 Penyuluhan Sosial Kelompok
01
13
16
042 Pendampingan Program Asistensi Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas Berat (ASPD Berat)
01
13
16
47
Pendampingan Rumah Perlindungan Sosial
Anak (RSPA)
Terlayaninya Tindak korban
kekerasan
01
13
16
49
Pemutakhiran dan Pemetaan Data PMKS dan
PSKS
Jumlah Dokumen Data Base PMKS & 1 Paket
PSKS
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatkan kelancaran Program PKH
dan Ketepatan Program
Program RS-RTLH berjalan dengan baik
dan lancar
Target
6
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
700.000.000
8
750.000.000
25.000.000
25.000.000
4.087.500.000
1.619.000.000
Meningkatkan pelayanan terhadap
80 Orang
Penyandang Masalah KesejahteraanSosial
Terlantar
Berkuarangnya PGOT yang berkeliaran
80 Orang
15.000.000
15.000.000
60.000.000
70.000.000
Tercukupinya Biaya jasa pemakaman
PGOT dan Kelayan panti
22.500.000
30.000.000
Terpenuhinya kebutuhan Logistik /makan 1 Paket
bagi korban bencana dalam kondisi
darurat
320 Orang Meningkatnya partisipasi Manyarakat
320 Orang
dalam Program Penyuluhanan Sosial
260.000.000
260.000.000
40.000.000
40.000.000
Jumlah Tenaga kesejahteraan Sosial 25 Orang Meningkatnya Kesejahteraan bagi Tenaga 25 Orang
Kecamatan ( TKSK ) yang akan diberi
Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK )
insentif
Jumlah Masyarakat yang akan
240 Orang Meningkatnya partisipasi Manyarakat
240 Orang
mendapat penyuluhanan sosial
dalam Program Penyuluhanan Sosial
Kelompok
Prosentase Petugas pendamping
1 Paket
Terlaksanya kegiatan Asitensi Sosial bagi 1 Paket
yang akan dibaatu
Difabel
330.000.000
330.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
135
Rumah
135
Rumah
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Jumlah penguburan PGOT dan
Kelayan Panti Jompo yang dibantu
biayanya
024 Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Alam Jumlah bencana alam dan PMKS
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya yang dibantu
(PMKS) Lainnya.
025 Penyuluhan Sosial
Jumlah Masyarakat yang akan
mendapat penyuluhan sosial
12 Orang
1 Paket
1 Paket
Terpenuhinya kebutuhan perlindungan
sosial bagi korban tindak kekerasan
1 Paket
20.000.000
30.000.000
Tersedia Dokumen data Base PMKS &
PSKS
1 Paket
350.000.000
350.000.000
Halaman 86
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah orang sakit Jiwa yang
mendapat bantuan
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
100 Orang Terbantunya biaya perawatan dan
pengobatan bagi penyandang sakit Jiwa
Pembinaan dan Monitoring Asistensi Sosial
Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)
Kegiatan Hari Dasabilitas Internasional (HDI)
Jumlah Lanjut Usia yang dibantu
50 Orang
Terfasilitasinya Penyelenggaraan
partisipasi penyelenggaraan Difabel
Internasional
1 Paket
Terfasilitasinya penyelnggaraan Hari 1 Paket
Kesetiakawaanan Sosial Nasional
2
Bimbingan Sosial Bagi Keluarga Penyandang
Sakit Jiwa
Target
6
100 Orang
01
13
1
16
50
01
13
16
51
01
13
16
52
01
13
16
53
Bhakti Sosial dalam Rangka Peringatan Hari
Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)
01
13
16
54
Kerjasama Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Jumlah kerjasama kegiatan
Sosial
pelayanan dan rehabilitasi Sosial
01
13
16
55
Pelaksanaan Kegiatan Raskin
Berkurangnya beban pengeluaran
Rumah Tangga Miksin
01
13
16
56
Distribusi Cadangan Beras Pemerintah
01
13
16
57
Pembangunan Gedung Rumah Perlindungan
Sosial Anak (RSPA)
Terlaksananya pendistribusian
1 Paket
cadangan beras pemerintah bagi
korban bencana
Jumlah Gedung Rumah Perlindungan 1 Paket
Sosial Anak yang akan dibangun
01
01
13
13
17
17
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
008 Bimbingan Sosial dan Bantuan Anak Terlantar
50 Orang
Meningkatnya kesejahteran anak
Terlantar
01
13
17
009
30 Orang
01
13
17
012
01
13
17
013
Meningkatnya ketrampilan anak untuk
30 Orang
belajar mandiri
Meningkatnya ketrampilan anak untuk
20 Orang
belajar mandiri
Meningkatkan keejahteraan anak dengan 40 Orang
mengikuti pelatihan ketrampilan
01
13
17
014
Prosentase anak Terlantar dari
keluarga miksin yang mendapat
bantuan
Pengiriman Anak/Remaja Putus Sekolah ke
Prsentase Remaja Putus sekolah
Panti Sosial
yang tertangani
Pembinaan Anak Remaja Putus Sekolah
Prosentase Remaja Putus sekolah
yang tertangani
Pengiriman Anak Remaja Putus Sekolah ke
prosentase anak kurang mampu
Balai Rehabilitasi Anak NAkal dan Anak JAlanan yang mengikuti latihan ketrampilan
\ KArtini \" TAwangmangu"
di Bali Rehabilitasi anak Nakal & Ank
Jalanan
Pembinaan Lanjut (Binjut) Anak Jalanan (Anjal) Prosentase Anak Jalanan yang
tertangani
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8.000.000
8
8.000.000
Tertib administrasi dan lancarnya
50 Orang
pelaksanaan PJLU
Tercukupinya biaya penyelenggaraan
1 Paket
Peringatan Hari Difabel internasional ( HDI
)
12.000.000
12.000.000
10.000.000
12.000.000
Tumbuhnya nilai-nilai kesetiakawanan
sosial
1 Paket
20.000.000
20.000.000
1 Paket
Terbantunya kegiatan kegiatan pelayanan 1 Paket
dan rehabilitasi sosial
10.000.000
12.000.000
1 Paket
Terbantunya Fakir Miksin dalam
pemenuha kebutuhan
1 Paket
350.000.000
350.000.000
Terselesaikannya penyaluran cadangan
beras pemerintah bagi korban bencana
1 Paket
20.000.000
20.000.000
Tersedianya sarana-prasrana untuk
1 Paket
perlindungan Sosial anak yang bermasalah
2.500.000.000
0
67.694.000
25.000.000
101.694.000
25.000.000
7.052.000
11.052.000
7.052.000
11.052.000
7.000.000
17.000.000
3.390.000
7.390.000
20 Orang
40 Orang
3
Meningkatnya kesejahteraan anak untuk
Kelompok hidup mandiri
Halaman 87
50 Orang
3
Kelompok
Kode
Urusan Bidang
2
Perlindungan Sosial Bagi Balita Terlantar
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Prosentase Balita Terlantar yang
tertangani
Prosentase anak Eks kelayan Panti
yang tertangani
Jumlah kegiatan kerjasama yang
difasilitasi
Target
4
45 Orang
01
13
1
17
17
01
13
17
18
01
13
17
19
01
13
18
01
13
18
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG
CACAT DAN TRAUMA
006 Peningkatan UEP dan Bantuan Sosial kepada
ProsentaseDifabel yang memilki
80 Orang
Difabel Produktif
ketrampilan yang mendapat bantuan
01
13
18
007 Pengembangan KUBE Difabel
01
13
18
008 Pembinaan dan pemberian bantuan kepada
Difabel non produktif
Pembinaan Lanjut dan Bimbingan Sosial Bagi
Kelayan Eks Panti Sosial
Kerjasama Pelayanan Perlindungan Sosial
50 Orang
5 Orang
Prosentase Difabel KUBE yang
mendapat bantuan
Prosentase Difabel Nono Produktif
yang dibina dan dibantu
1 Paket
Prosentase Difabel Non produktif
0 Paket
Prosentase Eks Penyait kronis yang
dibina dan dibantu
1 Paket
Jumlah Difabel yang dikirim untuk
latihan ketrampilan
Prosentase Difabel yang mendapat
bantuan peralatan alat bantu
5 Orang
50 Orang
80 Orang
01
13
18
01
13
18
01
13
18
009 Pembinaan, pelatihan ketrampilan dan
pemberian bantuan sosial kepada eks
penyandang penyakit kronis
010 Pengiriman difabel ke panti-panti dan tempat
pelatihan
012 Pelatihan Bagi Difabel di Loka Bina Karya (LBK)
01
13
18
013 Fasilitasi Bantuan Sosial Alat Bantu Difabel
Prosentase Difabel yang mendapat
bantuan peralatan alat bantu
01
13
18
01
13
18
01
13
18
018 Pendampingan Kegiatan Tim Advokasi Difabel
(TAD) Kabupaten Wonogiri
20 Pendampingan Kegiatan Unit Pelayanan Sosial
Keliling (UPSK)
21 Pembinaan dan Pelayanan Bagi Para
Penyandang Cacat dan Penyakit Kronis
Terfasilitasi Tim Advokasi Difabel (
1 Paket
TAD ) Kab. Wonogiri
Terwujudnya pelayaan sosial bagi
1 Paket
Difabel dalam UPSK
Prosentase Difabel dan Penyandang 1 Paket
kronis yang mendapat pelayanan
50 Orang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
meningkatnya kesejahteraan bagi Balita
45 Orang
Terlantar
Meningkatnya kesejahteraan anak & hidup 50 Orang
Mandiri
Terbantunya Fasilitasi perlindungan sosial 5 Orang
bagi anak
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
7.050.000
8
11.050.000
8.650.000
12.650.000
2.500.000
6.500.000
87.000.000
87.000.000
10.000.000
10.000.000
6.000.000
6.000.000
16.000.000
16.000.000
0
0
7.000.000
7.000.000
6.000.000
6.000.000
10.000.000
10.000.000
Meningkatnya kemandirian & percaya diri 50 Orang
para Difabel
5.000.000
5.000.000
Terlaksananya kegiatan TAD Kab. Wonogiri 1 Paket
dalam penanganan Difabel
Meningkatnya pelayanan Sosial bagi
1 Paket
Difabel dalam UPSK
Terbantunya pelayanan Difabel dan
1 Paket
Penyandang kronis yang membutuhkan
pelayanan
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
10.000.000
10.000.000
Meningkatkan pendapatan bagi Difabel
yang sudah mempunyai ketrampilan
80 Orang
Peningkatan/Pengembangan UEP bagi
KUBE Difabel
Terbantunya Difabel Non Produktif
1 Paket
80 Orang
Tebantunya Difabel Non Produktif yang
0 Paket
mendapat
Terberdayanya Eks Penyakit kronis dengan 1 Paket
diberikan modal
Meningkatnya ketrampilan Difabel yang
5 Orang
terlatih
Meningkatnya kemandirian & percaya diri 50 Orang
para Difabel
Halaman 88
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
Pembinaan dan Pelayanan kepada Difabel yang Prosentase Difabel yang mendapat
Membutuhkan Alat Bantu
bantuan peralatan alat bantu
01
13
1
18
01
13
19
01
13
19
09
01
13
19
10
01
13
20
01
13
20
01
13
21
01
13
21
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG
PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK,
NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
006 Pembinaan dan pemberian bantuan sosial
kepada eks PGOT
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
001 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
01
13
21
006 Pelatihan UEP bagi Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM) dan pembentukan KUBE PSM
01
13
21
01
13
21
01
13
21
01
13
21
22
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /
PANTI JOMPO
Pelatihan dan Bantuan UEP bagi Panti
Asuhan/Jompo/Penyandang Disabilitas
Verifikasi dan Monitoring Bantuan Sosial Bagi
Panti Sosial
Jumlah Pengurus Panti yang
mendapat pelatihan ketrampilan
Usaha Ekonomi Produktif
Jumlah Panti penerima Bansos yang
di verifikasi dan di Monitoring
Prosentase PGOT yang mendapat
bantuan
Target
4
50 Orang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Meningkatnya kemandirian & percaya diri 50 Orang
para Difabel
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
5.000.000
8
5.000.000
20.000.000
20.000.000
15 Orang
Menumbuhkan kemandirian pengurus
Panti
15 Orang
10.000.000
10.000.000
11 Unit
Terpantunya dan tepat sasaran penerima
Bantuan Sosial
11 Unit
10.000.000
10.000.000
14.000.000
20.000.000
14.000.000
20.000.000
1.008.600.000
538.600.000
15 Orang
Meningkatnya ekonomi Eks PGOT yang
dibantu
15 Orang
Jumlah Lembaga Kesejahteraan
sosial yang akan diperdayakan
10 Unit
Meningkatnya peran serta dan fungsi
10 Unit
FKPSM, K3S,KOMDA LANSIA, GNOTA,LK3,
FKAP, FK TKSK, KT Kabupaten dan PK PKH
10.000.000
10.000.000
Jumlah Kader PSM yang mendapat
Pelatihan Ketrampilan
10 Orang
Meningkatnya ketrampilan dan
kemampuan Kader PSM
10 Orang
10.000.000
15.000.000
009 Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Prosentase Mayarakat /Anggota
1 Paket
Karangtaruna dan pembentukan KUBE KT
Karang taruna untuk membentuk
KUBE
013 Pelatihan Kepemimpinan Wanita Kader UKS
Prosentase Mayarakat/wanita
50 Orang
mendapat latihan ketrampilan
014 Pelestarian Niai-nilai Kesetiakawanan Sosial
Jumlah peserta pelestarian Nilai-nilai 100 Orang
dan Kepahlawanan
kesetiakawanan dan kepahlawanan
Terbantunya Modal usaha bagi karang
taruna dan terwujudnya KUBE KT
1 Paket
10.000.000
15.000.000
Meningkatnya Pengetahuan dan
ketrampilan dalam bidang Kesos
Menigkatnya nilai-nilai kesetiakawanan
Nasional dan penghargaan terhadap jasa
para Pahlawan
50 Orang
25.000.000
35.000.000
100 Orang
32.000.000
32.000.000
015 Pengiriman Peningkatan Kualitas SDM bagi
PSKS, TOGA/TOMA
Meningkatkan pengetuhuan tentang
kesejahteraaan sosial
50 Orang
20.000.000
20.000.000
Prosentase TOGA/TOMA yang
mendapat pelatihan
50 Orang
Halaman 89
Kode
Urusan Bidang
2
018 Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial ( PSKS )
030 Seleksi pilar-pilar sosial berprestasi tingkat
Kabupaten Wonogiri Tahun 2015
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Prosentase TOGA/TOMA yang
1 Paket
mendapat pelatihan
Jumlah gugu Tugas Sosial yang
1 Paket
mengikuti Seleksi Tingkat Kabupaten
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya kualitas di bidang sosial
01
13
1
21
01
13
21
01
13
21
032 Rapat kerja daerah penyelenggara
kesejahteraan sosial
jumlah Peserta yang mengikuti Rapat 120 Orang Meningkatnya kualitas pelayanan &
Kerja Daerah Penyelnggaraan
bidang kesos
Kesejahteraan Sosial
01
13
21
Jumlah Monomen yang dipelihara
5 Unit
01
13
21
033 Pemeliharaan/Penanganan Monumen
Pahlawan di Kabupaten Wonogiri
36 Pemberdayaan Forum CSR
Meningkatnya Kinerja Forum CSR
1 Paket
01
13
21
37
01
13
21
38
01
13
21
39
01
13
21
40
01
13
21
43
Sosialisasi Penyelenggaraan Undian dan
Sumbangan
Tersosilalisasinya UU No. 22 Tahun
2054 UU No. 9 Tahun 1961 , UU No.
40 Tahun 2007 Tentang
Penylenggaraan Undian Berhadiah
dan Sumbnagan Soisal
Bantuan Kesejahteraan Insentip Taruna Siaga Tertanganinya kesejahteraan
Bencana (TAGANA)
TAGANA
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tersusunnya Perda tentang
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan Kesejahteraan
di Kabupaten Wonogiri
Sosial
Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Wonogiri
Kecamatan ( TKSK ) yang menerima
bnatuan
Peningkatan Kinerja Penyuluh Sosial dan
Jumlah Penyuluh Sosial & Pekerja
Pekerja Sosial
Sosiai di Kabupaten Wonogiri
Target
6
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
20.000.000
8
25.000.000
20.000.000
20.000.000
75.000.000
75.000.000
Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang 5 Unit
kesos
Terwujudnya kesadaran dan partisipasi
1 Paket
dunia usaha dalam meningktakan
keejahteraan sosial masyarakat
75.000.000
75.000.000
20.000.000
25.000.000
1 Paket
Meningkatkan Pemahaman UU No. 22
1 Paket
Tahun 1954 UU No. 9 Tahun 2007 tentang
Penylenggaraan Undian Berhadiah dan
Sumbangan Sosial
50.000.000
50.000.000
1 Paket
Terbantunya Kesejahteraan TAGANA
1 Paket
66.600.000
66.600.000
1 Paket
Tersedianya Peraturan Daerah tentang
Kesejahteraan Sosial
1 Paket
500.000.000
0
25 Orang
Terwujudnya koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi program/kegiatan
penylenggaraan kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kualitas pelayanan di
bidang sosial
25 Orang
50.000.000
50.000.000
7 Orang
25.000.000
25.000.000
7.701.337.000
4.943.837.000
7 Orang
Meningkatnya Prestasi PSKS di kabupaten 1 Paket
Wonogiri dibiadang Kesos dan terpilihnya
gugus tugas sosial yang berprestasi
TOTAL
Halaman 90
120 Orang