DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 BPBD 4f1b4ad5de5fc7db3f30b9cca38de48f
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1 . 05
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi
: 1 . 05 . 03
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 05 . 03 . 01
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.05 . 1.05.03 . 01
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12
1.05 . 1.05.03 . 01 . 14
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18
1.05 . 1.05.03 . 02
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Formulir DPA SKPD 2.2
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
83.330.000,00
102.961.000,00
73.691.000,00
45.415.000,00
305.397.000,00
1 Tahun
3
480.000,00
600.000,00
600.000,00
320.000,00
2.000.000,00
12 Bulan
3
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
8.500.000,00
40.000.000,00
2 Unit Roda 6
(enam), 6 Unit
Roda 4 (empat)
dan 8 Unit Roda
2 (dua)
1 Tahun
3
12.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
3
501.000,00
501.000,00
501.000,00
497.000,00
2.000.000,00
1 Tahun
3
4.760.000,00
4.760.000,00
4.760.000,00
3.760.000,00
18.040.000,00
1 Tahun
3
8.739.000,00
17.500.000,00
17.500.000,00
5.000.000,00
48.739.000,00
1 Tahun
3
10.500.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.363.000,00
41.863.000,00
1 Tahun
3
3.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
10.000.000,00
1 Paket
3
0,00
4.250.000,00
0,00
5.750.000,00
10.000.000,00
1 Tahun
3
1.350.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
950.000,00
5.000.000,00
1 Tahun
3
4.500.000,00
4.500.000,00
4.480.000,00
900.000,00
14.380.000,00
1 Tahun
3
27.000.000,00
37.000.000,00
20.000.000,00
11.375.000,00
95.375.000,00
108.400.000,00
172.100.000,00
79.000.000,00
40.196.000,00
399.696.000,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
TRIWULAN
1 Unit
3
16.500.000,00
19.600.000,00
400.000,00
0,00
36.500.000,00
1 Unit
3
25.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
55.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1 Unit
3
0,00
38.500.000,00
0,00
0,00
38.500.000,00
2 Unit
3
10.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
40.000.000,00
Roda 6 (enam)
2 Unit, Roda 4
(empat) 3 Unit,
Roda 4 (empat)
1 unit, Roda 4
(empat) Ambulan
1 unit, Roda 2
(dua) 2 Unit
Roda 2 (dua) 6
Unit
1 Tahun
3
44.900.000,00
52.000.000,00
52.600.000,00
30.196.000,00
179.696.000,00
3
9.000.000,00
12.000.000,00
11.000.000,00
3.000.000,00
35.000.000,00
1 Tahun
3
3.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.000.000,00
15.000.000,00
14.000.000,00
22.245.000,00
6.000.000,00
2.389.000,00
44.634.000,00
14.000.000,00
22.245.000,00
6.000.000,00
2.389.000,00
44.634.000,00
12.862.000,00
11.738.000,00
0,00
0,00
24.600.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29
1.05 . 1.05.03 . 05
1.05 . 1.05.03 . 05 . 03
1.05 . 1.05.03 . 06
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06
1.05 . 1.05.03 . 22
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan perencanaan tahunan
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
Pengadaan tempat penampungan sementara
dan evakuasi penduduk dari
ancaman/korban bancana alam
Pemberdayaan potensi masyarakat dalam
penanggulangan bencana
Fasilitas potensi masyarakat dan
penanggulangan bencana dan penyelematan
Peningkatan SDM Kelembagaan dan
Aparatur Penyelamat Kebencanaan
Gladi Posko/Gladi Lapangan (Simulasi
Penanganan Bencana)
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
100 %
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2 Dokumen
3
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
2 Dokumen
3
5.400.000,00
4.600.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
5 Dokumen
3
4.962.000,00
4.638.000,00
0,00
0,00
9.600.000,00
180.794.100,00
251.628.000,00
229.427.400,00
123.476.500,00
785.326.000,00
100 %
Kabuapten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
TRIWULAN
10 Lokasi dan 1
Dokumen
3
10.780.000,00
10.412.000,00
13.425.000,00
11.895.000,00
46.512.000,00
Peralatan Khusus
SAR
3
5.500.000,00
64.540.000,00
0,00
4.960.000,00
75.000.000,00
125 Orang
3
41.745.100,00
14.465.000,00
31.737.400,00
6.907.500,00
94.855.000,00
1 Tahun
3
114.700.000,00
96.980.000,00
94.500.000,00
83.724.000,00
389.904.000,00
1 Kali (18 Orang)
3
205.000,00
5.385.000,00
44.210.000,00
200.000,00
50.000.000,00
100 %
3
4.514.000,00
42.281.000,00
0,00
0,00
46.795.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13
1.03 . 1.05.03 . 32
1.03 . 1.05.03 . 32 . 02
1.03 . 1.05.03 . 32 . 03
Penyusunan database dan peta kawasan
rawan bencana
Penyusunan rencana kontijensi kebencanaan
Program Penanganan dan Rekonstruksi
Pasca Bencana Alam
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan
Irigasi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan
1.03 . 1.05.03 . 32 . 08
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai
1.03 . 1.05.03 . 32 . 12
Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca
Bencana
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.03 . 1.05.03 . 32 . 13
1.03 . 1.05.03 . 32 . 16
Penyusunan JITU PASNA (DaLA, HRNA dan
PDNA)
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
580.000,00
5.140.000,00
30.450.000,00
10.090.000,00
46.260.000,00
1 Dokumen
3
2.770.000,00
12.425.000,00
15.105.000,00
5.700.000,00
36.000.000,00
106.756.000,00
2.628.104.675,00
142.891.000,00
69.937.000,00
2.947.688.675,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
3 Paket
3
23.500.000,00
839.475.000,00
30.000.000,00
2.025.000,00
895.000.000,00
3 Ruas
3
36.300.000,00
957.852.500,00
60.900.000,00
5.250.000,00
1.060.302.500,00
1 Paket
3
22.500.000,00
788.671.175,00
25.340.000,00
675.000,00
837.186.175,00
100 %
3
14.784.000,00
16.474.000,00
15.954.000,00
27.788.000,00
75.000.000,00
100 %
3
6.422.000,00
6.932.000,00
6.922.000,00
19.224.000,00
39.500.000,00
1 Dokumen
3
3.250.000,00
18.700.000,00
3.775.000,00
14.975.000,00
40.700.000,00
506.142.100,00
3.188.776.675,00
531.009.400,00
281.413.500,00
4.507.341.675,00
JUMLAH
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Penanggung Jawab
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Penanggung Jawab
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Penanggung Jawab
4
Drs. Mukhlis
19690819 198902 1 001
Wakil Penanggung Jawab
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Ketua
6
Drs. Alfian Jamrah, M.Si
19660917 198609 1 001
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Darfizal, SE, M.Si
19650508 198903 1 006
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Jasrinaldi, SH. S.Sos
19671130 199202 1 002
Anggota
11
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Anggota
12
Wina Martayeni, SE, M.Si
19800121 200212 2 004
Anggota
13
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Anggota
14
Efi Yendri, S.Si. MT
19701225 199701 2 001
Anggota
15
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Anggota
16
Mawardi
19650302 198602 1 005
Anggota
17
Hendra Mulyawerman, SE
19710420 200604 1 006
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 4
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1 . 05
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi
: 1 . 05 . 03
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 05 . 03 . 01
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.05 . 1.05.03 . 01
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12
1.05 . 1.05.03 . 01 . 14
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18
1.05 . 1.05.03 . 02
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Formulir DPA SKPD 2.2
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
83.330.000,00
102.961.000,00
73.691.000,00
45.415.000,00
305.397.000,00
1 Tahun
3
480.000,00
600.000,00
600.000,00
320.000,00
2.000.000,00
12 Bulan
3
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
8.500.000,00
40.000.000,00
2 Unit Roda 6
(enam), 6 Unit
Roda 4 (empat)
dan 8 Unit Roda
2 (dua)
1 Tahun
3
12.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
3
501.000,00
501.000,00
501.000,00
497.000,00
2.000.000,00
1 Tahun
3
4.760.000,00
4.760.000,00
4.760.000,00
3.760.000,00
18.040.000,00
1 Tahun
3
8.739.000,00
17.500.000,00
17.500.000,00
5.000.000,00
48.739.000,00
1 Tahun
3
10.500.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.363.000,00
41.863.000,00
1 Tahun
3
3.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
10.000.000,00
1 Paket
3
0,00
4.250.000,00
0,00
5.750.000,00
10.000.000,00
1 Tahun
3
1.350.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
950.000,00
5.000.000,00
1 Tahun
3
4.500.000,00
4.500.000,00
4.480.000,00
900.000,00
14.380.000,00
1 Tahun
3
27.000.000,00
37.000.000,00
20.000.000,00
11.375.000,00
95.375.000,00
108.400.000,00
172.100.000,00
79.000.000,00
40.196.000,00
399.696.000,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
TRIWULAN
1 Unit
3
16.500.000,00
19.600.000,00
400.000,00
0,00
36.500.000,00
1 Unit
3
25.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
55.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1 Unit
3
0,00
38.500.000,00
0,00
0,00
38.500.000,00
2 Unit
3
10.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
40.000.000,00
Roda 6 (enam)
2 Unit, Roda 4
(empat) 3 Unit,
Roda 4 (empat)
1 unit, Roda 4
(empat) Ambulan
1 unit, Roda 2
(dua) 2 Unit
Roda 2 (dua) 6
Unit
1 Tahun
3
44.900.000,00
52.000.000,00
52.600.000,00
30.196.000,00
179.696.000,00
3
9.000.000,00
12.000.000,00
11.000.000,00
3.000.000,00
35.000.000,00
1 Tahun
3
3.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.000.000,00
15.000.000,00
14.000.000,00
22.245.000,00
6.000.000,00
2.389.000,00
44.634.000,00
14.000.000,00
22.245.000,00
6.000.000,00
2.389.000,00
44.634.000,00
12.862.000,00
11.738.000,00
0,00
0,00
24.600.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29
1.05 . 1.05.03 . 05
1.05 . 1.05.03 . 05 . 03
1.05 . 1.05.03 . 06
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06
1.05 . 1.05.03 . 22
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan perencanaan tahunan
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
Pengadaan tempat penampungan sementara
dan evakuasi penduduk dari
ancaman/korban bancana alam
Pemberdayaan potensi masyarakat dalam
penanggulangan bencana
Fasilitas potensi masyarakat dan
penanggulangan bencana dan penyelematan
Peningkatan SDM Kelembagaan dan
Aparatur Penyelamat Kebencanaan
Gladi Posko/Gladi Lapangan (Simulasi
Penanganan Bencana)
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
100 %
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2 Dokumen
3
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
2 Dokumen
3
5.400.000,00
4.600.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
5 Dokumen
3
4.962.000,00
4.638.000,00
0,00
0,00
9.600.000,00
180.794.100,00
251.628.000,00
229.427.400,00
123.476.500,00
785.326.000,00
100 %
Kabuapten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
TRIWULAN
10 Lokasi dan 1
Dokumen
3
10.780.000,00
10.412.000,00
13.425.000,00
11.895.000,00
46.512.000,00
Peralatan Khusus
SAR
3
5.500.000,00
64.540.000,00
0,00
4.960.000,00
75.000.000,00
125 Orang
3
41.745.100,00
14.465.000,00
31.737.400,00
6.907.500,00
94.855.000,00
1 Tahun
3
114.700.000,00
96.980.000,00
94.500.000,00
83.724.000,00
389.904.000,00
1 Kali (18 Orang)
3
205.000,00
5.385.000,00
44.210.000,00
200.000,00
50.000.000,00
100 %
3
4.514.000,00
42.281.000,00
0,00
0,00
46.795.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13
1.03 . 1.05.03 . 32
1.03 . 1.05.03 . 32 . 02
1.03 . 1.05.03 . 32 . 03
Penyusunan database dan peta kawasan
rawan bencana
Penyusunan rencana kontijensi kebencanaan
Program Penanganan dan Rekonstruksi
Pasca Bencana Alam
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan
Irigasi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan
1.03 . 1.05.03 . 32 . 08
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai
1.03 . 1.05.03 . 32 . 12
Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca
Bencana
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.03 . 1.05.03 . 32 . 13
1.03 . 1.05.03 . 32 . 16
Penyusunan JITU PASNA (DaLA, HRNA dan
PDNA)
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
580.000,00
5.140.000,00
30.450.000,00
10.090.000,00
46.260.000,00
1 Dokumen
3
2.770.000,00
12.425.000,00
15.105.000,00
5.700.000,00
36.000.000,00
106.756.000,00
2.628.104.675,00
142.891.000,00
69.937.000,00
2.947.688.675,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
3 Paket
3
23.500.000,00
839.475.000,00
30.000.000,00
2.025.000,00
895.000.000,00
3 Ruas
3
36.300.000,00
957.852.500,00
60.900.000,00
5.250.000,00
1.060.302.500,00
1 Paket
3
22.500.000,00
788.671.175,00
25.340.000,00
675.000,00
837.186.175,00
100 %
3
14.784.000,00
16.474.000,00
15.954.000,00
27.788.000,00
75.000.000,00
100 %
3
6.422.000,00
6.932.000,00
6.922.000,00
19.224.000,00
39.500.000,00
1 Dokumen
3
3.250.000,00
18.700.000,00
3.775.000,00
14.975.000,00
40.700.000,00
506.142.100,00
3.188.776.675,00
531.009.400,00
281.413.500,00
4.507.341.675,00
JUMLAH
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Penanggung Jawab
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Penanggung Jawab
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Penanggung Jawab
4
Drs. Mukhlis
19690819 198902 1 001
Wakil Penanggung Jawab
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Ketua
6
Drs. Alfian Jamrah, M.Si
19660917 198609 1 001
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Darfizal, SE, M.Si
19650508 198903 1 006
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Jasrinaldi, SH. S.Sos
19671130 199202 1 002
Anggota
11
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Anggota
12
Wina Martayeni, SE, M.Si
19800121 200212 2 004
Anggota
13
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Anggota
14
Efi Yendri, S.Si. MT
19701225 199701 2 001
Anggota
15
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Anggota
16
Mawardi
19650302 198602 1 005
Anggota
17
Hendra Mulyawerman, SE
19710420 200604 1 006
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 4