Perjanjian Kinerja BKDD

PENETAPAN KI NERJA BADAN KEPEGAWAI AN DAERAH KABUPATEN PADANG PARI AMAN
TAHUN ANGGARAN 2015

N0

1

SASARAN

Meningkatnya kualitas Sumber
Daya Aparatur

I NDI KATOR SASARAN

1.

Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat
struktural sesuai dengan eselon yang dijabatnya

SATUAN


TARGET
TAHUN 2015

%

0,68

PROGRAM DAN KEGI ATAN

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan Penjenjangan Struktural PI M I I
Pendidikan Penjenjangan Struktural PI M I I I
Pendidikan Penjenjangan Struktural PI M I V
Diklat Prajabatan Gol I I dan I I I

2.

Persentase PNS fungsional yang telah mengikuti diklat fungsional
sesuai dengan klasifikasi yang dimilikinya


%

0,24

Kursus-kursus dan diklat singkat
Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3

%

0,57

Pemberian Bantuan Penerimaan Praja I PDN

Menurunnya tingkat pelanggaran
disiplin dan penyalahgunaan
wewenang

679.082.000
1.282.000.000


80.000.000
125.000.000
30.000.000

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan I katan Dinas

2

176.483.000
300.000.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Diklat Penilik
Diklat Pengawas

3.

ANGGARAN


177.050.000
28.600.000

1.

Persentase kasus-kasus pelanggaran disiplin yang ditangani

%

0,8

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai

48.000.000

2

Persentase PNS yang diberikan penghargaan berdasarkan
prestasi dan masa kerja


%

0,35

Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

15.000.000

Bintek PP Nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja

104.300.000

Pemberian Penghargaan Satya lancana karya satya

15.000.000

Pembinaan Perkawinan dan perceraian PNS

15.000.000


Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

16.000.000

1

N0

3

SASARAN

Meningkatnya kualitas pelayanan
BKD

I NDI KATOR SASARAN

1.


Penerbitan SK PNS tepat waktu

SATUAN

TARGET
TAHUN 2015

%

0,65

PROGRAM DAN KEGI ATAN

ANGGARAN

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kenaikan pangkat PNS Struktural, KGB dan Pencantuman Gelar

50.000.000


Kenaikan Pangkat PNS Fungsional

55.000.000

Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu Pegawai

15.000.000

Peningkatan Status Kepegawaian
Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional
Ujian Penyesuaian I jazah

40.000.000
150.000.000
30.000.000

Program Pindah/ Purna Tugas PNS

4


Tertatanya pegawai sesuai
dengan kompetensi jabatan

1 Persentase pengisian jabatan sesuai formasi

%

0,95

Pemulangan Pegawai yang pensiun

55.000.000

Pemindahan tugas PNS

75.000.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pelaksanaan Sidang MPP

Pelaksanaan Sidang Baperjakat, Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah

5

6

Meningkatnya keakuratan
pengelolaan data kepegawaian
melalui pengembangan sistem
informasi kepegawaian
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran secara
maksimal dan efisien

1

Tersedianya Data base kepegawaian

%


1

Penetapan Pengangkatan Pertama kali, Kenaikan Jenjang Karir
dan Pemberhentian Jabatan Fungsional

20.000.000

Analisis kebutuhan Formasi Kepegawaian

30.000.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Validasi dan dokumentasi data Kepegawaian Daerah

1 Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

%

0,85

36.000.000
100.000.000

200.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik dan Penerangan kantor

39.000.000
115.100.000
30.000.000
5.000.000

2

N0

SASARAN

I NDI KATOR SASARAN

2 Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi

SATUAN

%

TARGET
TAHUN 2015

0,7

PROGRAM DAN KEGI ATAN

ANGGARAN

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10.000.000

Penyediaan makanan dan minuman

30.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

75.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

200.000.000

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

99.600.000

Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor

25.000.000

3 Persentase ketersediaan rencana kerja SKPD

%

0,8

Program Peningkatan Sistem pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

4 Persentase laporan tepat waktu

%

0,63

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi
Kinerja SKPD

30.000.000

4.606.215.000

Parit Malintang,

Januari 2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Drs. IDARUSSALAM
Pembina Utama Muda, Nip.

3