Perjanjian Kinerja BKDD
PENETAPAN KI NERJA BADAN KEPEGAWAI AN DAERAH KABUPATEN PADANG PARI AMAN
TAHUN ANGGARAN 2015
N0
1
SASARAN
Meningkatnya kualitas Sumber
Daya Aparatur
I NDI KATOR SASARAN
1.
Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat
struktural sesuai dengan eselon yang dijabatnya
SATUAN
TARGET
TAHUN 2015
%
0,68
PROGRAM DAN KEGI ATAN
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan Penjenjangan Struktural PI M I I
Pendidikan Penjenjangan Struktural PI M I I I
Pendidikan Penjenjangan Struktural PI M I V
Diklat Prajabatan Gol I I dan I I I
2.
Persentase PNS fungsional yang telah mengikuti diklat fungsional
sesuai dengan klasifikasi yang dimilikinya
%
0,24
Kursus-kursus dan diklat singkat
Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3
%
0,57
Pemberian Bantuan Penerimaan Praja I PDN
Menurunnya tingkat pelanggaran
disiplin dan penyalahgunaan
wewenang
679.082.000
1.282.000.000
80.000.000
125.000.000
30.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan I katan Dinas
2
176.483.000
300.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Diklat Penilik
Diklat Pengawas
3.
ANGGARAN
177.050.000
28.600.000
1.
Persentase kasus-kasus pelanggaran disiplin yang ditangani
%
0,8
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai
48.000.000
2
Persentase PNS yang diberikan penghargaan berdasarkan
prestasi dan masa kerja
%
0,35
Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
15.000.000
Bintek PP Nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja
104.300.000
Pemberian Penghargaan Satya lancana karya satya
15.000.000
Pembinaan Perkawinan dan perceraian PNS
15.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
16.000.000
1
N0
3
SASARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan
BKD
I NDI KATOR SASARAN
1.
Penerbitan SK PNS tepat waktu
SATUAN
TARGET
TAHUN 2015
%
0,65
PROGRAM DAN KEGI ATAN
ANGGARAN
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kenaikan pangkat PNS Struktural, KGB dan Pencantuman Gelar
50.000.000
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional
55.000.000
Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu Pegawai
15.000.000
Peningkatan Status Kepegawaian
Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional
Ujian Penyesuaian I jazah
40.000.000
150.000.000
30.000.000
Program Pindah/ Purna Tugas PNS
4
Tertatanya pegawai sesuai
dengan kompetensi jabatan
1 Persentase pengisian jabatan sesuai formasi
%
0,95
Pemulangan Pegawai yang pensiun
55.000.000
Pemindahan tugas PNS
75.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pelaksanaan Sidang MPP
Pelaksanaan Sidang Baperjakat, Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah
5
6
Meningkatnya keakuratan
pengelolaan data kepegawaian
melalui pengembangan sistem
informasi kepegawaian
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran secara
maksimal dan efisien
1
Tersedianya Data base kepegawaian
%
1
Penetapan Pengangkatan Pertama kali, Kenaikan Jenjang Karir
dan Pemberhentian Jabatan Fungsional
20.000.000
Analisis kebutuhan Formasi Kepegawaian
30.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Validasi dan dokumentasi data Kepegawaian Daerah
1 Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
%
0,85
36.000.000
100.000.000
200.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik dan Penerangan kantor
39.000.000
115.100.000
30.000.000
5.000.000
2
N0
SASARAN
I NDI KATOR SASARAN
2 Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi
SATUAN
%
TARGET
TAHUN 2015
0,7
PROGRAM DAN KEGI ATAN
ANGGARAN
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10.000.000
Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
75.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
200.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
99.600.000
Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor
25.000.000
3 Persentase ketersediaan rencana kerja SKPD
%
0,8
Program Peningkatan Sistem pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4 Persentase laporan tepat waktu
%
0,63
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi
Kinerja SKPD
30.000.000
4.606.215.000
Parit Malintang,
Januari 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Drs. IDARUSSALAM
Pembina Utama Muda, Nip.
3
TAHUN ANGGARAN 2015
N0
1
SASARAN
Meningkatnya kualitas Sumber
Daya Aparatur
I NDI KATOR SASARAN
1.
Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat
struktural sesuai dengan eselon yang dijabatnya
SATUAN
TARGET
TAHUN 2015
%
0,68
PROGRAM DAN KEGI ATAN
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan Penjenjangan Struktural PI M I I
Pendidikan Penjenjangan Struktural PI M I I I
Pendidikan Penjenjangan Struktural PI M I V
Diklat Prajabatan Gol I I dan I I I
2.
Persentase PNS fungsional yang telah mengikuti diklat fungsional
sesuai dengan klasifikasi yang dimilikinya
%
0,24
Kursus-kursus dan diklat singkat
Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3
%
0,57
Pemberian Bantuan Penerimaan Praja I PDN
Menurunnya tingkat pelanggaran
disiplin dan penyalahgunaan
wewenang
679.082.000
1.282.000.000
80.000.000
125.000.000
30.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan I katan Dinas
2
176.483.000
300.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Diklat Penilik
Diklat Pengawas
3.
ANGGARAN
177.050.000
28.600.000
1.
Persentase kasus-kasus pelanggaran disiplin yang ditangani
%
0,8
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai
48.000.000
2
Persentase PNS yang diberikan penghargaan berdasarkan
prestasi dan masa kerja
%
0,35
Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
15.000.000
Bintek PP Nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja
104.300.000
Pemberian Penghargaan Satya lancana karya satya
15.000.000
Pembinaan Perkawinan dan perceraian PNS
15.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
16.000.000
1
N0
3
SASARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan
BKD
I NDI KATOR SASARAN
1.
Penerbitan SK PNS tepat waktu
SATUAN
TARGET
TAHUN 2015
%
0,65
PROGRAM DAN KEGI ATAN
ANGGARAN
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kenaikan pangkat PNS Struktural, KGB dan Pencantuman Gelar
50.000.000
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional
55.000.000
Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu Pegawai
15.000.000
Peningkatan Status Kepegawaian
Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional
Ujian Penyesuaian I jazah
40.000.000
150.000.000
30.000.000
Program Pindah/ Purna Tugas PNS
4
Tertatanya pegawai sesuai
dengan kompetensi jabatan
1 Persentase pengisian jabatan sesuai formasi
%
0,95
Pemulangan Pegawai yang pensiun
55.000.000
Pemindahan tugas PNS
75.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pelaksanaan Sidang MPP
Pelaksanaan Sidang Baperjakat, Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah
5
6
Meningkatnya keakuratan
pengelolaan data kepegawaian
melalui pengembangan sistem
informasi kepegawaian
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran secara
maksimal dan efisien
1
Tersedianya Data base kepegawaian
%
1
Penetapan Pengangkatan Pertama kali, Kenaikan Jenjang Karir
dan Pemberhentian Jabatan Fungsional
20.000.000
Analisis kebutuhan Formasi Kepegawaian
30.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Validasi dan dokumentasi data Kepegawaian Daerah
1 Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
%
0,85
36.000.000
100.000.000
200.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik dan Penerangan kantor
39.000.000
115.100.000
30.000.000
5.000.000
2
N0
SASARAN
I NDI KATOR SASARAN
2 Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi
SATUAN
%
TARGET
TAHUN 2015
0,7
PROGRAM DAN KEGI ATAN
ANGGARAN
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10.000.000
Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
75.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
200.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
99.600.000
Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor
25.000.000
3 Persentase ketersediaan rencana kerja SKPD
%
0,8
Program Peningkatan Sistem pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4 Persentase laporan tepat waktu
%
0,63
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi
Kinerja SKPD
30.000.000
4.606.215.000
Parit Malintang,
Januari 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Drs. IDARUSSALAM
Pembina Utama Muda, Nip.
3