JUMLAH ANGGARAN 1 PENDAPATAN DAERAH 618,194,500,175 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 55,095,179,516

  • 1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 36,180,885,333

  • 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya 15,280,144,000

  2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71,819,008,111

  23,777,602,500

  2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 16,223,652,350

  2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa 79,000,000

  

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 45,482,606,500

  2.1.8 Belanja Tidak Terduga 250,000,000

  2.2 BELANJA LANGSUNG 182,343,944,603

  2.2.1 Belanja Pegawai 26,008,352,396

  2.2.3 Belanja Modal 84,516,584,096

  2.1.1 Belanja Pegawai 378,353,394,001

  SURPLUS/(DEFISIT) (28,315,699,779)

  3 PEMBIAYAAN NETO 28,315,699,779

  3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 36,032,606,779

  

3.1.1 Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 13,500,000,000

  3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

  3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

  3.1.4 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah 22,532,606,779

  2.1.2 Belanja Bunga

  2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 464,166,255,351

  3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah

RINGKASAN APBD

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2010

  1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9,706,170,222

  Lampiran I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG Nomor : 1 Tahun 2010 Tanggal : 15 Januari 2010

  No U R A I A N JUMLAH ANGGARAN

  1 PENDAPATAN DAERAH 618,194,500,175

  1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 55,095,179,516

  1.1.1 Pajak Daerah 6,339,053,000

  1.1.2 Retribusi Daerah 34,011,100,000

  1.1.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5,038,856,294

  1.2 DANA PERIMBANGAN 508,638,291,326

  2 BELANJA 646,510,199,954

  1.2.1 Dana Bagi Hasil 23,753,268,326

  1.2.2 Dana Alokasi Umum 438,090,923,000

  1.2.3 Dana Alokasi Khusus 46,794,100,000

  1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 54,461,029,333

  1.3.1 Pendapatan Hibah 3,000,000,000

  1.3.2 Dana Darurat

  1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

  • 2.1.3 Belanja Subsidi
  • 2.1.4 Belanja Hibah

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

  7,716,907,000

  3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

  

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4,597,000,000

  3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang

  3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

  3.2.7 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 3,119,907,000

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN BUPATI TEMANGGUNG, HASYIM AFANDI

KABUPATEN TEMANGGUNG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010 URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BENDEL TERSENDIRI

  : : ORGANISASI Lampiran II : Peraturan Bupati Temanggung Nomor : 1 Tahun 2010 Tanggal : 15 Januari 2010

KABUPATEN TEMANGGUNG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010 DALAM BENDEL TERSENDIRI

RINGKASAN RAPBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2009

1 PENDAPATAN

  1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5,038,856,294 3,849,536,394

  1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 54,461,029,333 47,143,599,880

  1.2.3 Dana Alokasi Khusus 46,794,100,000 51,185,000,000

  1.2.2 Dana Alokasi Umum 438,090,923,000 430,269,307,000

  1.2.1 Dana Bagi Hasil 23,753,268,326 23,686,909,410

  1.2 DANA PERIMBANGAN 508,638,291,326 505,141,216,410

  1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9,706,170,222 11,185,813,000

  1.1.2 Retribusi Daerah 34,011,100,000 25,093,660,000

  1.3.2 Dana Darurat

  1.1.1 Pajak Daerah 6,339,053,000 6,244,715,367

  1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 55,095,179,516 46,373,724,761

  618,194,500,175 598,658,541,051

  No U R A I A N 2010 Perub 2009

  Nomor : 1 Tahun 2009 Tanggal : 23 Januari 2009

  Lampiran I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

  1.3.1 Pendapatan Hibah 3,000,000,000 3,209,052,000

  1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 36,180,885,333 31,971,315,880

2 BELANJA

  • 600,000,000

SURPLUS/(DEFISIT)

3 PEMBIAYAAN NETO

  3.2.7 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 3,119,907,000 4,168,592,395

  3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

  3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang

  3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 36,032,606,779 49,393,194,216

  3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4,597,000,000 5,072,593,000

  3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

  3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7,716,907,000 10,457,691,810

  3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah

  3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 22,532,606,779 17,998,973,757

  3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - -

  3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

  3.1.1 Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 13,500,000,000 30,233,284,008

  28,315,699,779 38,935,502,406

  1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

  (28,315,699,779) (38,935,502,406)

  1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya 15,280,144,000 11,963,232,000

  646,510,199,954 637,594,043,457

  2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 464,166,255,351 444,905,444,919

  2.1.1 Belanja Pegawai 378,353,394,001 347,180,242,224

  2.1.2 Belanja Bunga

  2.1.3 Belanja Subsidi

  2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 16,223,652,350 11,605,252,800

  2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa 79,000,000 48,000,000

  2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 45,482,606,500 46,055,064,400

  2.1.8 Belanja Tidak Terduga 250,000,000 1,541,032,000

  2.2 BELANJA LANGSUNG 182,343,944,603 192,688,598,538

  2.2.1 Belanja Pegawai 26,008,352,396 23,843,114,842

  2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71,819,008,111 66,713,708,824

  2.2.3 Belanja Modal 84,516,584,096 102,131,774,872

  2.1.4 Belanja Hibah 23,777,602,500 37,875,853,495

  • 1,160,936,451
  • 1,216,506,415

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

  PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG RINGKASAN RAPBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2009 Selisih % 19,535,959,124

  3.26 8,721,454,755

  54.71

  94,337,633

  1.51 8,917,440,000

  35.54 1,189,319,900

  30.90 (1,479,642,778) -13.23

  3,497,074,916

  0.69

  66,358,916

  0.28 7,821,616,000

  1.82 (4,390,900,000) -8.58

  7,317,429,453

  15.52

  (209,052,000) -6.51

  • 4,209,569,453

  13.17

  • 3,316,912,000

  27.73

  8,916,156,497

  1.40 19,260,810,432

  4.33

  31,173,151,777

  8.98 (600,000,000) -100.00

  • (14,098,250,995) -37.22

  4,618,399,550

  39.80 31,000,000

  64.58 (572,457,900) -1.24

  (1,291,032,000) -83.78

  (10,344,653,935) -5.37 2,165,237,554

  9.08 5,105,299,287

  7.65 (17,615,190,776) -17.25 10,619,802,627 -27.28 (10,619,802,627) -27.28 (13,360,587,437) -27.05

  (16,733,284,008) -55.35 0.00 -

  • 0.00

  4,533,633,022

  25.19

  • 100.00

  (1,160,936,451)

  (2,740,784,810) -26.21

  0.00 - (475,593,000) -9.38

  (1,216,506,415) -100.00

  • (1,048,685,395) -25.16

BUPATI TEMANGGUNG, HASYIM AFANDI

RINGKASAN RANCANGAN P-APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2009

1 PENDAPATAN

  1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2,889,854,000 3,849,536,394

  1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 37,727,066,709 47,143,599,880

  1.2.3 Dana Alokasi Khusus 51,185,000,000 51,185,000,000

  1.2.2 Dana Alokasi Umum 430,276,350,000 430,269,307,000

  1.2.1 Dana Bagi Hasil 19,676,173,677 23,686,909,410

  1.2 DANA PERIMBANGAN 501,137,523,677 505,141,216,410

  1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11,046,313,000 11,185,813,000

  1.1.2 Retribusi Daerah 20,453,415,000 25,093,660,000

  1.3.2 Dana Darurat

  1.1.1 Pajak Daerah 5,603,566,000 6,244,715,367

  1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 39,993,148,000 46,373,724,761

  578,857,738,386 598,658,541,051

  No U R A I A N 2009 Perub 2009

  Nomor : Tanggal :

  Lampiran I : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

  1.3.1 Pendapatan Hibah 3,209,052,000 3,209,052,000

  1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 21,724,782,709 31,971,315,880

2 BELANJA

SURPLUS/(DEFISIT)

  30,880,219,631 38,935,502,406

  3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang

  3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3,612,593,000 5,072,593,000

  3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

  3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7,112,593,000 10,457,691,810

  3.1.7 Penerimaan Lain-lain

  3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah

  3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 14,992,812,631 17,998,973,757

  3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - -

  3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

  3.1.1 Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 23,000,000,000 30,233,284,008

  3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 37,992,812,631 49,393,194,216

  (30,880,219,631) (38,935,502,406)

  1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

  2.2.3 Belanja Modal 88,563,404,953 102,131,774,872

  1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya 12,793,232,000 11,963,232,000

  609,737,958,017 637,594,043,457

  2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 447,936,598,781 444,905,444,919

  2.1.1 Belanja Pegawai 347,014,616,381 347,180,242,224

  2.1.2 Belanja Bunga 860,000,000 600,000,000

  2.1.3 Belanja Subsidi

  2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 9,801,338,000 11,605,252,800

  2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa 25,000,000 48,000,000

  2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 47,050,264,400 46,055,064,400

  2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1,541,032,000 1,541,032,000

  2.2 BELANJA LANGSUNG 161,801,359,236 192,688,598,538

  2.2.1 Belanja Pegawai 19,145,376,872 23,843,114,842

  2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54,092,577,411 66,713,708,824

  2.1.4 Belanja Hibah 41,644,348,000 37,875,853,495

3 PEMBIAYAAN NETO

  • 1,160,936,451
  • 1,216,506,415

  3.2.7 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 3,500,000,000 4,168,592,395

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

  RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG RINGKASAN RANCANGAN P-APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2009 Bertambah/Berkuang % 19,800,802,665

  3.42 6,380,576,761

  15.95

  7.75

  641,149,367

  11.44 4,640,245,000

  22.69 959,682,394

  33.21 139,500,000

  1.26

  4,003,692,733

  0.80

  84.38

  4,010,735,733

  20.38 (7,043,000)

  0.00

  • 0.00

  9,416,533,171

  24.96

  7.87

  0.00 -

  • 10,246,533,171

  47.17

  • (830,000,000) -6.49

  27,856,085,440

  4.57 (3,031,153,862) -0.68

  165,625,843

  0.05 (260,000,000) -30.23

  • (3,768,494,505) -9.05

  1,803,914,800

  18.40 23,000,000

  92.00 (995,200,000) -2.12

  0.00 -

  30,887,239,302

  19.09

  4,697,737,970

  24.54 12,621,131,413

  23.33 13,568,369,919

  15.32

  (8,055,282,775)

  26.09 8,055,282,775

  26.09 11,400,381,585

  30.01

  7,233,284,008

  31.45

  • Maks Hutang 3,006,161,126

  20.05 20,953,048,937 1,160,936,451 100.00

  3,345,098,810

  47.03

  • 1,460,000,000

  40.41

  • 1,216,506,415

  668,592,395

  19.10 BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

  Sebelum Setelah Perubahan Perubahan

  1

  2

  3

  4

  5

  6 106.10202.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00

  100.00 106.10202.21.029 Reviev FS, DED, dan Study Amdal RSUD

  0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 106.10202.21.029.5.2.1 BELANJA PEGAWAI

  0.00 350,000.00 350,000.00 100.00 106.10202.21.029.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA

  0.00 99,650,000.00 99,650,000.00 100.00 Jumlah Belanja 22,694,063,229.00 24,553,712,235.00 1,859,649,006.00

  8.19 Surplus/(Defiist) (10,194,063,229.00) (7,482,614,500.00) 2,711,448,729.00 100.00 10202 Rumah Sakit Umum

  (Rp) % Nomor Urut URAIAN JUMLAH Bertambah/Berkurang

  Koordinasi perencanaan, pengupulan data dan pengendalian penggunaan dana-

  • -5.81

  106.10601.15.017 8,017,000.00 7,577,000.00 (440,000.00) dana dari pusat, provinsi dan dana lainnya

  106.10601.15.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00) -12.32

  • -12.32

  106.10601.15.017.5.2.1.01 Honorarium PNS 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00)

  • -12.32

  106.10601.15.017.5.2.1.01.04 Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00) Koordinasi perencanaan, pengupulan data dan pengendalian penggunaan dana-

  • -5.81

  106.10601.15.017 8,017,000.00 7,577,000.00 (440,000.00) dana dari pusat, provinsi dan dana lainnya

  (340,000.00) -12.32 106.10601.15.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI

  3,100,000.00 2,760,000.00 106.10601.15.017.5.2.1.01 Honorarium PNS 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00) -12.32

106.10601.15.017.5.2.1.01.04 Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00) -12.32

  Koordinasi perencanaan, pengupulan data dan pengendalian penggunaan dana- 106.10601.15.017

  8,017,000.00 7,577,000.00 (440,000.00) -5.81 dana dari pusat, provinsi dan dana lainnya

  106.10601.15.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00) -12.32 106.10601.15.017.5.2.1.01 Honorarium PNS 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00) -12.32

  • -12.32

  106.10601.15.017.5.2.1.01.04 Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00) Koordinasi perencanaan, pengupulan data dan pengendalian penggunaan dana-

  • -5.81

  106.10601.15.017 8,017,000.00 7,577,000.00 (440,000.00) dana dari pusat, provinsi dan dana lainnya

  • -12.32

  106.10601.15.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00)

  • -12.32

  106.10601.15.017.5.2.1.01 Honorarium PNS 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00)

  • -12.32

  106.10601.15.017.5.2.1.01.04 Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 3,100,000.00 2,760,000.00 (340,000.00)

  7

24 DASAR HUKUM

  Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temangngung Keluaran : Koordinasi

Manfaat : Terkoordinasinya dana-dana pembangunan dari

pemerintah provinsi dan pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temangngung Keluaran : Koordinasi

Manfaat : Terkoordinasinya dana-dana pembangunan dari

pemerintah provinsi dan pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temangngung Keluaran : Koordinasi

Manfaat : Terkoordinasinya dana-dana pembangunan dari

pemerintah provinsi dan pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temangngung Keluaran : Koordinasi

Manfaat : Terkoordinasinya dana-dana pembangunan dari

pemerintah provinsi dan pusat