Pengaruh Efektivitas Fungsi Audit Internal terhadap Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal :Studi pada Badan Usaha Milik Negara yang berkantor pusat di Kota Bandung: - repository UPI S PEA 1003044 Title

No. 252/UN40.7.D1/LT/2014

Pengaruh Efektivitas Fungsi Audit Internal terhadap
Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal
(Studi pada Badan Usaha Milik Negara yang berkantor pusat di Kota Bandung)
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh :
RIZAL ALFIAN
1003044

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2014

PENGARUH EFEKTIVITAS FUNGSI AUDIT INTERNAL
TERHADAP PENGUNGKAPAN KELEMAHAN

PENGENDALIAN INTERNAL
(Studi pada Badan Usaha Milik Negara yang berkantor pusat di Kota Bandung)

Oleh
Rizal Alfian

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis

© 2014 Rizal Alfian
Universitas Pendidikan Indonesia
Juni 2014

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhya atau sebagian,
dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis.

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH EFEKTIVITAS FUNGSI AUDIT INTERNAL TERHADAP

NNPENGUNGKAPAN KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNALNT
(Studi Empiris pada BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung)

Skripsi ini telah disetujui dan disahkan oleh:

Pembimbing

Dr. Rozmita Dewi Yuniarti R, S.Pd, M.Si
NIP. 19710629 200604 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. H. Nono Supriatna, M.Si.
NIP. 19610405198609 1 001

Dokumen yang terkait

Pelayanan Umum yang Dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero dalam Melaksanakan Maksud dan Tujuannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (studi pada PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Suma

2 49 114

Pengaruh audit internal terhadap efektivitas pelaksanaan struktur pengendalian intern pada badan usaha milik daerah (BUMD) di Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat

1 6 108

PENGARUH PERAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SEBAGAI VARIABEL MODERATING: Survei pada BUMN yang Berkantor Pusat di Kota Bandung.

3 15 45

Pengaruh Efektivitas Fungsi Audit Internal terhadap Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal :Studi pada Badan Usaha Milik Negara yang berkantor pusat di Kota Bandung:.

1 1 51

PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT: Survey pada Auditor Internal BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandun.

0 9 12

PENGARUH PERAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH DI JAWA BARAT - repository UPI S PEA 0906523 Title

0 0 3

PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN GAJI: Studi Kasus Pada BUMN di Kota Bandung - repository UPI S PEA 1102372 Title

0 0 3

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN MUTU KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP EFEKTIVITAS PERENCANAAN AUDIT - repository UPI S PEA 1100535 Title

0 1 3

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL BARANG MILIK DAERAH TERHADAP EFEKTIFITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH: PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDUNG - repository UPI S PEA 1003175 Title

0 0 3

AUDIT COMMITTEE FINANCIAL EXPERTS, INTERNAL AUDIT, DAN PENGUNGKAPAN KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

0 2 79