File 19 Satpol PP
Hal 1 dari 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi
: 1.19.02. - Satuan Polisi Pamong Praja
Program
1
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
15.
17.
18.
19.
20.
02.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
Telepon 1 line,listrik 2
line
2 unit, 2 unit, 1 unit, 2
unit, 1 unit, 2 unit, jilid
dokumen 7 buah
Motor : 28 unit Mobil
roda 4 : 36 unit Mobil
roda 6 : 3 unit
19 jenis alat kebersihan, 4
petugas kebersihan
22 unit, 26 unit, 7 unit, 1
unit, 17 unit, 1 unit, 1
unit, 1unit, 1 unit, 1 unit
ATK : 35 jenis, Materai
3000, Materai 6000 ,
Buku Cek
Barang cetakan : 10 jenis,
fotocopy
doblefolio,fotocopy
folio,jilid,plang,spanduk
16 jenis
1.623.127.944,00
115.432.000,00
302.730.844,00
2.200 dus, 1.500 galon,
2.500 box, 2.546 box
773 laporan
6.165.359.944,00
302.730.844,00
90.432.000,00
90.432.000,00
91.554.000,00
91.554.000,00
121.892.000,00
121.892.000,00
41.060.000,00
41.060.000,00
63.522.600,00
63.522.600,00
47.199.000,00
50 buah buku
69 orang tenaga
pendukung
6 orang
Tahun 2017
Belanja Pegawai
4.426.800.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
25.000.000,00
72.199.000,00
14.548.000,00
14.548.000,00
3.025.000,00
3.025.000,00
189.390.000,00
189.390.000,00
556.220.000,00
556.220.000,00
4.426.800.000,00
4.426.800.000,00
191.986.500,00
1.402.360.000,00
191.986.500,00
55.000.000,00
1.457.360.000,00
10
Hal 2 dari 3
1
2
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
13.
Peringatan HUT Satpol PP
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
06.
101.
Pengolahan Data dan Pelaporan
15.
83.
Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen
Kepegawaian
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
05.
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
pengendalian keamanan lingkungan
15.
16.
01.
06.
16.
19.
01.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
4
Kota Tangerang
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
6
1 unit,1 unit, 1 unit, 3
unit, 3 unit,jilid dokumen
1 unit gedung
7
Kota Tangerang
Kota Tangerang
100 stell, 150 stell, 215
stell
1 paket
5 buah buku
Kota Tangerang
55.000.000,00
93.510.000,00
93.510.000,00
1.308.850.000,00
1.308.850.000,00
589.460.000,00
589.460.000,00
479.460.000,00
479.460.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
80.736.400,00
80.736.400,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
120 buah buku
21.416.400,00
21.416.400,00
47.320.000,00
47.320.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
968.952.000,00
1.112.952.000,00
144.000.000,00
968.952.000,00
1.112.952.000,00
1.310.400.000,00
435.783.600,00
1.746.183.600,00
220.857.300,00
1.531.257.300,00
184.710.000,00
184.710.000,00
30.216.300,00
30.216.300,00
78.818.200,00
78.818.200,00
78.818.200,00
78.818.200,00
6.098.684.400,00
6.098.684.400,00
144.000.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
14 Dokumen
10 buku
Kota Tangerang
8
55.000.000,00
Roda 2 : 28 unit, Roda 4
R14 : 30 unit, Roda 4
R15 : 7 unit, Roda
6/truk : 3 unit
Koordinasi dan Evaluasi Trantibum Kecamatan
se-Kota Tangerang
Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di
masyarakat
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
22.
3
48 kali, 12 kali, 36 kali,
48 kali, 24 kali ( 168
kali/tahun)
6 Zona rawan ketertiban
umum
13 kecamatan,tempat
/lokasi belum berizin,
13 kecamatan,tempat
hiburan dan keramaian,
13 kecamatan,lokasi
rawan akan peraturan
daerah
120 buah buku
30 Personil
1.310.400.000,00
10
Hal 3 dari 3
1
2
3
11.
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
Pembinaan dan Penyuluhan Anggota Linmas
12.
Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Linmas
01.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
102.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
105.
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
14.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Penyusunan Renja SKPD
99.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
26.
08.
20.
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Biaya Penunjang Operasional Tindak Pidana Ringan
dalam Rangka Penegakan Perda
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
35.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Pengelolaan Website
5
Kota Tangerang
6
12 laporan
6 kali kegiatan/ Total
960 Peserta
100 peserta
7
5.605.788.400,00
8
9=6+7+8
5.605.788.400,00
440.169.000,00
440.169.000,00
52.727.000,00
52.727.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
4
19.185.000,00
Kota Tangerang
9.945.000,00
9.945.000,00
20 buku
2.900.000,00
2.900.000,00
10 buku
2.900.000,00
2.900.000,00
3.440.000,00
3.440.000,00
85.590.000,00
284.790.000,00
29.340.000,00
228.540.000,00
56.250.000,00
56.250.000,00
61.255.000,00
61.255.000,00
14 edisi
49.000.000,00
49.000.000,00
120 buah
12.255.000,00
12.255.000,00
199.200.000,00
Kota Tangerang
12 kali sidang tipiring
199.200.000,00
1 kali kegiatan
pembinaan PPNS
Kota Tangerang
Jumlah
19.185.000,00
10 buku, 20 buku
6.080.400.000,00
11.443.952.544,00
170.432.000,00
Tangerang,
17.694.784.544,00
September 2015
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Drs. H. MUMUNG NURWANA
NIP. 195906251982061002
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi
: 1.19.02. - Satuan Polisi Pamong Praja
Program
1
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
15.
17.
18.
19.
20.
02.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
Telepon 1 line,listrik 2
line
2 unit, 2 unit, 1 unit, 2
unit, 1 unit, 2 unit, jilid
dokumen 7 buah
Motor : 28 unit Mobil
roda 4 : 36 unit Mobil
roda 6 : 3 unit
19 jenis alat kebersihan, 4
petugas kebersihan
22 unit, 26 unit, 7 unit, 1
unit, 17 unit, 1 unit, 1
unit, 1unit, 1 unit, 1 unit
ATK : 35 jenis, Materai
3000, Materai 6000 ,
Buku Cek
Barang cetakan : 10 jenis,
fotocopy
doblefolio,fotocopy
folio,jilid,plang,spanduk
16 jenis
1.623.127.944,00
115.432.000,00
302.730.844,00
2.200 dus, 1.500 galon,
2.500 box, 2.546 box
773 laporan
6.165.359.944,00
302.730.844,00
90.432.000,00
90.432.000,00
91.554.000,00
91.554.000,00
121.892.000,00
121.892.000,00
41.060.000,00
41.060.000,00
63.522.600,00
63.522.600,00
47.199.000,00
50 buah buku
69 orang tenaga
pendukung
6 orang
Tahun 2017
Belanja Pegawai
4.426.800.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
25.000.000,00
72.199.000,00
14.548.000,00
14.548.000,00
3.025.000,00
3.025.000,00
189.390.000,00
189.390.000,00
556.220.000,00
556.220.000,00
4.426.800.000,00
4.426.800.000,00
191.986.500,00
1.402.360.000,00
191.986.500,00
55.000.000,00
1.457.360.000,00
10
Hal 2 dari 3
1
2
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
13.
Peringatan HUT Satpol PP
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
06.
101.
Pengolahan Data dan Pelaporan
15.
83.
Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen
Kepegawaian
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
05.
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
pengendalian keamanan lingkungan
15.
16.
01.
06.
16.
19.
01.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
4
Kota Tangerang
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
6
1 unit,1 unit, 1 unit, 3
unit, 3 unit,jilid dokumen
1 unit gedung
7
Kota Tangerang
Kota Tangerang
100 stell, 150 stell, 215
stell
1 paket
5 buah buku
Kota Tangerang
55.000.000,00
93.510.000,00
93.510.000,00
1.308.850.000,00
1.308.850.000,00
589.460.000,00
589.460.000,00
479.460.000,00
479.460.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
80.736.400,00
80.736.400,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
120 buah buku
21.416.400,00
21.416.400,00
47.320.000,00
47.320.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
968.952.000,00
1.112.952.000,00
144.000.000,00
968.952.000,00
1.112.952.000,00
1.310.400.000,00
435.783.600,00
1.746.183.600,00
220.857.300,00
1.531.257.300,00
184.710.000,00
184.710.000,00
30.216.300,00
30.216.300,00
78.818.200,00
78.818.200,00
78.818.200,00
78.818.200,00
6.098.684.400,00
6.098.684.400,00
144.000.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
14 Dokumen
10 buku
Kota Tangerang
8
55.000.000,00
Roda 2 : 28 unit, Roda 4
R14 : 30 unit, Roda 4
R15 : 7 unit, Roda
6/truk : 3 unit
Koordinasi dan Evaluasi Trantibum Kecamatan
se-Kota Tangerang
Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di
masyarakat
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
22.
3
48 kali, 12 kali, 36 kali,
48 kali, 24 kali ( 168
kali/tahun)
6 Zona rawan ketertiban
umum
13 kecamatan,tempat
/lokasi belum berizin,
13 kecamatan,tempat
hiburan dan keramaian,
13 kecamatan,lokasi
rawan akan peraturan
daerah
120 buah buku
30 Personil
1.310.400.000,00
10
Hal 3 dari 3
1
2
3
11.
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
Pembinaan dan Penyuluhan Anggota Linmas
12.
Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Linmas
01.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
102.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
105.
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
14.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Penyusunan Renja SKPD
99.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
26.
08.
20.
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Biaya Penunjang Operasional Tindak Pidana Ringan
dalam Rangka Penegakan Perda
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
35.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Pengelolaan Website
5
Kota Tangerang
6
12 laporan
6 kali kegiatan/ Total
960 Peserta
100 peserta
7
5.605.788.400,00
8
9=6+7+8
5.605.788.400,00
440.169.000,00
440.169.000,00
52.727.000,00
52.727.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
4
19.185.000,00
Kota Tangerang
9.945.000,00
9.945.000,00
20 buku
2.900.000,00
2.900.000,00
10 buku
2.900.000,00
2.900.000,00
3.440.000,00
3.440.000,00
85.590.000,00
284.790.000,00
29.340.000,00
228.540.000,00
56.250.000,00
56.250.000,00
61.255.000,00
61.255.000,00
14 edisi
49.000.000,00
49.000.000,00
120 buah
12.255.000,00
12.255.000,00
199.200.000,00
Kota Tangerang
12 kali sidang tipiring
199.200.000,00
1 kali kegiatan
pembinaan PPNS
Kota Tangerang
Jumlah
19.185.000,00
10 buku, 20 buku
6.080.400.000,00
11.443.952.544,00
170.432.000,00
Tangerang,
17.694.784.544,00
September 2015
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Drs. H. MUMUNG NURWANA
NIP. 195906251982061002
10