File 18 Satpol PP

Hal 1 dari 4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.19. - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi

: 1.19.02. - Satuan Polisi Pamong Praja

Program

1

Target Kinerja

Kegiatan
2

Uraian
3

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

08.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

01.
02.
06.


13.
15.
17.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

20.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

47.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


18.
19.

02.

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Kode

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

Lokasi Kegiatan
4

(kuantitatif)
5

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6


7

8

9=6+7+8

Listrik 2 line, Telepon 1
line
motor : 24 unit, mobil :
27 unit
19 jenis alat kebersihan, 4
petugas kebersihan
ATK : 38 jenis, Materai
3000 : 300 buah, Materai
6000 : 400 buah, Buku
cek : 12 buah
Barang cetakan : 12 Jenis,
fotocopy
doblefolio,fotocopy,jilid
16 jenis

1 unit,2 unit,2 unit,1
unit,3 unit, 2 unit
50 buah buku

22 unit,26 unit,7 unit,1
unit,17 unit,1 unit,1
unit,1 unit,1 unit,1 unit

1.050.030.500,00

85.624.800,00

3.925.055.300,00

150.000.000,00

150.000.000,00

71.442.500,00


71.442.500,00

99.630.900,00

99.630.900,00

60.500.000,00

60.500.000,00

42.951.300,00

42.951.300,00

13.225.300,00

13.225.300,00

500.000,00


1500 dus, 480 galon, 960
box, 720 box
600 laporan

71 orang tenaga
pendukung
6 Orang

Tahun 2016

Belanja Pegawai

2.789.400.000,00

Kota Tangerang

Jumlah

Tahun 2015


85.624.800,00

86.124.800,00

2.750.000,00

2.750.000,00

80.700.000,00

80.700.000,00

313.760.000,00

313.760.000,00

2.789.400.000,00

2.789.400.000,00
175.465.500,00


175.465.500,00

39.105.000,00

39.105.000,00

1.174.460.400,00

2.720.080.000,00

3.894.540.400,00

10

Hal 2 dari 4
1

2

4

5

05.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

10.

Pengadaan Meubelair

Mobil 12 unit, motor 4
unit
10 loker

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 buah gedung

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

42.

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Roda 2: 24 unit, Roda
4/R14 dan R/15 : 35
unit, Roda 6 /Truk: 3
unit
3 buah

02.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

12.
13.

Pengadaan Perlengkapan Pasukan PHH (Pengendali
Huru Hara)
Peringatan HUT Satpol PP

02.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

03.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

04.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

05.

Penyusunan LAKIP

06.

Penyusunan RKA dan DPA

06.

Kota Tangerang

7

Kota Tangerang

55.000.000,00

9=6+7+8
2.665.080.000,00
55.000.000,00

79.060.400,00

79.060.400,00

1.021.400.000,00

1.021.400.000,00

74.000.000,00

74.000.000,00

694.721.380,00

700.981.380,00

256 stell

3.430.000,00

399.721.380,00

403.151.380,00

60 set

2.830.000,00

195.000.000,00

197.830.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

70.923.900,00

446.523.900,00

2.137.500,00

2.137.500,00

2.137.500,00

2.137.500,00

2.137.500,00

2.137.500,00

2.550.000,00

2.550.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

1 paket

375.600.000,00

Kota Tangerang

8
2.665.080.000,00

6.260.000,00

10 buku

1 Dokumen Laporan
Akhir Tahun (10 Buku)
1 Dokumen LAKIP (10
buku)
1 Dokumen RKA DPA
(10 buku RKA, 10 buku
DPA)
1 dokumen (10 buku)

09.

Penetapan Kinerja SKPD

101.

Pengolahan Data dan Pelaporan

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

15.
18.

Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen
Kepegawaian
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

73.

Penyusunan Renja SKPD

77.

Pengelolaan Website SKPD

1 Dokumen Profil
Kinerja Pelayanan SKPD
(8 buku)
1 Dokumen Renja (10
buku)
12 Buku Laporan

83.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

10 buku

Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan

6

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03.

15.

3

Dokumen Laporan (120
Buku)
1 dokumen pengendalian
dan evaluasi renja (10
buku)
8 Dokumen

375.600.000,00

3.598.080.000,00

775.000,00

775.000,00

20.336.400,00

395.936.400,00

9.945.000,00

9.945.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

2.505.000,00

2.505.000,00

6.420.000,00

6.420.000,00

12.255.000,00

12.255.000,00

4.275.000,00

4.275.000,00

873.271.950,00

4.471.351.950,00

10

Hal 3 dari 4
1

2

05.

16.

06.

16.
19.
01.
22.
01.
03.

06.

pengendalian keamanan lingkungan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

Koordinasi dan Evaluasi Trantibum Kecamatan
se-Kota Tangerang
Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di
masyarakat
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk
dari ancaman/ korban bencana alam
Latihan Teknis Antisipasi Terjadi Bencana Alam
(Glady Posko)

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
26.
08.
20.

Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Biaya Penunjang Operasional Tindak Pidana Ringan
dalam Rangka Penegakan Perda
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

4

Kota Tangerang

5

1. 60 kali/thn;
2. 36 kali/thn;
3. 48 kali/thn;
4. 24 kali/thn.

6
3.598.080.000,00

4.765.250.000,00

7
873.271.950,00

Kota Tangerang

6 Zona rawan ketertiban
umum
- 13 kecamatan
tempat/lokasi belum
berijin
- 13 kecamatan tempat
hiburan dan keramaian
- 13 kecamatan Lokasi
Rawan akan Peraturan
Daerah
120 buku

Kota Tangerang

30 Personil

12 Laporan

9 jenis alat sarana dan
prasarana evakuasi
korban bencana
30 Orang

Kota Tangerang

9=6+7+8
4.471.351.950,00

5.175.084.250,00

3.566.400.000,00

229.581.000,00

3.795.981.000,00

585.600.000,00

138.254.000,00

723.854.000,00

613.250.000,00

41.999.250,00

655.249.250,00

77.629.000,00

86.779.000,00

9.150.000,00

77.629.000,00

86.779.000,00

129.580.000,00

466.962.000,00

9.150.000,00

Kota Tangerang

8

409.834.250,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

01.

3

251.810.000,00

848.352.000,00

109.800.000,00

356.408.000,00

2.630.000,00

23.240.000,00

17.150.000,00

87.314.000,00

104.464.000,00

619.900.000,00

101.860.000,00

721.760.000,00

466.208.000,00
251.810.000,00

277.680.000,00

12 (dua belas) kali Sidang

526.800.000,00

25.260.000,00

552.060.000,00

Peningkatan Kualitas
para PPNS di lingkungan
Pemerintah Kota
Tangerang

93.100.000,00

76.600.000,00

169.700.000,00

49.000.000,00

49.000.000,00

49.000.000,00

49.000.000,00

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional

Kota Tangerang

13 Edisi Advetorial di
Media Masa

10

Hal 4 dari 4
1

2

3

4

5

Jumlah

6
12.293.220.000,00

7
4.968.693.380,00

8

9=6+7+8

3.057.514.800,00

20.319.428.180,00

Tangerang,

Nopember 2014

Kepala SKPD

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Drs. H. MUMUNG NURWANA
NIP. 195906251982061002

10