File 18 Satpol PP
Hal 1 dari 4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi
: 1.19.02. - Satuan Polisi Pamong Praja
Program
1
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.
02.
06.
13.
15.
17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
18.
19.
02.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
Listrik 2 line, Telepon 1
line
motor : 24 unit, mobil :
27 unit
19 jenis alat kebersihan, 4
petugas kebersihan
ATK : 38 jenis, Materai
3000 : 300 buah, Materai
6000 : 400 buah, Buku
cek : 12 buah
Barang cetakan : 12 Jenis,
fotocopy
doblefolio,fotocopy,jilid
16 jenis
1 unit,2 unit,2 unit,1
unit,3 unit, 2 unit
50 buah buku
22 unit,26 unit,7 unit,1
unit,17 unit,1 unit,1
unit,1 unit,1 unit,1 unit
1.050.030.500,00
85.624.800,00
3.925.055.300,00
150.000.000,00
150.000.000,00
71.442.500,00
71.442.500,00
99.630.900,00
99.630.900,00
60.500.000,00
60.500.000,00
42.951.300,00
42.951.300,00
13.225.300,00
13.225.300,00
500.000,00
1500 dus, 480 galon, 960
box, 720 box
600 laporan
71 orang tenaga
pendukung
6 Orang
Tahun 2016
Belanja Pegawai
2.789.400.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
85.624.800,00
86.124.800,00
2.750.000,00
2.750.000,00
80.700.000,00
80.700.000,00
313.760.000,00
313.760.000,00
2.789.400.000,00
2.789.400.000,00
175.465.500,00
175.465.500,00
39.105.000,00
39.105.000,00
1.174.460.400,00
2.720.080.000,00
3.894.540.400,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
4
5
05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
10.
Pengadaan Meubelair
Mobil 12 unit, motor 4
unit
10 loker
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 buah gedung
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Roda 2: 24 unit, Roda
4/R14 dan R/15 : 35
unit, Roda 6 /Truk: 3
unit
3 buah
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
12.
13.
Pengadaan Perlengkapan Pasukan PHH (Pengendali
Huru Hara)
Peringatan HUT Satpol PP
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
06.
Kota Tangerang
7
Kota Tangerang
55.000.000,00
9=6+7+8
2.665.080.000,00
55.000.000,00
79.060.400,00
79.060.400,00
1.021.400.000,00
1.021.400.000,00
74.000.000,00
74.000.000,00
694.721.380,00
700.981.380,00
256 stell
3.430.000,00
399.721.380,00
403.151.380,00
60 set
2.830.000,00
195.000.000,00
197.830.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
70.923.900,00
446.523.900,00
2.137.500,00
2.137.500,00
2.137.500,00
2.137.500,00
2.137.500,00
2.137.500,00
2.550.000,00
2.550.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
1 paket
375.600.000,00
Kota Tangerang
8
2.665.080.000,00
6.260.000,00
10 buku
1 Dokumen Laporan
Akhir Tahun (10 Buku)
1 Dokumen LAKIP (10
buku)
1 Dokumen RKA DPA
(10 buku RKA, 10 buku
DPA)
1 dokumen (10 buku)
09.
Penetapan Kinerja SKPD
101.
Pengolahan Data dan Pelaporan
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
15.
18.
Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen
Kepegawaian
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
73.
Penyusunan Renja SKPD
77.
Pengelolaan Website SKPD
1 Dokumen Profil
Kinerja Pelayanan SKPD
(8 buku)
1 Dokumen Renja (10
buku)
12 Buku Laporan
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
10 buku
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
6
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
15.
3
Dokumen Laporan (120
Buku)
1 dokumen pengendalian
dan evaluasi renja (10
buku)
8 Dokumen
375.600.000,00
3.598.080.000,00
775.000,00
775.000,00
20.336.400,00
395.936.400,00
9.945.000,00
9.945.000,00
1.550.000,00
1.550.000,00
2.505.000,00
2.505.000,00
6.420.000,00
6.420.000,00
12.255.000,00
12.255.000,00
4.275.000,00
4.275.000,00
873.271.950,00
4.471.351.950,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
05.
16.
06.
16.
19.
01.
22.
01.
03.
06.
pengendalian keamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Koordinasi dan Evaluasi Trantibum Kecamatan
se-Kota Tangerang
Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di
masyarakat
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk
dari ancaman/ korban bencana alam
Latihan Teknis Antisipasi Terjadi Bencana Alam
(Glady Posko)
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
26.
08.
20.
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Biaya Penunjang Operasional Tindak Pidana Ringan
dalam Rangka Penegakan Perda
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
4
Kota Tangerang
5
1. 60 kali/thn;
2. 36 kali/thn;
3. 48 kali/thn;
4. 24 kali/thn.
6
3.598.080.000,00
4.765.250.000,00
7
873.271.950,00
Kota Tangerang
6 Zona rawan ketertiban
umum
- 13 kecamatan
tempat/lokasi belum
berijin
- 13 kecamatan tempat
hiburan dan keramaian
- 13 kecamatan Lokasi
Rawan akan Peraturan
Daerah
120 buku
Kota Tangerang
30 Personil
12 Laporan
9 jenis alat sarana dan
prasarana evakuasi
korban bencana
30 Orang
Kota Tangerang
9=6+7+8
4.471.351.950,00
5.175.084.250,00
3.566.400.000,00
229.581.000,00
3.795.981.000,00
585.600.000,00
138.254.000,00
723.854.000,00
613.250.000,00
41.999.250,00
655.249.250,00
77.629.000,00
86.779.000,00
9.150.000,00
77.629.000,00
86.779.000,00
129.580.000,00
466.962.000,00
9.150.000,00
Kota Tangerang
8
409.834.250,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
01.
3
251.810.000,00
848.352.000,00
109.800.000,00
356.408.000,00
2.630.000,00
23.240.000,00
17.150.000,00
87.314.000,00
104.464.000,00
619.900.000,00
101.860.000,00
721.760.000,00
466.208.000,00
251.810.000,00
277.680.000,00
12 (dua belas) kali Sidang
526.800.000,00
25.260.000,00
552.060.000,00
Peningkatan Kualitas
para PPNS di lingkungan
Pemerintah Kota
Tangerang
93.100.000,00
76.600.000,00
169.700.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
13 Edisi Advetorial di
Media Masa
10
Hal 4 dari 4
1
2
3
4
5
Jumlah
6
12.293.220.000,00
7
4.968.693.380,00
8
9=6+7+8
3.057.514.800,00
20.319.428.180,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Drs. H. MUMUNG NURWANA
NIP. 195906251982061002
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi
: 1.19.02. - Satuan Polisi Pamong Praja
Program
1
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.
02.
06.
13.
15.
17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
18.
19.
02.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
Listrik 2 line, Telepon 1
line
motor : 24 unit, mobil :
27 unit
19 jenis alat kebersihan, 4
petugas kebersihan
ATK : 38 jenis, Materai
3000 : 300 buah, Materai
6000 : 400 buah, Buku
cek : 12 buah
Barang cetakan : 12 Jenis,
fotocopy
doblefolio,fotocopy,jilid
16 jenis
1 unit,2 unit,2 unit,1
unit,3 unit, 2 unit
50 buah buku
22 unit,26 unit,7 unit,1
unit,17 unit,1 unit,1
unit,1 unit,1 unit,1 unit
1.050.030.500,00
85.624.800,00
3.925.055.300,00
150.000.000,00
150.000.000,00
71.442.500,00
71.442.500,00
99.630.900,00
99.630.900,00
60.500.000,00
60.500.000,00
42.951.300,00
42.951.300,00
13.225.300,00
13.225.300,00
500.000,00
1500 dus, 480 galon, 960
box, 720 box
600 laporan
71 orang tenaga
pendukung
6 Orang
Tahun 2016
Belanja Pegawai
2.789.400.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
85.624.800,00
86.124.800,00
2.750.000,00
2.750.000,00
80.700.000,00
80.700.000,00
313.760.000,00
313.760.000,00
2.789.400.000,00
2.789.400.000,00
175.465.500,00
175.465.500,00
39.105.000,00
39.105.000,00
1.174.460.400,00
2.720.080.000,00
3.894.540.400,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
4
5
05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
10.
Pengadaan Meubelair
Mobil 12 unit, motor 4
unit
10 loker
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 buah gedung
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Roda 2: 24 unit, Roda
4/R14 dan R/15 : 35
unit, Roda 6 /Truk: 3
unit
3 buah
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
12.
13.
Pengadaan Perlengkapan Pasukan PHH (Pengendali
Huru Hara)
Peringatan HUT Satpol PP
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
06.
Kota Tangerang
7
Kota Tangerang
55.000.000,00
9=6+7+8
2.665.080.000,00
55.000.000,00
79.060.400,00
79.060.400,00
1.021.400.000,00
1.021.400.000,00
74.000.000,00
74.000.000,00
694.721.380,00
700.981.380,00
256 stell
3.430.000,00
399.721.380,00
403.151.380,00
60 set
2.830.000,00
195.000.000,00
197.830.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
70.923.900,00
446.523.900,00
2.137.500,00
2.137.500,00
2.137.500,00
2.137.500,00
2.137.500,00
2.137.500,00
2.550.000,00
2.550.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
1 paket
375.600.000,00
Kota Tangerang
8
2.665.080.000,00
6.260.000,00
10 buku
1 Dokumen Laporan
Akhir Tahun (10 Buku)
1 Dokumen LAKIP (10
buku)
1 Dokumen RKA DPA
(10 buku RKA, 10 buku
DPA)
1 dokumen (10 buku)
09.
Penetapan Kinerja SKPD
101.
Pengolahan Data dan Pelaporan
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
15.
18.
Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen
Kepegawaian
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
73.
Penyusunan Renja SKPD
77.
Pengelolaan Website SKPD
1 Dokumen Profil
Kinerja Pelayanan SKPD
(8 buku)
1 Dokumen Renja (10
buku)
12 Buku Laporan
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
10 buku
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
6
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
15.
3
Dokumen Laporan (120
Buku)
1 dokumen pengendalian
dan evaluasi renja (10
buku)
8 Dokumen
375.600.000,00
3.598.080.000,00
775.000,00
775.000,00
20.336.400,00
395.936.400,00
9.945.000,00
9.945.000,00
1.550.000,00
1.550.000,00
2.505.000,00
2.505.000,00
6.420.000,00
6.420.000,00
12.255.000,00
12.255.000,00
4.275.000,00
4.275.000,00
873.271.950,00
4.471.351.950,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
05.
16.
06.
16.
19.
01.
22.
01.
03.
06.
pengendalian keamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Koordinasi dan Evaluasi Trantibum Kecamatan
se-Kota Tangerang
Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di
masyarakat
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk
dari ancaman/ korban bencana alam
Latihan Teknis Antisipasi Terjadi Bencana Alam
(Glady Posko)
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
26.
08.
20.
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Biaya Penunjang Operasional Tindak Pidana Ringan
dalam Rangka Penegakan Perda
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
4
Kota Tangerang
5
1. 60 kali/thn;
2. 36 kali/thn;
3. 48 kali/thn;
4. 24 kali/thn.
6
3.598.080.000,00
4.765.250.000,00
7
873.271.950,00
Kota Tangerang
6 Zona rawan ketertiban
umum
- 13 kecamatan
tempat/lokasi belum
berijin
- 13 kecamatan tempat
hiburan dan keramaian
- 13 kecamatan Lokasi
Rawan akan Peraturan
Daerah
120 buku
Kota Tangerang
30 Personil
12 Laporan
9 jenis alat sarana dan
prasarana evakuasi
korban bencana
30 Orang
Kota Tangerang
9=6+7+8
4.471.351.950,00
5.175.084.250,00
3.566.400.000,00
229.581.000,00
3.795.981.000,00
585.600.000,00
138.254.000,00
723.854.000,00
613.250.000,00
41.999.250,00
655.249.250,00
77.629.000,00
86.779.000,00
9.150.000,00
77.629.000,00
86.779.000,00
129.580.000,00
466.962.000,00
9.150.000,00
Kota Tangerang
8
409.834.250,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
01.
3
251.810.000,00
848.352.000,00
109.800.000,00
356.408.000,00
2.630.000,00
23.240.000,00
17.150.000,00
87.314.000,00
104.464.000,00
619.900.000,00
101.860.000,00
721.760.000,00
466.208.000,00
251.810.000,00
277.680.000,00
12 (dua belas) kali Sidang
526.800.000,00
25.260.000,00
552.060.000,00
Peningkatan Kualitas
para PPNS di lingkungan
Pemerintah Kota
Tangerang
93.100.000,00
76.600.000,00
169.700.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
13 Edisi Advetorial di
Media Masa
10
Hal 4 dari 4
1
2
3
4
5
Jumlah
6
12.293.220.000,00
7
4.968.693.380,00
8
9=6+7+8
3.057.514.800,00
20.319.428.180,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Drs. H. MUMUNG NURWANA
NIP. 195906251982061002
10