0610150140 19. dispsda kab. pessel renja 2015

RENCANA KERJA
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2015

OLEH :

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2014

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar belakang
Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ,


menyatakan bahwa Renja SKPD disusun sebagai penjabaran Rensta SKPD untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga
dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
adalah menterjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada
pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka
menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan.
Dalam persfektif jangka panjang, paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk
mewujudkan suatu pemerintah Daerah yang bercirikan “Good Governance“ yang lebih kompetitif,
terbuka, demokratis dengan memiliki aparatur Negara yang Bersih, tanggung jawab dan
propesional dalam masing- masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya
masyarakat yang lebih beradab (Civilized Society) sebagai bagian integral dan sistem dan proses
pembangunan daerah.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat diperlukan dukungan aparatur profesional, responsif, tanggap dan aspiratif.
Selanjutnya untuk melaksanakan renja secara utuh diperlukan pembiayaan yang memadai,
peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif di tingkat
daerah

1.2

Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2015 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah
kebijakan alokasi anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan guna
melaksanakan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2015.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Informasi
dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 adalah untuk menjabarkan Rencana
Makro, Visi, Misi dan program Kepala Daerah dengan mempedomani Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2015.
1.3
1.

Landasan Hukum
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.


2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

4.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.


Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005 - 2025;

7.
8.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;


12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar
Pelayanan Minimal

1.4

Kedudukan dan Peran Rencana Kerja
Rencana kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015

memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan berdasarkan
pagu anggaran Dinas yang bersifat indikatif untuk tahun 2015, sesuai dengan tugas dan fungsi
yang berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Rnstra Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

URUSAN / BIDANG URUSAN

NO.

PEMERINTAHAN DAERAH DAN

RENCANA TAHUN 2015 ( TAHUN RENCANA )
INDIKATOR KINERJA

CATATAN

KEBUTUHAN DANA

SUMBER

/ PAGU INDIKATIF

DANA

6

7


PENTING
DAN PROGRAM / KEGIATAN
1

A.
I

2

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

3

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya

52,266,000


APBD Kab.

air dan listrik.
II

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya administrasi keuangan yang rapi.

279,200,000

APBD Kab.

III

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya kantor yang bersih dan nyaman.


28,833,000

APBD Kab.

IV

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja

Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai.

17,400,000

APBD Kab.

V

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis untuk bekerja.


74,967,716

APBD Kab.

VI

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

52,216,995

APBD Kab.

VII

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen listrik untuk kantor.

3,600,000

APBD Kab.

VIII

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk

37,500,000

APBD Kab.

rapat - rapat.

8

IX

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten /

125,400,000

APBD Kab.

134,700,000

APBD Kab.

25,042,368

APBD Kab.

399,000,000

APBD Kab.

kota, propinsi dan pusat.

X

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah

Terlaksananya koordinasi dalam Kabupaten

XI

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah

Terlaksananya Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP)

B.

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur.

I

Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan
Memadai.

II

Pengadaan Peralatan Kendaraan Dinas /
Operasional

Tersedianya Kendaraan Operasional Roda Dua

65,000,000

APBD Kab.

III

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

50,000,000

APBD Kab.

IV

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor

Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan

72,904,340

APBD Kab.

213,000,000

APBD Kab.

228,000,000

APBD Kab.

46,895,000

APBD Kab.

Memadai.

V

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional.

Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional Yang Baik dan Terpelihara.

VI

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung
Kantor.

Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan
Memadai.

C.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

I

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari
Tertentu

Tersedianya Pakaian untuk Kegiatan Khusus

D.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tercapainya Sumber Daya Aparatur yang

103,600,000

APBD Kab.

228,000,000

APBD Kab.

912,000,000

APBD Kab.

7,581,000,000

APBD Kab.

2,000,000,000

APBD Kab.

50,000,000

APBD Kab.

lebih profesional.

E.

Program Pengembangan Dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

I

Perencanaan Normalisasi Saluran
Sungai

Tersedianya Dokumen Perencanaan
Normalisasi
Sungai

II

Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

Berkurangnya kerusakan pemukiman dan
areal usaha serta sarana dan prasarana
umum akibat bencana alam

III

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi

Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan
Jaringan sehingga berfungsi sesuai dengan
rencana.

IV

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi

Terlaksananya Fungsi Jaringan Irigasi yang
telah ada dengan optimal

V

Pembaruan Data Base Irigasi

Tersedianya Data Base yang Mutakhir

VI

Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan
Irigasi ( DAK )

Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan

11,388,000,000

APBN

Jaringan Irigasi

VII

Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan
Irigasi ( Penunjang DAK )

VIII

Perencanaan Peningkatan dan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Tersedianya Dokumen Perencanaan
Rehabilitasi

79,716,000

APBD Kab.

411,266,400

APBD Kab.

dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

F.

Program Pengembangan, Pengelolaan
dan Konservasi Sungai, Danau
dan Sumber Daya Air Lainnya.

I

Perencanaan Embung dan Bangunan
Penampung Air Lainnya

Tersedianya dokumen perencanaan embung

171,000,000

APBD Kab.

II

Pembangunan Embung dan Bangunan
Penampung Air Lainnya

Tersedianya bangunan embung penampung

1,140,000,000

APBD Kab.

35,000,000

APBD Kab.

70,000,000

APBD Kab.

5,586,000,000

APBD Kab.

1,083,000,000

APBD Kab.

2,000,000,000

APBD Kab.

7,410,000,000

APBD Kab.

air yang baik.

III

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitioring, evaluasi dan
pelaporan.

IV

Laporan Pelaksanaan AMDAL

Terlaksananya laporan pelaksanaan AMDAL
Pantai Carocok Painan

G.
I

Program Pengendalian Banjir
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran
& Tanggul Sungai

Terlaksananya Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran & tanggul sungai

II

III

Pengembangan dan pengelolaan Daerah
Rawa Dalam Rangka

Terlaksananya pengelola daerah rawa dalam

Pengndalian Banjir

rangka pengendalian banjir

Peningkatan Pembersihan dan
Pengerukan Sungai / Kali

Tercapainya kondisi sungai dan kali yang
bersih dan lancar.

IV

Pembangunan Prasarana Pengaman
Pantai

Terlaksananya pengamanan pemukiman dan
fasilitas sosial masyarakat serta infrastruktur
dari abrasi.

V

Perencanaan Prasarana Pengaman
Pantai

Tersedianya Perencanaan Daerah Pantai

798,000,000

APBD Kab.

50,000,000

APBD Kab.

2,000,000,000

APBD Kab.

25,000,000

APBD Kab.

dan muara.

VI

Pembaruan Data Base Sungai, Pantai
dan Rawa

Tersedianya Data Base yang Mutakhir

VII

Pemeliharaan Drainase Rawa

Terlaksananya Pemeliharaan Drainase Rawa
yang Telah Terbangun

H.

Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata

I

Pelaksanaan Festival Langkisau

JUMLAH ANGGARAN

Terlaksananya Kegiatan Festival Langkisau

45,027,507,819