rptraperdaapbd_03 2 dinkes
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02
URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi
: 1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 02 . 01 . 01
DINAS KESEHATAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
74.153.501.091,00
74.153.501.091,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
13.790.471.410,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
60.363.029.681,00
Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Umum
Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk
I Milik Pemda
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
168.017.331.580,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
59.343.379.696,00
59.343.379.696,00
108.673.951.884,00
1.629.086.000,00
39.098.500,00
3.600.000,00
35.498.500,00
204.317.000,00
204.317.000,00
649.528.000,00
638.848.000,00
10.680.000,00
26.855.000,00
8.400.000,00
18.455.000,00
77.548.500,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 05
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
77.548.500,00
116.150.000,00
116.150.000,00
8.905.000,00
8.905.000,00
10.660.000,00
10.660.000,00
65.200.000,00
65.200.000,00
223.279.000,00
223.279.000,00
207.545.000,00
207.545.000,00
864.470.004,00
400.000.000,00
400.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
115.112.000,00
115.112.000,00
73.850.000,00
73.850.000,00
18.857.000,00
18.857.000,00
106.651.004,00
106.651.004,00
307.420.000,00
85.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
41.595.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
44.325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
221.500.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
2.145.000,00
219.355.000,00
131.611.000,00
dan Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
Belanja Modal
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dipuskesmas dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
70.276.000,00
10.436.000,00
9.840.000,00
50.000.000,00
26.300.000,00
1.675.000,00
24.625.000,00
35.035.000,00
4.970.000,00
30.065.000,00
3.577.960.029,00
1.022.904.029,00
1.022.904.029,00
46.032.000,00
46.032.000,00
2.181.760.000,00
2.181.760.000,00
327.264.000,00
36.245.000,00
291.019.000,00
16.230.638.700,00
4.651.430.600,00
30.990.000,00
4.620.440.600,00
109.495.000,00
1.500.000,00
107.995.000,00
470.000.000,00
17.140.000,00
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
452.860.000,00
775.000.000,00
9.200.000,00
765.800.000,00
7.509.413.100,00
Belanja Pegawai
2.258.922.759,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.164.250.341,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Bantuan Provinsi)
Belanja Pegawai
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan
86.240.000,00
335.300.000,00
900.000,00
334.400.000,00
280.000.000,00
15.920.000,00
264.080.000,00
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
197.102.500,00
9.605.000,00
Makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
Pengawasan Terhadap Sarana Distribusi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
515.000,00
9.090.000,00
174.989.500,00
29.875.000,00
145.114.500,00
12.508.000,00
dan Kosmetika
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia di Dalam dan di Luar Negeri
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
12.508.000,00
14.681.000,00
14.681.000,00
515.000,00
14.166.000,00
891.592.500,00
Halaman 4
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Belanja Barang dan Jasa
Peanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
333.475.000,00
550.000,00
332.925.000,00
158.475.000,00
158.475.000,00
376.252.000,00
27.340.000,00
348.912.000,00
23.390.500,00
1.740.000,00
21.650.500,00
525.000.000,00
325.000.000,00
325.000.000,00
200.000.000,00
Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Belanja Barang dan Jasa
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Layanan Laboratorium Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.250.000,00
195.750.000,00
361.354.500,00
28.275.000,00
28.275.000,00
269.567.000,00
1.755.000,00
267.812.000,00
63.512.500,00
63.512.500,00
937.762.000,00
150.000.000,00
13.355.000,00
136.645.000,00
350.000.000,00
Halaman 5
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan Imunisasi
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
6.188.000,00
62.245.000,00
135.000.000,00
2.400.000,00
132.600.000,00
234.329.000,00
5.120.000,00
229.209.000,00
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
181.515.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25
68.433.000,00
625.348.000,00
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
342.450.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
7.550.000,00
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
9.636.000,00
171.879.000,00
342.135.000,00
63.940.000,00
278.195.000,00
101.698.000,00
1.288.000,00
100.410.000,00
39.698.438.090,00
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
26.920.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembatu
Belanja Modal
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas
26.909.080.000,00
5.061.973.495,00
5.061.973.495,00
7.716.464.595,00
Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Rokok
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 31
Belanja Modal
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
7.716.464.595,00
250.000.000,00
Halaman 6
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil
250.000.000,00
Produksi Rumah Tangga
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 34
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ampel Gading
2.300.000,00
247.700.000,00
42.431.487.561,00
1.263.961.559,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
881.757.614,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
382.203.945,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ardimulyo
990.723.000,00
Belanja Pegawai
688.584.740,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
249.038.260,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bantur
53.100.000,00
1.068.000.000,00
Belanja Pegawai
711.763.070,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
310.236.930,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP BP Yankes
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bululawang
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Gedangan
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Jabung
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kalipare
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
46.000.000,00
147.456.000,00
103.219.200,00
44.236.800,00
2.012.640.000,00
1.408.848.000,00
575.292.000,00
28.500.000,00
1.536.000.000,00
1.075.200.000,00
394.300.000,00
66.500.000,00
1.557.936.000,00
1.090.555.200,00
441.243.300,00
26.137.500,00
1.464.000.000,00
1.024.800.000,00
Halaman 7
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
332.754.456,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
106.445.544,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Karangploso
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ketawang
1.507.559.406,00
1.055.291.584,00
397.267.822,00
55.000.000,00
874.744.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
612.320.800,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
247.223.200,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kromengan
15.200.000,00
743.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
520.254.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
209.289.957,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Lawang
13.676.043,00
1.192.641.596,00
Belanja Pegawai
834.849.117,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
330.652.479,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngajum
27.140.000,00
1.404.168.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
982.917.600,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
399.819.043,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 20
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngantang
1.02 . 1.02.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 21
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagak
21.431.357,00
1.944.000.000,00
1.360.800.000,00
583.200.000,00
641.448.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
449.013.600,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
192.434.400,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 22
1.02 . 1.02.01 . 34 . 22 . 5 . 2 . 1
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagelaran
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 23
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakis
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.633.284.000,00
1.114.349.880,00
479.248.320,00
39.685.800,00
2.645.712.000,00
Halaman 8
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
3
4
REKENING
1
2
1.02 . 1.02.01 . 34 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 23 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 24
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakisaji
1.02 . 1.02.01 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 24 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 25
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pamotan
1.02 . 1.02.01 . 34 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 25 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 26
1.02 . 1.02.01 . 34 . 26 . 5 . 2 . 1
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Poncokusumo
Belanja Pegawai
1.851.998.400,00
736.313.600,00
57.400.000,00
1.858.068.000,00
1.300.647.600,00
495.420.400,00
62.000.000,00
1.433.775.000,00
1.003.642.500,00
412.382.500,00
17.750.000,00
2.896.992.000,00
2.027.894.400,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
601.351.600,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 26 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
267.746.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 27
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pujon
1.02 . 1.02.01 . 34 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 27 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 28
1.02 . 1.02.01 . 34 . 28 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 34 . 29
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Kulon
1.928.880.000,00
1.350.216.000,00
537.710.000,00
40.954.000,00
461.304.000,00
Belanja Pegawai
322.912.800,00
Belanja Barang dan Jasa
138.391.200,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Wetan
1.402.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
981.540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
420.660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 31
1.02 . 1.02.01 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sitiarjo
910.980.000,00
Belanja Pegawai
637.686.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
243.594.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 31 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 33
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tajinan
29.700.000,00
1.170.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
819.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
318.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 34
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tirtoyudo
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
33.000.000,00
2.066.736.000,00
Halaman 9
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
3
4
REKENING
1
2
1.02 . 1.02.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 37
1.02 . 1.02.01 . 34 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 37 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 38 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1
64.619.000,00
1.584.000.000,00
1.108.800.000,00
437.703.300,00
37.496.700,00
1.895.980.000,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wajak
1.02 . 1.02.01 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 34 . 39
555.401.800,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wagir
1.02 . 1.02.01 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 34 . 38
1.446.715.200,00
1.327.186.000,00
551.929.000,00
16.865.000,00
900.000.000,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonokerto
Belanja Pegawai
660.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
222.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 39 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 40
17.400.000,00
1.295.079.000,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonosari
1.02 . 1.02.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
906.555.300,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
349.373.700,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
39.150.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(93.863.830.489,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 10
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02
URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi
: 1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 02 . 01 . 01
DINAS KESEHATAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
74.153.501.091,00
74.153.501.091,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
13.790.471.410,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
60.363.029.681,00
Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Umum
Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk
I Milik Pemda
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
168.017.331.580,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
59.343.379.696,00
59.343.379.696,00
108.673.951.884,00
1.629.086.000,00
39.098.500,00
3.600.000,00
35.498.500,00
204.317.000,00
204.317.000,00
649.528.000,00
638.848.000,00
10.680.000,00
26.855.000,00
8.400.000,00
18.455.000,00
77.548.500,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 05
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
77.548.500,00
116.150.000,00
116.150.000,00
8.905.000,00
8.905.000,00
10.660.000,00
10.660.000,00
65.200.000,00
65.200.000,00
223.279.000,00
223.279.000,00
207.545.000,00
207.545.000,00
864.470.004,00
400.000.000,00
400.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
115.112.000,00
115.112.000,00
73.850.000,00
73.850.000,00
18.857.000,00
18.857.000,00
106.651.004,00
106.651.004,00
307.420.000,00
85.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
41.595.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
44.325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
221.500.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
2.145.000,00
219.355.000,00
131.611.000,00
dan Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
Belanja Modal
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dipuskesmas dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
70.276.000,00
10.436.000,00
9.840.000,00
50.000.000,00
26.300.000,00
1.675.000,00
24.625.000,00
35.035.000,00
4.970.000,00
30.065.000,00
3.577.960.029,00
1.022.904.029,00
1.022.904.029,00
46.032.000,00
46.032.000,00
2.181.760.000,00
2.181.760.000,00
327.264.000,00
36.245.000,00
291.019.000,00
16.230.638.700,00
4.651.430.600,00
30.990.000,00
4.620.440.600,00
109.495.000,00
1.500.000,00
107.995.000,00
470.000.000,00
17.140.000,00
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
452.860.000,00
775.000.000,00
9.200.000,00
765.800.000,00
7.509.413.100,00
Belanja Pegawai
2.258.922.759,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.164.250.341,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Bantuan Provinsi)
Belanja Pegawai
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan
86.240.000,00
335.300.000,00
900.000,00
334.400.000,00
280.000.000,00
15.920.000,00
264.080.000,00
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
197.102.500,00
9.605.000,00
Makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
Pengawasan Terhadap Sarana Distribusi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
515.000,00
9.090.000,00
174.989.500,00
29.875.000,00
145.114.500,00
12.508.000,00
dan Kosmetika
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia di Dalam dan di Luar Negeri
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
12.508.000,00
14.681.000,00
14.681.000,00
515.000,00
14.166.000,00
891.592.500,00
Halaman 4
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Belanja Barang dan Jasa
Peanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
333.475.000,00
550.000,00
332.925.000,00
158.475.000,00
158.475.000,00
376.252.000,00
27.340.000,00
348.912.000,00
23.390.500,00
1.740.000,00
21.650.500,00
525.000.000,00
325.000.000,00
325.000.000,00
200.000.000,00
Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Belanja Barang dan Jasa
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Layanan Laboratorium Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.250.000,00
195.750.000,00
361.354.500,00
28.275.000,00
28.275.000,00
269.567.000,00
1.755.000,00
267.812.000,00
63.512.500,00
63.512.500,00
937.762.000,00
150.000.000,00
13.355.000,00
136.645.000,00
350.000.000,00
Halaman 5
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan Imunisasi
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
6.188.000,00
62.245.000,00
135.000.000,00
2.400.000,00
132.600.000,00
234.329.000,00
5.120.000,00
229.209.000,00
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
181.515.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25
68.433.000,00
625.348.000,00
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
342.450.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
7.550.000,00
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
9.636.000,00
171.879.000,00
342.135.000,00
63.940.000,00
278.195.000,00
101.698.000,00
1.288.000,00
100.410.000,00
39.698.438.090,00
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
26.920.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembatu
Belanja Modal
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas
26.909.080.000,00
5.061.973.495,00
5.061.973.495,00
7.716.464.595,00
Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Rokok
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 31
Belanja Modal
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
7.716.464.595,00
250.000.000,00
Halaman 6
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil
250.000.000,00
Produksi Rumah Tangga
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 34
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ampel Gading
2.300.000,00
247.700.000,00
42.431.487.561,00
1.263.961.559,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
881.757.614,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
382.203.945,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ardimulyo
990.723.000,00
Belanja Pegawai
688.584.740,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
249.038.260,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bantur
53.100.000,00
1.068.000.000,00
Belanja Pegawai
711.763.070,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
310.236.930,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP BP Yankes
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bululawang
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Gedangan
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Jabung
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kalipare
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
46.000.000,00
147.456.000,00
103.219.200,00
44.236.800,00
2.012.640.000,00
1.408.848.000,00
575.292.000,00
28.500.000,00
1.536.000.000,00
1.075.200.000,00
394.300.000,00
66.500.000,00
1.557.936.000,00
1.090.555.200,00
441.243.300,00
26.137.500,00
1.464.000.000,00
1.024.800.000,00
Halaman 7
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
332.754.456,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
106.445.544,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Karangploso
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ketawang
1.507.559.406,00
1.055.291.584,00
397.267.822,00
55.000.000,00
874.744.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
612.320.800,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
247.223.200,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kromengan
15.200.000,00
743.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
520.254.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
209.289.957,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Lawang
13.676.043,00
1.192.641.596,00
Belanja Pegawai
834.849.117,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
330.652.479,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngajum
27.140.000,00
1.404.168.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
982.917.600,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
399.819.043,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 20
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngantang
1.02 . 1.02.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 21
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagak
21.431.357,00
1.944.000.000,00
1.360.800.000,00
583.200.000,00
641.448.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
449.013.600,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
192.434.400,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 22
1.02 . 1.02.01 . 34 . 22 . 5 . 2 . 1
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagelaran
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 23
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakis
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.633.284.000,00
1.114.349.880,00
479.248.320,00
39.685.800,00
2.645.712.000,00
Halaman 8
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
3
4
REKENING
1
2
1.02 . 1.02.01 . 34 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 23 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 24
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakisaji
1.02 . 1.02.01 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 24 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 25
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pamotan
1.02 . 1.02.01 . 34 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 25 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 26
1.02 . 1.02.01 . 34 . 26 . 5 . 2 . 1
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Poncokusumo
Belanja Pegawai
1.851.998.400,00
736.313.600,00
57.400.000,00
1.858.068.000,00
1.300.647.600,00
495.420.400,00
62.000.000,00
1.433.775.000,00
1.003.642.500,00
412.382.500,00
17.750.000,00
2.896.992.000,00
2.027.894.400,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
601.351.600,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 26 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
267.746.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 27
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pujon
1.02 . 1.02.01 . 34 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 27 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 28
1.02 . 1.02.01 . 34 . 28 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 34 . 29
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Kulon
1.928.880.000,00
1.350.216.000,00
537.710.000,00
40.954.000,00
461.304.000,00
Belanja Pegawai
322.912.800,00
Belanja Barang dan Jasa
138.391.200,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Wetan
1.402.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
981.540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
420.660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 31
1.02 . 1.02.01 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sitiarjo
910.980.000,00
Belanja Pegawai
637.686.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
243.594.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 31 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 33
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tajinan
29.700.000,00
1.170.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
819.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
318.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 34
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tirtoyudo
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
33.000.000,00
2.066.736.000,00
Halaman 9
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
3
4
REKENING
1
2
1.02 . 1.02.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 37
1.02 . 1.02.01 . 34 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 37 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 38 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1
64.619.000,00
1.584.000.000,00
1.108.800.000,00
437.703.300,00
37.496.700,00
1.895.980.000,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wajak
1.02 . 1.02.01 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 34 . 39
555.401.800,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wagir
1.02 . 1.02.01 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 34 . 38
1.446.715.200,00
1.327.186.000,00
551.929.000,00
16.865.000,00
900.000.000,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonokerto
Belanja Pegawai
660.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
222.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 39 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 40
17.400.000,00
1.295.079.000,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonosari
1.02 . 1.02.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
906.555.300,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
349.373.700,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
39.150.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(93.863.830.489,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 10