rptraperdaapbd_03 2 dinkes

Lampiran III

RAPERDA

Nomor

:

00

Tanggal

:

1 September 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

: 1 . 02

URUSAN WAJIB KESEHATAN

Organisasi

: 1 . 02 . 01

DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi

: 1 . 02 . 01 . 01

DINAS KESEHATAN

KODE


URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH


74.153.501.091,00
74.153.501.091,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

Hasil Retribusi Daerah

13.790.471.410,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

60.363.029.681,00

Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Umum
Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk

I Milik Pemda

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

168.017.331.580,00

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai


1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor


RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

59.343.379.696,00
59.343.379.696,00
108.673.951.884,00
1.629.086.000,00
39.098.500,00
3.600.000,00
35.498.500,00
204.317.000,00
204.317.000,00
649.528.000,00
638.848.000,00
10.680.000,00
26.855.000,00
8.400.000,00
18.455.000,00
77.548.500,00
Halaman 1


KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 05
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pembangunan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

77.548.500,00
116.150.000,00
116.150.000,00
8.905.000,00
8.905.000,00
10.660.000,00
10.660.000,00
65.200.000,00
65.200.000,00
223.279.000,00
223.279.000,00
207.545.000,00
207.545.000,00
864.470.004,00
400.000.000,00
400.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
115.112.000,00
115.112.000,00
73.850.000,00
73.850.000,00
18.857.000,00
18.857.000,00
106.651.004,00
106.651.004,00
307.420.000,00
85.920.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

41.595.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

44.325.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 02

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

221.500.000,00

Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

2.145.000,00
219.355.000,00
131.611.000,00

dan Keuangan

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02

Belanja Modal
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 06 . 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK)

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dipuskesmas dan Jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 07

Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

70.276.000,00
10.436.000,00
9.840.000,00
50.000.000,00
26.300.000,00
1.675.000,00
24.625.000,00
35.035.000,00
4.970.000,00
30.065.000,00
3.577.960.029,00
1.022.904.029,00
1.022.904.029,00
46.032.000,00
46.032.000,00
2.181.760.000,00
2.181.760.000,00
327.264.000,00
36.245.000,00
291.019.000,00
16.230.638.700,00
4.651.430.600,00
30.990.000,00
4.620.440.600,00
109.495.000,00
1.500.000,00
107.995.000,00
470.000.000,00
17.140.000,00
Halaman 3

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

452.860.000,00
775.000.000,00
9.200.000,00
765.800.000,00
7.509.413.100,00

Belanja Pegawai

2.258.922.759,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.164.250.341,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Bantuan Provinsi)
Belanja Pegawai
Program Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan

86.240.000,00
335.300.000,00
900.000,00
334.400.000,00
280.000.000,00
15.920.000,00
264.080.000,00
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
197.102.500,00
9.605.000,00

Makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

Pengawasan Terhadap Sarana Distribusi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

515.000,00
9.090.000,00
174.989.500,00
29.875.000,00
145.114.500,00
12.508.000,00

dan Kosmetika
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03

Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia di Dalam dan di Luar Negeri

1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.508.000,00
14.681.000,00
14.681.000,00
515.000,00
14.166.000,00
891.592.500,00

Halaman 4

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Belanja Barang dan Jasa
Peanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat

333.475.000,00
550.000,00
332.925.000,00
158.475.000,00
158.475.000,00
376.252.000,00
27.340.000,00
348.912.000,00
23.390.500,00
1.740.000,00
21.650.500,00
525.000.000,00
325.000.000,00
325.000.000,00
200.000.000,00

Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Belanja Barang dan Jasa
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

Layanan Laboratorium Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4.250.000,00
195.750.000,00
361.354.500,00
28.275.000,00
28.275.000,00
269.567.000,00
1.755.000,00
267.812.000,00
63.512.500,00
63.512.500,00
937.762.000,00
150.000.000,00
13.355.000,00
136.645.000,00
350.000.000,00

Halaman 5

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

Peningkatan Imunisasi

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

6.188.000,00
62.245.000,00
135.000.000,00
2.400.000,00
132.600.000,00
234.329.000,00
5.120.000,00
229.209.000,00

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

181.515.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 25

68.433.000,00

625.348.000,00

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

342.450.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

7.550.000,00

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

9.636.000,00
171.879.000,00
342.135.000,00
63.940.000,00
278.195.000,00
101.698.000,00
1.288.000,00
100.410.000,00
39.698.438.090,00

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

26.920.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.840.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.080.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembatu
Belanja Modal
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas

26.909.080.000,00
5.061.973.495,00
5.061.973.495,00
7.716.464.595,00

Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Rokok
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 31

Belanja Modal
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

7.716.464.595,00
250.000.000,00
Halaman 6

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil

250.000.000,00

Produksi Rumah Tangga
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 34
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ampel Gading

2.300.000,00
247.700.000,00
42.431.487.561,00
1.263.961.559,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

881.757.614,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

382.203.945,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 02
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ardimulyo

990.723.000,00

Belanja Pegawai

688.584.740,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

249.038.260,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 03
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bantur

53.100.000,00
1.068.000.000,00

Belanja Pegawai

711.763.070,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

310.236.930,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 04

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP BP Yankes

1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 05

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bululawang

1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 09

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Gedangan

1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 11
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Jabung
Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 12
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kalipare
Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

46.000.000,00
147.456.000,00
103.219.200,00
44.236.800,00
2.012.640.000,00
1.408.848.000,00
575.292.000,00
28.500.000,00
1.536.000.000,00
1.075.200.000,00
394.300.000,00
66.500.000,00
1.557.936.000,00
1.090.555.200,00
441.243.300,00
26.137.500,00
1.464.000.000,00
1.024.800.000,00

Halaman 7

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

332.754.456,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

106.445.544,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 13
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Karangploso
Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 16

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ketawang

1.507.559.406,00
1.055.291.584,00
397.267.822,00
55.000.000,00
874.744.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

612.320.800,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

247.223.200,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 17

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kromengan

15.200.000,00
743.220.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

520.254.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

209.289.957,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 18

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Lawang

13.676.043,00
1.192.641.596,00

Belanja Pegawai

834.849.117,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

330.652.479,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 34 . 19

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngajum

27.140.000,00
1.404.168.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

982.917.600,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

399.819.043,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 20

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngantang

1.02 . 1.02.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 21

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagak

21.431.357,00
1.944.000.000,00
1.360.800.000,00
583.200.000,00
641.448.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

449.013.600,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

192.434.400,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 22
1.02 . 1.02.01 . 34 . 22 . 5 . 2 . 1

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagelaran
Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 23

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakis

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.633.284.000,00
1.114.349.880,00
479.248.320,00
39.685.800,00
2.645.712.000,00

Halaman 8

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

3

4

REKENING
1

2

1.02 . 1.02.01 . 34 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 23 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 24

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakisaji

1.02 . 1.02.01 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 24 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 25

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pamotan

1.02 . 1.02.01 . 34 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 25 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 26
1.02 . 1.02.01 . 34 . 26 . 5 . 2 . 1

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Poncokusumo
Belanja Pegawai

1.851.998.400,00
736.313.600,00
57.400.000,00
1.858.068.000,00
1.300.647.600,00
495.420.400,00
62.000.000,00
1.433.775.000,00
1.003.642.500,00
412.382.500,00
17.750.000,00
2.896.992.000,00
2.027.894.400,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

601.351.600,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 26 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

267.746.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 27

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pujon

1.02 . 1.02.01 . 34 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 27 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 28
1.02 . 1.02.01 . 34 . 28 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 34 . 29

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Kulon

1.928.880.000,00
1.350.216.000,00
537.710.000,00
40.954.000,00
461.304.000,00

Belanja Pegawai

322.912.800,00

Belanja Barang dan Jasa

138.391.200,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Wetan

1.402.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

981.540.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

420.660.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 31
1.02 . 1.02.01 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sitiarjo

910.980.000,00

Belanja Pegawai

637.686.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

243.594.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 31 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 33

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tajinan

29.700.000,00
1.170.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

819.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

318.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 34

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tirtoyudo

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

33.000.000,00
2.066.736.000,00
Halaman 9

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

3

4

REKENING
1

2

1.02 . 1.02.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 37
1.02 . 1.02.01 . 34 . 37 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 37 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 38 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1

64.619.000,00
1.584.000.000,00
1.108.800.000,00
437.703.300,00
37.496.700,00
1.895.980.000,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wajak

1.02 . 1.02.01 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.02.01 . 34 . 39

555.401.800,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wagir

1.02 . 1.02.01 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.02.01 . 34 . 38

1.446.715.200,00

1.327.186.000,00
551.929.000,00
16.865.000,00
900.000.000,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonokerto
Belanja Pegawai

660.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

222.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 39 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 34 . 40

17.400.000,00
1.295.079.000,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonosari

1.02 . 1.02.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

906.555.300,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

349.373.700,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

39.150.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

(93.863.830.489,00)

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 10