1 20 0920 Kecamatan Jambangan
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0920 Kecamatan Jambangan
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.160.519.015 .00
4.950.103.497.00
(210.415.518.00)
(4.08)
(210.415.518.00)
(4.08)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.160.519.015 .00
4.950.103.497.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
78.438.500 .00
51.414.034.00
(27.024.466.00)
(34.45)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
6.759.000 .00
6.157.500.00
(601.500.00)
(8.90)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
85.197.500 .00
57.571.534.00
(27.625.966.00)
(32.43)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
85.197.500 .00
57.571.534.00
(27.625.966.00)
(32.43)
5.489.205 .00
4.219.605.00
(1.269.600.00)
(23.13)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
5.489.205 .00
4.219.605.00
(1.269.600.00)
(23.13)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
5.489.205 .00
4.219.605.00
(1.269.600.00)
(23.13)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
952.568.400 .00
934.881.824.00
(17.686.576.00)
(1.86)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
225.984.945 .00
182.104.502.00
(43.880.443.00)
(19.42)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.178.553.345 .00
1.116.986.326.00
(61.567.019.00)
(5.22)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.178.553.345 .00
1.116.986.326.00
(61.567.019.00)
(5.22)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
225.434.016 .00
207.338.877.00
(18.095.139.00)
(8.03)
226.234.016 .00
208.138.877.00
(18.095.139.00)
(8.00)
1.000.000 .00
1.000.000.00
0.00
0.00
285.306.527 .00
266.721.491.00
(18.585.036.00)
(6.51)
286.306.527 .00
267.721.491.00
(18.585.036.00)
(6.49)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
208.052.572 .00
190.318.817.00
(17.733.755.00)
(8.52)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Jambangan
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Jambangan
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Karah
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Karah
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Kebonsari
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Kebonsari
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
208.852.572 .00
191.118.817.00
(17.733.755.00)
(8.49)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
205.659.232 .00
188.524.302.00
(17.134.930.00)
(8.33)
Jumlah Operasional Kelurahan Pagesangan
206.459.232 .00
189.324.302.00
(17.134.930.00)
(8.30)
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
927.852.347 .00
856.303.487.00
(71.548.860.00)
(7.71)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Pagesangan
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
78.205.500 .00
50.977.957.00
(27.227.543.00)
(34.82)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
68.242.405 .00
63.999.090.00
(4.243.315.00)
(6.22)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
76.235.500 .00
71.635.566.00
(4.599.934.00)
(6.03)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
222.683.405 .00
186.612.613.00
(36.070.792.00)
(16.20)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
222.683.405 .00
186.612.613.00
(36.070.792.00)
(16.20)
286.411.000 .00
239.496.310.00
(46.914.690.00)
(16.38)
62.920.000 .00
31.317.000.00
(31.603.000.00)
(50.23)
349.331.000 .00
270.813.310.00
(78.517.690.00)
(22.48)
12.359.755 .00
11.702.675.00
(657.080.00)
(5.32)
12.359.755 .00
11.702.675.00
(657.080.00)
(5.32)
361.690.755 .00
282.515.985.00
(79.174.770.00)
(21.89)
2.400.000 .00
1.600.000.00
(800.000.00)
(33.33)
11.498.020 .00
8.750.850.00
(2.747.170.00)
(23.89)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
13.898.020 .00
10.350.850.00
(3.547.170.00)
(25.52)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
13.898.020 .00
10.350.850.00
(3.547.170.00)
(25.52)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
200.000 .00
200.000.00
0.00
0.00
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
6.186.000 .00
4.050.050.00
(2.135.950.00)
(34.53)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
6.386.000 .00
4.250.050.00
(2.135.950.00)
(33.45)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
6.386.000 .00
4.250.050.00
(2.135.950.00)
(33.45)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
86.158.000 .00
62.817.942.00
(23.340.058.00)
(27.09)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
27.576.620 .00
22.866.400.00
(4.710.220.00)
(17.08)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
113.734.620 .00
85.684.342.00
(28.050.278.00)
(24.66)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
113.734.620 .00
85.684.342.00
(28.050.278.00)
(24.66)
1.500.000 .00
1.200.000.00
(300.000.00)
(20.00)
18.111.100 .00
13.903.025.00
(4.208.075.00)
(23.23)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
19.611.100 .00
15.103.025.00
(4.508.075.00)
(22.99)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
19.611.100 .00
15.103.025.00
(4.508.075.00)
(22.99)
187.449.500 .00
149.312.127.00
(38.137.373.00)
(20.35)
32.604.000 .00
28.584.000.00
(4.020.000.00)
(12.33)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
220.053.500 .00
177.896.127.00
(42.157.373.00)
(19.16)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
220.053.500 .00
177.896.127.00
(42.157.373.00)
(19.16)
Jumlah Belanja Langsung
3.155.149.797 .00
2.797.493.944.00
(357.655.853.00)
(11.34)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.315.668.812 .00
7.747.597.441.00
(568.071.371.00)
(6.83)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.315.668.812.00)
(7.747.597.441.00)
568.071.371.00
(6.83)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0920 Kecamatan Jambangan
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.160.519.015 .00
4.950.103.497.00
(210.415.518.00)
(4.08)
(210.415.518.00)
(4.08)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.160.519.015 .00
4.950.103.497.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
78.438.500 .00
51.414.034.00
(27.024.466.00)
(34.45)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
6.759.000 .00
6.157.500.00
(601.500.00)
(8.90)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
85.197.500 .00
57.571.534.00
(27.625.966.00)
(32.43)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
85.197.500 .00
57.571.534.00
(27.625.966.00)
(32.43)
5.489.205 .00
4.219.605.00
(1.269.600.00)
(23.13)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
5.489.205 .00
4.219.605.00
(1.269.600.00)
(23.13)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
5.489.205 .00
4.219.605.00
(1.269.600.00)
(23.13)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
952.568.400 .00
934.881.824.00
(17.686.576.00)
(1.86)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
225.984.945 .00
182.104.502.00
(43.880.443.00)
(19.42)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.178.553.345 .00
1.116.986.326.00
(61.567.019.00)
(5.22)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.178.553.345 .00
1.116.986.326.00
(61.567.019.00)
(5.22)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
225.434.016 .00
207.338.877.00
(18.095.139.00)
(8.03)
226.234.016 .00
208.138.877.00
(18.095.139.00)
(8.00)
1.000.000 .00
1.000.000.00
0.00
0.00
285.306.527 .00
266.721.491.00
(18.585.036.00)
(6.51)
286.306.527 .00
267.721.491.00
(18.585.036.00)
(6.49)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
208.052.572 .00
190.318.817.00
(17.733.755.00)
(8.52)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Jambangan
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Jambangan
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Karah
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Karah
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Kebonsari
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Kebonsari
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
208.852.572 .00
191.118.817.00
(17.733.755.00)
(8.49)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
205.659.232 .00
188.524.302.00
(17.134.930.00)
(8.33)
Jumlah Operasional Kelurahan Pagesangan
206.459.232 .00
189.324.302.00
(17.134.930.00)
(8.30)
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
927.852.347 .00
856.303.487.00
(71.548.860.00)
(7.71)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Pagesangan
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
78.205.500 .00
50.977.957.00
(27.227.543.00)
(34.82)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
68.242.405 .00
63.999.090.00
(4.243.315.00)
(6.22)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
76.235.500 .00
71.635.566.00
(4.599.934.00)
(6.03)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
222.683.405 .00
186.612.613.00
(36.070.792.00)
(16.20)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
222.683.405 .00
186.612.613.00
(36.070.792.00)
(16.20)
286.411.000 .00
239.496.310.00
(46.914.690.00)
(16.38)
62.920.000 .00
31.317.000.00
(31.603.000.00)
(50.23)
349.331.000 .00
270.813.310.00
(78.517.690.00)
(22.48)
12.359.755 .00
11.702.675.00
(657.080.00)
(5.32)
12.359.755 .00
11.702.675.00
(657.080.00)
(5.32)
361.690.755 .00
282.515.985.00
(79.174.770.00)
(21.89)
2.400.000 .00
1.600.000.00
(800.000.00)
(33.33)
11.498.020 .00
8.750.850.00
(2.747.170.00)
(23.89)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
13.898.020 .00
10.350.850.00
(3.547.170.00)
(25.52)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
13.898.020 .00
10.350.850.00
(3.547.170.00)
(25.52)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
200.000 .00
200.000.00
0.00
0.00
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
6.186.000 .00
4.050.050.00
(2.135.950.00)
(34.53)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
6.386.000 .00
4.250.050.00
(2.135.950.00)
(33.45)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
6.386.000 .00
4.250.050.00
(2.135.950.00)
(33.45)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
86.158.000 .00
62.817.942.00
(23.340.058.00)
(27.09)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
27.576.620 .00
22.866.400.00
(4.710.220.00)
(17.08)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
113.734.620 .00
85.684.342.00
(28.050.278.00)
(24.66)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
113.734.620 .00
85.684.342.00
(28.050.278.00)
(24.66)
1.500.000 .00
1.200.000.00
(300.000.00)
(20.00)
18.111.100 .00
13.903.025.00
(4.208.075.00)
(23.23)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
19.611.100 .00
15.103.025.00
(4.508.075.00)
(22.99)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
19.611.100 .00
15.103.025.00
(4.508.075.00)
(22.99)
187.449.500 .00
149.312.127.00
(38.137.373.00)
(20.35)
32.604.000 .00
28.584.000.00
(4.020.000.00)
(12.33)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
220.053.500 .00
177.896.127.00
(42.157.373.00)
(19.16)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
220.053.500 .00
177.896.127.00
(42.157.373.00)
(19.16)
Jumlah Belanja Langsung
3.155.149.797 .00
2.797.493.944.00
(357.655.853.00)
(11.34)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.315.668.812 .00
7.747.597.441.00
(568.071.371.00)
(6.83)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.315.668.812.00)
(7.747.597.441.00)
568.071.371.00
(6.83)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 4