1 20 0920 Kecamatan Jambangan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0920 Kecamatan Jambangan
:

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 20 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7


0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00


0.00

0.00

0.00

5.160.519.015 .00

4.950.103.497.00

(210.415.518.00)

(4.08)

(210.415.518.00)

(4.08)

5


Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 20 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

5.160.519.015 .00

4.950.103.497.00

Belanja Langsung


1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI


(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1

Belanja Pegawai


78.438.500 .00

51.414.034.00

(27.024.466.00)

(34.45)

1 22 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

6.759.000 .00

6.157.500.00

(601.500.00)

(8.90)


Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

85.197.500 .00

57.571.534.00

(27.625.966.00)

(32.43)

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

85.197.500 .00

57.571.534.00

(27.625.966.00)

(32.43)


5.489.205 .00

4.219.605.00

(1.269.600.00)

(23.13)

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

5.489.205 .00

4.219.605.00

(1.269.600.00)

(23.13)

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah


5.489.205 .00

4.219.605.00

(1.269.600.00)

(23.13)

1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

952.568.400 .00

934.881.824.00

(17.686.576.00)

(1.86)

1 20 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

225.984.945 .00

182.104.502.00

(43.880.443.00)

(19.42)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1.178.553.345 .00

1.116.986.326.00

(61.567.019.00)

(5.22)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.178.553.345 .00

1.116.986.326.00

(61.567.019.00)

(5.22)

800.000 .00

800.000.00

0.00

0.00

225.434.016 .00

207.338.877.00

(18.095.139.00)

(8.03)

226.234.016 .00

208.138.877.00

(18.095.139.00)

(8.00)

1.000.000 .00

1.000.000.00

0.00

0.00

285.306.527 .00

266.721.491.00

(18.585.036.00)

(6.51)

286.306.527 .00

267.721.491.00

(18.585.036.00)

(6.49)

800.000 .00

800.000.00

0.00

0.00

208.052.572 .00

190.318.817.00

(17.733.755.00)

(8.52)

1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Jambangan
1 20 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Jambangan

1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Karah
1 20 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Karah

1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Kebonsari
1 20 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 2 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Operasional Kelurahan Kebonsari

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

208.852.572 .00

191.118.817.00

(17.733.755.00)

(8.49)

800.000 .00

800.000.00

0.00

0.00

205.659.232 .00

188.524.302.00

(17.134.930.00)

(8.33)

Jumlah Operasional Kelurahan Pagesangan

206.459.232 .00

189.324.302.00

(17.134.930.00)

(8.30)

Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

927.852.347 .00

856.303.487.00

(71.548.860.00)

(7.71)

1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Pagesangan
1 20 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

78.205.500 .00

50.977.957.00

(27.227.543.00)

(34.82)

1 20 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

68.242.405 .00

63.999.090.00

(4.243.315.00)

(6.22)

1 20 0004 5 2 3

Belanja Modal

76.235.500 .00

71.635.566.00

(4.599.934.00)

(6.03)

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

222.683.405 .00

186.612.613.00

(36.070.792.00)

(16.20)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

222.683.405 .00

186.612.613.00

(36.070.792.00)

(16.20)

286.411.000 .00

239.496.310.00

(46.914.690.00)

(16.38)

62.920.000 .00

31.317.000.00

(31.603.000.00)

(50.23)

349.331.000 .00

270.813.310.00

(78.517.690.00)

(22.48)

12.359.755 .00

11.702.675.00

(657.080.00)

(5.32)

12.359.755 .00

11.702.675.00

(657.080.00)

(5.32)

361.690.755 .00

282.515.985.00

(79.174.770.00)

(21.89)

2.400.000 .00

1.600.000.00

(800.000.00)

(33.33)

11.498.020 .00

8.750.850.00

(2.747.170.00)

(23.89)

Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

13.898.020 .00

10.350.850.00

(3.547.170.00)

(25.52)

Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota

13.898.020 .00

10.350.850.00

(3.547.170.00)

(25.52)

1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom

1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 3 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

200.000 .00

200.000.00

0.00

0.00

1 10 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

6.186.000 .00

4.050.050.00

(2.135.950.00)

(34.53)

Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

6.386.000 .00

4.250.050.00

(2.135.950.00)

(33.45)

Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan

6.386.000 .00

4.250.050.00

(2.135.950.00)

(33.45)

1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

86.158.000 .00

62.817.942.00

(23.340.058.00)

(27.09)

1 11 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

27.576.620 .00

22.866.400.00

(4.710.220.00)

(17.08)

Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

113.734.620 .00

85.684.342.00

(28.050.278.00)

(24.66)

Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

113.734.620 .00

85.684.342.00

(28.050.278.00)

(24.66)

1.500.000 .00

1.200.000.00

(300.000.00)

(20.00)

18.111.100 .00

13.903.025.00

(4.208.075.00)

(23.23)

Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS

19.611.100 .00

15.103.025.00

(4.508.075.00)

(22.99)

Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

19.611.100 .00

15.103.025.00

(4.508.075.00)

(22.99)

187.449.500 .00

149.312.127.00

(38.137.373.00)

(20.35)

32.604.000 .00

28.584.000.00

(4.020.000.00)

(12.33)

Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja

220.053.500 .00

177.896.127.00

(42.157.373.00)

(19.16)

Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

220.053.500 .00

177.896.127.00

(42.157.373.00)

(19.16)

Jumlah Belanja Langsung

3.155.149.797 .00

2.797.493.944.00

(357.655.853.00)

(11.34)

JUMLAH BELANJA DAERAH

8.315.668.812 .00

7.747.597.441.00

(568.071.371.00)

(6.83)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(8.315.668.812.00)

(7.747.597.441.00)

568.071.371.00

(6.83)

1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 13 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 19 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 4 dari 4