File 24 Kec Tangerang
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.08. - Kecamatan Tangerang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
2 line tlp, 10 line listrik,
3 line PAM dan 9 line
faximili/internet
Kecamatan dan
Kelurahan
4 jenis perlengkapan (
kursi 800 bh, tenda
400m, panggung dan
dekorasi 1 unit, sound
sytem 1 unit )
5 kendaraan roda4, 30
kendaraan roda2 selama 1
th
17 jenis alat kebersihan,
12 org tenaga kebersihan
32 jenis ATK
7 jenis barang cetakan
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
2.201.219.530,00
33.390.000,00
2.291.909.530,00
216.600.000,00
216.600.000,00
20.690.500,00
20.690.500,00
19.100.000,00
19.100.000,00
312.434.000,00
312.434.000,00
5.400.000,00
173.017.480,00
178.417.480,00
4.800.000,00
107.096.400,00
111.896.400,00
37.098.100,00
37.098.100,00
17 jenis komponen listrik
2 unit mesin water pump
23 jenis alat rumah
tangga
3 ekp Koran nasional, 3
ekp Koran local dan 1
ekp Koran
Lokal/provinsi
9.336 dus snack dan
7.176 dus makan
119 HOK Perjalanan
Dinas keluar Daerah, 276
HOK Uang Harian, 8
OH Biaya Penginapan
Tahun 2016
Belanja Pegawai
57.300.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
33.390.000,00
33.390.000,00
81.000.000,00
81.000.000,00
12.480.000,00
12.480.000,00
5.400.000,00
312.504.000,00
317.904.000,00
4.800.000,00
185.271.050,00
190.071.050,00
10
Hal 2 dari 5
1
2
3
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
02.
Kota Tangerang
5
1 org
6
36.900.000,00
4 org Keamanan Kantor
Kecamatan Tangerang,
dan 8 org Keamanan
Kantor Kelurahan
22 unit kompter, 22 unit
printer, 20 unit laptop, 3
unit mesin tek kec tngr
dan 8 unit komptr, 8 unit
prntr, 8 unit scanner kel
7
1 unit kendaraan roda 4
(pick up)
5 jenis perlengkapan
kantor : 8 unit laptop, 10
unit printer, 4 unit tv, 1
unit infokus, 1 unit
proyektor
4 jenis peralatan kantor :
280 unit kabel UTP,
10 unit gordyn, 1 unit
handy cam, 1 set
sound system
3 jenis peng meubelair :
10 unit lemari besi,1
unit lemari loker, 1 unit
meja rapat, 1 unit
kursi tamu dan 30 unit
krsi lipat
11 jenis peralatan dan
perlengkapan kantor
8 gdg kel, 1 gdg kec dan 1
gdg perpustakaan
5 unit kendaraan roda 4,
30 unit kendaraan roda 2
selama 1 tahun
2 buah mesin pompa, 1
buah mesin genset, 1 unit
sound system, 5 buah
UPS, 1 buah stabilizer
Service AC 22, Service
Mesin Fotocopy 1 bh,
Service dispenser 8 bh,
Service proyektor 1 bh
Kantor Kecamatan
Tangerang (Toilet)
333.840.000,00
333.840.000,00
477.587.400,00
72.280.000,00
4.059.500,00
4.800.000,00
9=6+7+8
377.240.000,00
49.748.000,00
4.800.000,00
Kota Tangerang
8
340.340.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19.
4
49.748.000,00
766.490.000,00
1.248.877.400,00
202.180.000,00
202.180.000,00
144.280.000,00
144.280.000,00
80.000.000,00
152.280.000,00
87.650.000,00
87.650.000,00
160.530.000,00
164.589.500,00
27.500.000,00
27.500.000,00
270.500.000,00
275.300.000,00
8.640.000,00
8.640.000,00
41.108.000,00
41.108.000,00
91.850.000,00
91.850.000,00
10
Hal 3 dari 5
1
2
3
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
05.
13.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
06.
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
Kota Tangerang
5
6
Rehabilitasi kendaraan
dinas/opersional kec
tangerang
1 paket pemeliharaan
taman
7
17.500.000,00
1.850.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
8 unit mesin/kartu
absensi di kelurahan
26 stel pak kerja trmtib,
26 psg spatu dns
kerja, 26 paket Atribut,
26 pcs kaos, 13 pcs
topi, 13 pcs ponco, 13
pcs jaket tramtib, 53
psg sepatu olrga
4 kegiatan
46.337.500,00
17.500.000,00
35.999.900,00
142.280.000,00
190.467.500,00
142.280.000,00
142.280.000,00
46.337.500,00
48.187.500,00
150.800.000,00
165.508.000,00
316.308.000,00
85.000.000,00
75.508.000,00
160.508.000,00
65.800.000,00
90.000.000,00
155.800.000,00
1.800.000,00
167.600.000,00
10.850.000,00
150.000,00
11.000.000,00
9.650.000,00
150.000,00
9.800.000,00
10.850.000,00
150.000,00
11.000.000,00
18.050.000,00
250.000,00
18.300.000,00
16 buku
38.500.000,00
400.000,00
38.900.000,00
5 buku
14.450.000,00
150.000,00
14.600.000,00
5 buku
25 buku
Kota Tangerang
9=6+7+8
1.850.000,00
165.800.000,00
Kota Tangerang
8
35.999.900,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
4
402 RT dan 78 RW
101 org peserta rt/rw di
kec, dan 51 org peserta
rt/rw di kel
550.000,00
64.000.000,00
1.351.200.000,00
63.450.000,00
1.506.058.832,00
2.857.258.832,00
181.000.000,00
1.343.524.832,00
1.524.524.832,00
1.170.200.000,00
162.534.000,00
1.332.734.000,00
22.380.000,00
103.280.000,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/ Informasi
15.
21.
33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
34.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
80.900.000,00
Kota Tangerang
40 buku
65.250.000,00
20.230.000,00
85.480.000,00
1 dokumen : 10 dokumen
Rancangan Awal (2 bku
Kecamatan, 8 bku
Kelurahan)
15.650.000,00
2.150.000,00
17.800.000,00
144.300.400,00
251.650.400,00
107.350.000,00
10
Hal 4 dari 5
1
2
3
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
99.
Penyusunan Renja SKPD
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Kota Tangerang
5
1 keg musrenbang
dikecamatan, 8 keg
musrenbang dikelurahan
10 dokumen rancangan
awal renja, 10 dokumen
rancangan akhir renja
tahun 2016
6
7
kotatangerang
4 kali kegiatan,101
masyarakat Kecamatan,
dan 51 masyarakat
Kelurahan
101 org kader di
Kecamatan dan 51 org
kader posyandu di
Kelurahan (12 kali
kegiatan pembinaan)
210.785.400,00
38.500.000,00
2.365.000,00
40.865.000,00
109.080.000,00
767.280.000,00
658.200.000,00
109.080.000,00
767.280.000,00
1.170.200.000,00
107.424.400,00
1.277.624.400,00
107.424.400,00
1.277.624.400,00
120.085.000,00
139.335.000,00
120.085.000,00
139.335.000,00
92.890.000,00
338.290.000,00
92.890.000,00
338.290.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
1.170.200.000,00
19.250.000,00
Kota Tangerang
1 kali keg seleksi MTQ
Tingkat Kecamatan
menuju MTQ Tingkat
Kota dan 1 unit
kendaraan hias pawai
ta'arus
19.250.000,00
245.400.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
12 bln
6 tabung gas,8 jenis
obat-obatan, 9 jenis
makanan
9=6+7+8
141.935.400,00
658.200.000,00
Kota Tangerang
8
68.850.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4
245.400.000,00
10
Hal 5 dari 5
1
2
18.
13.
3
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
4
5
6
13 edisi advertorial di
media massa
Kota Tangerang
Jumlah
4.013.050.000,00
7
49.000.000,00
8
450.000,00
49.450.000,00
49.000.000,00
450.000,00
49.450.000,00
5.160.671.062,00
9=6+7+8
942.610.000,00
10.116.331.062,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Drs. Gunawan Priahutama
NIP. 196610141986031009
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.08. - Kecamatan Tangerang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
2 line tlp, 10 line listrik,
3 line PAM dan 9 line
faximili/internet
Kecamatan dan
Kelurahan
4 jenis perlengkapan (
kursi 800 bh, tenda
400m, panggung dan
dekorasi 1 unit, sound
sytem 1 unit )
5 kendaraan roda4, 30
kendaraan roda2 selama 1
th
17 jenis alat kebersihan,
12 org tenaga kebersihan
32 jenis ATK
7 jenis barang cetakan
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
2.201.219.530,00
33.390.000,00
2.291.909.530,00
216.600.000,00
216.600.000,00
20.690.500,00
20.690.500,00
19.100.000,00
19.100.000,00
312.434.000,00
312.434.000,00
5.400.000,00
173.017.480,00
178.417.480,00
4.800.000,00
107.096.400,00
111.896.400,00
37.098.100,00
37.098.100,00
17 jenis komponen listrik
2 unit mesin water pump
23 jenis alat rumah
tangga
3 ekp Koran nasional, 3
ekp Koran local dan 1
ekp Koran
Lokal/provinsi
9.336 dus snack dan
7.176 dus makan
119 HOK Perjalanan
Dinas keluar Daerah, 276
HOK Uang Harian, 8
OH Biaya Penginapan
Tahun 2016
Belanja Pegawai
57.300.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
33.390.000,00
33.390.000,00
81.000.000,00
81.000.000,00
12.480.000,00
12.480.000,00
5.400.000,00
312.504.000,00
317.904.000,00
4.800.000,00
185.271.050,00
190.071.050,00
10
Hal 2 dari 5
1
2
3
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
02.
Kota Tangerang
5
1 org
6
36.900.000,00
4 org Keamanan Kantor
Kecamatan Tangerang,
dan 8 org Keamanan
Kantor Kelurahan
22 unit kompter, 22 unit
printer, 20 unit laptop, 3
unit mesin tek kec tngr
dan 8 unit komptr, 8 unit
prntr, 8 unit scanner kel
7
1 unit kendaraan roda 4
(pick up)
5 jenis perlengkapan
kantor : 8 unit laptop, 10
unit printer, 4 unit tv, 1
unit infokus, 1 unit
proyektor
4 jenis peralatan kantor :
280 unit kabel UTP,
10 unit gordyn, 1 unit
handy cam, 1 set
sound system
3 jenis peng meubelair :
10 unit lemari besi,1
unit lemari loker, 1 unit
meja rapat, 1 unit
kursi tamu dan 30 unit
krsi lipat
11 jenis peralatan dan
perlengkapan kantor
8 gdg kel, 1 gdg kec dan 1
gdg perpustakaan
5 unit kendaraan roda 4,
30 unit kendaraan roda 2
selama 1 tahun
2 buah mesin pompa, 1
buah mesin genset, 1 unit
sound system, 5 buah
UPS, 1 buah stabilizer
Service AC 22, Service
Mesin Fotocopy 1 bh,
Service dispenser 8 bh,
Service proyektor 1 bh
Kantor Kecamatan
Tangerang (Toilet)
333.840.000,00
333.840.000,00
477.587.400,00
72.280.000,00
4.059.500,00
4.800.000,00
9=6+7+8
377.240.000,00
49.748.000,00
4.800.000,00
Kota Tangerang
8
340.340.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19.
4
49.748.000,00
766.490.000,00
1.248.877.400,00
202.180.000,00
202.180.000,00
144.280.000,00
144.280.000,00
80.000.000,00
152.280.000,00
87.650.000,00
87.650.000,00
160.530.000,00
164.589.500,00
27.500.000,00
27.500.000,00
270.500.000,00
275.300.000,00
8.640.000,00
8.640.000,00
41.108.000,00
41.108.000,00
91.850.000,00
91.850.000,00
10
Hal 3 dari 5
1
2
3
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
05.
13.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
06.
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
Kota Tangerang
5
6
Rehabilitasi kendaraan
dinas/opersional kec
tangerang
1 paket pemeliharaan
taman
7
17.500.000,00
1.850.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
8 unit mesin/kartu
absensi di kelurahan
26 stel pak kerja trmtib,
26 psg spatu dns
kerja, 26 paket Atribut,
26 pcs kaos, 13 pcs
topi, 13 pcs ponco, 13
pcs jaket tramtib, 53
psg sepatu olrga
4 kegiatan
46.337.500,00
17.500.000,00
35.999.900,00
142.280.000,00
190.467.500,00
142.280.000,00
142.280.000,00
46.337.500,00
48.187.500,00
150.800.000,00
165.508.000,00
316.308.000,00
85.000.000,00
75.508.000,00
160.508.000,00
65.800.000,00
90.000.000,00
155.800.000,00
1.800.000,00
167.600.000,00
10.850.000,00
150.000,00
11.000.000,00
9.650.000,00
150.000,00
9.800.000,00
10.850.000,00
150.000,00
11.000.000,00
18.050.000,00
250.000,00
18.300.000,00
16 buku
38.500.000,00
400.000,00
38.900.000,00
5 buku
14.450.000,00
150.000,00
14.600.000,00
5 buku
25 buku
Kota Tangerang
9=6+7+8
1.850.000,00
165.800.000,00
Kota Tangerang
8
35.999.900,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
4
402 RT dan 78 RW
101 org peserta rt/rw di
kec, dan 51 org peserta
rt/rw di kel
550.000,00
64.000.000,00
1.351.200.000,00
63.450.000,00
1.506.058.832,00
2.857.258.832,00
181.000.000,00
1.343.524.832,00
1.524.524.832,00
1.170.200.000,00
162.534.000,00
1.332.734.000,00
22.380.000,00
103.280.000,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/ Informasi
15.
21.
33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
34.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
80.900.000,00
Kota Tangerang
40 buku
65.250.000,00
20.230.000,00
85.480.000,00
1 dokumen : 10 dokumen
Rancangan Awal (2 bku
Kecamatan, 8 bku
Kelurahan)
15.650.000,00
2.150.000,00
17.800.000,00
144.300.400,00
251.650.400,00
107.350.000,00
10
Hal 4 dari 5
1
2
3
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
99.
Penyusunan Renja SKPD
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Kota Tangerang
5
1 keg musrenbang
dikecamatan, 8 keg
musrenbang dikelurahan
10 dokumen rancangan
awal renja, 10 dokumen
rancangan akhir renja
tahun 2016
6
7
kotatangerang
4 kali kegiatan,101
masyarakat Kecamatan,
dan 51 masyarakat
Kelurahan
101 org kader di
Kecamatan dan 51 org
kader posyandu di
Kelurahan (12 kali
kegiatan pembinaan)
210.785.400,00
38.500.000,00
2.365.000,00
40.865.000,00
109.080.000,00
767.280.000,00
658.200.000,00
109.080.000,00
767.280.000,00
1.170.200.000,00
107.424.400,00
1.277.624.400,00
107.424.400,00
1.277.624.400,00
120.085.000,00
139.335.000,00
120.085.000,00
139.335.000,00
92.890.000,00
338.290.000,00
92.890.000,00
338.290.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
1.170.200.000,00
19.250.000,00
Kota Tangerang
1 kali keg seleksi MTQ
Tingkat Kecamatan
menuju MTQ Tingkat
Kota dan 1 unit
kendaraan hias pawai
ta'arus
19.250.000,00
245.400.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
12 bln
6 tabung gas,8 jenis
obat-obatan, 9 jenis
makanan
9=6+7+8
141.935.400,00
658.200.000,00
Kota Tangerang
8
68.850.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4
245.400.000,00
10
Hal 5 dari 5
1
2
18.
13.
3
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
4
5
6
13 edisi advertorial di
media massa
Kota Tangerang
Jumlah
4.013.050.000,00
7
49.000.000,00
8
450.000,00
49.450.000,00
49.000.000,00
450.000,00
49.450.000,00
5.160.671.062,00
9=6+7+8
942.610.000,00
10.116.331.062,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Drs. Gunawan Priahutama
NIP. 196610141986031009
10