BAB XI MATRIK RENCANA TERPADU DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH - DOCRPIJM 1505189049BAB 11 MATRIK RPI2 JM PEMALANG
BAB XI MATRIK RENCANA TERPADU DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH
Program investasi Kabupaten/Kota yang merupakan rekapitulasi daridokumen RPI2‐JM yang telah disusun dengan mempertimbangkankemampuan Kabupaten/Kota dari aspek teknis, aspek lingkungan dansosial, aspek pendanaan, maupun aspek kelembagaan. Selain itu,rencana program investasi harus dilengkapi dengan kesepakatanpendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati/Walikota selaku kepala daerah. Matriks program dan investasibidang Cipta Karya disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan Kabupaten/Kota untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan Kabupaten/Kota.
Berdasarkan tabel usulan program dan kegiatan pada setiap aspekteknis, akan dihasilkan Matrik Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kabupaten Pemalang. Matriks ini merupakan penjabaran skenariopengembangan kota dan pengembangan sektor bidang Cipta karya,usulan kebutuhan investasi yang disusun dengan berbasis demandataupun target pencapaian sesuai dengan tujuan dan sasaranpembangunan daerah, mekanisme pendanaan atau pembiayaan, skala prioritas penanganan, dan rencana pelaksanaan program investasi. Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah
XI ‐1 (RPI2-JM) Kabupaten Pemalang Tahun 2014
TABEL XI. 1 MATRIK RENCANA TERPADU DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH (RPI2JM) KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) LOKASI KODE INDIKATOR A HA OUTCOME/OUTPUT/ P RG
KODE KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN & APB APB APB APB APB APB KELUR
VO SAT
KETE
A P B P AP P AP P AP AP AP
URAIAN/KOMPONEN LU UA D SWAS JU D SWAS D SWAS D SWAS D SWAS JU D SWAS JU AHAN/D KAB RANSAT H D H BD H BD H BD JU PH BD PH BD
KEGIATAN ME N RM KAB TA/M ML RM KAB TA/M JUM RM KAB TA/M JUM RM KAB TA/M RM KAB TA/M ML RM KAB TA/M ML ESA/ /KO GAN
UA L P L PR L PR L PR ML LN PR LN PR
/KO ASY AH /KO ASY LAH /KO ASY LAH /KO ASY /KO ASY AH /KO ASY AH KECAM TA N N R N OV. N OV. N OV. AH OV. OV.
TA TA TA TA TA TA ATAN O V.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1 PENGEMBANGA
01 Penyusunan NSPK
- - - - -
- - - - - - - - - >- - - - -
- - - >- N
- - - - -
- - -
- - - - Nasional bidang
PERMUKIMAN: permukiman Pengaturan, (Kegiatan pusat Pembinaan, non Fisik) Pengawasan dan Penyelenggaraan
- dalam
02 Penyusunan NSPK
Pengembangan
- - daerah bidang -
- - - - - - - - - - -
-
Permukiman permukiman (non-- - - - -
- - -
fisik)
03 Pendampingan
- - - - - - - - - -
- - - - - - >- -
- - - penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan/SPPIP (non-fisik)
04 Penyediaan PSD
1.50
1.55
1.50 1.65 - - - - -
- - - bagi kawasan RSH
- - - - - - -
- - 0.00
7.00
0.00
0.00 Penyediaan 1 pak Kec.
infrastruktur primer 1.06 et 500. 19.0 519. 500. 50.0 550.
Taman Kab bagi kaw. RSH 9.00 000 00 000 000 00 000 . Perum Puri Praja,
Pe Kec. Pemalang mal ang
Penyediaan 1 pak Kec. infrastruktur primer 1.06 et 500. 19.0 519. 500. 50.0 550.
Taman Kab bagi kaw. SH Perum 9.00 000 00 000 000 00 000 . Taman Agung Kab.
Pe Pemalang mal ang
Penyediaan 1 pak Kec. infrastruktur primer 1.06 et 500. 19.0 519. 500. 50.0 550.
Pemala Kab bagi kaw. Perum 9.00 000 00 000 000 00 000 ng . Widuri Kab
Pe Pemalang mal ang
05 Pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) Perkotaan dan Perdesaan (non-fisik)
05 Pendampingan 283. 283. 283. 283. 283. 283. 283. 283. 283. 283. 283. 283.
penyusunan 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 rencana tindak Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah
XI ‐2
10.0
7.00 - - 866. 700 -
8.66
3.00
7.33
3.00 - - - -
7.33
07 Penyediaan PS penanganan kawasan kumuh di perkotaan (Fisik) - - - -
Pe mal ang
000 Kab .
00 110.
000
3.70
1 pkt 100.
000
Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/ badan usaha 110.
Pe mal ang
000 Kab .
00 110.
10.0
000
1 pkt 100.
000
PSD Kws RSH Perum Praja Kencana 110.
9.53
10.2
000 Kab .
10.2
00 Mulyoha rjo, Kebond alem dan Pelutan
27.0
10.2
00
27.0
10.2
00
27.0
10.2
00
27.0
3.70
27.0
9.53
700
8.66 7.00 866.
3.00
7.33
3.00
Penyediaan PS penanganan kawasan kumuh di perkotaan (Fisik) Kab Pemalang
00 - - - - - -
27.0
10.2
00 - - - -
Pe mal ang
00 110.
Kab Pe mal ang
000 283.
00 - 660. 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60.0
06 Pendampingan diseminasi, sosialisasi, diklat dan lokakarya bagi pemda, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman (non- fisik) - - - - - 600. 000 - -
Pe mal ang
000 Kab .
000 283 000 283.
000 283 000 283.
000 283 000 283.
000 2830 00 283.
000 283.
000 283.
5 pkt 283.
000
000
Penyusunan DED Kawasan Kumuh Kab Pemalang 283.
penanganan kawasan kumuh perkotaan (non- fisik)
/KO TA
ESA/ KECAM ATAN KAB
KELUR AHAN/D
RM P H L N A P B D P R O V. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH
KETE RAN GAN
VO LU ME SAT UA N PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) LOKASI
XI ‐3 KODE KEGIATAN KODE INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN & URAIAN/KOMPONEN KEGIATAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 HA RG A SAT UA N
Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah
Penetapan kebijakan strategi dan program perumahan 110.
2 pkt 100.
10.0
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
000
1 pkt 100.
110. 000
Sosialisasi peraturan perundang- undangan di bidang perumahan
Pe mal ang
000 Kab .
00 110.
10.0
000
1 pkt 100.
110. 000
Pe mal ang
000
000 Kab .
00 110.
10.0
000
1 pkt 100.
000
Penyusunan norma standar, pedoman dan manual (NSPM) bidang perumahan - permukiman 110.
Pe mal ang
000 Kab .
00 110.
10.0
- 7.33
- Kab Pe mal ang
- Penyediaan PS di kws perumahan bagi MBR Kab. Pemalang
000 550.
1 Kaw 283.
000
28.3 00,0 311.
300
Penanganan Kawasan Rawan Bencana (Kec.
Watukumpul, Belik, Bantarbolang) 385.
000
5 Kaw 350.
000
35.0 00,0 385.
000 550.
000
1.21
1.10
0.00 110.
000
1.21
0.00
1.10
0.00 110.
000
1.21
0.00
1.10
0.00 -
0.00 - - 110. 000 -
000
5.97
6.85
5.43 3.50 543.
350
5.97
6.85
5.43 3.50 543.
350
5.97
6.85
5.43 3.50 543.
350
6.85 Kab Pe mal ang
1.10
10 Penanganan Prasarana dan Sarana (PS) permukiman di kawasan rawan bencana (fisik) 633. 000 - -
63.3
00 - 696. 300 550. 000 - - - - 550. 000
1.10
0.00 - - 110. 000 -
1.21
0.00
1.10
0.00 - - 110. 000 -
1.21
0.00
0.00 110.
1.21
350
1.25
000 450.
000
1.25
0.00
5 unit
1.25
0.00
1.25
0.00
1.25
0.00
0.00 125.
000
000
1.37
5.00
1.25
0.00
1.25
0.00
1.25
0.00 125.
000
1.37
1 unit 450.
pembangunan sarana pengolahan kopi 450.
0.00
0.00
1.10
0.00 110.
000
1.21
0.00 Kab .
Pe mal ang
1.25
0.00 - - - - -
3.90
0.00 - - 150. 000 -
4.05
3.55
00 - 110. 000
0.00 - - 355. 000 -
3.90
5.00
3.55
0.00 - - 160. 000 -
3.71
0.00
1.25
0.00 - - 125. 000 -
1.37
5.00 100. 000 - -
10.0
5.97
5.43 3.50 543.
5.00 Pulosari Kab Pe
3 Pkt
0.00 -
18.0
00.0
00
2.50
0.00 - 250. 000 250. 000 -
3.00
0.00 - - - - - -
PSD Rusunawa (Mulyoharjo dan Kebondalem/Pelutan )
9.00
0.00
2.50
00 - 250. 000
0.00 250. 000 250. 000
3.00
0.00
2.50
0.00 250. 000 250. 000
3.00
0.00
2.50
0.00 250. 000 250. 000
3.00
0.00 Mulyoha rjo, Kebond alem dan Pelutan
1.75
00.0
Pembangunan Rumah Rusun dan infrastruktur pendukungnya (Fisik : PSU disekitar Rusunawa) Kab Pemalang
00 - -
Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah
XI ‐4 KODE KEGIATAN KODE INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN & URAIAN/KOMPONEN KEGIATAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 HA RG A SAT UA N
VO LU ME SAT UA N PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) LOKASI
KETE RAN GAN
RM P H L N A P B D P R O V. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH
KELUR AHAN/D
ESA/ KECAM ATAN KAB
/KO TA
08 Pembangunan Rumah Susun dan infrastruktur pendukungnya (Fisik)
13.5
00.0
1.50
16.0
0.00 -
15.0
00.0
00
16.0
00.0
00 - 250. 000
1.75
0.00 -
18.0
00.0
00
Kab Pe mal ang
15.0
6.85
5.97
6.85
5.43
3.50 - - 543. 350 -
5.97
6.85
5.43
3.50 - - 543. 350 -
5.97
6.85
5.43
3.50 - - 543. 350 -
6.85
3.50 - - 543. 350 -
5.43
3.50 - - 543. 350 -
5.97
6.85
5.43 3.50 543.
350
5.97
6.85
5.43 3.50 543.
350
5.97
5.97
5.43
00.0
00
00
3 Pkt 13.5
00.0
00
1.50
0.00
15.0
00.0
00
13.5
00.0
1.50
09 Penyediaan PS kawasan permukiman RSH, Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (fisik)
0.00
15.0
00.0
00
13.5
00.0
00
1.50
0.00
15.0
00.0
00
- Penanganan Prasarana dan Sarana (PS) permukiman di kawasan rawan bencana Kab. Pemalang 283. 000
- Kab Pe mal ang
- 11 Penyediaan PS di kws Perdesaan Potensial/Agropolit an/Minapolitan (fisik)
- pembangunan pasar pengumpul komoditas
- Pulosari Kab Pe mal ang
- 1.65
- Pulosari Kab Pe mal ang pembangunan lumbung modern 110.
- 12 Penyediaan PS Pendukung kegiatan Ekonomi dan Sosial Wilayah/PISEW (fisik) 735. 000
- - -
000 Kab Pe mal ang
00 913.
000 830.
000
83.0
00 913.
000 830.
000
83.0
00 913.
Mandiri.(fisik)
000
5.90
0.00 - - 590. 000 -
6.49
0.00
9.30
0.00 - - 540. 000 -
9.84
0.00
7.25
5.84 - - 725. 584 -
83.0
000 830.
1.42
000 300.
8.05 Kab Pe mal ang
Stimulan Pembangunan Pasar Desa 330.
000
3 unit 300.
000 300.
000 300.
000
30.0
00 330.
000 300.
00 913.
000
Pengembangan skala kawasan/KTP2D (Mojo, Klareyan,Karangsari, Cikadu, Pegiringan, Karangasem, Nyamplungsari, Purwoharjo) 465.
000
8 pak et - 830.
000
83.0
00 913.
000 830.
000
83.0
7.98
4
550
000
000 800.
000
80.0
00 880.
000 800.
000
80.0
00 880.
000 800.
80.0
80.0
00 880.
000 Kab Pe mal ang
Pengembangan Pemugaran Rumah
6.00
2.0 unit 2.40 240.
2.64 2.40 240.
2.64 2.40 240.
2.64 2.40 240.
2.64 2.40 240.
2.64 2.40 240.
00 880.
000
6.20
0.0
0.00 - - 620. 000 -
6.82
0.00
5.20
0.00 - 400. 000 520. 000 -
5.76
0.00
5.20
0.00
44
00 - 520. 000 -
000 800.
6.16
0.00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.
000
1 pkt 100.
000 100.
000
PSD KASIBA/LISIBA 880.
000
4 pkt 800.
000 800.
2.66
5.50 242.
2.64 Kab
1.50
0.00 150.
000
1.65
0.00
1.50
0.00 150.
000
1.65
0.00
0.00 150.
3 pkt
000
0.00
000
4 unit 100.
000 100.
000 100.
000
10.0
00 110.
000 100.
1.50
0.00
10.0
2.07
Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah
XI ‐5 KODE KEGIATAN KODE INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN & URAIAN/KOMPONEN KEGIATAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 HA RG A SAT UA N
VO LU ME SAT UA N PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) LOKASI
KETE RAN GAN
RM P H L N A P B D P R O V. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH
KELUR AHAN/D
ESA/ KECAM ATAN KAB
/KO TA mal ang
Peningkatan jalan poros kaw agropolitan Pulosari
0.00
1.65
1 pkt 600.
000 600.
000 700.
000
70.0
00 770.
000 700.
000 700.
000
Peningkatan jalan poros kaw agropolitan Belik
000
00 110.
2.42
1.61
500
11 pkt 735.
000
73.5
00 808.
500
1.47
0.00 147.
000
7.00
1.05 Pengembangan dan
2.42
5.50 242.
550
2.66
8.05
2.42
5.50 242.
550
2.66
8.05
perbaikan pasar desa 808.
3.58
000 100.
0.00
000
10.0
00 110.
000 Pulosari Kab
Pe mal ang
73.5
00 - 808. 500
2.60
0.00 - - 230. 000 -
2.83
3.55
5.50 - - 325. 550 -
5.50 - - 355. 550 -
3.91
1.05
3.55
5.50 - - 325. 550 -
3.88
1.05 830. 000 - -
83.0
00 - 913. 000
3.25
- Kab Pe mal ang
- 13 Peningkatan Kualitas PS Permukiman di Desa Tertinggal, desa kumuh nelayan, Pembangunan Prasarana Infrastruktur Perdesaan (PPIP)/ PNPM
- Kab Pe mal ang
0.00
1.00
1 pkt
1.00
0.00
1.00
0.00
Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan Kawasan Bahari Terpadu
1 pkt
0.00
1.10
1.00
0.00
Penanganan kawasan desa terpencil/terisolir (Desa Gongseng, Desa Tundagan, Desa Simpur, Desa Gunungjaya, Desa Banjarmulya, Desa Tambakrejo) 320.
000
6 pkt 600.
000
60.0
0.00
Taman)
000 600.
0.00
Penanganan Kawasan Kumuh Nelayan Kel.
Sugiwaras ( Paving, drainase, linen Sungai )
2.16
1.42
4
2 pkt
1.00
1.00
Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (desa Asemdoyong, Kec.
0.00
1.05
5.84 105.
584
1.16
1.42
4
Kab Pe mal ang
00 660.
000
0.00 kec.
00 - 440.
00 440.
000 400.
000
40.0
00
44
0.0
000 Desa Rowosa ri, Desa Tumbal, Desa Tambi, Desa Tlagasa na
000
Kab Pe mal ang
Kegiatan PPIP Reguler Desa Mojokerto, Desa Cekadu, Desa Bodas, Karang Brai, Kendalrejo, Sirangkang 250.
000
6 pkt
1.50
0.00 150.
000
1.65
40.0
000 400.
60.0
Kab Pe mal ang
00 660.
000 600.
000
60.0
00 660.
000
Banjarm ulya, Desa Tambak rejo
Pengembangan kawasan desa perbatasan dengan kabupaten tetangga (Desa Rowosari, Desa Tumbal, Desa Tambi, Desa Tlagasana) 440.
00 440.
000
4 pkt 400.
000
40.0
00 440.
000 400.
000
40.0
Pemala ng Kab Pe mal ang
1.10
Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah
1.00
1.10
0.00
1.00
0.00 100.
000
1.10
0.00
0.00 100.
0.00 100.
000
1.10
0.00
1.00
0.00 100.
000
1.10
0.00
000
1.00
0.00 100.
00 0.00 000
XI ‐6 KODE KEGIATAN KODE INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN & URAIAN/KOMPONEN KEGIATAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 HA RG A SAT UA N
VO LU ME SAT UA N PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) LOKASI
KETE RAN GAN
RM P H L N A P B D P R O V. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH
KELUR AHAN/D
ESA/ KECAM ATAN KAB
/KO TA
0.00 0.00 000
5 pkt
0.00 0.00 000
0.00 0.00 000
0.00 0.00 000
0.00 0.00 000
0.00 Pe mal ang
Pengembangan Jalan Lingkungan di Kecamatan Petarukan
1.10
0.00
1.00
000
000
000
1.00
0.00 100.
000
1.10
0.00
1.00
0.00 100.
1.10
1.10
0.00
1.00
0.00 100.
000
1.10
0.00
1.00
0.00 100.
0.00
000
1.10
Pengembangan Jalan Lingkungan di Kec. Pemalang
0.00
1.00
0.00 100.
000
1.10
0.00 Kec.
Petaruk an Kab Pe mal ang
1.10
0.00 100.
0.00
5 pkt
1.00
0.00 100.
000
1.10
0.00
1.00
- - -
- Kel. Sugihwa ras
- desa Asemdo yong, Kec. Taman Kab Pe mal ang
- Kab Pe mal ang
- Desa Gongse ng, Desa Tundag an, Desa Simpur, Desa Gunungj aya, Desa >14 Peningkatan kualitas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- studi lokasi kumuh perkotaan 110.
- DED Perumahan Kumuh 220.
4 pak et - - 350.
000
1 pak et - - 200.
000
20.0 00,0 220.
000
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 385.
000
000
Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Kab.
35.0 00,0 385.
000 350.
000
35.0 00,0 385.
000 350.
000
35.0 00,0 385.
Pemalang 220.
00 - 350. 000
000
000
00 220.
000
000
1 pak et 100.
000
10.0
00 110.
penyusunan RTBL kepada Kabupaten/kota (non-fisik)
35.0
55.0
00 - 605. 000 350. 000 - -
35.0
00 - 385. 000 350. 000 - -
35.0
00 - 385. 000 350. 000 - -
35.0
00 385. 000 350. 000 - -
000 350.
35.0 00,0 385.
000
80.0
000
57.1
00 628.
100
Penyusunan Raperda Bangunan
88.0
3 pak et
8.00
100
88.0
80.0
8.00
88.0
80.0
8.00
88.0
80.0
1 pak et - - - - 571.
Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) 628.
000 350.
00 - 445. 500 976. 000 - -
000
35.0 00,0 350.
000
04 Fasilitasi penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) kepada kabupaten/kota (non- fisik) - - - - - - 405.
000 - -
40.5
97.6
00 - 193. 600
00 -
1.07
3.60
80.0
00 - - 8.00 -
88.0
00 176. 000 - -
17.6
20.0
1 pak et 200.
8.00 88.0 176. 17.6 193.
6.18
51.0
79.8
50
47.3
44.8
40 250. 000
4.70
4
3.27
52.4
51.0
24
32.8
49.0
00 250. 000
2.00
8.90
3.35
00 250. 000
07.9
/KO TA SUB TOTAL BANGKIM
Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah
XI ‐7 KODE KEGIATAN KODE INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN & URAIAN/KOMPONEN KEGIATAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 HA RG A SAT UA N
VO LU ME SAT UA N PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) LOKASI
KETE RAN GAN
RM P H L N A P B D P R O V. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH
KELUR AHAN/D
ESA/ KECAM ATAN KAB
27.7
99.5
34.5
00
2.77
0.15
29.2
54.6
50
47.4
35.1
00
000
000
000
02 Bantuan teknis dan pendampingan penyusunan NSPK Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan kepada Kabupaten/Kota (non-fisik) - - - - - - - - - - - - 500.
000 - -
50.0
00 - 550. 000 - - - - - - - - - - - - Peningkatan/ Pemantapan Kelembagaan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
110. 000
1 pak et 100.
10.0
1 pak et - - 100.
00 110.
000
000
1 pak et 100.
000
10.0
00 110.
000
000 100.
000
7.56
0.0
3.00 400. 000 728. 000
8.33
1.00
15.3
72.0
00
44
00
000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Diseminasi Peraturan/ Per-UU- an (RTBL) 100.
1.50
8.90
17.3
20.9
00
2 KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
01 Penyusunan NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan (Kegiatan Pusat non fisik) - - - - - - 100.
000 - - - - 100.
- studi lokasi kumuh nelayan 110.
- 03 Fasilitasi
- - - - - - - 550. 000 - -
- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 pak et 200.
80.0
00 880.
000
Penataan Reklame
Penyusunan Masterplan Sarana Reklame 220.
000
000
000 800.
20.0
00 220.
000
Penyusunan Regulasi Sarana Reklame 110.
000
1 pak et 100.
000
00 880.
10.0
80.0
000 800.
000
80.0
00 880.
000 800.
000
00 880.
80.0
000 800.
000
80.0
00 880.
000 800.
000
000
00 110.
80.0
000
35.0
00 385.
000
Penyusunan Regulasi Pendirian dan Penertiban BTS
110. 000
1 pak et - 100.
10.0
1 pak et - 350.
00 110.