BAB XI MATRIK RENCANA TERPADU DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH - DOCRPIJM 1505189049BAB 11 MATRIK RPI2 JM PEMALANG

BAB XI MATRIK RENCANA TERPADU DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH

    Program   investasi  Kabupaten/Kota  yang  merupakan  rekapitulasi  daridokumen  RPI2‐JM  yang   telah  disusun  dengan  mempertimbangkankemampuan  Kabupaten/Kota  dari  aspek  teknis,  aspek   lingkungan  dansosial,  aspek  pendanaan,  maupun  aspek  kelembagaan.  Selain  itu,rencana  program   investasi  harus  dilengkapi  dengan  kesepakatanpendanaan  yang  diwujudkan  melalui  persetujuan  dan tanda tangan dari Bupati/Walikota selaku kepala daerah. Matriks program dan  investasibidang   Cipta  Karya  disusun  berdasarkan  prioritas  menurut  kebutuhan  Kabupaten/Kota  untuk  memenuhi sasaran dan rencana pembangunan Kabupaten/Kota. 

  Berdasarkan   tabel  usulan  program  dan  kegiatan  pada  setiap  aspekteknis,  akan  dihasilkan  Matrik   Rencana  Terpadu  Dan  Program  Investasi  Infrastruktur  Jangka  Menengah  (RPI2JM)  Kabupaten   Pemalang.  Matriks  ini  merupakan  penjabaran  skenariopengembangan  kota  dan  pengembangan   sektor  bidang  Cipta  karya,usulan  kebutuhan  investasi  yang  disusun  dengan  berbasis   demandataupun  target  pencapaian  sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaranpembangunan  daerah,   mekanisme  pendanaan  atau  pembiayaan,  skala  prioritas  penanganan,  dan  rencana  pelaksanaan  program investasi.      Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

  XI ‐1 (RPI2-JM) Kabupaten Pemalang Tahun 2014

  TABEL  XI. 1  MATRIK  RENCANA TERPADU DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH (RPI2JM) KABUPATEN PEMALANG   

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

  PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) LOKASI KODE INDIKATOR A HA OUTCOME/OUTPUT/ P RG

  KODE KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN & APB APB APB APB APB APB KELUR

VO SAT

  KETE

  

A P B P AP P AP P AP AP AP

URAIAN/KOMPONEN LU UA D SWAS JU D SWAS D SWAS D SWAS D SWAS JU D SWAS JU AHAN/D KAB RAN

SAT H D H BD H BD H BD JU PH BD PH BD

  KEGIATAN ME N RM KAB TA/M ML RM KAB TA/M JUM RM KAB TA/M JUM RM KAB TA/M RM KAB TA/M ML RM KAB TA/M ML ESA/ /KO GAN

UA L P L PR L PR L PR ML LN PR LN PR

  /KO ASY AH /KO ASY LAH /KO ASY LAH /KO ASY /KO ASY AH /KO ASY AH KECAM TA N N R N OV. N OV. N OV. AH OV. OV.

  TA TA TA TA TA TA ATAN O V.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  1 PENGEMBANGA

  01 Penyusunan NSPK

  • - - - -
  • - - - - - - - - >- - - - -
  • - - >- N
  • - - - -
  • - -
  • - - - Nasional bidang

  PERMUKIMAN: permukiman Pengaturan, (Kegiatan pusat Pembinaan, non Fisik) Pengawasan dan Penyelenggaraan

  • dalam

  02 Penyusunan NSPK

  Pengembangan

  • - daerah bidang -
  • - - - - - - - - - -
  • -

    Permukiman permukiman (non-
  • - - - -
  • - -

  fisik)

  03 Pendampingan

  • - - - - - - - - -
  • - - - - - >- -
  • - - penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan/SPPIP (non-fisik)

  04 Penyediaan PSD

  1.50

  1.55

  1.50 1.65 - - - - -

  • - - bagi kawasan RSH
  • - - - - - -
  • - 0.00

  7.00

  0.00

  0.00 Penyediaan 1 pak Kec.

  infrastruktur primer 1.06 et 500. 19.0 519. 500. 50.0 550.

  Taman Kab bagi kaw. RSH 9.00 000 00 000 000 00 000 . Perum Puri Praja,

  Pe Kec. Pemalang mal ang

  Penyediaan 1 pak Kec. infrastruktur primer 1.06 et 500. 19.0 519. 500. 50.0 550.

  Taman Kab bagi kaw. SH Perum 9.00 000 00 000 000 00 000 . Taman Agung Kab.

  Pe Pemalang mal ang

  Penyediaan 1 pak Kec. infrastruktur primer 1.06 et 500. 19.0 519. 500. 50.0 550.

  Pemala Kab bagi kaw. Perum 9.00 000 00 000 000 00 000 ng . Widuri Kab

  Pe Pemalang mal ang

  05 Pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) Perkotaan dan Perdesaan (non-fisik)

  • 05 Pendampingan 283. 283. 283. 283. 283. 283. 283. 283. 283. 283. 283. 283.

  penyusunan 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 rencana tindak Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

  XI ‐2

  10.0

  7.00 - - 866. 700 -

  8.66

  3.00

  7.33

  3.00 - - - -

  7.33

  07 Penyediaan PS penanganan kawasan kumuh di perkotaan (Fisik) - - - -

  Pe mal ang

  000 Kab .

  00 110.

  000

  3.70

  1 pkt 100.

  000

  Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/ badan usaha 110.

  Pe mal ang

  000 Kab .

  00 110.

  10.0

  000

  1 pkt 100.

  000

  PSD Kws RSH Perum Praja Kencana 110.

  9.53

  10.2

  000 Kab .

  10.2

  00 Mulyoha rjo, Kebond alem dan Pelutan

  27.0

  10.2

  00

  27.0

  10.2

  00

  27.0

  10.2

  00

  27.0

  3.70

  27.0

  9.53

  700

  8.66 7.00 866.

  3.00

  7.33

  3.00

  Penyediaan PS penanganan kawasan kumuh di perkotaan (Fisik) Kab Pemalang

  00 - - - - - -

  27.0

  10.2

  00 - - - -

  Pe mal ang

  00 110.

  Kab Pe mal ang

  000 283.

  00 - 660. 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  60.0

  06 Pendampingan diseminasi, sosialisasi, diklat dan lokakarya bagi pemda, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman (non- fisik) - - - - - 600. 000 - -

  Pe mal ang

  000 Kab .

  000 283 000 283.

  000 283 000 283.

  000 283 000 283.

  000 2830 00 283.

  000 283.

  000 283.

  5 pkt 283.

  000

  000

  Penyusunan DED Kawasan Kumuh Kab Pemalang 283.

  penanganan kawasan kumuh perkotaan (non- fisik)

  /KO TA

  ESA/ KECAM ATAN KAB

  KELUR AHAN/D

  RM P H L N A P B D P R O V. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH

  KETE RAN GAN

  VO LU ME SAT UA N PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) LOKASI

  XI ‐3 KODE KEGIATAN KODE INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN & URAIAN/KOMPONEN KEGIATAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 HA RG A SAT UA N

  Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

  Penetapan kebijakan strategi dan program perumahan 110.

  2 pkt 100.

  10.0

  Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

  000

  1 pkt 100.

  110. 000

  Sosialisasi peraturan perundang- undangan di bidang perumahan

  Pe mal ang

  000 Kab .

  00 110.

  10.0

  000

  1 pkt 100.

  110. 000

  Pe mal ang

  000

  000 Kab .

  00 110.

  10.0

  000

  1 pkt 100.

  000

  Penyusunan norma standar, pedoman dan manual (NSPM) bidang perumahan - permukiman 110.

  Pe mal ang

  000 Kab .

  00 110.

  10.0

  • 7.33

  • Kab Pe mal ang
  • Penyediaan PS di kws perumahan bagi MBR Kab. Pemalang

  000 550.

  1 Kaw 283.

  000

  28.3 00,0 311.

  300

  Penanganan Kawasan Rawan Bencana (Kec.

  Watukumpul, Belik, Bantarbolang) 385.

  000

  5 Kaw 350.

  000

  35.0 00,0 385.

  000 550.

  000

  1.21

  1.10

  0.00 110.

  000

  1.21

  0.00

  1.10

  0.00 110.

  000

  1.21

  0.00

  1.10

  0.00 -

  0.00 - - 110. 000 -

  000

  5.97

  6.85

  5.43 3.50 543.

  350

  5.97

  6.85

  5.43 3.50 543.

  350

  5.97

  6.85

  5.43 3.50 543.

  350

  6.85 Kab Pe mal ang

  1.10

  10 Penanganan Prasarana dan Sarana (PS) permukiman di kawasan rawan bencana (fisik) 633. 000 - -

  63.3

  00 - 696. 300 550. 000 - - - - 550. 000

  1.10

  0.00 - - 110. 000 -

  1.21

  0.00

  1.10

  0.00 - - 110. 000 -

  1.21

  0.00

  0.00 110.

  1.21

  350

  1.25

  000 450.

  000

  1.25

  0.00

  5 unit

  1.25

  0.00

  1.25

  0.00

  1.25

  0.00

  0.00 125.

  000

  000

  1.37

  5.00

  1.25

  0.00

  1.25

  0.00

  1.25

  0.00 125.

  000

  1.37

  1 unit 450.

  pembangunan sarana pengolahan kopi 450.

  0.00

  0.00

  1.10

  0.00 110.

  000

  1.21

  0.00 Kab .

  Pe mal ang

  1.25

  0.00 - - - - -

  3.90

  0.00 - - 150. 000 -

  4.05

  3.55

  00 - 110. 000

  0.00 - - 355. 000 -

  3.90

  5.00

  3.55

  0.00 - - 160. 000 -

  3.71

  0.00

  1.25

  0.00 - - 125. 000 -

  1.37

  5.00 100. 000 - -

  10.0

  5.97

  5.43 3.50 543.

  5.00 Pulosari Kab Pe

  3 Pkt

  0.00 -

  18.0

  00.0

  00

  2.50

  0.00 - 250. 000 250. 000 -

  3.00

  0.00 - - - - - -

  PSD Rusunawa (Mulyoharjo dan Kebondalem/Pelutan )

  9.00

  0.00

  2.50

  00 - 250. 000

  0.00 250. 000 250. 000

  3.00

  0.00

  2.50

  0.00 250. 000 250. 000

  3.00

  0.00

  2.50

  0.00 250. 000 250. 000

  3.00

  0.00 Mulyoha rjo, Kebond alem dan Pelutan

  1.75

  00.0

  Pembangunan Rumah Rusun dan infrastruktur pendukungnya (Fisik : PSU disekitar Rusunawa) Kab Pemalang

  00 - -

  Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

  XI ‐4 KODE KEGIATAN KODE INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN & URAIAN/KOMPONEN KEGIATAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 HA RG A SAT UA N

  VO LU ME SAT UA N PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) LOKASI

  KETE RAN GAN

  RM P H L N A P B D P R O V. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH

  KELUR AHAN/D

  ESA/ KECAM ATAN KAB

  /KO TA

  08 Pembangunan Rumah Susun dan infrastruktur pendukungnya (Fisik)

  13.5

  00.0

  1.50

  16.0

  0.00 -

  15.0

  00.0

  00

  16.0

  00.0

  00 - 250. 000

  1.75

  0.00 -

  18.0

  00.0

  00

  Kab Pe mal ang

  15.0

  6.85

  5.97

  6.85

  5.43

  3.50 - - 543. 350 -

  5.97

  6.85

  5.43

  3.50 - - 543. 350 -

  5.97

  6.85

  5.43

  3.50 - - 543. 350 -

  6.85

  3.50 - - 543. 350 -

  5.43

  3.50 - - 543. 350 -

  5.97

  6.85

  5.43 3.50 543.

  350

  5.97

  6.85

  5.43 3.50 543.

  350

  5.97

  5.97

  5.43

  00.0

  00

  00

  3 Pkt 13.5

  00.0

  00

  1.50

  0.00

  15.0

  00.0

  00

  13.5

  00.0

  1.50

  09 Penyediaan PS kawasan permukiman RSH, Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (fisik)

  0.00

  15.0

  00.0

  00

  13.5

  00.0

  00

  1.50

  0.00

  15.0

  00.0

  00

  • Penanganan Prasarana dan Sarana (PS) permukiman di kawasan rawan bencana Kab. Pemalang 283. 000
  • Kab Pe mal ang
  • 11 Penyediaan PS di kws Perdesaan Potensial/Agropolit an/Minapolitan (fisik)
  • pembangunan pasar pengumpul komoditas

  • Pulosari Kab Pe mal ang
  • 1.65
  • Pulosari Kab Pe mal ang pembangunan lumbung modern 110.
  • 12 Penyediaan PS Pendukung kegiatan Ekonomi dan Sosial Wilayah/PISEW (fisik) 735. 000
  • - -

  000 Kab Pe mal ang

  00 913.

  000 830.

  000

  83.0

  00 913.

  000 830.

  000

  83.0

  00 913.

  Mandiri.(fisik)

  000

  5.90

  0.00 - - 590. 000 -

  6.49

  0.00

  9.30

  0.00 - - 540. 000 -

  9.84

  0.00

  7.25

  5.84 - - 725. 584 -

  83.0

  000 830.

  1.42

  000 300.

  8.05 Kab Pe mal ang

  Stimulan Pembangunan Pasar Desa 330.

  000

  3 unit 300.

  000 300.

  000 300.

  000

  30.0

  00 330.

  000 300.

  00 913.

  000

  Pengembangan skala kawasan/KTP2D (Mojo, Klareyan,Karangsari, Cikadu, Pegiringan, Karangasem, Nyamplungsari, Purwoharjo) 465.

  000

  8 pak et - 830.

  000

  83.0

  00 913.

  000 830.

  000

  83.0

  7.98

  4

  550

  000

  000 800.

  000

  80.0

  00 880.

  000 800.

  000

  80.0

  00 880.

  000 800.

  80.0

  80.0

  00 880.

  000 Kab Pe mal ang

  Pengembangan Pemugaran Rumah

  6.00

  2.0 unit 2.40 240.

  2.64 2.40 240.

  2.64 2.40 240.

  2.64 2.40 240.

  2.64 2.40 240.

  2.64 2.40 240.

  00 880.

  000

  6.20

  0.0

  0.00 - - 620. 000 -

  6.82

  0.00

  5.20

  0.00 - 400. 000 520. 000 -

  5.76

  0.00

  5.20

  0.00

  44

  00 - 520. 000 -

  000 800.

  6.16

  0.00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.

  000

  1 pkt 100.

  000 100.

  000

  PSD KASIBA/LISIBA 880.

  000

  4 pkt 800.

  000 800.

  2.66

  5.50 242.

  2.64 Kab

  1.50

  0.00 150.

  000

  1.65

  0.00

  1.50

  0.00 150.

  000

  1.65

  0.00

  0.00 150.

  3 pkt

  000

  0.00

  000

  4 unit 100.

  000 100.

  000 100.

  000

  10.0

  00 110.

  000 100.

  1.50

  0.00

  10.0

  2.07

  Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

  XI ‐5 KODE KEGIATAN KODE INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN & URAIAN/KOMPONEN KEGIATAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 HA RG A SAT UA N

  VO LU ME SAT UA N PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) LOKASI

  KETE RAN GAN

  RM P H L N A P B D P R O V. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH

  KELUR AHAN/D

  ESA/ KECAM ATAN KAB

  /KO TA mal ang

  Peningkatan jalan poros kaw agropolitan Pulosari

  0.00

  1.65

  1 pkt 600.

  000 600.

  000 700.

  000

  70.0

  00 770.

  000 700.

  000 700.

  000

  Peningkatan jalan poros kaw agropolitan Belik

  000

  00 110.

  2.42

  1.61

  500

  11 pkt 735.

  000

  73.5

  00 808.

  500

  1.47

  0.00 147.

  000

  7.00

  1.05 Pengembangan dan

  2.42

  5.50 242.

  550

  2.66

  8.05

  2.42

  5.50 242.

  550

  2.66

  8.05

  perbaikan pasar desa 808.

  3.58

  000 100.

  0.00

  000

  10.0

  00 110.

  000 Pulosari Kab

  Pe mal ang

  73.5

  00 - 808. 500

  2.60

  0.00 - - 230. 000 -

  2.83

  3.55

  5.50 - - 325. 550 -

  5.50 - - 355. 550 -

  3.91

  1.05

  3.55

  5.50 - - 325. 550 -

  3.88

  1.05 830. 000 - -

  83.0

  00 - 913. 000

  3.25

  • Kab Pe mal ang
  • 13 Peningkatan Kualitas PS Permukiman di Desa Tertinggal, desa kumuh nelayan, Pembangunan Prasarana Infrastruktur Perdesaan (PPIP)/ PNPM
  • Kab Pe mal ang

  0.00

  1.00

  1 pkt

  1.00

  0.00

  1.00

  0.00

  Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan Kawasan Bahari Terpadu

  1 pkt

  0.00

  1.10

  1.00

  0.00

  Penanganan kawasan desa terpencil/terisolir (Desa Gongseng, Desa Tundagan, Desa Simpur, Desa Gunungjaya, Desa Banjarmulya, Desa Tambakrejo) 320.

  000

  6 pkt 600.

  000

  60.0

  0.00

  Taman)

  000 600.

  0.00

  Penanganan Kawasan Kumuh Nelayan Kel.

  Sugiwaras ( Paving, drainase, linen Sungai )

  2.16

  1.42

  4

  2 pkt

  1.00

  1.00

  Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (desa Asemdoyong, Kec.

  0.00

  1.05

  5.84 105.

  584

  1.16

  1.42

  4

  Kab Pe mal ang

  00 660.

  000

  0.00 kec.

  00 - 440.

  00 440.

  000 400.

  000

  40.0

  00

  44

  0.0

  000 Desa Rowosa ri, Desa Tumbal, Desa Tambi, Desa Tlagasa na

  000

  Kab Pe mal ang

  Kegiatan PPIP Reguler Desa Mojokerto, Desa Cekadu, Desa Bodas, Karang Brai, Kendalrejo, Sirangkang 250.

  000

  6 pkt

  1.50

  0.00 150.

  000

  1.65

  40.0

  000 400.

  60.0

  Kab Pe mal ang

  00 660.

  000 600.

  000

  60.0

  00 660.

  000

  Banjarm ulya, Desa Tambak rejo

  Pengembangan kawasan desa perbatasan dengan kabupaten tetangga (Desa Rowosari, Desa Tumbal, Desa Tambi, Desa Tlagasana) 440.

  00 440.

  000

  4 pkt 400.

  000

  40.0

  00 440.

  000 400.

  000

  40.0

  Pemala ng Kab Pe mal ang

  1.10

  Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

  1.00

  1.10

  0.00

  1.00

  0.00 100.

  000

  1.10

  0.00

  0.00 100.

  0.00 100.

  000

  1.10

  0.00

  1.00

  0.00 100.

  000

  1.10

  0.00

  000

  1.00

  0.00 100.

  00 0.00 000

  XI ‐6 KODE KEGIATAN KODE INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN & URAIAN/KOMPONEN KEGIATAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 HA RG A SAT UA N

  VO LU ME SAT UA N PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) LOKASI

  KETE RAN GAN

  RM P H L N A P B D P R O V. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH

  KELUR AHAN/D

  ESA/ KECAM ATAN KAB

  /KO TA

  0.00 0.00 000

  5 pkt

  0.00 0.00 000

  0.00 0.00 000

  0.00 0.00 000

  0.00 0.00 000

  0.00 Pe mal ang

  Pengembangan Jalan Lingkungan di Kecamatan Petarukan

  1.10

  0.00

  1.00

  000

  000

  000

  1.00

  0.00 100.

  000

  1.10

  0.00

  1.00

  0.00 100.

  1.10

  1.10

  0.00

  1.00

  0.00 100.

  000

  1.10

  0.00

  1.00

  0.00 100.

  0.00

  000

  1.10

  Pengembangan Jalan Lingkungan di Kec. Pemalang

  0.00

  1.00

  0.00 100.

  000

  1.10

  0.00 Kec.

  Petaruk an Kab Pe mal ang

  1.10

  0.00 100.

  0.00

  5 pkt

  1.00

  0.00 100.

  000

  1.10

  0.00

  1.00

  • - -
  • Kel. Sugihwa ras
  • desa Asemdo yong, Kec. Taman Kab Pe mal ang
  • Kab Pe mal ang
  • Desa Gongse ng, Desa Tundag an, Desa Simpur, Desa Gunungj aya, Desa
  • >14 Peningkatan kualitas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  • studi lokasi kumuh perkotaan 110.
  • DED Perumahan Kumuh 220.

  4 pak et - - 350.

  000

  1 pak et - - 200.

  000

  20.0 00,0 220.

  000

     Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 385.

  000

  000

     Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Kab.

  35.0 00,0 385.

  000 350.

  000

  35.0 00,0 385.

  000 350.

  000

  35.0 00,0 385.

  Pemalang 220.

  00 - 350. 000

  000

  000

  00 220.

  000

  000

  1 pak et 100.

  000

  10.0

  00 110.

  penyusunan RTBL kepada Kabupaten/kota (non-fisik)

  35.0

  55.0

  00 - 605. 000 350. 000 - -

  35.0

  00 - 385. 000 350. 000 - -

  35.0

  00 - 385. 000 350. 000 - -

  35.0

  00 385. 000 350. 000 - -

  000 350.

  35.0 00,0 385.

  000

  80.0

  000

  57.1

  00 628.

  100

  Penyusunan Raperda Bangunan

  88.0

  3 pak et

  8.00

  100

  88.0

  80.0

  8.00

  88.0

  80.0

  8.00

  88.0

  80.0

  1 pak et - - - - 571.

        Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) 628.

  000 350.

  00 - 445. 500 976. 000 - -

  000

  35.0 00,0 350.

  000   

       

  04 Fasilitasi penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) kepada kabupaten/kota (non- fisik) - - - - - - 405.

  000 - -

  40.5

  97.6

  00 - 193. 600

  00 -

  1.07

  3.60

  80.0

  00 - - 8.00 -

  88.0

  00 176. 000 - -

  17.6

  20.0

  1 pak et 200.

  8.00 88.0 176. 17.6 193.

  6.18

  51.0

  79.8

  50

  47.3

  44.8

  40 250. 000

  4.70

  4

  3.27

  52.4

  51.0

  24

  32.8

  49.0

  00 250. 000

  2.00

  8.90

  3.35

  00 250. 000

  07.9

  /KO TA SUB TOTAL BANGKIM

  Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

  XI ‐7 KODE KEGIATAN KODE INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN & URAIAN/KOMPONEN KEGIATAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 HA RG A SAT UA N

  VO LU ME SAT UA N PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) PEMBIAYAAN (x Rp. 1000,-) LOKASI

  KETE RAN GAN

  RM P H L N A P B D P R O V. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JUM LAH RM P H L N AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH RM PH LN AP BD PR OV. APB D KAB /KO TA SWAS TA/M ASY JU ML AH

  KELUR AHAN/D

  ESA/ KECAM ATAN KAB

  27.7

  99.5

  34.5

  00

  2.77

  0.15

  29.2

  54.6

  50

  47.4

  35.1

  00

  000

  000

  000

  02 Bantuan teknis dan pendampingan penyusunan NSPK Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan kepada Kabupaten/Kota (non-fisik) - - - - - - - - - - - - 500.

  000 - -

  50.0

  00 - 550. 000 - - - - - - - - - - - - Peningkatan/ Pemantapan Kelembagaan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan

  110. 000

  1 pak et 100.

  10.0

  1 pak et - - 100.

  00 110.

  000

  000

  1 pak et 100.

  000

  10.0

  00 110.

  000

  000 100.

  000

  7.56

  0.0

  3.00 400. 000 728. 000

  8.33

  1.00

  15.3

  72.0

  00

  44

  00

  000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Diseminasi Peraturan/ Per-UU- an (RTBL) 100.

  1.50

  8.90

  17.3

  20.9

  00

  2 KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

  01 Penyusunan NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan (Kegiatan Pusat non fisik) - - - - - - 100.

  000 - - - - 100.

  • studi lokasi kumuh nelayan 110.
  • 03 Fasilitasi
  • - - - - - - 550. 000 - -
  • - -
  •      

  •      
  •      
  • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  1 pak et 200.

  80.0

  00 880.

  000      

  Penataan Reklame

        Penyusunan Masterplan Sarana Reklame 220.

  000

  000

  000 800.

  20.0

  00 220.

  000      

  Penyusunan Regulasi Sarana Reklame 110.

  000

  1 pak et 100.

  000

  00 880.

  10.0

  80.0

  000 800.

  000

  80.0

  00 880.

  000 800.

  000

  00 880.

  80.0

  000 800.

  000

  80.0

  00 880.

  000 800.

  000

  000

  00 110.

  80.0

  000

  35.0

  00 385.

  000      

  Penyusunan Regulasi Pendirian dan Penertiban BTS

  110. 000

  1 pak et - 100.

  10.0

  1 pak et - 350.

  00 110.