BAB V final Prolog Matrik_

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sebagai penjabaran dari 3 (tiga) prioritas pembangunan sebagaimana
termuat

dalam

Bab

sebelumnya

kedalam

agenda/sub

agenda,

instansi

pelaksana/SKPD, rincian program, serta pagu indikatif masing-masing program,

dapat dilihat dalam matrik sebagai berikut :
Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Menurut Agenda/Sub Agenda
Pembangunan di Propinsi Jawa Timur Tahun 2009
No.

Agenda/Sub Agenda

Program

SKPD

1

2

3

4

I


AGENDA PENINGKATAN
KESALEHAN SOSIAL
DALAM BERAGAMA
A Sub Agenda
Peningkatan Kualitas
Kesalehan Sosial
Kehidupan Beragama
1.

Program Koordinasi,
Sinkronisasi, Fasilitasi dan
Evaluasi Bidang Kesejahteraan
Sosial dan Mental Spiritual

Biro Administrasi
Kemasyarakatan

1.337.790


1.

Program Peningkatan
Pendidikan Agama
Program Peningkatan
Kerukunan Umat Beragama

Biro Administrasi
Kemasyarakatan
Biro Administrasi
Kemasyarakatan

1.330.452

Program Pendidikan Anak Usia
Dini

Dinas Pendidikan

5.227.800


2.

II

Pagu
Indikatif
(Rp. 000.-)
5

303.707

AGENDA PENINGKATAN
AKSESIBILITAS TERHADAP
KUALITAS PENDIDIKAN
DAN KESEHATAN
A

Sub Agenda
Peningkatan Akses

Masyarakat Terhadap
Pendidikan Yang
Berkualitas
1.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2009

BAB V - 1

1

2

4
Dinas Pendidikan

5
21.065.000

3.


3
Program wajib belajar
pendidikan dasar sembilan
tahun
Program Pendidikan Menengah

Dinas Pendidikan

51.468.000

4.

Program pendidikan non- formal

Dinas Pendidikan

9.960.000

5.


Program Pendidikan luar biasa

Dinas Pendidikan

7.000.000

6.

Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Pendidikan
Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan

Dinas Pendidikan

34.080.000


Badan Arsip dan
Perpustakaan

2.347.500

Program Manejemen
Pelayanaan Pendidikan
Program Pendidikan Tinggi

Dinas Pendidikan

124.362.54
0
1.214.660

2.

7.

8.

9.

B

Dinas Pendidikan

10.

Program Sinkronisasi dan
Koordinasi pembangunan
pendidikan di daerah

Biro Administrasi
Kemasyarakatan

3.050.923

1.

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

8.950.000

2.

Program Upaya Kesehatan
Masyarakat

Dinas Kesehatan

20.900.000

3.

Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat


Dinas Kesehatan

6.000.000

4.

Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat

Dinas Kesehatan

3.300.000

Dinas Kesehatan
dan Dinas
Kesehatan (RS.
Khusus Kusta
Kediri)

3.860.000

Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular

Dinas Kesehatan

7.800.000

Peningkatan Akses
Mayarakat Terhadap
Pelayanan Kesehatan
Yang Berkualitas

5.

6.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2009

BAB V - 2

1

2
7.

8.

9.

III

3
Program pengadaan,
Peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata

Program pemeliharaan sarana
dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru - paru/rumah sakit
mata
Program Upaya Kesehatan
Perorangan

10.

Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan

11.

Program Sumber Daya
Kesehatan

1.

Program Pengembangan Usaha
ekonomi Produktif Bagi
Masyarakat Miskin

4
Dinas Kesehatan,
RSUD Dr.
Soetomo, RSUD
Dr. Saiful Anwar,
RSUD Soedono
Madiun, RSU Haji,
Dinas Kesehatan
(RS Khusus Jiwa
Menur, RS
Khusus Paru-Paru
Jember, RS
Khusus Paru-Paru
Dungus Madiun,
RS. Khusus Kusta
Kediri dan RS.
Khusus Kusta
Sumberglagah
Mojokerto)
Dinas Kesehatan
dan Dinas
Kesehatan (RS.
Khusus Kusta
Kediri)
Dinas Kesehatan,
RSU Soedono
Madiun dan Dinas
Kesehatan
(Rumah Sakit
Khusus Paru-Paru
Batu)
Dinas Kesehatan
dan Dinas
Kesehatan (RS.
Khusus Paru-Paru
Batu)
Dinas Kesehatan

5
11.100.000

140.000

1.830.000

6.060.000

8.410.000

AGENDA
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN,
PENGANGGURAN,
PERBAIKAN IKLIM
KETENAGAKERJAAN DAN
MEMACU KEWIRAUSAHAAN
A Sub Agenda
Penanggulangan
Kemiskinan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2009

Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah

271.000

BAB V - 3

1

2
2.

3.

B

C

3
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan

4

5
8.075.000

Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat

1.875.000

Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
KB
Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

10.900.000

Dinas Tenaga
Kerja,
Kependudukan
dan Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,
Kependudukan
dan Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,
Kependudukan
dan Transmigrasi

3.810.000

4.

Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa

5.

Program Pemantapan Dan
Pelestarian Gerdu-Taskin

1.

Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja

2.

Program Peningkatan
Kesempatan Kerja

3.

Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan

1.

Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Keluarga
Rentan

Dinas Sosial

6.650.000

2.

Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial

Dinas Sosial

1.350.000

3.

Program Pembinaan Anak
Terlantar

Dinas Sosial

1.150.000

4.

Program pembinaan para
penyandang cacat dan trauma

Dinas Sosial

600.000

980.000

Sub Agenda Perbaikan
Iklim Ketenagakerjaan

9.656.775

12.933.225

Sub Agenda
Peningkatan
Perlindungan dan
Kesejahteraan Sosial

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2009

BAB V - 4

1

2

3
Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial (eks
narapidana,PSK,narkoba dan
penyakit sosial lainnya)

4
Dinas Sosial

5
850.000

6.

Program Penunjang Penelitian
dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial

1.800.000

7.

Program Bantuan dan
Perlindungan Kesejahteraan
Sosial
Program Pengembangan
Kelembagaan dan Partisipasi
Sosial Masyarakat

Dinas Sosial

4.000.000

Dinas Sosial

3.500.000

1.

Program Penataan Administrasi
Kependudukan

2.275.000

2.

Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
dan Olahraga

Dinas Tenaga
Kerja,
Kependudukan
dan Transmigrasi
Dinas Pemuda
dan Olah Raga

3.

Program Peningkatan Peran
serta Kepemudaan

Dinas Pemuda
dan Olah Raga

1.765.500

4.

Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga

Dinas Pemuda
dan Olah Raga

2.752.500

5.

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga

Dinas Pemuda
dan Olah Raga

682.000

6.

Program Fasilitasi
Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda dan
Olahraga
Program Pengembangan
Wilayah Transmigrasi

Biro Administrasi
Kemasyarakatan

2.143.215

Dinas Tenaga
Kerja,
Kependudukan
dan Transmigrasi

725.000

5.

8.

D

Sub Agenda
Pembangunan
Kependudukan dan
Keluarga Kecil
Berkualitas serta
Pemuda dan Olahra
Raga

7.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2009

800.000

BAB V - 5

1

2

3
Program Transmigrasi Regional

4
Dinas Tenaga
Kerja,
Kependudukan
dan Transmigrasi

5
600.000

1.

Program Peningkatan Peran
Perempuan di Perdesaan

750.000

2.

Program Koordinasi,
Sinkronisasi, Fasilitasi dan
Evaluasi Bidang Kesejahteraan
Sosial dan Mental Spiritual

Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
KB
Biro Administrasi
Kemasyarakatan

1.

Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi

2.

Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi

3.

8.

E

IV

Sub Agenda
Peningkatan Kualitas
Kehidupan dan Peran
Perempuan serta
Kesejahteraan dan
Perlindungan
Perempuan dan Anak

1.333.913

AGENDA PERCEPATAN
PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG BERKUALITAS DAN
BERKELANJUTAN DAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
A Sub Agenda
Peningkatan Investasi,
Perdagangan dan
Pariwisata
3.225.000

Program penyiapan potensi
sumberdaya, sarana dan
prasarana daerah

Badan
Penanaman
Modal
Badan
Penanaman
Modal
Badan
Penanaman
Modal

4.

Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata

Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan

8.110.000

5.

Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata

Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan

2.825.000

6.

Program Pengembangan
Kemitraan Pariwisata

Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan

2.935.000

7.

Program Penataan Wilayah
Pariwisata

Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan

330.000

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2009

1.475.000

300.000

BAB V - 6

1

2
8.

B

C

3
Program peningkatan dan
pengembangan ekspor

9.

Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri

10.

Program Pengembangan dan
Penerapan Standarisasi

1.

Program pengembangan industri
kecil dan menengah

2.

Program peningkatan
kemampuan teknologi industri

3.

Program Peningkatan
Keterampilan SDM Industri

4.

Program Peningkatan
Standarisasi Produk Industri

5.

Program Utama Peningkatan
Nilai Tambah Industri Berbasis
Sumber Utama Daya Alam

1.

Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani

2.

Program Peningkatan
Ketahanan Pangan

3.

Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian//Perkebunan/Peternak
an

4
Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

5
8.408.517

3.729.484

15.621.500

Sub Agenda
Peningkatan Daya Saing
Industri Manufaktur
Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

10.147.000

Dinas Pertanian,
Dinas
Perkebunan,
Dinas Peternakan
dan Badan
Ketahanan
Pangan
Dinas Pertanian,
Dinas
Perkebunan,
Dinas Peternakan
dan Badan
Ketahanan
Pangan
Dinas Pertanian,
Dinas Perkebunan
dan Badan
Ketahanan
Pangan

16.260.000

4.075.000

450.000

4.838.500

250.000

Sub Agenda Revitalisasi
Pertanian

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2009

46.250.000

3.600.000

BAB V - 7

1

2

3
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak

4
Dinas Peternakan

5
7.695.000

5.

Program peningkatan produksi
hasil peternakan

Dinas Peternakan

8.500.000

6.

Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan/Peternak
an

Dinas Peternakan

2.045.000

7.

Program Pengembangan
Agribinis

32.448.000

8.

Program Pemanfaatan Potensi
Sumber daya Hutan

Dinas Pertanian
dan Dinas
Perkebunan
Dinas Kehutanan

9.

Program Perencanaan dan
Pengembangan Hutan
Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir
Program Peningkatan Mitigasi
Bencana Alam Laut dan
Perkiraan Iklim Laut

Dinas Kehutanan

1.600.000

Dinas Perikanan
dan Kelautan
Dinas Perikanan
dan Kelautan

1.550.000

Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan
Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produk Perikanan

Dinas Perikanan
dan Kelautan
Dinas Perikanan
dan Kelautan
Dinas Perikanan
dan Kelautan
Dinas Perikanan
dan Kelautan

9.600.000

16.

Program Pengembangan
Kawasan Budidaya Laut, Air
Payau dan Air Tawar

Dinas Perikanan
dan Kelautan

3.640.000

1.

Program Penciptaan Iklim Usaha Dinas Koperasi,
Kecil Menengah Yang Kondusif
Usaha Kecil dan
Menengah

1.839.000

2.

Dinas Koperasi,
Program Pengembangan
Kewirausahaan Dan Keunggulan Usaha Kecil dan
Menengah
Kompetitif KUKM.

3.467.450

4.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

D

9.300.000

2.637.519

12.755.000
750.000
4.140.000

Sub Agenda
Pemberdayaan
Koperasi, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2009

BAB V - 8

1

2

3
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
Dan Menengah.

4
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah

5
14.754.550

4.

Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi

Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah

2.000.000

1.

Program Pengembangan Badan
Usaha Milik Daerah

Biro Administrasi
Perekonomian

1.495.044

1.

Program Penelitian dan
Pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi

Badan Penelitian
dan
Pengembangan

1.344.000

2.

Program Penguatan
Kelembagaan IPTEK

Badan Penelitian
dan
Pengembangan

1.106.000

1.

Program pembangunan jalanan
dan jembatan
Program
rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan
Program inspeksi kondisi jalan
dan jembatan

Dinas PU Bina
Marga
Dinas PU Bina
Marga

92.100.000

Dinas PU Bina
Marga

2.350.000

Program tanggap darurat jalan
dan jembatan
Prgram pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan
jembatan

Dinas PU Bina
Marga
Dinas PU Bina
Marga

500.000

6.

Program peningkatan sarana
dan prasarana kebinamargaan

Dinas PU Bina
Marga

3.070.000

7.

Program pengembangan dan
pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
Pengairannya Lainya
Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku

Dinas PU
Pengairan

19.661.485

Dinas PU
Pengairan

8.851.552

3.

E

F

G

Sub Agenda
Peningkatan
Pengelolaan BUMD

Sub Agenda
Peningkatan
Kemampuan Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi

Sub Agenda Percepatan
Infrstruktur

2.

3.
4.
5.

8.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2009

71.680.000

300.000

BAB V - 9

1

2

3
Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya

4
Dinas PU
Pengairan

5
15.789.244

10.

Program Pengendalian Banjir

13.367.817

11.

Program Penataan
Kelembagaan Dan
Ketatalaksanaan
Program Pengembangan
Perumahan

Dinas PU
Pengairan
Dinas PU
Pengairan

20.200.000

9.

12.

7.329.901

13.

Program Lingkungan Sehat
Perumahan

14.

Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan

15.

Program perbaikan perumahan
akibat bencana alam/sosial

16.

Program Pengembangan Kinerja
Pembangunan Air Minum Dan
Air Limbah

Dinas PU Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Dinas PU Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Dinas PU Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Dinas PU Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Dinas PU Cipta
Karya dan Tata
Ruang

17.

Program Pengendalian
Pembangunan Kota-Kota Besar
Dan Metropolitan

Dinas PU Cipta
Karya dan Tata
Ruang

3.200.000

18.

Program Pengembangan
Kelembagaan Pembangunan Air
Minum Dan Air Limbah
Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh

Dinas PU Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Dinas PU Cipta
Karya dan Tata
Ruang

1.950.000

Program Peningkatan Kinerja
Pembangunan persampahan
dan drainase
Program rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan
fasilitas LLAJ
Program peningkatan pelayanan
angkutan

Dinas PU Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Dinas
Perhubungan dan
LLAJ
Dinas
Perhubungan dan
LLAJ
Dinas
Perhubungan dan
LLAJ
Dinas
Perhubungan dan
LLAJ

3.000.000

19.

20.

21.

22.
23.

Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas

24.

Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2009

600.000
3.250.000
1.650.000

15.250.000

2.650.000

4.400.000

4.538.000
6.730.000

4.082.000

BAB V - 10

1

2
25.

3
Program Pembangunan,
Rehabilitasi, Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas
Perkeretaapian

4
Dinas
Perhubungan dan
LLAJ

5
5.175.000

26.

Program Pembangunan,
Rehabilitasi, Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas
Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan

Dinas
Perhubungan dan
LLAJ

1.800.000

27.

Program Pembangunan,
Rehabilitasi, Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas
Transportasi Laut

Dinas
Perhubungan dan
LLAJ

5.675.000

28.

Program Pembangunan,
Rehabilitasi, Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas
Transportasi Udara

Dinas
Perhubungan dan
LLAJ

2.450.000

29.

Program Utama Pengembangan
dan Pembinaan Pos, Frekuensi
Radio dan Telematika

Dinas Komunikasi
dan Informatika

900.000

30.

Program Penataan sistem
transportasi wilayah di Jawa
Timur.

Dinas
Perhubungan dan
LLAJ

250.000

31.

Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan

Badan Pengelola
Lingkungan Hidup

725.000

32.

Program fasilitasi Peningkatan
SDM bidang komunikasi dan
informasi

Dinas Komunikasi
dan Informatika

356.280

33.

Program Kerja sama informasi
dengan mas media

Dinas Komunikasi
dan Informatika

896.860

34.

Program Pengembangan dan
Pembinaan Pos, Frekuensi
Radio dan Telematika

Dinas Komunikasi
dan Informatika

6.000.000

35.

Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan

Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral

5.000.000

36.

Program penguasaan,
pengembangan migas, batubara
dan energi lainnya serta aplikasi
teknologi energi.

Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral

9.200.000

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2009

BAB V - 11

1
V

2
AGENDA OPTIMALISASI
PENGENDALIAN SDA,
PELESTARIAN DAN
PENATAAN RUANG
A Sub Agenda Perbaikan
Pengelolaan Sumber
Daya Alam dan
Pelestarian Lingkungan
Hidup serta Penataan
Ruang

3

4

1.

Program Perencanaan Tata
Ruang

6.500.000

2.

Program pengendalian
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup

Dinas PU Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Badan Pengelola
Lingkungan Hidup

3.

Program Perlindungan dan
Konservasi Sumberdaya Alam

Badan Pengelola
Lingkungan Hidup

1.900.000

4.

Program Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam

Badan Pengelola
Lingkungan Hidup

975.000

5.

Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi
Sumberdaya Alam dan
lingkungan Hidup

Badan Pengelola
Lingkungan Hidup

3.075.000

6.

Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
Program Pengembangan
Kapasitas Pengelolaan
Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Hutan
Program Pembinaan dan
pengawasan bidang
pertambangan

Badan Pengelola
Lingkungan Hidup
Badan Pengelola
Lingkungan Hidup

350.000

Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan

7.

8.
9.

VI

5

4.975.000

500.000

Dinas Kehutanan

4.500.000

Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral

6.500.000

Bakesbangpol

1.230.000

AGENDA PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN, SUPREMASI
HUKUM DAN HAM
A Sub Agenda
Peningkatan Saling
Percaya dan
Harmonisasi Hukum dan
Ham
1.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2009

BAB V - 12

1

2

3
Program Pemulihan Konflik

4
Bakesbangpol

5
550.000

3.

Program Penataan Hubungan
Pemerintah dan Masyarakat

Bakesbangpol

500.000

1.

Program Pengembangan Nilai
Budaya

Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan

900.000

2.

Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya

Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan

1.000.000

3.

Program Pengelolaan
Keragaman Budaya

Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan

850.000

4.

Program pengembangan
kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya

Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan

872.000

1.

Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan

Bakesbangpol dan
Satuan Polisi
Pamong Praja

1.025.000

2.

Program Pemeliharaan
Kantramtibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal

Satuan Polisi
Pamong Praja

1.793.430

3.

Program Pemberdayaan
Masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan

Satuan Polisi
Pamong Praja

525.000

4.

Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban
Bencana Alam

Bakesbangpol dan
Satuan Polisi
Pamong Praja

938.285

1.

Program Peningkatan
Kesadaran Hukum dan Hak
Asasi Manusia

Bakesbangpol

553.684

2.

Program Pembentukan Produk
Hukum

Biro Hukum

2.

B

C

D

Sub Agenda
Pengembangan
Kebudayaan yang
Berlandaskan pada
Nilai-Nilai Luhur

Sub Agenda
Peningkatan Keamanan,
Ketentraman, Ketertiban
dan Penanggulangan
Kriminalitas

Pengembangan Hukum
dan Hak Asasi Manusia

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2009

4.750.000

BAB V - 13

1
VII

2
AGENDA REVITALISASI
PROSES DESENTRALISASI
DAN OTONOMI DAERAH
MELALUI REFORMASI
BIROKRASI DAN
PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK
A Sub Agenda Revitalisasi
Proses Desentralisasi
dan Otonomi Daerah

3

1.
2.

B

Program Kerjasama
Pembangunan
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah

3.

Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah

4.

Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah

5.

Program Peningkatan
Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah

6.

Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pemerintah
Daerah

1.

Program Pengembangan
Wilayah Perbatasan

2.

Program pengembangan
data/informasi

3.

Program kerjasama
pembangunan

4

5

Bappeda

900.000

Bappeda

900.000

Biro Administrasi
Pembangunan,
Kantor Perwakilan
dan Bakorwil III
Malang
Biro Administrasi
Pembangunan,
Biro Keuangan,
Dinas Pendapatan
Biro Administrasi
Kerjasama, Kantor
Perwakilan,
Bakorwil I Madiun,
Bakorwil II
Bojonegoro dan
Bakorwil IV
Pamekasan
Biro Administrasi
Pemerintahan
Umum serta Biro
Organisasi

3.912.400

55.969.540

10.011.250

4.375.000

Sub Agenda Penciptaan
Tata Pemerintahan yang
Bersih dan
Bertanggungjawab

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2009

Dinas PU Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Bappeda

Bappeda

1.750.000

7.500.000

650.000

BAB V - 14

1

2

3
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh

4
Bappeda

5
2.150.000

Program Perencanaan
Pembangunan
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Perencanaan Sosial dan Budaya

Bappeda

11.700.000

Bappeda

9.050.000

Bappeda

11.750.000

Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH

Bappeda

8.500.000

Inspektorat
Propinsi dan
Dinas Pendapatan

2.636.750

Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pemerintah
Daerah

Inspektorat
Propinsi

500.000

Inspektorat
Propinsi

900.000

14.

Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

11.240.817

15.

Program Peningkatan
Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur Pemerintah

Biro Umum, Biro
Humas dan
Protokol serta
Dinas Pendapatan
Inspektorat
Propinsi

16.

Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur Negara

5.427.000

17.

Program Koordinasi,
Sinkronisasi, Fasilitasi dan
Evaluasi Bidang Perekonomian

Biro Keuangan,
Biro Umum dan
Kantor Perwakilan
Biro Administrasi
Perekonomian,
Biro Administrasi
Sumber Daya
Alam dan Biro
Administrasi
Pembangunan

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2009

Dinas Pendapatan

Biro Organisasi

3.802.850

200.000

1.500.000

13.344.957

BAB V - 15

1

2

3
Program Koordinasi,
Sinkronisasi, Fasilitasi dan
Evaluasi Bidang Kesejahteraan
Sosial dan Mental Spiritual

4
Biro Administrasi
Kesejahteraan
Rakyat

5
7.250.000

19.

Program pembinaan
pengembangan Aparatur

5.900.043

20.

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur

Biro Organisasi
serta Biro Humas
dan Protokol
Badan Pendidikan
dan Pelatihan
serta Badan
Kepegawaian
Daerah

21.

Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur

Badan
Kepegawaian
Daerah

7.065.776

22.

Program Pengembangan Diklat
Bahasa

Badan Pendidikan
dan Pelatihan

1.100.000

23.

Program Pengembangan
Kualitas dan Efektifitas
Perencanaan Diklat

Badan Pendidikan
dan Pelatihan

2.850.000

24.

Program Pengembangan
Sumber Belajar

Badan Pendidikan
dan Pelatihan

575.000

25.

Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur Negara

Badan Pendidikan
dan Pelatihan

3.500.000

26.

Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa

Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
KB

1.900.000

27.

Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan

Badan Arsip dan
Perpustakaan

1.000.000

28.

Program Penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip
daerah
Program Peningkatan kualitas
pelayanan informasi

Badan Arsip dan
Perpustakaan

725.000

Badan Arsip dan
Perpustakaan

275.000

Program pengembangan
komunikasi,informasi dan media
massa

Dinas Komunikasi
dan Informatika

18.

29.

30.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2009

8.109.224

4.746.860

BAB V - 16

1
C

2
Sub Agenda Perwujudan
Kelembagaan
Demokrasi yang Makin
Kokoh

3

1.
2.

3.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2009

4

5

Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Program Penyempurnaan dan
Penguatan Kelembagaan
Demokrasi

Bakesbangpol

330.000

Bakesbangpol

1.500.000

Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat
daerah

Sekretariat Dewan

62.500.000

BAB V - 17