Renstra BP2T Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016 - Matriks Renstra (setelah evaluasi)

MATRIKS PROGRAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
(Hasil Evaluasi)
PAGU INDIKATIF
PROGRAM
PROGRAM NON
URUSAN SETIAP
SKPD

No
1

2

3

4

PROGRAM
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI

INFORMASI

5

6

7

8

9

KEGIATAN
Pembinaan, Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Aparatur

Penyediaan dan Pemeliharaan Barang
dan Jasa perkantoran

2013

Target
Terciptanya Aparatur
yang Profesional dan
Instansi yang
Transparan dan
Akuntabel
Terpenuhinya
Prosentase
Kebutuhan Barang
dan Jasa Aparatur

2014
Rp

Target

2015
Rp

Target


2016
Rp

Target

77.139.000 Terciptanya Aparatur

35.500.000 Terciptanya Aparatur

405.000.000 Terciptanya Aparatur

yang Profesional dan
Instansi yang
Transparan dan
Akuntabel

yang Profesional dan
Instansi yang
Transparan dan

Akuntabel

yang Profesional dan
Instansi yang
Transparan dan
Akuntabel

3.860.322.000 Terpenuhinya

Prosentase
Kebutuhan Barang
dan Jasa Aparatur

3.397.764.200 Terpenuhinya

Prosentase Kebutuhan
Barang dan Jasa
Aparatur

140.053.000 Tersusunnya Laporan


Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan Kinerja Program dan
kegiatan

Tersusunnya Laporan
Monitoring dan
Evaluasi Triwulanan,
Semesteran dan
Tahunan

300.411.000 Tersusunnya Laporan

Optimalisasi Pelayanan Perijinan
Keliling Bidang Ekonomi dan Kesra
melalui Website.

Tersedianya Data
Perijinan


150.000.000 Tersedianya Data

Perijinan

Perijinan

Perijinan

Fasilitasi Pemanfaatan Sistem
Verifikasi dan Penetapan Perijinan.

Tersedianya Sistem
dan Mekanisme
Perijinan yang
Terpadu dan
Terintegrasi

300.000.000 Tersedianya Sistem

450.000.000 Tersedianya Sistem


700.000.000 Tersedianya Sistem

Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan
Pendaftaran Perijinan Bidang
Pembangunan dan Lingkungan.

Terlaksananya waktu
Proses Perijinan yang
cepat

300.000.000 Terlaksananya waktu

400.000.000 Terlaksananya waktu

650.000.000 Terlaksananya waktu

Proses Perijinan yang
cepat


Proses Perijinan yang
cepat

Proses Perijinan yang
cepat

Monitoring dan
Evaluasi Triwulanan,
Semesteran dan
Tahunan

dan Mekanisme
Perijinan yang
Terpadu dan
Terintegrasi

Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Tercapainya
dan Pengendalian Bidang
Prosentase Tindak
Kesejahteraan Rakyat Secara Berkala. Lanjut Penanganan

Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan

449.000.000 Tercapainya

Optimalisasi Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Perijinan Bidang
Pembangunan dan Lingkungan.

418.850.000 Tercapainya

Tercapainya
Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan

Prosentase Tindak

Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan

Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan

Keuangan yang
akuntabel
370.000.000 Tersusunnya Laporan

Monitoring dan
Evaluasi Triwulanan,
Semesteran dan
Tahunan
483.380.000 Tersedianya Data


dan Mekanisme
Perijinan yang
Terpadu dan
Terintegrasi

583.107.200 Tercapainya

Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan
586.984.100 Tercapainya

Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan

1.424.500.000

Prosentase
Kebutuhan Barang
dan Jasa Aparatur

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Tersusunnya Laporan
dan Neraca aset
Keuangan yang
akuntabel

Keuangan yang
akuntabel

211.624.500 Tersusunnya Laporan

1.295.000.000 Terpenuhinya

Rp
445.500.000

200.000.000 Tersusunnya Laporan

220.000.000

Keuangan yang
akuntabel
300.000.000 Tersusunnya Laporan

330.000.000

Monitoring dan
Evaluasi Triwulanan,
Semesteran dan
Tahunan
600.000.000 Tersedianya Data

660.000.000

770.000.000

dan Mekanisme
Perijinan yang
Terpadu dan
Terintegrasi

1.250.000.000 Tercapainya

715.000.000

1.375.000.000

Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan
1.250.000.000 Tercapainya

Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan

1.375.000.000

PAGU INDIKATIF
PROGRAM

No

KEGIATAN

2013

2014
Rp

Target

10 Penyebarluasan Informasi terhadap
Layanan Publik

Target
Tersedianya Data
Perijinan

11 Fasilitasi dan Sosialisasi Data
Pelayanan Pendaftaran Perijinan
Bidang Ekonomi dan Kesra Berbasis
Teknologi Informasi.

Tercapainya
Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan

385.000.000 Tercapainya

12 Fasilitasi dan Sosialisasi Data
Pelayanan Verifikasi dan Penetapan Ijin
Bidang Ekonomi dan Kesra Berbasis
Teknologi Informasi.

Tercapainya
Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan

250.000.000 Tercapainya

13 Penyusunan Media Informasi

Tercapainya
Optimalisasi Standar
Operasional Prosedur

JUMLAH

2.997.025.000 Tersedianya Data

2015
Rp

955.000.000 Tercapainya

Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan
250.000.000 Tercapainya

595.000.000 Tercapainya

983.850.000 Tercapainya

654.500.000

Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan
2.000.000.000 Tercapainya

Optimalisasi Standar
Operasional Prosedur
9.900.000.000

1.050.500.000

Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan

Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan

Optimalisasi Standar
Operasional Prosedur

Rp
2.200.000.000

Perijinan

411.640.000 Tercapainya

Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan

Target

2.000.000.000 Tersedianya Data

Perijinan

Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan

10.910.000.000

2016
Rp

1.736.150.000 Tersedianya Data

Perijinan

1.282.200.000 Tercapainya

Target

2.200.000.000

Optimalisasi Standar
Operasional Prosedur
12.200.000.000

KEPALA,
ttd
Drs. H. DADANG SOFYAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610124 198603 1 006

13.420.000.000