Renstra BP2T Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016 - Matriks Renstra (setelah evaluasi)
MATRIKS PROGRAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
(Hasil Evaluasi)
PAGU INDIKATIF
PROGRAM
PROGRAM NON
URUSAN SETIAP
SKPD
No
1
2
3
4
PROGRAM
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
INFORMASI
5
6
7
8
9
KEGIATAN
Pembinaan, Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Aparatur
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang
dan Jasa perkantoran
2013
Target
Terciptanya Aparatur
yang Profesional dan
Instansi yang
Transparan dan
Akuntabel
Terpenuhinya
Prosentase
Kebutuhan Barang
dan Jasa Aparatur
2014
Rp
Target
2015
Rp
Target
2016
Rp
Target
77.139.000 Terciptanya Aparatur
35.500.000 Terciptanya Aparatur
405.000.000 Terciptanya Aparatur
yang Profesional dan
Instansi yang
Transparan dan
Akuntabel
yang Profesional dan
Instansi yang
Transparan dan
Akuntabel
yang Profesional dan
Instansi yang
Transparan dan
Akuntabel
3.860.322.000 Terpenuhinya
Prosentase
Kebutuhan Barang
dan Jasa Aparatur
3.397.764.200 Terpenuhinya
Prosentase Kebutuhan
Barang dan Jasa
Aparatur
140.053.000 Tersusunnya Laporan
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan Kinerja Program dan
kegiatan
Tersusunnya Laporan
Monitoring dan
Evaluasi Triwulanan,
Semesteran dan
Tahunan
300.411.000 Tersusunnya Laporan
Optimalisasi Pelayanan Perijinan
Keliling Bidang Ekonomi dan Kesra
melalui Website.
Tersedianya Data
Perijinan
150.000.000 Tersedianya Data
Perijinan
Perijinan
Perijinan
Fasilitasi Pemanfaatan Sistem
Verifikasi dan Penetapan Perijinan.
Tersedianya Sistem
dan Mekanisme
Perijinan yang
Terpadu dan
Terintegrasi
300.000.000 Tersedianya Sistem
450.000.000 Tersedianya Sistem
700.000.000 Tersedianya Sistem
Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan
Pendaftaran Perijinan Bidang
Pembangunan dan Lingkungan.
Terlaksananya waktu
Proses Perijinan yang
cepat
300.000.000 Terlaksananya waktu
400.000.000 Terlaksananya waktu
650.000.000 Terlaksananya waktu
Proses Perijinan yang
cepat
Proses Perijinan yang
cepat
Proses Perijinan yang
cepat
Monitoring dan
Evaluasi Triwulanan,
Semesteran dan
Tahunan
dan Mekanisme
Perijinan yang
Terpadu dan
Terintegrasi
Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Tercapainya
dan Pengendalian Bidang
Prosentase Tindak
Kesejahteraan Rakyat Secara Berkala. Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan
449.000.000 Tercapainya
Optimalisasi Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Perijinan Bidang
Pembangunan dan Lingkungan.
418.850.000 Tercapainya
Tercapainya
Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan
Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan
Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan
Keuangan yang
akuntabel
370.000.000 Tersusunnya Laporan
Monitoring dan
Evaluasi Triwulanan,
Semesteran dan
Tahunan
483.380.000 Tersedianya Data
dan Mekanisme
Perijinan yang
Terpadu dan
Terintegrasi
583.107.200 Tercapainya
Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan
586.984.100 Tercapainya
Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan
1.424.500.000
Prosentase
Kebutuhan Barang
dan Jasa Aparatur
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Tersusunnya Laporan
dan Neraca aset
Keuangan yang
akuntabel
Keuangan yang
akuntabel
211.624.500 Tersusunnya Laporan
1.295.000.000 Terpenuhinya
Rp
445.500.000
200.000.000 Tersusunnya Laporan
220.000.000
Keuangan yang
akuntabel
300.000.000 Tersusunnya Laporan
330.000.000
Monitoring dan
Evaluasi Triwulanan,
Semesteran dan
Tahunan
600.000.000 Tersedianya Data
660.000.000
770.000.000
dan Mekanisme
Perijinan yang
Terpadu dan
Terintegrasi
1.250.000.000 Tercapainya
715.000.000
1.375.000.000
Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan
1.250.000.000 Tercapainya
Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan
1.375.000.000
PAGU INDIKATIF
PROGRAM
No
KEGIATAN
2013
2014
Rp
Target
10 Penyebarluasan Informasi terhadap
Layanan Publik
Target
Tersedianya Data
Perijinan
11 Fasilitasi dan Sosialisasi Data
Pelayanan Pendaftaran Perijinan
Bidang Ekonomi dan Kesra Berbasis
Teknologi Informasi.
Tercapainya
Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan
385.000.000 Tercapainya
12 Fasilitasi dan Sosialisasi Data
Pelayanan Verifikasi dan Penetapan Ijin
Bidang Ekonomi dan Kesra Berbasis
Teknologi Informasi.
Tercapainya
Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan
250.000.000 Tercapainya
13 Penyusunan Media Informasi
Tercapainya
Optimalisasi Standar
Operasional Prosedur
JUMLAH
2.997.025.000 Tersedianya Data
2015
Rp
955.000.000 Tercapainya
Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan
250.000.000 Tercapainya
595.000.000 Tercapainya
983.850.000 Tercapainya
654.500.000
Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan
2.000.000.000 Tercapainya
Optimalisasi Standar
Operasional Prosedur
9.900.000.000
1.050.500.000
Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan
Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan
Optimalisasi Standar
Operasional Prosedur
Rp
2.200.000.000
Perijinan
411.640.000 Tercapainya
Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan
Target
2.000.000.000 Tersedianya Data
Perijinan
Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan
10.910.000.000
2016
Rp
1.736.150.000 Tersedianya Data
Perijinan
1.282.200.000 Tercapainya
Target
2.200.000.000
Optimalisasi Standar
Operasional Prosedur
12.200.000.000
KEPALA,
ttd
Drs. H. DADANG SOFYAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610124 198603 1 006
13.420.000.000
(Hasil Evaluasi)
PAGU INDIKATIF
PROGRAM
PROGRAM NON
URUSAN SETIAP
SKPD
No
1
2
3
4
PROGRAM
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
INFORMASI
5
6
7
8
9
KEGIATAN
Pembinaan, Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Aparatur
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang
dan Jasa perkantoran
2013
Target
Terciptanya Aparatur
yang Profesional dan
Instansi yang
Transparan dan
Akuntabel
Terpenuhinya
Prosentase
Kebutuhan Barang
dan Jasa Aparatur
2014
Rp
Target
2015
Rp
Target
2016
Rp
Target
77.139.000 Terciptanya Aparatur
35.500.000 Terciptanya Aparatur
405.000.000 Terciptanya Aparatur
yang Profesional dan
Instansi yang
Transparan dan
Akuntabel
yang Profesional dan
Instansi yang
Transparan dan
Akuntabel
yang Profesional dan
Instansi yang
Transparan dan
Akuntabel
3.860.322.000 Terpenuhinya
Prosentase
Kebutuhan Barang
dan Jasa Aparatur
3.397.764.200 Terpenuhinya
Prosentase Kebutuhan
Barang dan Jasa
Aparatur
140.053.000 Tersusunnya Laporan
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan Kinerja Program dan
kegiatan
Tersusunnya Laporan
Monitoring dan
Evaluasi Triwulanan,
Semesteran dan
Tahunan
300.411.000 Tersusunnya Laporan
Optimalisasi Pelayanan Perijinan
Keliling Bidang Ekonomi dan Kesra
melalui Website.
Tersedianya Data
Perijinan
150.000.000 Tersedianya Data
Perijinan
Perijinan
Perijinan
Fasilitasi Pemanfaatan Sistem
Verifikasi dan Penetapan Perijinan.
Tersedianya Sistem
dan Mekanisme
Perijinan yang
Terpadu dan
Terintegrasi
300.000.000 Tersedianya Sistem
450.000.000 Tersedianya Sistem
700.000.000 Tersedianya Sistem
Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan
Pendaftaran Perijinan Bidang
Pembangunan dan Lingkungan.
Terlaksananya waktu
Proses Perijinan yang
cepat
300.000.000 Terlaksananya waktu
400.000.000 Terlaksananya waktu
650.000.000 Terlaksananya waktu
Proses Perijinan yang
cepat
Proses Perijinan yang
cepat
Proses Perijinan yang
cepat
Monitoring dan
Evaluasi Triwulanan,
Semesteran dan
Tahunan
dan Mekanisme
Perijinan yang
Terpadu dan
Terintegrasi
Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Tercapainya
dan Pengendalian Bidang
Prosentase Tindak
Kesejahteraan Rakyat Secara Berkala. Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan
449.000.000 Tercapainya
Optimalisasi Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Perijinan Bidang
Pembangunan dan Lingkungan.
418.850.000 Tercapainya
Tercapainya
Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan
Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan
Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan
Keuangan yang
akuntabel
370.000.000 Tersusunnya Laporan
Monitoring dan
Evaluasi Triwulanan,
Semesteran dan
Tahunan
483.380.000 Tersedianya Data
dan Mekanisme
Perijinan yang
Terpadu dan
Terintegrasi
583.107.200 Tercapainya
Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan
586.984.100 Tercapainya
Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan
1.424.500.000
Prosentase
Kebutuhan Barang
dan Jasa Aparatur
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Tersusunnya Laporan
dan Neraca aset
Keuangan yang
akuntabel
Keuangan yang
akuntabel
211.624.500 Tersusunnya Laporan
1.295.000.000 Terpenuhinya
Rp
445.500.000
200.000.000 Tersusunnya Laporan
220.000.000
Keuangan yang
akuntabel
300.000.000 Tersusunnya Laporan
330.000.000
Monitoring dan
Evaluasi Triwulanan,
Semesteran dan
Tahunan
600.000.000 Tersedianya Data
660.000.000
770.000.000
dan Mekanisme
Perijinan yang
Terpadu dan
Terintegrasi
1.250.000.000 Tercapainya
715.000.000
1.375.000.000
Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan
1.250.000.000 Tercapainya
Prosentase Tindak
Lanjut Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Objek Perijinan
1.375.000.000
PAGU INDIKATIF
PROGRAM
No
KEGIATAN
2013
2014
Rp
Target
10 Penyebarluasan Informasi terhadap
Layanan Publik
Target
Tersedianya Data
Perijinan
11 Fasilitasi dan Sosialisasi Data
Pelayanan Pendaftaran Perijinan
Bidang Ekonomi dan Kesra Berbasis
Teknologi Informasi.
Tercapainya
Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan
385.000.000 Tercapainya
12 Fasilitasi dan Sosialisasi Data
Pelayanan Verifikasi dan Penetapan Ijin
Bidang Ekonomi dan Kesra Berbasis
Teknologi Informasi.
Tercapainya
Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan
250.000.000 Tercapainya
13 Penyusunan Media Informasi
Tercapainya
Optimalisasi Standar
Operasional Prosedur
JUMLAH
2.997.025.000 Tersedianya Data
2015
Rp
955.000.000 Tercapainya
Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan
250.000.000 Tercapainya
595.000.000 Tercapainya
983.850.000 Tercapainya
654.500.000
Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan
2.000.000.000 Tercapainya
Optimalisasi Standar
Operasional Prosedur
9.900.000.000
1.050.500.000
Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan
Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan
Optimalisasi Standar
Operasional Prosedur
Rp
2.200.000.000
Perijinan
411.640.000 Tercapainya
Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan
Target
2.000.000.000 Tersedianya Data
Perijinan
Prosesntase
Penyelesaian
Pelayanan Perijinan
10.910.000.000
2016
Rp
1.736.150.000 Tersedianya Data
Perijinan
1.282.200.000 Tercapainya
Target
2.200.000.000
Optimalisasi Standar
Operasional Prosedur
12.200.000.000
KEPALA,
ttd
Drs. H. DADANG SOFYAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610124 198603 1 006
13.420.000.000