MATRIKS RENSTRA 2011 2015

RENCANA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOM POK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR
DINAS KOPERASI UM KM , PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAM BANGAN DAN ENERGI

Tujuan

Sasaran

KODE

indikator
Sasaran

1

2

SKPD &
Ter tibnya Admi
nistr asi
dalam Stakeholder
pelaksanaan Tugas

dan Fungsi SKPD

3

4

5

6

1

1.2

,01

Terlaksananya Fungsi SKPD

Indikator Kinerja Program


Data capaian

( Out Come )

pada aw al

dan Kegiata

tahun

( Out Put )

perencanaan

7

8

Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2011


Tahun 2012

KONDISI

Tahun 2015

Tahun 2014

Tahun 2013

KINERJA

PADA

AKHIR TAHUN

Target

Rp (x000)


Target

Rp (x000)

Target

Rp (x000)

Target

Rp (x000)

Target

Rp (x000)

Target

Rp (x000)


9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20

Program
Pelayanan Administtrasi Perkantoran
Keiatan :

Penyediaan Jasa Surat M enyurat

Jasa Surat

50

2,500,000

50

2,500,000


50

2,500,000

50

2,500,000

50

2,500,000

250

12,500,000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik

Jasa Rekening


36

45,000,000

36

45,000,000

36

45,000,000

36

45,000,000

36

45,000,000


180

225,000,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

75,000,000

Jasa Kebersihan

12

15,000,000

12

15,000,000

12


15,000,000

12

15,000,000

12

15,000,000

60

Bangunan Kantor

Penyedian Instalasi

12

1,500,000


12

1,500,000

12

1,500,000

12

1,500,000

12

1,500,000

60

7,500,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peny. Peralatan

12

400,000

12

35,000,000

12

35,000,000

12

50,000,000

12

50,000,000

60

170,400,000

Penyediaaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Penye Bahan-Bacaan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Terlaksanaya Rapat

100

150,000,000

12

200,000,000

12

225,000,000

12

250,000,000

12

250,000,000

148

1,075,000,000

Penatausahaan Kesekretariatan SKPD

Terlaksana Penatau

12

35,000,000

12

35,000,000

12

35,000,000

12

35,000,000

12

35,000,000

60

175,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

sahaan
SKPD

Tersedinya Sarana
dan
Kantor

M eningkatknya kw alitas

1

1.2

,02

Sarana dan Prasarana

Prasarana

Kegiatan

Perkantoran / Aparatur

yang

memadai

Tersedianya
kaian

Dinas

Pa

Aparatur

M eningkatnya Kedisiplinan

1

1.2

,03

Aparatur

Apa

Aparatur

SDM

Aparatur/

yang

masyarakat

M eningkatnya kw alitas

1

1.2

,05

SDM Aparatur

Terciptanya sistim
Keua

ngan Daerah

Terw ujudnya

M eningkatya Pencapaian

Pengelolaan

Kinerha dan Realisasi

Keuangan

Tersedianya bangunan

1

500,000,000

1

500,000,000

Tersedinya Kendaraan

1

15,000,000

3

60,000,000

4

210,000,000

3

60,000,000

3

60,000,000

14

405,000,000

Pengadaan Perlengakapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkpan

2

22,300,000

-

3

45,000,000

-

3

45,000,000

3

45,000,000

-

3

60,000,000

14

217,300,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedinya Peralatan

2

10,000,000

3

15,000,000

3

15,000,000

3

15,000,000

3

15,000,000

14

70,000,000

Pengadaan M ebeleur

Tersedianya M ebeleur

1

1,250,000

5

25,000,000

5

25,000,000

5

25,000,000

5

25,000,000

21

101,250,000

Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung

12

5,585,000

12

15,000,000

12

20,000,000

12

20,000,000

12

20,000,000

60

80,585,000

Pemeliharaan Rutin / berkala M obil Jabatanr

Terpeliharanya M obil

12

22,300,000

12

22,300,000

12

22,300,000

12

22,300,000

12

22,300,000

60

111,500,000

Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Opersaional

Terpeliharanya Kendaraan

11

17,765,000

3

45,000,000

3

45,000,000

3

45,000,000

3

60,000,000

23

212,765,000

Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengakapan Gedung Kantor

Terpeliharamya Gedung

18

9,650,000

20

10,000,000

21

11,000,000

22

12,000,000

24

15,000,000

Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor

Trlaksanaya Rehab Gdung

-

-

1

45,000,000

1

45,000,000

Pengadaaan Pakain Dinas beserta Penjelasannya

Tersedianya pakaian Dinas

-

-

45

22,500,000

-

-

45

Pangadaan Pakain Khusu hari-hari tertentu

Teresdianya Pakain khusus

-

-

45

15,750,000

-

-

45

-

-

-

25

57,650,000

-

-

2

90,000,000

22,500,000

-

-

90

45,000,000

15,750,000

-

-

90

31,500,000

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan

memadai

pelaporan

Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Kegiatan

ratur yang memadai

Tersedianya

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

1.2

,06

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya Sosialisasi

60

18,466,000

60

25,000,000

60

18,466,000

60

18,466,000

60

18,466,000

300

98,864,000

Bim bingan Tehnis Im plem nt asi Perat uran Perundang-undangan

Terlaksanaya Bimbingan Te

1

7,500,000

5

35,000,000

6

40,000,000

6

40,000,000

6

40,000,000

24

162,500,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikht isar reaalisasi SKPD

Tersedianya Data laporan

4

12,000,000

4

12,000,000

4

12,000,000

4

12,000,000

4

12,000,000

20

60,000,000

Penyusunan Pelaporan Keungan Semesteran

Tersedianya Data laporan

2

7,000,000

2

8,000,000

2

8,000,000

2

8,000,000

8

8,000,000

16

39,000,000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya Data laporan

1

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

5

25,000,000

20

17,048

60

51,144

60

51,144

60

51,144

60

51,144

260

221,624

60,000,000

160

195,000,000

Program Peningaktan Pengembangan Sistim Pelaporan
Capaian Kenerja dan Keuangan

Kinerja SKPD

Kegiatan

Daerah

KOPERASI
1

M eningkatkan SDM
Gerakan Ko perasi

Untuk
kan

meningkat
pengetahuan

pelaku UM KM dlm
menata bis nis yang
dikelo lanya

Pengurus

Terlaksananya pelatihan Akun

dan Anggo

tansi Koperasi dan pendidikan

ta Koperasi

anggota Koperasi.

UM KM

M eningkatnya pengetahuan
pengelolah Usaha M ikro Kecil
dan M enengah

1.2

15

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan M enengah yang Kondusif.

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi KUD

- Penyelenggaraan Pelatihan Kew irausahaan

160 UM KM

40

40,000,000

40

45,000,000

40

50,000,000

40

1

2

UM KM dapat me ng
kses

Perban

UM KM

3

4

5

6

Tersedianya asset UM KM yang

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Sertifikasi tanah UM KM

-

-

100

5,000

200

10,000

300

15,000

400

20,000

50,000

-

-

40

20,000

50

25,000

60

30,000

70

40,000

115,000

dapat dijadikan Agunang.

kan

/ Lembaga Ke uangan
lainnya
Terw ujudnya sosialisasi ten -

Sosialisasi Undang-2 No.20 Tahun 2008 tentang Usaha M ikro Kecil dan

katkan Pengeta huan

tang kebijakan Pemerintah

M enengah

atas Undang2 No.20

tentang Undang-2 No.20 Th

thn 2008

2008

Untuk

M ening

UM KM

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Terlaksananya Pola Kemitraan

UKM
M emfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UM KM .

-

-

60

40,000

75

45,000

85

60,000

95

65,000

360

210,000

Usaha

Pelatihan Kew irausahaan

-

-

40

40,000

40

45,000

40

50,000

40

60,000

360

195,000

5

18,500

8

45,000

12

50,000

15

55,000

18

60,000

58

228,500

40

6,587

60

15,000

80

17,000

100

20,000

120

25,000

400

228,500

18

-

30

7,500

40

10,000

45

15,000

55

20,000

188

52,500

Pelaksanaan data base UM KM

-

-

8750

175,000

8750

193,000

8750

215,000

8750

258,000

188

841,000

Penyelenggaraan promosi produk usaha UM KM .

-

-

9

225,000

11

250,000

13

275,000

15

300,000

55

1,050,000

M eningkatnya M odal Usaha

Penguatan; Penyertaan/ Kredit M odal Usaha bagi KUM KM

-

-

20

5,000,000

20

5,000,000

20

5,000,000

20

5,000,000

100

20,000,000

Kebutuhan Anggota Anggota
Koperasi
terpenuhi

M eningkatnya kualitas Kelem

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

bagaan Koperasi

Pembinaan, Pengaw asan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.

25

7,952

30

15,904

35

15,904

35

15,904

35

15,904

160

71,568

Kebutuhan Anggota Anggota
Koperasi
terpenuhi

M eningkatnya kualitas Kelem

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama Usaha UM KM

bagaan Koperasi

dan Koperasi

-

-

9

150,000

11

175,000

13

20,000

15

250,000

595,000

KSP/ USP

Terlaksananya Penilaian Kese

Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam

hatan Simpan Pinjam sebagai

(KSP)dan Unit Usaha Simpan Pinjam (USP)

-

-

25

35,000

50

40,000

75

45,000

100

50,000

170,000

Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen

10

50,000

10

50,000

10

50,000

10

50,000

10

50,000

50

250,000

Peningkatan Pengaw asan Barang dan Jasa

12

17,500

12

25,000

12

30,000

12

35,000

12

35,000

60

142,500

Kerjasama
Usaha

Bid.

antara

merintah

UM KM

Pe

BUM N

Sw asta dgn UM K
1

Kerjasama
Usaha

Bid.

antara

merintah

Pe

UM KM dan
Koperasi

1.2

16 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha M ikro

M eningkatnya Koordinasi/ Kon

Kecil M enengah
Koordinasi pemanfaatan fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil

sultasi untuk mendapatkan

M enengah dan Koperasi

dana Pemerintah bagi KUKM

BUM N

Sw asta dgn UM K
Pemantauan

Peng

gunaan Pembiaya an

UM KM dan
Koperasi

M enurunnya tunggakan pem -

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan dana Pemeri tah bagi Usaha

biayaan dan Dana Bergulir

M ikro Kecil M enegah

dari Pemerintah
Pendataan KUKM yg

UM KM dan

menggunakan Fas ili

Koperasi

tas

Pembiaya

M onitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan Dana Perkuatan

an

dari Pemerintah
UM KM

Terw ujudnya data riel dana
perkuatan yg tersebar pada
UM KM dan Koperasi

UM KM

Terw ujudnya mo dal
kerja bagi KUM KM

M eningkatnya

UM KM dan
Koperasi

KSP/ USP yang sehat

persyaratan mendapatkan

Perdagangan

Pembiayaan
Mewujudkan
perlindu
ngan konsumen dan
transaksi beli yang tidak
sesuai peraturan per
undang -undangan

Pedagang dan
Produsen

- Terlaksananya pengawasan

2

06

peredaran Barang dan Jasa

15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- Terlaksanya POS Ukur ulang
- Terlaksanya koordinasi
dengan lembaga perlindungan
konsumen
- Terbentuknya BPSK
2

06

16 Program Peningkatan Kerjasamana Perdagangan Internasional

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Penyusunan Tim daerah dalam Perundingan Perdagangan Internasional

10

11

12

13

14

160,000

15

20

150,000

12

7,952

12

15,000

12

25,000

20

250,000

20

275,000

20

300,000

16

180,000

17

18

200,000

19

20

220,000

100

910,000

45,000

60

127,952

350,000

100

1,500,000

60,000

100

200,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Mewujudkan
dagang

promosi

Pedagang dan
Produsen

Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk

- Terlaksananya partisipasi dalam

12

35,000

12

pameran
- Terlaksananya koordinasi
dengan lembaga dan Asosiasi

Pengembangan informasi peluang pasar Perdagangan luar Negeri

dagang

Pengembangan kluster produk ekspor

- Terlaksananya pemantauan
Tersedianya
harga

informasi

Pedagang dan
Produsen

- Terlaksananya pemantauan harga

2

06

-

20,000 -

20

40,000 -

325,000

20

50,000 -

18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

Penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional

sembako dan barang penting

30,000 -

20

30,000

20

30,000

20

35,000

20

40,000

20

45,000

100

180,000

60,000

20

70,000

20

80,000

20

90,000

20

100,000

100

400,000

lainnya.
- Terlaksananya koordinasi dengan
Terciptanya
berusaha

kepas tian

Pedagang

Fasilitas kemudahan perizinan pengembangan Usaha

badan usaha

- Terlaksananya pengawasan SIUP
Mewujudkan
Pembangunan
Rehabilitasi Pasar

dan TDP

20

5,000

20

10,000

20

15,000

20

20,000

20

25,000

100

75,000

Peningkatan Sistim Jaringan Informasi Perdagangan

12

35,000

12

45,000

12

50,000

12

50,000

12

500,000

60

680,000

50,000

20

50,000

20

60,000

20

70,000

20

80,000

100

310,000

dan Rehabilitasi Pasar Tradisional
2

Mewujudkan pembi naan
pedagang kaki lima dan
Asongan

Pengembangan pasar dan distribusi barang Produk

- Terlaksananya Pembangunan

dan

Mewujudkan sosia lisasi
peraturan dan perundangundangan

20

Pedagang,

06

19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

- Terlaksananya sosialisasi

Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.

20

- Terlaksananya pembinaan

Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.

20

2,500

20

5,000

20

5,000

20

5,000

20

5,000

100

22,500

Pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kaki lima dan asongan

20

50,000

20

50,000

20

50,000

20

50,000

20

50,000

100

250,000

7

Produsen dan
Konsumen
Pedagang

bagi pedagang kaki lima dan

30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

asongan

Pembangunan Pasar Pedesaan
Rehabilitasi Pasar Pedesaan

Industr i
Kecil - Tur ut ser tanya IKM pada
Ter laksananya sar ana
infor masi Menengah (IKM)
pamer an
hasil pr oduk IKM

PERINDUSTRIAN

Meningkatnya - Pengelolah IKM
ker ja sama dan
w aw asan
penge
lola IKM

Fasilitasi bagi Industri Kecil dan M enengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

805,000

2

20,000

2

20,000

2

20,000

2

20,000

15

80,805,000

-

-

8

1,500,000

8

1,500,000

8

1,500,000

8

1,500,000

32

6,000,000

-

- 5 klp

70,500 5 klp

77,550 5 klp

85,300 5 klp

93,830 20 klp

327,180

-

- 1 kali

27,500 1 kali

30,250 1 kali

33,275 1 kali

36,600 5 kali

127,625

Program Pengembangan Industri Kecil dan M enen

- Ter laksananya temu usaha
Industr i

- Untuk mening Masyar akat - Ter laksananya bimbingan
katkan
pengeta pedesaan
teknis
huan
dan
ke
ter ampian

Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri M ikro, Kecil, dan M enengah & Sw asta.

Pendataan Industri Kecil dan M enengah

3158

2,500

3178

27,500

3198

29,000

3218

31,500

3238

33,000

3238

121,000

8

175,000

10

192,500

20

211,200

30

323,320

40

255,210

40

982,230

Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumberdaya.
Pembinaan Kemampuan Tehnologi Industri

20 org

14,901 40 org

33,000 40 org

38,000 40 org

40,000 40 org

40,000 180 org

151,000

1 kali

19,717 2 kali

87,500 3 kali

100,625 3 kali

110,687 3 kali

121,750 12 kali

440,279

3 kec

200,000 3 kec

170,000 3 kec

170,000 2 kec

120,000 10 kec

660,000

3 kec

100,000 3 kec

100,000 3 kec

100,000 2 kec

800,000 10 kec

1,100,000

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

Penyediaan Sarana Informasi yang dapat Diakses M asyarakat

- Terlaksananya kegiatan peme
taan dan penyelidikan geologi
detail berskala 1 : 25.000 dan
zonasi wilayah pertambangan
dalam sistem digital berbasis SIG.
Seluruh wilayah kab. Tersedianya data dan peta potensi
Bulukumba
mineral logam dan non logam da
lam skala 1:25.000

Seluruh wilayah kab.
Tersedianya data dan
Bulukumba
informasi Geo logi dan
potensi Sumber daya
Mineral
Tersedianya data
potensi mineral logam
dannon logam

2

03

2

03

ENERGI DAN SUM BER DAYA M INERAL
19 Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Pemetaan

dan

penyusunan

database

geologi

dan

potensi

pertambangan dalam sistem Informasi Geografi (SIG)
Inventarisasi w ilayah potensi mineral logam dan nonlogam

Koordinasi dan penyusunan data dan informasi produksi hasil
10

pertambangan serta Wilayah Usaha Pertambangan

Kepengusahaan
tambang yang tertib
dan sesuai UU

Stakeholder dan
pengusaha tam bang

Terlaksana sosialisasi

Sosialisasi UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan M ineral dan batubara

1

18,466

50,000

10

50,000

10

50,000

30 usaha

1 kali

150,000

18,466

1

dan sesuai UU

2

pengusaha tam bang

3

Pengusaha tam bang

- Terlaksananya kegiatan pem
etaan dan peninjauan lapangan
pada WIUP dan setiap pengusaha
telah memiliki IUP

Bertambahnya
wawasan keilmuan
dan pengetahuan
bidang geologi dan
pertambangan.

Aparatur bidang
pertambangan

- Meningkatnya wawasan aparatur
bidang kepengusahaan tambang,
ketenagalistrikan, migas, serta air

Tersedianya dasar
hukum kepengua
sahaan tambang,
ketenagalistrikan,
migas dan air tanah

Perda dan Perbup

- Terselenggaranya penyusunan
Perda dan perbup

Tersedianya data
potensi air bawah
tanah

Wilayah kab.
Bulukumba

Penyediaan dukungan pelayanan
kebutuhan air bersih bagi masya
rakat.

Pengusaha air bawah
Memasyarakatkan
Peraturan peng gunaan tanah
Air Tanah

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10

60,000

10

50,000

1

100,000

1

100,000

Penyusunan regulasi peraturan pertambangan dan penggunaan ABT

1 paket

30,000

Pemetaan dan penyusunan data dan informasi cekungan air tanah

3 kec

M onitoring

dan

pengendalian

kegiatan

pertambangan

serta

16

10

17

50000

18

10

19

50,000 53 org

20

210,000

pembinaan dan kepengusahaan tambang

Studi banding ke dinas pertambangan

1 paket

100,000 3 kec

100,000 3 kec

6 kec

45,000 5 kec

Pendataan dan Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya

Terlaksana pendataan dan
sosialisasi

2 kali

100000 2 kec

200,000

30,000

70,000 10 kec

70,300,000

10 kec

85,000

80,000 40 org

160,000

40,000

air

- Terlaksana pembinaan tertib
perizinan dan eksploitasi ABT

Pembinaan dan pengaw asan kepengusahaan air tanah

Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

15

Pendataan Kepengusahaan pengeboran dan penggunaan air baw ah tanah.
1

1.2

,01 Program

Pengawasan

dan

Penertiban

Kegiatan

Rakyat

70,000

20

80,000

20

15

70,000

10

500,000 40 WIUP

640,000

30,000 10 kec

100,000

3 kec

30,000 4 kec

40,000 3 kec

17,624 7 kec

50,000 9 kec

60,000

10

70,000 10 kec

197,624

yang

Berpotensi M erusak Lingkungan

Terselenggaranya
sistem kepengu sahaan Masyarakat dan
tambang yang sesuai pengusaha tam bang
UU, berwawasan
lingkungan serta K3
pertambangan.

Terselenggaranya
sistem usaha kete
nagalistrikan yang
berdasarkan UU dan
K3 ketenagalis trikan

- Inventarisasi lokasi yang be
rpotensi adanya penambang liar

Pengaw asan penertiban kegiatan pertambangan rakyat

- Tersusunnya data-data hasil
inspeksi pertambangan, evaluasi
produksi serta rencana reklamasi
dan pascatambang

Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan hasil-hasil inspeksi

tertibnya kepengusahaan tambang

Pengaw asan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan

4 kec

15

50,000

10

30,000

10

30,000

10

30,000 45 org

140,000

10

50,000

10

50,000

10

50,000

150,000

bidang pertambangan

Masyarakat umum dan Usaha kelistrikan yang aman, tertib
dan sesuai dengan UU
pengusaha
ketenagalistrikan

5 kec

17,624 6 kec

25,000

Pengaw asan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan

1

1.2

,01 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang M igas dan Ketenagalistrikan

Tersusunnya data dan
Desa belum ber listrik
informasi
ketenagalistrikan

- data dan informasi daerah belum
berlistrik

Pendataan Ketenagalistrikan

Desa belum berlistrik

- Terlaksananya koordinasi, pene
litian dan kegiatan Studi Kelaya
kan potensi energi baru terbarukan
serta sosialisasi energi alternatif

Koordinasi Pengembangan ketenagalistrikan

Rencana ketenaga
listrikan yang terta ta
dan terencana

Instansi terkait

Terlaksana penyusunan RUKD

Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)

Tersedianya dasar
hukum kepengua
sahaan tambang,
ketenagalistrikan,
migas dan air tanah

Perda dan Perbup

- Terselenggaranya penyusunan
Perda dan perbup

Penyusunan regulasi peraturan ketenagalistrikan dan migas

4

6 kec

17,760

4

20,000

3

15,000

11 lokasi

54,750

5

45,000

6

150,000

1

50,000

50,000

1

30,000

30,000

5

150,000

10 kec

399,750

1

Memasyarakatkan
peraturan ketenagali
strikan dan migas

2

Memasyarakatkan
penggunaan energi
baru terbarukan
Tersedianya data
mengenai tingkat
kelayakan
pengembangan
PLTMH
Menertibkan dan
Memasyarakatkan
penggunaan energi
alternatif
Meningkatkan rasio
elektrifikasi
masyarakat kab.
Bulukumba
Memantau dan
mengevaluasi tingkat
penggunaan LPG
masyarakat
Pemantauan tingkat
ketahanan Migas dan
evaluasi penghematan
penggunaan energi
fosil

4

5

6

7
Sosialisasi UU No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan migas

Terlaksana pendataan dan
sosialisasi

Pembinaan dan kepengusahaan ketenagalistrikan

Pengusaha Migas

Data pengusaha migas

Pendataan Kepengusahaan M igas

Pengusaha migas

- Bimbingan teknis dan pemberian
Izin Usaha Migas

Pembinaan dan pengaw asan M igas

Stakeholder serta
Memasyarakatkan
pengusaha listrik dan
peraturan ketena
migas
galistrikan dan migas
Tertibnya kepe
ngusahaan bidang
Migas

3

Terlaksana pendataan dan sosia
lisasi

Stakeholder serta
pengusaha listrik dan
migas

terselenggaranya pelatihan
Masyarakat Perdesaan pembuatan biogas dan biomassa
lainnya
terselenggaranya kegiatan
penyusunan study kelayakan
Masyarakat Perdesaan PLTMH dan terindikasinya lokasi
lokasi yang layak untuk
pembangunan PLTMH

9

10

11

12

4

13

20,000

14

3 kec

Penyusunan studi kelayakan PLTM H

1 paket

8 kec

15

16

17

1

40,000

10

60,000

10

60,000

4

20,000

3

15,000

60,000

10

10

Pelatihan pembuatan biogas dan biomassa

M onitoring dan evaluasi PLTS dan PLTM H

Masyarakat Perdesaan

8

19

1 kali

30,000 2 kec

10

60,000 30 org

60,000

10

25,000 5 kec

40,000

180,000

60,000 30 org

180,000

100,000 10 kec

155,000

5 fs

8 kec

20

55,000

750,000

15,000

18

20,000

750,000

8 kec

35,000

3,000,000 5 unit

5,000,000

terselenggaranya pelatihan
pembuatan biogas dan biomassa
lainnya

Masyarakat Perdesaan
yang belum terjangkau Terlaksanya pembangunan PLTMH
oleh listrik

Pembangunan PLTM H

Pengaw asan dan pemantauan distribusi LPG.

Masyarakat Pengguna
LPG

terselenggaranya pengawasan dan
pemantauan distribusi LPG

Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui penghematan
penggunaan energi fosil

Analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan penyediaan BBM

2 unit

10 kec

25,000

2,000,000 3 unit

10 kec

1 kali

30,000 10 kec

150,000 1 kali

55,000

150,000