– Anggaran yang Diusulkan – Anggaran yang Diusulkan – Anggaran yang Diusulkan

Tabel 6.7. Rincian Usulan Anggaran untuk Koleksi Pustaka dalam ribuan rupiah Aktifitas Jenis Bahan Pustaka 11 Total Biaya PHK PT TAHUN 2006 A.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa Dosen Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi Buku 8.810 I.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Akademik I.2.. Peningkatan Manajemen Praktikum E.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di Kelas dan Lab Buku 10.000 E.2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Penelitian dengan Sistim Kolaboratif Dosen - Mahasiswa Total Tahun 2006 18.810 TAHUN 2007 A.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa Dosen Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi Buku 8.835 I.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Akademik I.2.. Peningkatan Manajemen Praktikum E.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di Kelas dan Lab Buku 10.000 E.2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Penelitian dengan Sistim Kolaboratif Dosen - Mahasiswa Total Tahun 2007 18.835 TAHUN 2008 A.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa Dosen Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi Buku 8.185 I.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Akademik I.2.. Peningkatan Manajemen Praktikum E.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di Kelas dan Lab Buku 10.000 E.2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Penelitian dengan Sistim Kolaboratif Dosen - Mahasiswa Total Tahun 2008 18.185 T O T A L 55.830

Bab 6 – Anggaran yang Diusulkan

78 Tabel 6.8. Rincian Usulan Anggaran Untuk Hibah Pengajaran dan Hibah Penelitian dalam ribuan rupiah Aktifitas Jenis Hibah 12 Jumlah Hibah Jumlah Mahasiswa yang terlibat Total Biaya PHK PT TAHUN 2006 E.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di Kelas dan Lab Pengajaran 4 25 dari jumlah staf 80 80.000 Pengajaran 1 60 15.000 E.2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Penelitian dengan Sistim Kolaboratif Dosen - Mahasiswa Penelitian 3 9-15 90.000 Total Tahun 2006 185.00 TAHUN 2007 E.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di Kelas dan Lab Pengajaran 4 25 dari jumlah staf 80 80.000 Pengajaran 1 60 15.000 E.2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Penelitian dengan Sistim Kolaboratif Dosen - Mahasiswa Penelitian 3 9-15 90.000 Total Tahun 2007 185000 TAHUN 2008 E.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di Kelas dan Lab Pengajaran 4 25 dari jumlah staf 80 80.000 Pengajaran 1 60 15.000 E.2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Penelitian dengan Sistim Kolaboratif Dosen - Mahasiswa Penelitian 3 9-15 90.000 Total Tahun 2008 185000 T O T A L 555.00

Bab 6 – Anggaran yang Diusulkan

79 Tabel 6.9. Rincian Usulan Anggaran Untuk Manajemen Proyek dalam ribuan rupiah

Bab 6 – Anggaran yang Diusulkan

80 Jenis Pengeluaran Jumlah Biaya per Unit Total Biaya TAHUN 2006

1. Honor Pengelola

a. Penanggung Jawab Program 1x12 250 3.000 DRK b. Ketua Pelaksana 1x12 300 3.600 DRK c. Wakil Ketua Program 1x12 250 3.000 DRK d. Wakil Ketua AdminstrasiKeuangan 1x12 250 3.000 DRK e. Penanggung Jawab Kegiatan 3x12 250 9.000 DRK

2. ATK dan Bahan Habis Pakai 1

1400 1.400 DRK

3. Komunikasi 1

1000 1.000 DRK

4. Transportasi 1

1000 1.000 DRK

5. Tim Monitoring dan Evaluasi Internal 5x12

12.500 DRK Total Tahun 2006 37.500 TAHUN 2007 1. Honor Pengelola a. Penanggung Jawab Program 1x12 250 3.000 DRK b. Ketua Pelaksana 1x12 300 3.600 DRK c. Wakil Ketua Program 1x12 250 3.000 DRK d. Wakil Ketua AdminstrasiKeuangan 1x12 250 3.000 DRK e. Penanggung Jawab Kegiatan 3x12 250 9.000 DRK

2. ATK dan Bahan Habis Pakai 1

1400 1.400 DRK

3. Komunikasi 1

1000 1.000 DRK

4. Transportasi 1

1000 1.000 DRK

5. Tim Monitoring dan Evaluasi Internal 5x12

12.500 DRK Total Tahun 2007 37.500 DRK TAHUN 2008

1. Honor Pengelola

a. Penanggung Jawab Program 1x12 250 3.000 DRK b. Ketua Pelaksana 1x12 300 3.600 DRK c. Wakil Ketua Program 1x12 250 3.000 DRK d. Wakil Ketua AdminstrasiKeuangan 1x12 250 3.000 DRK e. Penanggung Jawab Kegiatan 3x12 250 9.000 DRK

2. ATK dan Bahan Habis Pakai 1

1400 1.400 DRK

3. Komunikasi 1

1000 1.000 DRK

4. Transportasi 1

1000 1.000 DRK

5. Tim Monitoring dan Evaluasi Internal 5x12

12.500 DRK Total Tahun 2008 37.500 T O T A L 112.500 Tabel 6.10. Spesifikasi Rinci untuk Pengembangan Staf Tahun 2006 Pendidikan Bergelar dalam Negeri

Bab 6 – Anggaran yang Diusulkan