.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Sisa DAK bidang sanitasi 2010

KODE REALISASI Rp 1 6 4 5 = 4 - 3 U R A I A N 2 DASAR HUKUM 7 BERTAMBAH BERKURANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3 JUMLAH Rp 6.049.781.208.00 1 15 0006 5 2 3 Belanja Modal 1.519.906.149.00 20.08 .00 7.569.687.357 6.296.923.808.00 Jumlah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM 1.806.421.428.00

22.29 .00

8.103.345.236 6.296.923.808.00 Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.806.421.428.00

22.29 .00

8.103.345.236 1 17 17 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 17 17 0032 - PembangunanRehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra 0.00 1 17 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 57.500.000.00 100.00 .00 57.500.000 0.00 1 17 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 48.000.000.00 100.00 .00 48.000.000 12.291.771.586.00 1 17 0032 5 2 3 Belanja Modal 1.094.622.478.00 8.18 .00 13.386.394.064 12.291.771.586.00 Jumlah PembangunanRehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra 1.200.122.478.00

8.90 .00

13.491.894.064 12.291.771.586.00 Jumlah Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.200.122.478.00

8.90 .00

13.491.894.064 1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 20 17 0003 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan 649.690.777.00 1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 76.213.223.00 10.50 .00 725.904.000 845.975.550.00 1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 190.096.659.00 18.35 .00 1.036.072.209 279.400.000.00 1 20 0003 5 2 3 Belanja Modal 2.022.020.00 0.72 .00 281.422.020 1.775.066.327.00 Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan 268.331.902.00

13.13 .00

2.043.398.229 1.775.066.327.00 Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 268.331.902.00

13.13 .00

2.043.398.229 1 05 18 - Program Penataan Ruang 1 05 18 0001 - Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota 94.300.000.00 1 05 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 480.737.675.00 83.60 .00 575.037.675 596.656.948.00 1 05 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 581.630.967.00 49.36 .00 1.178.287.915 98.142.000.00 1 05 0001 5 2 3 Belanja Modal 7.458.000.00 7.06 .00 105.600.000 789.098.948.00 Jumlah Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota 1.069.826.642.00

57.55 .00

1.858.925.590 1 05 18 0007 - Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota 127.355.772.00 1 05 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 36.426.228.00 22.24 .00 163.782.000 38.649.750.00 1 05 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.471.783.00 8.24 .00 42.121.533 17.820.000.00 1 05 0007 5 2 3 Belanja Modal 469.920.00 2.57 .00 18.289.920 183.825.522.00 Jumlah Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota 40.367.931.00

18.01 .00

224.193.453 Halaman 5 dari 7 KODE REALISASI Rp 1 6 4 5 = 4 - 3 U R A I A N 2 DASAR HUKUM 7 BERTAMBAH BERKURANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3 JUMLAH Rp 1 05 18 0008 - Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang 330.471.469.00 1 05 0008 5 2 1