1 05 0100 Dinas Cipta Karya & Tata Ruang

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 05

Penataan Ruang

ORGANISASI

: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)


%

3

4

5=4-3

6

7

1 05 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

76.050.750.000 .00

82.830.861.986.00


6.780.111.986.00

8.92

1 05 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

13.004.483.115 .00

39.068.263.134.00

26.063.780.019.00

200.42

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah


89.055.233.115 .00

121.899.125.120.00

32.843.892.005.00

36.88

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

89.055.233.115 .00

121.899.125.120.00

32.843.892.005.00

36.88

14.095.869.568 .00


13.382.243.927.00

(713.625.641.00)

(5.06)

(713.625.641.00)

(5.06)

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 05 5000 5 1 1


Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

14.095.869.568 .00

13.382.243.927.00

Belanja Langsung
Halaman 1 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN


1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4


5=4-3

6

7

1 18 20 - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1 18 20 0073 - Pembangunan Lapangan THOR Tahap V
1 18 0073 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

190.205.000 .00

0.00

(190.205.000.00)

(100.00)


1 18 0073 5 2 3

Belanja Modal

2.560.725.393 .00

1.129.081.020.00

(1.431.644.373.00)

(55.91)

Jumlah Pembangunan Lapangan THOR Tahap V

2.750.930.393 .00

1.129.081.020.00

(1.621.849.373.00)


(58.96)

Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2.750.930.393 .00

1.129.081.020.00

(1.621.849.373.00)

(58.96)

4.917.000 .00

4.389.000.00

(528.000.00)

(10.74)


1.125.432.453 .00

886.132.920.00

(239.299.533.00)

(21.26)

Jumlah Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran

1.130.349.453 .00

890.521.920.00

(239.827.533.00)

(21.22)

Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran

1.130.349.453 .00

890.521.920.00

(239.827.533.00)

(21.22)

1 04 21 - Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
1 04 21 0072 - Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran
1 04 0072 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 04 0072 5 2 3

Belanja Modal

1 05 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 01 0069 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 05 0069 5 2 1

Belanja Pegawai

3.340.442.600 .00

2.486.526.706.00

(853.915.894.00)

(25.56)

1 05 0069 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

2.936.244.119 .00

2.560.627.136.00

(375.616.983.00)

(12.79)

1 05 0069 5 2 3

Belanja Modal

694.765.095 .00

664.686.700.00

(30.078.395.00)

(4.33)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

6.971.451.814 .00

5.711.840.542.00

(1.259.611.272.00)

(18.07)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.971.451.814 .00

5.711.840.542.00

(1.259.611.272.00)

(18.07)

408.170.000 .00

261.549.739.00

(146.620.261.00)

(35.92)

6.769.760.180 .00

4.653.107.142.00

(2.116.653.038.00)

(31.27)

85.033.997.619 .00

67.931.008.012.00

(17.102.989.607.00)

(20.11)

92.211.927.799 .00

72.845.664.893.00

(19.366.262.906.00)

(21.00)

1.021.164.154 .00

889.637.851.00

(131.526.303.00)

(12.88)

1.021.164.154 .00

889.637.851.00

(131.526.303.00)

(12.88)

1 05 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 05 02 0031 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah
1 05 0031 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 0031 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 05 0031 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah
Daerah
1 05 02 0070 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 05 0070 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Halaman 2 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

93.233.091.953 .00

73.735.302.744.00

(19.497.789.209.00)

(20.91)

223.542.500 .00

219.021.265.00

(4.521.235.00)

(2.02)

1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0012 - Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman
1 04 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

2.212.955.600 .00

348.638.342.00

(1.864.317.258.00)

(84.25)

1 04 0012 5 2 3

Belanja Modal

6.364.890.964 .00

4.441.913.725.00

(1.922.977.239.00)

(30.21)

8.801.389.064 .00

5.009.573.332.00

(3.791.815.732.00)

(43.08)

59.500.000 .00

0.00

(59.500.000.00)

(100.00)

533.213.905 .00

0.00

(533.213.905.00)

(100.00)

6.030.838.725 .00

0.00

(6.030.838.725.00)

(100.00)

6.623.552.630 .00

0.00

(6.623.552.630.00)

(100.00)

15.424.941.694 .00

5.009.573.332.00

(10.415.368.362.00)

(67.52)

220.000 .00

0.00

(220.000.00)

(100.00)

250.825.000 .00

191.186.824.00

(59.638.176.00)

(23.78)

Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas

251.045.000 .00

191.186.824.00

(59.858.176.00)

(23.84)

Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

251.045.000 .00

191.186.824.00

(59.858.176.00)

(23.84)

345.681.500 .00

63.475.393.00

(282.206.107.00)

(81.64)

15.669.515.296 .00

13.879.680.461.33

(1.789.834.834.67)

(11.42)

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

16.015.196.796 .00

13.943.155.854.33

(2.072.040.941.67)

(12.94)

Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

16.015.196.796 .00

13.943.155.854.33

(2.072.040.941.67)

(12.94)

425.000 .00

425.000.00

0.00

0.00

Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman
1 04 23 0071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK bidang sanitasi)
1 04 0071 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 0071 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 04 0071 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK bidang sanitasi)
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0029 - Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas
1 08 0029 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 08 0029 5 2 3

Belanja Modal

1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0005 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
1 02 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 0005 5 2 3

Belanja Modal

1 24 15 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1 24 15 0001 - Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan
1 24 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

Halaman 3 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

2

1 24 0001 5 2 2

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Belanja Barang Dan Jasa

121.426.800 .00

109.525.610.00

(11.901.190.00)

(9.80)

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan

121.851.800 .00

109.950.610.00

(11.901.190.00)

(9.77)

Jumlah Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

121.851.800 .00

109.950.610.00

(11.901.190.00)

(9.77)

584.160.000 .00

302.552.629.00

(281.607.371.00)

(48.21)

6.463.168.665 .00

4.793.051.318.00

(1.670.117.347.00)

(25.84)

130.144.910.664 .00

116.952.351.283.00

(13.192.559.381.00)

(10.14)

137.192.239.329 .00

122.047.955.230.00

(15.144.284.099.00)

(11.04)

32.071.200.000 .00

10.175.001.617.00

(21.896.198.383.00)

(68.27)

32.071.200.000 .00

10.175.001.617.00

(21.896.198.383.00)

(68.27)

169.263.439.329 .00

132.222.956.847.00

(37.040.482.482.00)

(21.88)

7

1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0004 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 01 0004 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 01 16 0074 - pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan dasar sembilan tahun (tahun jamak/multiyear)
1 01 0074 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan dasar sembilan tahun (tahun
jamak/multiyear)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0014 - Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi
1 02 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

215.882.710 .00

81.650.000.00

(134.232.710.00)

(62.18)

1 02 0014 5 2 3

Belanja Modal

1.428.275.600 .00

1.125.756.612.00

(302.518.988.00)

(21.18)

Jumlah Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi

1.644.158.310 .00

1.207.406.612.00

(436.751.698.00)

(26.56)

Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.644.158.310 .00

1.207.406.612.00

(436.751.698.00)

(26.56)

821.203.300 .00

552.741.078.00

(268.462.222.00)

(32.69)

21.984.220.679 .00

20.277.927.860.00

(1.706.292.819.00)

(7.76)

22.805.423.979 .00

20.830.668.938.00

(1.974.755.041.00)

(8.66)

18.900.000.000 .00

6.153.533.681.00

(12.746.466.319.00)

(67.44)

Jumlah pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan menengah (tahun jamak/multiyear)

18.900.000.000 .00

6.153.533.681.00

(12.746.466.319.00)

(67.44)

Jumlah Program Pendidikan Menengah

41.705.423.979 .00

26.984.202.619.00

(14.721.221.360.00)

(35.30)

1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0015 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah
1 01 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 01 0015 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah
1 01 17 0075 - pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan menengah (tahun jamak/multiyear)
1 01 0075 5 2 3

Belanja Modal

Halaman 4 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 15 17 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 15 17 0006 - Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM
1 15 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

80.000.000 .00

0.00

(80.000.000.00)

(100.00)

1 15 0006 5 2 3

Belanja Modal

11.609.243.847 .00

9.482.472.098.00

(2.126.771.749.00)

(18.32)

Jumlah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM

11.689.243.847 .00

9.482.472.098.00

(2.206.771.749.00)

(18.88)

Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

11.689.243.847 .00

9.482.472.098.00

(2.206.771.749.00)

(18.88)

12.650.000 .00

4.600.000.00

(8.050.000.00)

(63.64)

164.152.500 .00

8.640.000.00

(155.512.500.00)

(94.74)

3.012.441.100 .00

2.858.280.700.00

(154.160.400.00)

(5.12)

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra

3.189.243.600 .00

2.871.520.700.00

(317.722.900.00)

(9.96)

Jumlah Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3.189.243.600 .00

2.871.520.700.00

(317.722.900.00)

(9.96)

747.528.000 .00

529.105.397.00

(218.422.603.00)

(29.22)

1.152.566.558 .00

1.040.026.650.00

(112.539.908.00)

(9.76)

110.000.000 .00

0.00

(110.000.000.00)

(100.00)

Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan

2.010.094.558 .00

1.569.132.047.00

(440.962.511.00)

(21.94)

Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

2.010.094.558 .00

1.569.132.047.00

(440.962.511.00)

(21.94)

33.600.000 .00

32.200.000.00

(1.400.000.00)

(4.17)

2.364.830.814 .00

2.166.065.380.00

(198.765.434.00)

(8.41)

2.398.430.814 .00

2.198.265.380.00

(200.165.434.00)

(8.35)

164.685.000 .00

150.685.229.00

(13.999.771.00)

(8.50)

59.898.692 .00

52.683.100.00

(7.215.592.00)

(12.05)

1 17 17 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1 17 17 0032 - Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra
1 17 0032 5 2 1

Belanja Pegawai

1 17 0032 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 17 0032 5 2 3

Belanja Modal

1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
1 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 0003 5 2 3

Belanja Modal

1 05 18 - Program Penataan Ruang
1 05 18 0002 - Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota
1 05 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota

1 05 18 0007 - Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
1 05 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 5 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

224.583.692 .00

203.368.329.00

(21.215.363.00)

(9.45)

7

1 05 18 0008 - Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
1 05 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

288.107.500 .00

272.501.880.00

(15.605.620.00)

(5.42)

1 05 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

495.468.335 .00

371.132.000.00

(124.336.335.00)

(25.09)

1 05 0008 5 2 3

Belanja Modal

163.185.000 .00

161.150.000.00

(2.035.000.00)

(1.25)

946.760.835 .00

804.783.880.00

(141.976.955.00)

(15.00)

Jumlah Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
1 05 18 0009 - Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya
1 05 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

564.810.000 .00

388.494.300.00

(176.315.700.00)

(31.22)

1 05 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

223.088.880 .00

174.818.600.00

(48.270.280.00)

(21.64)

1 05 0009 5 2 3

Belanja Modal

56.969.000 .00

53.680.000.00

(3.289.000.00)

(5.77)

844.867.880 .00

616.992.900.00

(227.874.980.00)

(26.97)

Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya
1 05 18 0010 - Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan
1 05 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

296.169.500 .00

229.465.516.00

(66.703.984.00)

(22.52)

1 05 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

597.481.020 .00

570.553.900.00

(26.927.120.00)

(4.51)

1 05 0010 5 2 3

Belanja Modal

27.592.400 .00

27.390.000.00

(202.400.00)

(0.73)

921.242.920 .00

827.409.416.00

(93.833.504.00)

(10.19)

Jumlah Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan
1 05 18 0011 - Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
1 05 0011 5 2 1

Belanja Pegawai

644.218.500 .00

559.430.612.00

(84.787.888.00)

(13.16)

1 05 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

182.485.460 .00

169.924.900.00

(12.560.560.00)

(6.88)

1 05 0011 5 2 3

Belanja Modal

49.500.000 .00

48.530.000.00

(970.000.00)

(1.96)

876.203.960 .00

777.885.512.00

(98.318.448.00)

(11.22)

Jumlah Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota

1 05 18 0016 - Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
1 05 0016 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 0016 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri,
Perdagangan, Perumahan dan Permukiman

24.000.000 .00

3.520.000.00

(20.480.000.00)

(85.33)

122.551.910 .00

107.529.185.00

(15.022.725.00)

(12.26)

146.551.910 .00

111.049.185.00

(35.502.725.00)

(24.23)

1 05 18 0022 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
1 05 0022 5 2 1

Belanja Pegawai

20.177.000 .00

15.072.500.00

(5.104.500.00)

(25.30)

1 05 0022 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

61.890.950 .00

59.938.000.00

(1.952.950.00)

(3.16)

Halaman 6 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

2
Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)

7

82.067.950 .00

75.010.500.00

(7.057.450.00)

(8.60)

1 05 18 0023 - Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS
1 05 0023 5 2 1

Belanja Pegawai

163.492.500 .00

145.732.431.00

(17.760.069.00)

(10.86)

1 05 0023 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

214.823.070 .00

180.592.800.00

(34.230.270.00)

(15.93)

378.315.570 .00

326.325.231.00

(51.990.339.00)

(13.74)

2.400.000 .00

2.400.000.00

0.00

0.00

71.500.000 .00

0.00

(71.500.000.00)

(100.00)

2.961.750 .00

0.00

(2.961.750.00)

(100.00)

76.861.750 .00

2.400.000.00

(74.461.750.00)

(96.88)

6.895.887.281 .00

5.943.490.333.00

(952.396.948.00)

(13.81)

Jumlah Belanja Langsung

372.296.349.807 .00

281.001.794.102.33

(91.294.555.704.67)

(24.52)

JUMLAH BELANJA DAERAH

386.392.219.375 .00

294.384.038.029.33

(92.008.181.345.67)

(23.81)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(297.336.986.260.00)

(172.484.912.909.33)

124.852.073.350.67

(41.99)

Jumlah Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS
1 05 18 0028 - Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan
1 05 0028 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 0028 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 05 0028 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan
Jumlah Program Penataan Ruang

Halaman 7 dari 7