.00 .00 .00 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Sisa DAK bidang sanitasi 2010

KODE REALISASI Rp 1 6 4 5 = 4 - 3 U R A I A N 2 DASAR HUKUM 7 BERTAMBAH BERKURANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3 JUMLAH Rp 498.100.125.00 Jumlah Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 187.900.025.00 27.39 .00 686.000.150 48.673.495.202.00 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.153.062.049.00 26.06 .00 65.826.557.251 1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman 1 04 23 0002 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Sisa DAK bidang sanitasi 2010 0.00 1 04 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 126.000.000.00 100.00 .00 126.000.000 0.00 1 04 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.478.146.427.00 100.00 .00 3.478.146.427

0.00 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Sisa DAK bidang sanitasi 2010

3.604.146.427.00 100.00 .00 3.604.146.427 1 04 23 0012 - Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman 0.00 1 04 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 109.000.000.00 100.00 .00 109.000.000 3.418.616.308.00 1 04 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.995.848.264.00 53.89 .00 7.414.464.572 8.071.020.715.00 1 04 0012 5 2 3 Belanja Modal 1.654.090.523.00 17.01 .00 9.725.111.238 11.489.637.023.00 Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman 5.758.938.787.00

33.39 .00

17.248.575.810 11.489.637.023.00 Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 9.363.085.214.00

44.90 .00

20.852.722.237 1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH 1 08 24 0029 - Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas 49.417.500.00 1 08 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 71.232.500.00 59.04 .00 120.650.000 1.199.736.498.00 1 08 0029 5 2 3 Belanja Modal 352.971.467.00 22.73 .00 1.552.707.965 1.249.153.998.00 Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas 424.203.967.00 25.35 .00 1.673.357.965 1.249.153.998.00 Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH 424.203.967.00 25.35 .00 1.673.357.965 1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmaspuskesmas pembantu dan jaringannya 1 02 25 0005 - PembangunanRehabilitasi dan Pengawasan PuskesmasPuskesmas Pembantu 0.00 1 02 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 59.436.000.00 100.00 .00 59.436.000 83.630.000.00 1 02 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.376.352.236.00 94.27 .00 1.459.982.236 11.448.665.492.00 1 02 0005 5 2 3 Belanja Modal 3.044.627.110.00 21.01 .00 14.493.292.602 11.532.295.492.00 Jumlah PembangunanRehabilitasi dan Pengawasan PuskesmasPuskesmas Pembantu 4.480.415.346.00

27.98 .00

16.012.710.838 11.532.295.492.00 Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmaspuskesmas pembantu dan jaringannya 4.480.415.346.00 27.98 .00 16.012.710.838 1 24 15 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1 24 15 0025 - Pemeliharaan rutin berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan Halaman 3 dari 7 KODE REALISASI Rp 1 6 4 5 = 4 - 3 U R A I A N 2 DASAR HUKUM 7 BERTAMBAH BERKURANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3 JUMLAH Rp 125.067.130.00 1 24 0025 5 2 2