KODE REALISASI
Rp 1
6 4
5 = 4 - 3 U R A I A N
2 DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH BERKURANG
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3 JUMLAH Rp
498.100.125.00 Jumlah Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
187.900.025.00 27.39
.00 686.000.150
48.673.495.202.00 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17.153.062.049.00 26.06
.00 65.826.557.251
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman 1 04 23 0002 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Sisa DAK bidang sanitasi 2010
0.00 1 04 0002 5 2 1
Belanja Pegawai 126.000.000.00
100.00 .00
126.000.000 0.00
1 04 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
3.478.146.427.00 100.00
.00 3.478.146.427
0.00 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Sisa DAK bidang sanitasi 2010
3.604.146.427.00 100.00
.00 3.604.146.427
1 04 23 0012 - Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman
0.00 1 04 0012 5 2 1
Belanja Pegawai 109.000.000.00
100.00 .00
109.000.000 3.418.616.308.00
1 04 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
3.995.848.264.00 53.89
.00 7.414.464.572
8.071.020.715.00 1 04 0012 5 2 3
Belanja Modal 1.654.090.523.00
17.01 .00
9.725.111.238 11.489.637.023.00
Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman 5.758.938.787.00
33.39 .00
17.248.575.810 11.489.637.023.00
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 9.363.085.214.00
44.90 .00
20.852.722.237 1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH
1 08 24 0029 - Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas
49.417.500.00 1 08 0029 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa 71.232.500.00
59.04 .00
120.650.000 1.199.736.498.00
1 08 0029 5 2 3 Belanja Modal
352.971.467.00 22.73
.00 1.552.707.965
1.249.153.998.00 Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas
424.203.967.00 25.35
.00 1.673.357.965
1.249.153.998.00 Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH
424.203.967.00 25.35
.00 1.673.357.965
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmaspuskesmas pembantu dan jaringannya 1 02 25 0005 - PembangunanRehabilitasi dan Pengawasan PuskesmasPuskesmas Pembantu
0.00 1 02 0005 5 2 1
Belanja Pegawai 59.436.000.00
100.00 .00
59.436.000 83.630.000.00
1 02 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
1.376.352.236.00 94.27
.00 1.459.982.236
11.448.665.492.00 1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal 3.044.627.110.00
21.01 .00
14.493.292.602 11.532.295.492.00
Jumlah PembangunanRehabilitasi dan Pengawasan PuskesmasPuskesmas Pembantu 4.480.415.346.00
27.98 .00
16.012.710.838 11.532.295.492.00
Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmaspuskesmas pembantu dan jaringannya
4.480.415.346.00 27.98
.00 16.012.710.838
1 24 15 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1 24 15 0025 - Pemeliharaan rutin berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan
Halaman 3 dari 7
KODE REALISASI
Rp 1
6 4
5 = 4 - 3 U R A I A N
2 DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH BERKURANG
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3 JUMLAH Rp
125.067.130.00 1 24 0025 5 2 2