KEBUDAYAAN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.16.1.16.01.16.12. Pemberian Penghargaan Investment Award kepada KabupatenKota yang Menunjang Iklim Investasi 48.000.000,00 327.000.000,00 - 375.000.000,00 1.16.1.16.01.16.14. Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDNPMA - 102.130.000,00 - 102.130.000,00 1.16.1.16.01.17. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 27.400.000,00 2.879.764.782,00 95.000.000,00 3.002.164.782,00 1.16.1.16.01.17.01. Pencetakan Bahan Publikasi dan Promosi Daerah 1.500.000,00 198.500.000,00 - 200.000.000,00 1.16.1.16.01.17.02. Updating Website Pendukung Investasi 150.000,00 49.850.000,00 - 50.000.000,00 1.16.1.16.01.17.03. Pelaksanaan Warta Promosi Daerah 2.400.000,00 378.764.782,00 - 381.164.782,00 1.16.1.16.01.17.04. Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah 1.050.000,00 94.950.000,00 - 96.000.000,00 1.16.1.16.01.17.05. Penyusunan Database Potensi dan Peluang Investasi KabKota se Provinsi Riau 6.750.000,00 618.250.000,00 - 625.000.000,00 1.16.1.16.01.17.06. Focus Group Discussion FGD Pengembangan Potensi Investasi Daerah 9.550.000,00 140.450.000,00 - 150.000.000,00 1.16.1.16.01.17.07. Pembuatan multimedia dan pemasangan iklan air vision 6.000.000,00 1.399.000.000,00 95.000.000,00 1.500.000.000,00

1.16.02. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

198.700.000,00 4.600.482.355,00 1.356.190.000,00 6.155.372.355,00

1.16. PENANAMAN MODAL

198.700.000,00 4.600.482.355,00 1.356.190.000,00 6.155.372.355,00

1.16.1.16.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.500.000,00 1.842.810.000,00 464.840.000,00 2.309.150.000,00 1.16.1.16.02.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 1.16.1.16.02.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 110.000.000,00 - 110.000.000,00 1.16.1.16.02.01.010. Penyediaan alat tulis kantor - 400.000.000,00 - 400.000.000,00 1.16.1.16.02.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 400.000.000,00 - 400.000.000,00 1.16.1.16.02.01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000,00 - 448.500.000,00 450.000.000,00 1.16.1.16.02.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 33.660.000,00 16.340.000,00 50.000.000,00 1.16.1.16.02.01.017. Penyediaan makanan dan minuman - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 1.16.1.16.02.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 569.150.000,00 - 569.150.000,00 1.16.1.16.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 112.999.800,00 - 112.999.800,00 1.16.1.16.02.02.023. Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1.16.1.16.02.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - 37.999.800,00 - 37.999.800,00 1.16.1.16.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17.600.000,00 261.700.000,00 - 279.300.000,00 1.16.1.16.02.05.028. Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis Fungsional Aparatur SKPD - 244.600.000,00 - 244.600.000,00 1.16.1.16.02.05.029. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 17.600.000,00 17.100.000,00 - 34.700.000,00

1.16.1.16.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 40.500.000,00 404.767.225,00 - 445.267.225,00 1.16.1.16.02.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - 52.157.175,00 - 52.157.175,00 1.16.1.16.02.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6.750.000,00 28.249.250,00 - 34.999.250,00 1.16.1.16.02.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.750.000,00 28.249.250,00 - 34.999.250,00 1.16.1.16.02.06.07. Penyusunan laporan LAKIP 10.800.000,00 62.311.550,00 - 73.111.550,00 1.16.1.16.02.06.40. Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD 16.200.000,00 233.800.000,00 - 250.000.000,00 1.16.1.16.02.18. Program peningkatan akuntabilitas perizinan dan non perizinan 29.350.000,00 570.650.000,00 - 600.000.000,00 1.16.1.16.02.18.01. Peningkatan Kinerja Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 29.350.000,00 570.650.000,00 - 600.000.000,00 1.16.1.16.02.19. Program penertiban, monitoring, evaluasi dan penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan 30.500.000,00 419.500.000,00 - 450.000.000,00 1.16.1.16.02.19.03. Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan 21.500.000,00 228.500.000,00 - 250.000.000,00 1.16.1.16.02.19.04. Koordinasi Penanganan Pengaduan 9.000.000,00 191.000.000,00 - 200.000.000,00

1.16.1.16.02.20. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan 58.400.000,00 600.418.530,00 - 658.818.530,00 1.16.1.16.02.20.01. Penyusunan Sistem InformasiPublikasi tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi di daerah 17.400.000,00 232.578.500,00 - 249.978.500,00 1.16.1.16.02.20.03. Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2.400.000,00 197.591.000,00 - 199.991.000,00 1.16.1.16.02.20.04. Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 38.600.000,00 170.249.030,00 - 208.849.030,00

1.16.1.16.02.21. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Pelayanan Terpadu 20.850.000,00 387.636.800,00 891.350.000,00 1.299.836.800,00 1.16.1.16.02.21.01. Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Se- Provinsi Riau 17.600.000,00 282.236.800,00 - 299.836.800,00 1.16.1.16.02.21.03. Pembuatan data center dan perangkat aktif pengelolaan Perizinan 3.250.000,00 105.400.000,00 891.350.000,00 1.000.000.000,00

1.17.01. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

4.487.250.000,00 20.127.105.645,00 4.406.264.980,00 29.020.620.625,00

1.17. KEBUDAYAAN

3.926.970.000,00 13.172.801.645,00 2.160.848.980,00 19.260.620.625,00

1.17.1.17.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

569.100.000,00 2.448.432.040,00 27.388.180,00 3.044.920.220,00 254 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.17.1.17.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat - 32.085.000,00 - 32.085.000,00 1.17.1.17.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 787.483.740,00 - 787.483.740,00 1.17.1.17.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor 356.400.000,00 64.960.200,00 22.998.180,00 444.358.380,00 1.17.1.17.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor - 192.403.100,00 - 192.403.100,00 1.17.1.17.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 192.500.000,00 - 192.500.000,00 1.17.1.17.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 20.400.000,00 2.040.000,00 22.440.000,00 1.17.1.17.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman - 179.130.000,00 - 179.130.000,00 1.17.1.17.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 720.000.000,00 - 720.000.000,00 1.17.1.17.01.01.023. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 211.200.000,00 170.970.000,00 2.350.000,00 384.520.000,00 1.17.1.17.01.01.050. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Dinas Budpar Tahun 2012 1.500.000,00 88.500.000,00 - 90.000.000,00

1.17.1.17.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

30.900.000,00 590.240.000,00 265.675.600,00 886.815.600,00 1.17.1.17.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor 10.650.000,00 - 265.675.600,00 276.325.600,00 1.17.1.17.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 11.250.000,00 321.720.000,00 - 332.970.000,00 1.17.1.17.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional - 63.000.000,00 - 63.000.000,00 1.17.1.17.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 9.000.000,00 148.260.000,00 - 157.260.000,00 1.17.1.17.01.02.029. Pemeliharaan rutinberkala mebeleur - 57.260.000,00 - 57.260.000,00

1.17.1.17.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

13.300.000,00 86.700.000,00 - 100.000.000,00 1.17.1.17.01.03.09. Penyediaan Jasa Kesehatan Jasmani dan Rohani Pegawai 13.300.000,00 86.700.000,00 - 100.000.000,00

1.17.1.17.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 1.17.1.17.01.05.027. Bimbingan teknis dan Diklat teknis fungsional aparatur SKPD - 150.000.000,00 - 150.000.000,00

1.17.1.17.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 137.020.000,00 271.241.300,00 - 408.261.300,00 1.17.1.17.01.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 47.800.000,00 38.528.000,00 - 86.328.000,00 1.17.1.17.01.06.27. Penyusunan Laporan SKPD 36.480.000,00 35.453.300,00 - 71.933.300,00 1.17.1.17.01.06.40. Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD 52.740.000,00 197.260.000,00 - 250.000.000,00

1.17.1.17.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya

976.150.000,00 2.190.025.000,00 313.325.000,00 3.479.500.000,00 1.17.1.17.01.15.07. Ekspedisi kebudayaan 4 empat sungai Tahap III Sungai Kampar 483.950.000,00 432.050.000,00 - 916.000.000,00 1.17.1.17.01.15.14. Penerbitan Buku Saku Tunjuk Ajar Melayu Tahap ke II Tahun 2012 31.000.000,00 182.500.000,00 - 213.500.000,00 1.17.1.17.01.15.15. Zapin Center 121.100.000,00 165.575.000,00 313.325.000,00 600.000.000,00 1.17.1.17.01.15.16. Temu Zapin Se ASIA Pasifik dan Seminar Perkembangan Zapin di Era Globalisasi 49.650.000,00 550.350.000,00 - 600.000.000,00 1.17.1.17.01.15.17. Workshop Tata Cara Adat Busana Melayu Riau serta Fungsinya 44.650.000,00 155.350.000,00 - 200.000.000,00 1.17.1.17.01.15.18. Sosialisasi Randai Kuantan 120.650.000,00 229.350.000,00 - 350.000.000,00 1.17.1.17.01.15.19. Anugerah Pemangku Seni Tradisional 36.600.000,00 313.400.000,00 - 350.000.000,00 1.17.1.17.01.15.20. Festival Budaya Melayu Serumpun 88.550.000,00 161.450.000,00 - 250.000.000,00

1.17.1.17.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

460.200.000,00 3.823.665.005,00 982.708.500,00 5.266.573.505,00 1.17.1.17.01.16.01. Sosialisasi Undang-undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 32.400.000,00 267.600.000,00 - 300.000.000,00 1.17.1.17.01.16.02. Survei Arkeologi Bawah Air di Kawasan Pesisir Timur Laut Sumatera 5.500.000,00 494.500.000,00 - 500.000.000,00 1.17.1.17.01.16.03. Survei Pendataan Cagar Budaya Bergerak 5 KabupatenKota 1.500.000,00 98.500.000,00 - 100.000.000,00 1.17.1.17.01.16.04. Kajian Sejarah Transportasi Kereta Api di Riau 37.200.000,00 125.800.000,00 - 163.000.000,00 1.17.1.17.01.16.05. Inventarisasi dan dokumentasi Tokoh-tokoh Sejarah 35.700.000,00 214.300.000,00 - 250.000.000,00 1.17.1.17.01.16.06. Pencetakan Buku Situs Klasik di Provinsi Riau 22.700.000,00 273.873.505,00 - 296.573.505,00 1.17.1.17.01.16.07. Pameran Permuseuman 26.750.000,00 223.250.000,00 - 250.000.000,00 1.17.1.17.01.16.08. Peningkatan Apresiasi Masyarakat dan Anak Didik Terhadap Museum Daerah 12.000.000,00 112.100.000,00 900.000,00 125.000.000,00 1.17.1.17.01.16.09. Pendukungan Pengelolaan Museum 10.300.000,00 46.200.000,00 43.500.000,00 100.000.000,00 1.17.1.17.01.16.10. Kampanye Permuseuman dan Pencitraan Museum melalui Media Cetak 10.200.000,00 114.350.000,00 450.000,00 125.000.000,00 1.17.1.17.01.16.11. Inventarisasi Katalogisasi dan Digitalisasi Melayusiana Klasik Naskah Kuno di Provinsi Riau 8.400.000,00 137.600.000,00 - 146.000.000,00 1.17.1.17.01.16.12. Pembuatan dan Pengelolaan Website Museum Daerah Sang Nila Utama 11.400.000,00 72.600.000,00 41.000.000,00 125.000.000,00 1.17.1.17.01.16.13. Pembuatan Abtraksi Koleksi Museum Daerah Sang Nila Utama 2.900.000,00 167.100.000,00 - 170.000.000,00 1.17.1.17.01.16.14. Pembuatan Audio-Visual Koleksi Museum Daerah Sang Nila Utama 2.400.000,00 81.600.000,00 36.000.000,00 120.000.000,00 1.17.1.17.01.16.15. Pengadaan Benda-benda Bersejarah dan Koleksi Museum 34.150.000,00 291.550.000,00 174.300.000,00 500.000.000,00 255 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.17.1.17.01.16.16. Operasional UPT Museum Daerah Sang Nila Utama 41.100.000,00 208.900.000,00 - 250.000.000,00 1.17.1.17.01.16.17. Pembuatan dan Pengisian Galery Riau di Malaka 2.400.000,00 136.041.500,00 86.558.500,00 225.000.000,00 1.17.1.17.01.16.18. Rehabilitasi Museum Daerah Sang Nila Utama 121.000.000,00 400.000.000,00 600.000.000,00 1.121.000.000,00 1.17.1.17.01.16.19. Penggandaan Buku Kamus Melayu dan Selayang Pandang Pantun Dan Bidal-bidal Melayu 42.200.000,00 357.800.000,00 - 400.000.000,00 1.17.1.17.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.740.300.000,00 3.612.498.300,00 571.751.700,00 5.924.550.000,00 1.17.1.17.01.17.01. Pameran Pergelaran Seni se-Sumatera PPSS 54.500.000,00 170.500.000,00 - 225.000.000,00 1.17.1.17.01.17.02. Pekan Seni Semarak PON XVIII 2012 36.600.000,00 263.400.000,00 - 300.000.000,00 1.17.1.17.01.17.03. Temu Budaya Nasional 56.500.000,00 268.500.000,00 - 325.000.000,00 1.17.1.17.01.17.04. Peringatan Hari Tari se Provinsi Riau 30.600.000,00 119.400.000,00 - 150.000.000,00 1.17.1.17.01.17.05. Parade Tari Daerah dan Nasional 69.850.000,00 230.150.000,00 - 300.000.000,00 1.17.1.17.01.17.06. Orkestra Bina Musika Melayu Riau 81.250.000,00 78.750.000,00 90.000.000,00 250.000.000,00 1.17.1.17.01.17.07. Pameran Senirupa Se Riau 39.250.000,00 110.750.000,00 - 150.000.000,00 1.17.1.17.01.17.08. Panggung Seni Rakyat 105.500.000,00 144.500.000,00 - 250.000.000,00 1.17.1.17.01.17.09. Audisi Suara Gita Bahana 20.500.000,00 94.250.000,00 - 114.750.000,00 1.17.1.17.01.17.10. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 3.000.000,00 9.350.000,00 97.450.000,00 109.800.000,00 1.17.1.17.01.17.11. Pendukungan Pasar Seni Taman Budaya Riau 78.900.000,00 44.470.000,00 26.630.000,00 150.000.000,00 1.17.1.17.01.17.12. Pemeliharaan Kawasan Taman Budaya Provinsi Riau 1.500.000,00 698.500.000,00 - 700.000.000,00 1.17.1.17.01.17.13. Pembuatan Pusat Informasi Budaya Melayu Tahap II 767.050.000,00 911.950.000,00 121.000.000,00 1.800.000.000,00 1.17.1.17.01.17.14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Kesenian Se-Provinsi Riau 4 KabKota 5.850.000,00 57.478.300,00 236.671.700,00 300.000.000,00 1.17.1.17.01.17.15. Gelar Budaya Tingkat Nasional 69.550.000,00 230.450.000,00 - 300.000.000,00 1.17.1.17.01.17.16. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Gedung Idrus Tintin 319.900.000,00 180.100.000,00 - 500.000.000,00 2.04. PARIWISATA 560.280.000,00 6.954.304.000,00 2.245.416.000,00 9.760.000.000,00 2.04.1.17.01.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 430.940.000,00 4.991.290.000,00 187.770.000,00 5.610.000.000,00 2.04.1.17.01.15.01. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara dan Luar Negeri 147.050.000,00 2.280.050.000,00 72.900.000,00 2.500.000.000,00 2.04.1.17.01.15.02. Dukungan Promosi Pariwisata Daerah 7.000.000,00 793.000.000,00 - 800.000.000,00 2.04.1.17.01.15.03. Pengadaan dan Pengembangan Bahan Promosi 32.950.000,00 957.050.000,00 110.000.000,00 1.100.000.000,00 2.04.1.17.01.15.04. Pemeliharaan Website Dinas Budpar www.budpar.riau.go.id 66.240.000,00 38.890.000,00 4.870.000,00 110.000.000,00 2.04.1.17.01.15.05. Pembinaan Duta Wisata 28.900.000,00 121.100.000,00 - 150.000.000,00 2.04.1.17.01.15.06. Pemilihan Bujang dan Dara 45.050.000,00 204.950.000,00 - 250.000.000,00 2.04.1.17.01.15.07. Pembuatan Statistik Pariwisata Daerah 2012 46.050.000,00 203.950.000,00 - 250.000.000,00 2.04.1.17.01.15.08. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Farm Trip 5.500.000,00 194.500.000,00 - 200.000.000,00 2.04.1.17.01.15.10. Dukungan Forum silaturahmi keraton se Nusantara FSKN wilayah Riau 52.200.000,00 197.800.000,00 - 250.000.000,00 2.04.1.17.01.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 32.440.000,00 1.209.914.000,00 2.057.646.000,00 3.300.000.000,00 2.04.1.17.01.16.01. Pengembangan Pembangunan Objek Wisata Air Panas kaiti Kabupaten Rokan Hulu 3.900.000,00 76.727.000,00 519.373.000,00 600.000.000,00 2.04.1.17.01.16.02. Pengembangan Objek Wisata Kuala Getek 7.650.000,00 81.550.000,00 1.010.800.000,00 1.100.000.000,00 2.04.1.17.01.16.03. Pengembangan Pembangunan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai 7.650.000,00 64.877.000,00 527.473.000,00 600.000.000,00 2.04.1.17.01.16.04. Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Riau 13.240.000,00 986.760.000,00 - 1.000.000.000,00

2.04.1.17.01.17. Program Pengembangan Kemitraan

49.350.000,00 450.650.000,00 - 500.000.000,00 2.04.1.17.01.17.13. Pengembangan SDM Pramuwisata RIAU 24.300.000,00 225.700.000,00 - 250.000.000,00 2.04.1.17.01.17.14. Pembinaan dan Pelatihan Pengelola Hotel dan Travel 25.050.000,00 224.950.000,00 - 250.000.000,00

2.04.1.17.01.18. Program peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengembangan pariwisata 47.550.000,00 302.450.000,00 - 350.000.000,00 2.04.1.17.01.18.01. Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Sadar Wisata 47.550.000,00 302.450.000,00 - 350.000.000,00 1.18.01. Dinas Pemuda dan Olah Raga 12.100.675.000,00 67.527.926.215,00 249.749.636.765,00 329.378.237.980,00 1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 12.100.675.000,00 67.527.926.215,00 249.749.636.765,00 329.378.237.980,00 1.18.1.18.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 285.960.000,00 6.313.781.100,00 225.215.800,00 6.824.956.900,00 1.18.1.18.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 1.18.1.18.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 356.160.000,00 - 356.160.000,00 1.18.1.18.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.600.000,00 185.400.000,00 - 200.000.000,00 1.18.1.18.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor 1.500.000,00 118.809.000,00 - 120.309.000,00 1.18.1.18.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 43.313.900,00 - 43.313.900,00 1.18.1.18.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 1.500.000,00 28.500.000,00 - 30.000.000,00 1.18.1.18.01.01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.350.000,00 1.850.000,00 196.800.000,00 200.000.000,00 1.18.1.18.01.01.014. Penyediaan peralatan rumah tangga - 6.000.000,00 19.000.000,00 25.000.000,00 256 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.18.1.18.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 33.061.000,00 1.939.000,00 35.000.000,00 1.18.1.18.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1.18.1.18.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 800.000.000,00 - 800.000.000,00 1.18.1.18.01.01.019. Penyediaan jasa administrasi kantor 40.000.000,00 - - 40.000.000,00 1.18.1.18.01.01.023. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 171.600.000,00 51.097.200,00 7.476.800,00 230.174.000,00 1.18.1.18.01.01.054. Sosialisasi, Publikasi, dan Dokumentasi - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 1.18.1.18.01.01.055. Rapat Koordinasi Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Riau 20.150.000,00 329.850.000,00 - 350.000.000,00 1.18.1.18.01.01.056. Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan 6.960.000,00 13.040.000,00 - 20.000.000,00 1.18.1.18.01.01.057. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Sarana Prasarana KepemudaanKeolahragaan - 3.910.000.000,00 - 3.910.000.000,00 1.18.1.18.01.01.058. Pengelolaan dan Pengembangan Web Site 28.300.000,00 91.700.000,00 - 120.000.000,00 1.18.1.18.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.750.000,00 223.826.000,00 648.900.000,00 880.476.000,00 1.18.1.18.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.500.000,00 12.150.000,00 51.350.000,00 65.000.000,00 1.18.1.18.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor 1.500.000,00 - 248.500.000,00 250.000.000,00 1.18.1.18.01.02.010. Pengadaan mebeleur 1.500.000,00 - 98.500.000,00 100.000.000,00 1.18.1.18.01.02.023. Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 1.18.1.18.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional - 57.676.000,00 - 57.676.000,00 1.18.1.18.01.02.026. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor - 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 1.18.1.18.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - 43.000.000,00 - 43.000.000,00 1.18.1.18.01.02.037. Pemeliharaan rutinberkala peralatan kantor - 54.800.000,00 - 54.800.000,00 1.18.1.18.01.02.072. Renovasi Gedung Kantor 3.250.000,00 1.200.000,00 245.550.000,00 250.000.000,00 1.18.1.18.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.800.000,00 - - 11.800.000,00 1.18.1.18.01.03.09. Penyediaan Jasa Kesehatan Jasmani dan Rohani Pegawai 11.800.000,00 - - 11.800.000,00 1.18.1.18.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 1.18.1.18.01.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 1.18.1.18.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 63.705.000,00 264.624.740,00 - 328.329.740,00 1.18.1.18.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9.075.000,00 5.925.000,00 - 15.000.000,00 1.18.1.18.01.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 10.395.000,00 4.605.000,00 - 15.000.000,00 1.18.1.18.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 9.645.000,00 5.355.000,00 - 15.000.000,00 1.18.1.18.01.06.07. Penyusunan laporan LAKIP 5.040.000,00 4.960.000,00 - 10.000.000,00 1.18.1.18.01.06.15. Pelaporan dan Pendataan Barang Milik Daerah 16.100.000,00 7.229.740,00 - 23.329.740,00 1.18.1.18.01.06.40. Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD 13.450.000,00 236.550.000,00 - 250.000.000,00 1.18.1.18.01.15. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 41.400.000,00 308.600.000,00 - 350.000.000,00 1.18.1.18.01.15.08. Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 25.550.000,00 174.450.000,00 - 200.000.000,00 1.18.1.18.01.15.12. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan Pelatihan Manajemen Dakwah bagi Dai dan dan Daiyah Muda 15.850.000,00 134.150.000,00 - 150.000.000,00 1.18.1.18.01.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 324.850.000,00 3.975.150.000,00 - 4.300.000.000,00 1.18.1.18.01.16.01. Pelatihan dan Persiapan Pasukan Pengibar Bendera pada HUT kemerdekaan RI 83.600.000,00 916.400.000,00 - 1.000.000.000,00 1.18.1.18.01.16.03. Fasilitas Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Jambore dan Bhakti Pemuda antar Daerah di Provinsi Riau 29.550.000,00 970.450.000,00 - 1.000.000.000,00 1.18.1.18.01.16.04. Peringatan Hari Sumpah Pemuda 52.800.000,00 97.200.000,00 - 150.000.000,00 1.18.1.18.01.16.05. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Organisasi Pemuda se Provinsi Riau 16.050.000,00 83.950.000,00 - 100.000.000,00 1.18.1.18.01.16.06. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Penyusunan Pola Penanggulangan Permasalahan Pemuda 21.000.000,00 779.000.000,00 - 800.000.000,00 1.18.1.18.01.16.07. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Ketahanan Nasional Pemuda -Tanasda 21.350.000,00 128.650.000,00 - 150.000.000,00 1.18.1.18.01.16.08. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pelatihan Satuan Tugas Pramuka Peduli 11.500.000,00 138.500.000,00 - 150.000.000,00 1.18.1.18.01.16.09. Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Indonesia - Jepang 16.600.000,00 83.400.000,00 - 100.000.000,00 1.18.1.18.01.16.10. Seleksi Calon Peserta Kapal Pemuda Nusantara 21.900.000,00 78.100.000,00 - 100.000.000,00 1.18.1.18.01.16.11. Kegiatan Seleksi Calon Pemuda Pelopor 5.550.000,00 64.450.000,00 - 70.000.000,00 1.18.1.18.01.16.12. Kegiatan Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara 16.150.000,00 113.850.000,00 - 130.000.000,00 1.18.1.18.01.16.13. Pelatihan Manajemen Organisasi Karang Taruna Kabupaten Pelalawan 16.950.000,00 283.050.000,00 - 300.000.000,00 1.18.1.18.01.16.14. Pelatihan Organisasi Kepemudaan Silaturahmi Pengurus KNPI Provinsi Riau 11.850.000,00 238.150.000,00 - 250.000.000,00 257 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.18.1.18.01.17. Program peningkatan upaya penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 35.100.000,00 564.900.000,00 - 600.000.000,00 1.18.1.18.01.17.01. Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda 17.450.000,00 232.550.000,00 - 250.000.000,00 1.18.1.18.01.17.02. Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda Pelatihan Petugas Loison Officer bagi Pemuda 17.650.000,00 332.350.000,00 - 350.000.000,00

1.18.1.18.01.18. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

16.750.000,00 283.250.000,00 - 300.000.000,00 1.18.1.18.01.18.01. Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV bagi Pemuda 16.750.000,00 283.250.000,00 - 300.000.000,00

1.18.1.18.01.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakataran Olahraga

6.970.390.000,00 45.769.430.600,00 409.377.000,00 53.149.197.600,00 1.18.1.18.01.20.01. Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat kejuaraan Nasional Junior Antar PPLP 140.650.000,00 3.633.350.000,00 26.000.000,00 3.800.000.000,00 1.18.1.18.01.20.02. Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Pusat Pembinaan dan Pembibitan Olahraga 787.750.000,00 6.212.250.000,00 - 7.000.000.000,00 1.18.1.18.01.20.03. Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Pemusatan Latihan Olahraga Renang 96.900.000,00 1.403.100.000,00 - 1.500.000.000,00 1.18.1.18.01.20.04. Pembibitan dan Pembinaan Olahrawagan Berbakat Pemusatan Latihan Olahraga Sky Air 70.350.000,00 829.650.000,00 - 900.000.000,00 1.18.1.18.01.20.05. Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar - PPLP 1.829.950.000,00 8.170.050.000,00 - 10.000.000.000,00 1.18.1.18.01.20.06. Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Mahasiswa - PPLM 878.900.000,00 4.023.723.000,00 383.377.000,00 5.286.000.000,00 1.18.1.18.01.20.07. Pelatihan Atlit Andalan 567.300.000,00 3.885.432.400,00 - 4.452.732.400,00 1.18.1.18.01.20.08. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah - POPWIL 43.150.000,00 1.310.700.000,00 - 1.353.850.000,00 1.18.1.18.01.20.09. Penyelenggaraan Pekan Paralimpic Pelajar Daerah - PEPARPEDA 99.100.000,00 762.557.000,00 - 861.657.000,00 1.18.1.18.01.20.10. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah - POPDA 814.800.000,00 3.185.200.000,00 - 4.000.000.000,00 1.18.1.18.01.20.11. Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah - POSPEDA 765.090.000,00 4.020.910.000,00 - 4.786.000.000,00 1.18.1.18.01.20.12. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi 19.050.000,00 249.431.600,00 - 268.481.600,00 1.18.1.18.01.20.13. Pembibitan Cabang Olahraga Bola Basket dan Bola Volly 103.350.000,00 896.650.000,00 - 1.000.000.000,00 1.18.1.18.01.20.14. Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar 171.550.000,00 2.228.450.000,00 - 2.400.000.000,00 1.18.1.18.01.20.15. Festival Olahraga Tradisional Provinsi Riau 36.450.000,00 226.506.600,00 - 262.956.600,00 1.18.1.18.01.20.16. Seleksi dan Pemusatan Latihan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah - POPWIL 339.500.000,00 2.213.800.000,00 - 2.553.300.000,00 1.18.1.18.01.20.17. Pelatihan Petugas Teknis Pertandingan Olahraga 146.200.000,00 1.091.300.000,00 - 1.237.500.000,00 1.18.1.18.01.20.18. Pelatihan Wasit dan Pelatih Olahraga 58.850.000,00 1.277.870.000,00 - 1.336.720.000,00 1.18.1.18.01.20.99. Try Out uji coba keluar negeri Cabor Tinju PPLM 1.500.000,00 148.500.000,00 - 150.000.000,00

1.18.1.18.01.21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

4.173.220.000,00 9.310.528.395,00 244.949.729.345,00 258.433.477.740,00 1.18.1.18.01.21.01. Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak Multiyears 39.950.000,00 73.510.150,00 6.360.443.650,00 6.473.903.800,00 1.18.1.18.01.21.02. Pembangunan Stadion Utama Multiyears 56.550.000,00 183.114.260,00 71.098.340.440,00 71.338.004.700,00 1.18.1.18.01.21.03. Renovasi Gedung PKM Universitas Islam Riau Venues Gulat Kota Pekanbaru Multiyears 28.500.000,00 22.344.400,00 9.435.155.600,00 9.486.000.000,00 1.18.1.18.01.21.04. Lanjutan Pembangunan Venue Panjat Tebing di Kampus Universitas Riau, Panam - Pekanbaru Multiyears 21.000.000,00 59.844.400,00 6.270.894.600,00 6.351.739.000,00 1.18.1.18.01.21.05. Penataan Insfrastruktur Kawasan Stadion Utama 56.850.000,00 72.663.370,00 24.870.486.630,00 25.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.06. Renovasi PKM UNILAK Venues Cabor Anggar Multiyears 15.350.000,00 8.038.640,00 4.056.400.296,00 4.079.788.936,00 1.18.1.18.01.21.07. Pembangunan Venue Panahan di Kampus Universitas Islam Riau UIR, Kota Pekanbaru Multiyears 19.650.000,00 13.056.700,00 4.892.043.300,00 4.924.750.000,00 1.18.1.18.01.21.08. Pembangunan Venues Cabang Olahraga Dayung di Kebun Nopi Kuansing Multiyears 40.850.000,00 73.756.100,00 10.765.070.900,00 10.879.677.000,00 1.18.1.18.01.21.09. Pembangunan Venues Hall Volley Indoor Kampus UNRI Multiyears 42.750.000,00 221.875.650,00 24.735.374.350,00 25.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.10. Rehabilitasi Ruang Dalam GOR Tri Buana 19.050.000,00 15.538.640,00 1.165.411.360,00 1.200.000.000,00 1.18.1.18.01.21.11. Renovasi Hall F Purna MTQ Venue Sepaktakraw di Komplek MTQ Pekanbaru Multiyears 20.450.000,00 81.153.150,00 13.578.552.945,00 13.680.156.095,00 1.18.1.18.01.21.12. Pembangunan Venues Base Ball dan Soft Ball di Kota Pekanbaru Multiyears 53.250.000,00 223.325.650,00 29.254.647.350,00 29.531.223.000,00 1.18.1.18.01.21.13. Fungsional Dan Operasional Gelanggang Remaja 216.150.000,00 582.450.000,00 1.400.000,00 800.000.000,00 1.18.1.18.01.21.14. Fungsional dan Operasional Hall Basket Sport Centre Rumbai 216.150.000,00 582.450.000,00 1.400.000,00 800.000.000,00 1.18.1.18.01.21.15. Fungsional dan Operasional Kolam Renang Sport Centre Rumbai 228.450.000,00 570.150.000,00 1.400.000,00 800.000.000,00 1.18.1.18.01.21.16. Fungsional dan Operasional Hall Senam Sport Centre Rumbai 216.150.000,00 582.450.000,00 1.400.000,00 800.000.000,00 1.18.1.18.01.21.17. Pembangunan Asrama Atlit Sport Centre Rumbai - Pekanbaru 24.050.000,00 44.844.400,00 12.431.105.600,00 12.500.000.000,00 1.18.1.18.01.21.18. Pemeliharaan Genset dan Unit Chiller Hall Basket Sport Centre Rumbai 8.000.000,00 135.244.740,00 - 143.244.740,00 258 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.18.1.18.01.21.19. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga PPLP dan PPLM 8.250.000,00 90.194.740,00 1.141.555.260,00 1.240.000.000,00 1.18.1.18.01.21.20. Pengadaan Peralatan Venues dan Peralatan Tanding 39 Cabor PON XVIII Multiyears 28.850.000,00 80.541.900,00 11.890.608.100,00 12.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.21. Fungsional dan Operasional Stadion Atletik Sport Centre Rumbai 203.250.000,00 795.350.000,00 1.400.000,00 1.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.22. Fungsional dan Operasional GOR Tribuana 202.650.000,00 295.950.000,00 1.400.000,00 500.000.000,00 1.18.1.18.01.21.23. Fungsional dan Operasional Hall Menembak 202.950.000,00 595.650.000,00 1.400.000,00 800.000.000,00 1.18.1.18.01.21.24. Fungsional dan Operasional Stadion Utama 1.143.300.000,00 678.610.980,00 678.089.020,00 2.500.000.000,00 1.18.1.18.01.21.25. Fungsional dan Operasional Venue Sepak Takraw 106.650.000,00 141.950.000,00 1.400.000,00 250.000.000,00 1.18.1.18.01.21.27. Renovasi stadion Narasinga 27.400.000,00 19.445.300,00 2.953.154.700,00 3.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.28. Renovasi Kolam Renang Kalinjuang 26.800.000,00 81.084.425,00 3.392.115.575,00 3.500.000.000,00 1.18.1.18.01.21.29. Pembangunan Lapangan Pemanasan Atletik 41.800.000,00 72.775.200,00 4.978.415.269,00 5.092.990.469,00 1.18.1.18.01.21.30. Fungsional dan Operasional PKM UNRI Venues Judo 234.750.000,00 763.850.000,00 1.400.000,00 1.000.000.000,00 1.18.1.18.01.21.31. Fungsional Sarana Pemondokan Atilit PON XVIII Wisma, Rusunawa, Asrama Haji dan Paralompic 596.950.000,00 1.903.050.000,00 - 2.500.000.000,00 1.18.1.18.01.21.32. Pembangunan Gedung OlahragaSerbaguna 6.000.000,00 21.296.400,00 372.703.600,00 400.000.000,00 1.18.1.18.01.21.33. Pembuatan pagar besi keliling Stadion Sepakbola 10.500.000,00 26.896.400,00 412.603.600,00 450.000.000,00 1.18.1.18.01.21.34. Pengadaan baju seragam Sepakbola sebanyak 100 set 100 club 1.870.000,00 163.130.000,00 - 165.000.000,00 1.18.1.18.01.21.35. Pembangunan seminisasi lapangan sepak takraw 10 x 10 m beserta kelengkapannya 4.500.000,00 20.996.400,00 21.503.600,00 47.000.000,00 1.18.1.18.01.21.36. Pembangunan lanjutan Hall Olahraga 3.600.000,00 13.946.400,00 182.453.600,00 200.000.000,00

1.18.1.18.01.22. Program pembinaan kepemudaan

169.750.000,00 413.835.380,00 3.516.414.620,00 4.100.000.000,00 1.18.1.18.01.22.01. Peningkatan Jalan Taman Hutan Raya Bumi Perkemahan 10.750.000,00 26.738.640,00 1.962.511.360,00 2.000.000.000,00 1.18.1.18.01.22.02. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Bumi Perkemahan 10.950.000,00 10.744.740,00 728.305.260,00 750.000.000,00 1.18.1.18.01.22.03. Fungsional dan Operasional Bumi Perkemahan 137.550.000,00 362.450.000,00 - 500.000.000,00 1.18.1.18.01.22.04. Pembangunan Gedung Sekretariat Pengurus Daerah Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Riau 10.500.000,00 13.902.000,00 825.598.000,00 850.000.000,00

1.19.01. Satuan Polisi Pamong Praja