Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.16.1.16.01.16.12. Pemberian Penghargaan Investment Award kepada
KabupatenKota yang Menunjang Iklim Investasi 48.000.000,00
327.000.000,00 -
375.000.000,00 1.16.1.16.01.16.14.
Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDNPMA -
102.130.000,00 -
102.130.000,00 1.16.1.16.01.17.
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
27.400.000,00 2.879.764.782,00
95.000.000,00 3.002.164.782,00
1.16.1.16.01.17.01. Pencetakan Bahan Publikasi dan Promosi Daerah
1.500.000,00 198.500.000,00
- 200.000.000,00
1.16.1.16.01.17.02. Updating Website Pendukung Investasi
150.000,00 49.850.000,00
- 50.000.000,00
1.16.1.16.01.17.03. Pelaksanaan Warta Promosi Daerah
2.400.000,00 378.764.782,00
- 381.164.782,00
1.16.1.16.01.17.04. Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah
1.050.000,00 94.950.000,00
- 96.000.000,00
1.16.1.16.01.17.05. Penyusunan Database Potensi dan Peluang Investasi
KabKota se Provinsi Riau 6.750.000,00
618.250.000,00 -
625.000.000,00 1.16.1.16.01.17.06.
Focus Group Discussion FGD Pengembangan Potensi Investasi Daerah
9.550.000,00 140.450.000,00
- 150.000.000,00
1.16.1.16.01.17.07. Pembuatan multimedia dan pemasangan iklan air vision
6.000.000,00 1.399.000.000,00
95.000.000,00 1.500.000.000,00
1.16.02. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
198.700.000,00 4.600.482.355,00
1.356.190.000,00 6.155.372.355,00
1.16. PENANAMAN MODAL
198.700.000,00 4.600.482.355,00
1.356.190.000,00 6.155.372.355,00
1.16.1.16.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.500.000,00 1.842.810.000,00
464.840.000,00 2.309.150.000,00
1.16.1.16.02.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat
- 30.000.000,00
- 30.000.000,00
1.16.1.16.02.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 110.000.000,00
- 110.000.000,00
1.16.1.16.02.01.010. Penyediaan alat tulis kantor
- 400.000.000,00
- 400.000.000,00
1.16.1.16.02.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 400.000.000,00
- 400.000.000,00
1.16.1.16.02.01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.500.000,00 -
448.500.000,00 450.000.000,00
1.16.1.16.02.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan -
33.660.000,00 16.340.000,00
50.000.000,00 1.16.1.16.02.01.017.
Penyediaan makanan dan minuman -
300.000.000,00 -
300.000.000,00 1.16.1.16.02.01.018.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah -
569.150.000,00 -
569.150.000,00 1.16.1.16.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
112.999.800,00 -
112.999.800,00 1.16.1.16.02.02.023.
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan -
75.000.000,00 -
75.000.000,00 1.16.1.16.02.02.028.
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor -
37.999.800,00 -
37.999.800,00 1.16.1.16.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17.600.000,00
261.700.000,00 -
279.300.000,00 1.16.1.16.02.05.028.
Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis Fungsional Aparatur SKPD
- 244.600.000,00
- 244.600.000,00
1.16.1.16.02.05.029. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
17.600.000,00 17.100.000,00
- 34.700.000,00
1.16.1.16.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
40.500.000,00 404.767.225,00
- 445.267.225,00
1.16.1.16.02.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD -
52.157.175,00 -
52.157.175,00 1.16.1.16.02.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6.750.000,00
28.249.250,00 -
34.999.250,00 1.16.1.16.02.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.750.000,00
28.249.250,00 -
34.999.250,00 1.16.1.16.02.06.07.
Penyusunan laporan LAKIP 10.800.000,00
62.311.550,00 -
73.111.550,00 1.16.1.16.02.06.40.
Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD 16.200.000,00
233.800.000,00 -
250.000.000,00 1.16.1.16.02.18.
Program peningkatan akuntabilitas perizinan dan non perizinan
29.350.000,00 570.650.000,00
- 600.000.000,00
1.16.1.16.02.18.01. Peningkatan Kinerja Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu 29.350.000,00
570.650.000,00 -
600.000.000,00 1.16.1.16.02.19.
Program penertiban, monitoring, evaluasi dan penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan
30.500.000,00 419.500.000,00
- 450.000.000,00
1.16.1.16.02.19.03. Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan
21.500.000,00 228.500.000,00
- 250.000.000,00
1.16.1.16.02.19.04. Koordinasi Penanganan Pengaduan
9.000.000,00 191.000.000,00
- 200.000.000,00
1.16.1.16.02.20. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan
58.400.000,00 600.418.530,00
- 658.818.530,00
1.16.1.16.02.20.01. Penyusunan Sistem InformasiPublikasi tentang Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Provinsi di daerah 17.400.000,00
232.578.500,00 -
249.978.500,00 1.16.1.16.02.20.03.
Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2.400.000,00 197.591.000,00
- 199.991.000,00
1.16.1.16.02.20.04. Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
38.600.000,00 170.249.030,00
- 208.849.030,00
1.16.1.16.02.21. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pelayanan Terpadu
20.850.000,00 387.636.800,00
891.350.000,00 1.299.836.800,00
1.16.1.16.02.21.01. Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Se- Provinsi
Riau 17.600.000,00
282.236.800,00 -
299.836.800,00 1.16.1.16.02.21.03.
Pembuatan data center dan perangkat aktif pengelolaan Perizinan
3.250.000,00 105.400.000,00
891.350.000,00 1.000.000.000,00
1.17.01. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata