PENANAMAN MODAL Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.16.1.16.01.16.12. Pemberian Penghargaan Investment Award kepada KabupatenKota yang Menunjang Iklim Investasi 48.000.000,00 327.000.000,00 - 375.000.000,00 1.16.1.16.01.16.14. Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDNPMA - 102.130.000,00 - 102.130.000,00 1.16.1.16.01.17. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 27.400.000,00 2.879.764.782,00 95.000.000,00 3.002.164.782,00 1.16.1.16.01.17.01. Pencetakan Bahan Publikasi dan Promosi Daerah 1.500.000,00 198.500.000,00 - 200.000.000,00 1.16.1.16.01.17.02. Updating Website Pendukung Investasi 150.000,00 49.850.000,00 - 50.000.000,00 1.16.1.16.01.17.03. Pelaksanaan Warta Promosi Daerah 2.400.000,00 378.764.782,00 - 381.164.782,00 1.16.1.16.01.17.04. Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah 1.050.000,00 94.950.000,00 - 96.000.000,00 1.16.1.16.01.17.05. Penyusunan Database Potensi dan Peluang Investasi KabKota se Provinsi Riau 6.750.000,00 618.250.000,00 - 625.000.000,00 1.16.1.16.01.17.06. Focus Group Discussion FGD Pengembangan Potensi Investasi Daerah 9.550.000,00 140.450.000,00 - 150.000.000,00 1.16.1.16.01.17.07. Pembuatan multimedia dan pemasangan iklan air vision 6.000.000,00 1.399.000.000,00 95.000.000,00 1.500.000.000,00

1.16.02. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

198.700.000,00 4.600.482.355,00 1.356.190.000,00 6.155.372.355,00

1.16. PENANAMAN MODAL

198.700.000,00 4.600.482.355,00 1.356.190.000,00 6.155.372.355,00

1.16.1.16.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.500.000,00 1.842.810.000,00 464.840.000,00 2.309.150.000,00 1.16.1.16.02.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 1.16.1.16.02.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 110.000.000,00 - 110.000.000,00 1.16.1.16.02.01.010. Penyediaan alat tulis kantor - 400.000.000,00 - 400.000.000,00 1.16.1.16.02.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 400.000.000,00 - 400.000.000,00 1.16.1.16.02.01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000,00 - 448.500.000,00 450.000.000,00 1.16.1.16.02.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 33.660.000,00 16.340.000,00 50.000.000,00 1.16.1.16.02.01.017. Penyediaan makanan dan minuman - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 1.16.1.16.02.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 569.150.000,00 - 569.150.000,00 1.16.1.16.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 112.999.800,00 - 112.999.800,00 1.16.1.16.02.02.023. Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1.16.1.16.02.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - 37.999.800,00 - 37.999.800,00 1.16.1.16.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17.600.000,00 261.700.000,00 - 279.300.000,00 1.16.1.16.02.05.028. Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis Fungsional Aparatur SKPD - 244.600.000,00 - 244.600.000,00 1.16.1.16.02.05.029. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 17.600.000,00 17.100.000,00 - 34.700.000,00

1.16.1.16.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 40.500.000,00 404.767.225,00 - 445.267.225,00 1.16.1.16.02.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - 52.157.175,00 - 52.157.175,00 1.16.1.16.02.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6.750.000,00 28.249.250,00 - 34.999.250,00 1.16.1.16.02.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.750.000,00 28.249.250,00 - 34.999.250,00 1.16.1.16.02.06.07. Penyusunan laporan LAKIP 10.800.000,00 62.311.550,00 - 73.111.550,00 1.16.1.16.02.06.40. Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD 16.200.000,00 233.800.000,00 - 250.000.000,00 1.16.1.16.02.18. Program peningkatan akuntabilitas perizinan dan non perizinan 29.350.000,00 570.650.000,00 - 600.000.000,00 1.16.1.16.02.18.01. Peningkatan Kinerja Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 29.350.000,00 570.650.000,00 - 600.000.000,00 1.16.1.16.02.19. Program penertiban, monitoring, evaluasi dan penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan 30.500.000,00 419.500.000,00 - 450.000.000,00 1.16.1.16.02.19.03. Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan 21.500.000,00 228.500.000,00 - 250.000.000,00 1.16.1.16.02.19.04. Koordinasi Penanganan Pengaduan 9.000.000,00 191.000.000,00 - 200.000.000,00

1.16.1.16.02.20. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan 58.400.000,00 600.418.530,00 - 658.818.530,00 1.16.1.16.02.20.01. Penyusunan Sistem InformasiPublikasi tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi di daerah 17.400.000,00 232.578.500,00 - 249.978.500,00 1.16.1.16.02.20.03. Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2.400.000,00 197.591.000,00 - 199.991.000,00 1.16.1.16.02.20.04. Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 38.600.000,00 170.249.030,00 - 208.849.030,00

1.16.1.16.02.21. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Pelayanan Terpadu 20.850.000,00 387.636.800,00 891.350.000,00 1.299.836.800,00 1.16.1.16.02.21.01. Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Se- Provinsi Riau 17.600.000,00 282.236.800,00 - 299.836.800,00 1.16.1.16.02.21.03. Pembuatan data center dan perangkat aktif pengelolaan Perizinan 3.250.000,00 105.400.000,00 891.350.000,00 1.000.000.000,00

1.17.01. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata