OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.03.06.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- - - -

1.20.1.20.03.06.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- - - -

1.20.1.20.03.06.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- - - -

1.20.1.20.03.06.17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah - - - - 1.20.1.20.03.06.20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH - - - -

1.20.03.07. Biro Umum

- - - -

1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - - - -

1.20.1.20.03.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- - - -

1.20.1.20.03.07.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- - - -

1.20.1.20.03.07.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- - - -

1.20.1.20.03.07.16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala

daerahwakil kepala daerah - - - -

1.20.1.20.03.07.17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah - - - - 1.20.1.20.03.07.55. Program Pelayanan Umum - - - - 1.20.1.20.03.07.56. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan - - - - 1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - 1.25.1.20.03.07.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa - - - -

1.20.03.08. Biro Kesejahteraan Rakyat

- - - -

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK - - - - 1.11.1.20.03.08.20. Program peningkatan perlindungan anak dan keluarga berencana - - - -

1.11.1.20.03.08.21. Program peningkatan gender dan kualitas hidup

perempuan - - - -

1.11.1.20.03.08.22. Program Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan

Perempuan - - - -

1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - - - -

1.20.1.20.03.08.35. Program bantuan peningkatan kualitas pemahaman dan

pengamalan agama dan pembinaan kerukunan umat beragama - - - -

1.20.1.20.03.08.37. Program bantuan peningkatan kualitas pendidikan

agama - - - -

1.20.1.20.03.08.38. Program bantuan pembinaan dan peningkatan SDM

- - - -

1.20.03.09. Biro Hubungan Masyarakat

- - - -

1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - - - -

1.20.1.20.03.09.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- - - -

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- - - -

1.25.1.20.03.09.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa - - - -

1.25.1.20.03.09.17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi

dan informasi - - - - 1.25.1.20.03.09.18. Program kerjasama informasi dan media massa - - - - 1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 19.000.000,00 228.255.000,00 - 247.255.000,00 1.10.1.20.03.16. Program peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan 19.000.000,00 228.255.000,00 - 247.255.000,00 1.10.1.20.03.16.01. Fasilitasi Pemantapan Administrasi Pemerintahan Daerah Bidang Kependudukan 19.000.000,00 228.255.000,00 - 247.255.000,00 1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 36.600.000,00 1.431.980.000,00 - 1.468.580.000,00

1.11.1.20.03.20. Program peningkatan perlindungan anak dan keluarga

berencana 13.800.000,00 433.800.000,00 - 447.600.000,00 1.11.1.20.03.20.01. Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS bagi pegawai dan dharma wanita di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 7.400.000,00 190.200.000,00 - 197.600.000,00 1.11.1.20.03.20.03. Penyuluhan tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja PKBR 6.400.000,00 243.600.000,00 - 250.000.000,00 1.11.1.20.03.21. Program peningkatan gender dan kualitas hidup perempuan 7.900.000,00 475.150.000,00 - 483.050.000,00 263 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.11.1.20.03.21.01. Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana se Provinsi Riau 7.900.000,00 275.150.000,00 - 283.050.000,00 1.11.1.20.03.21.04. Monitoring tentang Kualitas Hidup Perempuan dan Aktifitas Organisasi Perempuan se Provinsi Riau - 200.000.000,00 - 200.000.000,00

1.11.1.20.03.22. Program Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan

Perempuan 14.900.000,00 523.030.000,00 - 537.930.000,00 1.11.1.20.03.22.01. Penyuluhan Bahaya narkoba bagi Remaja Putri dan Pasangan Usia Subur 7.800.000,00 177.200.000,00 - 185.000.000,00 1.11.1.20.03.22.02. Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT 900.000,00 235.400.000,00 - 236.300.000,00 1.11.1.20.03.22.04. Bimtek Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT 6.200.000,00 110.430.000,00 - 116.630.000,00 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 13.906.045.500,00 173.363.041.275,00 65.025.737.350,00 252.294.824.125,00 1.20.1.20.03.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.156.450.000,00 59.577.851.945,00 8.767.241.000,00 70.501.542.945,00 1.20.1.20.03.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat 773.600.000,00 1.218.899.550,00 - 1.992.499.550,00 1.20.1.20.03.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 6.128.000.000,00 - 6.128.000.000,00 1.20.1.20.03.01.003. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - 2.000.000.000,00 - 2.000.000.000,00 1.20.1.20.03.01.005. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 6.850.000,00 988.150.000,00 - 995.000.000,00 1.20.1.20.03.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 1.20.1.20.03.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.250.000,00 1.666.244.400,00 - 1.673.494.400,00 1.20.1.20.03.01.010. Penyediaan alat tulis kantor - 745.357.100,00 - 745.357.100,00 1.20.1.20.03.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 756.185.000,00 - 756.185.000,00 1.20.1.20.03.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor - 728.065.650,00 - 728.065.650,00 1.20.1.20.03.01.014. Penyediaan peralatan rumah tangga 6.700.000,00 3.100.000,00 1.184.666.000,00 1.194.466.000,00 1.20.1.20.03.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11.300.000,00 875.293.470,00 3.025.000,00 889.618.470,00 1.20.1.20.03.01.017. Penyediaan makanan dan minuman 230.550.000,00 10.221.450.000,00 - 10.452.000.000,00 1.20.1.20.03.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 20.500.000.000,00 - 20.500.000.000,00 1.20.1.20.03.01.019. Penyediaan jasa administrasi kantor 2.200.000,00 1.264.699.275,00 28.000.000,00 1.294.899.275,00 1.20.1.20.03.01.022. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9.650.000,00 11.550.000,00 1.392.850.000,00 1.414.050.000,00 1.20.1.20.03.01.040. Penyediaan jasa administrasi SKPKD - 1.700.000.000,00 - 1.700.000.000,00 1.20.1.20.03.01.042. Penyediaan perlengkapan dan kelengkapan acaraupacara dan resepsi pimpinan 712.500.000,00 3.687.500.000,00 - 4.400.000.000,00 1.20.1.20.03.01.043. Pengamanan Aset Milik Daerah 370.700.000,00 3.081.300.000,00 4.348.000.000,00 7.800.000.000,00 1.20.1.20.03.01.070. Penyediaan Jasa Pendukung Peningkatan Jasa Kehumasan 14.650.000,00 3.723.257.500,00 - 3.737.907.500,00 1.20.1.20.03.01.072. Pengamanan Aset Pasca PON 10.500.000,00 178.800.000,00 1.810.700.000,00 2.000.000.000,00

1.20.1.20.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

251.900.000,00 47.820.082.850,00 10.003.292.000,00 58.075.274.850,00 1.20.1.20.03.02.005. Pengadaan kendaraan dinasoperasional - 18.494.684.000,00 5.506.646.000,00 24.001.330.000,00 1.20.1.20.03.02.011. Pengadaan peralatan studio dan komunikasi 9.000.000,00 51.720.000,00 789.280.000,00 850.000.000,00 1.20.1.20.03.02.020. Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan 3.000.000,00 997.000.000,00 - 1.000.000.000,00 1.20.1.20.03.02.021. Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 24.000.000,00 5.676.000.000,00 - 5.700.000.000,00 1.20.1.20.03.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 24.000.000,00 4.647.500.000,00 128.500.000,00 4.800.000.000,00 1.20.1.20.03.02.023. Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan - 1.346.000.000,00 - 1.346.000.000,00 1.20.1.20.03.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional - 4.000.000.000,00 - 4.000.000.000,00 1.20.1.20.03.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 63.200.000,00 4.436.800.000,00 - 4.500.000.000,00 1.20.1.20.03.02.036. Pemeliharaan rutinberkala jaringan listrik 18.250.000,00 709.695.000,00 - 727.945.000,00 1.20.1.20.03.02.088. Pengamanan komuniksasi Pemerintah Daerah 3.050.000,00 196.950.000,00 - 200.000.000,00 1.20.1.20.03.02.089. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepegawaian 26.200.000,00 173.800.000,00 - 200.000.000,00 1.20.1.20.03.02.090. Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 4.300.000,00 165.699.850,00 30.000.000,00 199.999.850,00 1.20.1.20.03.02.091. Operasional Jasa Perawatan Gedung Gabungan Dinas 9 Lantai 47.350.000,00 3.352.650.000,00 - 3.400.000.000,00 1.20.1.20.03.02.092. Pengadaan Instalansi Listrik Bangunan Kantor - 84.559.000,00 915.441.000,00 1.000.000.000,00 1.20.1.20.03.02.093. DED Gedung Daerah Pemerintah Provinsi Riau - 3.000.000,00 197.000.000,00 200.000.000,00 1.20.1.20.03.02.120. Pengadaan Genset dan Rumah Genset Persatuan Wartawan Indonesia 2.550.000,00 347.450.000,00 - 350.000.000,00 1.20.1.20.03.02.121. Pemeliharaan Gedung Dekranasda dan Dharmawanita 5.500.000,00 204.300.000,00 790.200.000,00 1.000.000.000,00 1.20.1.20.03.02.122. Pemeliharaan Gedung TK Pertiwi Provinsi Riau 3.000.000,00 295.150.000,00 701.850.000,00 1.000.000.000,00 1.20.1.20.03.02.144. Pengadaan genset untuk Desa Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu 250 KK 4.600.000,00 495.400.000,00 - 500.000.000,00 1.20.1.20.03.02.145. Pengadaan air bersih 5.050.000,00 1.994.950.000,00 - 2.000.000.000,00 264 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.03.02.146. Pengadaan sound sistem, moubiler dan kipas angin Balai Adat Cerenti 2.550.000,00 97.450.000,00 - 100.000.000,00 1.20.1.20.03.02.147. Rehabilitasi Gapura Purna MTQ 6.300.000,00 49.325.000,00 944.375.000,00 1.000.000.000,00 1.20.1.20.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.600.000,00 4.707.850.000,00 - 4.712.450.000,00 1.20.1.20.03.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - 585.351.000,00 - 585.351.000,00 1.20.1.20.03.03.06. Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 4.600.000,00 4.122.499.000,00 - 4.127.099.000,00 1.20.1.20.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250.250.000,00 1.619.788.175,00 - 1.870.038.175,00 1.20.1.20.03.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 1.20.1.20.03.05.004. Penyusunan LAKIP Setda Provinsi Riau 2011 dan Penetapan Kinerja PENJA Setda Provinsi Riau 2012 25.900.000,00 125.530.000,00 - 151.430.000,00 1.20.1.20.03.05.006. Diklat Keprotokolan 21.900.000,00 428.100.000,00 - 450.000.000,00 1.20.1.20.03.05.072. Rapat Koordinasi Bidang Tata Usaha Lintas Instansi di Prov. Riau 14.500.000,00 185.498.175,00 - 199.998.175,00 1.20.1.20.03.05.073. Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan pada 3 tiga Dinas Provinsi Riau dan Evaluasi Analisis Jabatan 103.450.000,00 203.560.000,00 - 307.010.000,00 1.20.1.20.03.05.074. Penyusunan pedoman penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi dan tugas Pembantuan 84.500.000,00 177.100.000,00 - 261.600.000,00 1.20.1.20.03.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 114.570.000,00 620.951.000,00 - 735.521.000,00 1.20.1.20.03.06.05. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realiasasi Anggaran 53.320.000,00 282.211.000,00 - 335.531.000,00 1.20.1.20.03.06.06. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan - 149.990.000,00 - 149.990.000,00 1.20.1.20.03.06.40. Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD 61.250.000,00 188.750.000,00 - 250.000.000,00

1.20.1.20.03.07. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan

daerah 1.310.400.000,00 3.139.536.675,00 - 4.449.936.675,00 1.20.1.20.03.07.01. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah 801.000.000,00 2.664.000.000,00 - 3.465.000.000,00 1.20.1.20.03.07.03. Fasilitasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan KeuanganBarang Daerah 149.400.000,00 285.560.675,00 - 434.960.675,00 1.20.1.20.03.07.04. Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah 360.000.000,00 189.976.000,00 - 549.976.000,00

1.20.1.20.03.16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala

daerahwakil kepala daerah 1.316.600.000,00 11.703.800.000,00 - 13.020.400.000,00 1.20.1.20.03.16.02. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara DepartemenLembaga Pemerintah Non DepartemenLuar Negeri 830.900.000,00 2.869.100.000,00 - 3.700.000.000,00 1.20.1.20.03.16.04. Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala DaerahWakil Kepala daerah - 850.000.000,00 - 850.000.000,00 1.20.1.20.03.16.05. Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Daerah 476.400.000,00 - - 476.400.000,00 1.20.1.20.03.16.06. Fasilitas Kerjasama Daerah dengan Lembaga Organisasi Sosial Masyarakat 9.300.000,00 3.790.700.000,00 - 3.800.000.000,00 1.20.1.20.03.16.07. Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah - 4.194.000.000,00 - 4.194.000.000,00

1.20.1.20.03.17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah 4.716.470.500,00 12.755.213.300,00 665.755.000,00 18.137.438.800,00 1.20.1.20.03.17.001. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 547.442.500,00 952.557.500,00 - 1.500.000.000,00 1.20.1.20.03.17.002. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 485.138.000,00 1.134.862.000,00 - 1.620.000.000,00 1.20.1.20.03.17.003. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 140.850.000,00 397.450.000,00 - 538.300.000,00 1.20.1.20.03.17.004. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 68.000.000,00 455.100.000,00 - 523.100.000,00 1.20.1.20.03.17.005. Penyediaan Dukungan Tenaga Akuntansi dan Supervisi 2.188.900.000,00 679.132.500,00 - 2.868.032.500,00 1.20.1.20.03.17.006. Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah 140.750.000,00 509.250.000,00 - 650.000.000,00 1.20.1.20.03.17.008. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD 167.250.000,00 520.350.000,00 112.400.000,00 800.000.000,00 1.20.1.20.03.17.009. Bimbingan Teknis Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Daerah 202.850.000,00 447.150.000,00 - 650.000.000,00 1.20.1.20.03.17.010. Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Keuangan Daerah 146.750.000,00 433.250.000,00 - 580.000.000,00 1.20.1.20.03.17.014. Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1.500.000,00 454.729.500,00 204.455.000,00 660.684.500,00 1.20.1.20.03.17.015. Peningkatan Manajemen Aset milik Pemerintah Provinsi Riau 64.350.000,00 153.400.000,00 - 217.750.000,00 1.20.1.20.03.17.016. Penyusunan standar satuan harga 37.750.000,00 242.250.000,00 - 280.000.000,00 1.20.1.20.03.17.017. Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 33.200.000,00 166.015.000,00 - 199.215.000,00 265 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.03.17.018. Monitoring dan evaluasi programkegiatan Biro Perlengkapan 6.000.000,00 146.306.650,00 - 152.306.650,00 1.20.1.20.03.17.019. Revaluasiappraisal asetbarang daerah 44.350.000,00 118.150.000,00 - 162.500.000,00 1.20.1.20.03.17.075. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 1.050.000,00 566.450.000,00 - 567.500.000,00 1.20.1.20.03.17.076. Peningkatan kemampuan aparatur penyimpan barang daerah 27.250.000,00 215.600.000,00 54.900.000,00 297.750.000,00 1.20.1.20.03.17.077. Bintek pengelola asetbarang daerah 49.550.000,00 195.599.000,00 - 245.149.000,00 1.20.1.20.03.17.101. Tata Cara Penyusunan Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Basis 82.240.000,00 151.055.000,00 - 233.295.000,00 1.20.1.20.03.17.102. Penyusunan SOP Penatausahaan Keuangan SKPKD dan SKPD 93.150.000,00 128.754.900,00 - 221.904.900,00 1.20.1.20.03.17.103. Penyusunan Profil Keuangan Daerah 24.000.000,00 229.076.250,00 - 253.076.250,00 1.20.1.20.03.17.104. Pembuatan Peta Kaplingan Tanah Pemerintah Provinsi Riau di Desa Teluk Kenidai Kabupaten Kampar 55.650.000,00 150.350.000,00 294.000.000,00 500.000.000,00 1.20.1.20.03.17.105. Pemetaan Asset Milik Pemerintah Provinsi Riau 17.550.000,00 2.099.325.000,00 - 2.116.875.000,00 1.20.1.20.03.17.106. Penatausahaan Barang Milik Daerah 90.950.000,00 2.209.050.000,00 - 2.300.000.000,00

1.20.1.20.03.18. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

kabupatenkota 288.280.000,00 1.022.835.000,00 - 1.311.115.000,00 1.20.1.20.03.18.01. Evaluasi Ranperda tentang APBD KabupatenKota dan Ranperda tentang Perubahan APBD KabupatenKota 113.200.000,00 445.265.000,00 - 558.465.000,00 1.20.1.20.03.18.02. Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah KabupatenKota Se-Provinsi Riau 38.400.000,00 224.250.000,00 - 262.650.000,00 1.20.1.20.03.18.03. Koordinasi Pengelolaan Keuangan KabKota 136.680.000,00 353.320.000,00 - 490.000.000,00

1.20.1.20.03.20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 285.950.000,00 2.945.730.000,00 109.000.000,00 3.340.680.000,00 1.20.1.20.03.20.01. Pengendalian kegiatan APBD Provinsi Riau T.A 2012 di 12 KabKota se-Provinsi Riau 30.450.000,00 747.550.000,00 7.000.000,00 785.000.000,00 1.20.1.20.03.20.02. Penyusunan Laporan Akhir di Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau Tahun 2011 18.700.000,00 199.800.000,00 6.500.000,00 225.000.000,00 1.20.1.20.03.20.03. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana APBN Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan T.A 2012 se-Provinsi Riau 25.800.000,00 549.200.000,00 - 575.000.000,00 1.20.1.20.03.20.04. Koordinasi dalam rangka penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Setda Provinsi Riau 15.750.000,00 103.245.000,00 - 118.995.000,00 1.20.1.20.03.20.05. Penyusunan Program Dan Pelaporan Administrasi Perekonomian 23.200.000,00 131.300.000,00 95.500.000,00 250.000.000,00 1.20.1.20.03.20.06. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin se Provinsi Riau 39.450.000,00 472.435.000,00 - 511.885.000,00 1.20.1.20.03.20.16. Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau 95.350.000,00 329.450.000,00 - 424.800.000,00 1.20.1.20.03.20.19. Sinkronisasi dan Evaluasi Peaksanaan Kegiatan APBDAPBN T.A 2012 26.500.000,00 223.500.000,00 - 250.000.000,00 1.20.1.20.03.20.21. Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi Koperasi se Provinsi Riau 10.750.000,00 189.250.000,00 - 200.000.000,00

1.20.1.20.03.22. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan

sistem dan prosedur pengawasan 21.900.000,00 228.100.000,00 - 250.000.000,00 1.20.1.20.03.22.01. Sosialisasi Peraturan - peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan APBN 21.900.000,00 228.100.000,00 - 250.000.000,00

1.20.1.20.03.25. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah 19.725.000,00 516.025.000,00 - 535.750.000,00 1.20.1.20.03.25.04. Pembinaan, monitoring dan evaluasi organisasi perangkat daerah OPD KabupatenKota 4.500.000,00 209.050.000,00 - 213.550.000,00 1.20.1.20.03.25.13. Monitoring dan Evaluasi Permasalahan HAM se Provinsi Riau Tahun 2012 925.000,00 159.825.000,00 - 160.750.000,00 1.20.1.20.03.25.14. Fasilitasi lanjutan dalam rangka penataan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten pemekaran Kab. Kepulauan Meranti 14.300.000,00 147.150.000,00 - 161.450.000,00

1.20.1.20.03.26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

355.800.000,00 1.398.870.000,00 - 1.754.670.000,00 1.20.1.20.03.26.01. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Perkara, perdata dan Tata Usaha Negara 41.850.000,00 337.850.000,00 - 379.700.000,00 1.20.1.20.03.26.02. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Evaluasi Peraturan Daerah Kab Kota se Prov Riau 150.000,00 164.685.900,00 - 164.835.900,00 1.20.1.20.03.26.05. Pembinaan, Penegakan, Pemantauan dan Evaluasi PPNS 273.700.000,00 321.450.000,00 - 595.150.000,00 1.20.1.20.03.26.06. Publikasi Peraturan perundang-undangan penyebarluasan Perda Melalui Mass Media, CD Room 5.400.000,00 110.618.300,00 - 116.018.300,00 1.20.1.20.03.26.12. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Pembinaan dan Pengawas Peraturan Daerah KabupatenKota Se Provinsi Riau - 104.850.000,00 - 104.850.000,00 266 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.03.26.14. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pengkajian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 10.300.000,00 82.880.500,00 - 93.180.500,00 1.20.1.20.03.26.16. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pemberian Penyuluhan Hukum terhadap Mayarakat 24.400.000,00 171.635.300,00 - 196.035.300,00 1.20.1.20.03.26.17. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur - 104.900.000,00 - 104.900.000,00

1.20.1.20.03.27. Program Pengembangan Otonomi Daerah

20.100.000,00 279.900.000,00 - 300.000.000,00 1.20.1.20.03.27.01. Peringatan Hari JadiUlang Tahun Otonomi Daerah 20.100.000,00 279.900.000,00 - 300.000.000,00

1.20.1.20.03.30. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

68.600.000,00 541.576.400,00 60.000.000,00 670.176.400,00 1.20.1.20.03.30.49. Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP se Provinsi Riau 18.000.000,00 212.450.000,00 - 230.450.000,00 1.20.1.20.03.30.50. Pelatihan Pengukuran Kinerja Aparatur Melalui Indeks Kepuasan Masyarakat IKM dibidang Pelayanan Publik 17.900.000,00 111.796.400,00 - 129.696.400,00 1.20.1.20.03.30.51. Pelatihan Perpustakaan Berbasis Elektronik dan Manual Pengadaan Buku Perpustakaan 900.000,00 14.100.000,00 60.000.000,00 75.000.000,00 1.20.1.20.03.30.52. Semiloka Keberadaan Kelembagaan Provinsi Riau Dalam Upaya Pencapaian Visi-Misi Riau 2020 20.700.000,00 104.330.000,00 - 125.030.000,00 1.20.1.20.03.30.53. Rapat Koordinasi Tentang Kesesuaian Kelembagaan Dengan Pejabat Eselon dan Pegawai di Provinsi Riau 11.100.000,00 98.900.000,00 - 110.000.000,00 1.20.1.20.03.32. Program percepatan implementasi otonomi daerah 39.600.000,00 589.400.000,00 491.800.000,00 1.120.800.000,00 1.20.1.20.03.32.01. Pelacakan dan Pengukuran Batas Daerah Antar KabKota Se-Provinsi Riau Lanjutan 6.900.000,00 286.300.000,00 91.800.000,00 385.000.000,00 1.20.1.20.03.32.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Batas antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Utara 23.500.000,00 226.500.000,00 - 250.000.000,00 1.20.1.20.03.32.04. Penyelesaian Pembangunan Tugu Gerbang Batas Provinsi Riau - Provinsi Sumatera Barat Kab. Kuantans Singingi 9.200.000,00 76.600.000,00 400.000.000,00 485.800.000,00

1.20.1.20.03.33. Program peningkatan sistem akuntansi dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 30.800.000,00 219.968.700,00 - 250.768.700,00 1.20.1.20.03.33.01. Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KabupatenKota 30.800.000,00 219.968.700,00 - 250.768.700,00

1.20.1.20.03.35. Program bantuan peningkatan kualitas pemahaman dan

pengamalan agama dan pembinaan kerukunan umat beragama 424.800.000,00 6.399.346.250,00 - 6.824.146.250,00 1.20.1.20.03.35.02. Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama se Provinsi Riau 18.000.000,00 308.426.250,00 - 326.426.250,00 1.20.1.20.03.35.05. Pelatihan Tenaga Pengajar TPATPQ daerah Pinggiran se-Provinsi Riau 15.300.000,00 319.788.750,00 - 335.088.750,00 1.20.1.20.03.35.10. Training Center TC Mussabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional XXIII 340.050.000,00 1.871.850.000,00 - 2.211.900.000,00 1.20.1.20.03.35.11. Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional XXIII 25.800.000,00 3.487.800.000,00 - 3.513.600.000,00 1.20.1.20.03.35.12. Bimbingan Manasik Haji bagi Calon Jemaah Haji PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 25.650.000,00 411.481.250,00 - 437.131.250,00 1.20.1.20.03.36. Program peningkatan kualitas kelembagaan 776.050.000,00 4.507.208.435,00 22.140.000,00 5.305.398.435,00 1.20.1.20.03.36.01. Penyusunan Indikator Kinerja Kunci IKK LPPD seProvinsi Riau 18.000.000,00 132.000.000,00 - 150.000.000,00 1.20.1.20.03.36.02. Penyusunan LPPD dan ILPPD 117.600.000,00 232.400.000,00 - 350.000.000,00 1.20.1.20.03.36.03. Penyusunan LKPJ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 278.000.000,00 407.770.000,00 - 685.770.000,00 1.20.1.20.03.36.05. Fasilitasi Pengurusan Izin Keluar Negeri GubernurWakil Gubernur, BupatiWakil Bupati, WalikotaWakil Walikota, Anggota DPRD Provinsi Riau dan Anggota DPRD KabKota se-Provinsi Riau 6.750.000,00 243.243.500,00 - 249.993.500,00 1.20.1.20.03.36.07. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah KabupatenKota Se-Provinsi Riau 15.400.000,00 265.117.200,00 - 280.517.200,00 1.20.1.20.03.36.13. Fasilitasi dan Penunjang Kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh IndonesiaAPPSI - 704.740.750,00 - 704.740.750,00 1.20.1.20.03.36.15. Pemetaan Konflik di KabupatenKota se-Provinsi Riau 12.000.000,00 447.260.000,00 15.740.000,00 475.000.000,00 1.20.1.20.03.36.16. Inventarisasi Kerjasama Daerah Pada KabupatenKota 2.750.000,00 377.250.000,00 - 380.000.000,00 1.20.1.20.03.36.18. Penyusunan Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan Biro Tata Pemerintahan 39.000.000,00 536.000.000,00 - 575.000.000,00 1.20.1.20.03.36.19. Bimbingan Teknis Bimtek dan Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 17.350.000,00 182.650.000,00 - 200.000.000,00 1.20.1.20.03.36.20. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pejabat Negara dan DPRD 55.200.000,00 221.151.985,00 - 276.351.985,00 1.20.1.20.03.36.21. Lomba Penilaian Kinerja Pemerintah KabupatenKota Dalam Penyelenggaraan Desentralisasi 162.900.000,00 255.025.000,00 - 417.925.000,00 1.20.1.20.03.36.22. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di KabupatenKota 48.600.000,00 176.400.000,00 - 225.000.000,00 1.20.1.20.03.36.23. Penggalian Potensi Kawasan Perbatasan dalam Provinsi Riau 2.500.000,00 326.200.000,00 6.400.000,00 335.100.000,00 267 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.03.37. Program bantuan peningkatan kualitas pendidikan

agama - 236.430.000,00 - 236.430.000,00 1.20.1.20.03.37.01. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Ibadah, Pondok Pesantren dan TPAMDA - 236.430.000,00 - 236.430.000,00

1.20.1.20.03.38. Program bantuan pembinaan dan peningkatan SDM

17.600.000,00 1.357.975.000,00 - 1.375.575.000,00 1.20.1.20.03.38.01. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Beasiswa - 479.130.000,00 - 479.130.000,00 1.20.1.20.03.38.02. Koordinasi dan Implementasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 9.000.000,00 241.000.000,00 - 250.000.000,00 1.20.1.20.03.38.03. Monitoring, Evaluasi Kesejahteraan Masyarakat se Provinsi Riau - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 1.20.1.20.03.38.04. Koordinasi Kegiatan Aktifitas Keagamaan, Pendidikan, Sarana dan Prasarana Keagamaan se-Provinsi Riau - 178.640.000,00 - 178.640.000,00 1.20.1.20.03.38.05. Optimalisasi Peran OrganisasiLSM di Bidang Kesejahteraan Rakyat se kabkota Provinsi Riau 8.600.000,00 209.205.000,00 - 217.805.000,00 1.20.1.20.03.39. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah 75.600.000,00 1.334.690.650,00 44.439.709.350,00 45.850.000.000,00 1.20.1.20.03.39.01. Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau 37.800.000,00 940.990.650,00 42.271.209.350,00 43.250.000.000,00 1.20.1.20.03.39.02. Dukungan Pembebasan Lahan Pembangunan Jembatan Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing 37.800.000,00 393.700.000,00 2.168.500.000,00 2.600.000.000,00 1.20.1.20.03.45. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Daerah 49.350.000,00 350.650.000,00 - 400.000.000,00 1.20.1.20.03.45.01. Pembinaan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BUMDPerusahaan Daerah se Provinsi Riau 49.350.000,00 350.650.000,00 - 400.000.000,00 1.20.1.20.03.46. Program optimalisasi kerjasama pembangunan dibidang perekonomian 108.900.000,00 1.383.577.300,00 - 1.492.477.300,00 1.20.1.20.03.46.01. Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Perekonomian Umum 32.100.000,00 417.900.000,00 - 450.000.000,00 1.20.1.20.03.46.02. Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal 28.350.000,00 311.650.000,00 - 340.000.000,00 1.20.1.20.03.46.03. Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan Sumber Daya Alam Daerah 17.700.000,00 266.064.000,00 - 283.764.000,00 1.20.1.20.03.46.04. Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Perkotaan Se Provinsi Riau Tahun 2011 21.850.000,00 229.990.500,00 - 251.840.500,00 1.20.1.20.03.46.05. Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan Perekonomian Perdesaan 8.900.000,00 157.972.800,00 - 166.872.800,00

1.20.1.20.03.47. Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif KUKM 83.500.000,00 654.059.875,00 - 737.559.875,00 1.20.1.20.03.47.04. Peningkatan Kinerja SDM Koperasi Swamitra 26.150.000,00 198.850.000,00 - 225.000.000,00 1.20.1.20.03.47.05. Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Provinsi Riau 20.950.000,00 229.050.000,00 - 250.000.000,00 1.20.1.20.03.47.06. Fasilitasi Pemantapan Pelaksanaan Program Ekonomi Kerakyatan dan Pemantapan Program Kresit Usaha Rakyat Tahun 2012 Provinsi Riau 36.400.000,00 226.159.875,00 - 262.559.875,00 1.20.1.20.03.48. Program pengelolaan Tata Pemerintahan Yang Baik 417.200.000,00 3.005.357.800,00 466.800.000,00 3.889.357.800,00 1.20.1.20.03.48.02. Fasilitasi Percepatan Pembakuan Nama Rupa Bumi Provinsi Riau 14.700.000,00 535.300.000,00 - 550.000.000,00 1.20.1.20.03.48.03. Fasilitasi Sengketa TanahLahan se-Provinsi Riau 67.100.000,00 282.900.000,00 - 350.000.000,00 1.20.1.20.03.48.04. Bintek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa bagi Pengelola Kegiatan APBDAPBN 56.700.000,00 343.300.000,00 - 400.000.000,00 1.20.1.20.03.48.05. Bimtek Manajemen Kontrak dan Penyelesaian sengketa Kontrak dalam Pengadaan BarangJasa Pemerintah 51.100.000,00 165.262.800,00 - 216.362.800,00 1.20.1.20.03.48.06. Pelaksanaan Layanan Pengadaan BarangJasa Pemerintah Melalui Elektronik LPSE 69.650.000,00 806.305.000,00 324.800.000,00 1.200.755.000,00 1.20.1.20.03.48.07. Penyusunan Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dari Dana APBD Provinsi Riau Tahun 2013 27.000.000,00 128.000.000,00 - 155.000.000,00 1.20.1.20.03.48.08. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan APBN Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 27.000.000,00 124.675.000,00 - 151.675.000,00 1.20.1.20.03.48.09. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah 94.750.000,00 413.455.000,00 142.000.000,00 650.205.000,00 1.20.1.20.03.48.10. Pembekalan Teknis Penilaian Kelayakan Pemekaran Daerah dan Kecamatan Bagi Aparatur Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota Di Provinsi Riau 9.200.000,00 206.160.000,00 - 215.360.000,00 1.20.1.20.03.51. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 205.100.000,00 1.804.616.920,00 - 2.009.716.920,00 1.20.1.20.03.51.02. Rapat Koordinasi Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi, KabupatenKota 33.800.000,00 216.450.600,00 - 250.250.600,00 1.20.1.20.03.51.03. Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Camat dan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 39.000.000,00 585.706.070,00 - 624.706.070,00 268 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.03.51.04. Rapat Koordinasi Gubernur Dengan BupatiWalikota Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan 85.900.000,00 531.510.250,00 - 617.410.250,00 1.20.1.20.03.51.06. Penyusunan Peraturan Gubernur, Sosialsiasi dan Monitoring Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 34.900.000,00 265.100.000,00 - 300.000.000,00 1.20.1.20.03.51.07. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 11.500.000,00 205.850.000,00 - 217.350.000,00 1.20.1.20.03.55. Program Pelayanan Umum 409.950.000,00 2.123.050.000,00 - 2.533.000.000,00 1.20.1.20.03.55.01. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan rumah tangga pimpinan 409.950.000,00 123.050.000,00 - 533.000.000,00 1.20.1.20.03.55.02. Fasilitasi Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan - 2.000.000.000,00 - 2.000.000.000,00

1.20.1.20.03.56. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

- - - -

1.20.1.20.03.64. Program Penataan Kelembagaan, Tatalaksana dan

Pelayanan Publik 86.000.000,00 518.600.000,00 - 604.600.000,00 1.20.1.20.03.64.01. Penilaian dan Pemberian Penghargaan Citra Pelayanan Prima CPP Provinsi dan Kab Kota 17.300.000,00 287.300.000,00 - 304.600.000,00 1.20.1.20.03.64.02. Penyuluhan Hukum Kepada Generasi Muda 68.700.000,00 231.300.000,00 - 300.000.000,00

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA