PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 11
Pengadaan Mesin Hand Tractor
Dkh Krajan 30,000,000
30,000,000 12
Pengolahan pupuk Penyediaan Rumah pupuk
belum ada Peningkatan
perekonomian masyarakat
1 Dsn Senarang
50,000,000 50,000,000
13 Penyediaan mesin Tracktor Pengadaan mesin
belum ada Peningkatan hasil
petani 1 Unit
Dsn Senarang 65,000,000
65,000,000 Kecamatan Ngrayun
Bantuan Bibit Kambing Tersedianya Bibit bagi
petani Meningkatkan
perekonomian masyarakat
100 ekor Desa Cepoko
150,000,000 150,000,000
2013 RKP
Desa cepoko
Bantuan Bibit Kakau Tersedianya Bibit bagi
petani Meningkatkan
perekonomian masyarakat
50.000 Batang
Desa Cepoko 250,000,000
250,000,000 2013
RKP Desa
cepoko Pelatihan Kelompok Tani
SDM Petani meningkat
Meningkatkan perekonomian
masyarakat Cepoko
180,000,000 180,000,000
2013 RKP
Desa cepoko
Pengadaan sarana Pertanian Pembangunan Irigasi Dawung - Krajan
Sarana Pertanian Meningkatkan
perekonomian masyarakat
1 satu Krajan
150,000,000 150,000,000
2013 RKP
Desa Mrayan
Pengembangan Durian Tersedianya Bibit bagi
petani Meningkatkan
perekonomian masyarakat
11 desa 1,000,000,000
1,000,000,000 2013
UPT DINAS
PERTA NIAN
Pembangunan Ceqdam Tersedianya ceqdam Meningkatkan
perekonomian masyarakat
5X2X1 M 3 Unit
Domyong, Krajan dan Ngandel
cepoko 175,000,000
175,000,000 2013
RKP Desa
cepoko Kecamatan Jetis
2.01.18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan
1 2.01.18.01
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian dan Perkebunan Percontohan, Pengembangan
Budi daya Lele Terlaksananya
percontohan, pengembangan budi
daya lele Menambah
pendapatan dan gizi masyarakat
5 unit Tegalsari,
Winong, Coper, Ngasinan,
Karanggebang - 25,000,000 25,000,000 - 50,000,000
2013 Diperta
Bidang Peterna
kan 2
2.01.18.02 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan
SLPTT Padi Non Hibrida Terlaksananya SLPTT
Padi Non Hibrida Petani menerapkan
teknologi PTT pada tanaman padi non
hibrida 20 unit
14 desa se Kecamatan Jetis
300,000,000 - - - 300,000,000 2013
Diperta Bidang
TPH
3 2.01.18.04
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian dan Perkebunan Bantuan modal lumbung pangan
Gapoktan Terealisasinya
bantuan modal
lumbung pangan
Gapoktan Tercapainya
swa sembada
pangan Gapoktan
Josari - -
50.000.000 5.000.000
55.000.000 2013
150
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 4
2.01.18.07 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan
SLPTT Padi Hibrida Terlaksananya SLPTT
Padi Hibrida Petani menerapkan
teknologi PTT pada tanaman padi
hibrida 26 unit
14 desa se Kecamatan Jetis
390,000,000 - - - 390,000,000 2013
Diperta Bidang
TPH
5 2.01.18.08
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian dan Perkebunan SLPTT Kedelai
Terlaksananya SLPTT Kedelai
Petani menerapkan teknologi PTT pada
tanaman kedelai 27 unit
14 desa se Kecamatan Jetis
405,000,000 - - - 405,000,000 2013
Diperta Bidang
TPH
2.01.18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan
6 2.01.18.03
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian dan Perkebunan Bantuan peralatan pertanian
untuk kelompok tani Terealisasinya alat
pertanian untuk kelompok tani
Meningkatkan hasil pertanian
Tegalsari - -
50.000.000 - 50.000.000
2013 7
2.01.18.05 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan
Pamtrek Terwujudnya Pamtrek Produksi pertanian
meningkat 3 unit
Desa Kradenan, Kutukulon,
Kutuwetan - 75,000,000 - - 75,000,000
2013 Diperta
Bidang TPH
8 2.01.18.06
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian dan Perkebunan Pengadaan Traktor
Terealisasinya Traktor Produksi pertanian meningkat
5 unit Kradenan, Turi,
Tegalsari, Jetis, Mojorejo
- - 125,000,000 - 125,000,000 2013
Diperta Bidang
TPH 9
2.01.18.09 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan
Pengadaan Hand Traktor Terealisasinya Hand
Traktor Produksi pertanian
meningkat 2 kelompok
tani Kutukulon
- - 52,000,000 - 52,000,000 2013
Kecamatan Bungkal Pager
Peternakan Bantuan bibit
kurang bibit meningkatkan
pager 84,000,000
84,000,000 Kambing Etawa
etawa pendapatan
Jumlah Dinas Pertanian 49,430,900,000
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 2040101
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai, perangko, pengiriman
pos, buku cek dll Terselenggaranya
surat menyurat korenspondensi
antar instansi dengan lancar
12 bulan Ponorogo
- -
2,250,000 -
2,250,000 100
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa
komunikasitelepone, sambungan internet,
listrik, dan air bersih Terselenggaranya
operasional kantor dengan lancar dan
baik 12 bulan
Ponorogo -
- 40,000,000
- 40,000,000
100
3 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Pemberian
honorarium dan uang lebur pengelola
keuangan dan staf Terwujudnya tertib
administrasi keuangan
12 bulan Ponorogo
- -
48,500,000 -
48,500,000 100
4 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Tersedianya alat dan
bahan pembersih Terwujudnya
lingkungan kantor kerja yang bersih
dan kondusif 12 bulan
Ponorogo -
- 6,000,000
- 6,000,000
100
151
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 5
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya
keperluan alat tulis kantor
kesekretariatan Terselenggaranya
operasional kantor dengan lancar dan
baik 12 bulan
Ponorogo -
- 22,000,000
- 22,000,000
100 6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakdan
penggandaan : Amplop, Stop Map,
Form dan Karcis Retribusi
Terselenggaranya operasional
kesekretariatan kantor dengan
lancar dan baik 12 bulan
Ponorogo -
- 40,000,000
- 40,000,000
100
7 Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
Tersedianya suku cadang listrik dan alat
penerangan kantor Terwujudnya
lingkungan kantor kerja kondusif
12 bulan Ponorogo
- -
5,500,000 -
5,500,000 100
8 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan
bacaan, peraturan perundangan serta
surat kabar Peningkatan
wawasan dan pemahaman
aparatur 12 bulan
Ponorogo -
- 5,500,000
- 5,500,000
100 9
Penyediaan makanan dan minuman
Tesedianya makanan dan minuman harian,
rapat dan tamu Terwujudanya
peningkatan kesejahteraan
aparatur 12 bulan
Ponorogo -
- 65,000,000
- 65,000,000
100 10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi antar instansi
Terwujudanya koordinasi dan
konltasi antar instansi dengan
lancar dan baik 12 bulan
Ponorogo -
- 90,000,000
- 90,000,000
100
11 Penyediaan Jasa Tenaga
AdministrasiTeknis Kegiatan Tersedianya petugas
teknis kegiatan di obyek - obyek wisata
Terlaksanya kegiatan dengan
lancar dan baik 12 bulan
Ponorogo -
- 265,600,000
- 265,600,000
100 12 2040102
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinasoperasional
Tersedianya kendaraan dinas
operasional Tersedianya
kendaraan dinas operasional yang
memadai 3 Unit
motor, 1 unit minibus
Ponorogo -
- 450,000,000
- 450,000,000
13 Pengadaan peralatan gedung
kantor Tersedianya peralatan
kantor dan kerja Peningkatan
kwantitas dan kwalitas peralatan
kerja 1 paket
Ponorogo -
- 75,000,000
- 75,000,000
100 14
Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur
kantor Peningakatan
mebeleur kantor 1 paket
Ponorogo -
- 50,000,000
- 50,000,000
100 15
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin
gedung kantor Kondisi gedung
kantor yang terpelihara
1 keg Ponorogo
- -
15,000,000 -
15,000,000 100
16 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Terlaksananya
pemeliharaan rutin dan operasional
kendaraan dinasoperasional
Mobil dinas operasional yang
terpelihara 12 bulan
Ponorogo -
- 37,000,000
- 37,000,000
100
152
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 17
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin
peralatan kerjakantor Tersedianya
perlatan kantor yang siap pakai
12 bulan Ponorogo
- -
10,000,000 -
10,000,000 100
18 2040103 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja
lapangan Tersedianya pakaian
kerja lapangan Terwujudanya
Peningkatan Disiplin Aparatur
1 paket Ponorogo
- -
20,000,000 -
20,000,000 100
19 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu Tersedianya pakaian
olah raga Terwujudanya
Peningkatan Disiplin Aparatur
1 paket Ponorogo
- -
20,000,000 -
20,000,000 100
20 2040105 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya pendidikan dan
pelatihan formal Terwujudanya
peningakatan kwalitas SDM
aparatur 12 bulan
Ponorogo -
- 20,000,000
- 20,000,000
100 21
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD Tersusunnya laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD Terwujudanya tertib
pelaporan kinerja SKPD
1 keg Ponorogo
- -
3,000,000 -
3,000,000 100
22 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran Tersusunnya laporan
prognosis realisasi anggaran
Terwujudanya tertib pelaporan
prognosis realisasi anggaran
1 keg Ponorogo
- -
3,000,000 -
3,000,000 100
23 penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun Terwujudanya tertib
pelaporan keuangan akhir
tahun 1 keg
Ponorogo -
- 5,000,000
- 5,000,000
100 24 2040116
Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Terselenggaranya pembinaanpelatihan
seniman daerah, Penguatan Budaya
Lokal Terwujudanya
pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah Kab. Ponorogo
2 keg Ponorogo
- -
200,000,000 -
200,000,000 100
25 2040116 Pengelolaan Kekayaan
Budaya Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Terselenggaranya Pentas Rutin Reyog
Bulan Purnama dan Wayang Kulit Akhir
Bulan T erwujudnya
Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan Kekayaan Budaya
12 bulan Ponorogo
- -
180,000,000 -
180,000,000 100
26 Pelestarian fisik dan kandungan
Bahan Pustaka termasuk naskha kuno
Penggandaan Buku Babad Ponorogo dan
Pedoman dasar reyog Terwujudnya
sosialisasi sejarah Ponorogo dalam
bentuk litelatur 1 paket
Ponorogo -
- 30,000,000
- 30,000,000
100 27
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah
Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Pemeliharaan tempat bersejarah dan
makam kuno Terwujudanya
perlindungan terhdap situs cagar
budaya 1 tahun
Ponorogo -
- 45,000,000
- 45,000,000
100
153
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 28
Pengembangan Kebudayan dan Pariwisata
Terselenggaranya Fest Reyog Mini dan
Hari jadi Kab. Ponorogo
Terwijudanya pengembangan
kekayaan budaya dan pariwisata
Ponorogo 1 keg
Ponorogo -
- 500,000,000
- 500,000,000
100
29 2040117 Pengelolaan Keragaman
Budaya Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah Keikutsertaan dalam
berbagai Fest kesenian luar daerah
Terwujudanya pengembangan dan
prestasi kesenian daerah Ponorogo
4 keg Jawa Timur
- -
110,000,000 -
110,000,000 100
30 Fasilitasi Penyelenggaran
Festival Budaya Daerah Terselenggaranya
Festival Reyog Nasioanal dan
Grebeg Suro Th 2012 Terwujudanya
Fasilitasi Penyelenggaran
Festival Budaya Daerah
1 keg Ponorogo
- -
1,500,000,000 -
1,500,000,000 100
31 2040118 Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan Budaya
Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar
Daerah Keikutsertaan dalam
berbagai Event Budaya di luar daerah
Terwujudnya Kemitraan
Pengelolaan Kebudayaan Antar
Daerah 6 keg
Luar daerah -
- 430,000,000
- 430,000,000
100
32 2040115 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata Peningkatan Pemanfaatan
Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
Pembuatan dan pengelolaan Web Site
Dinas Budaparpora Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
1 keg Ponorogo
- -
30,000,000 -
30,000,000 100
33 Pengembangan Jaringan
Kerjasama Promosi Pariwisata Terjalinnya kerjasama
dalam pemasaran pariwisata
Pengembangan Pemasaran
Pariwisata 2 keg
Luar Daerah -
- 80,000,000
- 80,000,000
100 34
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar
Negeri Keikutsertaan dalam
berbagai event pameran pariwisata
Pengembangan Pemasaran
Pariwisata 5 keg
Luar daerah -
- 420,000,000
- 420,000,000
100 35
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasaran Pariwisata
Pembangunan Sarana dan Prasaran
Pariwisata Peningkatan
fasilitas bagi wisatawan
1 keg Ponorogo
- -
1,975,000,000 -
1,975,000,000 100
36 Pengembangan Jenis dan Paket
Wisata Unggulan Terselenggaranya
event wisata di obyek wisata
Peningakatan Pengunjung Obyek
Wisata 2 keg
Ponorogo -
- 55,000,000
- 55,000,000
100 37
Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek dan Daya Tarik Wisata
Terselenggaranya pengelolaan obyek
wisata Terwujudanya
pelayanan prima di obyek wisata
3 keg Ponorogo
- -
75,000,000 -
75,000,000 100
38 Program Pengembangan
Kemitraan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Terselenggaranya keg pembinaan diklat dan
pendataan tenaga kerja SDM pariwisata
Peningkatan SDM pariwisata Kab.
Ponorogo 6 keg
Ponorogo -
- 236,500,000
- 236,500,000
100
154
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 39
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
Terselenggaranya monitoring
pengeusaha pariwsata
Terwujudanya pengusaha
pariwisata yang patuh peraturan
dan hukum 1 keg
Ponorogo -
- 60,000,000
- 60,000,000
100
40 2040115 Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
Terwujudanya Peningkatan
keimanan dan ketaqwaan
kepemudaan Penurunan angka
kenakalan remaja 1 keg
Ponorogo -
- 50,000,000
- 50,000,000
100
41 2040116 Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan Pembinaan Organisasi
Kepemudaan Terlaksananya
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan Peningkatan
presatsi organisasi pemuda
1 keg Ponorogo
- -
50,000,000 -
50,000,000 100
42 Penyuluhan Pencegahan
Penggunaan narkoba di Kalangan Generasi Muda
Terselenggaranya Penyuluhan
Pencegahan Penggunaan narkoba
di Kalangan Generasi Muda
Penurunan angka pengguna narkoba
di kalangan pemuda
1 keg Ponorogo
- -
100,000,000 -
100,000,000 100
43 Pendidikan dan Pelatihan dasar
Kepemimpinan Terlaksananya
pembinaan paskib dan pemuda
Peningkatan kemampuan
kepemimpinan pemuda
2 keg Ponorogo
- -
375,000,000 -
375,000,000 100
44 Pembinaan Pemuda Pelopor
Pemuda Berprestasi Terlaksananya
Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan
Lingkungan Peningkatan
prestasi pemuda pelopor Kab.
Ponorogo 1 keg
Ponorogo -
- 100,000,000
- 100,000,000
100 45 2040117
Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
Terselenggaranya Pelatihan
Kewirausahaan Bagi Pemuda
Terwujudanya Peningkatan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda 1 keg
Ponorogo -
- 100,000,000
- 100,000,000
100
46 Pelatihan Ketrampilan Bagi
Pemuda Terselenggaranya
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda
Terwujudanya Peningkatan
Ketrampilan Pemuda
1 keg Ponorogo
- -
100,000,000 -
100,000,000 100
47 2040119 Pengembangan Kebijakan
dan Manajemen Olah Raga Peningkatan Mutu Organisasi
dan Tenaga Keolahragaan Peningkatan Mutu
Organisasi dan Tenaga Keolahragaan
Peningkatan Mutu Organisasi dan
Tenaga Keolahragaan
1 keg Ponorogo
- -
100,000,000 -
100,000,000 100
48 2040120 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga Pembibitan dan Pembinaan Olah
Ragawan Berbakat Terselenggaranya
Pembibitan dan Pembinaan Olah
Ragawan Berbakat Munculnya
olahragwan berbakat Kab.
Ponorogo 1 keg
Ponorogo -
- 75,000,000
- 75,000,000
100 49
Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
Terselenggaranya kompetisi olah raga
POR SD dan PORDAKAB
Peningkatan prestasi olahraga
Kab. Ponorogo 2 keg
Ponorogo -
- 500,000
- 500,000
100
155
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 50
Pemberian Penghargaan bagi insan olah raga yang berdidikasi
dan berprestasi Terselenggaranya
Pemberian Penghargaan bagi
insan olah raga yang berdidikasi dan
berprestasi Peningkatan
kesejahteraan insan olah raga
1 keg Ponorogo
- -
100,000,000 -
100,000,000 100
51 Pengembangan Olah Raga
Rekreasi Terwujudanya
olahraga rekreasi Terselenggaranya
pemasyarakatan olah raga
1 keg Ponorogo
- -
50,000,000 -
50,000,000 100
52 2040121 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Olah Raga
Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Olah
Raga Pemeliharaan Sarana
prasarana Olah raga Kab. Ponoorgo
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Olah
Raga 1 keg
Ponorogo -
- 100,000,000
- 100,000,000
100
Jumlah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 8,525,350,000
DINAS PEKERJAAN UMUM SEKRETARIAT DINAS
- -
4,400,000,000 -
4,400,000,000 1. 1.03.1.03.01
Program pelayanan administrasi perkantoran 2,550,000,000
2,550,000,000 1.03.1.03.01.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat prosentase jumlah surat terkirim selama
1 tahun tercapainya
prosentase rata- rata surat yang
disampaikan dan diproses
100 Kabupaten
Ponorogo 25,000,000
25,000,000
1.03.1.03.01.02 Program pelayanan
administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik prosentase jumlah
tagihan yang terbayar tercapainya
prosentase rata- rata tagihan yang
dapat dibayar 80
Kabupaten Ponorogo
350,000,000 350,000,000
1.03.1.03.01.06 Program pelayanan
administrasi perkantoran Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinasoperasional
jumlah kendaraan dinas yang layak
pakai tercapainya
prosentase kelancaran tugas
kedinasan 90
Kabupaten Ponorogo
500,000,000 500,000,000
1.03.1.03.01.07 Program pelayanan
administrasi perkantoran Penyediaan jasa administrasi
keuangan administrasi
keuangan kelancaran
administrasi keuangan dinas
80 Kabupaten
Ponorogo 250,000,000
250,000,000 1.03.1.03.01.10
Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor ATK yang tercukupi
untuk kedinasan tercapainya
prosentase kebutuhan ATK
dinas 70
Kabupaten Ponorogo
150,000,000 150,000,000
1.03.1.03.01.11 Program pelayanan
administrasi perkantoran Penyediaan barang cetak dan
penggandaan Foto
copypenjilidanpengg andaan yang
tercukupi tercapainya
prosentase kebutuhan foto
copy dan penjilidan 60
Kabupaten Ponorogo
100,000,000 100,000,000
1.03.1.03.01.12 Program pelayanan
administrasi perkantoran Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
prosentase kerusakan yang bisa diperbaiki
tertatanya jaringan dan ketersediaan
tenaga listrik untuk kelancaran dinas
90 Kabupaten
Ponorogo 50,000,000
50,000,000
156
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 1.03.1.03.01.14
Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga
prosentase alat rumah tangga yang tersedia
tercapainya kebutuhan alat
rumah tangga kedinasan
60 Kabupaten
Ponorogo 75,000,000
75,000,000 1.03.1.03.01.15
Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
bahan bacaan tercukupinya
kebutuhan bahan bacaan
90 Kabupaten
Ponorogo 50,000,000
50,000,000 1.03.1.03.01.17
Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan makan dan minuman jumlah makanan dan minuman yang
tersedia terpenuhinya
kebutuhan makan minum personil
dinas selama 1 tahun
1 tahun Kabupaten
Ponorogo 500,000,000
500,000,000
1.03.1.03.01.18 Program pelayanan
administrasi perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan
konsultansi ke luar daerah prosentase tugas
kedinasan diluar dan didalam kabupaten
yang dapat dilaksanakan
tercapainya kelancaran
koordinasi dan tugas kedinasan
90 Kabupaten
Ponorogo 300,000,000
300,000,000
1.03.1.03.01.19 Program pelayanan
administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Tenaga
AdministrasiTeknis Kegiatan Honorarium PNS dan
Non PNS terpenuhinya hak
pegawai untuk mendapatkan honor
100 Kabupaten
Ponorogo 200,000,000
200,000,000 2. 1.03.1.03.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,145,000,000
1,145,000,000 1.03.1.03.02.05
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan kendaraan dinasoperasional
kendaraan dinas memperlancar
tugas kedinasan 6 unit
Kabupaten Ponorogo
150,000,000 150,000,000
1.03.1.03.02.07 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan
gedung kantor kerapian dan
keindahan lingkungan kantor
kenyamanan lingkungan kantor
80 Kabupaten
Ponorogo 50,000,000
50,000,000 1.03.1.03.02.09
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
ketersediaan peralatan kantor
persentase kekurangan
kebutuhan peralatan yang
harus dipenuhi 60
Kabupaten Ponorogo
300,000,000 300,000,000
1.03.1.03.02.10 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur
jumlah mebeleur yang tersedia
prosentase kekurangan jumlah
mebeleur yang dibutuhkan
25 Kabupaten
Ponorogo 200,000,000
200,000,000 1.03.1.03.01.11
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadan alat -alat pertanian pertukangan
Alat - alat pertukangan
prosentase kekurangan jumlah
mebeleur yang dibutuhkan
25 Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
100,000,000 1.03.1.03.02.28
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan peralatan kantor
terdukungnya kelancaran tugas
administrasi kedinasan
60 Kabupaten
Ponorogo 20,000,000
20,000,000 1.03.1.03.02.29
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutinberkala mebeleur
Pemeliharaan mebeleur
Kelayakan perlengkapan
kantor 60
Kabupaten Ponorogo
25,000,000 25,000,000
157
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE
3 1.03.1.03.03
Program peningkatan displin aparatur 150,000,000
150,000,000 1.03.1.03.01.03
Program peningkatan displin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Pakaian batik Keseragaman dan
kerapian pegawai 90
Kabupaten Ponorogo
150,000,000 150,000,000
4 1.03.1.03.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100,000,000
100,000,000 1.03.1.03.05.01
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal pegawai yang terlatih
dan terdidik meningkatnya
kinerja pegawai 70
Kabupaten Ponorogo
100,000,000 100,000,000
5 1.03.1.03.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 455,000,000
455,000,000 1.03.1.03.06.01
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD jumlah format dan
buku yang tersedia tersusunnya
laporan capaian kinerja dan realisasi
anggaran selama 1 tahun
75 Kabupaten
Ponorogo 400,000,000
400,000,000
1.03.1.03.06.02 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran laporan realisasi tiap
semester terselesaikannya
laoran realisasi anggaran tiap
semester 80
Kabupaten Ponorogo
20,000,000 20,000,000
1.03.1.03.06.03 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran laporan prognosis
tersusunnya laporan prognosis
realisasi anggaran 80
Kabupaten Ponorogo
15,000,000 15,000,000
1.03.1.03.06.04 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun laporan realiasi
anggaran selama 1 tahun
tersusunnya laporan realisasi
anggaran selama 1 tahun anggaran
80 Kabupaten
Ponorogo 20,000,000
20,000,000 - - 72,041,256,000 - 72,041,256,000
1 1.03.03.24.
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya.
Rehabilitasi Jaringan Irigasi :
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
- -
54,721,256,000 54,721,256,000
1 Pellet 1 paket
Purwosari, Babadan
150,000,000 150,000,000
100 4 Pasangan Talud Baru Tersier
Sekelip 1 paket
Polorejo, Babadan
50,000,000 50,000,000
5 Rehab Sekunder Sambi Kerep 1 paket
Bareng, Babadan
50,000,000 50,000,000
7 Perbaikan Tangkis Saluran Air 1 paket
Dkh. Karang Talok Desa
Babadan 250,000,000
250,000,000 8 Klitik
1 paket Tanjungrejo,
Badegan 150,000,000
150,000,000 100
9 Gading 1 paket
Karangan, Badegan
100,000,000 100,000,000
100 10 Jurug
1 paket Dayakan,
Badegan 400,000,000
400,000,000 100
11 Jumok 1 paket
Watubonang, Badegan
400,000,000 400,000,000
100
BIDANG SUMBER DAYA AIR
158
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 12 Saluran irigasi
1 paket RTRW. 0302,
Badegan 55,000,000
55,000,000 13 Saluran irigasi
1 paket Seputih,
Badegan 123,000,000
123,000,000 14 Saluran
1 paket Dkh. Sulo,
Badegan 189,300,000
189,300,000 15 Saluran irigasi
1 paket Dkh. Sekarputih,
Badegan 100,000,000
100,000,000 16 Campurejo Kiri
1 paket Bajang, Balong
100,000,000 100,000,000
100 17 Nolobayan
1 paket Ngumpul, Balong
300,000,000 300,000,000
100 18 Asem Tropong
1 paket Tatung, Balong
500,000,000 500,000,000
100 19 Rehabilitasi Tanggul Kali Pelem
1000 m Bajang, Balong,
Karangan 1,500,000,000
1,500,000,000 20
20 Pembangunan Parapet Kali Genting
1500 m Ngampel,
Balong 2,500,000,000
2,500,000,000 5
24 Pembuatan talud 1 paket
Bulukidul, Balong 357,000,000
357,000,000 25 Jaringan Irigasi Desa
1 paket Karangan,
Balong 100,000,000
100,000,000 26 Irigasi
1 paket Jalen, Balong
100,000,000 100,000,000
27 Irigasi 1 paket
Dadapan, Balong 150,000,000
150,000,000 28 Plengsengan Sekunder
1 paket Ngampel, Balong
120,000,000 120,000,000
30 Pendangkalan saluran 1 paket
Sumberejo, Ngraket,
Ngampel, Muneng, Balong
250,000,000 250,000,000
32 Pembuatan saluran 1 paket
Bulak, Balong 770,000,000
770,000,000 33 Dam Penahan
1 paket Pandak, Balong
100,000,000 100,000,000
34 Wates 1 paket
Pelem, Bungkal 400,000,000
400,000,000 100
35 Banyuning 1 paket
Kalisat, Bungkal 500,000,000
500,000,000 100
36 Pager 1 paket
Pager, Bungkal 100,000,000
100,000,000 100
37 Puguh 1 paket
Ketonggo, Bungkal
100,000,000 100,000,000
100 38 Suluh
1 paket Bekare, Bungkal
100,000,000 100,000,000
100 39 Watu Dukun
1 paket Pelem, Bungkal
150,000,000 150,000,000
100 40 Sedoyo
1 paket Pelem, Bungkal
250,000,000 250,000,000
100 41 Kuwuh
1 paket Kalisat, Bungkal
400,000,000 400,000,000
100
159
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 42 Sawah Wolu
1 paket Sambilawang,
Bungkal 300,000,000
300,000,000 100
43 Rehabilitasi Tanggul Kali Munggu
600 m Kalisat, Bungkal
1,000,000,000 1,000,000,000
50 44 Rehabilitasi Tanggul Kali
Nambang 600 m
Bedi Wetan, Bungu, Bungkal,
Padas, Bungkal 1,000,000,000
1,000,000,000 75
45 Rehabilitasi Tanggul Kali Sambilawang
900 m Bedi Wetan,
Sambilawang, Bungkal
500,000,000 500,000,000
100 46 Plengsengan Sungai
1 paket Dsn Banyu
Panguripan, Bungkal
148,000,000 148,000,000
47 Sarana Irigasi 1 paket
Dkh Tengah, Bungkal
106,500,000 106,500,000
48 Talud Saluran Irigasi 1 paket
Dkh Pondok dan Lorokan, Bungkal
350,000,000 350,000,000
49 Talud Saluran Irigasi 1 paket
Klatakan ds. Belang, Bungkal
700,000,000 700,000,000
50 Talud Sungai 1 paket
Bancar, Bungkal 80,000,000
80,000,000 51 Talud sungai
1 paket Kupuk, Bungkal
60,000,000 60,000,000
52 Plengsengan 1 paket
Kunti, Bungkal 50,000,000
50,000,000 53 Rehap dam
1 paket Munggu,
Bungkal 250,000,000
250,000,000 54 Rehabilitasi Dam Ringin Putih
Ngrayun 400,000,000
400,000,000 55 Rehabilitasi Dam Tempel
Ngrayun 300,000,000
300,000,000 56 Pembangunan Dam Tunggon
Wonodadi, Ngrayun
600,000,000 600,000,000
57 Rehabilitasi Dam Nglodo Bancar, Bungkal
300,000,000 300,000,000
58 Rehabilitasi Dam Waru Doyong Bancar, Bungkal
300,000,000 300,000,000
59 Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Singosaren
Singosaren, Jenangan
300,000,000 300,000,000
60 Rehabilitasi Tanggul
Kali Nambangrejo
Nambangrejo, Sukorejo
400,000,000 400,000,000
61 Doplang 1 paket
Sendang, Jambon
100,000,000 100,000,000
100 62 Pintu penguras Dam Domas
1 paket Sidoharjo,
Jambon 6,600,000
6,600,000 63 Pintu Penguras Dam Klitik
1 paket Sidoharjo,
Jambon 6,600,000
6,600,000
160
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 64 Pakis
1 paket Krebet, Jambon
6,600,000 6,600,000
65 BSK 3 1 paket
Pulosari, Jambon
6,600,000 6,600,000
66 Dop Pintu Spay Dam Domas 1 paket
Sidoharjo, Jambon
6,600,000 6,600,000
67 Dop Pintu Spay Dam Klitik 1 paket
Sidoharjo, Jambon
6,600,000 6,600,000
68 Dam Avour Condong 1 paket
Bulu, Jambon 314,400,000
314,400,000 69 Pasangan Talud Primer Sungkur
Kiri 1 paket
Blembem, Jambon
85,412,000 85,412,000
70 Dam Klitik 1 paket
Sidoharjo, Jambon
4,192,000 4,192,000
71 Galian Waled Saluran Domas 1 paket
Sidoharjo, Jambon
13,623,000 13,623,000
72 Galian Waled Sekunder Domas 1 paket
Sidoharjo, Jambon
1,853,000 1,853,000
73 Galian walet Dam Klitik 1 paket
Sidoharjo, Jambon
1,363,000 1,363,000
74 Galian Waled Dam Pakis 1 paket
Krebet, Jambon 10,898,000
10,898,000 75 Galian Waled Dam Domas
1 paket Sidoharjo,
Jambon 20,434,000
20,434,000 76 Cek Dam Doyo
1 paket Gupit, Bulu Lor,
Jambon 33,000,000
33,000,000 77 Jati Wekas
1 paket Mrican,
Jenangan 250,000,000
250,000,000 100
78 Dalem Kasreman 1 paket
Singosaren, Jenangan
250,000,000 250,000,000
100 79 Sbr Pakem
1 paket Tanjungsari,
Jenangan 100,000,000
100,000,000 100
80 Normalisasi Kali Niken Gandini 700 m
Singosaren, Mangunsuman,
JenanganSiman 500,000,000
500,000,000 50
81 Saluran Muka Sengon 1 paket
Jimbe, Jenangan 175,000,000
175,000,000 82 Saluran Irigasi dukuh Krajan I
dan II depan Polsek Jenangan sd Perbatasan Desa Jimbe
1 paket Jenangan
150,000,000 150,000,000
83 Irigasi Stalang 1 paket
Panjeng Dukuh Tangar,
Jenangan 25,300,000
25,300,000 84 Saluran Irigasi dukuh Krajan
1 paket Paringan dukuh
Krajan, Jenangan 95,000,000
95,000,000 85 Saluran Pembuang dukuh Krajan
I sekatul 1 paket
Jenangan 50,000,000
50,000,000
161
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 86 Saluran Air
1 paket Kelurahan
Singosaren Jalan Raden panji,
Jenangan 40,000,000
40,000,000 87 Saluran Pintu air Dam Pijenan
1 paket Paringan,
Jenangan 40,000,000
40,000,000 88 Sayap Dam Pijenan
1 paket Paringan,
Jenangan 60,000,000
60,000,000 89 Pintu Dam Bolu
1 paket Jenangan
30,000,000 30,000,000
90 Saluran paron Cangkring 1 paket
Pijenan, Jenangan
35,000,000 35,000,000
91 Dam Malang 1 paket
Sraten, Jenangan
70,000,000 70,000,000
92 Saluran air sejanjang 1 paket
Panjeng, Jenangan
50,000,000 50,000,000
93 Talud Pellet 4 dan Pellet 5 1 paket
Panjeng, Jenangan
50,000,000 50,000,000
94 Plengsengan saluran irigasi dukuh krajang
1 paket Sedah dukuh
Krajan, Jenangan 102,500,000
102,500,000 95 Pembangunan Saluran Irigasi
Sawah Koweran 1 paket
Tegalsari, Jetis 365,000,000
365,000,000 96 Saluran Irigasi
1 paket Turi, Jetis
401,913,000 401,913,000
97 Saluran Irigasi 1 paket
Kutuwetan, Jetis 146,916,000
146,916,000 98 Saluran Irigasi
1 paket Mojomati, Jetis
155,813,000 155,813,000
99 Saluran Irigasi 1 paket
Winong, Jetis 42,846,000
42,846,000 100 Rehabilitasi Tanggul Kali Bedah
500 m Nongkodono,
Tegalombo, Kauman
500,000,000 500,000,000
75 101 Talud
1 paket Dkh Kropak,
Kauman 12,000,000
12,000,000 102 Talud
1 paket Dkh Kropak,
Kauman 8,000,000
8,000,000 103 Saluran Air
1 paket Nglarangan,
Kauman 100,000,000
100,000,000 104 Pembuatan Talud
1 paket Dkh Keling,
Tengah, Krajan, Kauman
105,000,000 105,000,000
105 Pembuatan Saluran Irigasi 1 paket
Dkh Keling, Tengah, Krajan,
Kauman 61,000,000
61,000,000 106 Talud Bronjong sungai TAAp
sekayu 1 paket
Dkh Minar, Kauman
260,000,000 260,000,000
107 Pembangunan Plengsengan 1 paket
Kauman 245,000,000
245,000,000 108 Pembangunan
Talud Parang
Garuda 1 paket
Somoroto, Kauman
75,000,000 75,000,000
109 Pembangunan talud dworowati Tercukupinya
Kapasitas Sungai Berkurangnya
potensi banjir 1 paket
Somoroto, Kauman
30,000,000 30,000,000
162
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 110 Watu Maling
1 paket Talun, Ngebel
400,000,000 400,000,000
100 111 Juron
1 paket Gondowido,
Ngebel 250,000,000
250,000,000 100
112 Culo 1 paket
Wagir lor, Ngebel 100,000,000
100,000,000 100
113 Jeblok 1 paket
Talun, Ngebel 300,000,000
300,000,000 100
114 Alas Gede 1 paket
Wagir lor, Ngebel 100,000,000
100,000,000 100
115 Kentangan 1 paket
Gondowido, Ngebel
250,000,000 250,000,000
100 116 Jati
1 paket Ngrogung,
Ngebel 250,000,000
250,000,000 100
117 Gambiran 1 paket
Talun, Ngebel 300,000,000
300,000,000 100
118 Saluran irigasi Dukuh Sidomukti 1 paket
Talun, Ngebel 200,000,000
200,000,000 119 Saluran irigasi dukuh pule-Jati
1 paket Ngrogung,
Ngebel 300,000,000
300,000,000 120 Plengsengan Irigasi Demoro
1 paket Gandu, Mlarak
120,000,000 120,000,000
121 Dukuh Pacar, Pojok dan Pandewatu
1 paket Tugu, Mlarak
1,080,625,000 1,080,625,000
122 Pelembebek Dukuh Siwalan 1 paket
Siwalan, Mlarak 202,000,000
202,000,000 123 Irigasi Desa Pandansari
1 paket Pudak Wetan
80,000,000 80,000,000
124 Irigasi Desa Pudak 1 paket
Pudak Kulon 70,000,000
70,000,000 125 Irigasi Desa Pudak
1 paket Banjarjero
95,000,000 95,000,000
126 Ketanggung 1 paket
Cepoko, Ngrayun 400,000,000
400,000,000 100
127 Sunggah 1 paket
Selur, Ngrayun 150,000,000
150,000,000 100
128 Ketro 1 paket
Temon, Ngrayun 300,000,000
300,000,000 100
129 Dawung 1 paket
Mrayan, Ngrayun 200,000,000
200,000,000 100
130 Cokromenggalan Kiri 1 paket
Ponoroggo 400,000,000
400,000,000 100
131 Sal Dawung 1 paket
Kauman, Ponorogo
100,000,000 100,000,000
132 jurang Uluh 1 paket
Tambang, Pudak 200,000,000
200,000,000 100
133 Pandansari 1 paket
Banjarejo, Pudak 300,000,000
300,000,000 100
134 Ngepoh 1 paket
Pudak Kulon 300,000,000
300,000,000 100
135 Gobar Plongko 1 paket
Jurug 100,000,000
100,000,000 100
136 Dukuh Kerep 1 paket
Wagir Kidul, Pulung
100,000,000 100,000,000
100 137 Sware
1 paket Plunturan,
Pulung 100,000,000
100,000,000 100
138 Kretek Ireng 1 paket
Sukun, Pulung 200,000,000
200,000,000 100
139 Ngelo 1 paket
Bedrug, Pulung 100,000,000
100,000,000 100
140 Seringin 1 paket
Plunturan, Pulung
150,000,000 150,000,000
100
163
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 141 Pakel
1 paket Bekiring, Pulung
100,000,000 100,000,000
100 142 Bayem
1 paket Wagir Kidul,
Pulung 300,000,000
300,000,000 100
143 Ngledung 1 paket
Munggung, Pulung
100,000,000 100,000,000
100 144 Joloindu
1 paket Banaran, Pulung
250,000,000 250,000,000
100 145 Kembangan
1 paket Pomahan,
Pulung 100,000,000
100,000,000 100
146 Bayeman 1 paket
Bareng 250,000,000
250,000,000 100
147 Talud Dam Beji 1 paket
Tegalrejo, Dkh Sawur
24,000,000 24,000,000
148 Dok Ombo 1 paket
Tegalrejo Dkh Mendak
2,000,000 2,000,000
149 TanggulDam 1 paket
Wagirkidul 95,000,000
95,000,000 150 Saluran irigasi
1 paket Serag dkh.
Krajan 55,000,000
55,000,000 151 SN II Cemer
1 paket Singgahan
100,000,000 100,000,000
152 Kretek Ireng Saluran 1 paket
Sidoharjo 200,000,000
200,000,000 153 SN II Dalem Peh Kaji
1 paket Wotan
200,000,000 200,000,000
154 Saluran II Sambit 1 paket
Bedrug 200,000,000
200,000,000 155 Nguteran
1 paket Bedrug
200,000,000 200,000,000
156 Klereman I 1 paket
Bekiring 200,000,000
200,000,000 157 Saluran II lemah Putih
1 paket Wotan
200,000,000 200,000,000
158 Kedung Watu 1 paket
Bangsalan, Sambit
200,000,000 200,000,000
100 159 Ketro
1 paket Wilangan
100,000,000 100,000,000
100 160 Banyuripan
1 paket Wringinanom
500,000,000 500,000,000
100 161 Sb Cangkring
1 paket Karanglo Kidul
100,000,000 100,000,000
100 162 Tambong
1 paket Wringinanom
400,000,000 400,000,000
100 163 Taman sari
Bulu 150,000,000
150,000,000 100
164 Klumpit 1 paket
Banyuripan 500,000,000
500,000,000 165 Talud saluran Timur Juremi-
Turen 1 paket
Sawah Lor Omah 360,000,000
360,000,000 166 Sumber Beji Cangkring
1 paket Dsn. Banyon
45,000,000 45,000,000
167 Plengsengan Sungai 1 paket
Dsn. Krajan 425,000,000
425,000,000 168 Pembuatan Saluran Irigasi
1 paket Sawah Ds.
Campursari 123,500,000
123,500,000 169 Rehab Jleg Dam Saluran Tersier
1 paket Sawah Ds.
Campursari 26,200,000
26,200,000 170 Talud penahan erosi sungai
keyang 1 paket
Campusari 508,000,000
508,000,000 171 Gendom
1 paket Sawah Bulu
115,000,000 115,000,000
172 Kali Mandean 1 paket
Sawah Bulu 110,000,000
110,000,000 173 Plengsengan
1 paket tamansari
23,000,000 23,000,000
174 Plengsengan 1 paket
tamansariKulon Putuk
50,000,000 50,000,000
175 Talud Sawah Kidul 1 paket
Putukrejo 285,000,000
285,000,000
164
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 176 Saluran sawah tinalan
1 paket Wilangan
201,500,000 201,500,000
177 Kali Keyang 1 paket
Wilangan 865,000,000
865,000,000 178 Sawah Kidul
1 paket Putukrejo
215,000,000 215,000,000
179 Sawah selatan 1 paket
Sawah Asemkatik
53,000 53,000
180 Sawah selatan 1 paket
Sawah Asemkatik
6,000 6,000
181 Saluran Pembuang Air Utara Masjid Ar-Rohim
1 paket RT. 03 RW. 02
Dkh. Bangsalan 5,000
5,000 182 Saluran Irigasi
1 paket Dsn.
Jogowangsan 79,350,000
79,350,000 183 Saluran Irigasi
1 paket Sawah Ndukuh
150,000,000 150,000,000
184 Tlayu 1 paket
Pohijo, sampung 200,000,000
200,000,000 100
185 Temon 1 paket
Pager Ukir 100,000,000
100,000,000 100
186 Krebet 1 paket
Sampung 200,000,000
200,000,000 100
187 Mandan 1 paket
Karang Waluh 200,000,000
200,000,000 100
188 Bumbung 1 paket
Sampung 100,000,000
100,000,000 100
189 Sekaprit 1 paket
Kr.Waluh 300,000,000
300,000,000 100
190 Plengsengan 1 paket
Kunti Dkh. Timokerep
550,000,000 550,000,000
191 Saluran Pembuang air tepi jalan PU
1 paket Sampung kidul
750,000,000 750,000,000
192 Bogem 1 paket
Sampung, Bogem
105,000,000 105,000,000
193 Dukuh Bogem 1 paket
Sampung, Bogem
50,000,000 50,000,000
194 Sodong 1 paket
Gelangkulon 183,400,000
183,400,000 195 Tempuran
1 paket Pagerukir
157,200,000 157,200,000
196 Tulung 1 paket
Tulung 157,200,000
157,200,000 197 Ngudal
1 paket Pagerukir
4,192,000 4,192,000
198 Ngrejeng 1 paket
Pagerukir 4,192,000
4,192,000 199 BKR 4
1 paket Sampung
14,148,000 14,148,000
200 BKR 5 1 paket
Sampung 155,628,000
155,628,000 201 BSP 2
1 paket Sampung
786,000 786,000
202 Terjunan BMD 1 1 paket
Sampung 13,100,000
13,100,000 203 Pasangan Talud
1 paket Sampung
36,680,000 36,680,000
204 Talud Medang 1 1 paket
Sampung 95,368,000
95,368,000 205 Pasangan Talud BMD 1
1 paket Sampung
28,820,000 28,820,000
206 Talud tersier Soponyono 1 paket
Sampung 141,480,000
141,480,000 207 Galian Waled Kali Anyar
1 paket Sampung
763,000 763,000
208 Galian Waled Bogem 6 1 paket
Sampung 109,000
109,000 209 Galian Waled Medang 1
1 paket Sampung
409,000 409,000
210 Pintu Spey 1 paket
Glinggang 6,655,000
6,655,000 211 Pintu Spey dam Kaprit
1 paket Karangwaluh
6,655,000 6,655,000
212 Pintu air Bogem 1 1 paket
Sampung 6,655,000
6,655,000 213 Pintu Inlat pintu spey dam
Mayak 1 paket
Glinggang 13,310,000
13,310,000 214 Pintu penguras Suto gropyok
1 paket Gelangkulon
6,655,000 6,655,000
165
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 215 Pintu tersier Suto Gropyok
1 paket Gelangkulon
6,655,000 6,655,000
216 Pintu tersier Dam Ngrejeng 1 paket
Pagerukir 13,310,000
13,310,000 217 Rumah Pintu Dam Jenangan
1 paket Jenangan
6,655,000 6,655,000
218 Saluran air 1 paket
RT 01, RW 01 Janti, Nglurup
80,000,000 80,000,000
219 Pembangunan Saluran Air 1 paket
RT 03 RW. 01, Nglurup
50,000,000 50,000,000
220 Pembangunan Saluran Air 1 paket
RT 03 RW. 01, Janti, Nglurup
25,000,000 25,000,000
221 Ngembak 1 paket
Ronowijayan, Siman
500,000,000 500,000,000
100 222 Sedodok
1 paket Sawuh
100,000,000 100,000,000
100 223 tranjang
1 paket Tranjang
250,000,000 250,000,000
100 224 Paron Danten
1 paket Manuk
150,000,000 150,000,000
100 225 Urung-urung
1 paket Siman
300,000,000 300,000,000
100 226 Cemer Danten
1 paket Ronosentanan
250,000,000 250,000,000
100 227 Segropyak
1 paket Jarak
300,000,000 300,000,000
228 Talud Saluran 1 paket
Dam Mungkungan
100,000,000 100,000,000
229 Gendol Kanan 1 paket
Gendol Kanan 60,000,000
60,000,000 230 Talang Air
1 paket Dam Paju
50,000,000 50,000,000
231 Saluran Gendol Kiir 1 paket
Gendol Kiri 270,000,000
270,000,000 232 Selokan S. Kalijogo, S. Muria, S.
Ampel,S. Gunung Jati 1 paket
Kepuhrubuh 100,000,000
100,000,000 233 Saluran air
1 paket PKM Siman
150,000,000 150,000,000
234 Plengsengan Sungai Jenes RT. 0202 Klogo
1 paket Mangunsuman
140,000,000 140,000,000
235 Dukuh Besaran 1 paket
Brahu 60,000,000
60,000,000 236 Galian Waled
1 paket Urung-urung
18,000,000 18,000,000
237 Galian Waled 1 paket
Dam Maron 6,000,000
6,000,000 238 Galian Waled
1 paket Dam Grageh
7,000,000 7,000,000
239 pintu spey dam pilang 1 paket
Dam Pilang 10,000,000
10,000,000 240 Cek Dam Sawah Kulon omah
1 paket Sekaran
80,000,000 80,000,000
241 Cek dam Sawah Karanggayam 1 paket
Sekaran 80,000,000
80,000,000 242 Sungai Jenes
1 paket Ronowijayan
150,000,000 150,000,000
243 Sungai Jenes 1 paket
Ronowijayan 120,000,000
120,000,000 244 Salak 2
1 paket Senepo, Slahung
400,000,000 400,000,000
100 245 Kowang
1 paket Senepo
300,000,000 300,000,000
100 246 Miren
1 paket Gombang
100,000,000 100,000,000
100 247 Sukun
1 paket Kambeng
100,000,000 100,000,000
100 248 Katir
1 paket Sedarat
150,000,000 150,000,000
100 249 Gilingan
1 paket Wates
300,000,000 300,000,000
100 250 Sewaru
1 paket Janti
300,000,000 300,000,000
100 251 Kepuh
1 paket Wates
200,000,000 200,000,000
100 252 Kedung Kidang
1 paket Caluk
150,000,000 150,000,000
100 253 Tulaan
1 paket Kambeng
250,000,000 250,000,000
100 254 Sb Banyu Utuh
1 paket Wates
250,000,000 250,000,000
100
166
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 255 Sb Bawang
1 paket Wates
250,000,000 250,000,000
100 256 Senepo
1 paket Senepo
200,000,000 200,000,000
100 257 Babak
1 paket Duri
400,000,000 400,000,000
100 258 Rehabilitasi Tanggul Kali
Bandungan 250 m
Slahung 500,000,000
500,000,000 100
259 Talang Ploso 1 paket
Ngadirojo, Sooko 800,000,000
800,000,000 100
260 Dung Duren 1 paket
Bedoho 100,000,000
100,000,000 100
261 Gampingan 1 paket
Jurug 300,000,000
300,000,000 100
262 Joketro 1 paket
Ngadirojo 250,000,000
250,000,000 100
263 Sb.Guntur 1 paket
Ngadirojo 250,000,000
250,000,000 100
264 Talang Ploso 1 paket
Ngadirojo 800,000,000
800,000,000 100
265 Sb Bopong 1 paket
Grogol, Sawoo 100,000,000
100,000,000 100
266 Saluran Air 1 paket
Dkh Brajan 511,000,000
511,000,000 267 Pembangunan Saluran
1 paket Nglumpan
Pangkal 250,000,000
250,000,000 268 Saluran Air
1 paket Dkh Ngemlak
Sriti 24,000,000
24,000,000 269 Plengsengan Saluran
1 paket Dkh Kacangan
50,000,000 50,000,000
270 Pucang 1 paket
Sukorejo 250,000,000
250,000,000 100
271 Cangkring 1 paket
Bangunrejo 100,000,000
100,000,000 100
272 pucang 1 paket
Kedung banteng 100,000,000
100,000,000 100
273 Pucang 1 paket
Kedung Banteng 300,000,000
300,000,000 100
274 Plengsengan Saluran
dalam pletes
1 paket Nambangrejo
515,000,000 515,000,000
275 Talud 1 paket
Dkh. Sekayu 39,000
39,000 276 Drainase saluran irigasi krajan
1 paket Dusun Krajan
300,000,000 300,000,000
277 Plengsengan Sungai 1 paket
Lengkong, Dkh SambiMranggen
40,000 40,000
278 Irigasi 1 paket
Sambi, Mrenggeng,
Sawahan, Kidul Kali
50,000 50,000
279 Plengsengan Saluran Pleret 1 paket
Prajegan, Dkh Asem kandang
175,000,000 175,000,000
280 Plengsengan Saluran 1 paket
Prajegan, Dkh Jatisari
75,000,000 75,000,000
281 Saluran Irigasi Sedangan 1 paket
Bangunrejo, Dkh Dasun
30,000,000 30,000,000
282 Cangkring Barat 1 paket
Dkh Ngambakan 50,000,000
50,000,000 1.03.03.28.
Pengendalian Banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
Berkurangnya potensi banjir
17,320,000,000 17,320,000,000
1 Rehabiltasi Talud Kali Sepojok Pondok,
Babadan 300,000,000
300,000,000
167
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 2 Rehabilitasi Tanggul Kali Pelem
1000 m Bajang, Balong,
Karangan 1,500,000,000
1,500,000,000 20
3 Pembangunan Parapet Kali Genting
1500 m Ngampel
2,500,000,000 2,500,000,000
5 4 Rehabilitasi Tanggul Kali
Munggu 600 m
Kalisat, Bungkal 1,000,000,000
1,000,000,000 50
5 Rehabilitasi Tanggul Kali Nambang
600 m Bedi Wetan,
Bungu, Bungkal, Padas
1,000,000,000 1,000,000,000
75 6 Rehabilitasi Tanggul Kali
Sambilawang 900 m
Bedi Wetan, Sambilawang
500,000,000 500,000,000
100 7 Normalisasi Kali Niken Gandini
700 m Singosaren,
Mangunsuman, JenanganSiman
500,000,000 500,000,000
50 8 Pembangunan tanggul sungai
keyang Jetis
1,500,000,000 1,500,000,000
9 Pembangunan tebing dan tanggul Sungai Keyang
Tegalsari 1,520,000,000
1,520,000,000 10 Pembangunan Plengsengan
Sungai Keyang Mojomati
1,000,000,000 1,000,000,000
11 Rehabilitasi Tanggul Kali Bedah 500 m
Nongkodono, Tegalombo,
Kauman 500,000,000
500,000,000 75
12 Rehabilitasi Tanggul Kali Gendol 800 m
Jabung, Beton, Sekaran,
Mlarak,Siman 1,500,000,000
1,500,000,000 25
13 Rehabilitasi Tanggul Kali Patihan 1300 m
Brotonegaran,Pa kunden, Patihan,
Surodikraman, Ponorogo
2,500,000,000 2,500,000,000
30
14 Rehabilitasi Tanggul Kali Mungkungan
600 m Siman
1,000,000,000 1,000,000,000
50 15 Rehabilitasi Tanggul Kali
Bandungan 250 m
Slahung 500,000,000
500,000,000 100
31,200,000,000 14,300,000,000 53,850,000,000 - 99,350,000,000 1.03.15
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN -
- 14,300,000,000
- 14,300,000,000
35 Km 1
1.03.15.1 Pembangunan Jalan
Pembangunan Jembatan Kondisi Jalan
Memperlancar 40 x 6 m Kec. Siman
- -
700,000,000 -
700,000,000 Dan Jembatan
Beton Ring Road Baik
Arus Lalu - Lintas 2
1.03.15.2 Peningkatan Jalan
Kondisi Jalan Memperlancar
1.000 x 5 m Kec. Siman -
- 700,000,000
- 700,000,000
Brahu - Beton Ring Road Baik
Arus Lalu - Lintas 3
1.03.15.3 Peningkatan Jalan
Kondisi Jalan Memperlancar
2.000 x 4 m Kec. Sawoo -
- 700,000,000
- 700,000,000
Tumpakpelem - Manding Baik
Arus Lalu - Lintas 4
1.03.15.4 Peningkatan Jalan
Kondisi Jalan Memperlancar
2.000 x 3 m Kec. Ngrayun -
- 700,000,000
- 700,000,000
Baosan lor - Baosan kidul Baik
Arus Lalu - Lintas 5
1.03.15.5 Peningkatan Jalan
Kondisi Jalan Memperlancar
2.000 x 3 m Kec. Balong -
- 700,000,000
- 700,000,000
BIDANG BINA MARGA
168
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Jalen - Bringin
Baik Arus Lalu - Lintas
6 1.03.15.6
Peningkatan Jalan Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Sawoo
- -
700,000,000 -
700,000,000 Warudoyong - Tempuran
Baik Arus Lalu - Lintas
7 1.03.15.7
Peningkatan Jalan Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kec. Sambit -
- 500,000,000
- 500,000,000
Tumpaklego - Gajah Baik
Arus Lalu - Lintas 8
1.03.15.8 Peningkatan Jalan
Kondisi Jalan Memperlancar
2.000 x 4 m Kec. Sooko Sawo -
- 700,000,000
700,000,000 Temon - Suru
Baik Arus Lalu - Lintas
9 1.03.15.9
Peningkatan Jalan Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 5 m Kec. Kauman Pon
- -
700,000,000 -
700,000,000 Pengkol - Prayungan
Baik Arus Lalu - Lintas
10 1.03.15.10
Peningkatan Jalan Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Ngrayun
- -
700,000,000 -
700,000,000 Selur - Wonodadi
Baik Arus Lalu - Lintas
11 1.03.15.11
Peningkatan Jalan Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Sooko
- -
700,000,000 -
700,000,000 Kebon - Sooko
Baik Arus Lalu - Lintas
12 1.03.15.12
Peningkatan Jalan Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Sampung
- -
700,000,000 -
700,000,000 Pohijo - Kunti
Baik Arus Lalu - Lintas
13 1.03.15.13
Peningkatan Jalan Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Jambon
- -
700,000,000 -
700,000,000 Jambon - Sidowayah
Baik Arus Lalu - Lintas
14 1.03.15.14
Peningkatan Jalan Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kec. Sambit -
- 700,000,000
- 700,000,000
Wringinanom - Gajah Baik
Arus Lalu - Lintas 15
1.03.15.15 Peningkatan Jalan
Kondisi Jalan Memperlancar
2.000 x 3 m Kec. Sambit -
- 700,000,000
- 700,000,000
Sempurejo - Gajah Baik
Arus Lalu - Lintas 13
1.03.15.16 Peningkatan Jalan
Kondisi Jalan Memperlancar 1.000 x 10 m Kec. Siman
- -
1,000,000,000 -
1,000,000,000 Jeruksing - Jabung
Baik Arus Lalu - Lintas
14 1.03.15.19
Peningkatan Jalan Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Slahung
- -
600,000,000 -
600,000,000 Slahung - Ngrayun
Baik Arus Lalu - Lintas
15 1.03.15.20
Peningkatan Jalan Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Sooko
- -
700,000,000 -
700,000,000 Besuki - Ngdirojo
Baik Arus Lalu - Lintas
16 1.03.15.21
Peningkatan Jalan Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Siman
- -
700,000,000 -
700,000,000 Sedapmalam
Baik Arus Lalu - Lintas
17 1.03.15.22
Peningkatan Jalan Kondisi Jalan
Memperlancar 1.000 x 10 m Kec. Siman -
- 1,000,000,000
- 1,000,000,000
Jetis - Jabung Baik
Arus Lalu - Lintas 1.03.16
Pembangunan Saluran Drainase Gorong - Gorong -
- 12,100,000,000
- 12,100,000,000
11,5 Km 1
1.03.16.1 Pembangunan Saluran
Normalisasi Saluran Kondisi saluran
Memperlancar 1000 m
Kec. Ponorogo -
- 700,000,000
700,000,000 Drainase Gorong²
Jl. Purbosuman - Siman normal
arus air hujan 2
1.03.16.2 Normalisasi Saluran
Kondisi saluran Memperlancar
1000 m Kec. Sukorejo
- -
700,000,000 700,000,000
Jl. Tempuran - Semanding normal
arus air hujan 3
1.03.16.3 Normalisasi Saluran
Kondisi saluran Memperlancar
1000 m Kec. Ngebel
- -
700,000,000 700,000,000
Jl. Ngebel - Ngebel normal
arus air hujan 4
1.03.16.4 Normalisasi Saluran
Kondisi saluran Memperlancar
1000 m Kec. Sampung
- -
600,000,000 600,000,000
Jl. Sampung - Pohijo normal
arus air hujan 5
1.03.16.5 Normalisasi Saluran
Kondisi saluran Memperlancar
500 m Kec. Siman
- -
700,000,000 700,000,000
Jl. Jeruksing - Pulung normal
arus air hujan 6
1.03.16.6 Normalisasi Saluran
Kondisi saluran Memperlancar
800 m Kec. Ponorogo
- -
1,000,000,000 1,000,000,000
Jl. Jaksa Agung - Suprapto normal
arus air hujan 7
1.03.16.7 Normalisasi Saluran
Kondisi saluran Memperlancar
400 m Kec. Ponorogo
- -
700,000,000 700,000,000
Jl. Soekarno - Hatta normal
arus air hujan 8
1.03.16.8 Normalisasi Saluran
Kondisi saluran Memperlancar
1000 m Kec. Siman
- -
700,000,000 700,000,000
Jl. Ponorogo - Kotalama normal
arus air hujan 9
1.03.16.9 Normalisasi Saluran
Kondisi saluran Memperlancar
800 m Kec. Ponorogo
- -
700,000,000 700,000,000
169
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Jl. Jarakan - Kalibening
normal arus air hujan
10 1.03.16.10
Normalisasi Saluran Kondisi saluran
Memperlancar 1000 m
Kec. Ponorogo -
- 700,000,000
700,000,000 Jl. Purbosuman - Siman
normal arus air hujan
11 1.03.16.11
Normalisasi Saluran Kondisi saluran
Memperlancar 1000 m
Kec. Bungkal -
- 700,000,000
700,000,000 Jl. Duwet - Bungkal
normal arus air hujan
12 1.03.16.12
Normalisasi Saluran Kondisi saluran
Memperlancar 1000 m
Kec. Jenangan -
- 700,000,000
700,000,000 Jl. Niken Gandini
normal arus air hujan
13 1.03.16.13
Normalisasi Saluran Kondisi saluran
Memperlancar 1000 m
Kec. Bungkal -
- 700,000,000
700,000,000 Jl. Bungkal - Ngrayun
normal arus air hujan
14 1.03.16.14
Normalisasi Saluran Kondisi saluran
Memperlancar 1000 m
Kec. Siman -
- 700,000,000
700,000,000 Jl. Jeruksing - Jabung
normal arus air hujan
15 1.03.16.15
Normalisasi Saluran Kondisi saluran
Memperlancar 700 m
Kec. Siman -
- 700,000,000
700,000,000 Jl. Ngambakan - Sampung
normal arus air hujan
16 1.03.16.16
Normalisasi Saluran Kondisi saluran
Memperlancar 1000 m
Kec. Jenangan -
- 700,000,000
700,000,000 Jl. Kotalama - Jenangan
normal arus air hujan
17 1.03.16.17
Normalisasi Saluran Kondisi saluran
Memperlancar 1000 m
Kec. Mlarak -
- 700,000,000
700,000,000 Jl. Jabung - Mlarak
normal arus air hujan
1.03.17 PEMBANGUNAN TURAP TALUD BRONJONG
- -
2,650,000,000 -
2,650,000,000 800 m
1 1.03.17.1
Pembangunan Turap Pembangunan Talud
Kondisi badan Memperlancar
300 m Kec. Jambon
- -
850,000,000 850,000,000
Talud bronjong Jalan Menang - Jambon
jalan baik Arus Lalu Lintas
2 1.03.17.2
Pembangunan Talud Kondisi badan
Memperlancar 300 m
Kec. Siman -
- 1,000,000,000
1,000,000,000 Jalan Jeruksing - Jetis
jalan baik Arus Lalu Lintas
3 1.03.17.3
Pembangunan Talud Kondisi badan
Memperlancar 200 m
Kec. Siman -
- 800,000,000
800,000,000 Jalan Dengok - Nongkodono
jalan baik Arus Lalu Lintas
1.03.18 REHABILITASIPEMELIHARAAN JALAN JEMBATAN
24,800,000,000 -
23,100,000,000 -
43,700,000,000 100 Km
1. 1.03.18.1 Rehab.Pemeliharaan
Perencanaan Pemeliharaan Jalan Jalan dan Jembatan
Pradesign 2014 1 Paket
- -
50,000,000 -
50,000,000 2. 1.03.18.2
Rehab.Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin Jalan
Kondisi Jalan Memperlancar
1 Paket -
- 5,000,000,000
- 5,000,000,000
Jalan dan Jembatan Baik
Arus Lalu Lintas
Pemeliharaan Berkala Jalan DAU -
- 4,140,000,000
- 4,140,000,000
3. 1.03.18.3 Rehab.Pemeliharaan
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan
Kauman -
- 500,000,000
- 500,000,000
Jalan dan Jembatan Jl. Semanding - Tempuran
Baik Arus Lalu Lintas
4. 1.03.18.4 Pemeliharaan Berkala
Kondisi Jalan Memperlancar
1.650 x 4 m Kecamatan Kauman
- -
500,000,000 -
500,000,000 Jl. Sumoroto - Kauman
Baik Arus Lalu Lintas
5. 1.03.18.5 Pemeliharaan Berkala
Kondisi Jalan Memperlancar
2.000 x 3,7 m Kecamatan Sampu -
- 700,000,000
- 700,000,000
Jl. Sampung - Pohijo Baik
Arus Lalu Lintas 6. 1.03.18.6
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan
Babadan -
- 440,000,000
- 440,000,000
Jl. Lembah - Tular Baik
Arus Lalu Lintas 7. 1.03.18.7
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 4 m Kecamatan
Ngrayun -
- 700,000,000
- 700,000,000
Jl. Ngrayun - Jajar Baik
Arus Lalu Lintas 9
1.03.18.9 Pemeliharaan Berkala
Kondisi Jalan Memperlancar
700 x 4 m Kecamatan Ponorogo
- -
300,000,000 -
300,000,000 Jl. Raden Saleh
Baik Arus Lalu Lintas
10 1.03.18.10 Pemeliharaan Berkala
Kondisi Jalan Memperlancar
2.000 x 4,5 m Kecamatan Jenang -
- 700,000,000
- 700,000,000
Jl. Mlilir - Semanding Baik
Arus Lalu Lintas
170
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 11 1.03.18.11
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 700 x 4 m Kecamatan
Ponorogo -
- 300,000,000
- 300,000,000
Jl. KBP Duryat Baik
Arus Lalu Lintas
Pemeliharaan Jembatan DAU -
- 11,850,000,000
- 11,850,000,000
13 1.03.18.13 Rehab.Pemeliharaan
Rehabilitasi Jembatan Kondisi Jalan
Memperlancar 12 x 6 m Kecamatan
Sawoo -
- 700,000,000
- 700,000,000
Jalan dan Jembatan Grogol
Baik Arus Lalu Lintas
14 1.03.18.14 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jalan Memperlancar
4,00 x 8 m Kecamatan Siman
- -
500,000,000 -
500,000,000 Patihan Kidul
Baik Arus Lalu Lintas
15 1.03.18.15 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jalan Memperlancar
6,00 x 12 m Kecamatan Bungkal
- -
600,000,000 -
600,000,000 Duwet
Baik Arus Lalu Lintas
16 1.03.18.16 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jalan Memperlancar
6,40 x 8 m Kecamatan Sampung
- -
500,000,000 -
500,000,000 Mendakilang
Baik Arus Lalu Lintas
17 1.03.18.17 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jalan Memperlancar
7,00 x 10 m Kecamatan Siman
- -
450,000,000 -
450,000,000 Demangan
Baik Arus Lalu Lintas
18 1.03.18.18 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jalan Memperlancar
3,20 x 10 m Kecamatan Pulung
- -
500,000,000 -
500,000,000 Sekajar
Baik Arus Lalu Lintas
19 1.03.18.19 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jalan Memperlancar
11,20 x 7 m Kecamatan Ngebel
- -
500,000,000 -
500,000,000 Jati
Baik Arus Lalu Lintas
3. 1.03.18.3 Rehabilitasi Jembatan
Kondisi Jembatan Memperlancar
10 x 6 m Kecamatan Badegan
- -
800,000,000 -
800,000,000 Kapuran
Baik Arus Lalu Lintas
18 1.03.18.18 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jalan Memperlancar
11,3 x 17 m Kecamatan Siman
- -
600,000,000 -
600,000,000 Siman I
Baik Arus Lalu Lintas
19 1.03.18.19 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jalan Memperlancar
6,15 x 17 m Kecamatan Siman
- -
800,000,000 -
800,000,000 Siman II
Baik Arus Lalu Lintas
20 1.03.18.20 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jalan Memperlancar
2,3 x 17 m Kecamatan Siman
- -
500,000,000 -
500,000,000 Brahu I
Baik Arus Lalu Lintas
21 1.03.18.21 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jalan Memperlancar
6,10 x 17 m Kecamatan Siman
- -
500,000,000 -
500,000,000 Brahu III
Baik Arus Lalu Lintas
22. 1.03.18.22 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jalan Memperlancar
7,00 x 17 m Kecamatan Siman
- -
600,000,000 -
600,000,000 Betri
Baik Arus Lalu Lintas
23. 1.03.18.23 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jalan Memperlancar
2,50 x 17 m Kecamatan Siman
- -
500,000,000 -
500,000,000 Manuk
Baik Arus Lalu Lintas
24. 1.03.18.24 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jalan Memperlancar
5,40 x 17 m Kecamatan Siman
- -
500,000,000 -
500,000,000
171
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Grageh
Baik Arus Lalu Lintas
25. 1.03.18.25 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jalan Memperlancar
3,70 x 10 m Kecamatan Sawoo
- -
500,000,000 -
500,000,000 Tenden
Baik Arus Lalu Lintas
26 1.03.18.26 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jalan Memperlancar
2,60 x 10 m Kecamatan Pulung
- -
500,000,000 -
500,000,000 Petak I
Baik Arus Lalu Lintas
27 1.03.18.27 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jalan Memperlancar
3,10 x 10 m Kecamatan Pulung
- -
500,000,000 -
500,000,000 Petak II
Baik Arus Lalu Lintas
28 1.03.18.28 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jalan Memperlancar
7,00 x 10 m Kecamatan Jambom
- -
800,000,000 -
800,000,000 Menang
Baik Arus Lalu Lintas
29 1.03.18.29 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jalan Memperlancar
18 x 10 m Kecamatan Mlarak
- -
1,000,000,000 -
1,000,000,000 Gendol
Baik Arus Lalu Lintas
Pemeliharaan Berkala Jalan DAU + DAK 20,600,000,000
- 1,640,000,000
- 18,040,000,000
30 1.03.18.30 Rehab.Pemeliharaan
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 4 m Kecamatan Sampu
900,000,000 -
90,000,000 -
990,000,000 Jalan dan Jembatan
Jl. Sampung - Parang Baik
Arus Lalu Lintas 31 1.03.18.31
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan
Ngebel 800,000,000
- 80,000,000
- 880,000,000
Jl. Gondowido - Toyomarto Baik
Arus Lalu Lintas 32 1.03.18.32
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan Sooko
300,000,000 -
30,000,000 -
330,000,000 Jl. Sooko - Bendungan
Baik Arus Lalu Lintas
33 1.03.18.33 Pemeliharaan Berkala
Kondisi Jalan Memperlancar
2.000 x 3 m Kecamatan Jetis 600,000,000
- 60,000,000
- 660,000,000
Jl. Pohgosong - Karanglo Baik
Arus Lalu Lintas 34 1.03.18.34
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 4 m Kecamatan Ngrayu
600,000,000 -
60,000,000 -
660,000,000 Jl. Selur - Tanggaran
Baik Arus Lalu Lintas
35 1.03.18.35 Pemeliharaan Berkala
Kondisi Jalan Memperlancar
2.000 x 3,5 m Kecamatan Sambi 700,000,000
- 70,000,000
- 770,000,000
Jl. Bibis - Wringinanom Baik
Arus Lalu Lintas 36 1.03.18.36
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 4,5 m Kecamatan Pulung
700,000,000 -
70,000,000 -
770,000,000 Jl. Jeruksing - Pulung
Baik Arus Lalu Lintas
37 1.03.18.37 Pemeliharaan Berkala
Kondisi Jalan Memperlancar
2.000 x 4 m Kecamatan Jenang 700,000,000
- 70,000,000
- 770,000,000
Jl. Semanding - Ngebel Baik
Arus Lalu Lintas 38 1.03.18.38
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 4 m Kecamatan Pulung
400,000,000 -
40,000,000 -
440,000,000 Jl. Kesugihan - Ngebel
Baik Arus Lalu Lintas
39 1.03.18.39 Pemeliharaan Berkala
Kondisi Jalan Memperlancar
2.000 x 4,5 m Kecamatan Pulung 600,000,000
- 60,000,000
- 660,000,000
Jl. Mlarak - Pulung Baik
Arus Lalu Lintas 40 1.03.18.40
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan Ngrayu
700,000,000 -
70,000,000 -
770,000,000 Jl. Ngrayun - Mrayan
Baik Arus Lalu Lintas
41 1.03.18.41 Pemeliharaan Berkala
Kondisi Jalan Memperlancar
900 x 4,5 m Kecamatan Sukore 300,000,000
- 30,000,000
- 330,000,000
Jl. Carat - Ngambakan Baik
Arus Lalu Lintas 42 1.03.18.42
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan
Ponorogo 700,000,000
- 70,000,000
- 770,000,000
Jl. Menur Baik
Arus Lalu Lintas 43 1.03.18.43
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan
Bungkal 700,000,000
- 70,000,000
- 770,000,000
Jl. Nambak - Koripan Baik
Arus Lalu Lintas
172
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 44 1.03.18.44
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan
Ngrayun 700,000,000
- 70,000,000
- 770,000,000
Jl. Tumpaklego - Gajah Baik
Arus Lalu Lintas 45 1.03.18.45
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 1.000 x 8 m Kec. Ponorogo
900,000,000 -
90,000,000 -
990,000,000 Jl. Ponorogo - Jeruksing
Baik Arus Lalu Lintas
46 1.03.18.46 Pemeliharaan Berkala
Kondisi Jalan Memperlancar
1.000 x 10 m Kec. Siman 900,000,000
- 90,000,000
- 990,000,000
Jl. Kotalama - Jeruksing Baik
Arus Lalu Lintas 47 1.03.18.47
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar .000 x 4,50 m Kec. Balong
900,000,000 -
90,000,000 -
990,000,000 Jl. Balong - Ngumpul
Baik Arus Lalu Lintas
48 1.03.18.48 Pemeliharaan Berkala
Kondisi Jalan Memperlancar
.000 x 4,50 m Kec. Mlarak 900,000,000
- 90,000,000
- 990,000,000
Jl. Jabung - Mlarak Baik
Arus Lalu Lintas 49 1.03.18.49
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 4 m Kec. Pudak
900,000,000 -
90,000,000 -
990,000,000 Jl.Jurangwuluh - Pudak
Baik Arus Lalu Lintas
50 1.03.18.50 Pemeliharaan Berkala
Kondisi Jalan Memperlancar
.000 x 3,50 m Kec. Mlarak 900,000,000
- 90,000,000
- 990,000,000
Jl. Gunungsari - Candi Baik
Arus Lalu Lintas 51 1.03.18.51
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 1.000 x 10 m Kec. Sukorejo
900,000,000 -
90,000,000 -
990,000,000 Jl. Ngambakan - Mlancar
Baik Arus Lalu Lintas
52 1.03.18.52 Pemeliharaan Berkala
Kondisi Jalan Memperlancar
1.000 x 3,5 m Kec. Mlarak 700,000,000
- 70,000,000
- 770,000,000
Jl. Tegalsari - Joresan Baik
Arus Lalu Lintas
Pemeliharaan Berkala Jalan DAU + DAK 4,200,000,000
- 420,000,000
- 4,620,000,000
1 1.03.18.52
Rehab.Pemeliharaan Pemeliharaan Berkala
Kondisi Jalan Memperlancar
.000 x 3,50 m Kec. Babadan 500,000,000
- 50,000,000
- 550,000,000
Jalan dan Jembatan Jl. Bangunsari - Lembah
Baik Arus Lalu Lintas
2 1.03.18.53
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kec. Sukorejo
700,000,000 -
70,000,000 -
770,000,000 Jl. Serangan - gegeran
Baik Arus Lalu Lintas
3 1.03.18.54
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 1.000 x 10 m Kec. Sukorejo
900,000,000 -
90,000,000 -
990,000,000 Jl. Sukorejo - Serangan
Baik Arus Lalu Lintas
4 1.03.18.55
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan Sambi
700,000,000 -
70,000,000 -
770,000,000 Jl. Tamansari - Bedingin
Baik Arus Lalu Lintas
5 1.03.18.56
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kec. Sawoo
700,000,000 -
70,000,000 -
770,000,000 Jl. Sawoo - Tumpakpelem
Baik Arus Lalu Lintas
6 1.03.18.56
Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kec. Sawoo
700,000,000 -
70,000,000 -
770,000,000 Jl.Tumpakpelem - Manding
Baik Arus Lalu Lintas
1.03.19 REHABILITASI PEMELIHARAAN TURAP TALUD BRONJONG
6,400,000,000 -
- -
6,400,000,000 700 m
1 1.03.19.1
Rebilitasi pemeliharaan Rehabilitasi talud jalan
Kondisi badan Memperlancar
P= 40 m,t=10 mKec. Ngebel 650,000,000
- -
650,000,000 Turap Talud bronjong
Ngebel - ngebel jalan baik
Arus Lalu Lintas 2
1.03.19.2 Rehabilitasi talud jalan
Kondisi badan Memperlancar
P= 20 m, t= 5 mKec. Ngrayun 200,000,000
- -
200,000,000 Ngrayun - Mrayan
jalan baik Arus Lalu Lintas
Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan
Memperlancar P= 6 m,t= 8 mKec. Ngebel
100,000,000 -
- 100,000,000
Semanding - ngebel jalan baik
Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jalan
Kondisi badan Memperlancar
P= 23 m,t=8 mKec. Sooko 300,000,000
- -
300,000,000 Pulung - Sooko
jalan baik Arus Lalu Lintas
Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan
Memperlancar P= 80 m,t=7 mKec. Ngrayun
700,000,000 -
- 700,000,000
Sooko - Bendungan jalan baik
Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jalan
Kondisi badan Memperlancar
P= 20 m,t= 4 mKec. Sooko 100,000,000
- -
100,000,000 Sooko - Pudak
jalan baik Arus Lalu Lintas
Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan
Memperlancar P= 100 m,t=5 mKec. Sooko
700,000,000 -
- 700,000,000
Temon - Suru jalan baik
Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jalan
Kondisi badan Memperlancar
P= 20 m, t= 7 mKec. Ngrayun 300,000,000
- -
300,000,000 Brahu - Beton
jalan baik Arus Lalu Lintas
173
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Rehabilitasi talud jalan
Kondisi badan Memperlancar
P= 20 m, Kec. Ngrayun 300,000,000
- -
300,000,000 Baosanlor - Baosan kidul
jalan baik Arus Lalu Lintas
Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan
Memperlancar P= 20 m,t= 5 mKec. Slahung
300,000,000 -
- 300,000,000
Slahung - Mrayan jalan baik
Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jalan
Kondisi badan Memperlancar
P= 17 m,t=7,5 m Kec. Sampung
400,000,000 -
- 400,000,000
Pohijo - Kunti jalan baik
Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jalan
Kondisi badan Memperlancar
P= 30 m,t= 5 mKec. Jambon 300,000,000
- -
300,000,000 Menang - Jambon
jalan baik Arus Lalu Lintas
Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan
Memperlancar P= 50 m,t= 4,5 Kec. Slahung
300,000,000 -
- 300,000,000
Sawoo - Tumpapelem jalan baik
Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jalan
Kondisi badan Memperlancar
P= 20 m,t= 4 mKec. Sampung 250,000,000
- -
250,000,000 Tumpakpelem - Manding
jalan baik Arus Lalu Lintas
Rehabilitasi talud jembatan Kondisi badan
Memperlancar P= 100 m,t= 5 m
Kec. Slahung 500,000,000
- -
500,000,000 Kambeng
jalan baik Arus Lalu Lintas
Rehabilitasi talud jembatan Kondisi badan
Memperlancar P= 8 m,t= 5 mKec. Balong
100,000,000 -
- 100,000,000
Jugil jalan baik
Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jembatan
Kondisi badan Memperlancar
P= 10 m,t= 4 mKec. Bungkal 100,000,000
- -
100,000,000 Mayi
jalan baik Arus Lalu Lintas
Rehabilitasi talud jembatan Kondisi badan
Memperlancar P= 100 m,t= 7 m
Kec. Jenangan 800,000,000
- -
800,000,000 Sraten
jalan baik Arus Lalu Lintas
1.03.20 INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN
- -
50,000,000 -
50,000,000 50 Ruas
1. 1.03.20.1 Inspeksi Kondisi Jalan dan
jembatan Inspeksi Kondisi Jalan
Data Kondisi Jalan Meningkatnya
informasi Administrasi Jalan
1 Paket Kabupaten Ponorog -
- 50,000,000
- 50,000,000
1.03.23 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
- -
1,650,000,000 -
1,650,000,000 1. 1.03.23.1
Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaa
Rehabilitasi Pemeliharaan perlengkapan bengkel dan alat
berat Alat
Berat dan
bengkel Meningkatnya Mutu
dan kerja
perbengkelan 22 bh Kab. Ponorogo
- -
750,000,000 -
750,000,000 200 bh
2. 1.03.23.2 Peningkatan Sarana dan
prasarana kebinamargaa Pengadaan Alat Ukur dan bahan
laboratorium kebinamargaan Alat
- alat
Laboratorium Meningkatnya Mutu
dan kerja
Laboratorium 4 bh Kab. Ponorogo
- -
300,000,000 -
300,000,000 4 bh
3. 1.03.23.3 Peningkatan Sarana dan
prasarana kebinamargaa Pengadaan Mobil Laboratorium
kebinamargaan Mobil
Meningkatnya Mutu dan
kerja Laboratorium
1 bh Kab. Ponorogo -
- 200,000,000
- 200,000,000
1 bh 4. 1.03.23.4
Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaa
Pembangunan Pagar Keliling Workshop
Pagar Meningkatnya
keamanan bengkel dan laboratorium
220 m Kecamatan Siman -
- 400,000,000
- 400,000,000
220 m
BIDANG : BINA MARGA LINTAS SEKTORAL -
14,300,000,000 -
- 14,300,000,000
1.03.15. PEMBANGUNAN JALAN
- 8,000,000,000
- -
8,000,000,000 DAN JEMBATAN
1 1.03.15.1
Peningkatan Jalan Kondisi Jalan
Memperlancar 5.000m Kec. Pudak
- 5,000,000,000
- -
5,000,000,000 Tembus Pudak - Kediri
Baik Arus Lalu - Lintas
2 1.03.15.2
Pelebaran Jalan Kondisi Jalan
Memperlancar 2.000m Kec. Siman
- 3,000,000,000
- -
3,000,000,000 Ponorogo - Dengok
Baik Arus Lalu - Lintas
Ponorogo 1.03.16
PEMBANGUNAN SALURAN -
3,000,000,000 -
- 3,000,000,000
DRAINASE GORONG2 3
1.03.16.1 Normalisasi saluran Jalan
Kondisi Saluran Memperlancar
600m Kec. Jetis -
1,000,000,000 -
- 1,000,000,000
174
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Trunojoyo Ruas Ponorogo
Baik Arus Aliran Air
- Wonogiri hujan
4 1.03.16.2
Normalisasi saluran Jalan Kondisi Saluran
Memperlancar 500m Kec. Jetis
- 1,000,000,000
- -
1,000,000,000 Diponegoro
Baik Arus Aliran Air
hujan 5
1.03.16.3 Normalisasi saluran Jalan
Kondisi Saluran Memperlancar
500m Kec. Jetis -
1,000,000,000 -
- 1,000,000,000
Dengok - Jetis Baik
Arus Aliran Air Sekitar Pasar Jetis
hujan Desa Wonoketro
1.03.18. REHABILITASI PEMELIHARAAN
- 3,300,000,000
- -
3,300,000,000 JALAN DAN JEMBATAN
6 1.03.18.1
Pelebaran Jembatan Kondisi Jembatan
Memperlancar 30 m Kec. Ponorogo
- 800,000,000
- -
800,000,000 Asembuntung
Baik Arus Lalu - Lintas
Jl. Jinglong - Keniten 7
1.03.18.2 Pelebaran Jembatan
Kondisi Jembatan Memperlancar
45 m Kec. Ponorogo -
2,500,000,000 -
- 2,500,000,000
Paju Baik
Arus Lalu - Lintas Jl. Ponorogo - Dengok
BIDANG CIPTA KARYA Pembangunan Gedung Kantor
218,424,992,642 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Apartur Pembangunan Gedung Kantor
Terlaksananya Pembangunan
Gedung Kantor Peningkatan
Kualitas Gedung Kantor
1 Unit Pembangunan
Gedung Terpadu 15,500,000,000
15,500,000,000 2013
Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kependuukan
Belum punya kantor Sarana Pelayaynan
KTP dan KK kepada Masyarakat
12 x 8 M Kecamatan
Pudak - -
250,000,000 -
250,000,000 Dinas
PU Kab. Ponorog
o Pembangunan Gedung Kantor
UPTD KB Belum ada kantor
Peningkatan Pelayanan sarana
KB dan yg terkait 6 x 8 M
Kecamatan Pudak
- - 150,000,000
- 150,000,000
Dinas PU Kab.
Ponorog o
Pengadaan Tempat Ibadah mushola di Lokasi Kantor
Kecamatan Belum ada
Sarana Metal dan rohani Aparatur
4 x 6 M Kecamatan
Pudak 80,000,000
80,000,000 1,05,15,11
Rehap rumah dinas Juru Pengairan sebebek
Rusak Memperlancar
pelayanan 1 Unit
Panjeng 60,000,000
60,000,000 UPTD
PU 1,05,15,12
Rehap rumah Dinas juru pengairan Panjeng
Rusak Memperlancar
Pelayanan 1 Unit
Panjeng 600,000,000
600,000,000 UPTD
PU USULAN CIPTA KARYA
KECAMATAN PUDAK
KECAMATAN JENANGAN
175
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Apartur
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Peningkatan Kualitas
Gedung Kantor Peningkatan
Kualitas Gedung Kantor
1 Unit 1,500,000,000
1,500,000,000 2013
Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Dinas
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Apartur
Pemeliharaan Rutinberkala
Rumah Dinas Terlaksananya
Pemeliharaan RutinBerkala Rumah
Dinas Peningkatan
Kualitas Rumah Dinas
5 Cabang Dinas
Rehabilitasi Cabang Dinas
Pekerjaan Umum 5 lokasi
500,000,000 500,000,000
2013 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Apartur Pemeliharaan
Rutinberkala Rumah Dinas
Pekerjaan menjadi lancar , kebugaran
prima Rumah Dinas yang
nyaman 1 paket
Kantor Camat Ngrayun
5,145,000 5,145,000
2013 Kantor
Camat Ngrayun
Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Apartur
Rehabiltasi SedangBerat
Gedung Kantor Terlaksananya
Rehabilitasi Gedung Kantor
Peningkatan Kualitas Gedung
Kantor 5 Unit
Pagar Bidang Bina Marga
400,000,000 400,000,000
2013 Pagar Depan
Bidang DKP 300,000,000
300,000,000 2013
Rehabilitasi Gedung Bidang
DKP 200,000,000
200,000,000 2013
Rehabilitasi Gedung Bidang
Cipta Karya 300,000,000
300,000,000 2013
Rehabilitasi Gedung Dinas
Pekerjaan Umum 300,000,000
300,000,000 2013
Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong
Pembangunan Saluran
DrainaseGorong-gorong Pembangunan
Saluran DrainaseGorong-gorong
Terlaksananya Pembangunan
Saluran DrainaseGorong-
gorong Peningkatan
Saluran Drainase 19 Kegiatan
Saluran Drainase Jl. Letjend
Suprapto 400,000,000 200,000,000 200,000,000
800,000,000 Saluran Drainase
Jl. Halim Perdana Kusuma
250,000,000 125,000,000 125,000,000 500,000,000
USULAN CIPTA KARYA
USULAN CIPTA KARYA
KECAMATAN NGRAYUN
USULAN CIPTA KARYA
USULAN CIPTA KARYA
176
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Pembangunan
Saluran Ngembag-
Tambak Kemangi 500,000,000 250,000,000 250,000,000
1,000,000,000 Saluran Drainase
Jl. Niken Gandini 400,000,000 200,000,000 200,000,000
800,000,000 Saluran Drinase
Jl. Brigjend Katamso
250,000,000 125,000,000 125,000,000 500,000,000
Saluran Drainase Mayjend Sutoyo
200,000,000 100,000,000 100,000,000 400,000,000
Normalisasi Saluran dan
Trotoar Jl. Soekarno-Hatta
300,000,000 150,000,000 150,000,000 600,000,000
Normalisasi Saluran dan
Trotoar Jl. Urip Sumoharjo
150,000,000 75,000,000 75,000,000 300,000,000
Normalisasi Saluran dan
Trotoar Jl. Diponegoro
100,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000
Normalisasi Saluran dan
Trotoar Jl. Gatot Subroto
100,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000
Normalisasi Saluran dan
Trotoar Jl. Imam Bonjol
100,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000
Saluran dan Trotoar Jl. MT.
Haryono 300,000,000 150,000,000 150,000,000
600,000,000 Saluran Drainase
Jl. Batoro Katong 250,000,000 125,000,000 125,000,000
500,000,000 Saluran Drainase
Jl. Ahmad Dahlan 250,000,000 125,000,000 125,000,000
500,000,000 Saluran Drainase
Jl. Trunojoyo 350,000,000 175,000,000 175,000,000
700,000,000
177
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Saluran Drainase
Jl. TPA Mrican 1,750,000,000 875,000,000 875,000,000
3,500,000,000 Saluran Drainase
Jl. Sekar Putih Timur
150,000,000 75,000,000 75,000,000 300,000,000
Saluran Drainase Jl. Raya Jeruk
Sing 150,000,000 75,000,000 75,000,000
300,000,000 Pelebaran
Jembatan dan Pematusan Kel.
Pinggirsari 300,000,000 150,000,000 150,000,000
600,000,000 Perbaikan Saluran Air Jalan
Semen Remeng Rusak
Memperlancar pembuangan air
300 M Kertosari
- - 40,620,000 - 40,620,000 Kel.Kertosa ri
Perbaikan Saluran Air Jalan Kawung
Rusak Memperlancar
pembuangan air 700 M
Kertosari - - 94,784,000 - 94,784,000 Kel.Kertosa
ri Pembangunan Drainase
Mencegah terjadinya banjir
Memperlancar saluran air
1216x0,3x0 ,4
Jl. R Patah Cekok
- - 97,794,000 4,889,700 102,683,700 Desa Cekok
Pembangunan Drainase Mencegah terjadinya
banjir Memperlancar
saluran air 836x0,3x0,
4 Jl. Sunan Kudus
Cekok - - 84,320,000 3,000,000 87,320,000 Desa
Cekok Pembangunan Drainase
Mencegah terjadinya banjir
Memperlancar saluran air
502x0,3x0, 4
Jl. Tengku Umar Cekok
- - 50,000,000 3,000,000 53,000,000 Desa Cekok
Perbaikan Saluran Air Belum ada saluran
Memperlancar pembuangan air
1050 Patihan Wetan
- - 400,000,000 5,000,000 405,000,000 Kel.Patihan Wetan
Perbaikan Saluran Air Belum ada saluran
Memperlancar pembuangan air
300 Patihan Wetan
- - 75,000,000 2,000,000 77,000,000 Kel.Patihan Wetan
Perbaikan Saluran Air Belum ada saluran
Memperlancar pembuangan air
600 Patihan Wetan
- - 240,000,000 2,500,000 242,500,000 Patihan Wetan
Pembangunan Saluran Air Memperlancar
pengairan Mengurangi
genangan air 300m
jl. Mayjen Sutoyo - - 200,000,000 - 200,000,000 Kel Kadipaten
Pembangunan Saluran Air Belum ada saluran
Memperlancar pembuangan air
300x0,6x03 DukuhSidorejo 57,600,000 - - 3,000,000 60,600,000 Desa Japan
Pembangunan Drainase Drainase jalan
Untuk memperlancar
transportasi 576 m1
Ngunut 1 dan 2 - - 348,072,000 15,000,000 363,072,000 Desa
Cekok BANDARALIM
Pembuatan Saluran Rusak, Sedang
Memperlancar saluran Air
225,6 m3 Dkh. Sulo 186,300,000 3,000,000 189,300,000
103163 Pengelolaan Pembangunan
Saluran pem memperlancar
1.500x30x30Batur 60,000,000
60,000,000 dan Konservasi
Drainase buangan air
pembuangan air sbr daya alam
blm ada Peningkatan
Pembangunan saluran air
memperlancar 555m
goran 225,000,000
225,000,000 Sarana dan
Drainase kurang
pembuangan
KECAMATAN BABADAN
KECAMATAN BADEGAN KECAMATAN BUNGKAL
178
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Prasarana
lancar air
Sarana dan Pembuatan
Pembuangan Memperlancar
800 m Bancar
50,000,000 50,000,000
Prasarana Drainase
air krg lancar Saluran air
Duwet Sarana dan
Drainase pembuangan
memperlancar 450 x 40
Krajan 25,000,000
25,000,000 Prasarana
air blm ada pembuangan air
Sarana Prasarana Pemb Drainase
90 m Jl pesantren
50,000,000 3,000,000 53,000,000
Sarana Prasarana Pemb Drainase
50 m Jl Singojoyo
25,000,000 2,000,000 27,000,000 Sarana Prasarana
Pemb Drainase 65 m
Jl Sonomenggolo 35,000,000 2,000,000 37,000,000
Sarana Prasarana Pemb Drainase
20 m Jl Kamal
10,000,000 1,000,000 11,000,000 1.03.16
Drainase Jalan Poros Desa Dukuh Krajan
Belum ada Drainase waktu hujan jalan tergenang air
Mencegah erosi kelancaran lalu lintas
0,5 x 650 m Desa
Gandu 60,000,000 5,000,000 65,000,000
1.03.16 Drainase dan Duiker barat
Pasar Pon Kurang lancarnya pembuangan
iar di musim penghujan Kelancaran
pembuangan air hujan 0,6 x 1 x 500 m
Desa Joresan
585,000,000 65,000,000 650,000,000 1.03.16
Pembangunan Drainase kanan kiri jalan Poros Desa
di Dukh Gunung sari dan Ngledok
Padawaktu musim penghujan jalan tergenang air
Menjaga kualitas jalan dan kelancaran lalu
lintas 3000 m2
Desa Mlarak
150,000,000 45,000,000 195,000,000
1.03.16 Drainase Jl. Garuda Dukh
Krajan Pada waktu musim penghujan
jalan tergenang air Melancarkan
pembuangan air 1.200 m
Desa Serangan
125,000,000 3,000,000 128,000,000
1.03.16 Drainase jalan desa di
Dukuh Gontor II Drainase belum ada
kelancaran pembuangan air hujan
225 m Desa
Gontor 62,500,000 4,000,000 66,500,000
1.03.16 Drainase Jl. Puntodewo
Dukuh Jabung III Drainase belum ada
kelancaran pembuangan air hujan
700 m Desa
Jabung 77,800,000
19,500,000 2,700,000 100,000,000 1.03.17
Perbaikan Drainase Jl. Widotomo
Drainase sudah rusak perlu perbaikan, musim penghujan
jalan tergenang memperlancar arus
aliran air dan menjaga kerusakan jalan aspal.
700 m Desa
Nglumpang 100,000,000
5,000,000 105,000,000
1.03.16.1 Program
pembangunan salurandrainasegorong
gorong Pembangunan selokan Dukuh
Seglagah Belum
ada selokannya
Mencegah terjadinya erosi
2000x0,40 M
Sempu - - 130,000,000 20,000,000 150,000,000 PU
.1.03.16.2 Program
pembangunan salurandrainasegorong
gorong Pembangunan Selokan Dukuh
Briket. Sering terjadi erosi
Mencegah terjadinya erosi
1067x0,40 M
Gondowido 60,000,000 - - 10,000,000 70,000,000 PNPM
.1.03.16.3 Program
pembangunan salurandrainasegorong
gorong Pembangunan saluran air Dukuh
Krajan Nglingi Sering terjadi erosi
Mencegah terjadinya erosi
500x1,5 M Gondowido - - 150,000,000 - 150,000,000 PU
1.03.16.4 Program
pembangunan salurandrainasegorong
gorong Pembangunan
selokan jalan
alternatif Dukuh Nglingi Belum
ada selokannya
Lintas jalan
alternatif sebagai
kawasan wisata 250x0,40 M Ngebel
- - 200,000,000 - 200,000,000 PU 1.03.16.5
Program pembangunan
salurandrainasegorong gorong
Pembangunan drainase
jalan kelilinga telaga
Belum ada
selokannya Mencegah
kerusakan badan
jalan 5000 M
Keliling Telaga - - 500,000,000 - 500,000,000 PU
KECAMATAN KAUMAN
KECAMATAN MLARAK
KECAMATAN NGEBEL
179
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 1.03.16.04
Pembuatan selokan Membangun selokan air
Tersedianya selokan yang memadai
Lancarnya pembuangan air di
Wilayah sekitar 0,7 x 0,4 x
350 m3 Jl. Tlutur RtRw:
0102 kel. Jingglong
45,000,000 45,000,000
100 1.03.16.04
Pembuatan saluran air Membangun saluran air
Mengantisipasi banjir Memperlancar
saluran air 0,4 x 0,6 x
500 m2 Jl. MT. Haryono
GG VI RtRw: 0402 kel.
Jingglong 120,000,000
120,000,000 100
sda Selokan
sda sda
P= 300 m RT 1, 2 RW 2
Dsn Babadan Ds 16.000.000,-
1.000.000,- 17,000,000 sda Wotan Kec.
Pulung sda
Selokan sda
sda P= 500 m
SDN Wotan 2 60.000.000,-
5.000.000,- 65,000,000 sda Pemb Fisik
Selokan Mnhn
Mnhn 600 m2
Dkh. Pohijo Ds. Pomahan 125.000.000,-
125,000,000 sda
Erosi Lngsr
Kec. Pulung sda
Drainase Air
Air 1 Paket
Dkh Krajan dan singgahan 93.000.000,-
93,000,000 sda
Lncr Lncr
Ds. Singgahan Kec. Pulung sda
Selokan Klncrn
Klncrn P = 150 m Dkh Jati DsBedrug
sda Air
Air L = 0.90 m Kec. Pulung
T = 0.60 m sda
Selokan Klncrn
Klncrn P = 300 m RT 1,2 RW 2 Dkh Wonorejo
sda Air
Air L = 0,90 m Ds. Bedrug Kec. Pulung
T = 0,60 m sda
Selokan Klncrn
Klncrn P = 300 m sda
sda Air
Air L = 0,90 m
T = 0,60 m sda
Selokan sda
sda P = 150 m sda
sda T = 0,90 m
L = 0,60 m Pemb Fisik
Selokan Jln Desa Mnhn
Mnhn 2.500 m
Dkh Cabeyan Ds. Plunturan 150.000.000,-
15.000.000,- 165,000,000
sda Erosi
Lngsor Kec. Pulung
sda Selokan Jln Dukuh
sda sda
1.500 m sda
75.000.000,- 7.500.000,-
82,500,000 sda
sda Drainase
Mnhn Mnhn
150x0,9x0,6 Dkh Jati Desa Bedrug 56.331.000,-
2.730.000,- 59,061,000
sda Erosi
Lngsr m
Kec. Pulung sda
Drainase Mnhn
Mnhn 400 x 2,5 m Dkh Krajan Ds Serag
72.135.000,- 1.920.000,-
74,055,000 sda
Erosi Lngsr
Kec. Pulung Drainase
Badan jalan sangat labil dan mudah
longsor. Peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
200 m x 1 m x 0,4 m
RTRW, 0101 dusun Banyon
35,000,000 - - 1,000,000 36,000,000 Peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Drainase
Badan jalan sangat labil dan mudah
longsor. Peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
400 m x 0.5 m x 0.4 m
RTRW 0301 dusun Nepen
175,000,000 - - 5,000,000 180,000,000 Peningkatan kesejahteraan
masyarakat Drainase
Badan jalan sangat labil dan mudah
longsor. Peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
600 mx 2 m x 0.4 m
RTRW 0201
dusun Nepen 70,000,000
- -
2,000,000 72,000,000
KECAMATAN PONOROGO
KECAMATAN PULUNG
KECAMATAN SAMBIT
180
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Pembangunan Drainase
Banyaknya air yang tergenang
Menjadi bersih L; 0,5 M, T.
0,75 M Dkh Tengger,RT
01 RW 02 150,000,000
2,500,000 152,500,000 Program Pembangunan
Drainase Sub. Sektor Pengairan
Penggenangan Air Hujan
300 m Dsn Bibis II
RTRW 0201 80,000,000 5,000,000 85,000,000
Th.2013 9
CAMPURSARI Peningkatan sarana
pengairan Drainase
Drainase masih terbuat dari tanah dan
tidak mampu menampung debit air
Drainase sesuai standar
Desa Campursari 50,000,000
3,000,000 Penanggulangan banjir
sarana pembuangan air drainase
Pembuatan drainase Drainase masih
terbuat dari tanah dan tidak mampu
menampung debit air Drainase sesuai
standar 1200 m
Perbatasan desa Campursari -
Kutuwetan 148,000,000
4,000,000 152,000,000 Penanggulangan banjir
sarana pembuangan air drainase
Pembuatan drainase Drainase masih
terbuat dari tanah dan tidak mampu
menampung debit air Drainase sesuai
standar 700 m
RT 03 RW 02 Dusun Bedali
50,000,000 2,800,000 52,800,000
Penanggula-ngan banjir sarana pembuangan air
drainase Pembuatan drainase
Drainase masih terbuat dari tanah dan
tidak mampu menampung debit air
Drainase sesuai standar
1200 m RT 1 RW 1
Dusun Bedali 135,000,000
3,000,000 138,000,000 10 BULU
Program pembangunan jalan dan jembatan
Pembangunan saluran Drainase air tepi jalan poros
desa Saluran belum ada
Memperlancar pem buangan air
1.350 m Dusun Bulu I dan
Bulu II - -
230.000.000 - 230.000.000
Program pembangunan jalan dan jembatan
Pembangunan saluran tepi jalan desa Drainase
Saluran belum ada Memperlancar
pembuangan air 1.075 m
Dsn Bulu I - -
240.000.000 - 240.000.000
11 SAMBIT PROG. PEMBANGUNAN
DRAIASE PEMBANGUNAN DRAINASE
MEMPERLANCAR PEMBUANGAN AIR
BELUM ADA DRAINASE
265 m x 0.75
SAMBIT WETAN 76,000,000
76,000,000 PROG. PEMBANGUNAN
DRAINASE PEMBANGUNAN DRAINASE
MEMPERLANCAR PEMBUANGAN AIR
BELUM ADA DRAINASE
300 m x 0.75
SAMBIT WETAN 85,000,000
85,000,000 Program Pembangunan JalanDrainase jalan poros desa
Drainase blm ada Peningkatkan
Transportasi Masy. Dkh Besuki
128,000 32,000
4,000 164,000,000
Penanggulangan pengangguraDrainase P : 1200 T
: 0,40 Dusun Putukrejo
196,550 7,500
204,050,000 Penanggulangan
pengangguran Drainase
P : 750 T : 0,40
Tb : 0,30 Dusun Putukrejo
67,500 4,750
72,250,000 Peningkatan Jalan Desa
Rehap Drainase Jalan Umar Madi Pembuangan Air Drainase Jadi Lanca p : 700 m RT 01 RW 01
100,000 8,000
108,000,000
Kurang Lancar l : 0,3 m Dukuh Asemkatik I
t : 0,4 m Peningkatan Jalan Desa
Rehap Drainase jalan Umar Sodo Pembuangan Air Drainase Jadi Lanca p : 700 m RT 01 RW 02
10,000 500
10,500,000
kurang lancar l : 0,3 m Dukuh Asemkatik II
t : 0,4 m Drainase
Penahan Jalan 50 cm x
250 m Rt Rw 1+2 02
Ngernak Ketro 50,000,000 - - -
50,000,000 KECAMATAN SAWOO
181
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Saluran air
0,5x0,5x25 0m
Dkh Ngemplak Sriti
24,000,000 24,000,000
Pembangunan saluran drainase Adanya saluran drainase samping
badan jalan Jalan kuat dan
tidak mudah rusak 20 Km
Jalan P U Pulng-Sooko
Sooko-Pudak Sooko-
Bendungan Sooko- Kebon
_ _
_ 1.000.000.000
_ 1.000.000.000 1.000.000.000 _
_ 1.000.000.000 4,000,000,000
_ 25
25 25
_ 25
Dinas P U
Pemeliharaan jalan jembatan perdesaan
Drainase jalan Desa Jalan baik dan kuat 2 Unit
2 Unit 2 Unit
2 Unit 2 Unit
2 Unit Jurug
Sooko Bedoho
Suru Klepu
Ngadirojo 200.000.000
200.000.000 200.000.000
200.000.000 200.000.000
200.000.000 50.000.000 50.000.000
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000
1,530,000,000 100 100 100 100
100 100 PNPM
MP Dinas P
U
Pembangunan Saluran Pembuangan Air
1.5 x 300m RT04 RW02
Sragi Lor 34,000,000
6,000,000 40,000,000 Saluran Air
0.5 x 150m RT02 RW01
Krajan 17,000,000 3,000,000 20,000,000
Saluran Air 0.5 x 800m
RT02 RW02 Krajan
195,000,000 5,000,000 200,000,000 Saluran Air
1.5 x 150m RT03 RW02
Sragi Lor 16,000,000 3,000,000 19,000,000
Saluran Air 0.5 x 800m RW02 Sragi Lor
80,000,000 10,000,000 90,000,000 Saluran Air
0.5 x 600m RW01 Sragi Lor 62,000,000 8,000,000 70,000,000
300 m2 Jl. Karanganyar
v 25,000,000
300 m2 Jl. Karangrejo
v 25,000,000
500 m2 Jl. Onggolono
v 40,000,000
Drainase 800m
Jl.Mukhiyar Sambi, Mranggen
40,000,000 60,000,000 100,000,000
Kelancaran pembuanga
n air dari rumah
penduduk
Drainase 0.3x600
Tengah 0101 50.000.000,-
3.000.000,- 53,000,000
Drainase 0.3x750
Mirah 0302 70.000.000,-
5.000.000,- 75,000,000
Drainase 0.3x750
Mirah 0201 70.000.000,-
5.000.000,- 75,000,000
Drainase 0.3x1000
Wotmangu 125.000.000,-
15.000.000,- 140,000,000
Drainase 0.3x600
Mirah 0101 90.000.000,-
10.000.000,- 100,000,000
Drainase 0.3x250
Tengah 0201 25.000.000,-
5.000.000,- 30,000,000
Baru 0,70x350 m Lorkali Morosari
50,000,000 50,000,000
KECAMATAN SOOKO
KECAMATAN SUKOREJO
182
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE
Pembangunan TurapTaludBronjong
Pembangunan TurapTaludBronjong
Pembangunan TurapTaludBronjong
Terlaksananya Pembangunan
TurapTaludBronjong Peningkatan
Kualitas TurapTaludBronjo
ng 12 Kegiatan Pembangunan
Talud Ds. Ngebel Kec. Ngebel
250,000,000 125,000,000 125,000,000 500,000,000
Pembangunan Talud Ds. Pulung
Kec. Pulung 250,000,000 125,000,000 125,000,000
500,000,000 Pembangunan
Talud Ds. Munggung Kec.
Pulung 250,000,000 125,000,000 125,000,000
500,000,000 Pembangunan
Talud Ds. Banjarejo Kec.
Sooko 150,000,000 75,000,000 75,000,000
300,000,000 Pembangunan
Talud Ds. Suru Kec. Sooko
100,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000
Pembangunan Talud Ds. Pudak
Kec. Pudak 100,000,000 50,000,000 50,000,000
200,000,000 Pembangunan
Talud Ds. Tambang Kec.
Pudak 150,000,000 75,000,000 75,000,000
300,000,000 Pembangunan
Talud Ds. Munggu Kec.
Bungkal 150,000,000 75,000,000 75,000,000
300,000,000 Pembangunan
Talud Ds. Koripan Kec.
Bungkal 100,000,000 50,000,000 50,000,000
200,000,000 Pembangunan
Talud Ds. Ngrayun Kec.
Ngrayun 150,000,000 75,000,000 75,000,000
300,000,000 Pembangunan
Talud Ds. Dayakan Ds.
Badegan 150,000,000 75,000,000 75,000,000
300,000,000 Pembangunan
Talud Ds. Sidoarjo Kec.
Jambon 150,000,000 75,000,000 75,000,000
300,000,000 USULAN CIPTA KARYA
183
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Talud Jalan Sri Makmur
Memperlancar pembuangan air
301x1,60x0 ,35
Gupolo Wetan - 66,000,000 - 10,000,000 76,000,000 Desa
Gupolo Talud Jalan Sidoluhur
Memperlancar pembuangan air
132x1x0,3 Gupolo Kulon - - 15,650,000 2,386,000 18,036,000 Desa
Gupolo Pembangunan Talud
Mencegah banjir Memperlancar
saluran air 0,5x2,5x10
0 m Jalan Moyang
- 31,128,163 - - 31,128,163 Desa Polorejo
Pembangunan Talud Mencegah banjir
Memperlancar saluran air
0,5x2,5x75 m
Jalan Kenongo Bedi
- 23,346,122 - - 23,346,122 Desa Polorejo
Pembangunan Talud Mencegah banjir
Memperlancar saluran air
0,5x2,5x10 0 m
Jalan Plamboyan Pule
- 31,128,163 - - 31,128,163 Desa Polorejo
Pembangunan Talud Mencegah banjir
Memperlancar saluran air
125 m Jalan
Suromenggolo 20,000,000 - - 2,500,000 22,500,000 Desa
Pondok Pembangunan Talud
Mencegah banjir Memperlancar
saluran air 100 m
Jalan Singomulyo 17,000,000 - - 2,000,000 19,000,000 Desa Pondok
Talud Tanah sering longsor Pengaman bahu
jalan 35,000
RT 8 RW 1 Dk. Tempel
- - 12,000,000 2,000,000 14,000,000 Desa Purwosari
Talud Menghindari erosi
Supaya jalan tidak cepat rusak
140 RT 34 RW 05 Dk.
Kajang - - 18,000,000 2,480,000 20,480,000 Desa
Purwosari Talud
Memperlancar saluran air
300 Jalan Parang
baris - - 50,000,000 1,500,000 51,500,000 Kel Patihan
Wetan Talud
Memperlancar saluran air
30 m 2 Purwosari
- - 16,500,000 - 16,500,000 Desa Purwosari
1.03.15.03 Jembatan
Membuat Rusak
sda 13x3 m
Tatung 500,000 - - - 500,000,000
2013 Jembatan
1.03.15.07 Talud
Membuat Rusak
Mencegah 500x1 m
Tatung -
30,000 -
10,000 40,000,000
2013 Talud
Erosi 1.03.15.43
Jembatan Pembuatan
cor beton melancarkan
4x25 m Balong
500,000 - - 50,000 550,000,000 2013
jalanjembatan dan aspal
transportasi 1.03.15.46
Jembatan Pembangunan
Rusak sda
3x24 m Sedarat
700,000 - - 40,000 740,000,000 2013
jembatan 1.03.15.48
Talud Talud
Jalan kuat Mempertahan
550x4 m Karangan
- -
75,000 5,000
80,000,000 2013
kan jalan dari amblas
1.03.15.49 Talud
Talud sda
sda 40x1,5 m
Karangan -
- 50,000
4,000 54,000,000
2013 103183 Rehabilitasi
Plengsengan talud Plengsengan
Mencegah 500x2x0.4 Baran
90,000,000 90,000,000
Pemeliharaan Plengsengan badan
badan jalan Erosi Badan
jalan dan jmbtn jalan
Belum ada jalan
103183 Rehabilitasi Pembangunan
Jembatan Memperlancar
1 lokasi Batur
200,000,000 200,000,000
Pemeliharaan Jembatan
belum ada jalur transportasi
Jln dan jmbtan 103183 Rehabilitasi
Pembangunan Plengsengan
Mencegah 1000x3,5x Swari
200,000,000 200,000,000
Pemeliharaan Plengsengan
badan jalan Erosi Badan
0,4m jalan dan jmbtn.
talud jalan Belum ada
jalan
KECAMATAN BABADAN
KECAMATAN BALONG
KECAMATAN BUNGKAL
184
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Peningkatan
Pembangunan Plesengan
memperlancar 120 m
dsn banyu 140,000,000
8,000,000 148,000,000
sarana dan plesengan sungai
sungai belum saluran air
panguripan prasarana
ada Peningkatan
Pembangunan Belum ada
Mencegah erosi 900x2x0.5 Karang
65,000,000 10,000,000
75,000,000 sarana dan
Talud Jalan Talud Jalan
badan jalan tengah
prasarana kulon
Peningkatan Pembangunan
Belum ada Mencegah erosi
600x1x0.5 Nambak 65,000,000
10,000,000 75,000,000
sarana dan Talud Jalan
Talud Jalan badan jalan
tengah prasarana
Peningkatan Pembangunan
perlu perbaik memperlancar
50x4x4.5 Masaran
250,000,000 250,000,000
sarana dan jembatan
an jembatan transportasi
prasarana Peningkatan
Pembangunan Belum ada
Mencegah erosi 600x2x0.5 Domas
150,000,000 150,000,000
sarana dan Talud Jalan
Talud Jalan badan jalan
prasarana Peningkatan
Pembangunan belum ada
Kelancaran 100x2x0,5m Tengah
100,000,000 100,000,000
Sarana dan Talud saluran
Talud Saluran air
prasarana Peningkatan
pembangunan jembatan
memperlancar 4x7x15
ketonggo 250,000,000
250,000,000 Sarana dan
jembatan rusak
transportasi prasarana
Peningkatan Pembangunan
Talud jalan mencegah erosi
0,6x0,8x460 Beluk 50,000,000
50,000,000 Sarana dan
Talud Jalan belum ada
badan jalan Sarana dan
Pembangunan jalan tanah
memperlancar 600 m
SMP 2 52,000,000
52,000,000 Prasarana
Pengerasan jalan transportasi
SD 1 Sarana dan
Makadam Jalan jalan tanah
memperlancar 1000 m
Nglodo 48,000,000
48,000,000 Prasarana
sawah transportasi
Peningkatan Pembangunan
Jembatan Memperlancar
1 buah Mendalan
120,000,000 120,000,000
sarana dan jembatan
Rusak transportasi
prasarana Sarana dan
Pembangunan Belum ada
Menahan Erosi 300x1x0,40 Gading
75,000,000 75,000,000
Prasarana Talud sungai
talud sungai
Sarana dan Pembangunan
Belum ada Mencegah Erosi
700x1x0,5 munung 50,000,000
50,000,000 Prasarana
talud jalan Desa Talud Jalan
badan jalan Sarana dan
Pembangunan Talud Jalan
Mencegah Erosi 500x1,3x0,5 Bugis
80,000,000 80,000,000
Prasarana Talud Jalan
Belum ada badan jalan
Sarana dan Pembangunan
blm ada Mencegah Erosi
bibis 50,000,000
50,000,000 Prasarana
Talud jalan Talud jalan
Badan Jalan Sarana dan
Pembuatan Talud belum
Mencegah Erosi 1,5x0.5 x
Gandu 250,000,000
10,000,000 260,000,000
Prasarana Talud Jalan
ada Badan Jalan
1000 Sarana dan
Pembuatan Talud Jalan
Mencegah Erosi 1 x 0,5 x
Ringinsurup 100,000,000
100,000,000 Prasarana
Talud Jalan belum ada
Badan Jalan 400
Sarana dan Pembuatan Talud
Belum ada Mencegah Erosi
2000x0,6x Sblwang 600,000,000
600,000,000 Prasarana
Jalan talud jalan
Badan Jalan 1,25 m
Sarana dan Pembuatan Talud
Belum ada Mencegah Erosi
50x90x60 75,000,000
10,000,000 85,000,000
Prasarana Jalan
talud jalan Badan Jalan
Sarana dan Pembuatan Talud
belum ada Mencegah erosi
700 x 1 m Mayi
75,000,000 75,000,000
Prasarana Jalan
Talud Jalan badan Jalan
Sarana dan Pembuatan Talud
belum ada Mencegah erosi
150 x 1,5 m Bogem 50,000,000
50,000,000
185
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Sarana dan
Pembuatan Talud talud jalan
mencegah Erosi 1300x1x40 Turen
75,000,000 75,000,000
prasarana Jalan
Belum ada badan Jalan
Sarana dan Talud Jalan
blm ada mencegah Erosi
1600x1x40 turen 75,000,000
75,000,000 prasarana
talud jalan badan Jalan
Sarana dan Talud Jalan
blm ada mencegah Erosi
300x1,5x40 tlogo 200,000,000
200,000,000 prasarana
talud jalan badan Jalan
Sarana dan Talud Jalan
blm ada mencegah Erosi
400x1x40 ngemplak
250,000,000 250,000,000
prasarana talud jalan
badan Jalan 1.03.17.03
Pembangunan TurapTaludBronjong
Talud pengaman Jalan Menang- Jambon
Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi
500 m³ Ds. Blembem
262,000,000 262,000,000
Pembangunan TurapTaludBronjong
Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar
transportasi 1,5 x 40 x
100 m Dkh Gelangan
Ds.Krebet 15,200,000 3,000,000 18,200,000
Pembangunan TurapTaludBronjong
Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar
transportasi 1,5 x 40 x
100 m Dkh Platang
Ds.Krebet 15,200,000 3,000,000 18,200,000
Pembangunan TurapTaludBronjong
Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar
transportasi 400 x 2,5 x
40 m Dkh Kiringan
Ds.Karanglo Kidul
130,000,000 130,000,000
PRIORI TAS
Pembangunan TurapTaludBronjong
Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar
transportasi 600 x 1 m
Bulu Ds.Bulu Lor 72,000,000
72,000,000 PRIORI
TAS Pembangunan
TurapTaludBronjong Talud
Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi
410x 2,5 m Ringinanom Ds.Jonggol
119,000,000 119,000,000
PRIORI TAS
Pembangunan TurapTaludBronjong
Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar
transportasi 200 x2,5 m Ngasinan-
Lodempo Ds Jonggol
75,000,000 75,000,000
Pembangunan TurapTaludPlesengan
Plesengan Terkikisnyabbahu
jalan memperlancar
transportasi 2500m
Kunden Ds.Pulosari
160,000,000 160,000,000
Pembangunan TurapTaludBronjong
Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar
transportasi 300 x 1 x
0,35 m Dkh Kedung
Ds.Bringinan 65,000,000
65,000,000 PRIORI
TAS Pembangunan
TurapTaludBronjong Talud
Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi
400 x 0,75 x 0,35
Jl Lungguh Ds.Bringinan
85,000,000 85,000,000
PRIORI TAS
Pembangunan TurapTaludBronjong
Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar
transportasi 300 x 1,5 x
0,35 m Dkh Ngasem
Ds.Bringinan 150,000,000
150,000,000 Pembangunan
TurapTaludBronjong Talud
Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi
400x0,75x0 ,35 m
Dkh Dondong Ds.Bringinan
150,000,000 150,000,000
Pembangunan TurapTaludBronjong
Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar
transportasi 500x0,75x0
,35m Jl Utara Balai
Desa Bringinan 200,000,000
200,000,000 Pembangunan
TurapTaludBronjong Talud
Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi
500 m NgadirogoWetan
Desa Blembem 150,000,000
150,000,000 PRIORT
TAS Pembangunan
TurapTaludBronjong Talud
Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi
100x 7 m Dkh
Karangsengon Ds.Sidoharjo
150,000,000 150,000,000
PRIORT TAS
Pembangunan talud Dukuh Tumpangrejo
Kurang Lancarnya Saluran menjadi
lancar 1.5 X 300 M Nglayang
100,000,000 4,000,000 104,000,000 KECAMATAN JAMBON
KECAMATAN JENANGAN
186
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Pembangunan Talud tepi Jalan
Dukuh Bagusan Selokan tersumbat
,Mencegah erosi jalan Terbangunnya
Saluran air yang kuat untuk
memperlancar saluran air
P : 500, L : 1.2 , T : 60
Paringan Dukuh Bagusan
63,000,000 15,000,000 78,000,000
Pembangunan Talud Plengsengan Dukuh Sewelud -
Puyud Pengaman badan
Jalan dan Normalisasi saluran air
Terbangunnya saluran air yang
kuat guna kelancaran air
800 M Saluran antara
Blok Borang Dukuh Puyud sd
Blok Sekethip dukuh Sewelud
Desa Plalangan 122,000,000 28,000,000 150,000,000
Pembangunan talud Jalan Mangunsari Dukuh Ngembes
Desa Panjeng Erosi Tanah
Terwujudnya talud yang kuat dan
mrningkatkan pertanian
0.30X0.40X 500 M
Desa Panjeng 37,500,000 7,500,000 45,000,000
1.03.15.06 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Pembangunan plesengan
saluran air Terealisasi
plengsengan Memperkuat badan
jalan 1000 m Jetis
500,000,000 - - - 500,000,000
2013 1.03.15.07
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rehab Jembatan Saluran Wangan Kedungan Dukuh
Mojorejo I Terealisasinya Rehab
Jembatan SaluranWangan
Kedungan Jembatan menjadi
kuat, transportasi lancar
4 x 2,5 m Mojorejo - 30,000,000 - 1,000,000
31,000,000 2013
1.03.15.08 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Pelebaran Jembatan Puskesmas
Jetis Terwujudnya
jembatan yang lebar Transportasi lancar
5 x 6 m Puskesmas Jetis - - 40,000,000 - 40,000,000
2013 1.03.19.03
Rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong
Pembangunan talud jalan sawah sentol lor
Terealisasi Talut yang kuat
Memperlancar transportasi warga
1400x1x0,3m Coper - - 246,420,000 5,000,000 251,420,000
2013 1.03.19.05
Rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong
Pembangunan talud jalan Terealisasi talud jalan Memperkuat badan
jalan 0.7 x 1000 m Mojomati
- 100,000,000 - 2,000,000
102,000,000 2013
1.03.19.06 Rehabilitasi Pemeliharaan
Talud Bronjong Pembangunan Talud Jalan
Sawah Poros Desa Dukuh Mojorejo I dan III
Terealisasinya Talud Jalan Sawah
Jalan menjadi kuat 1.500 m Mojorejo
- 300,000,000 - 5,000,000 305,000,000 2013
1.03.19.08 Rehabilitasi Pemeliharaan
Talud Bronjong Pembangunan Talud Jalan
Sawah Jurusan Ngasinan Terwujudnya talud
jalan sawah Memperkuat badan
jalan 900 x 0.30
x 0.70 m Kradenan sawah
kidul - - 240,000,000 15,200,000 255,200,000
2013 1.03.19.09
Rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong
Pembangunan talud jalan Dukuh Manding
Jalan menjadi kuat Transportasi lancar t=0,75m, p=2Turi
473,263,800 - - - 473,263,800 2013
1.03.19.10 Rehabilitasi Pemeliharaan
Talud Bronjong Pembangunan talud jalan
Jalan menjadi kuat Transportasi lancar 480 m
Tegalsari - -
213,811,000 - 213,811,000
2013 Talud
150 m Rt01 sd 03 Dkh
Kropak 9,000,000 3,000,000 12,000,000
Talud 100 m
Rt 04 Dkh Kropak 6,000,000 2,000,000 8,000,000
Talud 80 m
Rt05 Dkh Kropak 5,000,000 2,000,000 7,000,000
Talud 50 m
Rt06 Dkh Karanggayam
3,000,000 1,500,000 4,500,000 KECAMATAN JETIS
KECAMATAN KAUMAN
Sukosari
187
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Talud
90 m Rt08 Dkh
Karanggayam 5,500,000 2,000,000 7,500,000
Talud Poros desa 1 500 m
Rt01 sd 03 Dkh Kropak
150,000,000 15,000,000 165,000,000
peningkatan jalan Talud
Kelancaran transportasi
Warga masy pengguna
182 m Dkh Krajan
3,000,000 2,000,000 5,000,000 ADD
peningkatan jalan Talud
Kelancaran transportasi
Warga masy pengguna
600 m Dkh Bringin
153,000,000 2,000,000 155,000,000 PNPM
peningkatan jalan Talud
Kelancaran transportasi
Warga masy pengguna
273 m Dkh Bringin
101,000,000 2,000,000 103,000,000 PNPM
peningkatan jalan Talud
Kelancaran transportasi
Warga masy pengguna
235 m Dkh Krajan
87,000,000 2,000,000 89,000,000
PNPM Pemb Talud
800 x 1,8 m Dkh
keling,Tengah,Kr ajan
100,000,000 5,000,000 105,000,000
Pemb Jembatan Pemb Jembatan
Jembatan rusak Kelancaran
transportasi 7 x 25 m
Jl Eyang Anom Dkh Nanom
200,000,000 10,000,000 210,000,000 Pemb Talud
Pemb Talud penyangga jln
Kelancaran Pembuangan air
1800 m Jl Eyang Aris Dkh
Krajan 180,000,000 5,000,000 185,000,000
Pemb Talud Pemb Talud
penyangga jln Kelancaran
Pembuangan air 450 m
Jl Potrosingo Dkh Gondang Legi
90,000,000 5,000,000 95,000,000 Pemb Talud
Pemb Talud penyangga jln
Kelancaran Pembuangan air
500 m Jl Rogowulan
Dkh Setoyo 100,000,000 5,000,000 105,000,000
Pemb Talud Pemb Talud
penyangga jln Kelancaran
Pembuangan air 1.500 m
Jl R Tosono 250,000,000 10,000,000 260,000,000
Sarana Prasarana Pemb Plengsengan
3000 m Jl Kesawah
250,000,000 10,000,000 260,000,000
Sarana Prasarana Pemb Plengsengan
60 m Jl Krapyak
30,000,000 2,000,000 32,000,000 Sarana Prasarana
Pemb Plengsengan 90 m
Jl Kemakam Haji sonomenggolo
50,000,000 3,000,000 53,000,000 Sarana Prasarana
Pemb Plengsengan 90 m
Jl Jendral Sudirman
50,000,000 3,000,000 53,000,000
1.03.17 Pembangunan Talud dan
Trotoar Jalan Bulu-Mlarak Depan Kecamatan Mlarak
Bahu Jalan sempit perlu dibanun trotoar dan talud badan jalan,
sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam peringatan
HUT RI Kelancaran lalu lintas
dan kenindahan Kota Kecamatan Mlarak
1,5 x 500 m. Desa
Joresan 250,000,000 - 250,000,000 1
1.03.17 Pembangunan Talud badan
jalan Dukuh Totokan I Badan jalan terkikir erosi
Mengamankan badan jalan
1,5 x 3 x 150 m Desa
Totokan 70,000,000 5,000,000 75,000,000 1
1.03.17 Pembangunan Talud Jl.
Bayu Badan jalan terkikir erosi
Mengamankan badan jalan
0,5 x 500 m Desa
Bajang 50,000,000
5,000,000 55,000,000 1 1.03.17
Pembangunan Talud Jl. Sawah
Badan jalan terkikir erosi Mengamankan badan
jalan 1 x 1000 m
Desa Bajang
150,000,000 5,000,000 155,000,000 1
1.03.17 Talud Pengaman Jalan
Joresan - Tegal sari Badan jalan kritis
Mencegah longsornya badan jalan
1 x 2 x 110 m Desa
Joresan 32,400,000 3,600,000 36,000,000 1
KECAMATAN MLARAK
188
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 1.03.17
Talud badan jalan Dukuh Gunting
kondisi badan jalan kritis erosi keamanan badan
jalan 700 m
Desa Suren 70,000,000 5,000,000 75,000,000 1
1.03.17 Talud badan jalan Dukuh
Wonojati kondisi badan jalan kritis erosi
keamanan badan jalan
850 m Desa Suren
70,000,000 5,000,000 75,000,000 1 1.03.17
Talud Jl. Batik Keris Dukuh Ngrukem III
kondisi badan jalan kritis erosi keamanan badan
jalan 1,5 x 150 m
Desa Ngrukem
100,000,000 15,000,000 115,000,000 1
1.03.17 Pembangunan Plengsengan
jalan Dukuh Tengah Dimusim hujan badan jalan
longsor terikis air hujan mencegah erosi
badan jalan 2,5 x 600 m
Desa Candi 60,000,000 10,000,000 70,000,000 1
1.03.15.5 Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Talud
Dukuh Glodek
Keadaan jalan sempit Memperlancar lalu lintas
50x3 M Wagir Lor
100,000,000 - - 10,000,000 110,000,000 PNPM 1.03.15.6
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Rehab jembatan Gudang Pelem
Dk. Pucuk Keadaan
jembatan sangat sempit
Memperlancar lalu lintas
5x7 M Wagir Lor
- - 100,000,000 - 100,000,000 PU 1.03.15.8
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Pembangunan
Talud dan
Selokan Dukuh Krajan Kondisi jalan sudah
longsor. Memperlancara lalu
lintas 44x2,5 M
Talun 100,000,000 - - 10,000,000 110,000,000 PNPM
1.03.15.10 Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Talud
jalan alternatif Dukuh Nglingi
Kondisi jalan sangat sempit
Memperlancar lalu lintas
sebagai kawasan
Obyek Wisata
200x3 M Ngebel
- - 200,000,000 - 200,000,000 PU 1.03.15.12
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Pembangunan
Talud Dukuh
Semenok Kondisi jalan sempit. Pengaman
badan jalan.
45x7,2 M Ngebel
150,000,000 - - 10,000,000 160,000,000 PNPM 1.03.15.13
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Pembangunan
Talud Dukuh
Pupus Kondisi jalan sempit Penahan
badan jalan.
70x2,32 M Pupus 75,000,000 - - 10,000,000 85,000,000 PNPM
1.03.15.15 Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangnan Talud
Dukuh Seglagah
Kondisi jalan sempit. Memperlancar lalu lintas
antar Kabupaten
73x2,4 M Sempu
75,000,000 - - 10,000,000 85,000,000 PNPM 1.03.15.18
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Pembangunan jembatan Dukuh
Sempu Kondisi
jembatan sudah rusak
Memperlancar lalu lintas
10x8x4 M Sempu
- - 140,000,000 10,000,000 150,000,000 PU 1.03.15.21
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Pembangunan
Talud Dukuh
Pupus Rt. 03, Rw. 02 Kondisi jalan sudah
longsor. Penahan
badan jalan.
17x6x0,40 M
Pupus - - 56,000,000 10,000,000 66,000,000 PU
1.03.15.22 Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Talud
Dukuh Pupus Rt. 03, Rw. 02
Kondisi jalan sudah longsor.
Penahan badan
jalan. 225x2x0,30
M Pupus
- - 81,000,000 10,000,000 91,000,000 PU 1.03.15.23
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Pembangunan Jembatan Dukuh
Pupus Rt. 03, Rw. 02 Kondisi
jembatan sudah rusak.
Memperlancar lalu lintas
6x3x2,5 M Pupus - - 55,000,000 10,000,000 65,000,000 PU
1.03.15.24 Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jembatan Dukuh Prumbon Rt. 02, Rw. 01
Kondisi jembatan
sudah rusak. Memperlancar lalu
lintas 6x3x3 M
Pupus - - 67,500,000 10,000,000 77,500,000 PU
1.03.30.1 Program pembangunan infra
struktur perdesaan Pembangunan jembatan Sido
Mukti Belum
ada jembatannya
Memperlanca transportasi
5x4x3 M Talun
- - 75,000,000 15,000,000 90,000,000 PU
Pembgn. Fisik Talud
Mnhn Mnhn
P= 500 RT 2 RW 1 Dsn
Babadan 110.000.000,-
5.000.000,- 115,000,000
Desa Wotan
erosi long
T= 2 m Kec. Pulung
sor sda
Talud sda
sda P= 500 m
RT 2 RW 2 Dsn Jalakan
110.000.000,- 5.000.000,- 115,000,000 sda
KECAMATAN NGEBEL
KECAMATAN PULUNG
189
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE T= 2 m
Ds. Wotan Kec. Pulung.
sda Talud
sda sda
P= 400 m Selerak
140.000.000,- 4.000.000,- 145,000,000 sda
T= 2 m sda
Plengsengan sda
sda P= 200 m
RT 1 RW 2 Dsn Jalakan 50.000.000,-
5.000.000,- 55,000,000
sda T= 3 m
Ds. Wotan Kec. Pulung sda
Plengsengan sda
sda P= 100 m
RT 1 RW 1 Dsn Jalakan 65.000.000,-
1.000.000,- 66,000,000
sda T= 3 m
Ds. Wotan Kec. Pulung Pembgn Fisik
Plengsengan Klncrn
Pereko 3 x 200 m
RT 1 RW 1 Dsn Selodono 30.000.000,-
5.000.000,- 35,000,000
Ds. Karangpatihan transpr
lncr Ds. Karangpatihan Kec. Pulung
sda Talud
sda sda
50 m x 2,5 mRt 2 RW 2 Dsn Dungus 50.000.000,-
10.000.000,- 60,000,000
sda Ds. Karangpatihan Kec. Pulung
sda Talud Jln prtgaan
Mnhn Mnhn
P = 120 m sda 26.000.000,-
26,000,000 sda
Erosi lngsor
L = 4 m T = 0,5 m
sda Plengsengan
Mnhn mnhn
P = 300 m Ngebong Dkh Dresi 110.000.000,-
10.000.000,- 120,000,000
sda erosi
lngsor L = 20 m
Ds. Wagirkidul Kec. Pulung Pengairan
Talut saluran air Mnhn
Mnhn P = 500 m Dawan Dkh Kerep Ds. Wagirkidul
70.000.000,- 10.000.000,-
80,000,000 sda
Plengsengan Erosi
Erosi T = 3 m
Kec. Pulung Tbl = 1,5 m
sda Talut sekolahan
sda sda
P = 25 m Mendak Dkh Bangunsari
65.000.000,- 10.000.000,-
75,000,000 sda
SD V T = 3 m
Ds. Wagirkidul Kec. Pulung Pemb. Fisik
Talut Badan Jln Mnhn
Mnhn P = 60 m
Tenggar, Dkh Krajan Ds. Wagirkidul 85.000.000,-
15.000.000,- 100,000,000
sda Erosi
Lngsr L = 3 m
Kec. Pulung sda
Plengsengan sda
sda P = 400 m Setran, Dkh Dresi Ds. Wagirkidul
135.000.000,- 15.000.000,-
150,000,000 sda
Makadam L = 2,5 m
Kec. Pulung sda
Talut Mnhn
Mnhn 463 m
Dkh Plosorejo Ds. Sidoharjo 111.120.000,-
5.000.000,- 116,120,000
sda Erosi
Lngsr Kec. Pulung
sda Talut
sda sda
400 m Dkh. Krajan Ds. Sidoharjo
134.000.000,- 10.000.000,-
144,000,000 sda
Kec. Pulung Pemb Fisik
Talud Mnhn
Mnhn 1 paket
Lingk Senayu Dkh Bedagan 15.000.000,-
15,000,000 Ds. Pulung
Erosi Lndgsr
Ds. Pulung Kec. Pulung sda
Plengsengan sda
sda 1 paket
Dkh Kebon Ds. Pulung 15.000.000,-
15,000,000 sda
Kec. Pulung
190
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Pemb Fisik
Talud Mnhn
Mnhn 7 x 30 m
RT 1 RW 3 Dkh Tosari 150.000.000,-
15.000.000,- 165,000,000
Ds. Munggung Erosi
Lngsr Ds. Munggung Kec. Pulung
sda Talud
sda sda
6 x 40 m RT 2 RW 2 Dkh Tosari
200.000.000,- 35.000.000,-
235,000,000 sda
Ds. Munggung Kec. Pulung sda
Talud sda
sda 2,5 x 100 m RT 2 RW 1 Dkh Putuk Tranjang
150.000.000,- 25.000.000,-
175,000,000 sda
Ds. Munggung Kec. Pulung Pemb Fisik
Talud Mnhn
Mnhn 4 x 50 m
sda 150.000.000,-
10.000.000,- 160,000,000
sda Erosi
Lngsr Pemb Fisik
Talud Mnhn
Mnhn 12 x 30 m
RT 2 RW 1 Dkh Munggur 250.000.000,-
20.000.000,- 270,000,000
sda Erosi
Lngsr Ds. Munggung Kec. Pulung
sda Plengsengan
sda sda
2 x 100 m RT 2 RW 2 Dkh Munggur
100.000.000,- 10.000.000,-
110,000,000 sda
Ds. Munggung Kec. Pulung sda
Talud sda
sda 5 x 100 m
RT 4RW 1 Dkh Tosari 200.000.000,-
20.000.000,- 220,000,000
sda Ds. Munggung Kec. Pulung
sda Talud
sda sda
3 x 30 m RT 2 RW 3 Dkh Tosari
100.000.000,- 10.000.000,-
110,000,000 sda
Ds. Munggung Kec. Pulung sda
Talut Mnhn
Mnhn 200 m2
Dkh Krajan dan Gesing 250.000.000,-
45.000.000,- 295,000,000
sda Trnspr
Erosi Ds. Pomahan Kec. Pulung
sda Talut
sda sda
105 m2 Dkh Sabil Ds. Pomahan
59.000.000,- 59,000,000
sda Kec. Pulung
Pemb Fisik Talud Jalan
Mnhn Mnhn
225 m2 Dkh Pohijo Ds. Pomahan
126.000.000,- 126,000,000
Ds. Pomahan Erosi
Lngsr Kec. Pulung
sda sda
sda sda
375 m2 Dkh Bantengan Ds. Pomahan
210.000.000,- 210,000,000
sda Kec. Pulung
Pemb Fisik Talud
sda sda
1 paket Dkh Cengkir Ds Singgahan
50.000.000,- 50,000,000
Ds. Singgahan Kec. Pulung
sda Talud
Mnhn Mnhn
1 Paket Dkh Ngradi Ds. Singgahan
150.000.000,- 150,000,000
sda Erosi
Lngsr Kec. Pulung
Pemb Fisik Talud
Mnhn Mnhn
P = 150 m Jln Poros Dkh Surodipo 350.000.000,-
15.000.000,- 365,000,000
Ds. Wayang Erosi
Lngsr T = 2,5 m
Ds. Wayang Kec. Pulung Tb = 0,40 m
sda Talud
sda sda
P = 60 m RT 2 RW 2 Dkh Krajan
75.000.000,- 6.000.000,-
81,000,000 sda
T = 2 m Ds. Wayang Kec. Pulung
191
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Tb = 0,40 m
sda Plengsengan
Mnhn Mnhn
P = 150 m Ds. Wayang Kec. Pulung 110.000.000,-
16.000.000,- 126,000,000
sda Erosi
Lngsor T = 5 m
Tb = 0,40 m Pemb. Fisik
Talud Mnhn
Mnhn P = 75 m
SDN Wayang kec. Pulung 75.000.000,-
75,000,000 Ds. Wayang
Erosi Lngsor
T = 1,5 m Tb = 0,40 m
sda Plengsengan Jln
sda sda
P = 75 m RT3 RW 1 Dkh Surodip
75.000.000,- 8.000.000,-
63,000,000 sda
T = 4 m Ds. Wayang Kec. Pulung
Tb = 0,40 m sda
sda sda
sda P = 150 m RT 1 RW 1 Dkh Surodipo
150.000.000,- 7.000.000,-
157,000,000 sda
T = 1,5 m Ds. Wayang Kec. Pulung
Tb = 0,40 sda
sda sda
sda P = 150 m RT 4 RW 2 Dkh Krajan
250.000.000,- 15.000.000,-
265,000,000 sda
T = 4 m Ds. Wayang Kec. Pulung
Tb = 0,40 m Pembg Fisik
Plengsengan Mnhn
Mnhn 3 x 10 m
RT 1RW 1 Dkh Nguncup 50.000.000,-
50,000,000 Ds. Bekiring
Erosi Lngsor
Ds. Bekiring Kec. Pulung sda
sda sda
sda 15 x 3 m
RT 1 RW 1 Dkh Bintoro 50.000.000,-
50,000,000 sda
Ds. Bekiring Kec. Pulung sda
Plengsengan Mnhn
Mnhn 10 x 3 m
RT 1 RW 2 Dkh Nguncup 50.000.000,-
50,000,000 sda
Erosi Lngsor
Ds. Bekiring Kec. Pulung sda
sda sda
sda 6 x 20 m
RT2 RW 2 Dkh Bintoro 100.000.000,-
100,000,000 sda
Ds. Bekiring Kec. Pulung sda
Talut sda
sda 500 x 0,5 m RT 2 RW 1 Dkh Nguncup
50.000.000,- 50,000,000
sda Ds. Bekiring Kec. Pulung
sda Plengsengan
Mnhn Mnhn
P = 37 m RT 2 RW 4 Dkh Krajan
24.864.000,- 6.660.000,-
31,524,000 sda
Erosi Lngsor
T = 3 m Ds. Kesugihan Kec. Pulung
sda Plengsengan dan
Mnhn Mnhn
P = 240 m RT 1 RW 2 Dkh Kebon Agung 109.760.000,-
29.400.000,- 139,160,000
sda Talud
Erosi Lngsor
T = 1,5 m Ds. Kesugihan Kec. Pulung
P = 140 m T = 7 m
sda sda
sda sda
P = 300 m RT 2 RW 1 dan RT 1 RW2 470.400.000,-
126.000.000,- 596,400,000
sda T = 7 m
Dkh Sisir Ds Kesugihan P = 170 m Kec. Pulung
T = 7 m
192
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE sda
sda sda
sda P = 20 m
RT 1 RW 2 Dkh Plaosan 29.120.000,-
7.800.000,- 36,920,000
sda T = 6,5 m
Ds. Kesugihan Kec. Pulung. P = 30 m
RT 2 RW 2 47.040.000,-
12.600.000,- 59,640,000
T = 7 m P = 15 m
RT 2 RW3 30.240.000,-
8.100.000,- 38,340,000
T = 9 m sda
Plengsengan Mnhn
Mnhn 200 m
Dkh. Krajan Ds. Pa50.000.000,- 50,000,000
sda Erosi
Lngsor Kec. Pulung
sda Plengsengan
Klncrn Klncrn
P = 50 m sda
sda Air
Air T = 3 m
L = 0,60 m Pemb Fisik
Plengsengan Mnhn
Mnhn P = 200 m Dkh Jatirejo Ds Bedrug
Ds. Bedrug Timur SD
Erosi Lngsor
L = 0,60 m Kec. Pulung T = 2 m
sda Plengsengan
sda sda
P = 50 m Dkh Jati Ds. Bedrug
sda T = 3 m
Kec. Pulung L = 0.60 m
Pemb Fisik Plengsengan
Klncrn Klncrn
20 x 2 m Dkh Krajan Ds. Banaran
23.000.000,- 10.000.000,-
33,000,000 Ds. Banaran
Air Air
Kec. Pulung Pemb Fisik
Plengsengan Klncrn
Klncrn Dkh Tangkil Ds. Banaran
90.000.000,- 6.000.000,-
96,000,000 sda
Air Air
Kec. Pulung Pemb Fisik
Rehab Saluran Mnhn
Mnhn 2.500 m
Dkh Krajan Ds. Plunturan 100.000.000,-
10.000.000,- 110,000,000
sda Talut
Erosi Lngsor
Kec. Pulung Pemb Fisik
Plengsengan Mnhn
Mnhn P = 200 m Dkh Cabeyan Ds. Plunturan
100.000.000,- 10.000.000,-
110,000,000 sda
Erosi Lngsor
T = 3 m Kec. Pulung
sda sda
sda sda
P = 100 m sda 75.000.000,-
10.000.000,- 85,000,000
sda T = 3 m
Pemb Fisik Talud
Mnhn Mnhn
Dkh Jurugan Ds. Karangpatihan 56.830.000,-
1.500.000,- 58,330,000
Program PNPM yang Erosi
Lngsor Kecamatan Pulung
tidak terdanai. sda
Talud Mnhn
Mnhn 100 x 3 m
Dkh Jalakan Ds. Wotan 98.243.200,-
2.400.000,- 100,643,200
sda Erosi
Lngsr Kec. Pulung
sda Talud
Mnhn Mnhn
35 x 6 m Dkh Mutih Ds Wayang
78.635.000,- 1.362.500,-
79,997,500 sda
Erosi Lngsr
Kec. Pulung sda
Talud Mnhn
Mnhn 58 x 3,2 m Dkh. Krajan Ds Bekiring
72.541.500,- 1.200.000,-
73,741,500 sda
Erosi Lngsr
Kec. Pulung
193
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE NGLEWAN
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Plengsengan jalan Badan jalan sangat
labil dan mudah longsor.
Menahan bahu jalan.
250 m x 1,5 m x 0,4 m
RTRW, 0101 dusun Banyon
65,000,000 - - 2,500,000 67,500,000 Peningkatan kesejahteraan
masyarakat Pembuatan pengseng
Badan jalan sangat labil dan mudah
longsor. Menahan bahu
jalan. 1.500 m x
2 m x 0,4 m
Dusun Banyon- Depok–Nepen
timur balai desa 530,000,000 - - 10,000,000 540,000,000
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Talud sungai Depok Badan jalan sangat
labil dan mudah longsor.
Menahan bahu jalan.
30 m x 3,5 m x
0.5 m RTRW. 0201
Dusun Depok selatan jembatan
glodok - - 24,500,000 500,000 25,000,000
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Talud sungai Depok Badan jalan sangat
labil dan mudah longsor.
Menahan bahu jalan.
50 m x 3,5 m x
0.5 m RTRW. 0201
Dusun Nepen sebelah barat
- - 39,000,000 1,000,000 40,000,000 Peningkatan kesejahteraan
masyarakat Plengsengan jalan
Badan jalan sangat labil dan mudah
longsor. Menahan bahu
jalan. 1100m x 1
m x 0.4 m RTRW 0202
sd RTRW 0302 dusun Nepen
190,000,000 - - 8,000,000 198,000,000 Peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Plengseng jalan
Arus air tidak lancar dan menggenangi
badan jalan pekarangan warga.
Menahan bahu jalan.
150 m x 2 m x 0.4
m RTRW. 0201
Barat jembatan glodok
- - 50,000,000 4,000,000 54,000,000 Peningkatan kesejahteraan
masyarakat Pembangunan Plengseng
sawah Badan jalan sangat
labil dan mudah longsor.
Mengamankan persawahan
pemukiman dari bahaya banjir.
800 m x 1.25 m x
0.4 RTRW. 0101
Dusun Banyon 172,000,000 - - 8,000,000 180,000,000
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Plengseng jalan Badan jalan sangat
labil dan mudah longsor.
Peningkatan arus transportasi.
300 m x 3 m x 0.4
m RTRW 0301
Utara jembatan Depok dsn
Depok 155,000,000 - - 7,000,000 162,000,000
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Plengseng jalan Badan jalan sangat
labil dan mudah longsor.
Peningkatan arus transportasi.
200 m x 2 m x 0.5
m RTRW. 0302.
Dusun Depok 85,000,000 - - 5,000,000 90,000,000
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Talud saluran timur Juremi - turen
Badan jalan sangat labil dan mudah
longsor. Peningkatan
kesejahteraan masyarakat
1000 m x 2m x 4 m
Sawah lor omah 350,000,000
- -
10,000,000 360,000,000
Peningkatan kesejahteraan dalam pelayanan
masyarakat Plengsengan
Badan jalan sangat labil dan mudah
longsor. Menahan bahu
jalan. 750 m x 1.5
m x 0.4 m Dusun
banyon RT 01 RW 01 sd
RT 02 RW 02 195,000,000
- -
7,500,000 202,500,000
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Pembuatan talud Badan jalan sangat
labil dan mudah longsor.
Menahan bahu jalan.
800 m x 1.5 m x 0.5 m
RTRW 0201
dusun Nepen 210,000,000
- -
6,000,000 216,000,000
Program Pemb. Talud Jalan Sawah
Sektor Transportasi meteorologi dan geofisika Sub. Sektor
Transportasi Sawah Becek dan
rusak Memperlancar
400 m Jln Sawah Ds
Campur Rejo 140,000,000 5,000,000 145,000,000
KECAMATAN SAMBIT
194
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Program Pemb. Talud Jalan
Sawah Sektor Transportasi meteorologi
dan geofisika Sub. Sektor Transportasi
Sawah Becek dan rusak
Memperlancar 0,4x300 m Dsn Kebatan
48,000,000 2,000,000 50,000,000 Th.2013
Program Pembangunan JalanTembok Penahan Bahu Jalan dan drainase
jalan rusak Peningkatkan
Transportasi Masy. 1000 x 0,6 x Dkh Pacar
160,000 5,000
165,000 WILANGAN
Penanggulangan pengangguraTalud, jembatan bengkok jaten P : 200
T : 1,40 Dusun Wilangan
249,150 5,850
255,000 Penanggulangan
pengangguran Talud
P : 450 T : 1,40
Tb : 0,50 Dusun Wilangan
152,100 4,750
156,850 Penanggulangan
pengangguran Talud
P : 1.600 T : 0,90
Tb : 0,35 Dusun Wilangan
171,450 5,650
177,100 Penanggulangan
pengangguran Talud
P : 220 T : 3m
Tb : 0,60 Dusun Wilangan
178,200 5,000
183,200
Pembagunan Talud Talud Jalan
Rawan Longsor Mencegah Longsor
800 m Plebon -Dawung
Ds.Carangrejo 120,000,000 5,000,000 125,000,000
Ds.Cara ngrejo
Pembagunan Talud Talud Jalan
Rawan Longsor Mencegah Longsor
800 m Plebon -
Klampisan Ds.Carangrejo
175,000,000 5,000,000 180,000,000 Ds.Cara
ngrejo Pembagunan Talud
Talud Jalan Rawan Longsor
Mencegah Longsor 1000 m
Bulurejo Ds. Carangrejo
145,000,000 5,000,000 150,000,000
Ds.Cara ngrejo
Pembagunan Talud Talud Jalan
Rawan Longsor Mencegah Longsor
500 m Kalangan-
Gebangan Ds.Carangrejo
165,000,000 5,000,000 170,000,000 Ds.Cara
ngrejo Peningkatan Talud
Talud jalan Dkh. Ngunut Rawan Longsor
Mencegah Longsor 500 m2
Ngunut Ds.Sampung
55,000,000 5,000,000 60,000,000
Ds.Sam pung
Pembangunan TurapTaludBronjong
Talud Badan Jalan Terkikisnya Bahu
Jalan Memperlancar
Transportasi 20 m3
Ds. Jenangan Km 3+700
10,480,000 10,480,000
Dinas P.U
Pembangunan TurapTaludBronjong
Talud Badan Jalan Terkikisnya Bahu
Jalan Memperlancar
Transportasi 20 m3
Ds. Jenangan KM 3+800
10,480,000 10,480,000
Dinas P.U
Pembangunan TurapTaludBronjong
Talud Badan Jalan Terkikisnya Bahu
Jalan Memperlancar
Transportasi 20 m3
Ds. Jenangan Km4+200
10,480,000 10,480,000
Dinas P.U
Pembangunan TurapTaludBronjong
Talud Badan Jalan Terkikisnya Bahu
Jalan Memperlancar
Transportasi 45 m3
Ds. Jenangan Km 4+225
23,580,000 23,580,000
Dinas P.U
Pembangunan TurapTaludBronjong
Talud Badan Jalan Terkikisnya Bahu
Jalan Memperlancar
Transportasi 5 m3
Ds. Jenangan Km 6 + 500
2,620,000 2,620,000
Dinas P.U
Pembangunan TurapTaludBronjong
Talud Badan Jalan Sampung- Parang
Terkikisnya Bahu Jalan
Memperlancar Transportasi
4 m 3 Ds.Sampung
2,096,000 2,096,000
Dinas P.U
Pembangunan TurapTaludBronjong
Pemasangan Talud Carangrejo- Tulung
Terkikisnya Bahu Jalan
Memperlancar Transportasi
80 m3 Ds. Tulung
41,920,000 41,920,000
Dinas P.U
Pembangunan TurapTaludBronjong
Talud Pengaman Jalan Srandil - Carangrejo
Terkikisnya Bahu Jalan
Memperlancar Transportasi
160 m3 Dkh Turen
Ds.carangrejo 83,840,000
83,840,000 Dinas
P.U
KECAMATAN SAMPUNG
195
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Peningkatan Sarana
Prasarana Plengsengan
Longsor Memperlancar
aliran air 5x2000 m Dkh. Timokerep
Ds.Kunti 400,000,000 100,000,000 50,000,000 550,000,000
Ds. Kunti
Peningkatan Sarana Prasarana
Talud Longsor
Memperlancar Transportasi
3x1000 m Dkh. Kunti Ds. Kunti
100,000,000 10,000,000 110,000,000 Ds.
Kunti Peningkatan Jalan
Pembangunan plengsengan Jalan Masjid
agar tidak longsor Memperlancar
Aliran Air 250x4x0,6
m Jl.Masjid
Ds.Glinggang 150,000,000
7,500,000 157,500,000 Ds.Gling
gang Peningkatan Jalan
Pembangunan talud Agar tidak longsor
Memperlancar Aliran Air
1600x0.8x0 .5 m
Jl.Timbul Jaya Ds. Glinggang
237,000,000 2,500,000 239,500,000
Ds.Gling gang
Peningkatan Jalan Pembagunan Talud jalan rabat Agar tidak becek
Memperlancar Transportasi
292x1.6x0. 5 m
Ds.Glinggang 125,000,000
4,000,000 129,000,000 Ds.Gling
gang Peningkatan Sarana
Prasarana Pembangunan plengsengan
mencegah longsor memperlancar
saluran air 100 m
RT 04,RW.01 Janti
40,000,000 10,000,000 50,000,000 Ds.Nglu
rup Peningkatan Sarana
Prasarana Pembangunan plengsengan
mencegah longsor memperlancar
saluran air 100 m
RT 05,RW.02 Nglurup
40,000,000 10,000,000 50,000,000 Ds.Nglu
rup Peningkatan Sarana
Prasarana Pembangunan plengsengan
mencegah longsor memperlancar
saluran air 150 m
RT 02,RW.02 Nglurup
250,000,000 250,000,000
Ds.Nglu rup
Peningkatan Sarana Prasarana
Pembangunan plengsengan mencegah longsor
memperlancar saluran air
50 m RT 02,RW.02
Janti 35,000,000 5,000,000 40,000,000
Ds.Nglu rup
Peningkatan Sarana Prasarana
Pembangunan plengsengan mencegah longsor
memperlancar saluran air
100 m RT 03,RW.02
Janti 40,000,000 10,000,000 50,000,000
Ds.Nglu rup
Peningkatan Sarana Prasarana
Pembangunan plengsengan mencegah longsor
memperlancar saluran air
50 m RT 02,RW.01
Janti 35,000,000 5,000,000 40,000,000
Ds.Nglu rup
APBD Perbaikan Jembatan
9 x 4 Dkh Ngengor
20,000,000 20,000,000
Prasarana Jalan Talud jalan desa
belum ada Penguat jalan
750 m Dkh Brajan
200,000,000 8,000,000 208,000,000 Sarana Prasarana
Talud Penahan badan jalan Penguat badan jalan
600x2 m Dkh Ngindeng
Krajan 300,000,000
8,000,000 308,000,000 Sarana Prasarana
Jembatan Memperlancar
Transportasi Kesejahteraan
masyarakat menibgkat
150 x 4 m Sungai Dung
Bunder Kori 350,000,000 450,000,000 96,000,000 8,600,000 904,600,000
Sarana Prasarana Plengsengan Jalan
Memperlancar Transportasi
Penguat badan jalan
150x1x0,5 m
Dkh Kori wetan Rt 03
46,000,000 2,000,000 48,000,000 Tajud
1.100x0,5x 0,3
Saluran Sawh Brubuh sd Ds
Wilangan 200,000,000 - - -
200,000,000 Sarana Prasarana
Jembatan 3 x 6 m
Dkh Kleco 120,000,000
3,000,000 123,000,000 Sarana Prasarana
Talud Jalan 300 m
Dkh Kleco 60,000,000 2,000,000 62,000,000
Sarana Prasarana Makadam dan Talud
400 m Dkh Ngempalk
Sawoo 100,000,000
4,000,000 104,000,000 Plengsengan saluran
100m Dkh Kacangan
50,000,000 50,000,000
Infrastruktur Pembangunan Jembatan
12x6x4 Desa Grogol
400,000,000 400,000,000
Peningkatan Mutu perbaikan Plengsengan
Plengaman Gedung Keamanan Kerja
100m2 UPTD
Pendidikan 75,000,000
75,000,000 1,03,17,1
Program pembangunan turapTaludplensengan Jl keden Pengaman Jalan
Rusak 400X60Cm Tajug
- -
210 6
216,000,000 Siman
taludbronjong T.2m
1,03,17,2 Sda
Talud jalan Sinuwun Rawan Longsor
Rusak 210M
Tranjang -
- 50
2 52,000,000
Siman
KECAMATAN SAWOO
KECAMATAN SIMAN
196
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 1,03,17,3
Sda Talud jalan tembus Desa
Jalan Masih rendah Kurang Dana
30 M3 Tranjang
- -
10 1
11,000,000 Siman
Pijeran dan kena banjir
1,03,17,4 Program pembangunan turapTalud dukuh krajan
Pengaman Jalan Rusak
800x60x1.5 Jarak -
- 136
6 142,000,000
Siman taludbronjong
1,03,17,5 Sda
Saluran air Dukuh Depok Pengairan
Rusak 3000x60x1 Jarak
- -
900 20
920,000,000 Siman
Talud Pagar menghindari banjir
halaman sekolah Siman
tergenang air 105 M2
SMPN 1 Siman -
- 100
- 100,000,000
Siman 1.03.17.6
Sda TaludPlensengan Jl.Tanjung
Pengaman Jalan Rusak
200x1x1M PatihanKidul -
- 210
6 216,000,000
Siman 1.03.15.23
Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan
Rehap Jembatan Rehap Jembatan
Melancarka n Arus Lalu
Lintas Perekonomi
an 7x4x3 m
Tugurejo - 48,000,000 2,000,000
50,000,000 SLAHU
NG
1.03.15.24 Program Pembangunan
Jalanan dan Jembatan Jembatan
Jembatan Melancarka
n Arus Lalu Lintas
Perekonomi an
4x5x8 m Wates
- 187,000,000 - 187,000,000
SLAHU NG
1.03.15.25 Program Pembangunan
Jalanan dan Jembatan Jembatan
Jembatan Melancarka
n Arus Lalu Lintas
Perekonomi an
3x10 m Ngilo-ilo
- 110,000,000 5,000,000 115,000,000
SLAHU NG
1.03.15.26 Program Pembangunan
Jalanan dan Jembatan Jembatan
Jembatan Melancarka
n Arus Lalu Lintas
Perekonomi an
3x6 m Ngilo-ilo
- 87,500,000 5,000,000 92,500,000
SLAHU NG
1.03.15.27 Program Pembangunan
Jalanan dan Jembatan Jembatan
Jembatan Melancarka
n Arus Lalu Lintas
Perekonomi an
30x5x3,5 m Ngloning
- - - SLAHU
NG
1.03.15.28 Program Pembangunan
Jalanan dan Jembatan Jembatan
Jembatan Melancarka
n Arus Lalu Lintas
Perekonomi an
3 x2 M Truneng
- 85,450,000 5,000,000 90,450,000
SLAHU NG
1.03.15.29 Program Pembangunan
Jalanan dan Jembatan Jembatan
Jembatan Melancarka
n Arus Lalu Lintas
Perekonomi an
3 X 7 M Janti
- 150,000,000 7,500,000 157,500,000
SLAHU NG
KECAMATAN SLAHUNG
197
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 1.03.15.36
Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan
Plensengan Plensengan
Melancarka n Arus Lalu
Lintas Perekonomi
an 1000 m
Senepo - 190,000,000 10,000,000
200,000,000 SLAHU
NG
1.03.15.37 Program Pembangunan
Jalanan dan Jembatan Plensengan
Plensengan Melancarka
n Arus Lalu Lintas
Perekonomi an
250 x 2,5 m Slahung
- 120,000,000 - 120,000,000
SLAHU NG
1.03.15.38 Program Pembangunan
Jalanan dan Jembatan Plensengan
Plensengan Melancarka
n Arus Lalu Lintas
Perekonomi an
500 x 5 m Duri
- 100,000,000 6,500,000 106,500,000
SLAHU NG
1.03.15.39 Program Pembangunan
Jalanan dan Jembatan Plensengan
Plensengan Melancarka
n Arus Lalu Lintas
Perekonomi an
1200 m Ngloning
- - - SLAHU
NG
1.03.15.40 Program Pembangunan
Jalanan dan Jembatan Plensengan
Plensengan Melancarka
n Arus Lalu Lintas
Perekonomi an
300 m Truneng
- 54,000,000 5,000,000 59,000,000
SLAHU NG
1.03.15.41 Program Pembangunan
Jalanan dan Jembatan Plensengan
Plensengan Melancarka
n Arus Lalu Lintas
Perekonomi an
200 m Crabak
- 40,000,000 3,500,000 43,500,000
SLAHU NG
1.03.15.42 Program Pembangunan
Jalanan dan Jembatan Plensengan
Plensengan Melancarka
n Arus Lalu Lintas
Perekonomi an
150 m Janti
- 100,000,000 6,000,000 106,000,000
SLAHU NG
1.03.15.43 Program Pembangunan
Jalanan dan Jembatan Plensengan
Plensengan Melancarka
n Arus Lalu Lintas
Perekonomi an
50 m Janti
- 40,000,000 1,000,000 41,000,000
SLAHU NG
1.03.15.44 Program Pembangunan
Jalanan dan Jembatan Plensengan
Plensengan Melancarka
n Arus Lalu Lintas
Perekonomi an
700 m Duri
- 95,000,000 4,500,000 99,500,000
SLAHU NG
198
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 1.03.15.45
Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan
Plensengan Plensengan
Melancarka n Arus Lalu
Lintas Perekonomi
an 300 m
Plancungan - 100,000,000 15,000,000
115,000,000 SLAHU
NG
1.03.19
Program rehabilitasi Pemeliharaan Talud
Bronjong -
1.03.19.46 Program rehabilitasi
Pemeliharaan Talud Bronjong
Pembangunan Talud Pembangunan
Talud Pelestarian
Lingkungan 1000 m
Senepo - 190,000,000 10,000,000
200,000,000 SLAHU
NG 1.03.19.47
Program rehabilitasi Pemeliharaan Talud
Bronjong Pembangunan Talud
Pembangunan Talud
Pelestarian Lingkungan
80 m Menggare
- 75,000,000 5,000,000 80,000,000
SLAHU NG
1.03.19.48 Program rehabilitasi
Pemeliharaan Talud Bronjong
Pembangunan Talud Pembangunan
Talud Pelestarian
Lingkungan 500 m
Duri - 45,000,000 2,500,000
47,500,000 SLAHU
NG 1.03.19.49
Program rehabilitasi Pemeliharaan Talud
Bronjong Pembangunan Talud
Pembangunan Talud
Pelestarian Lingkungan
1000m Duri
- 90,000,000 3,500,000 93,500,000
SLAHU NG
1.03.19.50 Program rehabilitasi
Pemeliharaan Talud Bronjong
Pembangunan Talud Pembangunan
Talud Pelestarian
Lingkungan 270 m
Ngloning - -
SLAHU NG
1.03.19.51 Program rehabilitasi
Pemeliharaan Talud Bronjong
Pembangunan Talud Pembangunan
Talud Pelestarian
Lingkungan 200 m
Ngloning - -
SLAHU NG
1.03.19.52 Program rehabilitasi
Pemeliharaan Talud Bronjong
Pembangunan Talud Pembangunan
Talud Pelestarian
Lingkungan 450 m
Crabak - 60,000,000 5,600,000
65,600,000 SLAHU
NG 1.03.19.53
Program rehabilitasi Pemeliharaan Talud
Bronjong Pembangunan Talud
Pembangunan Talud
Pelestarian Lingkungan
650 m Crabak
- 100,000,000 2,400,000 102,400,000
SLAHU NG
1.03.19.54 Program rehabilitasi
Pemeliharaan Talud Bronjong
Pembangunan Talud Pembangunan
Talud Pelestarian
Lingkungan 100 m
Mojopitu - 95,000,000 5,000,000
100,000,000 SLAHU
NG 1.03.19.55
Program rehabilitasi Pemeliharaan Talud
Bronjong Pembangunan Plensengan
Badan Jalan Pembangunan
Plensengan Badan Jalan
Pelestarian Lingkungan
800 m Mojopitu
- 95,000,000 5,000,000 100,000,000
SLAHU NG
199
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 1 01 xx 16 09
Program wajib belajar pendidikan dasar 9 Th.
Pembangunan tolut dan pagar pengamanan parkir dan taman
Keamanan sekolah terjamin
Saranan dan prasarana sekolah
dan siswa aman 1 Unit 2
Unit 2 Unit
2 Unit 1 Unit
MTs Sooko SD Jurug
SD Ngadirojo SD Suru
SMPN 2 100,000,000
50,000,000 50.000.000
50.000.000 50.000.000 300,000,000
100 100
100 100
100 Dinas
PU
1 01 xx 17 09 Program pendidikan
menengah Pembangunan tolut dan pagar
pengamanan parkir dan taman Keamanan sekolah
terjamin Saranan dan
prasarana sekolah dan siswa aman
1 Unit SMAN 1 Sooko
300,000,000 300,000,000
100 Dinas P U
1 03 xx 17 03 Program pembangunan talud
Bronjong Pembangunan talud Bronjong
Adanya talud Bronjong pengaman
jalan Jalan dapat dilewati
dilalui mobil kendaraan
5 Unit _ 2 Unit _
2 Unit Sooko-Kebon
Sooko- Bendungan
Sooko-Pudak _
_ 300.000.000
300.000.000 _ _
_ 300.000.000
900,000,000 100
_ 100
_ 100
Dinas P U
1 03 xx 30 05 Program pembangunan Infra
struktur perdesaan Pemeliharaan jalan jembatan
perdesaan TaludBronjong
pengaman jalan desa Jalan baik dan kuat 4 Unit
2 Unit 2 Unit
2 Unit 2 Unit
2 Unit Jurug
Sooko Bedoho
Suru Klepu
Ngadirojo 400.000.000
200.000.000 200.000.000
200.000.000 200.000.000
200.000.000 100.000.000 50.000.000
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
10.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000
1,785,000,000 100 100 100 100
100 100 PNPM
MP Dinas P
U
Plengsengan 70X40X800
M Ds. Prajegan
75,000,000 75,000,000 150,000,000
Rehab Jembatan 4X8X3 M
Ds. Bangunrejo 50,000,000 2,000,000 52,000,000
Talud 180x1x2 m Ds Gegeran
70,000,000 100 HOK
72,000,000 Talud
420x0,8x0, 3 m
Ngujung Gandukepuh
100,000,000 20,000,000 120,000,000 Talud
147x27 m Ds. Sukorejo
470,000,000 10,000,000 480,000,000
Talud 1x300 m
Ds. Sragi 80,000,000
80,000,000 Jembatan Gantung
25x150 m Purwosari
Gelanglor 260,000,000
Plengsengan 10x2x0,4 m Mijil Serangan
30,000,000 30,000,000
Talud 400 m
Ds Nampan 80,000,000
8,000,000 88,000,000 Plengsengan sal dam pletes
1,5x300 m Ds Nambangrejo 500,000,000 15,000,000 515,000,000
SARANA PRASARANA Talut Jalan
90mx1mx2 Dkh.Duwet RT
0102 RW 07 25,000,000
Baru SARANA PRASARANA
Talut Jalan 500mx2mx1 Dkh Gegeran RT
01 RW 09 250,000,000
600 HOK 263,000,000
Baru SARANA PRASARANA
Talut Jalan 500mx2mx1 Dkh Gegeran RT
02 RW 09 125,000,000
300 HOK 131,500,000
Baru ADD
Talut 200M X
0,80M X 0,30M
Dkh.Sekayu RT4RW1
34.000 5.000 39,000,000
Baru Plengseng Jalan Sawah Kidul
1.5 x 1500m
Krajan dan Sragi Lor
265,000,000 5,000,000 270,000,000 KECAMATAN SOOKO
KECAMATAN SUKOREJO
200
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Baru
Plengseng Jalan 1.5 x 100m
RT01 RW02 Krajan
15,000,000 3,000,000 18,000,000 Lanjutan
Talud Jalan 0.5 x 800m RW02 Sragi Lor
89,000,000 11,000,000 100,000,000 Perbaikan
Plengsengan jalan 30x2.5x0.4
0m Mijil 0202
20,000,000 5,000,000 25,000,000 Plengsengan Jl.
3750 m2 Srikaton
v 50,000,000
Plengsengan 750 m2
Jl. Pringtutol v
150,000,000 Rehab Plengsengan
500 m2 Jl. Karangsari
v 50,000,000
Plengsengan 300 m2
Jl. Pulorejo v
65,000,000 Plengsengan
300 m2 Jl. Raya Golan
v Lanjutan
Talud -
- 0,7X900M
Sawah Dusun Krajan
- -
150.000.000 - 150,000,000 Pemkab
APBN Jembatan Gantung
64mx1.60 Dukuh Sawahan
200.000 200,000,000
Memperlan car
Trnsportasi penghung
antar Desa, Jalur
Ekonomi
APBD Plengsengan Sungai
500m Dukuh
SambiMranggen 40.000
40,000,000 Mencegah
Erosi dan banjir,
pengaman badan jalan
APBD Plengsengan
500m Dukuh Sawahan
lor 30.000
30,000,000 Pengaman
badan jalan APBD
Plengsengan 500m
Dukuh Mranggan 30.000
30,000,000 Pengaman
badan jalan Pembangunan Talud Jalan
700x150 meter
Jl. Tumenggung Jayengrono
150.000.000 5.000.000 155,000,000
Pembangunan Talud Jalan 170x2
meter Dusun Krajan
Rt.03 Rw.02 40.000.000
2.000.000 42,000,000 Pembangunan Talud Jalan
360x150 meter
Jl. Patimura Dusun Krajan
30.000.000 1.000.000
31,000,000 Pembangunan Talud Jalan
360x150 meter
Jl. Kihajar Dewantoro
70.000.000 3.000.000 73,000,000
Talud 600m
RT.2I 140.000.000
10.000.000 150,000,000 Talud
600m RW.03
75.000.000 5.000.000
80,000,000 -
- Plengsengan Talud
- -
100x40x50 0m
Mening 0101 50.000.000
- 75.000.000
- 125,000,000
Baru Talut Jalan
3x350 Tengah 0402
60.000.000,- 10.000.000,-
70,000,000 Baru
Talut Jalan 1x400
Sagadon 80.000.000,-
3.000.000,- 83,000,000
Baru Talut Jalan
0,7x450 Mirah 0302
90.000.000,- 5.000.000,-
95,000,000
201
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Baru
Talut Jalan 1.5x250
Sepanggang 60.000.000,-
3.000.000,- 63,000,000
Baru Talut Jalan
0,7x450 Tengah 0202
90.000.000,- 5.000.000,-
95,000,000 Pembangunan
Talud Cangkring Utara 100 m
Dukuh Dasun 60,000,000
60,000,000 Pembangunan
Rehab Jembatan Sooko 4 x5 x 3 m Dukuh Sooko
40,000,000 5,000,000 45,000,000 Pembangunan
Talud Cangkring Barat 500 m
Dukuh Ngambakan
50,000,000 50,000,000
Buh dan Talut Menangkal erosi
60 m Dukuh Sekuwung
151,000,000 4,000,000
155,000,000 Plengsengan Jalan
Baru 0,70x500 m
Gondang Morosari
80,000,000 80,000,000
Talud Baru
0,70x300 m Gondang
Morosari 40,000,000
40,000,000 Plengsengan Jalan Pondok Baru
0,70x400 m Lorkali Morosari 60,000,000
60,000,000 Plengsengan Jalur Makam
Baru 0,70x500 m Lorkali Morosari
80,000,000 80,000,000
Plengsengan Jalan Sawah Baru
0,70x1000 m
Krajan Morosari 100,000,000
100,000,000 Talud
Baru 0,70x800 m Krajan Morosari
120,000,000 120,000,000
Plengsengan Jalan RT 21 Baru
0,70x500 m Krajan Morosari 80,000,000
80,000,000 Talud
Baru Krajan Morosari
100,000,000 100,000,000
Penetaan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Penetaan Lingkungan Permukiman Penduduk
Perdesaan Terlaksananya
Peningkatan Jalan di Lingkungan
Permukiman Penduduk Perdesaan
Peningkatan Kualitas Jalan
dilingkungan Permukiman
Penduduk Perdesaan
3500 drum tersebar di 21
Kecamatan 5,000,000,000
5,000,000,000
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Terlaksananya Peningkatan Jalan di
Lingkungan Permukiman
Penduduk Perdesaan Peningkatan
Kualitas Jalan dilingkungan
Permukiman Penduduk
Perdesaan
Kecamatan Babadan
P=2190m Jln. Syuhada Ds.Ngunut
L=4m Kec.Babadan
USULAN CIPTA KARYA
USULAN CIPTA KARYA
202
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE P=310m
Jalan Sri Makmur, Ds.Gupolo 59,554,744
59,554,744 L=3m
Kec.Babadan P=220m L=3Jl. Wongsonegoro Dkh.Krajan
Ds.Japan Kec.Babadan P=250m L=3Kertosari Permai RT.01RW.03
158,865,000 158,865,000
Kel.Kertosari Kec.Babadan Wonopringgo III
P=200m L=2Kertosari Permai RT.01RW.03 131,674,000
131,674,000 Kel.Kertosari Kec.Babadan
Wonopringgo II
Kecamatan Badegan
P=20m Lingk.Ngepol RT.08 RW.04 dan
20,000,000 20,000,000
Lingk.Setren Dsn.Watu Bonang Kec.Badegan
Dkh.Jaten Ds.Karangan 125,629,600
125,629,600 RT.04RW.05 Kec.Badegan
Jembatan jebDs.Bangon Ds.Kapuran perekonomiaKec.Badegan
P=300m Dkh. Tunggur Ds.Karangan
50,000,000 50,000,000
Kec.Badegan Boh Dekker :Dkh.Jaten RT.01RW.06 Ds.Karangan
50,000,000 50,000,000
3mx4mx3m Kec.Badegan Talud:
P=40m T=2m Dkh.Dilem Ds.Karangan
50,000,000 50,000,000
Kec.Badegan P=1500m
Dkh.Watu Agung Ds.Dayakan 260,000,000
260,000,000 L=2,5m
Kec.Badegan tepatnya Watu Irung - Becici
RT.05RW.05 Dkh.Jaten Ds.Karangan 3,445,000
3,445,000 Kec.Badegan
Dsn.Bondalem Ds.Tanjung Gunung 149,727,100
149,727,100 Kec.Badegan
P=400m L=4Jalan masuk menuju SMK I Badegan 100,000,000
100,000,000
203
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE yang berlokasi di Jln.Suyudono
Ds.Badegan Kec.Badegan P=500m L=2Ds.Watu Bonang Kec.Badegan
91,100,000 91,100,000
1. P=650 m Ds.Dayakan - Krincing 2. P=1015m Ds.Badegan
Kecamatan Balong
P=600m RT.01 RW.01 Dkh.Asem Depok
118,058,160 118,058,160
L=3m Ds.Bulak Kec.Balong
P=800m L=3Jalan Kawitan P=200m L=3Jalan Kawitan Gg.I
P=200m L=3Jalan Kawitan - Jln.Kerajinan Ds.Karang Kec.Balong
P=3000m L=3 Jalan Poros Ds.Ngendut Jalan Jend.
587,650,800 587,650,800
Sudirman Kec.Balong P=100m L=1RT.02 RW.02 Dsn.Genteng Ds.Ngampel
Kec.Balong P=700m L=3RT.01 RW.02 Dkh.Asem Ds.Pudak
74,710,376 74,710,376
Kec.Balong P=11m L=3m
RT.01 RW.02 Dkh. Asem Depok Ds.Bulak Kec.Balong
P=800m L=3Dkh.Krajan Ds.Sedarat 157,190,880
157,190,880 Kec.Balong
P=2450m Jln.Widodo Masaran Kidul
T=1,20m Dkh.Sumber Ds.Balong Kec.Balong
Kecamatan Bungkal
P=300m Ds.Bungu dan Jln Ds.Sambilawang
40,000,000 40,000,000
L=3m Kec.Bungkal
P=1500m MTs. Al-Ihsan Ds.Sambilawang
318,613,350 318,613,350
L=3,25m Kec.Bungkal
Kecamatan Jambon
P=1km Jalan Dkh. Karang Sengon
204
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Ds.Sidoharjo Kec.Jambon
P=1200m Jalan Dkh.Kayen Ds.Krebet
Kec.Jambon Dkh.Klitik Ds.Sidoharjo
25,297,500 25,297,500
Kec.Jambon
Kecamatan Jenangan
P=150m T=5- Plengsengan tepi jalan 87,936,000
87,936,000 Dkh.Krangkungan Ds.Paringan
Kec.Jenangan P=200m T=6- Talud tepi jalan Dkh.Krangkungan
Ds.Paringan Kec.Jenangan P=500m L=3Dkh.Krajan RT.04RW.02
53,553,126 53,553,126
Ds.Paringan Kec.Jenangan P=1800m L=3
Dkh.Semambu RT.03, RT.04, RT.05, 191,075,254
191,075,254 RW.01 Ds.Paringan Kec.Jenangan
P=800m L=0Dkh.Bagusan Ds.Paringan 173,722,138
173,722,138 Kec.Jenangan
P=300m T=0Ds.Singosaren Kec.Jenangan
Kecamatan Jetis
P=301m L=3Jalan Ds.Wonokerto Kec.Jetis 59,554,744
59,554,744 Kutu Wetan, Kradenan,
Karanggebang yang terletak di Jalan Pohsari - Kradenan dan
Jalan Poh Gosong-Poh Limo
Kecamatan Kauman
Pondok Pesantren Darul Fikri -
Bringin Kec.Kauman P=900m
Ds.Pengkol Kec.Kauman 50,000,000
50,000,000 P=500m L=3Ds.Sumoroto Kec.Kauman
P=300m L=3Jln.Eyang Jati Dkh.Banaran 32,395,876
32,395,876 Ds.Tegalombo Kec.Kauman
205
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE P=200m L=2RT.03RW.01 dan RT.01RW.02
18,584,174 18,584,174
Dkh.Gobang Ds.Gabel Kec.Kauman P=250m L=4Jalan menuju lokasi SMAN I Kauman
65,881,200 65,881,200
Ds.Carat Kec.Kauman
Kecamatan Ngebel
P=1500m L=3 Dkh.Keleng Ds.Ngebel Kec.Ngebel
294,155,400 294,155,400
Jalan: P=39mDkh.Ngrogung RT.02 RW.02 dan 7,019,067
7,019,067 Talud: P=14mRT.01 RW.02 Ds.Ngrogung Kec.Ngebel
Saluran Air: P=180m L=30cm
P=1100m L=3 Dkh.Krangkungan sampai jalan poros
215,889,960 215,889,960
Ds.Ngrogung Kec.Ngebel P=600m L=2RT.01 RW.02 Dkh.Nglingi
78,925,440 78,925,440
Ds.Ngebel Kec.Ngebel P=2km L=0,Dsn.Sedayu Ds.Talud
253,042,284 253,042,284
Kec.Ngebel
Kecamatan Ngrayun
P=6000m Jalan Ds.Wonodadi Kec.Ngrayun
1,174,641,600 1,174,641,600
L=3m dengan Sidomulyo Kec.Pule
Kab.Trenggalek - P=3km L=4- Dkh.Patuk sampai Dkh.Krajan
783,314,400 783,314,400
- P=2,5km L- Banu Dkh.Patuk sampai Dkh. 652,872,000
652,872,000 Konto, Ds.Baosan Kidul
P=6000m Ds.Wonodadi Kec.Ngrayun Kab.
- L=3m
Ponorogo dengan Kec.Pule Kab.Trenggalek Pulosari - Balai
Desa P=3km
Jln. Plosodewo Dkh. Patuk sampai Dkh.Krajan
P=2,5km Jln.Banu Dkh.Patuk sampai Konto
P=550m L=3Ds.Binade Kec.Ngrayun 108,274,980
108,274,980 L=3m
Kecamatan Ponorogo
P=900m Ds.Pengkol Kec.Kauman
50,000,000 50,000,000
L=3m menuju Kel.Paju Kec.Ponorogo
206
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Depan Pasar Songgolangit
- P=470,50m Lingk. RT.02 RW.01 Lingk.Sablak
L=0,80m Kel.Keniten Jln.Letjend S.Sukowati
T=1,00m Kec.Ponorogo
Jln. Anjani dan Selokan Jln.Janoko sisi utara
Kecamatan Pudak
RT.01 Ds.Pudak Wetan Kec.Pudak 288,469,906
288,469,906
Kecamatan Pulung
P=1km Dari Dkh.Krajan menuju
Dkh.Munti Ds.Wayang Kec.Pulung P=1km
Dkh.Munti Ds.Wayang Kec.Pulung
P=1km Dkh.Mutih Ds.Wayang
Kec.Pulung P=1km
Dkh.Krajan menuju Dkh.Mutih Ds.Wayang Kec.Pulung
P=100m Dkh.Bangunsari Ds.Wagir Kidul
61,500,000 61,500,000
T=5m Kec.Pulung
L=0,50m P=100m L=0Dkh.Mojo Ds.Singgahan
54,900,000 54,900,000
T=2m Kec.Pulung
P=1525m RT.02RW.02 Dkh.Bantengan
189,225,000 299,046,990
488,271,990 L=3m
Ds.Pomahan Kec.Pulung Dkh.Puthuk Suren Ds.Singgahan
274,318,000 274,318,000
Kec.Pulung Dkh.Kebon AgungNgrombo
479,043,000 479,043,000
Ds.Kesugihan Kec.Pulung P=180m
- Dkh.Krajan RT.01RW.01 Ds.Pulung 35,879,448
35,879,448 L=3m
Merdiko Kec. Pulung P=360m
- Plengsengan Tepi Jalan Dkh. Krajan L=0,5m
RT.01RW.01 T=1,20m
P=360m - SelokanDrainase
207
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE L=0,7m
T=1,2m Dkh. Panjen menuju Dkh.Mungur
198,153,000 198,153,000
Ds. Munggung Kec.Pulung P=2000m L=0
Dkh.Karangan Ds.Munggung 253,042,284
253,042,284 T=0,10m
Kec.Pulung ke Ds.Wayang Kec.Pulung P=2000m L=2
Jalan Poros Ds.Jatirejo Ds.Bedrug 326,766,000
326,766,000 Kec.Pulung
Ds.Munggung Kec.Pulung 525,000,000
525,000,000
Kecamatan Sambit
Talud: Dsn.Putuk Rejo Ds.Wilangan
P=150m T=0Kec.Sambit 68,358,000
68,358,000 L=0,40m
Ds.Sambit ke Desa Wilangan Kec.Sambit
P=600m - Ds.Sambit ke Ds.Wilangan
menghubungkan 3 Kec. Sawoo, Sambit, Mlarak
P=200m - Jln masuk mantan Pembantu
Bupati Arjo Winangun akses masuk ke Lapangan Sambit dan Perkantoran
dan Pembenahan Gapura Jalan Sambit - Wilangan, Jalan
Pisang dan jalan ke Masjid Miftakhul Huda
Kecamatan Sampung
P=750m Jln.Protokol Ds.Carangrejo
181,000,000 112,686,090
293,686,090 T=2m
Kec.Sampung P=800m L=3Dkh.Gelang Ds.Gelang Kulon
93,962,000 156,415,923
250,377,923 Kec.Sampung
P=2400m L=3 Dkh.Sodong Ds.Gelang Kulon
294,402,000 467,927,771
762,329,771
208
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Kec.Sampung
P=300m T=2RT.02RW.01 Dkh.Nglurup 11,560,000
11,560,000 L=40cm
Ds.Nglurup Kec.Sampung Jalan: P=800Dsn.Janti RT.0102 Ds.Nglurup
3,000,000 3,000,000
6,000,000 Talud: T=0,8Kec.Sampung
Jalan menuju Pasar Pabrik di Dkh. Kalangan Ds.Carangrejo
Kec.Sampung P=110m L=3RT.02RW.02 Dkh.Nglundo
22,182,996 22,182,996
Ds.Glinggang Kec.Sampung
Kecamatan Sawoo
Dkh.Ngemplak Ds.Sriti Kec.Sawoo 61,605,000
61,605,000 Ruas jalan Sawoo - Tumpak Pelem -
Mandin Ds.Ngindeng Kec.Sawoo
P=1500m L=3 Dkh.Mingging Ds.Grogol
294,155,400 294,155,400
Kec.Sawoo P=1500m L=3
Dkh.Kalisobo Ds.Grogol Kec.Sawoo 294,155,400
294,155,400 P=1500m L=3
Dkh.Krajan Ds.Tumpak Pelem 294,155,400
294,155,400 Kec.Sawoo
P=2km Dkh.Senarang RT.01RW.02
Ds.Temon Kec.Sawoo P=1500m L=3
Dkh.Kalisobo Ds.Grogol Kec.Sawoo 293,561,400
293,561,400 P=1km
RW.02 sampai RW.03 Dkh.Sawoo Ds.Sawoo Kec.Sawoo
Jalan poros Ds.Ngindeng Kec.Sawoo P=4,5km
RT.03RW.06 Dkh.Senarang Ds.Temon Kec.Sawoo
P=2,8km RT.01RW.01 Dkh.Senarang Ds.Temon
Kec.Sawoo
209
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE
Kecamatan Siman
P=35m Ds.Beton Kec.Siman menuju
L=4,5m Ds.Sekaran Kec.Siman
1.P=450m LDkh.IV Pintasan, Dkh.III Pengkeran, 88,708,620
88,708,620 2.P=400m LDkh.III Jamkhasari Ds.Demangan
65,881,200 65,881,200
3.P=260m LKec.Siman 43,053,780
43,053,780 P=7m
Sebelah selatan SDN.Beton, 85,404,000
85,404,000 L=7m
Jln.Raya Ponorogo-Pacitan T=7m
ke wilayah Ds.Beton yang melalui Jln.Werkudoro Ds.Beton
Kec.Siman Jln. Nakulo Ds. Beton
72,380,000 72,380,000
Kec. Siman P=550m L=2Jalan Kidul Betri Dsn.Krajan
92,800,000 72,403,320
165,203,320 Ds.Siman Kec.Siman
P=36m Dkh.Mrangen Ds.Beton Kec.Siman
Kerusakan: P=1 terletak di Jln.Noyorono RT.02 RW.04
Pondasi: P=3Dkh.II 72,800,000
72,800,000
Kecamatan Slahung
P=1250m Watu Gede Gawangan
- L=2,5m
Ds.Tugurejo Kec.Slahung P=1250m
Gawangan Ds.Tugurejo 43,120,000
196,323,600 239,443,600
L=2,5m Kec.Slahung
Dkh.Brambang RT.01RW.01 48,120,000
48,120,000 Ds.Duri Kec.Slahung
Dkh.Brambang RT.03RW.02 -
Ds.Duri Kec.Slahung P=21m
Dkh.Gagakan Ds.Ngloning L=5m
Kec.Slahung Dkh.Brambang RT.03RW.02
53,415,000 53,415,000
Dkh.Duri Kec.Slahung Dkh.Guyangan Ds.Tugurejo
200,000,000 200,000,000
Kec.Slahung
210
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE
Kecamatan Sooko
P=35m L=4,Dkh.PlongkoKepon Watu Glundung Ds.Jurug Kec.Sooko
P=60m L=3m Jalan menuju Lapangan Sooko
12,399,816 12,399,816
Guwo Dkh.Sooko RT.05 RW.06 154,648,000
154,648,000 Ds.Sooko Kec.Sooko
P=14m L=10Ds.Suru Kec.Sooko 65,000,000
65,000,000
Kecamatan Sukorejo
P=1000m Jln.Dkh.Kidul Kali Ds.Lengkong
L=3m Kec.Sukorejo
P=500 Dkh.Tempuran RT.01RW.02
98,491,800 98,491,800
L=3m Ds.Gandu Kepuh Kec.Sukorejo
P=900m Dkh.Ngujung RT.01, Rt.02, RT.03
176,757,240 176,757,240
L=3m RW.01 Ds.Gandu Kepuh
Kec.Sukorejo P=500m L=2Jln.Sunan Kalijogo Dkh.Sekayu
Ds.Gandu Kepuh Kec.Sukorejo P=300m L=3Dkh.Ngunut Ds.Kunti Kec.Sampung
P=450m L=3Dkh.Mijil RT.04RW.02 Ds.Serangan 88,708,620
88,708,620 Kec.Sukorejo
P=100m L=2RT.04RW.02 Dkh.Sragi Lor Ds.Kalimalang Kec.Sukorejo
Jalan menuju makam P=310m L=3Jln. Kyai Ageng Mirah
61,315,716 61,315,716
Ds.Gandu Kepuh Kec.Sukorejo P=750m L=2Jln.Kyai Mushakaf Ds.Gandu Kepuh
122,944,750 122,944,750
Kec.Sukorejo P=450m L=3Dkh.Gegeran Ds.Gegeran
88,708,620 88,708,620
Kec.Sukorejo Pengaspalan Jalan Wono
Pringgo Jalan belum
makadam Memperlancar
trasportasi 744 m2
Kertosari - - 20,600,000 - 20,600,000 Kel
Kertosari
KECAMATAN BABADAN
211
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Pembuatan Jl Tembus Kertosari
Indah - Sukarno Hatta Belum ada
5700m
2
Kertosari - 500,000,000 - - 500,000,000 Kel
Kertosari Pengaspalan Jalan
Memperlancar transportasi
6000 m Jalan Sawah
Ngrambang - - 400,000,000 5,000,000 405,000,000 Kel Patihan
Wetan Pengaspalan Jalan
Jalan belum makadam
Memperlancar trasportasi
3750 m
2
Jalan Sawah Stike
- - 112,500,000 5,000,000 117,500,000 Kel Patihan Wetan
Pengaspalan Jalan Jalan belum
makadam Memperlancar
transportasi 3000 m
Jalan Sawah Tlasih
- - 100,000,000 5,000,000 105,000,000 Kel Patihan
Wetan Pengaspalan Jalan dan
Makadam Jalan belum
makadam Memperlancar
transportasi 400 m
Jalan Galunggung
- - 250,000,000 - 250,000,000 Kel Kadipaten
pengaspalan Jalan dan Makadam
Jalan belum makadam
Memperlancar trasportasi
250m Lingkungan
Jurang gandul - - 200,000,000 - 200,000,000 Kel
Kadipaten pengaspala Jalan
Jalan rusak memperlancar
transportasi 800x3
Gg. Guwo Dukuh krajan
- - 26,450,000 - 26,450,000 Desa Japan Pengaspalan Jalan
Jalan rusak Memperlancar
transportasi 850x3
Jl. Kilelono Dk. Krajan
- - 72,000,000 - 72,000,000 Desa Japan Pengaspalan Jalan
Jalan rusak Memperlancar
transportasi 850x4
Jl. Selorejo Dk. Siderejo
- - 81,600,000 - 81,600,000 Desa Japan Jl. Baru tembus Jl. Subroto
Jalan belum makadam
Memperlancar transportasi
166x4,60 Dukuh Gupolo
kulon - - 50,000,000 9,000,000 59,000,000 Desa
Gupolo Pengaspalan Jalan
Jalan rusak Memperlancar
transportasi 310x3
Jl. Sari manis - - 14,000,000 2,790,000 16,790,000 Desa
Gupolo Makadam Jalan Baru
Jalan berlubang dan berlumpur
Memperlancar transportasi
525x3 Dukuh Kupolo
kulon 100,000,000 - - 10,000,000 110,000,000 Desa
Gupolo Pengaspalan Jalan Sidoarjo
Jalan rusak Memperlancar
transportasi 126x2
Dukuh Gupolo kulon
- - 3,800,000 756,000 4,556,000 Desa Gupolo
Makadam Jl. Segerwaras Jalan berlubang dan
berlumpur Memperlancar
transportasi 3x1000
Dukuh Ngijo 90,000,000 - - 2,500,000 92,500,000 Desa
Lembah Penyemiran Jalan
Jalan berlubang dan berlumpur
Memperlancar transportasi
2,5x1000 Dukuh Jajar
- - 62,500,000 2,000,000 64,500,000 Desa Lembah
Penyemiran Jalan Sawahan Jalan rusak
Memperlancar transportasi
3x700 Dukuh Malang
- - 50,000,000 2,000,000 52,000,000 Desa Lembah
Penyemiran Jalan Sawahan Jalan rusak
Memperlancar transportasi
3x1000 Desa Lembah
- 80,000,000 - 2,000,000 82,000,000 Desa Lembah
Makadam Jalan Sido Tentrem Jalan rusak
Memperlancar transportasi
3x500m Dukuh Babadan
- - 75,000,000 15,000,000 90,000,000 Desa Babadan
Pengaspalan Jalan Kanten I Jalan rusak
Memperlancar transportasi
1500x3 Dukuh Kanten
- 75,000,000 30,000,000 10,000,000 115,000,000 Desa Babadan
Pengaspalan Jalan Jalan rusak
Memperlancar transportasi
4600 Dukuh Ngimput
- - 70,000,000 6,250,000 76,250,000 Desa Purwosari
Pengaspalan Jalan Jalan rusak
Memperlancar transportasi
2700 Desa Purwosari
- - 30,000,000 3,500,000 33,500,000 Desa Purwosari
Pengaspalan Jalan Jalan belum
makadam Memperlancar
transportasi 1550
Desa Purwosari - - 15,000,000 3,500,000 18,500,000 Desa
Purwosari Pengaspalan Jalan
Jalan belum makadam
Memperlancar transportasi
1800 Desa Purwosari
- - 25,000,000 3,750,000 28,750,000 Desa Purwosari
212
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Pengerasan Jalan
Jalan belum makadam
Memperlancar transportasi
200 Dukuh Karang
Gayam - - 10,000,000 2,000,000 12,000,000 Desa
Trisono Pengaspalan Jalan
Jalan rusak Memperlancar
transportasi 500x3x4
Dukuh Karang Gayam
- - 25,000,000 5,000,000 30,000,000 Desa Trisono
Pengerasan Jalan Jalan belum
makadam Memperlancar
transportasi 150x2
Dukuh Tampo II - - 10,000,000
10,000,000 Desa Trisono
TANJUNGREJO Pembangunan jembatan dan
Jalan Belum terhubungnya
transportasi Meningkatkan
sarana transportasi 8mX4mX6
m RT.02 Dkh
Bakalan 75,000,000
75,000,000 BITING
Rabat Beton Rendahnya kualitas
jalan meningkatnya
kualitas jalan 200 m
RTRW.0101 100,000,000 3,000,000 103,000,000
TANJUNGGUNUNG Pengaspalan jalan Masjid
Santren Rusak,berat
Memperlancar Transportasi
500 m Santren
Bondalem 85,000,000
85,000,000 WATUBONANG
Rabat Beton dan Talud Rusak, Berat
Memperlancar Sarana dan
Prasarana 1 x 2 x 500
m2 Desa
Watubonang 280,000,000
280,000,000 KARANGAN
Pembangunan Talud Jaten dan Makadam
Rusak, Sedang Memperlancar
Transportasi 650m
Dkh Jaten RT 06 RW 05
100,000,000 100,000,000
KARANGJOHO Pengaspalan Jalan dan Talud
Rusak, Sedang Memperlancar
Transportasi 3X800m Jl. Thitang s.d.
Demungan 150,000,000 50,000,000
3,000,000 203,000,000 DAYAKAN
Pengaspalan jalan Watu Agung Rusak, Sedang
Memperlancar Transportasi
3500 m Dkh. Watu Agung 300,000,000 250,000,000 150,000,000
700,000,000 BADEGAN
Makadam Jalan Rusak,Sedang
Memperlancar Transportasi
3x250 m RTRW.0303 Dkh. Kroyo
50,000,000 5,000,000 55,000,000 TANJUNGREJO
Makadam Jalan Rusak,Sedang
Memperlancar Transportasi
500mX3m RT.I sd RT V 75,000,000
75,000,000 KAPURAN
Pengaspalan jalan dan talud jalan urug tergerus
Rusak,Sedang Memperlancar
transportasi 3x850 m Dkh. Bangon
127,500,000 8,000,000 135,500,000
TANJUNGGUNUNG Plengsengan Telford dan
Pelebaran Jalan Rusak, Sedang
Memperlancar Transportasi
500m Ds Tanjung
Gunung 264,000,000
264,000,000 WATUBONANG
Pembangunan Jembatan Belum terhubungnya
transportasi Memperlancar
Transportasi 4 x 5 m2 Desa
Watubonang 230,000,000
230,000,000 KARANGAN
Makadam dan Talud Rusak, Sedang
Memperlancar Transportasi
900 m Dkh. Dilem-
Pohsawit 270,000,000
8,000,000 278,000,000 KARANGJOHO
Pengaspalan jalan dan talud Rusak, Sedang
Memperlancar Transportasi
500m Jl. Sugihan-
Demungan 140,000,000
140,000,000 DAYAKAN
Pengaspalan jalan Rusak, Sedang
Memperlancar Transportasi
3 x 1000 m2
Dkh. Jurangsempu
200,000,000 100,000,000 100,000,000 400,000,000
1 1.03.15.01 Jalan
Pengaspalan rusak
Memperlancar 500x2,5 m Tatung
- - 20,000 15,000 30,000,000 2013
Jalan transportasi
2 1.03.15.02 Jalan
Rabat beton Rusak
sda 1500x2,5 m Tatung
125,000 - - - 125,000,000 2013
4 1.03.15.04 Jalan
Pengaspalan rusak
sda 600x2,5 m Tatung
- 100,000 - - 100,000,000 2013
KECAMATAN BADEGAN
KECAMATAN BALONG
213
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Jalan
8 1.03.15.08 Jalan
Pengaspalan Rusak
Memperlancar 850x2,5 m Tatung
- -
159 1,000
160,000,000 2013
Jalan Transportasi
9 1.03.15.09 Jalan
Pengaspalan Rusak
Memperlancar 375x2,5 m Tatung
- -
74,500 500
75,000,000 2013
Jalan transportasi
10 1.03.15.10 Jalan
Makadam Jalan
Memperlancar 650 m
Sumberejo - - 65,000 5,000 70,000,000
2013 Jalan Ngile
Tanah Transportasi
11 1.03.15.11 Jalan
Makadam Jalan masih
sda 400x3 m
Jalen - - 90,000 10,000 100,000,000
2013 Jalan
Tanah 12 1.03.15.12
Jalan Makadam
sda sda
100x2,5 m Jalen - - 20,000 5,000 25,000,000
2013 Jalan
15 1.03.15.15 Jalan
Perbaikan Jalan
sda 900x3 m
Ngumpul 75,000
- -
5,000 80,000,000
2013 Jalan
Rusak 16 1.03.15.16
Jalan Makadam
Jalan masih sda
300x3 m bulukidul
- -
150,000 5,000
155,000,000 2013
Jalan Tanah
18 1.03.15.18 Jalan
Pengaspalan Jalan masih
Memperlancar 3000x3 m
Ngendut -
350,000 -
53,000 385,000,000
2013 Jalan
makadam transportasi
19 1.03.15.19
Jalan Pengaspalan
sda sda
1500x3 m Ngendut
- -
175,000 17,500
192,500,000 2013
Jalan 20 1.03.15.20
Jalan Makadam
Jalam masih sda
1000x3 m Ngendut
- - 75,000 7,500 82,500,000 2013
jalan tanah
21 1.03.15.21 Jalan
Pengaspan Jalan
Memperlancar 1000x3 m
Pandak 200,000 - - 5,000 205,000,000
2013 jalan
makadam transportasi
22 1.03.15.22 Jalan
makadam Jalan masih
sda 3x700 m
Bajang - - 93,000 2,000 95,000,000
2013 jalan
tanah 23 1.03.15.23
Jalan Plengsengan
Baru sda
600x6 m Singkil
120,000 - - 8,000 128,000,000 2013
saluran 24 1.03.15.24
Jalan Pembuatan
makadam sda
3x500 m Ngraket
25,000 - - 10,000 35,000,000 2013
Jalan jalan
26 1.03.15.26 Jalan
Perbaikan jalan
sda 1500x2,5 m Muneng
90,000 -
75,000 5,000
170,000,000 2013
jalan rusak
28 1.03.15.28 Jalan
Plengsengan sda
sda 3x400 m
Dadapan 60,000
- -
10,000 70,000,000
2013 29 1.03.15.29
Jalan Makadam
Jalan sda
3x400 m Dadapan
65,000 -
- 10,000
70,000,000 2013
jalan tanah
30 1.03.15.30
Jalan makadam
jalan sda
3x500 m Dadapan
75,000 -
- 10,000
85,000,000 2013
jalan tanah
31 1.03.15.31 Jalan
Makadam Jalan
sda 2,5x400 m Ngampel
- - 60,000 5,000 65,000,000 2013
jalan rusak
32 1.03.15.32 Jalan
Makadam jalan
Memperlancar 3x500 m
Ngampel - - 44,000 10,000 54,000,000
2013 jalan
rusak transportasi
34 1.03.`15.34 Jalan
Pengaspalan sda
sda 2,5x700 m Ngampel
- 50,000 - 2,500 52,500,000 2013
Jalan
214
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 35 1.03.15.35
Jalan Makadam
jalan sda
700x3 m Bulak
- - 90,000 4,500 94,500,000 2013
jalan rusak
36 1.03.15.36 Jalan
Pengaspalan sda
sda 600x2,8 m Bulak
- - 81,000 3,000 84,000,000 2013
jalan 37 1.03.15.37
Jalan makadam
sda sda
600x3 m Kr.patihan
82,800 -
- -
82,800,000 2013
jalan 39 1.03.15.39
Jalan makadam,
sda sda
1000x2,5 m Kr.patihan 115,000
- -
- 115,000,000
2013 jalan
44 1.03.15.44 Jalan
Box Doker rusak
Memperlancar 1 unit
sumberejo 10,000,000 - - - 10,000,000
2013 Transportasi
45 1.03.15.45 Jalan
Box Doker Rusak
sda 1 unit
Bulak 10,000,000 - - - 10,000,000
2013 47 1.03.15.47
Jalan Pengaspalan
Belum sda
3x800 m Sedarat
750,000 - - - 750,000 2013
Jalan 1
Peningkatan pembangunan
Jalan belum memperlancar
850 m Dsn Tiron
150,000,000 150,000,000
sarana dan makadam dn aspal
makadam transportasi
prasarana selatan jetis
3 Peningkatan
pembangunan Jalan belum
memperlancar 750x3
Penanggu 35,000,000
10,000,000 45,000,000
sarana dan makadam jalan
makadam transportasi
ngan prasarana
3 Peningkatan
Pengaspalan jalan Jalan belum
memperlancar 2.910m
ndari 150,000,000
150,000,000 sarana dan
di aspal sarana transpor
prasarana tasi
1 Sarana dan
Pengaspalan jalan Jalan belum
Memperlancar 350x3 m
Dkh Santren 75,000,000
75,000,000 Prasarana
tembus ds Kupuk di Aspal
Transportasi 4
Sarana dan Pengaspalan jalan
Jalan belum Memperlancar
Glagah 284,800,000
284,800,000 Prasarana
di aspal Transportasi
malang 1
Sarana dan Pengaspalan Jalan
Jalan belum Memperlancar
2,5x1500m Bungur 300,000,000
300,000,000 Prasarana
di Aspal Transportasi
2 Sarana dan
Pengaspalan Jalan Jalan belum
Memperlancar 2.5x1000
Bungur 200,000,000
200,000,000 Prasarana
di Aspal Transportasi
3 Sarana dan
Rabat Beton Jalan Tanah
Memperlancar 2.5x750
Sumberejo 175,000,000
175,000,000 Prasarana
Transportasi 4
Sarana dan Rabat Beton
Jalan Tanah Memperlancar
2.5x450 Bungur
125,000,000 125,000,000
Prasarana Transportasi
2 Sarana dan
Pengaspalan Jln belum
memperlancar 1500 x 3
Gandu 250,000,000
250,000,000 Prasarana
Jalan di Aspal
Transportasi 1
Sarana dan Lapen
350 x 3 dsn warung
60,000,000 60,000,000
Prasarana 2
Sarana dan Rabat Beton
jalan tanah memperlancar
200 x 3 Dsn Krajan
30,000,000 30,000,000
Prasarana transportasi
3 Sarana dan
Lapen 200 x 3
dsn krajan 60,000,000
60,000,000 Prasarana
Prasarana Jalan
Talud Jalan badan Jalan
1 Sarana dan
Makadam jalan jalan tanah
memperlancar 800 x 2.5
turen 75,000,000
75,000,000 KECAMATAN BUNGKAL
215
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE prasarana
transportasi 3
Sarana dan Perbaikan
Jalan rusak memperlancar
3 km 350,000,000
350,000,000 Prasarana
Pengaspalan jalan Transportasi
1 Sarana dan
Pengaspalan jalan belum di
Jalan tidak 100 x 3
Bungkal 111,000,000
9,000,000 120,000,000
Prasarana aspal
becek 25
1.03.17.01 Peningkatan Jalan
Pengaspalan jalan Lapen Jambon Karangpatihan
Terhambatnya lalu lintas
memperlancar transportasi
7200 m2 Ds. Krebet 424,800,000
424,800,000 26
1.03.17.01 Peningkatan Jalan
Pengaspalan jalan Jambon- Sidowayah
Terhambatnya lalu lintas
memperlancar transportasi
5000 m2 Ds. Sidoharjo 295,000,000
295,000,000 27
1.03.17.01 Peningkatan Jalan
Pengaspalan jalan Semanding- Blembem
Terhambatnya lalu lintas
memperlancar transportasi
1200 m2 Ds. Blembem 70,800,000
70,800,000 30
Peningkatan Jalan Makadam Jalan
Terhambatnya transportasi
memperlancar transportasi
3 x 1700 m Dkh Gelangan Ds.Krebet
150,000,000 150,000,000
PRIORI TAS
36 Peningkatan Jalan
Pengaspalan Jalan Terhambatnya lalu
lintas memperlancar
transportasi 850 x 3 m
DkhDemangan Ds.Karanglo
Kidul 125,000,000
2,500,000 127,500,000 37
Peningkatan Jalan Makadam Jalan
Terhambatnya transportasi
memperlancar transportasi
250 x 2,5 m Dkh Krajan Ds Karanglo Kidul
20,000,000 20,000,000
PRIORI TAS
38 Peningkatan Jalan
Makadam Jalan Terhambatnya
transportasi memperlancar
transportasi 300 x 2,5 m Dkh Demangan
Ds. Karanglo Kidul
25,000,000 5,000,000 30,000,000 40
Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan
Terhambatnya lalu lintas
memperlancar transportasi
700 x 2,5 m Dkh Tengah Ds. Karanglo Kidul
100,000,000 5,000,000 105,000,000
50 Peningkatan Jalan
Pengaspalan Jalan Terhambatnya
transportasi memperlancar
transportasi 2000 m
Dkh Krajan Ds.Poko
490,000,000 10,000,000 500,000,000
51 Peningkatan Jalan
Pengaspalan Jalan Terhambatnya
transportasi memperlancar
transportasi 1000 m
Dkh Daplang Ds.Poko
240,000,000 5,000,000 245,000,000
52 Peningkatan Jalan
Pengaspalan Jalan Terhambatnya
transportasi memperlancar
transportasi 500 m
Dkh Jati Ds.Poko 120,000,000 3,000,000 123,000,000
53 Peningkatan Jalan
Makadam dan Talud Terhambatnya
transportasi memperlancar
transportasi 200 m
Dkh Jati Ds.Poko 150,000,000
150,000,000 PRIORI
TAS 54
Peningkatan Jalan Makadam
Terhambatnya transportasi
memperlancar transportasi
3 X 200 m Lodempo Ds.Jonggol
21,500,000 21,500,000
PRIORI TAS
57 Peningkatan Jalan
Pengaspalan Jalan Terhambatnya lalu
lintas memperlancar
transportasi 3 x 750 m
Jatirejo Ds.Jonggol
6,500,000 6,500,000
58 Peningkatan Jalan
Pengaspalan Jalan Terhambatnya lalu
lintas memperlancar
transportasi 3 x 1000 m Sidodadi
Ds.Jonggol 100,000,000
100,000,000 60
Peningkatan Jalan Makadam Jalan
Terhambatnya transportasi
memperlancar transportasi
3x 1000 m Ngasinan- Lodempo Ds
Jonggol 135,000,000
135,000,000 61
Peningkatan Jalan Makadam Jalan
Terhambatnya transportasi
memperlancar transportasi
900 m2 Pulosari
60,000,000 60,000,000
63 Peningkatan Jalan
Pengaspalan jalan Terhambatnya lalu
lintas memperlancar
transportasi 900 m2
Sawahan Ds.Pulosari
150,000,000 150,000,000
PRIORI TAS
65 Peningkatan Jalan
Pengaspalan Jalan Terhambatnya lalu
lintas memperlancar
transportasi 500 x 2,75
m Dkh Ngasem
Ds.Bringinan 125,000,000
125,000,000 KECAMATAN JAMBON
216
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 16 1.03.15.1
Pengaspalan Jalan Dukuh Krangkungan
Jalan masih makadam
Jalan menjadi teraspal untuk
meningkatkan perekonomian
P: 800 M Paringan Dukuh
Krangkungan 150,000,000 20,000,000 170,000,000
17 1.03.15.2 Pengaspalan Jalan Jimbe - Pintu Jalan masih
makadam dan merupakan Jalan
Poros Jalan teraspal
untuk meningkatkan
perokonomian 3 X 760 M Dukuh Krajan I
Desa Jimbe 180,000,000 2,500,000 182,500,000
18 1.03.15.3 Program Pembangunan
Jalanan dan Jembatan Pengaspalan Jalan Sunan
Kalijaga Jalan masih
makadam dan merupakan jalan
dilingkungan Perumahan Padat
penduduk Peningkatan
kualitas jalan dari makadam menjadi
aspal serta meningkatkan
Perekonomian 300 X 650
M Dukuh Krajan II
Desa Jimbe 80,000,000 6,000,000 86,000,000
19 1.03.15.4 Pengaspalan Jalan Jimbe -
Jenangan Jalan masih masih
makadam dan merupakan jalan
Poros Jalan teraspal
untuk meningkatkan
Kelancaran lalu - lintas
3 X 360 M Dukuh Krajan II Desa Jimbe
50,000,000 50,000,000
, 21 1.03.15.6
Pengaspalan jalan Krajan I Tumpang rejo
Jalan masih makadam transportasi
kurang lancar Peningkatan jalan
dan melancarkan Transportasi Desa
3 X 800 M Nglayang 180,000,000 5,000,000 185,000,000
22 1.03.15.7 Pembangunan Jalan makadam
dukuh Jatisari Jalan masih tanah
Kelancaran arus lalu - lintas
3 x 368 M Semanding 75,000,000
2,000,000 77,000,000 23 1.03.15.8
Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan
Pengaspalan jalan dan talud Dukuh Jatisari
Jalan masih makadam
Jalan bisa teraspal 3 x 700 M Semanding 151,000,000 1,500,000 152,500,000
24 1.03.15.9 Pengaspalan Jalan dan Talud
dan gorong - gorong Jalan masih
makadam Jalan menjadi
teraspal Transportasi
menjadi lancar 3 X 164 M Semanding
50,000,000 1,500,000 51,500,000
25 1.03.15.10 Pengaspalan jalan lapangan
Desa Plalangan ke arah Timur Jalan masih
makadam Jalan bisa teraspal
untuk memperlancar Lalu -
lintas 200 M
Plalangan 6,300,000 700,000 7,000,000
26 1.03.15.11 Pembangunan Jalan Mojoraden -
Jumok dukuh Krajan Jalan masih Tanah
Kelancaran Transportasi
3 M X 50 M Tanjungsari Krajan I
40,000,000 40,000,000
KECAMATAN JENANGAN
217
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 27 1.03.15.12
Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan
Pembangunan Makadam jalan Masjid Menuju jalan Lapangan
Mempersingkat jarak tempuh jalan tersebut
agar aman untuk anak sekolah
Terwujud Jalan yang kuat untuk
sarana perhubungan
1000 M Ngrupit Dukuh
Krajan 80,000,000
80,000,000
28 1.03.15.13 Pembangunan Makadam Jalan
dan talud jalan selayur Jalan Masih Tanah
Mempermudah transportasi dan
memperlancar jalur ekonomi
500 M Dukuh
Karanganyar Desa Ngrupit
70,000,000 70,000,000
29 1.03.15.14 Pengaspalan Jalan Poros Desa Jalan Masih
Makadam Kualitas Jalan
meningkat menjadi lancar
180 X 1500 M
Desa Wates 270,000,000 20,000,000 290,000,000
30 1.03.15.15 Pembangunan Jembatan Wates -
Ngrogong Jembatan belum ada Terbangun
Jembatan Yang kuat untuk
memperlancar lalu - lintas
3 X 10 M Desa Wates
250,000,000 250,000,000
31 1.03.15.16 Makadam Jalan Dukuh Bandil RT
02 RT 02 Jalan masih tanah
Jalan bisa termakadam
melancarkan lalu - lintas
700 M Kemiri Dukuh
Bandil 63,000,000
63,000,000
32 1.03.15.17 Pengaspalan jalan Dukuh Bandil Jalan masih
makadam Jalan bisa teraspal 1200 M
Kemiri Dukuh Bandil
210,000,000 9,000,000
33 1.03.15.18 Makadam Jalan Dukuh Krajan
Jalan masih Tanah dan becek
Jalan bisa termakadam
8500 M Sedah Dukuh
Krajan 85,000,000 85,000,000 85,000,000
50 1,03,18,2 Program Rehabilitasi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Perbaikan jalan aspal Jalan Nawang sari Kelurahan
Singosaren Jalan banyak yang
rusak padat penduduk dan merupakan jalan
tembus menuju desa Mrican dan Kelurahan
Mangunsuman Perbaikan kualitas
jalan dan memperlancar lalu -
lintas 1000 X 5 M Jalan
Nawangsari Kelurahan
Singosaren 95,000,000 5,000,000 100,000,000
, 52 1,03,18,4
Perbaikan aspal dan selokan Jalan Jogorogo
Aspal sudah rusak dan berlubang
Perbaikan Kualitas Jalan dan saluran
air untuk meningkatkan
Kelancaran Lalu - lintas
300 M X 700 M
Tanjungsari dukuh Krajan I
50,000,000 10,000,000 60,000,000
53 1.03.15.5 Plengsengan Jalan dukuh Krajan
Kualitas Jalan menjadi lancar
20 x 2 M Dukuh Krajan
Wates 15,000,000
15,000,000
218
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 54 1,03,18,6
Perbaikan aspal dan selokan Jalan Limau
Jalan Berlubang Kualitas jalan baik 900 X 3 M Tanjungsari
dukuh Pekem 25,000,000 5,000,000 30,000,000
58 1,03,18,10 Rehap aspal Jalan Poros
Tumpuk - Krajan Jalan sudah rusak
Kualitas Jalan lebih 800 M Kemiri Dukuh
Krajan 73,000,000
73,000,000 59 1,03,18,11
Perbaikan Jalan antar Desa - Kecamatan Dukuh Krajan
Jalan rusak Berlubang Kualitas jalan menjadi lebih baik
500 M Sedah dukuh
Krajan 115,000,000
115,000,000
2 1.03.15.02
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Buras jalan Mahfud Yahya, Moh Yamin
Terealisasi jalan Transportasi lancar4,5x0,03x1800Josari
- - 55,000,000 - 55,000,000
2013 5
1.03.15.05 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Pengaspalan Jalan Dukuh
Karanglo, Desa Ngasinan Terealisasi Aspal
Memperlancar transportasi warga
1200m2 Ngasinan -
250,000,000 - -
250,000,000 2013
9 1.03.15.09
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Makadam dan Pengaspalan Jalan Desa
Terwujudnya jalan bermakadam dan
beraspal Transportasi lancar
1 unit Kutuwetan 75,000,000 - - 5,000,000
80,000,000 2013
10 1.03.15.10 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Pengaspalan Jalan Desa
Terwujudnya jalan beraspal
Transportasi lancar 183 m Karanggebang
- - 60,000,000 - 60,000,000
2013 11 1.03.15.11
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Makadam dan Pengaspalan Jalan Jurusan Kradenan -
Mojorejo Terlaksananya
makadam dan pengaspalan jalan.
Memperlancar transportasi
400 x 3 m Kradenan sawah lor
- - 90,000,000 9,000,000 99,000,000
2013 12 1.03.15.12
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pengaspalan Jalan Desa Coper Terealisasinya pengaspalan jalan
Memperlancar transportasi
587,5 M x 3 Coper - -
60,272,000 -
60,272,000 2013
14 1.03.15.14 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Pengaspalan Jalan
Terwujudnya jalan beraspal
Memperlancar transportasi
301 x 3 m Wonoketro - -
50,000,000 -
50,000,000 2013
Pelayanan Masy Makadam jalan
200 x 2,5 m Rt0202 Dkh
Gilang 15,000,000 1,500,000 16,500,000
Pelayanan Masy Makadam jalan
200 x 2,5 m Rt0201 Dkh
Gilang 15,000,000 1,500,000 16,500,000
Pelayanan Masy Peningkatan Jln Sidomulyo
600 x 2,75 Dkh Krajan
20,000,000 2,000,000 22,000,000 Pelayanan Masy
Pengaspalan Jln Candi Rejo 400 x 2,5 m
Rt 01 sd 02 Dkh Candi
40,000,000 1,500,000 41,500,000 Pengaspalan
200 m Rt01 Dkh Kropak
25,000,000 4,000,000 29,000,000 Pengaspalan
200 m Rt08 Dkh
Karanggayam 25,000,000 4,000,000 29,000,000
Kelancaran Transportasi peningkatan perekonomian
Makadam Jl Cikal Bakal 300x2,5
Dkh Ngeluk 100,000,000
5,000,000 105,000,000 Dinas
KIMPRAS WIL
Kelancaran Transportasi peningkatan perekonomian
Makadam Aspal Jl Condong Campur
200 x 2,5 Dkh Soko
100,000,000 5,000,000 105,000,000
Dinas KIMPRAS
WIL KECAMATAN JETIS
KECAMATAN KAUMAN
5 Ngrandu
219
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Kelancaran Transportasi
peningkatan perekonomian Makadam Jln Sambi
200 x 2,5 Dkh Wates
100,000,000 5,000,000 105,000,000
Dinas KIMPRAS
WIL Kelancaran Transportasi
peningkatan perekonomian Aspal Pandan Ayu Suwatu
1.000 x 2,5m
Dkh Krajan 300,000,000
10,000,000 310,000,000 Dinas
KIMPRAS WIL
peningkatan infra sturktur jln Makadam jln ke sawah Jln Tanah
Jln Telford 300 x 3
Ds nglarangan 35,000,000 2,500,000 37,500,000
Dinas pertanian
peningkatan infra sturktur jln pengaspalan jln ke makam
tumenggung brotowiryo Jln Telford
Jln Aspal 2500 x 2,5
Ds nglarangan 75,000,000
2,500,000 77,500,000 Dinas
Pariwisata peningkatan jalan
Makadam Kelancaran
transportasi Warga masy
pengguna 290 m
Dkh Krajan 9,387,000 2,000,000 11,387,000
ADD Program pembangunan jln
Aspal Jln 50 Jln msh
Makadam kelancaran
transportasi 400 x 2,5
Jl Dewata Dkh Bentong
70,000,000 10,000,000 80,000,000 Program pembangunan jln
Aspal Jln Jln Makadam
kelancaran transportasi
600 x 2,5 Jl Kalimantan Gg
III Dkh Krajan 80,000,000 10,000,000 90,000,000
Program pembangunan jln Aspal Jln
Jln Makadam kelancaran
transportasi 700 x 3
Jl Nusakambangan
Dkh Dampak 100,000,000 20,000,000 120,000,000
Program pembangunan jln Aspal Jln
Jln Makadam kelancaran
transportasi 200 3
Jl Sulawesi Timur Dkh Klampeyan
40,000,000 5,000,000 45,000,000 Pemb jln Makadam
Pemb Jln Makadam Jln Tanah
Kelancaran Pembuangan air
250 m Jl Asem Bayi
100,000,000 100,000,000
Sarana Prasarana Makadam
1500 Jl Kesawah
150,000,000 20,000,000 170,000,000
Pemb Jln Pemb jembatan Pengaspalan Jl Dworowati
Pemb jembatan Jln Jembatan rusak
3000 m Ds Somoroto
165,000,000 165,000,000
Pemb jln Pengaspalan jl rukun makmur
jl makadam 1.050 m
Ds Somoroto 155,000,000
155,000,000 Pemb jln
pengaspalan jln pasir putih jl tanah
900 m Ds Somoroto
40,500,000 4,500,000 45,000,000 Pemb Jln Pemb jembatan pengerasan jl buntu dkh Wetan
jl tanah 900 m
Ds Somoroto 40,500,000 4,500,000 45,000,000
Pemb jln Pengerasan Jl Sekar arum
jl tanah 1.200 m
Ds Somoroto 144,000,000 16,000,000 160,000,000
Pemb Jln Pemb jembatan Pengaspalan jl sido rukun jl makadam
500 m Ds Somoroto
22,500,000 2,500,000 25,000,000 Pengaspalan jln
mempelancar jln transportasi
150 x 3 m Dsn Cuwet
25,000,000 25,000,000
Pengaspalan jln mempelancar jln
transportasi 500 x 3 m
Dsn Cuwet 75,000,000
75,000,000 Pelapisan Jln Aspal
mempelancar jln transportasi
3000 m Dsn
Yagan,pendem, Wetan Dalem
Tamanan 50,000,000
50,000,000 5
Ngrandu
11 Semanding
110,000,000 Sarana Prasarana
Pengerasan Jln Lapen Kelancaran
transportasi Peningkatan
perekonomian 8,000,000 118,000,000
600 x 3 Jl Sunan Kalijogo
220
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 7
1.03.15 Pembangunan Jembatan
Totokan I dimusim penghujan jalan
terputus karena tidak ada jembatan
Menghubungkan Antar Desa Totokan-
Surenkelancaran lalu lintas pedesaan
4 x 6 m Desa
Totokan 25,000,000 2,500,000 27,500,000
8 1.03.15
Peningkatan jalan Nglumpang III dan IV
Jalan masih kondisi tanah, dimusim hujan becek
Memperlancar transportasi
2,5 x 600 m Desa
Nglumpang 100,000,000
15,000,000 115,000,000 9
1.03.15 Pengaspalan Jalan Flores II
Dukuh Joresan I, II dan III Kondisi jalan tidak memadai
Memperlancar Transportasi
2,5 x 300 m Desa
Joresan 39,600,000 6,000,000 45,600,000
10 1.03.15 Pengaspalan Jalan Baran
Dukuh Gunungsari Jalan alternatif menghubungkan
Dukuh Gunungsari - Ngledok Kelalncaran
transportasi 3 x 150 m
Desa Mlarak
18,000,000 2,000,000 20,000,000 11 1.03.15
Makadam jalan sawah Nggedong dukuh Ngledok
Pada waktu musim penghujan jalan becek dan tidak dapat
dilaluikendaraan Meningkatkan
transportasi dan kesejahteraan
masyarakat 1000 m
Desa Mlarak
30,000,000 5,000,000 35,000,000 12 1.03.15
Pengaspalan jalan Pemuda Dukuh Kaponan I
Kondisi jalan sudah makadam perlu peningkatan
Kelancaran arus lalu lintas pedesaan
3 x 450 m Desa
Kaponan 18,000,000
18,000,000 13 1.03.15
Pengaspalan Jalan Teuku Umur Dukuh Kaponan II
Kondisi jalan sudah makadam perlu peningkatan
Kelancaran arus lalu lintas pedesaan
3 x 400 m Desa
Kaponan 15,000,000
15,000,000 14 1.03.15
Pengaspalan jalan poros Desa Dukuh Bakalan
Kondisi jalan masih makadam perlu peningkatan
Kelancaran lalu lintas pedesaan
2,5 x 750 m Desa
Serangan 160,000,000
10,000,000 170,000,000 15 1.03.15
Makadam jalan Dukuh Suren
Pada waktu musi penghujan beceklicin
Kelancaran lalu lintas pedesaan
750 m Desa Suren
70,000,000 5,000,000 75,000,000 16 1.03.15
Pembangunan Jembatan Dukuh Suren
Kondisi jembatan rusak berat sangat membahayakan pemakai
jalan Kelancaran lalu lintas
pedesaan 5 x 7 m
Dukuh Suren
470,000,000 30,000,000 500,000,000 17 1.03.15
Rabat jalan Bloc Mipitan Dukuh Jabung II
Kondisi Jalan Masih Tanah Melancarkan arus transportasi
3 x 1.520 m Desa
Jabung 40,000,000
40,000,000 18 1.03.15
Makadam Jl. Semar Dukuh Nrukem I
Kondisi Jalan Masih Tanah Melancarkan arus transportasi
3 x 450 m Desa
Ngrukem 50,000,000 3,000,000 53,000,000
1.03.15.1 Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan makadan jalan, Talud, Jembatan Dukuh Ngresik
Keadaan jalan berupa tanah
Memperlancar perekonomian
550x2,5 M Ngrogung 100,000,000 - - 10,000,000 110,000,000 PNPM
1.03.15.2 Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan jalan Rabat Beton Dukuh Pule
Keadaan jalan berupa makadam
Memperlancar perekonomian
1500x2 M Ngrogung
100,000,000 - - 10,000,000 110,000,000 PNPM 1.03.15.3
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Pengaspalan jalan antar Desa
Keadaan jalan masih berupa makadam
Memperlancar perekonomian antar
Desa 3x2500 M
Ngrogung - - 420,000,000 30,000,000 450,000,000 PU
1.03.15.4 Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Makadam Jalan dan Talud.
Keadaan jalan masih berupa tanah
Memperlancar perekonomian
150x2,5 M Sahang 80,000,000 - - 10,000,000 90,000,000 PNPM
1.03.15.7 Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pengaspalan Jalan Poros Desa Dukuh
Dayakan -
Wates Jenangan
Kondisi jalan masih makadam
Memperlancar lalulintas
antar Kecamatan.
3x1000 M Wagir Lor
- - 500,000,000 15,000,000 515,000,000 PU 1.03.15.9
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Pengaspalan Jalan Dukuh Tritis Kondisi jalan masih
makadam Memperlancara lalu
lintas 3x2000 M
Talun - - 400,000,000 20,000,000 420,000,000 PU
KECAMATAN MLARAK
KECAMATAN NGEBEL
221
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 1.03.15.11
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Pengasapalan jalan Poros antar
Desa Dukuh Batik - Talun Kondisi jalan masih
makadam Memeper
lancar lalu
lintas antar
Desa 500x3 M
Gondowido - - 180,000,000 10,000,000 190,000,000 PU
1.03.15.14 Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pelebaran dan Makadam Jalan menuju Kawasan Obyerk Wisata
Air terjun Selo Rejo Toyo Marto
Kondisi jalan sempit dan
masih berupa
tanah Memeperlancar lalu
lintas 1000x2M
Pupus -
- 100,000,000 5,000,000 105,000,000 PU 1.03.15.16
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Pengaspalan jalan Dk. Seglagah
tembus Tileng Madiun Kondisi jalan masih
makadam Memperlancar lalu
lintas antar
Kabupaten 1000x3 M
Sempu - - 400,000,000 - 400,000,000 PU
1.03.15.17 Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pengaspalan jalan
Dukuh Segadung tembus Suluk Madiun
Untuk membuka jalur perekonomian
Memperlancar lalu lintas
antar Kabupaten
2000x3 M Sempu
- - 800,000,000 - 800,000,000 PU 1.03.15.19
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Pengaspalan
jalan Dukuh
Semenok - Mendak Madiun Kondisi jalan masih
makadam Memperlancar arus
lalu lintas
antar Kabupaten
4500x3 M Ngebel
- 810,000,000 - - 810,000,000 PU 1.03.15.20
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Pengaspalan jalan Poros Desa
Krajan - Sidomukti Kondisi jalan masih
makadam Memperlancar arus
lalu lintas 3000x3 M
Talun - - 250,000,000 20,000,000 270,000,000 PU
1.03.15.25 Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Makadam Jalan Dukuh Toyo Marto Rt. 01, Rw.
01. Kondisi jalan masih
berupa tanah. Memperlancar lalu
lintas 500x2,5 M Pupus
- - 65,000,000 10,000,000 75,000,000 PU 1.03.15.26
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Pembangunan Makadam Jalan
Dukuh Pupus Rt. 01, Rw. 01. Kondisi jalan masih
berupa tanah. Memperlancar lalu
lintas 750x2,5 M Pupus
- - 75,000,000 10,000,000 85,000,000 PU
Pembangunan Jalan Aspal Jalan B. Kidul - Sembowo
Pacitan Kelancaran sarana
transportasi Meningkatkan
akses perekonomian
masyarakat Baosan Kidul
- 2013
RKP Desa
Baosan Kidul
Aspal Jalan Baosan Kidul - Gedangan
Kelancaran sarana transportasi
Meningkatkan akses
perekonomian masyarakat
Baosan Kidul -
2013 RKP
Desa Baosan
Kidul Rabat Jalan Ngawangan - Salam
Kelancaran sarana transportasi
Meningkatkan akses
2.5 x 1.350 M
Tunggon 160,000,000
160,000,000 2013 Desa
Aspal Ngangkring - Balai Desa Kelancaran sarana
transportasi Meningkatkan
akses perekonomian
masyarakat Krajan
- 2013
RKP Desa
Sendan g
Aspal Pager sari - Wonodadi Kelancaran sarana
transportasi Meningkatkan
akses perekonomian
masyarakat Pucung
- 2013
RKP Desa
Sendan g
Peningkatan Jalan Padi - Pakel Kelancaran sarana
transportasi Meningkatkan
akses perekonomian
masyarakat 2.400 M
Pakel 366,000,000
366,000,000 2013
RKP Desa
Mrayan Peningkatan Jalan Kawis dusun
Plandon Kelancaran sarana
transportasi Meningkatkan
akses perekonomian
masyarakat 1.600 M
Plandon 276,134,000
276,134,000 2013
RKP Desa
Mrayan
KECAMATAN NGRAYUN
222
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Aspal Suruan - Balai Desa
Kelancaran sarana transportasi
Meningkatkan akses
perekonomian masyarakat
500 m Krajan
120,000,000 120,000,000
2013 RKP
Desa Binade
Rabat Jalan Watu Ondo - Koni Kelancaran sarana
transportasi Meningkatkan
akses perekonomian
masyarakat 2.000 M
Krajan 250,000,000
7,500,000 257,500,000 2013
RKP Desa
Ngrayun Rabat janan Ceglik - Nglodo
Kelancaran sarana transportasi
Meningkatkan akses
perekonomian masyarakat
2.000 M Nglodo
250,000,000 7,500,000 257,500,000
2013 RKP
Desa Ngrayun
Aspal Jalan Bagong - Koni Kelancaran sarana
transportasi Meningkatkan
akses 2.000 M
Tanjung 250,000,000
250,000,000 2013 Desa
Perbaikan Aspal Bungkal - Jembatan Nglerep
Kelancaran sarana transportasi
Meningkatkan akses
perekonomian masyarakat
3.000 M Krajan
150,000,000 150,000,000
2013 RKP
Desa Ngrayun
Pengaspalan Nglerep - Banu Kelancaran sarana
transportasi Meningkatkan
akses perekonomian
masyarakat 1.000 M
Krajan 200,000,000
4,000,000 204,000,000 2013
RKP Desa
Temon Aspal Jalan Nglerep - Jlamprang
Kelancaran sarana transportasi
Meningkatkan akses
perekonomian masyarakat
1.800 M Krajan
206,000,000 4,000,000 210,000,000
2013 RKP
Desa Temon
Rabat Jalan Kali Wates - Tumpak Megu
Kelancaran sarana transportasi
Meningkatkan akses
perekonomian masyarakat
2.5 x 3.000 M
Putuk 750,000,000
750,000,000 2013
RKP Desa
Selur Aspal Jalan Ngrayun - Jajar
Kelancaran sarana transportasi
Meningkatkan akses
perekonomian masyarakat
3 x 5.000 M Selur 1,000,000,000
1,000,000,000 2013
RKP Desa
Selur Aspal Jalan Balai Desa - Ngandel
Kelancaran sarana transportasi
Meningkatkan akses
perekonomian masyarakat
Krajan -
2013 RKP
Desa Cepoko
Aspal Jalan Tumpak Lego - Gajah
Kelancaran sarana transportasi
Meningkatkan akses
perekonomian masyarakat
Cepoko -
2013 RKP
Desa Cepoko
Jalan Gimeng Slorok Cepoko - Kali wates Selur
Kelancaran sarana transportasi
Meningkatkan akses
perekonomian masyarakat
Slorok -
2013 RKP
Desa Cepoko
Aspal Balai Desa - Tliko Kelancaran sarana
transportasi Meningkatkan
akses perekonomian
masyarakat 2.5 x 3.000
M Gedangan
300,000,000 9,000,000 309,000,000
2013 RKP
Desa Gedang
an
223
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Pemnbangunan Jembatan
Genting - Wonodadi Kelancaran sarana
transportasi Meningkatkan
akses perekonomian
masyarakat 1.6 x 3 000
M Krajan
250,000,000 7,800,000 257,800,000
2013 RKP
Desa Gedang
an
Pembangunan Jembatan Sambi - Klepu
Kelancaran sarana transportasi
Meningkatkan akses
perekonomian masyarakat
40 x 3 M Gandusari
375,000,000 12,600,000 387,600,000
2013 RKP
Desa Gedang
an
Pembangunan Jembatan Jabag - Depok
Kelancaran sarana transportasi
Meningkatkan akses
perekonomian masyarakat
50 x 3 M Krajan
400,000,000 17,000,000 417,000,000
2013 RKP
Desa Gedang
an
Perbaikan Aspal Jalan Kelancaran sarana
transportasi Meningkatkan
akses perekonomian
masyarakat 3 x 200 m
Konto, Baosan Kidul
50,000,000 50,000,000
2013 SMP 4
NGRAY UN
Pengaspalan Jalan Masuk MTs Al-Hikmah
Kelancaran sarana transportasi
Meningkatkan akses
perekonomian masyarakat
300 m Patuk, Baosan
Kidul 42,000,000
5,000,000 47,000,000 2013
MTs MAARI
F AL- HIKMA
H
Pembangunan Talud Melindungi Bangunan
Ruang Kelas Mencegah agar
lokasi kelas tidak Longsor
4 x 18 m MTs Al-Hikmah
60,000,000 6,000,000 66,000,000
2013 MTs
MAARI F AL-
HIKMA H
Aspal Jalan Kelancaran sarana
transportasi Meningkatkan
akses perekonomian
masyarakat 3 x 200 m
Konto, Baosan Kidul
50,000,000 50,000,000
2013 SMA PB
Baosan Kidul
1.03.15.01 Program pembangunan jalan
Pengaspalan sepanjang Jl. K. Sholikin
Jalan yang diaspal sudah rusak berat
Memperlancar transportasi
L.3 m x 1.800 m
Kel. Paju 350,000,000
350,000,000 100
1.03.15.01 Pengaspalan Jalan
Melancarkan Perhubungan Meningkatkan
Perekonomian Meningkatkan Mutu
Jalan 3 x 500 M
Jl. Werkudoro kel. Brotonegaran
100,000,000 100,000,000
100 1.03.15
Pemeliharaan jalan jalan lama rusak
Memperlancar arus transportasi
3 x 300 m Jl. Sembodro
RtRw: 0501 kel. Surodikraman
75,000,000 75,000,000
100
1.03.15.8 Sektor Perhubungan
Perbaikan pengaspalan jalan sedap malam
Meningkatkan sarana transportasi
perekonomian masyarakat
Dalam upaya menunjang
kelancaran transportasi
perekonomian masyarakat
750 x 3 m Kelurahan Purbosuman 168,750,000
168,750,000 100
1.03.15.01 Pembangunan jalan
Pengaspalan Jalan Jalan rusak
Kelancaran transportasi
300 x 3 Jl. S. Telon kel. Tonatan
16,500,000 16,500,000
100
KECAMATAN PONOROGO
224
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 1.03.15.2
Transportasi Rehab Aspal Jalan
Melancarkan Perhubungan
Meningkatkan Perekonomian
3m x 850m Jl. Anggrek kel.
Bangunsari 100,000,000
100 1.03.15
PERHUBUNGAN Perbaikan Jalan
Meningkatkan kelancaran Arus lalu
lintas Meningkatkan
Kelancaran Arus lalu Lintas
Jl. Subokastowo Jl. Uler Kambang
Jl. Jola-Joli 100,000,000
100,000,000 100
1.03.15.01 Perbaikan Jalan
Perbaikan jalan sepanjang jalan Ratu Kalinyamat
Kondisi Jalan rusak Kelancaran Lalu
lintas Warga P : 1.500 M
L : 3 M Rt. 03, Rt. 04Rw.
01 dan Rt. 01, Rt. 02Rw. 02 Kel.
Pinggirsari 45,000,000
47,500,000 100
1.03.15.01 Perbaikan Jalan
Perbaikan jalan sepanjang jalan Tlutur
Kondisi Jalan rusak Kelancaran Lalu
lintas Warga P : 1.000 M
L : 3 M Rt. 03, Rt. 04Rw.
02 Kel. Pinggirsari
27,500,000 29,500,000
100 1.03.15
Sektor Transportasi Meteorologi dan Geofisika
Pengaspalan Jalan Jalan rusak berat
Kelancaran Arus Lalu Lintas
300 m2 Jl. Natuna kel.
Mangkujayan 50,000,000
50,000,000 100
1.03.15 Sektor Transportasi
Meteorologi dan Geofisika Pengaspalan Jalan
Jalan rusak berat Kelancaran Arus
Lalu Lintas 100 m2
Jl. Halmahera kel. Mangkujayan
30,000,000 30,000,000
100 1.03.15
Pembangunan Jalan Pengaspalan Jalan
Jalan yang ada rusak M emperlancar
Transportasi 3 m x 1500
m Kel. Banyudono
50,000,000 50,000,000
100 1.03.15
Program pembangunan jalan dan jembatan
Perbaikan jalan Jalan yang ada rusak
Memperlancar perhubungan
1500m x 3m Jl. Lawu, Jl.
Melati, Jl. Willis, Jl. Menur
kelurahan Nologaten
300,000,000 300,000,000
100
1.03.15.03 Pemb. Jalan jembatan
Rehab Jl. Sidoluhur Aspal Rusak
Peningkatan jalan aspal
200 x 4 m Jl. Sido luhur kel.
Cokromenggalan 50,000,000
50,000,000 100
1.03.15.04 Pemb. Jalan jembatan
Rehab Jl. Rujaksente Aspal Rusak
Peningkatan jalan aspal
300 x 4 m Jl. Rujak sente
kel. Cokromenggalan
50,000,000 50,000,000
100 1.03.15.05
Pemb. Jalan jembatan Rehab Jl. Sidomukti
Aspal Rusak Peningkatan jalan
aspal 300 x 4 m
Jl. Sidomukti kel. Cokromenggalan
50,000,000 50,000,000
100
1.03.15.01 Pembangunan Jalan
Jalan tembus alternatif Tidak ada
Memperlancar perhubungan
450 m Belakang Masjid
nurul hasan Jl. Letjend. S.
Parman kel. Keniten
450,000,000 450,000,000
100 1.03.15.01
Sarana Fisik Perbaikan Aspal Jalan
Melancarkan Perhubungan
Meningkatkan Perekonomian
4 m x 1,5 km Jl. Delima-
Bangau-Mliwis kel. Beduri
80,000,000 80,000,000
100
225
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 1.03.15.01
Sarana Fisik Pengaspalan Jalan
Melancarkan Perhubungan
Meningkatkan Perekonomian
4 m x 0.6 m Jl. Bangau + Jl.
Mliwis kel. Beduri 80,000,000
90,000,000 100
1.03.15.01 Sarana Fisik
Perbaikan Aspal Jalan Melancarkan
Perhubungan Meningkatkan
Perekonomian 3 m x 400 m
Jl. MT. Haryono GG IV kel. Beduri
4,000,000 5,000,000
100 1.03.15.01
Sarana Fisik Pengaspalan Jalan
Melancarkan Perhubungan
Meningkatkan Perekonomian
4 m x 500 m Jl. Branjangan
kel. Beduri 4,000,000
6,500,000 100
8 sda
Pengaspalan Jln Klncrn
Pereko P= 200 m
RT 1-2 RW 2 Dsn Krajan 35.000.000,-
5.000.000,- 40,000,000
sda transp
lncr L= 2,5 m
Ds. Wotan Kec. Pulung 9
sda Jembatan
sda sda
P= 15 m RT 3 RW 1 Dsn Krajan
98.000.000,- 2.000.000,-
100,000,000 sda
L= 3 m Ds. Wotan Kec. Pulung
T= 4 m 10
Pembgn Fisik Pengaspalan Jln
Klncrn Pereko
P= 1000 m Dukuh Krajan dan Segropyak 150.000.000
10.000.000,- 160,000,000
Ds. Pulungmerdiko transp
lncr L= 3 m
Desa Pulungmerdiko Kec. Pulung 11
Pembgn Fisik Rehab Makadam
Klncrn Pereko
700 m Dukuh Segropyak sebelah barat
75.000.000,- 4.000.000,-
79,000,000 Ds Pulungmerdiko
Jalan transp
lncr Ds. Pulungmerdiko Kec. Pulung
16 sda
Makadam Jln sda
sda 1600 m x
RT 2 RW 2 Dsn Ju 90.000.000,-
6.000.000,- 96,000,000
sda 2,5 m
Ds Karangpatihan Kec. Pulung 17
sda Lapen
sda sda
2500 m x RT 1, 2, 3 RW 2 Dsn Krajan
100.000.000,- 10.000.000,-
110,000,000 sda
2,5 m Ds. Karangpatihan Kec. Pulung
19 sda
Makadam Jln sda
sda 1000 m x
RT 1,2,3, RW 3 Dsn Jurugan 100.000.000,-
8.000.000,- 108,000,000
sda 3 m
Ds. Karangpatihan Kec. Pulung 23
sda Jalan Makadam
Klncrn Pereko
P= 1250 m Dkh Tegalrejo Ds. Tegalrejo 84.000.000,-
84,000,000 sda
Bulakan trnspr
lncr L = 3 m
Kec. Pulung 30
sda Pembgn Jalan
Klncrn klncrn
P = 500 m Dkh Sawur Ds. Tegalrejo trnsp
transp L = 2,5 m
Kec. Pulung 30.000.000,-
30,000,000 sda
34 Pembg Fisik
Rehab Aspal Klncrn
klncrn P = 1200 m Moncol Dkh Bangunsari
190.000.000,- 10.000.000,-
200,000,000 Ds. Wagirkidul
transp trnsp
L = 2,5 m Ds. Wagirkidul Kec. Pulung
37 sda
Rabat Beton Klncrn
Klncrn P =
Dkh Puthuk Krajan Ds. Wagirkidul 88.000.000,-
7.000.000,- 95,000,000
sda Trnspr
Trnspr L = 2,5 m
Kec. Pulung 41
Pemb Fisik Makadam Jln
Klncrn Klncrn
P = 800 m Dkh Kerep, Bonaran Ds. Wagirkidul 100.000.000,-
20.000.000,- 120,000,000
sda Trnspr
Trnspr L = 3 m
Kec. Pulung 42
sda Rabat Beton
sda sda
P = 800 m sda 135.000.000,-
15.000.000,- 150,000,000
sda L = 2,5 m
KECAMATAN PULUNG
226
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 47
sda Makadam Jln
Klncrn Klcrn
P = 400 m Krajan Bulu Tembu Putuk 90.000.000,-
10.000.000,- 100,000,000
sda Transp
Trnspr L = 3 m
Ds. Wagirkidul Kec. Pulung 48
Pemb Fisik Rabat Beton
sda sda
2.175 m Dkh Krajan Ds. Sidoharjo
115.000.000,- 15.000.000,-
130,000,000 Ds. Sidoharjo
Kec. Pulung 49
sda Rabat Beton
sda sda
2.400 m Dkh Plosorejo Ds. Sidoharjo
134.000.000,- 10.000.000,-
144,000,000 sda
Kec. Pulung 50
Pemb Fisik Rabat Beton
Klncrn Klncrn
3.500 m Dkh Sukun Ds,. Sidoharjo
160.000.000,- 10.000.000,-
170,000,000 Ds. Sidoharjo
Trnspr Trnspr
Kec. Pulung 57
sda Rabat Beton
Klncrn Klncrn
1 Paket Dkh Krajan Ds. Pulung Kec. Pulung
50.000.000,- 50,000,000
sda Trnspor
Trnsp 70
sda Makadam Jln
Klncrn Klncrn
2700 m2 Dkh Sabil dan Krajan Ds.Pomahan
115.000.000,- 115,000,000
sda Trnspr
Trnspr Kec. Pulung
71 sda
Jembatan gantung sda
sda 48 m2
Dkh Gesing Ds. Pomahan 150.000.000,-
150,000,000 sda
Kec. Pulung 72
sda Makadam Jln dan
sda sda
275 m2 Dkh Bantengan Ds. Pomahan
250.000.000,- 55.000.000,-
305,000,000 sda
Jembatan Dungaron Kec. Pulung
74 Pemb Fisik
Makadam Jalan Klncrn
Klncrn 20 m2
Dkh Krajan Ds. Pomahan 95.000.000,-
17.000.000,- 112,000,000
sda Trnspr
Trnspr Kec. Pulung
77 sda
Makadam Jalan Klncrn
Klncrn 390 m2
Dkh Gesing Ds Pomahan 70.000.000,-
25.000.000,- 95,000,000
sda Trnspr
Trnspr Kec. Pulung
81 sda
Rabat Beton Klncrn
Klncrn 1 Paket
Dkh Singgahan Lor Ds. Singgahan 95.000.000,-
95,000,000 sda
Trnspr Trnspr
Kec. Pulung 82
sda Rabat Beton
sda sda
1 Paket Dkh Mojo Ds. Singgahan
70.000.000,- 70,000,000
sda Kec. Pulung
84 sda
Rabat Beton Klncrn
Klncrn 1 Paket
Dkh Putuk Suren Ds. Singgahan 58.000.000,-
58,000,000 sda
Trnspr Trnspr
Kec. Pulung 85
sda Rabat Beton
sda sda
1 Paket Dkh Krajan Ds. Singgahan
80.000.000,- 80,000,000
sda Kec. Pulung
89 Sda
Rabat Beton Klncrn
Klncrn P = 2000 m RT 2 RW 2 Dkh Surodipo
Trnspr Trnspr
L = 3 m RT 4 RW 2 Dkh Krajan
Tb = 0,15 m Ds. Wayang Kec. Pulung 96.000.000,-
12.000.000,- 108,000,000
sda 98
sda Pengaspalan Jln
Klncrn Klncrn
1000 x 3 m RT 1RW1 Dkh Krajan 250.000.000,-
250,000,000 sda
trnsprt trnsprt
Ds. Bekiring Kec. Pulung
227
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 102
Pemb Fisik Pengaspalan Jln
Klncrn Klncrn
p = 1.027 m Dkh Krajan Ds Kesugihan 84.000.000,-
22.500.000,- 106,500,000
Ds. Kesugihan Trnspr
Trnspr L = 3 m
Kec. Pulung 104
sda Makadam Jalan
Klncrn Klncrn
P = 210 m sda 8.767.500,-
3.675.000,- 12,442,500
sda Trnspor
Trnspr L = 2,5 m
109 Pemb Fisik
Pengaspalan Jalan Klncrn
Klncrn 1 Unit
Dkh Krajan ke Dkh 100.000.000,-
100,000,000 Ds. Serag
Trnspr Trnspr
Ds. Serag Kec. Pulung 110
sda Pembg Jembatan
sda sda
1 Unit Dkh Ngerjang Ds. Serag
90.000.000,- 90,000,000
sda Kec. Pulung
111 sda
sda sda
sda 1Unit
Dkh Wonorejo Ds. Serag 90.000.000,-
90,000,000 sda
Kec. Pulung 114
Pemb Fisik Makadam Jalan
Klncrn Klncrn
1 Unit Dkh Ngerjang Ds. Serag
50.000.000,- 50,000,000
sda trnprt
Trnpor Kec. Pulung
115 Pemb Fisik
Makadam Jalan Klncrn
Klncrn 1000 m
Dkh Jangglengan D 100.000.000,-
3.000.000.- 103,000,000
Ds. Patik Trnprt
Trnspr Kec. Pulung
116 sda
Pengaspalan Jln sda
sda 750 m
Dkh Krajan Ds Patik Kec. Pulung 100.000.000,-
100,000,000 sda
121 Pemb Fisik
Rabat Beton Klncrn
Klncrn P = 200 m Dkh Jatirejo Ds. Bedrug
Ds. Bedrug Trnspr
Trnspr L = 3 m
Kec. Pulung T = 0,60 m
123 sda
Aspal Jln Prs Desa Klncrn
Klncrn P = 600 m Dkh Krajan Ds. Bedrug
sda tranpr
tranpr L = 3 m
Kec. Pulung 125
sda Jembatan
Klncrn Klncrn
sda sda
Trnspor Trnprt
127 sda
Aspal Jln Poros Ds Klncrn
Klncrn P = 1000
Dkh Wonorejo Ds. Bedrug sda
Trnprt Trnprt
L = 3 m Kec. Pulung
133 sda
Rabat Beton Klncrn
Klncrn 700 x 2,5 m Dkh Tangkil Ds. Banaran
94.000.000,- 6.000.000,-
100,000,000 sda
Trnprt Trnprt
Kec. Pulung 134
sda Rabat Beton
sda sda
sda Dkh. Gondangsari Ds. Banaran
94.000.000,- 6.000.000,-
100,000,000 sda
Kec. Pulung 159
sda Rabat Beton
Klncrn Klncrn
150x2,5 m Dkh Krajan Ds. Singgahan 56.830.500,-
2.400.000,- 59,230,500
sda Trnspr
Trnspr Kec. Pulung
161 sda
Aspal Jalan sda
sda 600x2,5m
Desa Pulung Kec. Pulung 86.243.500,-
2.400.000,- 88,643,500
sda 162
sda sda
sda sda
400x3 m Dkh Segropyak Ds. Pulung
65.352.800,- 2.457.500,-
67,810,300 sda
merdiko Kec. Pulung
228
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 163
sda Rabat Beton
sda sda
400x2,5m Dkh Sukun Ds. Sidoharjo
59.631.700,- 2,400.000,-
62,031,700 sda
Kec. Pulung 165
sda Rabat Beton
Klncrn Klncrn
400 x 2,5 m Dkh Krajan Ds Plunturan 61.253.400,-
2.965.000,- 64,218,400
sda Trnspr
Trnsp Kec. Pulung
166 sda
Aspal Jalan sda
sda 1000x2,5m Dkh Pohijo Ds. Pomahan
120.345.300,- 2.808.000,-
123,153,200 sda
Kec. Pulung 169
sda Rabat Beton
Klncrn Klncrn
750 x 2,5 m Dkh Munggur Ds. Munggung 95.231.000,-
4.680.000,- 99,911,000
sda Trnspr
Trnspr Kec. Pulung
171 sda
Rabat Beton Klncrn
Klncrn 850 x 2,5 m Dkh Tangkil Ds. Banaran
112.265.000,- 6.400.000,-
118,665,000 sda
Trnspr Trnspr
Kec. Pulung 1
GAJAH Makadam-Gorong-gorong
Jalan Jalan
Perhubungan Perhubungan
825m Cendono-Grbg.
Dkh.Ngrancah 153.000.000
10.000.000 163,000,000 Plengsengan
Jalan Perhubungan
Perhubungan 4m x 16
mx0,4m Bunder-Tawang
Dkh. Pule 95.000.000
6.000.000 101,000,000 Makadam-Plengsengan
Jalan Perhubungan
Perhubungan 455 m
Jenglik-Putik Dkh.Ngrancah
65.000.000 4.000.000 69,000,000
Makadam-Gorong-gorong Jalan
Jalan Perhubungan
Perhubungan 750 m
Tempel- GerotDkh. Pule
104.000.000 5.000.000 109,000,000
Makadam-Gorong-gorong Jalan
Jalan Perhubungan
Perhubungan 800 m
Kasian- TenggongDkh.Ga
jah 140.000.000
7.000.000 147,000,000 Aspal-Plengsengan Jalan
Jalan Perhubungan
Perhubungan 4500 m
W.Anom-Gajah 2.820.000.000
20.000.000 2,840,000,000 Aspal- Jalan
Jalan Perhubungan
Perhubungan 1500 m
Gajah-Cepoko 200.000.000
5.000.000 205,000,000 Makadam-Plengsengan
Jalan Perhubungan
Perhubungan 950 m
SoboDkh.Gajah 87.000.000
2.000.000 89,000,000 2
WRINGINANOM Pembangunan
Rehab jalan Aspal Rehab
Trnsportasi 2500 M
Krajan-Tambong -
175,000,000 5,000,000
180,000,000 Pembangunan
Makadam jalan Baru
Transportasi 3000 M
Tambong 150,000,000
2,500,000 152,500,000
Pembangunan Makadam Jalan
Baru Transportasi
1800 M Krajan
180,000,000 5,000,000
185,000,000 Pembangunan
Makadam Jalan Baru
Transportasi 1500 M
Nambang 90,000,000
4,000,000 94,000,000
Pembangunan Aspal Jalan SD Ngingas
Baru Transportasi
1200 M Krajan
150,000,000 5,000,000
155,000,000 Aspal Jalan
Jalan Perhubungan
Perhubungan 1.200 M
Pagersari 210,000,000
2.000.000 212,000,000
Aspal Jalan Jalan
Perhubungan Perhubungan
1.200 M Pagersari
210,000,000 2.000.000
212,000,000 4
MAGUWAN INFRASTRUKTUR DESA
PENGASPALAN JALAN MEMPERLANCAR
TRANSPORTASI JALAN MASIH
MAKDAM DAN 5 DUSUN
800,000,000 30,000,000 830,000,000 Peningkatan kesejahteraan
masyarakat Pelebaran jalan.
Jalan sempit Peningkatan sarana
prasarana transportasi antar
dusun dan desa 800 m x 0.5
m RTRW 0301
dusun Nepen - - 30,000,000 - 30,000,000
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Macadam, Badan jalan sangat
labil bila hujan sangat becek tidak
bisa dilalui. Peningkatan sarana
prasarana transportasi antar
dusun dan desa 800 m x 2.5
m RTRW 0301
dusun Nepen kulon kali
68,000,000 - - 2,000,000 70,000,000 KECAMATAN SAMBIT
229
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Peningkatan kesejahteraan
masyarakat Macadam + Drainase
Badan jalan sangat labil bila hujan
sangat becek tidak bisa dilalui.
Peningkatan sarana prasarana
transportasi antar dusun dan desa
300 m x 3 m + 600 m
x 0.7 x 0.4m
RTRW, 0101 dusun Depok
125,000,000 - - 5,000,000 130,000,000 Peningkatan kesejahteraan
masyarakat Macadam + Talud
Badan jalan sangat labil bila hujan
sangat becek tidak bisa dilalui.
Peningkatan sarana prasarana
transportasi antar dusun dan desa
400 m x 3 m+ 300mx
0,2mx 0,4m RTRW, 0101
dusun Depok 125,000,000 - - 5,000,000 130,000,000
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Macadam jalan Badan jalan sangat
labil bila hujan sangat becek tidak
bisa dilalui. Peningkatan sarana
prasarana transportasi antar
dusun dan desa 400 m x 2.5
m RTRW, 0102
Banyon Jln ke kuburan
- - 32,000,000 3,000,000 35,000,000 Peningkatan kesejahteraan
masyarakat Aspal jalan
Kondisi jalan masih labil dan mudah
longsor. Peningkatan arus
transportasi antar desa.
1.600 m x 3 m
Dusun Depok barat rumah
Darimo sampai Depok selatan
205,000,000 - - 11,000,000 216,000,000 Peningkatan kesejahteraan
masyarakat Aspal jalan
Kondisi jalan masih labil dan mudah
longsor. Peningkatan arus
transportasi antar desa.
300 m x 2.5 m
RTRW, 0301 dusun Banyon
30,000,000 - - 3,750,000 33,750,000 Peningkatan kesejahteraan
masyarakat Macadam jalan
Badan jalan sangat labil bila hujan
sangat becek tidak bisa dilalui.
Peningkatan sarana prasarana
transportasi antar dusun dan desa
400 m x 2.5 m
RTRW 0201 dusun Nepen
- - 32,000,000 3,000,000 35,000,000 Peningkatan kesejahteraan
masyarakat Aspal jalan
Kondisi jalan masih labil dan mudah
longsor. Peningkatan arus
transportasi antar desa.
80 x 2.5 m RTRW 0101 Jalan ke masjid
dusun Banyon - - 8,000,000 1,000,000 9,000,000
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Macadam jalan Badan jalan sangat
labil bila hujan sangat becek tidak
bisa dilalui. Peningkatan sarana
prasarana transportasi antar
dusun dan desa 400 m x 3
m RTRW, 0102
Banyon - - 38,000,000 4,000,000 42,000,000
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Aspal jalan Kondisi jalan masih
labil dan mudah longsor.
Peningkatan arus transportasi antar
desa. 800 m x 3
m RTRW, 0101
dusun Banyon 103,000,000 - - 5,000,000 108,000,000
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Aspal jalan Kondisi jalan masih
labil dan mudah longsor.
Peningkatan arus transportasi antar
desa. 750 m x 3
m RTRW, 01-
0201 Dsn Nepen 95,000,000 - - 6,250,000 101,250,000
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Aspal jalan Kondisi jalan masih
labil dan mudah longsor.
Peningkatan kesejahteraan
masyarakat. 700 m x 2.5
m RTRW.
0102 Dusun Depok
75,000,000 -
- 3,750,000
78,750,000 Peningkatan kesejahteraan
masyarakat Macadam jalan
Badan jalan sangat labil bila hujan
sangat becek tidak bisa dilalui.
Peningkatan kesejahteraan
masyarakat. 500 m x 2,5
m RTRW. 0201
Barat jembatan glodok
- -
43,000,000 2,000,000
45,000,000 Peningkatan kesejahteraan
masyarakat Aspal jalan
Kondisi jalan masih labil dan mudah
longsor. Peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
700m x 3 m
RTRW, 0101
dusun Depok 90,000,000
- -
4,500,000 94,500,000
230
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 7
BANCANGAN Prasarana dan Sarana
Pengaspalan jalan makadam
memperlancar transportasi
lingkungan P; 300 m,
L. 2,5 m, P. 1200 m
Dukuh kedung watu
50,000,000 10,000,000 - 10,000,000 70,000,000 Aspal jalan
Jalan masih Makadam
Memperlancar transportasi
P: 350 M, L: 3 M
Dkh Tengger,RT 02 RW 02, RT 02
55,000,000 - 15,000,000 5,000,000 75,000,000 8
CAMPUREJO Program Pembangunan
Makadam Jalan Sektor Transportasi meteorologi
dan geofisika Sub. Sektor Transportasi
Jln. Becek dan kasar Memperlancar 3x250 m
Jln selatan lapangan desa
45,000,000 2,500,000 47,500,000 Program Pembangunan
Makadam Jalan Sektor Transportasi meteorologi
dan geofisika Sub. Sektor Transportasi
Jln. Becek dan kasar Memperlancar 3x200 m
Jln Kbt-Bulu Kebatan II
22,000,000 2,000,000 24,000,000 Program Pembangunan
Makadam Jalan Sektor Transportasi meteorologi
dan geofisika Sub. Sektor Transportasi
Jln. Becek dan kasar Memperlancar 3x600 m
Jln.Singosari Dsn Bibis I
100,000,000 5,000,000 105,000,000 Pengasapalan Jalan
Sektor Transportasi meteorologi dan geofisika Sub. Sektor
Transportasi Jln Masih makadam
Memperlancar 3x600 m
Jln Kahuripan Dsn Kebatan I
100,000,000 5,000,000 105,000,000 Program Pembangunan
Makadam Jalan dan Drainase
Sektor Transportasi meteorologi dan geofisika Sub. Sektor
Transportasi Jln. Becek dan kasar Memperlancar
3x300 m Jln.Joyoboyo Dsn
Bibis I 100,000,000 8,000,000 108,000,000
Program Pembangunan Makadam Jalan dan
Drainase Sektor Transportasi
Jln Becek Memperlancar
3x300 m Dsn Kebatan Jl
Hutan Rakyat 35,000,000 5,000,000 40,000,000
Th.2013 Program Pembangunan
Pengaspalan Jalan Sektor Transportasi meteorologi
dan geofisika Sub. Sektor Transportasi
Jln. Becek dan kasar Memperlancar Perhubungan
3x250 m Jln Utara
Lapangan Ds Campur Rejo
45,000,000 2,500,000 47,500,000 Th.2013
Program Pembangunan Pengaspalan Jalan
Sektor Transportasi meteorologi dan geofisika Sub. Sektor
Transportasi Jln. Becek dan kasar Memperlancar
Perhubungan 2,5x500 m Jln Hasanudin
Dsn Kebatan 68,000,000 5,000,000 73,000,000
Th.2013 Peningkatan Sarana
Transportasi Pengaspalan jalan
Jalan masih berupa makadam tanah
Jalan memenuhi standar dan layak
digunakan 500 m
RT 03 RW 02 Dusun Gading
50,000,000 1,500,000 51,500,000
Peningkatan Sarana Transportasi
Rehab aspal Jalan poros desa Kondisi jalan banyak
yg rusak Jalan memenuhi
standar dan layak digunakan
Balai desa Campursari -
perbatasan desa Bulu
200,000,000 3,800,000 203,800,000
TRANSPORTASI MAKADAM JALAN
MEMPERLANCAR TRANSPORTASI
JALAN MASIH TANAH
P.600 x L.2.5 TAMANSARI
60,000,000 60,000,000
TRANSPORTASI PENGASPALAN JALAN
MEMPERLANCAR TRANSPORTASI
JALAN MASIH MAKDAM
P.12 x L.3 m
SAMBIT WETAN 100,000,000
100,000,000 TRANSPORTASI
MAKADAM JALAN MEMPERLANCAR
TRANSPORTASI JALAN MASIH
TANAH P.800 x L.3
m TAMANSARI
SAWAH 130,000,000
130,000,000 Program Pembangunan JalanPengaspalan jalan
Jalan sudah makadam
Peningkatkan Transportasi Masy.
500 x 2,5 Dkh Pogag
50,000 3,000
530,000
231
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Program Pembangunan JalanRehap Jembatan dan drainase
Jembatan rusak dan drainase blm ada
Memperlancar air dan jalan tdk
longsor 700 x 0,60 x Dkh Ngadinoyo
100,000 3,000
103,000 Program Pembangunan JalanPengaspalan jalan
Jalan sudah Peningkatkan
Transportasi Masy. 750 x 3
Dkh Pacar 80,000
2,000 82,000
Program Pembangunan JalanMakadam Jalan Jalah tanah
Peningkatkan Transportasi Masy.
1000 x 3 Dkh Besuki
75,000 2,000
77,000 Program Pembangunan JalanPengaspalan jalan
Jalan sudah Peningkatkan
Transportasi Masy. 250 x 3
Dkh Besuki 30,000
1,000 31,000
Program Pembangunan JalanMakadam Jalan Jalah tanah
Peningkatkan Transportasi Masy.
500 x 3 Dkh Pacar
60,000 1,500
61,500 Peningkatan Jalan desa
Rehap Aspal dan Talud jalan Transportasi Kurang
Meningkatakan Sara 500 x 3 m jalan Rojo matal 100,000
8,000 108,000
Rojo Matal Lancar
dan prasarana trans Dukuh Asemkatik II
portasi lancar Peningkatan Jalan Desa
Pengaspalan Jalan Alternatif Transportasi Kurang
MeningkatakanSaran800 X 3 m Dukuh Bangsalan 100,000
8,000 108,000
Lancar dan Prasarana trans
portasi lancar KEMUNING
Program peningkatan sarana jalan
Rehab aspal jalan poros Aspal jalan poros
desa rusak parah Lancar tansportasi
1975m x 2,5m
Desa Kemuning -
200.000.000 -
10.500.000 210,500,000 II
Pembangunan Pembangunan MCK
Baru Kebersihan
1 Unit TK Muslimat
30,000,000 2,000,000
32,000,000 III
Talud Jalan Jalan
Perhubungan Perhubungan
1000 M Pagersari
78.000.000 2.000.000
8,000,000 Talud Jalan
Jalan Perhubungan
Perhubungan 1000 M
Pagersari 70.000.000
2.000.000 72,000,000
INFRASTRUKTUR DESA PLENSENGAN JALAN
MENAHAN PENGIKISAN JALAN
BADAN JALAN AMBLAS, AIR
5 DUSUN 525,000,000 25,000,000 550,000,000
INFRASTRUKTUR DESA PEMBANGUNAN JEMBATAN
MEMPERLANCAR TRANSPORTASI
DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN
KURANGNYA SARANA DAN
PRASARANA TRANSPORTASI
5 DUSUN 540,000,000 15,000,000 655,000,000
Peningkatan Jalan Makadam jalan
Jalan Tanah Becek Transportasi Lancar
700 m Bulurejo,
Ds.Carangrejo 80,000,000
4,000,000 84,000,000 Peningkatan Jalan
Aspal Jalan Jalan Bergelombang Transportasi Lancar
700 m Kalangan-
Gebangan Ds.Carangrejo
120,000,000 4,000,000 124,000,000
Ds.Cara ngrejo
Peningkatan Jalan Makadam Jalan
Jalan Tanah Becek Transportasi Lancar
800 m Gebangan
Ds.Carangrejo 75,000,000
4,000,000 79,000,000 Ds.Cara
ngrejo Peningkatan Jalan
Makadam jalan Jalan Tanah Becek
Transportasi Lancar 1000 m
Plebon Klampisan Ds.
Carangrejo 150,000,000
5,000,000 155,000,000 Ds.Cara
ngrejo
KECAMATAN SAMPUNG
232
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Peningkatan Jalan
Talud Jalan Rawan Longsor
Mencegah Longsor 700 m
Plebon- Tamansari
Ds.Carangrejo 120,000,000 5,000,000 125,000,000
Ds.Cara ngrejo
Peningkatan jalan Jalan aspal dukuh Ngunut
Jalan Tanah Becek Transportasi Lancar
500m2 Dkh.Ngunut
Ds.Sampung 100,000,000
5,000,000 105,000,000 Ds.Sam
pung Peningkatan jalan
Jalan Aaspal + jembatan Jegong Jalan Tanah Becek Transportasi Lancar 180 m2-
1500 m2 Medang-
Boworejo Ds.Sampung
200,000,000 5,000,000 205,000,000
Ds.Sam pung
Peningkatan Jalan Jalan aspal dukuh Sampung
Kidul Jalan Tanah Becek
Transportasi Lancar 1000 m2 Sampung Kidul Ds.Sampung
200,000,000 5,000,000 205,000,000
Ds.Sam pung
Peningkatan Jalan Jalan Makadam
Jalan Tanah Becek Transportasi Lancar
500 m2 Bogem Ds.
Sampung 75,000,000
3,000,000 78,000,000 Ds.Sam
pung Peningkatan jalan
Jalan rabat beton Dkh Sampung Lor
Jalan Tanah Becek Transportasi Lancar
570 m2 Sampung Lor Ds.
Sampung 60,000,000
5,000,000 65,000,000 Ds.Sam
pung Peningkatan jalan
Peningkatan jalan aspal Jalan Tanah Becek
Transportasi Lancar 3000 m2 Bogem Ds.Sampung
100,000,000 100,000,000
Ds.Sam pung
Peningkatan Jalan Jembatan
Jalan Tanah Becek Transportasi Lancar 30x4x8 m2 Ngambong Ds.
Jenangan 750,000,000
50,000,000 800,000,000 Ds.Jena
ngan Peningkatan Jalan
Pengerasan jalan Jalan Tanah Becek
Transportasi Lancar Ds. Jenangan
26,250,000 3,750,000 30,000,000 Ds.Jena
ngan Peningkatan Jalan
Makadam jalan Bringin jalan tanah dan becek memperlancar
transportasi 3x1050 m2 Bringin
Ds.Karangwaluh 270,000,000
38,000,000 308,000,000 Ds.Kara
ngwaluh Peningkatan Jalan
Talud jembatan Mencegah longsor
memperlancar transportasi
Talud 2,5 x 0,45 x 300
m, jembatan
5x6 m Bulupayung Ds.
Karangwaluh 205,000,000
10,000,000 215,000,000 Ds.Kara
ngwaluh
Peningkatan jalan Makadam jalan + talud
jalan rusak meningkatkan
transportasi 400 m
Darat Ds.Gelangkulon
115,000,000 3,450,000 118,450,000
Ds.Gela ngkulon
Peningkatan Jalan Talud jalan Kamboja
jalan rusak meningkatkan
transportasi 500 m
Kroyo Ds. Gealngkulon
275,000,000 8,250,000 283,250,000
Ds.Gela ngkulon
Peningkatan jalan Talud jalan setono
jalan rusak meningkatkan
transportasi 800 m
Gelang Ds. Gelangkulon
350,000,000 10,500,000 360,500,000
Ds.Gela ngkulon
Peningkatan jalan Talud jalan
jalan rusak meningkatkan
transportasi 225 m
Kroyo Ds.Gelangkulon
130,000,000 3,900,000 133,900,000
Ds.Gela ngkulon
Peningkatan jalan Talud jalan
jalan rusak meningkatkan
transportasi 375x1 m Ds.Gelangkulon 150,000,000
4,500,000 154,500,000 Ds.Gela
ngkulon Rehab Pemeliharaan jalan Pengaspalan
Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi
3x400 m Jl. Cikalan No.11 Ds. Sampung
200,000,000 200,000,000
PD Sari Gunung
Pembangunan Jembatan Pelebaran Jembatan Pilang
Terhambatnya Lalulintas
Memperlancar Transportasi
12 m2 Ds.Tulung Km
3+500 220,000,000
220,000,000 Dinas
P.U
233
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Pembangunan Jembatan
Jembatan Plat Srandil- Carangrejo
Terhambatnya Lalulintas
Memperlancar Transportasi
1 unit Dkh.Turen
Ds.Carangrejo 275,000,000
275,000,000 Dinas
P.U Peningkatan Jalan
Jembatan Rabat
Jalan rusak Memperlancar
Transportasi 400 m
Jl.Kromodoso Ds.Tulung
50,000,000 50,000,000
Ds. Tulung
Peningkatan Jalan Jembatan
Makadam dan Plengsengan Jalan Rusak becek Memperlancar
Transportasi 600 m
Jl.Parmin Ds.Tulung
100,000,000 100,000,000
Ds. Tulung
Peningkatan Jalan Jembatan
Jembatan makadam Jalan rusak
Memperlancar Transportasi
3x7x500 m Jl. Bukhori Ds.Tulung
150,000,000 150,000,000
Ds. Tulung
Peningkatan Jalan Jembatan
Jembatan Makadam Jalan rusak
Memperlancar Transportasi
4x6x300 m Jl.Ronodrono Ds.Tulung
50,000,000 50,000,000
Ds. Tulung
Peningkatan Jalan Jembatan
Makadam Jalan rusak
Memperlancar Transportasi
600 m Jl.Hasan Raji
Ds.Tulung 50,000,000
50,000,000 Ds.
Tulung Peningkatan Jalan
Jembatan Rabat
Jalan rusak becek Memperlancar
Transportasi 600 m
Jl.Suron Tani Ds.Tulung
50,000,000 50,000,000
Ds. Tulung
Peningkatan Jalan Jembatan
Jembatan Rusak
Memperlancar Transportasi
4x8 m Dkh.Pilang
Ds.Tulung 100,000,000
100,000,000 Ds.
Tulung Peningkatan Jalan
Jembatan Pengaspalan Jalan
Jalan Makadam Memperlancar
Transportasi 500 m
Jl.Arifin Ds.Tulung
50,000,000 50,000,000
Ds. Tulung
Peningkatan Jalan Jembatan
Pengaspalan Jalan Jalan Makadam
Memperlancar Transportasi
800 m Jl.Ronodrono
Ds.Tulung 100,000,000
100,000,000 Ds.
Tulung Peningkatan Jalan
Jembatan Pengaspalan Jalan
Jalan Makadam Memperlancar
Transportasi 800 m
Jl.Joyo Warso Ds.Tulung
100,000,000 100,000,000
Ds. Tulung
Peningkatan Jalan Jembatan
Plengsengan jembatan Rusak
Memperlancar Transportasi
800 m Jl.Jurang Dampit
Ds.Tulung 100,000,000
100,000,000 Ds.
Tulung Peningkatan Sarana
Prasarana Makadam
jalan becek Memperlancar
Transportasi 3x 1000 m Dkh. Bayeman
Ds. Kunti 80,000,000 9,500,000 89,500,000
Ds. Kunti
Peningkatan Sarana Prasarana
Pengaspalan Jalan Jalan Becek
Memperlancar Transportasi
3x1000 m Dkh.Sanggrong Ds. Kunti
100,000,000 10,000,000 110,000,000 Ds.
Kunti Peningkatan Jalan
Makadam jembatan Jalan Tanah
jembatan sesek meningkatkan
transportasi 8x3x6 m Pakel Ds.Pohijo
180,000,000 20,000,000 200,000,000 Ds.Pohij
o Peningkatan Jalan
Talud Jalan makadam jalan masih tanah
Meningkatkan transportasi
750x2,50 m Dkh.Pohijo Ds.Pohijo
144,000,000 16,000,000 160,000,000 Ds.Pohij
o Peningkatan jalan dan
jembatan Pembangunan jalan jembatan jalan masih tanah
Memperlancar Transportasi
3500x2,5 m Dkh.Kangkungan Ds.Pohijo
270,000,000 30,000,000 300,000,000 Ds.Pohij
o Peningkatan Jalan
Pembuatan Talud makadam Jalan tanah sempit Memperlancar
Transportasi 1000 m
Dkh.Pohijo Ds. Pohijo
170,000,000 20,000,000 190,000,000 Ds.Pohij
o Peningkatan Jalan
Kab.Ponorogo-Kab.Magetan Pembuatan talud pengerasan
jalan Jalan tembus
Ds.Pohijo-Ds.Sayutan Memperlancar
Transportasi 200x3 m Pohijo-Sayutan
150,000,000 50,000,000 20,000,000 220,000,000 Ds.Pohij
o Peningkatan jalan
jembatan aspal jalan
jalan makadam Memperlancar
Transportasi 4 km
Pakel-Pagerukir 200,000,000 50,000,000
250,000,000 Ds.Pohij
o Peningkatan sarana
prasarana Rabat
jalan rusak Memperlancar
Transportasi 850 m
Temon 133,000,000
12,000,000 4,000,000 149,000,000 Ds.Page
rukir Peningkatan sarana
prasarana Rabat Jembatan
jalan rusak Memperlancar
Transportasi 150 m3
Ngudal 45,500,000
12,000,000 2,500,000 60,000,000 Ds.Page
rukir Peningkatan sarana
prasarana Rabat + plengsengan
jalan rusak Memperlancar
Transportasi 400 m
Ngudal 90,000,000
2,000,000 92,000,000 Ds.Page
rukir
234
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Peningkatan sarana
prasarana Rabat beton plengsengan
jalan rusak Memperlancar
Transportasi 850 m
Ngudal 120,000,000
12,000,000 1,500,000 133,500,000 Ds.Page
rukir Peningkatan sarana
prasarana Rabat
jalan rusak Memperlancar
Transportasi 800 m
Temon 122,000,000 10,000,000
3,000,000 135,000,000 Ds.Page
rukir Peningkatan Sarana
Prasarana Pembangunan jalanrabat beton Rusak
Memperlancar Transportasi
100 m RT.01,Rw.01
Nglurup 20,000,000 5,000,000 25,000,000
Ds.Nglu rup
Peningkatan Sarana Prasarana
Pembangunan jalanrabat beton Rusak Memperlancar
Transportasi 50 m
RT.01,Rw.01 Janti
10,000,000 5,000,000 15,000,000 Ds.Nglu
rup Peningkatan Sarana
Prasarana Pembangunan jalan dan talud
mencegah longsor memperlancar
saluran air 50 m
RT 04,RW.02 Nglurup
25,000,000 5,000,000 30,000,000 Ds.Nglu
rup Peningkatan Sarana
Prasarana Pembangunan jalanrabat beton Rusak
Memperlancar Transportasi
50 m RT.03,Rw.02
Janti 20,000,000 5,000,000 25,000,000
Ds.Nglu rup
Peningkatan Sarana Prasarana
Pembangunan jalanrabat beton Rusak Memperlancar
Transportasi 50 m
RT.01,Rw.01 Nglurup
7,500,000 2,500,000 10,000,000 Ds.Nglu
rup Peningkatan Sarana
Prasarana Pembangunan jalanrabat beton Rusak
Memperlancar Transportasi
100 m RT.02,Rw.02
Nglurup 32,500,000 7,500,000 40,000,000
Ds.Nglu rup
Peningkatan Sarana Prasarana
Pembangunan jalanrabat beton Rusak Memperlancar
Transportasi 100 m
RT.03,Rw.01 Nglurup
40,000,000 10,000,000 50,000,000 Ds.Nglu
rup Peningkatan Sarana
Prasarana Pengaspalan jalan
jalan rusak Memperlancar
Transportasi 170 m
RT.04,RW.01 Janti
10,000,000 5,000,000 15,000,000 Ds.Nglu
rup Peningkatan Sarana
Prasarana Pengaspalan jalan
jalan rusak Memperlancar
Transportasi 600 m
RT.04,RW.02 Nglurup
90,000,000 10,000,000 100,000,000 Ds.Nglu
rup
Pengerasan Jalan Rabat Beton
Kelancaran Transportasi
1100 m Dkh Salam
Tumpuk 180,000,000
5,000,000 185,000,000 Pengerasan Jalan
Rabat Beton Kelancaran
Transportasi 1500 m
Dkh Ngengor 180,000,000 -
180,000,000 Rabat Beton
ADD 800m
Dkh Pangkal 7,000,000 1,500,000 8,500,000
Makadam ADD
1500m Dkh Blumbang
8,000,000 2,000,000 10,000,000 Rabat Beton
3m x 2500m
Jabag Tumpakpelem
386,000,000 386,000,000
Rabat Beton 2,5m x
1000m Krajan Rt 02 Rw
01 200,000,000
200,000,000 Rabat Beton
2,5m x 600m
Krajan Rt 03 Rw 04
120,000,000 120,000,000
Rabat Beton 3m x 750m
Krajan Rt 03 Rw 04
202,000,000 202,000,000
Rabat Beton 2,5m x
2000m Jabag
Tumpakpelem 280,000,000
280,000,000 Rabat Beton
2,5m x 1200m
Wates RT 04 RW 03
230,000,000 230,000,000
Rabat Beton 2,5m x
1500m Wates RT 01 RW
01 250,000,000
250,000,000 Makadam Jalan dan
Jembatan 3mx300m6
mx3mx6m Wates RT 01 RW
02 100,000,000
100,000,000 Rabat Beton
3mx2000m Jabag
Tumpakpelem 320,000,000
320,000,000 KECAMATAN SAWOO
235
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Pengaspalan jalan dan Talud
Balai Desa 3 x 1500
Balai Desa Tempuran
warudoyong 600,000,000
600,000,000 Pengaspalan jalan
Tumpakpelem Semanding 3 x 1500
Tumpakpelem Semanding
750,000,000 750,000,000
Pengaspalan Jalan Panjen Poko SMPN 4 Sawoo
2,5 x 1000 Panjen - Poko
Tempuran 220,000,000
220,000,000 Pengerasan Jalan
Makadam Jalan belum ada
Transportasi lancar 1 Km Mlokolegi -
Gondang - Gedon
180,000,000 180,000,000
Pengerasan Jalan Makadam Jalan
belum ada Transportasi lancar 1 Km
Banaran - Nglegok
150,000,000 150,000,000
Perbaikan jalan Rabat Beton
Rusak Transportasi lancar 570 m3
Dkh Ngimo 300,000,000
10,000,000 Prasarana Jalan
Makadam Jalan Memperlancar
transportasi 500 m
Dkh Besar - 166,000,000
10,000,000 176,000,000 Prasarana Jalan
Pengaspalan Jalan Jalan rusak
Memperlancar transportasi
1500 m Dkh Ngimo
210,000,000 15,000,000 225,000,000
Sarana Prasarana Pengaspalan Jalan
Memperlancar Transportasi
Distri busi lancar 3 x 1650 m
Dkh Jotangan dan tengah
400,000,000 10,000,000 410,000,000
Sarana Prasarana Aspal Jalan
Memperlancar Transportasi
Kesejahteraan masyarakat
menibgkat 400 m
Dkh Kori Kidul Rt 06
- - 80,000,000 2,000,000 82,000,000 Makadam
Pengerasan jalan Memperlancar
transportasi 250 x 2,5
Rt Rw 01+03 02 Ngernak
30,000,000 - - - 30,000,000
Sarana Prasarana Aspal Jalan
750 m Dkh Kleco
125,000,000 3,000,000 128,000,000
Sarana Prasarana Rabat Beton
500 m Dkh Kacangan
100,000,000 4,000,000 104,000,000
Sarana Prasarana Rabat Jalan + Talud
400 m Dkh Sawoo
100,000,000 3,000,000 103,000,000
Sarana Prasarana Pengaspalan Jalan
3 x 400 m Rt 03,04,02 Rw,
02 Dkh Krajan Tugurejo
266,000,000 266,000,000
Sarana Prasarana Pengaspalan Jalan
2,5x500 m Dkh
GondangTgurejo 104,000,000
104,000,000 Sarana Prasarana
Makadam Jalan dan Jembatan 3x250m
dan 0,75x0,30
m Dkh
KrajanTugurejo 105,000,000
105,000,000 Infrastruktur
Pembangunan Jembatan Memperlancar
transportasi 12x6x4
Desa Grogol - 480,000,000
480,000,000 Infrastruktur
Pembangunan Jembatan 120m2
Pangkal Krajan 115,000,000
5,000,000 120,000,000 Pengaspalan Jalan
700x2,5m Dkh Ngemplak
Sriti 150,000,000
150,000,000 Rabat Beton
800x2,5 m Dkh Dasri Sriti 148,000,000
148,000,000 Pengerasan Jalan
Makadam Jalan 1000x2,5 m Dkh Tawang Sriti 105,800,000
105,800,000 Rabat Beton
1000x2,5 m Dkh Tarap Sriti 185,000,000
185,000,000 Sarana Prasarana
Aspal Jalan 750m
Dkh Kleco Sawoo 125,000,000
3,000,000 128,000,000
236
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Sarana Prasarana
Makadam Jalan 500 m
Dkh Kacangan Sawoo
100,000,000 4,000,000 104,000,000
1,03,15.4 Program pembangunan jalanaMakadam Jl.Sawah Jugo
Kelancaran lalulintas JL rusak berat 900X2.5M Demangan
- -
80 5
85,000,000 Siman
dan jembatan blm makadam
1,03,15.5 Sda
Makadam Jl.Sawah Beran Kelancaran lalulintas JL rusak berat
1100X2.5M Demangan -
- 100
5 105,000,000
Siman blm makadam
1,03,15.6 Sda
Aspal Jl.Poros Desa Kelancaran lalulintas JL masih
3X1600M Beton
- -
240 -
240,000,000 Siman
makadam 1,03,15.7
Sda Makadam Jl.Ngebrak
Kelancaran tranportasi Jl.Masih Tanah 3X1000M
Pijeran -
- 105
15 120,000,000
Siman 1,03,15.8
Sda Makadam Jl Karangan
Kelancaran TranportasiJl Masih tanah 3X1000M
Pijeran -
- 105
15 120,000,000
Siman 1,03,15.9
Sda Aspal jl.keden
Kelancaran lalulintas Jl.Rusak 600X3mX5CTajug
- -
130 5
135,000,000 Siman
1,03,15.10 Sda
Jembatan Mertopati Kelancaran lalulintas Rusak
6X4X3M Tajug
- -
200 10
210,000,000 Siman
1,03,15.11 Sda
Aspal dan Pemburasan Kelancaran lalulintas Rusak
3.899.8MX Tajug -
- 755
23 778,000,000
Siman Jl.Se Desa Tajug
3MXT.5 Cm 1,03,15.12
Sda Aspal Jl.Depok Ds.jarak
Kelancaran tranportasi Msh Makadam 800x3mx5cmJarak
- -
120 7
127,000,000 Siman
1,03,15.13 Sda
Aspal Jl.Budi Utomo Kelancaran lalulintas Jl.Sempit
5.278X2M2 SMA 1 -
- 215
- 215,000,000
Siman 1.03.15.14
Sda Jembatan Sanan
Kelancaran lalulintas Rusak 20x3X7M
Patihan Kidul -
- 470
10 480,000,000
Siman 1.03.15.15
Sda Pengaspalan Jl.Sanan
Kelancaran lalulintas Rusak 200x3mx5CmPatihan Kidul
- -
50 5
55,000,000 Siman
1.03.15.16 Sda
Rehab Jembatan Gantung Kelancaran lalulintas Rusak
60x2.5 M Ngabar
100 -
- -
100,000,000 Siman
1.03.15.17 Sda
Pengaspalan Jl.Poros Kelancaran lalulintas Rusak
Ronosentanan -
- 100
- 100,000,000
Siman 1.03.15.18
Sda Jembatan Sri Widodo
Kelancaran lalulintas Rusak 6x4x3
Madusari 50
- -
25 75,000,000
Siman 1.03.15.19
Program pembangunan jalanaJembatan .Sri Katon Kelancaran lalulintas Rusak
5x4x3 Madusari
48 -
- 24
72,000,000 Siman
dan jembatan 1.03.15.20
Sda Jembatan Balai Desa
Kelancaran lalulintas Rusak 5x4x3
Madusari 48
- -
24 72,000,000
Siman 1.03.15.21
Sda Aspal Jl.Darmo Utomo
Kelancaran lalulintas Rusak 3x75m
Brahu -
- 30
6 36,000,000
Siman 1.03.15.23
Sda Jembatan Dkh Tanggulrejo
Kelancaran lalulintas Kurang Dana 8x4.5x280 Manuk
40 -
- 2
42,000,000 Siman
1.03.15.24 Sda
Jembatan Dkh.Jangkalan Kelancaran lalulintas Kurang Dana
7x6x5 Manuk
25 -
- -
25,000,000 Siman
1.03.15.25 Sda
Pengaspalan J.Sikatan Kelancaran lalulintas Rusak
1000x3x05 Manuk 70
- -
20 90,000,000
Siman 1.03.15.26
Sda Jembatan Bulu
Kelancaran lalulintas Rusak 4x4x4
Sekaran -
- 70
5 75,000,000
Siman 1.03.15.27
Sda Jalan Produksi Usaha tani
Kmdhn akses ke lahan Jalan Rusak 3 Unit
Kepurubuh,Pijeran 200
- -
100 300,000,000
Siman Madusari
1.03.15.28 Sda
Aspal Jl. Gunung Jati Kelancaran lalulintas Rusak
500x2.5 M Kepurubuh -
- 30
8 38,000,000
Siman 1.03.15.29
Sda Aspal Jll.Sunan Geseng
Kelancaran lalulintas Rusak 300x2.5 M Kepuhrubuh
- -
20 3
23,000,000 Siman
1.03.15.30 Sda
Pengkatn Jl. Aspal Rt 0203 Kelancaran lalulintas Rusak
600x3M Mangunsuman
- -
55 5
60,000,000 Siman
dan Rt 02x02 1.03.15.32
Sda Jembatan dukuh II
Kelancaran lalulintas Rusak 48 M2
Sawuh -
- 45
3 48,000,000
Siman 1.03.15.32
Sda Makdam dukuh I
Kelancaran lalulintas Rusak 625 M2
Sawuh -
- 30
3 33,000,000
Siman 1.03.15.33
Sda Makadam Jl.Budi Doyo
Kelancaran lalulintas Rusak 700 M
Ronowijayan -
- 100
10 110,000,000
Siman 1.03.15.34
Sda Makadam Jl.Swh Lor Sawuh
Kelancaran lalulintas Msh Tanah 220 M
Siman -
- 45
5 50,000,000
Siman 1.03.15.35
Sda Makadam Jl.Swh P2T k timur
Kelancaran lalulintas Msh Tanah 240 M
Siman -
- 60
5 65,000,000
Siman 1.03.15.36
Sda Makadam Jl.Swh P2T k Barat
Kelancaran lalulintas Msh Tanah 300 M
Siman -
- 70
5 75,000,000
Siman 1.03.15.01
Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan
Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan
Melancarkan Arus Lalu Lintas
Perekonomian 200 m
Tugurejo 58,000,000 2,000,000
60,000,000 SLAHUNG Baru
KECAMATAN SIMAN
KECAMATAN SLAHUNG
237
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 1.03.15.02
Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan