Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan

PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 11 Pengadaan Mesin Hand Tractor Dkh Krajan 30,000,000 30,000,000 12 Pengolahan pupuk Penyediaan Rumah pupuk belum ada Peningkatan perekonomian masyarakat 1 Dsn Senarang 50,000,000 50,000,000 13 Penyediaan mesin Tracktor Pengadaan mesin belum ada Peningkatan hasil petani 1 Unit Dsn Senarang 65,000,000 65,000,000 Kecamatan Ngrayun Bantuan Bibit Kambing Tersedianya Bibit bagi petani Meningkatkan perekonomian masyarakat 100 ekor Desa Cepoko 150,000,000 150,000,000 2013 RKP Desa cepoko Bantuan Bibit Kakau Tersedianya Bibit bagi petani Meningkatkan perekonomian masyarakat 50.000 Batang Desa Cepoko 250,000,000 250,000,000 2013 RKP Desa cepoko Pelatihan Kelompok Tani SDM Petani meningkat Meningkatkan perekonomian masyarakat Cepoko 180,000,000 180,000,000 2013 RKP Desa cepoko Pengadaan sarana Pertanian Pembangunan Irigasi Dawung - Krajan Sarana Pertanian Meningkatkan perekonomian masyarakat 1 satu Krajan 150,000,000 150,000,000 2013 RKP Desa Mrayan Pengembangan Durian Tersedianya Bibit bagi petani Meningkatkan perekonomian masyarakat 11 desa 1,000,000,000 1,000,000,000 2013 UPT DINAS PERTA NIAN Pembangunan Ceqdam Tersedianya ceqdam Meningkatkan perekonomian masyarakat 5X2X1 M 3 Unit Domyong, Krajan dan Ngandel cepoko 175,000,000 175,000,000 2013 RKP Desa cepoko Kecamatan Jetis

2.01.18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan

1 2.01.18.01 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan Percontohan, Pengembangan Budi daya Lele Terlaksananya percontohan, pengembangan budi daya lele Menambah pendapatan dan gizi masyarakat 5 unit Tegalsari, Winong, Coper, Ngasinan, Karanggebang - 25,000,000 25,000,000 - 50,000,000 2013 Diperta Bidang Peterna kan 2 2.01.18.02 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan SLPTT Padi Non Hibrida Terlaksananya SLPTT Padi Non Hibrida Petani menerapkan teknologi PTT pada tanaman padi non hibrida 20 unit 14 desa se Kecamatan Jetis 300,000,000 - - - 300,000,000 2013 Diperta Bidang TPH 3 2.01.18.04 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan Bantuan modal lumbung pangan Gapoktan Terealisasinya bantuan modal lumbung pangan Gapoktan Tercapainya swa sembada pangan Gapoktan Josari - - 50.000.000 5.000.000 55.000.000 2013 150 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 4 2.01.18.07 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan SLPTT Padi Hibrida Terlaksananya SLPTT Padi Hibrida Petani menerapkan teknologi PTT pada tanaman padi hibrida 26 unit 14 desa se Kecamatan Jetis 390,000,000 - - - 390,000,000 2013 Diperta Bidang TPH 5 2.01.18.08 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan SLPTT Kedelai Terlaksananya SLPTT Kedelai Petani menerapkan teknologi PTT pada tanaman kedelai 27 unit 14 desa se Kecamatan Jetis 405,000,000 - - - 405,000,000 2013 Diperta Bidang TPH

2.01.18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan

6 2.01.18.03 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan Bantuan peralatan pertanian untuk kelompok tani Terealisasinya alat pertanian untuk kelompok tani Meningkatkan hasil pertanian Tegalsari - - 50.000.000 - 50.000.000 2013 7 2.01.18.05 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan Pamtrek Terwujudnya Pamtrek Produksi pertanian meningkat 3 unit Desa Kradenan, Kutukulon, Kutuwetan - 75,000,000 - - 75,000,000 2013 Diperta Bidang TPH 8 2.01.18.06 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan Pengadaan Traktor Terealisasinya Traktor Produksi pertanian meningkat 5 unit Kradenan, Turi, Tegalsari, Jetis, Mojorejo - - 125,000,000 - 125,000,000 2013 Diperta Bidang TPH 9 2.01.18.09 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan Pengadaan Hand Traktor Terealisasinya Hand Traktor Produksi pertanian meningkat 2 kelompok tani Kutukulon - - 52,000,000 - 52,000,000 2013 Kecamatan Bungkal Pager Peternakan Bantuan bibit kurang bibit meningkatkan pager 84,000,000 84,000,000 Kambing Etawa etawa pendapatan Jumlah Dinas Pertanian 49,430,900,000 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 2040101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai, perangko, pengiriman pos, buku cek dll Terselenggaranya surat menyurat korenspondensi antar instansi dengan lancar 12 bulan Ponorogo - - 2,250,000 - 2,250,000 100 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasitelepone, sambungan internet, listrik, dan air bersih Terselenggaranya operasional kantor dengan lancar dan baik 12 bulan Ponorogo - - 40,000,000 - 40,000,000 100 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pemberian honorarium dan uang lebur pengelola keuangan dan staf Terwujudnya tertib administrasi keuangan 12 bulan Ponorogo - - 48,500,000 - 48,500,000 100 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan pembersih Terwujudnya lingkungan kantor kerja yang bersih dan kondusif 12 bulan Ponorogo - - 6,000,000 - 6,000,000 100 151 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya keperluan alat tulis kantor kesekretariatan Terselenggaranya operasional kantor dengan lancar dan baik 12 bulan Ponorogo - - 22,000,000 - 22,000,000 100 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakdan penggandaan : Amplop, Stop Map, Form dan Karcis Retribusi Terselenggaranya operasional kesekretariatan kantor dengan lancar dan baik 12 bulan Ponorogo - - 40,000,000 - 40,000,000 100 7 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Tersedianya suku cadang listrik dan alat penerangan kantor Terwujudnya lingkungan kantor kerja kondusif 12 bulan Ponorogo - - 5,500,000 - 5,500,000 100 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan, peraturan perundangan serta surat kabar Peningkatan wawasan dan pemahaman aparatur 12 bulan Ponorogo - - 5,500,000 - 5,500,000 100 9 Penyediaan makanan dan minuman Tesedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Terwujudanya peningkatan kesejahteraan aparatur 12 bulan Ponorogo - - 65,000,000 - 65,000,000 100 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi antar instansi Terwujudanya koordinasi dan konltasi antar instansi dengan lancar dan baik 12 bulan Ponorogo - - 90,000,000 - 90,000,000 100 11 Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan Tersedianya petugas teknis kegiatan di obyek - obyek wisata Terlaksanya kegiatan dengan lancar dan baik 12 bulan Ponorogo - - 265,600,000 - 265,600,000 100 12 2040102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinasoperasional Tersedianya kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai 3 Unit motor, 1 unit minibus Ponorogo - - 450,000,000 - 450,000,000 13 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor dan kerja Peningkatan kwantitas dan kwalitas peralatan kerja 1 paket Ponorogo - - 75,000,000 - 75,000,000 100 14 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor Peningakatan mebeleur kantor 1 paket Ponorogo - - 50,000,000 - 50,000,000 100 15 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Kondisi gedung kantor yang terpelihara 1 keg Ponorogo - - 15,000,000 - 15,000,000 100 16 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pemeliharaan rutin dan operasional kendaraan dinasoperasional Mobil dinas operasional yang terpelihara 12 bulan Ponorogo - - 37,000,000 - 37,000,000 100 152 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 17 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kerjakantor Tersedianya perlatan kantor yang siap pakai 12 bulan Ponorogo - - 10,000,000 - 10,000,000 100 18 2040103 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan Terwujudanya Peningkatan Disiplin Aparatur 1 paket Ponorogo - - 20,000,000 - 20,000,000 100 19 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Tersedianya pakaian olah raga Terwujudanya Peningkatan Disiplin Aparatur 1 paket Ponorogo - - 20,000,000 - 20,000,000 100 20 2040105 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal Terwujudanya peningakatan kwalitas SDM aparatur 12 bulan Ponorogo - - 20,000,000 - 20,000,000 100 21 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terwujudanya tertib pelaporan kinerja SKPD 1 keg Ponorogo - - 3,000,000 - 3,000,000 100 22 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran Terwujudanya tertib pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 keg Ponorogo - - 3,000,000 - 3,000,000 100 23 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Terwujudanya tertib pelaporan keuangan akhir tahun 1 keg Ponorogo - - 5,000,000 - 5,000,000 100 24 2040116 Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Terselenggaranya pembinaanpelatihan seniman daerah, Penguatan Budaya Lokal Terwujudanya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kab. Ponorogo 2 keg Ponorogo - - 200,000,000 - 200,000,000 100 25 2040116 Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Terselenggaranya Pentas Rutin Reyog Bulan Purnama dan Wayang Kulit Akhir Bulan T erwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 12 bulan Ponorogo - - 180,000,000 - 180,000,000 100 26 Pelestarian fisik dan kandungan Bahan Pustaka termasuk naskha kuno Penggandaan Buku Babad Ponorogo dan Pedoman dasar reyog Terwujudnya sosialisasi sejarah Ponorogo dalam bentuk litelatur 1 paket Ponorogo - - 30,000,000 - 30,000,000 100 27 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air Pemeliharaan tempat bersejarah dan makam kuno Terwujudanya perlindungan terhdap situs cagar budaya 1 tahun Ponorogo - - 45,000,000 - 45,000,000 100 153 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 28 Pengembangan Kebudayan dan Pariwisata Terselenggaranya Fest Reyog Mini dan Hari jadi Kab. Ponorogo Terwijudanya pengembangan kekayaan budaya dan pariwisata Ponorogo 1 keg Ponorogo - - 500,000,000 - 500,000,000 100 29 2040117 Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Keikutsertaan dalam berbagai Fest kesenian luar daerah Terwujudanya pengembangan dan prestasi kesenian daerah Ponorogo 4 keg Jawa Timur - - 110,000,000 - 110,000,000 100 30 Fasilitasi Penyelenggaran Festival Budaya Daerah Terselenggaranya Festival Reyog Nasioanal dan Grebeg Suro Th 2012 Terwujudanya Fasilitasi Penyelenggaran Festival Budaya Daerah 1 keg Ponorogo - - 1,500,000,000 - 1,500,000,000 100 31 2040118 Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Keikutsertaan dalam berbagai Event Budaya di luar daerah Terwujudnya Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah 6 keg Luar daerah - - 430,000,000 - 430,000,000 100 32 2040115 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata Pembuatan dan pengelolaan Web Site Dinas Budaparpora Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 keg Ponorogo - - 30,000,000 - 30,000,000 100 33 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Terjalinnya kerjasama dalam pemasaran pariwisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2 keg Luar Daerah - - 80,000,000 - 80,000,000 100 34 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Negeri Keikutsertaan dalam berbagai event pameran pariwisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata 5 keg Luar daerah - - 420,000,000 - 420,000,000 100 35 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasaran Pariwisata Pembangunan Sarana dan Prasaran Pariwisata Peningkatan fasilitas bagi wisatawan 1 keg Ponorogo - - 1,975,000,000 - 1,975,000,000 100 36 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Terselenggaranya event wisata di obyek wisata Peningakatan Pengunjung Obyek Wisata 2 keg Ponorogo - - 55,000,000 - 55,000,000 100 37 Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Terselenggaranya pengelolaan obyek wisata Terwujudanya pelayanan prima di obyek wisata 3 keg Ponorogo - - 75,000,000 - 75,000,000 100 38 Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Terselenggaranya keg pembinaan diklat dan pendataan tenaga kerja SDM pariwisata Peningkatan SDM pariwisata Kab. Ponorogo 6 keg Ponorogo - - 236,500,000 - 236,500,000 100 154 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 39 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Terselenggaranya monitoring pengeusaha pariwsata Terwujudanya pengusaha pariwisata yang patuh peraturan dan hukum 1 keg Ponorogo - - 60,000,000 - 60,000,000 100 40 2040115 Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan Terwujudanya Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan Penurunan angka kenakalan remaja 1 keg Ponorogo - - 50,000,000 - 50,000,000 100 41 2040116 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan Peningkatan presatsi organisasi pemuda 1 keg Ponorogo - - 50,000,000 - 50,000,000 100 42 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan narkoba di Kalangan Generasi Muda Terselenggaranya Penyuluhan Pencegahan Penggunaan narkoba di Kalangan Generasi Muda Penurunan angka pengguna narkoba di kalangan pemuda 1 keg Ponorogo - - 100,000,000 - 100,000,000 100 43 Pendidikan dan Pelatihan dasar Kepemimpinan Terlaksananya pembinaan paskib dan pemuda Peningkatan kemampuan kepemimpinan pemuda 2 keg Ponorogo - - 375,000,000 - 375,000,000 100 44 Pembinaan Pemuda Pelopor Pemuda Berprestasi Terlaksananya Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Peningkatan prestasi pemuda pelopor Kab. Ponorogo 1 keg Ponorogo - - 100,000,000 - 100,000,000 100 45 2040117 Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Terwujudanya Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 1 keg Ponorogo - - 100,000,000 - 100,000,000 100 46 Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda Terselenggaranya Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda Terwujudanya Peningkatan Ketrampilan Pemuda 1 keg Ponorogo - - 100,000,000 - 100,000,000 100 47 2040119 Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 1 keg Ponorogo - - 100,000,000 - 100,000,000 100 48 2040120 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat Terselenggaranya Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat Munculnya olahragwan berbakat Kab. Ponorogo 1 keg Ponorogo - - 75,000,000 - 75,000,000 100 49 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Terselenggaranya kompetisi olah raga POR SD dan PORDAKAB Peningkatan prestasi olahraga Kab. Ponorogo 2 keg Ponorogo - - 500,000 - 500,000 100 155 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 50 Pemberian Penghargaan bagi insan olah raga yang berdidikasi dan berprestasi Terselenggaranya Pemberian Penghargaan bagi insan olah raga yang berdidikasi dan berprestasi Peningkatan kesejahteraan insan olah raga 1 keg Ponorogo - - 100,000,000 - 100,000,000 100 51 Pengembangan Olah Raga Rekreasi Terwujudanya olahraga rekreasi Terselenggaranya pemasyarakatan olah raga 1 keg Ponorogo - - 50,000,000 - 50,000,000 100 52 2040121 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Olah Raga Pemeliharaan Sarana prasarana Olah raga Kab. Ponoorgo Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1 keg Ponorogo - - 100,000,000 - 100,000,000 100 Jumlah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 8,525,350,000 DINAS PEKERJAAN UMUM SEKRETARIAT DINAS - - 4,400,000,000 - 4,400,000,000 1. 1.03.1.03.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 2,550,000,000 2,550,000,000 1.03.1.03.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat prosentase jumlah surat terkirim selama 1 tahun tercapainya prosentase rata- rata surat yang disampaikan dan diproses 100 Kabupaten Ponorogo 25,000,000 25,000,000 1.03.1.03.01.02 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik prosentase jumlah tagihan yang terbayar tercapainya prosentase rata- rata tagihan yang dapat dibayar 80 Kabupaten Ponorogo 350,000,000 350,000,000 1.03.1.03.01.06 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional jumlah kendaraan dinas yang layak pakai tercapainya prosentase kelancaran tugas kedinasan 90 Kabupaten Ponorogo 500,000,000 500,000,000 1.03.1.03.01.07 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan administrasi keuangan kelancaran administrasi keuangan dinas 80 Kabupaten Ponorogo 250,000,000 250,000,000 1.03.1.03.01.10 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan alat tulis kantor ATK yang tercukupi untuk kedinasan tercapainya prosentase kebutuhan ATK dinas 70 Kabupaten Ponorogo 150,000,000 150,000,000 1.03.1.03.01.11 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan barang cetak dan penggandaan Foto copypenjilidanpengg andaan yang tercukupi tercapainya prosentase kebutuhan foto copy dan penjilidan 60 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 100,000,000 1.03.1.03.01.12 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor prosentase kerusakan yang bisa diperbaiki tertatanya jaringan dan ketersediaan tenaga listrik untuk kelancaran dinas 90 Kabupaten Ponorogo 50,000,000 50,000,000 156 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.03.1.03.01.14 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan peralatan rumah tangga prosentase alat rumah tangga yang tersedia tercapainya kebutuhan alat rumah tangga kedinasan 60 Kabupaten Ponorogo 75,000,000 75,000,000 1.03.1.03.01.15 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bahan bacaan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan 90 Kabupaten Ponorogo 50,000,000 50,000,000 1.03.1.03.01.17 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan makan dan minuman jumlah makanan dan minuman yang tersedia terpenuhinya kebutuhan makan minum personil dinas selama 1 tahun 1 tahun Kabupaten Ponorogo 500,000,000 500,000,000 1.03.1.03.01.18 Program pelayanan administrasi perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah prosentase tugas kedinasan diluar dan didalam kabupaten yang dapat dilaksanakan tercapainya kelancaran koordinasi dan tugas kedinasan 90 Kabupaten Ponorogo 300,000,000 300,000,000 1.03.1.03.01.19 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan Honorarium PNS dan Non PNS terpenuhinya hak pegawai untuk mendapatkan honor 100 Kabupaten Ponorogo 200,000,000 200,000,000 2. 1.03.1.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,145,000,000 1,145,000,000 1.03.1.03.02.05 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinasoperasional kendaraan dinas memperlancar tugas kedinasan 6 unit Kabupaten Ponorogo 150,000,000 150,000,000 1.03.1.03.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor kerapian dan keindahan lingkungan kantor kenyamanan lingkungan kantor 80 Kabupaten Ponorogo 50,000,000 50,000,000 1.03.1.03.02.09 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor ketersediaan peralatan kantor persentase kekurangan kebutuhan peralatan yang harus dipenuhi 60 Kabupaten Ponorogo 300,000,000 300,000,000 1.03.1.03.02.10 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur jumlah mebeleur yang tersedia prosentase kekurangan jumlah mebeleur yang dibutuhkan 25 Kabupaten Ponorogo 200,000,000 200,000,000 1.03.1.03.01.11 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadan alat -alat pertanian pertukangan Alat - alat pertukangan prosentase kekurangan jumlah mebeleur yang dibutuhkan 25 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 100,000,000 1.03.1.03.02.28 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan peralatan kantor terdukungnya kelancaran tugas administrasi kedinasan 60 Kabupaten Ponorogo 20,000,000 20,000,000 1.03.1.03.02.29 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutinberkala mebeleur Pemeliharaan mebeleur Kelayakan perlengkapan kantor 60 Kabupaten Ponorogo 25,000,000 25,000,000 157 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 1.03.1.03.03 Program peningkatan displin aparatur 150,000,000 150,000,000 1.03.1.03.01.03 Program peningkatan displin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Pakaian batik Keseragaman dan kerapian pegawai 90 Kabupaten Ponorogo 150,000,000 150,000,000 4 1.03.1.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100,000,000 100,000,000 1.03.1.03.05.01 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal pegawai yang terlatih dan terdidik meningkatnya kinerja pegawai 70 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 100,000,000 5 1.03.1.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 455,000,000 455,000,000 1.03.1.03.06.01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD jumlah format dan buku yang tersedia tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi anggaran selama 1 tahun 75 Kabupaten Ponorogo 400,000,000 400,000,000 1.03.1.03.06.02 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran laporan realisasi tiap semester terselesaikannya laoran realisasi anggaran tiap semester 80 Kabupaten Ponorogo 20,000,000 20,000,000 1.03.1.03.06.03 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran laporan prognosis tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran 80 Kabupaten Ponorogo 15,000,000 15,000,000 1.03.1.03.06.04 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun laporan realiasi anggaran selama 1 tahun tersusunnya laporan realisasi anggaran selama 1 tahun anggaran 80 Kabupaten Ponorogo 20,000,000 20,000,000 - - 72,041,256,000 - 72,041,256,000 1 1.03.03.24. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya. Rehabilitasi Jaringan Irigasi : Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. Kelancaran pendistribusian air irigasi. - - 54,721,256,000 54,721,256,000 1 Pellet 1 paket Purwosari, Babadan 150,000,000 150,000,000 100 4 Pasangan Talud Baru Tersier Sekelip 1 paket Polorejo, Babadan 50,000,000 50,000,000 5 Rehab Sekunder Sambi Kerep 1 paket Bareng, Babadan 50,000,000 50,000,000 7 Perbaikan Tangkis Saluran Air 1 paket Dkh. Karang Talok Desa Babadan 250,000,000 250,000,000 8 Klitik 1 paket Tanjungrejo, Badegan 150,000,000 150,000,000 100 9 Gading 1 paket Karangan, Badegan 100,000,000 100,000,000 100 10 Jurug 1 paket Dayakan, Badegan 400,000,000 400,000,000 100 11 Jumok 1 paket Watubonang, Badegan 400,000,000 400,000,000 100 BIDANG SUMBER DAYA AIR 158 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 12 Saluran irigasi 1 paket RTRW. 0302, Badegan 55,000,000 55,000,000 13 Saluran irigasi 1 paket Seputih, Badegan 123,000,000 123,000,000 14 Saluran 1 paket Dkh. Sulo, Badegan 189,300,000 189,300,000 15 Saluran irigasi 1 paket Dkh. Sekarputih, Badegan 100,000,000 100,000,000 16 Campurejo Kiri 1 paket Bajang, Balong 100,000,000 100,000,000 100 17 Nolobayan 1 paket Ngumpul, Balong 300,000,000 300,000,000 100 18 Asem Tropong 1 paket Tatung, Balong 500,000,000 500,000,000 100 19 Rehabilitasi Tanggul Kali Pelem 1000 m Bajang, Balong, Karangan 1,500,000,000 1,500,000,000 20 20 Pembangunan Parapet Kali Genting 1500 m Ngampel, Balong 2,500,000,000 2,500,000,000 5 24 Pembuatan talud 1 paket Bulukidul, Balong 357,000,000 357,000,000 25 Jaringan Irigasi Desa 1 paket Karangan, Balong 100,000,000 100,000,000 26 Irigasi 1 paket Jalen, Balong 100,000,000 100,000,000 27 Irigasi 1 paket Dadapan, Balong 150,000,000 150,000,000 28 Plengsengan Sekunder 1 paket Ngampel, Balong 120,000,000 120,000,000 30 Pendangkalan saluran 1 paket Sumberejo, Ngraket, Ngampel, Muneng, Balong 250,000,000 250,000,000 32 Pembuatan saluran 1 paket Bulak, Balong 770,000,000 770,000,000 33 Dam Penahan 1 paket Pandak, Balong 100,000,000 100,000,000 34 Wates 1 paket Pelem, Bungkal 400,000,000 400,000,000 100 35 Banyuning 1 paket Kalisat, Bungkal 500,000,000 500,000,000 100 36 Pager 1 paket Pager, Bungkal 100,000,000 100,000,000 100 37 Puguh 1 paket Ketonggo, Bungkal 100,000,000 100,000,000 100 38 Suluh 1 paket Bekare, Bungkal 100,000,000 100,000,000 100 39 Watu Dukun 1 paket Pelem, Bungkal 150,000,000 150,000,000 100 40 Sedoyo 1 paket Pelem, Bungkal 250,000,000 250,000,000 100 41 Kuwuh 1 paket Kalisat, Bungkal 400,000,000 400,000,000 100 159 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 42 Sawah Wolu 1 paket Sambilawang, Bungkal 300,000,000 300,000,000 100 43 Rehabilitasi Tanggul Kali Munggu 600 m Kalisat, Bungkal 1,000,000,000 1,000,000,000 50 44 Rehabilitasi Tanggul Kali Nambang 600 m Bedi Wetan, Bungu, Bungkal, Padas, Bungkal 1,000,000,000 1,000,000,000 75 45 Rehabilitasi Tanggul Kali Sambilawang 900 m Bedi Wetan, Sambilawang, Bungkal 500,000,000 500,000,000 100 46 Plengsengan Sungai 1 paket Dsn Banyu Panguripan, Bungkal 148,000,000 148,000,000 47 Sarana Irigasi 1 paket Dkh Tengah, Bungkal 106,500,000 106,500,000 48 Talud Saluran Irigasi 1 paket Dkh Pondok dan Lorokan, Bungkal 350,000,000 350,000,000 49 Talud Saluran Irigasi 1 paket Klatakan ds. Belang, Bungkal 700,000,000 700,000,000 50 Talud Sungai 1 paket Bancar, Bungkal 80,000,000 80,000,000 51 Talud sungai 1 paket Kupuk, Bungkal 60,000,000 60,000,000 52 Plengsengan 1 paket Kunti, Bungkal 50,000,000 50,000,000 53 Rehap dam 1 paket Munggu, Bungkal 250,000,000 250,000,000 54 Rehabilitasi Dam Ringin Putih Ngrayun 400,000,000 400,000,000 55 Rehabilitasi Dam Tempel Ngrayun 300,000,000 300,000,000 56 Pembangunan Dam Tunggon Wonodadi, Ngrayun 600,000,000 600,000,000 57 Rehabilitasi Dam Nglodo Bancar, Bungkal 300,000,000 300,000,000 58 Rehabilitasi Dam Waru Doyong Bancar, Bungkal 300,000,000 300,000,000 59 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Singosaren Singosaren, Jenangan 300,000,000 300,000,000 60 Rehabilitasi Tanggul Kali Nambangrejo Nambangrejo, Sukorejo 400,000,000 400,000,000 61 Doplang 1 paket Sendang, Jambon 100,000,000 100,000,000 100 62 Pintu penguras Dam Domas 1 paket Sidoharjo, Jambon 6,600,000 6,600,000 63 Pintu Penguras Dam Klitik 1 paket Sidoharjo, Jambon 6,600,000 6,600,000 160 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 64 Pakis 1 paket Krebet, Jambon 6,600,000 6,600,000 65 BSK 3 1 paket Pulosari, Jambon 6,600,000 6,600,000 66 Dop Pintu Spay Dam Domas 1 paket Sidoharjo, Jambon 6,600,000 6,600,000 67 Dop Pintu Spay Dam Klitik 1 paket Sidoharjo, Jambon 6,600,000 6,600,000 68 Dam Avour Condong 1 paket Bulu, Jambon 314,400,000 314,400,000 69 Pasangan Talud Primer Sungkur Kiri 1 paket Blembem, Jambon 85,412,000 85,412,000 70 Dam Klitik 1 paket Sidoharjo, Jambon 4,192,000 4,192,000 71 Galian Waled Saluran Domas 1 paket Sidoharjo, Jambon 13,623,000 13,623,000 72 Galian Waled Sekunder Domas 1 paket Sidoharjo, Jambon 1,853,000 1,853,000 73 Galian walet Dam Klitik 1 paket Sidoharjo, Jambon 1,363,000 1,363,000 74 Galian Waled Dam Pakis 1 paket Krebet, Jambon 10,898,000 10,898,000 75 Galian Waled Dam Domas 1 paket Sidoharjo, Jambon 20,434,000 20,434,000 76 Cek Dam Doyo 1 paket Gupit, Bulu Lor, Jambon 33,000,000 33,000,000 77 Jati Wekas 1 paket Mrican, Jenangan 250,000,000 250,000,000 100 78 Dalem Kasreman 1 paket Singosaren, Jenangan 250,000,000 250,000,000 100 79 Sbr Pakem 1 paket Tanjungsari, Jenangan 100,000,000 100,000,000 100 80 Normalisasi Kali Niken Gandini 700 m Singosaren, Mangunsuman, JenanganSiman 500,000,000 500,000,000 50 81 Saluran Muka Sengon 1 paket Jimbe, Jenangan 175,000,000 175,000,000 82 Saluran Irigasi dukuh Krajan I dan II depan Polsek Jenangan sd Perbatasan Desa Jimbe 1 paket Jenangan 150,000,000 150,000,000 83 Irigasi Stalang 1 paket Panjeng Dukuh Tangar, Jenangan 25,300,000 25,300,000 84 Saluran Irigasi dukuh Krajan 1 paket Paringan dukuh Krajan, Jenangan 95,000,000 95,000,000 85 Saluran Pembuang dukuh Krajan I sekatul 1 paket Jenangan 50,000,000 50,000,000 161 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 86 Saluran Air 1 paket Kelurahan Singosaren Jalan Raden panji, Jenangan 40,000,000 40,000,000 87 Saluran Pintu air Dam Pijenan 1 paket Paringan, Jenangan 40,000,000 40,000,000 88 Sayap Dam Pijenan 1 paket Paringan, Jenangan 60,000,000 60,000,000 89 Pintu Dam Bolu 1 paket Jenangan 30,000,000 30,000,000 90 Saluran paron Cangkring 1 paket Pijenan, Jenangan 35,000,000 35,000,000 91 Dam Malang 1 paket Sraten, Jenangan 70,000,000 70,000,000 92 Saluran air sejanjang 1 paket Panjeng, Jenangan 50,000,000 50,000,000 93 Talud Pellet 4 dan Pellet 5 1 paket Panjeng, Jenangan 50,000,000 50,000,000 94 Plengsengan saluran irigasi dukuh krajang 1 paket Sedah dukuh Krajan, Jenangan 102,500,000 102,500,000 95 Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Koweran 1 paket Tegalsari, Jetis 365,000,000 365,000,000 96 Saluran Irigasi 1 paket Turi, Jetis 401,913,000 401,913,000 97 Saluran Irigasi 1 paket Kutuwetan, Jetis 146,916,000 146,916,000 98 Saluran Irigasi 1 paket Mojomati, Jetis 155,813,000 155,813,000 99 Saluran Irigasi 1 paket Winong, Jetis 42,846,000 42,846,000 100 Rehabilitasi Tanggul Kali Bedah 500 m Nongkodono, Tegalombo, Kauman 500,000,000 500,000,000 75 101 Talud 1 paket Dkh Kropak, Kauman 12,000,000 12,000,000 102 Talud 1 paket Dkh Kropak, Kauman 8,000,000 8,000,000 103 Saluran Air 1 paket Nglarangan, Kauman 100,000,000 100,000,000 104 Pembuatan Talud 1 paket Dkh Keling, Tengah, Krajan, Kauman 105,000,000 105,000,000 105 Pembuatan Saluran Irigasi 1 paket Dkh Keling, Tengah, Krajan, Kauman 61,000,000 61,000,000 106 Talud Bronjong sungai TAAp sekayu 1 paket Dkh Minar, Kauman 260,000,000 260,000,000 107 Pembangunan Plengsengan 1 paket Kauman 245,000,000 245,000,000 108 Pembangunan Talud Parang Garuda 1 paket Somoroto, Kauman 75,000,000 75,000,000 109 Pembangunan talud dworowati Tercukupinya Kapasitas Sungai Berkurangnya potensi banjir 1 paket Somoroto, Kauman 30,000,000 30,000,000 162 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 110 Watu Maling 1 paket Talun, Ngebel 400,000,000 400,000,000 100 111 Juron 1 paket Gondowido, Ngebel 250,000,000 250,000,000 100 112 Culo 1 paket Wagir lor, Ngebel 100,000,000 100,000,000 100 113 Jeblok 1 paket Talun, Ngebel 300,000,000 300,000,000 100 114 Alas Gede 1 paket Wagir lor, Ngebel 100,000,000 100,000,000 100 115 Kentangan 1 paket Gondowido, Ngebel 250,000,000 250,000,000 100 116 Jati 1 paket Ngrogung, Ngebel 250,000,000 250,000,000 100 117 Gambiran 1 paket Talun, Ngebel 300,000,000 300,000,000 100 118 Saluran irigasi Dukuh Sidomukti 1 paket Talun, Ngebel 200,000,000 200,000,000 119 Saluran irigasi dukuh pule-Jati 1 paket Ngrogung, Ngebel 300,000,000 300,000,000 120 Plengsengan Irigasi Demoro 1 paket Gandu, Mlarak 120,000,000 120,000,000 121 Dukuh Pacar, Pojok dan Pandewatu 1 paket Tugu, Mlarak 1,080,625,000 1,080,625,000 122 Pelembebek Dukuh Siwalan 1 paket Siwalan, Mlarak 202,000,000 202,000,000 123 Irigasi Desa Pandansari 1 paket Pudak Wetan 80,000,000 80,000,000 124 Irigasi Desa Pudak 1 paket Pudak Kulon 70,000,000 70,000,000 125 Irigasi Desa Pudak 1 paket Banjarjero 95,000,000 95,000,000 126 Ketanggung 1 paket Cepoko, Ngrayun 400,000,000 400,000,000 100 127 Sunggah 1 paket Selur, Ngrayun 150,000,000 150,000,000 100 128 Ketro 1 paket Temon, Ngrayun 300,000,000 300,000,000 100 129 Dawung 1 paket Mrayan, Ngrayun 200,000,000 200,000,000 100 130 Cokromenggalan Kiri 1 paket Ponoroggo 400,000,000 400,000,000 100 131 Sal Dawung 1 paket Kauman, Ponorogo 100,000,000 100,000,000 132 jurang Uluh 1 paket Tambang, Pudak 200,000,000 200,000,000 100 133 Pandansari 1 paket Banjarejo, Pudak 300,000,000 300,000,000 100 134 Ngepoh 1 paket Pudak Kulon 300,000,000 300,000,000 100 135 Gobar Plongko 1 paket Jurug 100,000,000 100,000,000 100 136 Dukuh Kerep 1 paket Wagir Kidul, Pulung 100,000,000 100,000,000 100 137 Sware 1 paket Plunturan, Pulung 100,000,000 100,000,000 100 138 Kretek Ireng 1 paket Sukun, Pulung 200,000,000 200,000,000 100 139 Ngelo 1 paket Bedrug, Pulung 100,000,000 100,000,000 100 140 Seringin 1 paket Plunturan, Pulung 150,000,000 150,000,000 100 163 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 141 Pakel 1 paket Bekiring, Pulung 100,000,000 100,000,000 100 142 Bayem 1 paket Wagir Kidul, Pulung 300,000,000 300,000,000 100 143 Ngledung 1 paket Munggung, Pulung 100,000,000 100,000,000 100 144 Joloindu 1 paket Banaran, Pulung 250,000,000 250,000,000 100 145 Kembangan 1 paket Pomahan, Pulung 100,000,000 100,000,000 100 146 Bayeman 1 paket Bareng 250,000,000 250,000,000 100 147 Talud Dam Beji 1 paket Tegalrejo, Dkh Sawur 24,000,000 24,000,000 148 Dok Ombo 1 paket Tegalrejo Dkh Mendak 2,000,000 2,000,000 149 TanggulDam 1 paket Wagirkidul 95,000,000 95,000,000 150 Saluran irigasi 1 paket Serag dkh. Krajan 55,000,000 55,000,000 151 SN II Cemer 1 paket Singgahan 100,000,000 100,000,000 152 Kretek Ireng Saluran 1 paket Sidoharjo 200,000,000 200,000,000 153 SN II Dalem Peh Kaji 1 paket Wotan 200,000,000 200,000,000 154 Saluran II Sambit 1 paket Bedrug 200,000,000 200,000,000 155 Nguteran 1 paket Bedrug 200,000,000 200,000,000 156 Klereman I 1 paket Bekiring 200,000,000 200,000,000 157 Saluran II lemah Putih 1 paket Wotan 200,000,000 200,000,000 158 Kedung Watu 1 paket Bangsalan, Sambit 200,000,000 200,000,000 100 159 Ketro 1 paket Wilangan 100,000,000 100,000,000 100 160 Banyuripan 1 paket Wringinanom 500,000,000 500,000,000 100 161 Sb Cangkring 1 paket Karanglo Kidul 100,000,000 100,000,000 100 162 Tambong 1 paket Wringinanom 400,000,000 400,000,000 100 163 Taman sari Bulu 150,000,000 150,000,000 100 164 Klumpit 1 paket Banyuripan 500,000,000 500,000,000 165 Talud saluran Timur Juremi- Turen 1 paket Sawah Lor Omah 360,000,000 360,000,000 166 Sumber Beji Cangkring 1 paket Dsn. Banyon 45,000,000 45,000,000 167 Plengsengan Sungai 1 paket Dsn. Krajan 425,000,000 425,000,000 168 Pembuatan Saluran Irigasi 1 paket Sawah Ds. Campursari 123,500,000 123,500,000 169 Rehab Jleg Dam Saluran Tersier 1 paket Sawah Ds. Campursari 26,200,000 26,200,000 170 Talud penahan erosi sungai keyang 1 paket Campusari 508,000,000 508,000,000 171 Gendom 1 paket Sawah Bulu 115,000,000 115,000,000 172 Kali Mandean 1 paket Sawah Bulu 110,000,000 110,000,000 173 Plengsengan 1 paket tamansari 23,000,000 23,000,000 174 Plengsengan 1 paket tamansariKulon Putuk 50,000,000 50,000,000 175 Talud Sawah Kidul 1 paket Putukrejo 285,000,000 285,000,000 164 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 176 Saluran sawah tinalan 1 paket Wilangan 201,500,000 201,500,000 177 Kali Keyang 1 paket Wilangan 865,000,000 865,000,000 178 Sawah Kidul 1 paket Putukrejo 215,000,000 215,000,000 179 Sawah selatan 1 paket Sawah Asemkatik 53,000 53,000 180 Sawah selatan 1 paket Sawah Asemkatik 6,000 6,000 181 Saluran Pembuang Air Utara Masjid Ar-Rohim 1 paket RT. 03 RW. 02 Dkh. Bangsalan 5,000 5,000 182 Saluran Irigasi 1 paket Dsn. Jogowangsan 79,350,000 79,350,000 183 Saluran Irigasi 1 paket Sawah Ndukuh 150,000,000 150,000,000 184 Tlayu 1 paket Pohijo, sampung 200,000,000 200,000,000 100 185 Temon 1 paket Pager Ukir 100,000,000 100,000,000 100 186 Krebet 1 paket Sampung 200,000,000 200,000,000 100 187 Mandan 1 paket Karang Waluh 200,000,000 200,000,000 100 188 Bumbung 1 paket Sampung 100,000,000 100,000,000 100 189 Sekaprit 1 paket Kr.Waluh 300,000,000 300,000,000 100 190 Plengsengan 1 paket Kunti Dkh. Timokerep 550,000,000 550,000,000 191 Saluran Pembuang air tepi jalan PU 1 paket Sampung kidul 750,000,000 750,000,000 192 Bogem 1 paket Sampung, Bogem 105,000,000 105,000,000 193 Dukuh Bogem 1 paket Sampung, Bogem 50,000,000 50,000,000 194 Sodong 1 paket Gelangkulon 183,400,000 183,400,000 195 Tempuran 1 paket Pagerukir 157,200,000 157,200,000 196 Tulung 1 paket Tulung 157,200,000 157,200,000 197 Ngudal 1 paket Pagerukir 4,192,000 4,192,000 198 Ngrejeng 1 paket Pagerukir 4,192,000 4,192,000 199 BKR 4 1 paket Sampung 14,148,000 14,148,000 200 BKR 5 1 paket Sampung 155,628,000 155,628,000 201 BSP 2 1 paket Sampung 786,000 786,000 202 Terjunan BMD 1 1 paket Sampung 13,100,000 13,100,000 203 Pasangan Talud 1 paket Sampung 36,680,000 36,680,000 204 Talud Medang 1 1 paket Sampung 95,368,000 95,368,000 205 Pasangan Talud BMD 1 1 paket Sampung 28,820,000 28,820,000 206 Talud tersier Soponyono 1 paket Sampung 141,480,000 141,480,000 207 Galian Waled Kali Anyar 1 paket Sampung 763,000 763,000 208 Galian Waled Bogem 6 1 paket Sampung 109,000 109,000 209 Galian Waled Medang 1 1 paket Sampung 409,000 409,000 210 Pintu Spey 1 paket Glinggang 6,655,000 6,655,000 211 Pintu Spey dam Kaprit 1 paket Karangwaluh 6,655,000 6,655,000 212 Pintu air Bogem 1 1 paket Sampung 6,655,000 6,655,000 213 Pintu Inlat pintu spey dam Mayak 1 paket Glinggang 13,310,000 13,310,000 214 Pintu penguras Suto gropyok 1 paket Gelangkulon 6,655,000 6,655,000 165 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 215 Pintu tersier Suto Gropyok 1 paket Gelangkulon 6,655,000 6,655,000 216 Pintu tersier Dam Ngrejeng 1 paket Pagerukir 13,310,000 13,310,000 217 Rumah Pintu Dam Jenangan 1 paket Jenangan 6,655,000 6,655,000 218 Saluran air 1 paket RT 01, RW 01 Janti, Nglurup 80,000,000 80,000,000 219 Pembangunan Saluran Air 1 paket RT 03 RW. 01, Nglurup 50,000,000 50,000,000 220 Pembangunan Saluran Air 1 paket RT 03 RW. 01, Janti, Nglurup 25,000,000 25,000,000 221 Ngembak 1 paket Ronowijayan, Siman 500,000,000 500,000,000 100 222 Sedodok 1 paket Sawuh 100,000,000 100,000,000 100 223 tranjang 1 paket Tranjang 250,000,000 250,000,000 100 224 Paron Danten 1 paket Manuk 150,000,000 150,000,000 100 225 Urung-urung 1 paket Siman 300,000,000 300,000,000 100 226 Cemer Danten 1 paket Ronosentanan 250,000,000 250,000,000 100 227 Segropyak 1 paket Jarak 300,000,000 300,000,000 228 Talud Saluran 1 paket Dam Mungkungan 100,000,000 100,000,000 229 Gendol Kanan 1 paket Gendol Kanan 60,000,000 60,000,000 230 Talang Air 1 paket Dam Paju 50,000,000 50,000,000 231 Saluran Gendol Kiir 1 paket Gendol Kiri 270,000,000 270,000,000 232 Selokan S. Kalijogo, S. Muria, S. Ampel,S. Gunung Jati 1 paket Kepuhrubuh 100,000,000 100,000,000 233 Saluran air 1 paket PKM Siman 150,000,000 150,000,000 234 Plengsengan Sungai Jenes RT. 0202 Klogo 1 paket Mangunsuman 140,000,000 140,000,000 235 Dukuh Besaran 1 paket Brahu 60,000,000 60,000,000 236 Galian Waled 1 paket Urung-urung 18,000,000 18,000,000 237 Galian Waled 1 paket Dam Maron 6,000,000 6,000,000 238 Galian Waled 1 paket Dam Grageh 7,000,000 7,000,000 239 pintu spey dam pilang 1 paket Dam Pilang 10,000,000 10,000,000 240 Cek Dam Sawah Kulon omah 1 paket Sekaran 80,000,000 80,000,000 241 Cek dam Sawah Karanggayam 1 paket Sekaran 80,000,000 80,000,000 242 Sungai Jenes 1 paket Ronowijayan 150,000,000 150,000,000 243 Sungai Jenes 1 paket Ronowijayan 120,000,000 120,000,000 244 Salak 2 1 paket Senepo, Slahung 400,000,000 400,000,000 100 245 Kowang 1 paket Senepo 300,000,000 300,000,000 100 246 Miren 1 paket Gombang 100,000,000 100,000,000 100 247 Sukun 1 paket Kambeng 100,000,000 100,000,000 100 248 Katir 1 paket Sedarat 150,000,000 150,000,000 100 249 Gilingan 1 paket Wates 300,000,000 300,000,000 100 250 Sewaru 1 paket Janti 300,000,000 300,000,000 100 251 Kepuh 1 paket Wates 200,000,000 200,000,000 100 252 Kedung Kidang 1 paket Caluk 150,000,000 150,000,000 100 253 Tulaan 1 paket Kambeng 250,000,000 250,000,000 100 254 Sb Banyu Utuh 1 paket Wates 250,000,000 250,000,000 100 166 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 255 Sb Bawang 1 paket Wates 250,000,000 250,000,000 100 256 Senepo 1 paket Senepo 200,000,000 200,000,000 100 257 Babak 1 paket Duri 400,000,000 400,000,000 100 258 Rehabilitasi Tanggul Kali Bandungan 250 m Slahung 500,000,000 500,000,000 100 259 Talang Ploso 1 paket Ngadirojo, Sooko 800,000,000 800,000,000 100 260 Dung Duren 1 paket Bedoho 100,000,000 100,000,000 100 261 Gampingan 1 paket Jurug 300,000,000 300,000,000 100 262 Joketro 1 paket Ngadirojo 250,000,000 250,000,000 100 263 Sb.Guntur 1 paket Ngadirojo 250,000,000 250,000,000 100 264 Talang Ploso 1 paket Ngadirojo 800,000,000 800,000,000 100 265 Sb Bopong 1 paket Grogol, Sawoo 100,000,000 100,000,000 100 266 Saluran Air 1 paket Dkh Brajan 511,000,000 511,000,000 267 Pembangunan Saluran 1 paket Nglumpan Pangkal 250,000,000 250,000,000 268 Saluran Air 1 paket Dkh Ngemlak Sriti 24,000,000 24,000,000 269 Plengsengan Saluran 1 paket Dkh Kacangan 50,000,000 50,000,000 270 Pucang 1 paket Sukorejo 250,000,000 250,000,000 100 271 Cangkring 1 paket Bangunrejo 100,000,000 100,000,000 100 272 pucang 1 paket Kedung banteng 100,000,000 100,000,000 100 273 Pucang 1 paket Kedung Banteng 300,000,000 300,000,000 100 274 Plengsengan Saluran dalam pletes 1 paket Nambangrejo 515,000,000 515,000,000 275 Talud 1 paket Dkh. Sekayu 39,000 39,000 276 Drainase saluran irigasi krajan 1 paket Dusun Krajan 300,000,000 300,000,000 277 Plengsengan Sungai 1 paket Lengkong, Dkh SambiMranggen 40,000 40,000 278 Irigasi 1 paket Sambi, Mrenggeng, Sawahan, Kidul Kali 50,000 50,000 279 Plengsengan Saluran Pleret 1 paket Prajegan, Dkh Asem kandang 175,000,000 175,000,000 280 Plengsengan Saluran 1 paket Prajegan, Dkh Jatisari 75,000,000 75,000,000 281 Saluran Irigasi Sedangan 1 paket Bangunrejo, Dkh Dasun 30,000,000 30,000,000 282 Cangkring Barat 1 paket Dkh Ngambakan 50,000,000 50,000,000 1.03.03.28. Pengendalian Banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai Berkurangnya potensi banjir 17,320,000,000 17,320,000,000 1 Rehabiltasi Talud Kali Sepojok Pondok, Babadan 300,000,000 300,000,000 167 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 2 Rehabilitasi Tanggul Kali Pelem 1000 m Bajang, Balong, Karangan 1,500,000,000 1,500,000,000 20 3 Pembangunan Parapet Kali Genting 1500 m Ngampel 2,500,000,000 2,500,000,000 5 4 Rehabilitasi Tanggul Kali Munggu 600 m Kalisat, Bungkal 1,000,000,000 1,000,000,000 50 5 Rehabilitasi Tanggul Kali Nambang 600 m Bedi Wetan, Bungu, Bungkal, Padas 1,000,000,000 1,000,000,000 75 6 Rehabilitasi Tanggul Kali Sambilawang 900 m Bedi Wetan, Sambilawang 500,000,000 500,000,000 100 7 Normalisasi Kali Niken Gandini 700 m Singosaren, Mangunsuman, JenanganSiman 500,000,000 500,000,000 50 8 Pembangunan tanggul sungai keyang Jetis 1,500,000,000 1,500,000,000 9 Pembangunan tebing dan tanggul Sungai Keyang Tegalsari 1,520,000,000 1,520,000,000 10 Pembangunan Plengsengan Sungai Keyang Mojomati 1,000,000,000 1,000,000,000 11 Rehabilitasi Tanggul Kali Bedah 500 m Nongkodono, Tegalombo, Kauman 500,000,000 500,000,000 75 12 Rehabilitasi Tanggul Kali Gendol 800 m Jabung, Beton, Sekaran, Mlarak,Siman 1,500,000,000 1,500,000,000 25 13 Rehabilitasi Tanggul Kali Patihan 1300 m Brotonegaran,Pa kunden, Patihan, Surodikraman, Ponorogo 2,500,000,000 2,500,000,000 30 14 Rehabilitasi Tanggul Kali Mungkungan 600 m Siman 1,000,000,000 1,000,000,000 50 15 Rehabilitasi Tanggul Kali Bandungan 250 m Slahung 500,000,000 500,000,000 100 31,200,000,000 14,300,000,000 53,850,000,000 - 99,350,000,000 1.03.15 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN - - 14,300,000,000 - 14,300,000,000 35 Km 1 1.03.15.1 Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 40 x 6 m Kec. Siman - - 700,000,000 - 700,000,000 Dan Jembatan Beton Ring Road Baik Arus Lalu - Lintas 2 1.03.15.2 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 1.000 x 5 m Kec. Siman - - 700,000,000 - 700,000,000 Brahu - Beton Ring Road Baik Arus Lalu - Lintas 3 1.03.15.3 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 4 m Kec. Sawoo - - 700,000,000 - 700,000,000 Tumpakpelem - Manding Baik Arus Lalu - Lintas 4 1.03.15.4 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Ngrayun - - 700,000,000 - 700,000,000 Baosan lor - Baosan kidul Baik Arus Lalu - Lintas 5 1.03.15.5 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Balong - - 700,000,000 - 700,000,000 BIDANG BINA MARGA 168 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Jalen - Bringin Baik Arus Lalu - Lintas 6 1.03.15.6 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Sawoo - - 700,000,000 - 700,000,000 Warudoyong - Tempuran Baik Arus Lalu - Lintas 7 1.03.15.7 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kec. Sambit - - 500,000,000 - 500,000,000 Tumpaklego - Gajah Baik Arus Lalu - Lintas 8 1.03.15.8 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 4 m Kec. Sooko Sawo - - 700,000,000 700,000,000 Temon - Suru Baik Arus Lalu - Lintas 9 1.03.15.9 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 5 m Kec. Kauman Pon - - 700,000,000 - 700,000,000 Pengkol - Prayungan Baik Arus Lalu - Lintas 10 1.03.15.10 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Ngrayun - - 700,000,000 - 700,000,000 Selur - Wonodadi Baik Arus Lalu - Lintas 11 1.03.15.11 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Sooko - - 700,000,000 - 700,000,000 Kebon - Sooko Baik Arus Lalu - Lintas 12 1.03.15.12 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Sampung - - 700,000,000 - 700,000,000 Pohijo - Kunti Baik Arus Lalu - Lintas 13 1.03.15.13 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Jambon - - 700,000,000 - 700,000,000 Jambon - Sidowayah Baik Arus Lalu - Lintas 14 1.03.15.14 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kec. Sambit - - 700,000,000 - 700,000,000 Wringinanom - Gajah Baik Arus Lalu - Lintas 15 1.03.15.15 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Sambit - - 700,000,000 - 700,000,000 Sempurejo - Gajah Baik Arus Lalu - Lintas 13 1.03.15.16 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 1.000 x 10 m Kec. Siman - - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 Jeruksing - Jabung Baik Arus Lalu - Lintas 14 1.03.15.19 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Slahung - - 600,000,000 - 600,000,000 Slahung - Ngrayun Baik Arus Lalu - Lintas 15 1.03.15.20 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Sooko - - 700,000,000 - 700,000,000 Besuki - Ngdirojo Baik Arus Lalu - Lintas 16 1.03.15.21 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3 m Kec. Siman - - 700,000,000 - 700,000,000 Sedapmalam Baik Arus Lalu - Lintas 17 1.03.15.22 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 1.000 x 10 m Kec. Siman - - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 Jetis - Jabung Baik Arus Lalu - Lintas 1.03.16 Pembangunan Saluran Drainase Gorong - Gorong - - 12,100,000,000 - 12,100,000,000 11,5 Km 1 1.03.16.1 Pembangunan Saluran Normalisasi Saluran Kondisi saluran Memperlancar 1000 m Kec. Ponorogo - - 700,000,000 700,000,000 Drainase Gorong² Jl. Purbosuman - Siman normal arus air hujan 2 1.03.16.2 Normalisasi Saluran Kondisi saluran Memperlancar 1000 m Kec. Sukorejo - - 700,000,000 700,000,000 Jl. Tempuran - Semanding normal arus air hujan 3 1.03.16.3 Normalisasi Saluran Kondisi saluran Memperlancar 1000 m Kec. Ngebel - - 700,000,000 700,000,000 Jl. Ngebel - Ngebel normal arus air hujan 4 1.03.16.4 Normalisasi Saluran Kondisi saluran Memperlancar 1000 m Kec. Sampung - - 600,000,000 600,000,000 Jl. Sampung - Pohijo normal arus air hujan 5 1.03.16.5 Normalisasi Saluran Kondisi saluran Memperlancar 500 m Kec. Siman - - 700,000,000 700,000,000 Jl. Jeruksing - Pulung normal arus air hujan 6 1.03.16.6 Normalisasi Saluran Kondisi saluran Memperlancar 800 m Kec. Ponorogo - - 1,000,000,000 1,000,000,000 Jl. Jaksa Agung - Suprapto normal arus air hujan 7 1.03.16.7 Normalisasi Saluran Kondisi saluran Memperlancar 400 m Kec. Ponorogo - - 700,000,000 700,000,000 Jl. Soekarno - Hatta normal arus air hujan 8 1.03.16.8 Normalisasi Saluran Kondisi saluran Memperlancar 1000 m Kec. Siman - - 700,000,000 700,000,000 Jl. Ponorogo - Kotalama normal arus air hujan 9 1.03.16.9 Normalisasi Saluran Kondisi saluran Memperlancar 800 m Kec. Ponorogo - - 700,000,000 700,000,000 169 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Jl. Jarakan - Kalibening normal arus air hujan 10 1.03.16.10 Normalisasi Saluran Kondisi saluran Memperlancar 1000 m Kec. Ponorogo - - 700,000,000 700,000,000 Jl. Purbosuman - Siman normal arus air hujan 11 1.03.16.11 Normalisasi Saluran Kondisi saluran Memperlancar 1000 m Kec. Bungkal - - 700,000,000 700,000,000 Jl. Duwet - Bungkal normal arus air hujan 12 1.03.16.12 Normalisasi Saluran Kondisi saluran Memperlancar 1000 m Kec. Jenangan - - 700,000,000 700,000,000 Jl. Niken Gandini normal arus air hujan 13 1.03.16.13 Normalisasi Saluran Kondisi saluran Memperlancar 1000 m Kec. Bungkal - - 700,000,000 700,000,000 Jl. Bungkal - Ngrayun normal arus air hujan 14 1.03.16.14 Normalisasi Saluran Kondisi saluran Memperlancar 1000 m Kec. Siman - - 700,000,000 700,000,000 Jl. Jeruksing - Jabung normal arus air hujan 15 1.03.16.15 Normalisasi Saluran Kondisi saluran Memperlancar 700 m Kec. Siman - - 700,000,000 700,000,000 Jl. Ngambakan - Sampung normal arus air hujan 16 1.03.16.16 Normalisasi Saluran Kondisi saluran Memperlancar 1000 m Kec. Jenangan - - 700,000,000 700,000,000 Jl. Kotalama - Jenangan normal arus air hujan 17 1.03.16.17 Normalisasi Saluran Kondisi saluran Memperlancar 1000 m Kec. Mlarak - - 700,000,000 700,000,000 Jl. Jabung - Mlarak normal arus air hujan 1.03.17 PEMBANGUNAN TURAP TALUD BRONJONG - - 2,650,000,000 - 2,650,000,000 800 m 1 1.03.17.1 Pembangunan Turap Pembangunan Talud Kondisi badan Memperlancar 300 m Kec. Jambon - - 850,000,000 850,000,000 Talud bronjong Jalan Menang - Jambon jalan baik Arus Lalu Lintas 2 1.03.17.2 Pembangunan Talud Kondisi badan Memperlancar 300 m Kec. Siman - - 1,000,000,000 1,000,000,000 Jalan Jeruksing - Jetis jalan baik Arus Lalu Lintas 3 1.03.17.3 Pembangunan Talud Kondisi badan Memperlancar 200 m Kec. Siman - - 800,000,000 800,000,000 Jalan Dengok - Nongkodono jalan baik Arus Lalu Lintas 1.03.18 REHABILITASIPEMELIHARAAN JALAN JEMBATAN 24,800,000,000 - 23,100,000,000 - 43,700,000,000 100 Km 1. 1.03.18.1 Rehab.Pemeliharaan Perencanaan Pemeliharaan Jalan Jalan dan Jembatan Pradesign 2014 1 Paket - - 50,000,000 - 50,000,000 2. 1.03.18.2 Rehab.Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 1 Paket - - 5,000,000,000 - 5,000,000,000 Jalan dan Jembatan Baik Arus Lalu Lintas Pemeliharaan Berkala Jalan DAU - - 4,140,000,000 - 4,140,000,000 3. 1.03.18.3 Rehab.Pemeliharaan Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan Kauman - - 500,000,000 - 500,000,000 Jalan dan Jembatan Jl. Semanding - Tempuran Baik Arus Lalu Lintas 4. 1.03.18.4 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 1.650 x 4 m Kecamatan Kauman - - 500,000,000 - 500,000,000 Jl. Sumoroto - Kauman Baik Arus Lalu Lintas 5. 1.03.18.5 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3,7 m Kecamatan Sampu - - 700,000,000 - 700,000,000 Jl. Sampung - Pohijo Baik Arus Lalu Lintas 6. 1.03.18.6 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan Babadan - - 440,000,000 - 440,000,000 Jl. Lembah - Tular Baik Arus Lalu Lintas 7. 1.03.18.7 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 4 m Kecamatan Ngrayun - - 700,000,000 - 700,000,000 Jl. Ngrayun - Jajar Baik Arus Lalu Lintas 9 1.03.18.9 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 700 x 4 m Kecamatan Ponorogo - - 300,000,000 - 300,000,000 Jl. Raden Saleh Baik Arus Lalu Lintas 10 1.03.18.10 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 4,5 m Kecamatan Jenang - - 700,000,000 - 700,000,000 Jl. Mlilir - Semanding Baik Arus Lalu Lintas 170 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 11 1.03.18.11 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 700 x 4 m Kecamatan Ponorogo - - 300,000,000 - 300,000,000 Jl. KBP Duryat Baik Arus Lalu Lintas Pemeliharaan Jembatan DAU - - 11,850,000,000 - 11,850,000,000 13 1.03.18.13 Rehab.Pemeliharaan Rehabilitasi Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 12 x 6 m Kecamatan Sawoo - - 700,000,000 - 700,000,000 Jalan dan Jembatan Grogol Baik Arus Lalu Lintas 14 1.03.18.14 Pelebaran Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 4,00 x 8 m Kecamatan Siman - - 500,000,000 - 500,000,000 Patihan Kidul Baik Arus Lalu Lintas 15 1.03.18.15 Pelebaran Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 6,00 x 12 m Kecamatan Bungkal - - 600,000,000 - 600,000,000 Duwet Baik Arus Lalu Lintas 16 1.03.18.16 Pelebaran Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 6,40 x 8 m Kecamatan Sampung - - 500,000,000 - 500,000,000 Mendakilang Baik Arus Lalu Lintas 17 1.03.18.17 Pelebaran Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 7,00 x 10 m Kecamatan Siman - - 450,000,000 - 450,000,000 Demangan Baik Arus Lalu Lintas 18 1.03.18.18 Pelebaran Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 3,20 x 10 m Kecamatan Pulung - - 500,000,000 - 500,000,000 Sekajar Baik Arus Lalu Lintas 19 1.03.18.19 Pelebaran Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 11,20 x 7 m Kecamatan Ngebel - - 500,000,000 - 500,000,000 Jati Baik Arus Lalu Lintas 3. 1.03.18.3 Rehabilitasi Jembatan Kondisi Jembatan Memperlancar 10 x 6 m Kecamatan Badegan - - 800,000,000 - 800,000,000 Kapuran Baik Arus Lalu Lintas 18 1.03.18.18 Pelebaran Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 11,3 x 17 m Kecamatan Siman - - 600,000,000 - 600,000,000 Siman I Baik Arus Lalu Lintas 19 1.03.18.19 Pelebaran Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 6,15 x 17 m Kecamatan Siman - - 800,000,000 - 800,000,000 Siman II Baik Arus Lalu Lintas 20 1.03.18.20 Pelebaran Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 2,3 x 17 m Kecamatan Siman - - 500,000,000 - 500,000,000 Brahu I Baik Arus Lalu Lintas 21 1.03.18.21 Pelebaran Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 6,10 x 17 m Kecamatan Siman - - 500,000,000 - 500,000,000 Brahu III Baik Arus Lalu Lintas 22. 1.03.18.22 Pelebaran Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 7,00 x 17 m Kecamatan Siman - - 600,000,000 - 600,000,000 Betri Baik Arus Lalu Lintas 23. 1.03.18.23 Pelebaran Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 2,50 x 17 m Kecamatan Siman - - 500,000,000 - 500,000,000 Manuk Baik Arus Lalu Lintas 24. 1.03.18.24 Pelebaran Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 5,40 x 17 m Kecamatan Siman - - 500,000,000 - 500,000,000 171 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Grageh Baik Arus Lalu Lintas 25. 1.03.18.25 Pelebaran Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 3,70 x 10 m Kecamatan Sawoo - - 500,000,000 - 500,000,000 Tenden Baik Arus Lalu Lintas 26 1.03.18.26 Pelebaran Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 2,60 x 10 m Kecamatan Pulung - - 500,000,000 - 500,000,000 Petak I Baik Arus Lalu Lintas 27 1.03.18.27 Pelebaran Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 3,10 x 10 m Kecamatan Pulung - - 500,000,000 - 500,000,000 Petak II Baik Arus Lalu Lintas 28 1.03.18.28 Pelebaran Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 7,00 x 10 m Kecamatan Jambom - - 800,000,000 - 800,000,000 Menang Baik Arus Lalu Lintas 29 1.03.18.29 Pelebaran Jembatan Kondisi Jalan Memperlancar 18 x 10 m Kecamatan Mlarak - - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 Gendol Baik Arus Lalu Lintas Pemeliharaan Berkala Jalan DAU + DAK 20,600,000,000 - 1,640,000,000 - 18,040,000,000 30 1.03.18.30 Rehab.Pemeliharaan Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 4 m Kecamatan Sampu 900,000,000 - 90,000,000 - 990,000,000 Jalan dan Jembatan Jl. Sampung - Parang Baik Arus Lalu Lintas 31 1.03.18.31 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan Ngebel 800,000,000 - 80,000,000 - 880,000,000 Jl. Gondowido - Toyomarto Baik Arus Lalu Lintas 32 1.03.18.32 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan Sooko 300,000,000 - 30,000,000 - 330,000,000 Jl. Sooko - Bendungan Baik Arus Lalu Lintas 33 1.03.18.33 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3 m Kecamatan Jetis 600,000,000 - 60,000,000 - 660,000,000 Jl. Pohgosong - Karanglo Baik Arus Lalu Lintas 34 1.03.18.34 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 4 m Kecamatan Ngrayu 600,000,000 - 60,000,000 - 660,000,000 Jl. Selur - Tanggaran Baik Arus Lalu Lintas 35 1.03.18.35 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan Sambi 700,000,000 - 70,000,000 - 770,000,000 Jl. Bibis - Wringinanom Baik Arus Lalu Lintas 36 1.03.18.36 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 4,5 m Kecamatan Pulung 700,000,000 - 70,000,000 - 770,000,000 Jl. Jeruksing - Pulung Baik Arus Lalu Lintas 37 1.03.18.37 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 4 m Kecamatan Jenang 700,000,000 - 70,000,000 - 770,000,000 Jl. Semanding - Ngebel Baik Arus Lalu Lintas 38 1.03.18.38 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 4 m Kecamatan Pulung 400,000,000 - 40,000,000 - 440,000,000 Jl. Kesugihan - Ngebel Baik Arus Lalu Lintas 39 1.03.18.39 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 4,5 m Kecamatan Pulung 600,000,000 - 60,000,000 - 660,000,000 Jl. Mlarak - Pulung Baik Arus Lalu Lintas 40 1.03.18.40 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan Ngrayu 700,000,000 - 70,000,000 - 770,000,000 Jl. Ngrayun - Mrayan Baik Arus Lalu Lintas 41 1.03.18.41 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 900 x 4,5 m Kecamatan Sukore 300,000,000 - 30,000,000 - 330,000,000 Jl. Carat - Ngambakan Baik Arus Lalu Lintas 42 1.03.18.42 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan Ponorogo 700,000,000 - 70,000,000 - 770,000,000 Jl. Menur Baik Arus Lalu Lintas 43 1.03.18.43 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan Bungkal 700,000,000 - 70,000,000 - 770,000,000 Jl. Nambak - Koripan Baik Arus Lalu Lintas 172 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 44 1.03.18.44 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan Ngrayun 700,000,000 - 70,000,000 - 770,000,000 Jl. Tumpaklego - Gajah Baik Arus Lalu Lintas 45 1.03.18.45 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 1.000 x 8 m Kec. Ponorogo 900,000,000 - 90,000,000 - 990,000,000 Jl. Ponorogo - Jeruksing Baik Arus Lalu Lintas 46 1.03.18.46 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 1.000 x 10 m Kec. Siman 900,000,000 - 90,000,000 - 990,000,000 Jl. Kotalama - Jeruksing Baik Arus Lalu Lintas 47 1.03.18.47 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar .000 x 4,50 m Kec. Balong 900,000,000 - 90,000,000 - 990,000,000 Jl. Balong - Ngumpul Baik Arus Lalu Lintas 48 1.03.18.48 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar .000 x 4,50 m Kec. Mlarak 900,000,000 - 90,000,000 - 990,000,000 Jl. Jabung - Mlarak Baik Arus Lalu Lintas 49 1.03.18.49 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 4 m Kec. Pudak 900,000,000 - 90,000,000 - 990,000,000 Jl.Jurangwuluh - Pudak Baik Arus Lalu Lintas 50 1.03.18.50 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar .000 x 3,50 m Kec. Mlarak 900,000,000 - 90,000,000 - 990,000,000 Jl. Gunungsari - Candi Baik Arus Lalu Lintas 51 1.03.18.51 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 1.000 x 10 m Kec. Sukorejo 900,000,000 - 90,000,000 - 990,000,000 Jl. Ngambakan - Mlancar Baik Arus Lalu Lintas 52 1.03.18.52 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 1.000 x 3,5 m Kec. Mlarak 700,000,000 - 70,000,000 - 770,000,000 Jl. Tegalsari - Joresan Baik Arus Lalu Lintas Pemeliharaan Berkala Jalan DAU + DAK 4,200,000,000 - 420,000,000 - 4,620,000,000 1 1.03.18.52 Rehab.Pemeliharaan Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar .000 x 3,50 m Kec. Babadan 500,000,000 - 50,000,000 - 550,000,000 Jalan dan Jembatan Jl. Bangunsari - Lembah Baik Arus Lalu Lintas 2 1.03.18.53 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kec. Sukorejo 700,000,000 - 70,000,000 - 770,000,000 Jl. Serangan - gegeran Baik Arus Lalu Lintas 3 1.03.18.54 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 1.000 x 10 m Kec. Sukorejo 900,000,000 - 90,000,000 - 990,000,000 Jl. Sukorejo - Serangan Baik Arus Lalu Lintas 4 1.03.18.55 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kecamatan Sambi 700,000,000 - 70,000,000 - 770,000,000 Jl. Tamansari - Bedingin Baik Arus Lalu Lintas 5 1.03.18.56 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kec. Sawoo 700,000,000 - 70,000,000 - 770,000,000 Jl. Sawoo - Tumpakpelem Baik Arus Lalu Lintas 6 1.03.18.56 Pemeliharaan Berkala Kondisi Jalan Memperlancar 2.000 x 3,5 m Kec. Sawoo 700,000,000 - 70,000,000 - 770,000,000 Jl.Tumpakpelem - Manding Baik Arus Lalu Lintas 1.03.19 REHABILITASI PEMELIHARAAN TURAP TALUD BRONJONG 6,400,000,000 - - - 6,400,000,000 700 m 1 1.03.19.1 Rebilitasi pemeliharaan Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan Memperlancar P= 40 m,t=10 mKec. Ngebel 650,000,000 - - 650,000,000 Turap Talud bronjong Ngebel - ngebel jalan baik Arus Lalu Lintas 2 1.03.19.2 Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan Memperlancar P= 20 m, t= 5 mKec. Ngrayun 200,000,000 - - 200,000,000 Ngrayun - Mrayan jalan baik Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan Memperlancar P= 6 m,t= 8 mKec. Ngebel 100,000,000 - - 100,000,000 Semanding - ngebel jalan baik Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan Memperlancar P= 23 m,t=8 mKec. Sooko 300,000,000 - - 300,000,000 Pulung - Sooko jalan baik Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan Memperlancar P= 80 m,t=7 mKec. Ngrayun 700,000,000 - - 700,000,000 Sooko - Bendungan jalan baik Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan Memperlancar P= 20 m,t= 4 mKec. Sooko 100,000,000 - - 100,000,000 Sooko - Pudak jalan baik Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan Memperlancar P= 100 m,t=5 mKec. Sooko 700,000,000 - - 700,000,000 Temon - Suru jalan baik Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan Memperlancar P= 20 m, t= 7 mKec. Ngrayun 300,000,000 - - 300,000,000 Brahu - Beton jalan baik Arus Lalu Lintas 173 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan Memperlancar P= 20 m, Kec. Ngrayun 300,000,000 - - 300,000,000 Baosanlor - Baosan kidul jalan baik Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan Memperlancar P= 20 m,t= 5 mKec. Slahung 300,000,000 - - 300,000,000 Slahung - Mrayan jalan baik Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan Memperlancar P= 17 m,t=7,5 m Kec. Sampung 400,000,000 - - 400,000,000 Pohijo - Kunti jalan baik Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan Memperlancar P= 30 m,t= 5 mKec. Jambon 300,000,000 - - 300,000,000 Menang - Jambon jalan baik Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan Memperlancar P= 50 m,t= 4,5 Kec. Slahung 300,000,000 - - 300,000,000 Sawoo - Tumpapelem jalan baik Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jalan Kondisi badan Memperlancar P= 20 m,t= 4 mKec. Sampung 250,000,000 - - 250,000,000 Tumpakpelem - Manding jalan baik Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jembatan Kondisi badan Memperlancar P= 100 m,t= 5 m Kec. Slahung 500,000,000 - - 500,000,000 Kambeng jalan baik Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jembatan Kondisi badan Memperlancar P= 8 m,t= 5 mKec. Balong 100,000,000 - - 100,000,000 Jugil jalan baik Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jembatan Kondisi badan Memperlancar P= 10 m,t= 4 mKec. Bungkal 100,000,000 - - 100,000,000 Mayi jalan baik Arus Lalu Lintas Rehabilitasi talud jembatan Kondisi badan Memperlancar P= 100 m,t= 7 m Kec. Jenangan 800,000,000 - - 800,000,000 Sraten jalan baik Arus Lalu Lintas 1.03.20 INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN - - 50,000,000 - 50,000,000 50 Ruas 1. 1.03.20.1 Inspeksi Kondisi Jalan dan jembatan Inspeksi Kondisi Jalan Data Kondisi Jalan Meningkatnya informasi Administrasi Jalan 1 Paket Kabupaten Ponorog - - 50,000,000 - 50,000,000 1.03.23 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN - - 1,650,000,000 - 1,650,000,000 1. 1.03.23.1 Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaa Rehabilitasi Pemeliharaan perlengkapan bengkel dan alat berat Alat Berat dan bengkel Meningkatnya Mutu dan kerja perbengkelan 22 bh Kab. Ponorogo - - 750,000,000 - 750,000,000 200 bh 2. 1.03.23.2 Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaa Pengadaan Alat Ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Alat - alat Laboratorium Meningkatnya Mutu dan kerja Laboratorium 4 bh Kab. Ponorogo - - 300,000,000 - 300,000,000 4 bh 3. 1.03.23.3 Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaa Pengadaan Mobil Laboratorium kebinamargaan Mobil Meningkatnya Mutu dan kerja Laboratorium 1 bh Kab. Ponorogo - - 200,000,000 - 200,000,000 1 bh 4. 1.03.23.4 Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaa Pembangunan Pagar Keliling Workshop Pagar Meningkatnya keamanan bengkel dan laboratorium 220 m Kecamatan Siman - - 400,000,000 - 400,000,000 220 m BIDANG : BINA MARGA LINTAS SEKTORAL - 14,300,000,000 - - 14,300,000,000 1.03.15. PEMBANGUNAN JALAN - 8,000,000,000 - - 8,000,000,000 DAN JEMBATAN 1 1.03.15.1 Peningkatan Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 5.000m Kec. Pudak - 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 Tembus Pudak - Kediri Baik Arus Lalu - Lintas 2 1.03.15.2 Pelebaran Jalan Kondisi Jalan Memperlancar 2.000m Kec. Siman - 3,000,000,000 - - 3,000,000,000 Ponorogo - Dengok Baik Arus Lalu - Lintas Ponorogo 1.03.16 PEMBANGUNAN SALURAN - 3,000,000,000 - - 3,000,000,000 DRAINASE GORONG2 3 1.03.16.1 Normalisasi saluran Jalan Kondisi Saluran Memperlancar 600m Kec. Jetis - 1,000,000,000 - - 1,000,000,000 174 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Trunojoyo Ruas Ponorogo Baik Arus Aliran Air - Wonogiri hujan 4 1.03.16.2 Normalisasi saluran Jalan Kondisi Saluran Memperlancar 500m Kec. Jetis - 1,000,000,000 - - 1,000,000,000 Diponegoro Baik Arus Aliran Air hujan 5 1.03.16.3 Normalisasi saluran Jalan Kondisi Saluran Memperlancar 500m Kec. Jetis - 1,000,000,000 - - 1,000,000,000 Dengok - Jetis Baik Arus Aliran Air Sekitar Pasar Jetis hujan Desa Wonoketro 1.03.18. REHABILITASI PEMELIHARAAN - 3,300,000,000 - - 3,300,000,000 JALAN DAN JEMBATAN 6 1.03.18.1 Pelebaran Jembatan Kondisi Jembatan Memperlancar 30 m Kec. Ponorogo - 800,000,000 - - 800,000,000 Asembuntung Baik Arus Lalu - Lintas Jl. Jinglong - Keniten 7 1.03.18.2 Pelebaran Jembatan Kondisi Jembatan Memperlancar 45 m Kec. Ponorogo - 2,500,000,000 - - 2,500,000,000 Paju Baik Arus Lalu - Lintas Jl. Ponorogo - Dengok BIDANG CIPTA KARYA Pembangunan Gedung Kantor 218,424,992,642 Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan Kualitas Gedung Kantor 1 Unit Pembangunan Gedung Terpadu 15,500,000,000 15,500,000,000 2013 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kependuukan Belum punya kantor Sarana Pelayaynan KTP dan KK kepada Masyarakat 12 x 8 M Kecamatan Pudak - - 250,000,000 - 250,000,000 Dinas PU Kab. Ponorog o Pembangunan Gedung Kantor UPTD KB Belum ada kantor Peningkatan Pelayanan sarana KB dan yg terkait 6 x 8 M Kecamatan Pudak - - 150,000,000 - 150,000,000 Dinas PU Kab. Ponorog o Pengadaan Tempat Ibadah mushola di Lokasi Kantor Kecamatan Belum ada Sarana Metal dan rohani Aparatur 4 x 6 M Kecamatan Pudak 80,000,000 80,000,000 1,05,15,11 Rehap rumah dinas Juru Pengairan sebebek Rusak Memperlancar pelayanan 1 Unit Panjeng 60,000,000 60,000,000 UPTD PU 1,05,15,12 Rehap rumah Dinas juru pengairan Panjeng Rusak Memperlancar Pelayanan 1 Unit Panjeng 600,000,000 600,000,000 UPTD PU USULAN CIPTA KARYA KECAMATAN PUDAK KECAMATAN JENANGAN 175 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Kualitas Gedung Kantor Peningkatan Kualitas Gedung Kantor 1 Unit 1,500,000,000 1,500,000,000 2013 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Dinas Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur Pemeliharaan Rutinberkala Rumah Dinas Terlaksananya Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Dinas Peningkatan Kualitas Rumah Dinas 5 Cabang Dinas Rehabilitasi Cabang Dinas Pekerjaan Umum 5 lokasi 500,000,000 500,000,000 2013 Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur Pemeliharaan Rutinberkala Rumah Dinas Pekerjaan menjadi lancar , kebugaran prima Rumah Dinas yang nyaman 1 paket Kantor Camat Ngrayun 5,145,000 5,145,000 2013 Kantor Camat Ngrayun Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur Rehabiltasi SedangBerat Gedung Kantor Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Peningkatan Kualitas Gedung Kantor 5 Unit Pagar Bidang Bina Marga 400,000,000 400,000,000 2013 Pagar Depan Bidang DKP 300,000,000 300,000,000 2013 Rehabilitasi Gedung Bidang DKP 200,000,000 200,000,000 2013 Rehabilitasi Gedung Bidang Cipta Karya 300,000,000 300,000,000 2013 Rehabilitasi Gedung Dinas Pekerjaan Umum 300,000,000 300,000,000 2013 Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong Terlaksananya Pembangunan Saluran DrainaseGorong- gorong Peningkatan Saluran Drainase 19 Kegiatan Saluran Drainase Jl. Letjend Suprapto 400,000,000 200,000,000 200,000,000 800,000,000 Saluran Drainase Jl. Halim Perdana Kusuma 250,000,000 125,000,000 125,000,000 500,000,000 USULAN CIPTA KARYA USULAN CIPTA KARYA KECAMATAN NGRAYUN USULAN CIPTA KARYA USULAN CIPTA KARYA 176 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Pembangunan Saluran Ngembag- Tambak Kemangi 500,000,000 250,000,000 250,000,000 1,000,000,000 Saluran Drainase Jl. Niken Gandini 400,000,000 200,000,000 200,000,000 800,000,000 Saluran Drinase Jl. Brigjend Katamso 250,000,000 125,000,000 125,000,000 500,000,000 Saluran Drainase Mayjend Sutoyo 200,000,000 100,000,000 100,000,000 400,000,000 Normalisasi Saluran dan Trotoar Jl. Soekarno-Hatta 300,000,000 150,000,000 150,000,000 600,000,000 Normalisasi Saluran dan Trotoar Jl. Urip Sumoharjo 150,000,000 75,000,000 75,000,000 300,000,000 Normalisasi Saluran dan Trotoar Jl. Diponegoro 100,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000 Normalisasi Saluran dan Trotoar Jl. Gatot Subroto 100,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000 Normalisasi Saluran dan Trotoar Jl. Imam Bonjol 100,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000 Saluran dan Trotoar Jl. MT. Haryono 300,000,000 150,000,000 150,000,000 600,000,000 Saluran Drainase Jl. Batoro Katong 250,000,000 125,000,000 125,000,000 500,000,000 Saluran Drainase Jl. Ahmad Dahlan 250,000,000 125,000,000 125,000,000 500,000,000 Saluran Drainase Jl. Trunojoyo 350,000,000 175,000,000 175,000,000 700,000,000 177 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Saluran Drainase Jl. TPA Mrican 1,750,000,000 875,000,000 875,000,000 3,500,000,000 Saluran Drainase Jl. Sekar Putih Timur 150,000,000 75,000,000 75,000,000 300,000,000 Saluran Drainase Jl. Raya Jeruk Sing 150,000,000 75,000,000 75,000,000 300,000,000 Pelebaran Jembatan dan Pematusan Kel. Pinggirsari 300,000,000 150,000,000 150,000,000 600,000,000 Perbaikan Saluran Air Jalan Semen Remeng Rusak Memperlancar pembuangan air 300 M Kertosari - - 40,620,000 - 40,620,000 Kel.Kertosa ri Perbaikan Saluran Air Jalan Kawung Rusak Memperlancar pembuangan air 700 M Kertosari - - 94,784,000 - 94,784,000 Kel.Kertosa ri Pembangunan Drainase Mencegah terjadinya banjir Memperlancar saluran air 1216x0,3x0 ,4 Jl. R Patah Cekok - - 97,794,000 4,889,700 102,683,700 Desa Cekok Pembangunan Drainase Mencegah terjadinya banjir Memperlancar saluran air 836x0,3x0, 4 Jl. Sunan Kudus Cekok - - 84,320,000 3,000,000 87,320,000 Desa Cekok Pembangunan Drainase Mencegah terjadinya banjir Memperlancar saluran air 502x0,3x0, 4 Jl. Tengku Umar Cekok - - 50,000,000 3,000,000 53,000,000 Desa Cekok Perbaikan Saluran Air Belum ada saluran Memperlancar pembuangan air 1050 Patihan Wetan - - 400,000,000 5,000,000 405,000,000 Kel.Patihan Wetan Perbaikan Saluran Air Belum ada saluran Memperlancar pembuangan air 300 Patihan Wetan - - 75,000,000 2,000,000 77,000,000 Kel.Patihan Wetan Perbaikan Saluran Air Belum ada saluran Memperlancar pembuangan air 600 Patihan Wetan - - 240,000,000 2,500,000 242,500,000 Patihan Wetan Pembangunan Saluran Air Memperlancar pengairan Mengurangi genangan air 300m jl. Mayjen Sutoyo - - 200,000,000 - 200,000,000 Kel Kadipaten Pembangunan Saluran Air Belum ada saluran Memperlancar pembuangan air 300x0,6x03 DukuhSidorejo 57,600,000 - - 3,000,000 60,600,000 Desa Japan Pembangunan Drainase Drainase jalan Untuk memperlancar transportasi 576 m1 Ngunut 1 dan 2 - - 348,072,000 15,000,000 363,072,000 Desa Cekok BANDARALIM Pembuatan Saluran Rusak, Sedang Memperlancar saluran Air 225,6 m3 Dkh. Sulo 186,300,000 3,000,000 189,300,000 103163 Pengelolaan Pembangunan Saluran pem memperlancar 1.500x30x30Batur 60,000,000 60,000,000 dan Konservasi Drainase buangan air pembuangan air sbr daya alam blm ada Peningkatan Pembangunan saluran air memperlancar 555m goran 225,000,000 225,000,000 Sarana dan Drainase kurang pembuangan KECAMATAN BABADAN KECAMATAN BADEGAN KECAMATAN BUNGKAL 178 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Prasarana lancar air Sarana dan Pembuatan Pembuangan Memperlancar 800 m Bancar 50,000,000 50,000,000 Prasarana Drainase air krg lancar Saluran air Duwet Sarana dan Drainase pembuangan memperlancar 450 x 40 Krajan 25,000,000 25,000,000 Prasarana air blm ada pembuangan air Sarana Prasarana Pemb Drainase 90 m Jl pesantren 50,000,000 3,000,000 53,000,000 Sarana Prasarana Pemb Drainase 50 m Jl Singojoyo 25,000,000 2,000,000 27,000,000 Sarana Prasarana Pemb Drainase 65 m Jl Sonomenggolo 35,000,000 2,000,000 37,000,000 Sarana Prasarana Pemb Drainase 20 m Jl Kamal 10,000,000 1,000,000 11,000,000 1.03.16 Drainase Jalan Poros Desa Dukuh Krajan Belum ada Drainase waktu hujan jalan tergenang air Mencegah erosi kelancaran lalu lintas 0,5 x 650 m Desa Gandu 60,000,000 5,000,000 65,000,000 1.03.16 Drainase dan Duiker barat Pasar Pon Kurang lancarnya pembuangan iar di musim penghujan Kelancaran pembuangan air hujan 0,6 x 1 x 500 m Desa Joresan 585,000,000 65,000,000 650,000,000 1.03.16 Pembangunan Drainase kanan kiri jalan Poros Desa di Dukh Gunung sari dan Ngledok Padawaktu musim penghujan jalan tergenang air Menjaga kualitas jalan dan kelancaran lalu lintas 3000 m2 Desa Mlarak 150,000,000 45,000,000 195,000,000 1.03.16 Drainase Jl. Garuda Dukh Krajan Pada waktu musim penghujan jalan tergenang air Melancarkan pembuangan air 1.200 m Desa Serangan 125,000,000 3,000,000 128,000,000 1.03.16 Drainase jalan desa di Dukuh Gontor II Drainase belum ada kelancaran pembuangan air hujan 225 m Desa Gontor 62,500,000 4,000,000 66,500,000 1.03.16 Drainase Jl. Puntodewo Dukuh Jabung III Drainase belum ada kelancaran pembuangan air hujan 700 m Desa Jabung 77,800,000 19,500,000 2,700,000 100,000,000 1.03.17 Perbaikan Drainase Jl. Widotomo Drainase sudah rusak perlu perbaikan, musim penghujan jalan tergenang memperlancar arus aliran air dan menjaga kerusakan jalan aspal. 700 m Desa Nglumpang 100,000,000 5,000,000 105,000,000 1.03.16.1 Program pembangunan salurandrainasegorong gorong Pembangunan selokan Dukuh Seglagah Belum ada selokannya Mencegah terjadinya erosi 2000x0,40 M Sempu - - 130,000,000 20,000,000 150,000,000 PU .1.03.16.2 Program pembangunan salurandrainasegorong gorong Pembangunan Selokan Dukuh Briket. Sering terjadi erosi Mencegah terjadinya erosi 1067x0,40 M Gondowido 60,000,000 - - 10,000,000 70,000,000 PNPM .1.03.16.3 Program pembangunan salurandrainasegorong gorong Pembangunan saluran air Dukuh Krajan Nglingi Sering terjadi erosi Mencegah terjadinya erosi 500x1,5 M Gondowido - - 150,000,000 - 150,000,000 PU 1.03.16.4 Program pembangunan salurandrainasegorong gorong Pembangunan selokan jalan alternatif Dukuh Nglingi Belum ada selokannya Lintas jalan alternatif sebagai kawasan wisata 250x0,40 M Ngebel - - 200,000,000 - 200,000,000 PU 1.03.16.5 Program pembangunan salurandrainasegorong gorong Pembangunan drainase jalan kelilinga telaga Belum ada selokannya Mencegah kerusakan badan jalan 5000 M Keliling Telaga - - 500,000,000 - 500,000,000 PU KECAMATAN KAUMAN KECAMATAN MLARAK KECAMATAN NGEBEL 179 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.03.16.04 Pembuatan selokan Membangun selokan air Tersedianya selokan yang memadai Lancarnya pembuangan air di Wilayah sekitar 0,7 x 0,4 x 350 m3 Jl. Tlutur RtRw: 0102 kel. Jingglong 45,000,000 45,000,000 100 1.03.16.04 Pembuatan saluran air Membangun saluran air Mengantisipasi banjir Memperlancar saluran air 0,4 x 0,6 x 500 m2 Jl. MT. Haryono GG VI RtRw: 0402 kel. Jingglong 120,000,000 120,000,000 100 sda Selokan sda sda P= 300 m RT 1, 2 RW 2 Dsn Babadan Ds 16.000.000,- 1.000.000,- 17,000,000 sda Wotan Kec. Pulung sda Selokan sda sda P= 500 m SDN Wotan 2 60.000.000,- 5.000.000,- 65,000,000 sda Pemb Fisik Selokan Mnhn Mnhn 600 m2 Dkh. Pohijo Ds. Pomahan 125.000.000,- 125,000,000 sda Erosi Lngsr Kec. Pulung sda Drainase Air Air 1 Paket Dkh Krajan dan singgahan 93.000.000,- 93,000,000 sda Lncr Lncr Ds. Singgahan Kec. Pulung sda Selokan Klncrn Klncrn P = 150 m Dkh Jati DsBedrug sda Air Air L = 0.90 m Kec. Pulung T = 0.60 m sda Selokan Klncrn Klncrn P = 300 m RT 1,2 RW 2 Dkh Wonorejo sda Air Air L = 0,90 m Ds. Bedrug Kec. Pulung T = 0,60 m sda Selokan Klncrn Klncrn P = 300 m sda sda Air Air L = 0,90 m T = 0,60 m sda Selokan sda sda P = 150 m sda sda T = 0,90 m L = 0,60 m Pemb Fisik Selokan Jln Desa Mnhn Mnhn 2.500 m Dkh Cabeyan Ds. Plunturan 150.000.000,- 15.000.000,- 165,000,000 sda Erosi Lngsor Kec. Pulung sda Selokan Jln Dukuh sda sda 1.500 m sda 75.000.000,- 7.500.000,- 82,500,000 sda sda Drainase Mnhn Mnhn 150x0,9x0,6 Dkh Jati Desa Bedrug 56.331.000,- 2.730.000,- 59,061,000 sda Erosi Lngsr m Kec. Pulung sda Drainase Mnhn Mnhn 400 x 2,5 m Dkh Krajan Ds Serag 72.135.000,- 1.920.000,- 74,055,000 sda Erosi Lngsr Kec. Pulung Drainase Badan jalan sangat labil dan mudah longsor. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 200 m x 1 m x 0,4 m RTRW, 0101 dusun Banyon 35,000,000 - - 1,000,000 36,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Drainase Badan jalan sangat labil dan mudah longsor. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 400 m x 0.5 m x 0.4 m RTRW 0301 dusun Nepen 175,000,000 - - 5,000,000 180,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Drainase Badan jalan sangat labil dan mudah longsor. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 600 mx 2 m x 0.4 m RTRW 0201 dusun Nepen 70,000,000 - - 2,000,000 72,000,000 KECAMATAN PONOROGO KECAMATAN PULUNG KECAMATAN SAMBIT 180 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Pembangunan Drainase Banyaknya air yang tergenang Menjadi bersih L; 0,5 M, T. 0,75 M Dkh Tengger,RT 01 RW 02 150,000,000 2,500,000 152,500,000 Program Pembangunan Drainase Sub. Sektor Pengairan Penggenangan Air Hujan 300 m Dsn Bibis II RTRW 0201 80,000,000 5,000,000 85,000,000 Th.2013 9 CAMPURSARI Peningkatan sarana pengairan Drainase Drainase masih terbuat dari tanah dan tidak mampu menampung debit air Drainase sesuai standar Desa Campursari 50,000,000 3,000,000 Penanggulangan banjir sarana pembuangan air drainase Pembuatan drainase Drainase masih terbuat dari tanah dan tidak mampu menampung debit air Drainase sesuai standar 1200 m Perbatasan desa Campursari - Kutuwetan 148,000,000 4,000,000 152,000,000 Penanggulangan banjir sarana pembuangan air drainase Pembuatan drainase Drainase masih terbuat dari tanah dan tidak mampu menampung debit air Drainase sesuai standar 700 m RT 03 RW 02 Dusun Bedali 50,000,000 2,800,000 52,800,000 Penanggula-ngan banjir sarana pembuangan air drainase Pembuatan drainase Drainase masih terbuat dari tanah dan tidak mampu menampung debit air Drainase sesuai standar 1200 m RT 1 RW 1 Dusun Bedali 135,000,000 3,000,000 138,000,000 10 BULU Program pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan saluran Drainase air tepi jalan poros desa Saluran belum ada Memperlancar pem buangan air 1.350 m Dusun Bulu I dan Bulu II - - 230.000.000 - 230.000.000 Program pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan saluran tepi jalan desa Drainase Saluran belum ada Memperlancar pembuangan air 1.075 m Dsn Bulu I - - 240.000.000 - 240.000.000 11 SAMBIT PROG. PEMBANGUNAN DRAIASE PEMBANGUNAN DRAINASE MEMPERLANCAR PEMBUANGAN AIR BELUM ADA DRAINASE 265 m x 0.75 SAMBIT WETAN 76,000,000 76,000,000 PROG. PEMBANGUNAN DRAINASE PEMBANGUNAN DRAINASE MEMPERLANCAR PEMBUANGAN AIR BELUM ADA DRAINASE 300 m x 0.75 SAMBIT WETAN 85,000,000 85,000,000 Program Pembangunan JalanDrainase jalan poros desa Drainase blm ada Peningkatkan Transportasi Masy. Dkh Besuki 128,000 32,000 4,000 164,000,000 Penanggulangan pengangguraDrainase P : 1200 T : 0,40 Dusun Putukrejo 196,550 7,500 204,050,000 Penanggulangan pengangguran Drainase P : 750 T : 0,40 Tb : 0,30 Dusun Putukrejo 67,500 4,750 72,250,000 Peningkatan Jalan Desa Rehap Drainase Jalan Umar Madi Pembuangan Air Drainase Jadi Lanca p : 700 m RT 01 RW 01 100,000 8,000 108,000,000 Kurang Lancar l : 0,3 m Dukuh Asemkatik I t : 0,4 m Peningkatan Jalan Desa Rehap Drainase jalan Umar Sodo Pembuangan Air Drainase Jadi Lanca p : 700 m RT 01 RW 02 10,000 500 10,500,000 kurang lancar l : 0,3 m Dukuh Asemkatik II t : 0,4 m Drainase Penahan Jalan 50 cm x 250 m Rt Rw 1+2 02 Ngernak Ketro 50,000,000 - - - 50,000,000 KECAMATAN SAWOO 181 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Saluran air 0,5x0,5x25 0m Dkh Ngemplak Sriti 24,000,000 24,000,000 Pembangunan saluran drainase Adanya saluran drainase samping badan jalan Jalan kuat dan tidak mudah rusak 20 Km Jalan P U Pulng-Sooko Sooko-Pudak Sooko- Bendungan Sooko- Kebon _ _ _ 1.000.000.000 _ 1.000.000.000 1.000.000.000 _ _ 1.000.000.000 4,000,000,000 _ 25 25 25 _ 25 Dinas P U Pemeliharaan jalan jembatan perdesaan Drainase jalan Desa Jalan baik dan kuat 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit Jurug Sooko Bedoho Suru Klepu Ngadirojo 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1,530,000,000 100 100 100 100 100 100 PNPM MP Dinas P U Pembangunan Saluran Pembuangan Air 1.5 x 300m RT04 RW02 Sragi Lor 34,000,000 6,000,000 40,000,000 Saluran Air 0.5 x 150m RT02 RW01 Krajan 17,000,000 3,000,000 20,000,000 Saluran Air 0.5 x 800m RT02 RW02 Krajan 195,000,000 5,000,000 200,000,000 Saluran Air 1.5 x 150m RT03 RW02 Sragi Lor 16,000,000 3,000,000 19,000,000 Saluran Air 0.5 x 800m RW02 Sragi Lor 80,000,000 10,000,000 90,000,000 Saluran Air 0.5 x 600m RW01 Sragi Lor 62,000,000 8,000,000 70,000,000 300 m2 Jl. Karanganyar v 25,000,000 300 m2 Jl. Karangrejo v 25,000,000 500 m2 Jl. Onggolono v 40,000,000 Drainase 800m Jl.Mukhiyar Sambi, Mranggen 40,000,000 60,000,000 100,000,000 Kelancaran pembuanga n air dari rumah penduduk Drainase 0.3x600 Tengah 0101 50.000.000,- 3.000.000,- 53,000,000 Drainase 0.3x750 Mirah 0302 70.000.000,- 5.000.000,- 75,000,000 Drainase 0.3x750 Mirah 0201 70.000.000,- 5.000.000,- 75,000,000 Drainase 0.3x1000 Wotmangu 125.000.000,- 15.000.000,- 140,000,000 Drainase 0.3x600 Mirah 0101 90.000.000,- 10.000.000,- 100,000,000 Drainase 0.3x250 Tengah 0201 25.000.000,- 5.000.000,- 30,000,000 Baru 0,70x350 m Lorkali Morosari 50,000,000 50,000,000 KECAMATAN SOOKO KECAMATAN SUKOREJO 182 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Pembangunan TurapTaludBronjong Pembangunan TurapTaludBronjong Pembangunan TurapTaludBronjong Terlaksananya Pembangunan TurapTaludBronjong Peningkatan Kualitas TurapTaludBronjo ng 12 Kegiatan Pembangunan Talud Ds. Ngebel Kec. Ngebel 250,000,000 125,000,000 125,000,000 500,000,000 Pembangunan Talud Ds. Pulung Kec. Pulung 250,000,000 125,000,000 125,000,000 500,000,000 Pembangunan Talud Ds. Munggung Kec. Pulung 250,000,000 125,000,000 125,000,000 500,000,000 Pembangunan Talud Ds. Banjarejo Kec. Sooko 150,000,000 75,000,000 75,000,000 300,000,000 Pembangunan Talud Ds. Suru Kec. Sooko 100,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000 Pembangunan Talud Ds. Pudak Kec. Pudak 100,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000 Pembangunan Talud Ds. Tambang Kec. Pudak 150,000,000 75,000,000 75,000,000 300,000,000 Pembangunan Talud Ds. Munggu Kec. Bungkal 150,000,000 75,000,000 75,000,000 300,000,000 Pembangunan Talud Ds. Koripan Kec. Bungkal 100,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000 Pembangunan Talud Ds. Ngrayun Kec. Ngrayun 150,000,000 75,000,000 75,000,000 300,000,000 Pembangunan Talud Ds. Dayakan Ds. Badegan 150,000,000 75,000,000 75,000,000 300,000,000 Pembangunan Talud Ds. Sidoarjo Kec. Jambon 150,000,000 75,000,000 75,000,000 300,000,000 USULAN CIPTA KARYA 183 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Talud Jalan Sri Makmur Memperlancar pembuangan air 301x1,60x0 ,35 Gupolo Wetan - 66,000,000 - 10,000,000 76,000,000 Desa Gupolo Talud Jalan Sidoluhur Memperlancar pembuangan air 132x1x0,3 Gupolo Kulon - - 15,650,000 2,386,000 18,036,000 Desa Gupolo Pembangunan Talud Mencegah banjir Memperlancar saluran air 0,5x2,5x10 0 m Jalan Moyang - 31,128,163 - - 31,128,163 Desa Polorejo Pembangunan Talud Mencegah banjir Memperlancar saluran air 0,5x2,5x75 m Jalan Kenongo Bedi - 23,346,122 - - 23,346,122 Desa Polorejo Pembangunan Talud Mencegah banjir Memperlancar saluran air 0,5x2,5x10 0 m Jalan Plamboyan Pule - 31,128,163 - - 31,128,163 Desa Polorejo Pembangunan Talud Mencegah banjir Memperlancar saluran air 125 m Jalan Suromenggolo 20,000,000 - - 2,500,000 22,500,000 Desa Pondok Pembangunan Talud Mencegah banjir Memperlancar saluran air 100 m Jalan Singomulyo 17,000,000 - - 2,000,000 19,000,000 Desa Pondok Talud Tanah sering longsor Pengaman bahu jalan 35,000 RT 8 RW 1 Dk. Tempel - - 12,000,000 2,000,000 14,000,000 Desa Purwosari Talud Menghindari erosi Supaya jalan tidak cepat rusak 140 RT 34 RW 05 Dk. Kajang - - 18,000,000 2,480,000 20,480,000 Desa Purwosari Talud Memperlancar saluran air 300 Jalan Parang baris - - 50,000,000 1,500,000 51,500,000 Kel Patihan Wetan Talud Memperlancar saluran air 30 m 2 Purwosari - - 16,500,000 - 16,500,000 Desa Purwosari 1.03.15.03 Jembatan Membuat Rusak sda 13x3 m Tatung 500,000 - - - 500,000,000 2013 Jembatan 1.03.15.07 Talud Membuat Rusak Mencegah 500x1 m Tatung - 30,000 - 10,000 40,000,000 2013 Talud Erosi 1.03.15.43 Jembatan Pembuatan cor beton melancarkan 4x25 m Balong 500,000 - - 50,000 550,000,000 2013 jalanjembatan dan aspal transportasi 1.03.15.46 Jembatan Pembangunan Rusak sda 3x24 m Sedarat 700,000 - - 40,000 740,000,000 2013 jembatan 1.03.15.48 Talud Talud Jalan kuat Mempertahan 550x4 m Karangan - - 75,000 5,000 80,000,000 2013 kan jalan dari amblas 1.03.15.49 Talud Talud sda sda 40x1,5 m Karangan - - 50,000 4,000 54,000,000 2013 103183 Rehabilitasi Plengsengan talud Plengsengan Mencegah 500x2x0.4 Baran 90,000,000 90,000,000 Pemeliharaan Plengsengan badan badan jalan Erosi Badan jalan dan jmbtn jalan Belum ada jalan 103183 Rehabilitasi Pembangunan Jembatan Memperlancar 1 lokasi Batur 200,000,000 200,000,000 Pemeliharaan Jembatan belum ada jalur transportasi Jln dan jmbtan 103183 Rehabilitasi Pembangunan Plengsengan Mencegah 1000x3,5x Swari 200,000,000 200,000,000 Pemeliharaan Plengsengan badan jalan Erosi Badan 0,4m jalan dan jmbtn. talud jalan Belum ada jalan KECAMATAN BABADAN KECAMATAN BALONG KECAMATAN BUNGKAL 184 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Peningkatan Pembangunan Plesengan memperlancar 120 m dsn banyu 140,000,000 8,000,000 148,000,000 sarana dan plesengan sungai sungai belum saluran air panguripan prasarana ada Peningkatan Pembangunan Belum ada Mencegah erosi 900x2x0.5 Karang 65,000,000 10,000,000 75,000,000 sarana dan Talud Jalan Talud Jalan badan jalan tengah prasarana kulon Peningkatan Pembangunan Belum ada Mencegah erosi 600x1x0.5 Nambak 65,000,000 10,000,000 75,000,000 sarana dan Talud Jalan Talud Jalan badan jalan tengah prasarana Peningkatan Pembangunan perlu perbaik memperlancar 50x4x4.5 Masaran 250,000,000 250,000,000 sarana dan jembatan an jembatan transportasi prasarana Peningkatan Pembangunan Belum ada Mencegah erosi 600x2x0.5 Domas 150,000,000 150,000,000 sarana dan Talud Jalan Talud Jalan badan jalan prasarana Peningkatan Pembangunan belum ada Kelancaran 100x2x0,5m Tengah 100,000,000 100,000,000 Sarana dan Talud saluran Talud Saluran air prasarana Peningkatan pembangunan jembatan memperlancar 4x7x15 ketonggo 250,000,000 250,000,000 Sarana dan jembatan rusak transportasi prasarana Peningkatan Pembangunan Talud jalan mencegah erosi 0,6x0,8x460 Beluk 50,000,000 50,000,000 Sarana dan Talud Jalan belum ada badan jalan Sarana dan Pembangunan jalan tanah memperlancar 600 m SMP 2 52,000,000 52,000,000 Prasarana Pengerasan jalan transportasi SD 1 Sarana dan Makadam Jalan jalan tanah memperlancar 1000 m Nglodo 48,000,000 48,000,000 Prasarana sawah transportasi Peningkatan Pembangunan Jembatan Memperlancar 1 buah Mendalan 120,000,000 120,000,000 sarana dan jembatan Rusak transportasi prasarana Sarana dan Pembangunan Belum ada Menahan Erosi 300x1x0,40 Gading 75,000,000 75,000,000 Prasarana Talud sungai talud sungai Sarana dan Pembangunan Belum ada Mencegah Erosi 700x1x0,5 munung 50,000,000 50,000,000 Prasarana talud jalan Desa Talud Jalan badan jalan Sarana dan Pembangunan Talud Jalan Mencegah Erosi 500x1,3x0,5 Bugis 80,000,000 80,000,000 Prasarana Talud Jalan Belum ada badan jalan Sarana dan Pembangunan blm ada Mencegah Erosi bibis 50,000,000 50,000,000 Prasarana Talud jalan Talud jalan Badan Jalan Sarana dan Pembuatan Talud belum Mencegah Erosi 1,5x0.5 x Gandu 250,000,000 10,000,000 260,000,000 Prasarana Talud Jalan ada Badan Jalan 1000 Sarana dan Pembuatan Talud Jalan Mencegah Erosi 1 x 0,5 x Ringinsurup 100,000,000 100,000,000 Prasarana Talud Jalan belum ada Badan Jalan 400 Sarana dan Pembuatan Talud Belum ada Mencegah Erosi 2000x0,6x Sblwang 600,000,000 600,000,000 Prasarana Jalan talud jalan Badan Jalan 1,25 m Sarana dan Pembuatan Talud Belum ada Mencegah Erosi 50x90x60 75,000,000 10,000,000 85,000,000 Prasarana Jalan talud jalan Badan Jalan Sarana dan Pembuatan Talud belum ada Mencegah erosi 700 x 1 m Mayi 75,000,000 75,000,000 Prasarana Jalan Talud Jalan badan Jalan Sarana dan Pembuatan Talud belum ada Mencegah erosi 150 x 1,5 m Bogem 50,000,000 50,000,000 185 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Sarana dan Pembuatan Talud talud jalan mencegah Erosi 1300x1x40 Turen 75,000,000 75,000,000 prasarana Jalan Belum ada badan Jalan Sarana dan Talud Jalan blm ada mencegah Erosi 1600x1x40 turen 75,000,000 75,000,000 prasarana talud jalan badan Jalan Sarana dan Talud Jalan blm ada mencegah Erosi 300x1,5x40 tlogo 200,000,000 200,000,000 prasarana talud jalan badan Jalan Sarana dan Talud Jalan blm ada mencegah Erosi 400x1x40 ngemplak 250,000,000 250,000,000 prasarana talud jalan badan Jalan 1.03.17.03 Pembangunan TurapTaludBronjong Talud pengaman Jalan Menang- Jambon Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi 500 m³ Ds. Blembem 262,000,000 262,000,000 Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi 1,5 x 40 x 100 m Dkh Gelangan Ds.Krebet 15,200,000 3,000,000 18,200,000 Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi 1,5 x 40 x 100 m Dkh Platang Ds.Krebet 15,200,000 3,000,000 18,200,000 Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi 400 x 2,5 x 40 m Dkh Kiringan Ds.Karanglo Kidul 130,000,000 130,000,000 PRIORI TAS Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi 600 x 1 m Bulu Ds.Bulu Lor 72,000,000 72,000,000 PRIORI TAS Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi 410x 2,5 m Ringinanom Ds.Jonggol 119,000,000 119,000,000 PRIORI TAS Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi 200 x2,5 m Ngasinan- Lodempo Ds Jonggol 75,000,000 75,000,000 Pembangunan TurapTaludPlesengan Plesengan Terkikisnyabbahu jalan memperlancar transportasi 2500m Kunden Ds.Pulosari 160,000,000 160,000,000 Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi 300 x 1 x 0,35 m Dkh Kedung Ds.Bringinan 65,000,000 65,000,000 PRIORI TAS Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi 400 x 0,75 x 0,35 Jl Lungguh Ds.Bringinan 85,000,000 85,000,000 PRIORI TAS Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi 300 x 1,5 x 0,35 m Dkh Ngasem Ds.Bringinan 150,000,000 150,000,000 Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi 400x0,75x0 ,35 m Dkh Dondong Ds.Bringinan 150,000,000 150,000,000 Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi 500x0,75x0 ,35m Jl Utara Balai Desa Bringinan 200,000,000 200,000,000 Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi 500 m NgadirogoWetan Desa Blembem 150,000,000 150,000,000 PRIORT TAS Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi 100x 7 m Dkh Karangsengon Ds.Sidoharjo 150,000,000 150,000,000 PRIORT TAS Pembangunan talud Dukuh Tumpangrejo Kurang Lancarnya Saluran menjadi lancar 1.5 X 300 M Nglayang 100,000,000 4,000,000 104,000,000 KECAMATAN JAMBON KECAMATAN JENANGAN 186 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Pembangunan Talud tepi Jalan Dukuh Bagusan Selokan tersumbat ,Mencegah erosi jalan Terbangunnya Saluran air yang kuat untuk memperlancar saluran air P : 500, L : 1.2 , T : 60 Paringan Dukuh Bagusan 63,000,000 15,000,000 78,000,000 Pembangunan Talud Plengsengan Dukuh Sewelud - Puyud Pengaman badan Jalan dan Normalisasi saluran air Terbangunnya saluran air yang kuat guna kelancaran air 800 M Saluran antara Blok Borang Dukuh Puyud sd Blok Sekethip dukuh Sewelud Desa Plalangan 122,000,000 28,000,000 150,000,000 Pembangunan talud Jalan Mangunsari Dukuh Ngembes Desa Panjeng Erosi Tanah Terwujudnya talud yang kuat dan mrningkatkan pertanian 0.30X0.40X 500 M Desa Panjeng 37,500,000 7,500,000 45,000,000 1.03.15.06 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan plesengan saluran air Terealisasi plengsengan Memperkuat badan jalan 1000 m Jetis 500,000,000 - - - 500,000,000 2013 1.03.15.07 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rehab Jembatan Saluran Wangan Kedungan Dukuh Mojorejo I Terealisasinya Rehab Jembatan SaluranWangan Kedungan Jembatan menjadi kuat, transportasi lancar 4 x 2,5 m Mojorejo - 30,000,000 - 1,000,000 31,000,000 2013 1.03.15.08 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pelebaran Jembatan Puskesmas Jetis Terwujudnya jembatan yang lebar Transportasi lancar 5 x 6 m Puskesmas Jetis - - 40,000,000 - 40,000,000 2013 1.03.19.03 Rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong Pembangunan talud jalan sawah sentol lor Terealisasi Talut yang kuat Memperlancar transportasi warga 1400x1x0,3m Coper - - 246,420,000 5,000,000 251,420,000 2013 1.03.19.05 Rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong Pembangunan talud jalan Terealisasi talud jalan Memperkuat badan jalan 0.7 x 1000 m Mojomati - 100,000,000 - 2,000,000 102,000,000 2013 1.03.19.06 Rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong Pembangunan Talud Jalan Sawah Poros Desa Dukuh Mojorejo I dan III Terealisasinya Talud Jalan Sawah Jalan menjadi kuat 1.500 m Mojorejo - 300,000,000 - 5,000,000 305,000,000 2013 1.03.19.08 Rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong Pembangunan Talud Jalan Sawah Jurusan Ngasinan Terwujudnya talud jalan sawah Memperkuat badan jalan 900 x 0.30 x 0.70 m Kradenan sawah kidul - - 240,000,000 15,200,000 255,200,000 2013 1.03.19.09 Rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong Pembangunan talud jalan Dukuh Manding Jalan menjadi kuat Transportasi lancar t=0,75m, p=2Turi 473,263,800 - - - 473,263,800 2013 1.03.19.10 Rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong Pembangunan talud jalan Jalan menjadi kuat Transportasi lancar 480 m Tegalsari - - 213,811,000 - 213,811,000 2013 Talud 150 m Rt01 sd 03 Dkh Kropak 9,000,000 3,000,000 12,000,000 Talud 100 m Rt 04 Dkh Kropak 6,000,000 2,000,000 8,000,000 Talud 80 m Rt05 Dkh Kropak 5,000,000 2,000,000 7,000,000 Talud 50 m Rt06 Dkh Karanggayam 3,000,000 1,500,000 4,500,000 KECAMATAN JETIS KECAMATAN KAUMAN Sukosari 187 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Talud 90 m Rt08 Dkh Karanggayam 5,500,000 2,000,000 7,500,000 Talud Poros desa 1 500 m Rt01 sd 03 Dkh Kropak 150,000,000 15,000,000 165,000,000 peningkatan jalan Talud Kelancaran transportasi Warga masy pengguna 182 m Dkh Krajan 3,000,000 2,000,000 5,000,000 ADD peningkatan jalan Talud Kelancaran transportasi Warga masy pengguna 600 m Dkh Bringin 153,000,000 2,000,000 155,000,000 PNPM peningkatan jalan Talud Kelancaran transportasi Warga masy pengguna 273 m Dkh Bringin 101,000,000 2,000,000 103,000,000 PNPM peningkatan jalan Talud Kelancaran transportasi Warga masy pengguna 235 m Dkh Krajan 87,000,000 2,000,000 89,000,000 PNPM Pemb Talud 800 x 1,8 m Dkh keling,Tengah,Kr ajan 100,000,000 5,000,000 105,000,000 Pemb Jembatan Pemb Jembatan Jembatan rusak Kelancaran transportasi 7 x 25 m Jl Eyang Anom Dkh Nanom 200,000,000 10,000,000 210,000,000 Pemb Talud Pemb Talud penyangga jln Kelancaran Pembuangan air 1800 m Jl Eyang Aris Dkh Krajan 180,000,000 5,000,000 185,000,000 Pemb Talud Pemb Talud penyangga jln Kelancaran Pembuangan air 450 m Jl Potrosingo Dkh Gondang Legi 90,000,000 5,000,000 95,000,000 Pemb Talud Pemb Talud penyangga jln Kelancaran Pembuangan air 500 m Jl Rogowulan Dkh Setoyo 100,000,000 5,000,000 105,000,000 Pemb Talud Pemb Talud penyangga jln Kelancaran Pembuangan air 1.500 m Jl R Tosono 250,000,000 10,000,000 260,000,000 Sarana Prasarana Pemb Plengsengan 3000 m Jl Kesawah 250,000,000 10,000,000 260,000,000 Sarana Prasarana Pemb Plengsengan 60 m Jl Krapyak 30,000,000 2,000,000 32,000,000 Sarana Prasarana Pemb Plengsengan 90 m Jl Kemakam Haji sonomenggolo 50,000,000 3,000,000 53,000,000 Sarana Prasarana Pemb Plengsengan 90 m Jl Jendral Sudirman 50,000,000 3,000,000 53,000,000 1.03.17 Pembangunan Talud dan Trotoar Jalan Bulu-Mlarak Depan Kecamatan Mlarak Bahu Jalan sempit perlu dibanun trotoar dan talud badan jalan, sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam peringatan HUT RI Kelancaran lalu lintas dan kenindahan Kota Kecamatan Mlarak 1,5 x 500 m. Desa Joresan 250,000,000 - 250,000,000 1 1.03.17 Pembangunan Talud badan jalan Dukuh Totokan I Badan jalan terkikir erosi Mengamankan badan jalan 1,5 x 3 x 150 m Desa Totokan 70,000,000 5,000,000 75,000,000 1 1.03.17 Pembangunan Talud Jl. Bayu Badan jalan terkikir erosi Mengamankan badan jalan 0,5 x 500 m Desa Bajang 50,000,000 5,000,000 55,000,000 1 1.03.17 Pembangunan Talud Jl. Sawah Badan jalan terkikir erosi Mengamankan badan jalan 1 x 1000 m Desa Bajang 150,000,000 5,000,000 155,000,000 1 1.03.17 Talud Pengaman Jalan Joresan - Tegal sari Badan jalan kritis Mencegah longsornya badan jalan 1 x 2 x 110 m Desa Joresan 32,400,000 3,600,000 36,000,000 1 KECAMATAN MLARAK 188 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.03.17 Talud badan jalan Dukuh Gunting kondisi badan jalan kritis erosi keamanan badan jalan 700 m Desa Suren 70,000,000 5,000,000 75,000,000 1 1.03.17 Talud badan jalan Dukuh Wonojati kondisi badan jalan kritis erosi keamanan badan jalan 850 m Desa Suren 70,000,000 5,000,000 75,000,000 1 1.03.17 Talud Jl. Batik Keris Dukuh Ngrukem III kondisi badan jalan kritis erosi keamanan badan jalan 1,5 x 150 m Desa Ngrukem 100,000,000 15,000,000 115,000,000 1 1.03.17 Pembangunan Plengsengan jalan Dukuh Tengah Dimusim hujan badan jalan longsor terikis air hujan mencegah erosi badan jalan 2,5 x 600 m Desa Candi 60,000,000 10,000,000 70,000,000 1 1.03.15.5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Talud Dukuh Glodek Keadaan jalan sempit Memperlancar lalu lintas 50x3 M Wagir Lor 100,000,000 - - 10,000,000 110,000,000 PNPM 1.03.15.6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rehab jembatan Gudang Pelem Dk. Pucuk Keadaan jembatan sangat sempit Memperlancar lalu lintas 5x7 M Wagir Lor - - 100,000,000 - 100,000,000 PU 1.03.15.8 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Talud dan Selokan Dukuh Krajan Kondisi jalan sudah longsor. Memperlancara lalu lintas 44x2,5 M Talun 100,000,000 - - 10,000,000 110,000,000 PNPM 1.03.15.10 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Talud jalan alternatif Dukuh Nglingi Kondisi jalan sangat sempit Memperlancar lalu lintas sebagai kawasan Obyek Wisata 200x3 M Ngebel - - 200,000,000 - 200,000,000 PU 1.03.15.12 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Talud Dukuh Semenok Kondisi jalan sempit. Pengaman badan jalan. 45x7,2 M Ngebel 150,000,000 - - 10,000,000 160,000,000 PNPM 1.03.15.13 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Talud Dukuh Pupus Kondisi jalan sempit Penahan badan jalan. 70x2,32 M Pupus 75,000,000 - - 10,000,000 85,000,000 PNPM 1.03.15.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangnan Talud Dukuh Seglagah Kondisi jalan sempit. Memperlancar lalu lintas antar Kabupaten 73x2,4 M Sempu 75,000,000 - - 10,000,000 85,000,000 PNPM 1.03.15.18 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jembatan Dukuh Sempu Kondisi jembatan sudah rusak Memperlancar lalu lintas 10x8x4 M Sempu - - 140,000,000 10,000,000 150,000,000 PU 1.03.15.21 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Talud Dukuh Pupus Rt. 03, Rw. 02 Kondisi jalan sudah longsor. Penahan badan jalan. 17x6x0,40 M Pupus - - 56,000,000 10,000,000 66,000,000 PU 1.03.15.22 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Talud Dukuh Pupus Rt. 03, Rw. 02 Kondisi jalan sudah longsor. Penahan badan jalan. 225x2x0,30 M Pupus - - 81,000,000 10,000,000 91,000,000 PU 1.03.15.23 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jembatan Dukuh Pupus Rt. 03, Rw. 02 Kondisi jembatan sudah rusak. Memperlancar lalu lintas 6x3x2,5 M Pupus - - 55,000,000 10,000,000 65,000,000 PU 1.03.15.24 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jembatan Dukuh Prumbon Rt. 02, Rw. 01 Kondisi jembatan sudah rusak. Memperlancar lalu lintas 6x3x3 M Pupus - - 67,500,000 10,000,000 77,500,000 PU 1.03.30.1 Program pembangunan infra struktur perdesaan Pembangunan jembatan Sido Mukti Belum ada jembatannya Memperlanca transportasi 5x4x3 M Talun - - 75,000,000 15,000,000 90,000,000 PU Pembgn. Fisik Talud Mnhn Mnhn P= 500 RT 2 RW 1 Dsn Babadan 110.000.000,- 5.000.000,- 115,000,000 Desa Wotan erosi long T= 2 m Kec. Pulung sor sda Talud sda sda P= 500 m RT 2 RW 2 Dsn Jalakan 110.000.000,- 5.000.000,- 115,000,000 sda KECAMATAN NGEBEL KECAMATAN PULUNG 189 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE T= 2 m Ds. Wotan Kec. Pulung. sda Talud sda sda P= 400 m Selerak 140.000.000,- 4.000.000,- 145,000,000 sda T= 2 m sda Plengsengan sda sda P= 200 m RT 1 RW 2 Dsn Jalakan 50.000.000,- 5.000.000,- 55,000,000 sda T= 3 m Ds. Wotan Kec. Pulung sda Plengsengan sda sda P= 100 m RT 1 RW 1 Dsn Jalakan 65.000.000,- 1.000.000,- 66,000,000 sda T= 3 m Ds. Wotan Kec. Pulung Pembgn Fisik Plengsengan Klncrn Pereko 3 x 200 m RT 1 RW 1 Dsn Selodono 30.000.000,- 5.000.000,- 35,000,000 Ds. Karangpatihan transpr lncr Ds. Karangpatihan Kec. Pulung sda Talud sda sda 50 m x 2,5 mRt 2 RW 2 Dsn Dungus 50.000.000,- 10.000.000,- 60,000,000 sda Ds. Karangpatihan Kec. Pulung sda Talud Jln prtgaan Mnhn Mnhn P = 120 m sda 26.000.000,- 26,000,000 sda Erosi lngsor L = 4 m T = 0,5 m sda Plengsengan Mnhn mnhn P = 300 m Ngebong Dkh Dresi 110.000.000,- 10.000.000,- 120,000,000 sda erosi lngsor L = 20 m Ds. Wagirkidul Kec. Pulung Pengairan Talut saluran air Mnhn Mnhn P = 500 m Dawan Dkh Kerep Ds. Wagirkidul 70.000.000,- 10.000.000,- 80,000,000 sda Plengsengan Erosi Erosi T = 3 m Kec. Pulung Tbl = 1,5 m sda Talut sekolahan sda sda P = 25 m Mendak Dkh Bangunsari 65.000.000,- 10.000.000,- 75,000,000 sda SD V T = 3 m Ds. Wagirkidul Kec. Pulung Pemb. Fisik Talut Badan Jln Mnhn Mnhn P = 60 m Tenggar, Dkh Krajan Ds. Wagirkidul 85.000.000,- 15.000.000,- 100,000,000 sda Erosi Lngsr L = 3 m Kec. Pulung sda Plengsengan sda sda P = 400 m Setran, Dkh Dresi Ds. Wagirkidul 135.000.000,- 15.000.000,- 150,000,000 sda Makadam L = 2,5 m Kec. Pulung sda Talut Mnhn Mnhn 463 m Dkh Plosorejo Ds. Sidoharjo 111.120.000,- 5.000.000,- 116,120,000 sda Erosi Lngsr Kec. Pulung sda Talut sda sda 400 m Dkh. Krajan Ds. Sidoharjo 134.000.000,- 10.000.000,- 144,000,000 sda Kec. Pulung Pemb Fisik Talud Mnhn Mnhn 1 paket Lingk Senayu Dkh Bedagan 15.000.000,- 15,000,000 Ds. Pulung Erosi Lndgsr Ds. Pulung Kec. Pulung sda Plengsengan sda sda 1 paket Dkh Kebon Ds. Pulung 15.000.000,- 15,000,000 sda Kec. Pulung 190 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Pemb Fisik Talud Mnhn Mnhn 7 x 30 m RT 1 RW 3 Dkh Tosari 150.000.000,- 15.000.000,- 165,000,000 Ds. Munggung Erosi Lngsr Ds. Munggung Kec. Pulung sda Talud sda sda 6 x 40 m RT 2 RW 2 Dkh Tosari 200.000.000,- 35.000.000,- 235,000,000 sda Ds. Munggung Kec. Pulung sda Talud sda sda 2,5 x 100 m RT 2 RW 1 Dkh Putuk Tranjang 150.000.000,- 25.000.000,- 175,000,000 sda Ds. Munggung Kec. Pulung Pemb Fisik Talud Mnhn Mnhn 4 x 50 m sda 150.000.000,- 10.000.000,- 160,000,000 sda Erosi Lngsr Pemb Fisik Talud Mnhn Mnhn 12 x 30 m RT 2 RW 1 Dkh Munggur 250.000.000,- 20.000.000,- 270,000,000 sda Erosi Lngsr Ds. Munggung Kec. Pulung sda Plengsengan sda sda 2 x 100 m RT 2 RW 2 Dkh Munggur 100.000.000,- 10.000.000,- 110,000,000 sda Ds. Munggung Kec. Pulung sda Talud sda sda 5 x 100 m RT 4RW 1 Dkh Tosari 200.000.000,- 20.000.000,- 220,000,000 sda Ds. Munggung Kec. Pulung sda Talud sda sda 3 x 30 m RT 2 RW 3 Dkh Tosari 100.000.000,- 10.000.000,- 110,000,000 sda Ds. Munggung Kec. Pulung sda Talut Mnhn Mnhn 200 m2 Dkh Krajan dan Gesing 250.000.000,- 45.000.000,- 295,000,000 sda Trnspr Erosi Ds. Pomahan Kec. Pulung sda Talut sda sda 105 m2 Dkh Sabil Ds. Pomahan 59.000.000,- 59,000,000 sda Kec. Pulung Pemb Fisik Talud Jalan Mnhn Mnhn 225 m2 Dkh Pohijo Ds. Pomahan 126.000.000,- 126,000,000 Ds. Pomahan Erosi Lngsr Kec. Pulung sda sda sda sda 375 m2 Dkh Bantengan Ds. Pomahan 210.000.000,- 210,000,000 sda Kec. Pulung Pemb Fisik Talud sda sda 1 paket Dkh Cengkir Ds Singgahan 50.000.000,- 50,000,000 Ds. Singgahan Kec. Pulung sda Talud Mnhn Mnhn 1 Paket Dkh Ngradi Ds. Singgahan 150.000.000,- 150,000,000 sda Erosi Lngsr Kec. Pulung Pemb Fisik Talud Mnhn Mnhn P = 150 m Jln Poros Dkh Surodipo 350.000.000,- 15.000.000,- 365,000,000 Ds. Wayang Erosi Lngsr T = 2,5 m Ds. Wayang Kec. Pulung Tb = 0,40 m sda Talud sda sda P = 60 m RT 2 RW 2 Dkh Krajan 75.000.000,- 6.000.000,- 81,000,000 sda T = 2 m Ds. Wayang Kec. Pulung 191 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Tb = 0,40 m sda Plengsengan Mnhn Mnhn P = 150 m Ds. Wayang Kec. Pulung 110.000.000,- 16.000.000,- 126,000,000 sda Erosi Lngsor T = 5 m Tb = 0,40 m Pemb. Fisik Talud Mnhn Mnhn P = 75 m SDN Wayang kec. Pulung 75.000.000,- 75,000,000 Ds. Wayang Erosi Lngsor T = 1,5 m Tb = 0,40 m sda Plengsengan Jln sda sda P = 75 m RT3 RW 1 Dkh Surodip 75.000.000,- 8.000.000,- 63,000,000 sda T = 4 m Ds. Wayang Kec. Pulung Tb = 0,40 m sda sda sda sda P = 150 m RT 1 RW 1 Dkh Surodipo 150.000.000,- 7.000.000,- 157,000,000 sda T = 1,5 m Ds. Wayang Kec. Pulung Tb = 0,40 sda sda sda sda P = 150 m RT 4 RW 2 Dkh Krajan 250.000.000,- 15.000.000,- 265,000,000 sda T = 4 m Ds. Wayang Kec. Pulung Tb = 0,40 m Pembg Fisik Plengsengan Mnhn Mnhn 3 x 10 m RT 1RW 1 Dkh Nguncup 50.000.000,- 50,000,000 Ds. Bekiring Erosi Lngsor Ds. Bekiring Kec. Pulung sda sda sda sda 15 x 3 m RT 1 RW 1 Dkh Bintoro 50.000.000,- 50,000,000 sda Ds. Bekiring Kec. Pulung sda Plengsengan Mnhn Mnhn 10 x 3 m RT 1 RW 2 Dkh Nguncup 50.000.000,- 50,000,000 sda Erosi Lngsor Ds. Bekiring Kec. Pulung sda sda sda sda 6 x 20 m RT2 RW 2 Dkh Bintoro 100.000.000,- 100,000,000 sda Ds. Bekiring Kec. Pulung sda Talut sda sda 500 x 0,5 m RT 2 RW 1 Dkh Nguncup 50.000.000,- 50,000,000 sda Ds. Bekiring Kec. Pulung sda Plengsengan Mnhn Mnhn P = 37 m RT 2 RW 4 Dkh Krajan 24.864.000,- 6.660.000,- 31,524,000 sda Erosi Lngsor T = 3 m Ds. Kesugihan Kec. Pulung sda Plengsengan dan Mnhn Mnhn P = 240 m RT 1 RW 2 Dkh Kebon Agung 109.760.000,- 29.400.000,- 139,160,000 sda Talud Erosi Lngsor T = 1,5 m Ds. Kesugihan Kec. Pulung P = 140 m T = 7 m sda sda sda sda P = 300 m RT 2 RW 1 dan RT 1 RW2 470.400.000,- 126.000.000,- 596,400,000 sda T = 7 m Dkh Sisir Ds Kesugihan P = 170 m Kec. Pulung T = 7 m 192 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE sda sda sda sda P = 20 m RT 1 RW 2 Dkh Plaosan 29.120.000,- 7.800.000,- 36,920,000 sda T = 6,5 m Ds. Kesugihan Kec. Pulung. P = 30 m RT 2 RW 2 47.040.000,- 12.600.000,- 59,640,000 T = 7 m P = 15 m RT 2 RW3 30.240.000,- 8.100.000,- 38,340,000 T = 9 m sda Plengsengan Mnhn Mnhn 200 m Dkh. Krajan Ds. Pa50.000.000,- 50,000,000 sda Erosi Lngsor Kec. Pulung sda Plengsengan Klncrn Klncrn P = 50 m sda sda Air Air T = 3 m L = 0,60 m Pemb Fisik Plengsengan Mnhn Mnhn P = 200 m Dkh Jatirejo Ds Bedrug Ds. Bedrug Timur SD Erosi Lngsor L = 0,60 m Kec. Pulung T = 2 m sda Plengsengan sda sda P = 50 m Dkh Jati Ds. Bedrug sda T = 3 m Kec. Pulung L = 0.60 m Pemb Fisik Plengsengan Klncrn Klncrn 20 x 2 m Dkh Krajan Ds. Banaran 23.000.000,- 10.000.000,- 33,000,000 Ds. Banaran Air Air Kec. Pulung Pemb Fisik Plengsengan Klncrn Klncrn Dkh Tangkil Ds. Banaran 90.000.000,- 6.000.000,- 96,000,000 sda Air Air Kec. Pulung Pemb Fisik Rehab Saluran Mnhn Mnhn 2.500 m Dkh Krajan Ds. Plunturan 100.000.000,- 10.000.000,- 110,000,000 sda Talut Erosi Lngsor Kec. Pulung Pemb Fisik Plengsengan Mnhn Mnhn P = 200 m Dkh Cabeyan Ds. Plunturan 100.000.000,- 10.000.000,- 110,000,000 sda Erosi Lngsor T = 3 m Kec. Pulung sda sda sda sda P = 100 m sda 75.000.000,- 10.000.000,- 85,000,000 sda T = 3 m Pemb Fisik Talud Mnhn Mnhn Dkh Jurugan Ds. Karangpatihan 56.830.000,- 1.500.000,- 58,330,000 Program PNPM yang Erosi Lngsor Kecamatan Pulung tidak terdanai. sda Talud Mnhn Mnhn 100 x 3 m Dkh Jalakan Ds. Wotan 98.243.200,- 2.400.000,- 100,643,200 sda Erosi Lngsr Kec. Pulung sda Talud Mnhn Mnhn 35 x 6 m Dkh Mutih Ds Wayang 78.635.000,- 1.362.500,- 79,997,500 sda Erosi Lngsr Kec. Pulung sda Talud Mnhn Mnhn 58 x 3,2 m Dkh. Krajan Ds Bekiring 72.541.500,- 1.200.000,- 73,741,500 sda Erosi Lngsr Kec. Pulung 193 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE NGLEWAN Peningkatan kesejahteraan masyarakat Plengsengan jalan Badan jalan sangat labil dan mudah longsor. Menahan bahu jalan. 250 m x 1,5 m x 0,4 m RTRW, 0101 dusun Banyon 65,000,000 - - 2,500,000 67,500,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Pembuatan pengseng Badan jalan sangat labil dan mudah longsor. Menahan bahu jalan. 1.500 m x 2 m x 0,4 m Dusun Banyon- Depok–Nepen timur balai desa 530,000,000 - - 10,000,000 540,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Talud sungai Depok Badan jalan sangat labil dan mudah longsor. Menahan bahu jalan. 30 m x 3,5 m x 0.5 m RTRW. 0201 Dusun Depok selatan jembatan glodok - - 24,500,000 500,000 25,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Talud sungai Depok Badan jalan sangat labil dan mudah longsor. Menahan bahu jalan. 50 m x 3,5 m x 0.5 m RTRW. 0201 Dusun Nepen sebelah barat - - 39,000,000 1,000,000 40,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Plengsengan jalan Badan jalan sangat labil dan mudah longsor. Menahan bahu jalan. 1100m x 1 m x 0.4 m RTRW 0202 sd RTRW 0302 dusun Nepen 190,000,000 - - 8,000,000 198,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Plengseng jalan Arus air tidak lancar dan menggenangi badan jalan pekarangan warga. Menahan bahu jalan. 150 m x 2 m x 0.4 m RTRW. 0201 Barat jembatan glodok - - 50,000,000 4,000,000 54,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Pembangunan Plengseng sawah Badan jalan sangat labil dan mudah longsor. Mengamankan persawahan pemukiman dari bahaya banjir. 800 m x 1.25 m x 0.4 RTRW. 0101 Dusun Banyon 172,000,000 - - 8,000,000 180,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Plengseng jalan Badan jalan sangat labil dan mudah longsor. Peningkatan arus transportasi. 300 m x 3 m x 0.4 m RTRW 0301 Utara jembatan Depok dsn Depok 155,000,000 - - 7,000,000 162,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Plengseng jalan Badan jalan sangat labil dan mudah longsor. Peningkatan arus transportasi. 200 m x 2 m x 0.5 m RTRW. 0302. Dusun Depok 85,000,000 - - 5,000,000 90,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Talud saluran timur Juremi - turen Badan jalan sangat labil dan mudah longsor. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 1000 m x 2m x 4 m Sawah lor omah 350,000,000 - - 10,000,000 360,000,000 Peningkatan kesejahteraan dalam pelayanan masyarakat Plengsengan Badan jalan sangat labil dan mudah longsor. Menahan bahu jalan. 750 m x 1.5 m x 0.4 m Dusun banyon RT 01 RW 01 sd RT 02 RW 02 195,000,000 - - 7,500,000 202,500,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Pembuatan talud Badan jalan sangat labil dan mudah longsor. Menahan bahu jalan. 800 m x 1.5 m x 0.5 m RTRW 0201 dusun Nepen 210,000,000 - - 6,000,000 216,000,000 Program Pemb. Talud Jalan Sawah Sektor Transportasi meteorologi dan geofisika Sub. Sektor Transportasi Sawah Becek dan rusak Memperlancar 400 m Jln Sawah Ds Campur Rejo 140,000,000 5,000,000 145,000,000 KECAMATAN SAMBIT 194 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Program Pemb. Talud Jalan Sawah Sektor Transportasi meteorologi dan geofisika Sub. Sektor Transportasi Sawah Becek dan rusak Memperlancar 0,4x300 m Dsn Kebatan 48,000,000 2,000,000 50,000,000 Th.2013 Program Pembangunan JalanTembok Penahan Bahu Jalan dan drainase jalan rusak Peningkatkan Transportasi Masy. 1000 x 0,6 x Dkh Pacar 160,000 5,000 165,000 WILANGAN Penanggulangan pengangguraTalud, jembatan bengkok jaten P : 200 T : 1,40 Dusun Wilangan 249,150 5,850 255,000 Penanggulangan pengangguran Talud P : 450 T : 1,40 Tb : 0,50 Dusun Wilangan 152,100 4,750 156,850 Penanggulangan pengangguran Talud P : 1.600 T : 0,90 Tb : 0,35 Dusun Wilangan 171,450 5,650 177,100 Penanggulangan pengangguran Talud P : 220 T : 3m Tb : 0,60 Dusun Wilangan 178,200 5,000 183,200 Pembagunan Talud Talud Jalan Rawan Longsor Mencegah Longsor 800 m Plebon -Dawung Ds.Carangrejo 120,000,000 5,000,000 125,000,000 Ds.Cara ngrejo Pembagunan Talud Talud Jalan Rawan Longsor Mencegah Longsor 800 m Plebon - Klampisan Ds.Carangrejo 175,000,000 5,000,000 180,000,000 Ds.Cara ngrejo Pembagunan Talud Talud Jalan Rawan Longsor Mencegah Longsor 1000 m Bulurejo Ds. Carangrejo 145,000,000 5,000,000 150,000,000 Ds.Cara ngrejo Pembagunan Talud Talud Jalan Rawan Longsor Mencegah Longsor 500 m Kalangan- Gebangan Ds.Carangrejo 165,000,000 5,000,000 170,000,000 Ds.Cara ngrejo Peningkatan Talud Talud jalan Dkh. Ngunut Rawan Longsor Mencegah Longsor 500 m2 Ngunut Ds.Sampung 55,000,000 5,000,000 60,000,000 Ds.Sam pung Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Badan Jalan Terkikisnya Bahu Jalan Memperlancar Transportasi 20 m3 Ds. Jenangan Km 3+700 10,480,000 10,480,000 Dinas P.U Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Badan Jalan Terkikisnya Bahu Jalan Memperlancar Transportasi 20 m3 Ds. Jenangan KM 3+800 10,480,000 10,480,000 Dinas P.U Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Badan Jalan Terkikisnya Bahu Jalan Memperlancar Transportasi 20 m3 Ds. Jenangan Km4+200 10,480,000 10,480,000 Dinas P.U Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Badan Jalan Terkikisnya Bahu Jalan Memperlancar Transportasi 45 m3 Ds. Jenangan Km 4+225 23,580,000 23,580,000 Dinas P.U Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Badan Jalan Terkikisnya Bahu Jalan Memperlancar Transportasi 5 m3 Ds. Jenangan Km 6 + 500 2,620,000 2,620,000 Dinas P.U Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Badan Jalan Sampung- Parang Terkikisnya Bahu Jalan Memperlancar Transportasi 4 m 3 Ds.Sampung 2,096,000 2,096,000 Dinas P.U Pembangunan TurapTaludBronjong Pemasangan Talud Carangrejo- Tulung Terkikisnya Bahu Jalan Memperlancar Transportasi 80 m3 Ds. Tulung 41,920,000 41,920,000 Dinas P.U Pembangunan TurapTaludBronjong Talud Pengaman Jalan Srandil - Carangrejo Terkikisnya Bahu Jalan Memperlancar Transportasi 160 m3 Dkh Turen Ds.carangrejo 83,840,000 83,840,000 Dinas P.U KECAMATAN SAMPUNG 195 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Peningkatan Sarana Prasarana Plengsengan Longsor Memperlancar aliran air 5x2000 m Dkh. Timokerep Ds.Kunti 400,000,000 100,000,000 50,000,000 550,000,000 Ds. Kunti Peningkatan Sarana Prasarana Talud Longsor Memperlancar Transportasi 3x1000 m Dkh. Kunti Ds. Kunti 100,000,000 10,000,000 110,000,000 Ds. Kunti Peningkatan Jalan Pembangunan plengsengan Jalan Masjid agar tidak longsor Memperlancar Aliran Air 250x4x0,6 m Jl.Masjid Ds.Glinggang 150,000,000 7,500,000 157,500,000 Ds.Gling gang Peningkatan Jalan Pembangunan talud Agar tidak longsor Memperlancar Aliran Air 1600x0.8x0 .5 m Jl.Timbul Jaya Ds. Glinggang 237,000,000 2,500,000 239,500,000 Ds.Gling gang Peningkatan Jalan Pembagunan Talud jalan rabat Agar tidak becek Memperlancar Transportasi 292x1.6x0. 5 m Ds.Glinggang 125,000,000 4,000,000 129,000,000 Ds.Gling gang Peningkatan Sarana Prasarana Pembangunan plengsengan mencegah longsor memperlancar saluran air 100 m RT 04,RW.01 Janti 40,000,000 10,000,000 50,000,000 Ds.Nglu rup Peningkatan Sarana Prasarana Pembangunan plengsengan mencegah longsor memperlancar saluran air 100 m RT 05,RW.02 Nglurup 40,000,000 10,000,000 50,000,000 Ds.Nglu rup Peningkatan Sarana Prasarana Pembangunan plengsengan mencegah longsor memperlancar saluran air 150 m RT 02,RW.02 Nglurup 250,000,000 250,000,000 Ds.Nglu rup Peningkatan Sarana Prasarana Pembangunan plengsengan mencegah longsor memperlancar saluran air 50 m RT 02,RW.02 Janti 35,000,000 5,000,000 40,000,000 Ds.Nglu rup Peningkatan Sarana Prasarana Pembangunan plengsengan mencegah longsor memperlancar saluran air 100 m RT 03,RW.02 Janti 40,000,000 10,000,000 50,000,000 Ds.Nglu rup Peningkatan Sarana Prasarana Pembangunan plengsengan mencegah longsor memperlancar saluran air 50 m RT 02,RW.01 Janti 35,000,000 5,000,000 40,000,000 Ds.Nglu rup APBD Perbaikan Jembatan 9 x 4 Dkh Ngengor 20,000,000 20,000,000 Prasarana Jalan Talud jalan desa belum ada Penguat jalan 750 m Dkh Brajan 200,000,000 8,000,000 208,000,000 Sarana Prasarana Talud Penahan badan jalan Penguat badan jalan 600x2 m Dkh Ngindeng Krajan 300,000,000 8,000,000 308,000,000 Sarana Prasarana Jembatan Memperlancar Transportasi Kesejahteraan masyarakat menibgkat 150 x 4 m Sungai Dung Bunder Kori 350,000,000 450,000,000 96,000,000 8,600,000 904,600,000 Sarana Prasarana Plengsengan Jalan Memperlancar Transportasi Penguat badan jalan 150x1x0,5 m Dkh Kori wetan Rt 03 46,000,000 2,000,000 48,000,000 Tajud 1.100x0,5x 0,3 Saluran Sawh Brubuh sd Ds Wilangan 200,000,000 - - - 200,000,000 Sarana Prasarana Jembatan 3 x 6 m Dkh Kleco 120,000,000 3,000,000 123,000,000 Sarana Prasarana Talud Jalan 300 m Dkh Kleco 60,000,000 2,000,000 62,000,000 Sarana Prasarana Makadam dan Talud 400 m Dkh Ngempalk Sawoo 100,000,000 4,000,000 104,000,000 Plengsengan saluran 100m Dkh Kacangan 50,000,000 50,000,000 Infrastruktur Pembangunan Jembatan 12x6x4 Desa Grogol 400,000,000 400,000,000 Peningkatan Mutu perbaikan Plengsengan Plengaman Gedung Keamanan Kerja 100m2 UPTD Pendidikan 75,000,000 75,000,000 1,03,17,1 Program pembangunan turapTaludplensengan Jl keden Pengaman Jalan Rusak 400X60Cm Tajug - - 210 6 216,000,000 Siman taludbronjong T.2m 1,03,17,2 Sda Talud jalan Sinuwun Rawan Longsor Rusak 210M Tranjang - - 50 2 52,000,000 Siman KECAMATAN SAWOO KECAMATAN SIMAN 196 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1,03,17,3 Sda Talud jalan tembus Desa Jalan Masih rendah Kurang Dana 30 M3 Tranjang - - 10 1 11,000,000 Siman Pijeran dan kena banjir 1,03,17,4 Program pembangunan turapTalud dukuh krajan Pengaman Jalan Rusak 800x60x1.5 Jarak - - 136 6 142,000,000 Siman taludbronjong 1,03,17,5 Sda Saluran air Dukuh Depok Pengairan Rusak 3000x60x1 Jarak - - 900 20 920,000,000 Siman Talud Pagar menghindari banjir halaman sekolah Siman tergenang air 105 M2 SMPN 1 Siman - - 100 - 100,000,000 Siman 1.03.17.6 Sda TaludPlensengan Jl.Tanjung Pengaman Jalan Rusak 200x1x1M PatihanKidul - - 210 6 216,000,000 Siman 1.03.15.23 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Rehap Jembatan Rehap Jembatan Melancarka n Arus Lalu Lintas Perekonomi an 7x4x3 m Tugurejo - 48,000,000 2,000,000 50,000,000 SLAHU NG 1.03.15.24 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Jembatan Jembatan Melancarka n Arus Lalu Lintas Perekonomi an 4x5x8 m Wates - 187,000,000 - 187,000,000 SLAHU NG 1.03.15.25 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Jembatan Jembatan Melancarka n Arus Lalu Lintas Perekonomi an 3x10 m Ngilo-ilo - 110,000,000 5,000,000 115,000,000 SLAHU NG 1.03.15.26 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Jembatan Jembatan Melancarka n Arus Lalu Lintas Perekonomi an 3x6 m Ngilo-ilo - 87,500,000 5,000,000 92,500,000 SLAHU NG 1.03.15.27 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Jembatan Jembatan Melancarka n Arus Lalu Lintas Perekonomi an 30x5x3,5 m Ngloning - - - SLAHU NG 1.03.15.28 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Jembatan Jembatan Melancarka n Arus Lalu Lintas Perekonomi an 3 x2 M Truneng - 85,450,000 5,000,000 90,450,000 SLAHU NG 1.03.15.29 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Jembatan Jembatan Melancarka n Arus Lalu Lintas Perekonomi an 3 X 7 M Janti - 150,000,000 7,500,000 157,500,000 SLAHU NG KECAMATAN SLAHUNG 197 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.03.15.36 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Plensengan Plensengan Melancarka n Arus Lalu Lintas Perekonomi an 1000 m Senepo - 190,000,000 10,000,000 200,000,000 SLAHU NG 1.03.15.37 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Plensengan Plensengan Melancarka n Arus Lalu Lintas Perekonomi an 250 x 2,5 m Slahung - 120,000,000 - 120,000,000 SLAHU NG 1.03.15.38 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Plensengan Plensengan Melancarka n Arus Lalu Lintas Perekonomi an 500 x 5 m Duri - 100,000,000 6,500,000 106,500,000 SLAHU NG 1.03.15.39 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Plensengan Plensengan Melancarka n Arus Lalu Lintas Perekonomi an 1200 m Ngloning - - - SLAHU NG 1.03.15.40 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Plensengan Plensengan Melancarka n Arus Lalu Lintas Perekonomi an 300 m Truneng - 54,000,000 5,000,000 59,000,000 SLAHU NG 1.03.15.41 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Plensengan Plensengan Melancarka n Arus Lalu Lintas Perekonomi an 200 m Crabak - 40,000,000 3,500,000 43,500,000 SLAHU NG 1.03.15.42 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Plensengan Plensengan Melancarka n Arus Lalu Lintas Perekonomi an 150 m Janti - 100,000,000 6,000,000 106,000,000 SLAHU NG 1.03.15.43 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Plensengan Plensengan Melancarka n Arus Lalu Lintas Perekonomi an 50 m Janti - 40,000,000 1,000,000 41,000,000 SLAHU NG 1.03.15.44 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Plensengan Plensengan Melancarka n Arus Lalu Lintas Perekonomi an 700 m Duri - 95,000,000 4,500,000 99,500,000 SLAHU NG 198 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.03.15.45 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Plensengan Plensengan Melancarka n Arus Lalu Lintas Perekonomi an 300 m Plancungan - 100,000,000 15,000,000 115,000,000 SLAHU NG 1.03.19 Program rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong - 1.03.19.46 Program rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong Pembangunan Talud Pembangunan Talud Pelestarian Lingkungan 1000 m Senepo - 190,000,000 10,000,000 200,000,000 SLAHU NG 1.03.19.47 Program rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong Pembangunan Talud Pembangunan Talud Pelestarian Lingkungan 80 m Menggare - 75,000,000 5,000,000 80,000,000 SLAHU NG 1.03.19.48 Program rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong Pembangunan Talud Pembangunan Talud Pelestarian Lingkungan 500 m Duri - 45,000,000 2,500,000 47,500,000 SLAHU NG 1.03.19.49 Program rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong Pembangunan Talud Pembangunan Talud Pelestarian Lingkungan 1000m Duri - 90,000,000 3,500,000 93,500,000 SLAHU NG 1.03.19.50 Program rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong Pembangunan Talud Pembangunan Talud Pelestarian Lingkungan 270 m Ngloning - - SLAHU NG 1.03.19.51 Program rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong Pembangunan Talud Pembangunan Talud Pelestarian Lingkungan 200 m Ngloning - - SLAHU NG 1.03.19.52 Program rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong Pembangunan Talud Pembangunan Talud Pelestarian Lingkungan 450 m Crabak - 60,000,000 5,600,000 65,600,000 SLAHU NG 1.03.19.53 Program rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong Pembangunan Talud Pembangunan Talud Pelestarian Lingkungan 650 m Crabak - 100,000,000 2,400,000 102,400,000 SLAHU NG 1.03.19.54 Program rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong Pembangunan Talud Pembangunan Talud Pelestarian Lingkungan 100 m Mojopitu - 95,000,000 5,000,000 100,000,000 SLAHU NG 1.03.19.55 Program rehabilitasi Pemeliharaan Talud Bronjong Pembangunan Plensengan Badan Jalan Pembangunan Plensengan Badan Jalan Pelestarian Lingkungan 800 m Mojopitu - 95,000,000 5,000,000 100,000,000 SLAHU NG 199 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1 01 xx 16 09 Program wajib belajar pendidikan dasar 9 Th. Pembangunan tolut dan pagar pengamanan parkir dan taman Keamanan sekolah terjamin Saranan dan prasarana sekolah dan siswa aman 1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit MTs Sooko SD Jurug SD Ngadirojo SD Suru SMPN 2 100,000,000 50,000,000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 300,000,000 100 100 100 100 100 Dinas PU 1 01 xx 17 09 Program pendidikan menengah Pembangunan tolut dan pagar pengamanan parkir dan taman Keamanan sekolah terjamin Saranan dan prasarana sekolah dan siswa aman 1 Unit SMAN 1 Sooko 300,000,000 300,000,000 100 Dinas P U 1 03 xx 17 03 Program pembangunan talud Bronjong Pembangunan talud Bronjong Adanya talud Bronjong pengaman jalan Jalan dapat dilewati dilalui mobil kendaraan 5 Unit _ 2 Unit _ 2 Unit Sooko-Kebon Sooko- Bendungan Sooko-Pudak _ _ 300.000.000 300.000.000 _ _ _ 300.000.000 900,000,000 100 _ 100 _ 100 Dinas P U 1 03 xx 30 05 Program pembangunan Infra struktur perdesaan Pemeliharaan jalan jembatan perdesaan TaludBronjong pengaman jalan desa Jalan baik dan kuat 4 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit Jurug Sooko Bedoho Suru Klepu Ngadirojo 400.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1,785,000,000 100 100 100 100 100 100 PNPM MP Dinas P U Plengsengan 70X40X800 M Ds. Prajegan 75,000,000 75,000,000 150,000,000 Rehab Jembatan 4X8X3 M Ds. Bangunrejo 50,000,000 2,000,000 52,000,000 Talud 180x1x2 m Ds Gegeran 70,000,000 100 HOK 72,000,000 Talud 420x0,8x0, 3 m Ngujung Gandukepuh 100,000,000 20,000,000 120,000,000 Talud 147x27 m Ds. Sukorejo 470,000,000 10,000,000 480,000,000 Talud 1x300 m Ds. Sragi 80,000,000 80,000,000 Jembatan Gantung 25x150 m Purwosari Gelanglor 260,000,000 Plengsengan 10x2x0,4 m Mijil Serangan 30,000,000 30,000,000 Talud 400 m Ds Nampan 80,000,000 8,000,000 88,000,000 Plengsengan sal dam pletes 1,5x300 m Ds Nambangrejo 500,000,000 15,000,000 515,000,000 SARANA PRASARANA Talut Jalan 90mx1mx2 Dkh.Duwet RT 0102 RW 07 25,000,000 Baru SARANA PRASARANA Talut Jalan 500mx2mx1 Dkh Gegeran RT 01 RW 09 250,000,000 600 HOK 263,000,000 Baru SARANA PRASARANA Talut Jalan 500mx2mx1 Dkh Gegeran RT 02 RW 09 125,000,000 300 HOK 131,500,000 Baru ADD Talut 200M X 0,80M X 0,30M Dkh.Sekayu RT4RW1 34.000 5.000 39,000,000 Baru Plengseng Jalan Sawah Kidul 1.5 x 1500m Krajan dan Sragi Lor 265,000,000 5,000,000 270,000,000 KECAMATAN SOOKO KECAMATAN SUKOREJO 200 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Baru Plengseng Jalan 1.5 x 100m RT01 RW02 Krajan 15,000,000 3,000,000 18,000,000 Lanjutan Talud Jalan 0.5 x 800m RW02 Sragi Lor 89,000,000 11,000,000 100,000,000 Perbaikan Plengsengan jalan 30x2.5x0.4 0m Mijil 0202 20,000,000 5,000,000 25,000,000 Plengsengan Jl. 3750 m2 Srikaton v 50,000,000 Plengsengan 750 m2 Jl. Pringtutol v 150,000,000 Rehab Plengsengan 500 m2 Jl. Karangsari v 50,000,000 Plengsengan 300 m2 Jl. Pulorejo v 65,000,000 Plengsengan 300 m2 Jl. Raya Golan v Lanjutan Talud - - 0,7X900M Sawah Dusun Krajan - - 150.000.000 - 150,000,000 Pemkab APBN Jembatan Gantung 64mx1.60 Dukuh Sawahan 200.000 200,000,000 Memperlan car Trnsportasi penghung antar Desa, Jalur Ekonomi APBD Plengsengan Sungai 500m Dukuh SambiMranggen 40.000 40,000,000 Mencegah Erosi dan banjir, pengaman badan jalan APBD Plengsengan 500m Dukuh Sawahan lor 30.000 30,000,000 Pengaman badan jalan APBD Plengsengan 500m Dukuh Mranggan 30.000 30,000,000 Pengaman badan jalan Pembangunan Talud Jalan 700x150 meter Jl. Tumenggung Jayengrono 150.000.000 5.000.000 155,000,000 Pembangunan Talud Jalan 170x2 meter Dusun Krajan Rt.03 Rw.02 40.000.000 2.000.000 42,000,000 Pembangunan Talud Jalan 360x150 meter Jl. Patimura Dusun Krajan 30.000.000 1.000.000 31,000,000 Pembangunan Talud Jalan 360x150 meter Jl. Kihajar Dewantoro 70.000.000 3.000.000 73,000,000 Talud 600m RT.2I 140.000.000 10.000.000 150,000,000 Talud 600m RW.03 75.000.000 5.000.000 80,000,000 - - Plengsengan Talud - - 100x40x50 0m Mening 0101 50.000.000 - 75.000.000 - 125,000,000 Baru Talut Jalan 3x350 Tengah 0402 60.000.000,- 10.000.000,- 70,000,000 Baru Talut Jalan 1x400 Sagadon 80.000.000,- 3.000.000,- 83,000,000 Baru Talut Jalan 0,7x450 Mirah 0302 90.000.000,- 5.000.000,- 95,000,000 201 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Baru Talut Jalan 1.5x250 Sepanggang 60.000.000,- 3.000.000,- 63,000,000 Baru Talut Jalan 0,7x450 Tengah 0202 90.000.000,- 5.000.000,- 95,000,000 Pembangunan Talud Cangkring Utara 100 m Dukuh Dasun 60,000,000 60,000,000 Pembangunan Rehab Jembatan Sooko 4 x5 x 3 m Dukuh Sooko 40,000,000 5,000,000 45,000,000 Pembangunan Talud Cangkring Barat 500 m Dukuh Ngambakan 50,000,000 50,000,000 Buh dan Talut Menangkal erosi 60 m Dukuh Sekuwung 151,000,000 4,000,000 155,000,000 Plengsengan Jalan Baru 0,70x500 m Gondang Morosari 80,000,000 80,000,000 Talud Baru 0,70x300 m Gondang Morosari 40,000,000 40,000,000 Plengsengan Jalan Pondok Baru 0,70x400 m Lorkali Morosari 60,000,000 60,000,000 Plengsengan Jalur Makam Baru 0,70x500 m Lorkali Morosari 80,000,000 80,000,000 Plengsengan Jalan Sawah Baru 0,70x1000 m Krajan Morosari 100,000,000 100,000,000 Talud Baru 0,70x800 m Krajan Morosari 120,000,000 120,000,000 Plengsengan Jalan RT 21 Baru 0,70x500 m Krajan Morosari 80,000,000 80,000,000 Talud Baru Krajan Morosari 100,000,000 100,000,000 Penetaan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Penetaan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan Terlaksananya Peningkatan Jalan di Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan Peningkatan Kualitas Jalan dilingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan 3500 drum tersebar di 21 Kecamatan 5,000,000,000 5,000,000,000 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terlaksananya Peningkatan Jalan di Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan Peningkatan Kualitas Jalan dilingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan Kecamatan Babadan P=2190m Jln. Syuhada Ds.Ngunut L=4m Kec.Babadan USULAN CIPTA KARYA USULAN CIPTA KARYA 202 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE P=310m Jalan Sri Makmur, Ds.Gupolo 59,554,744 59,554,744 L=3m Kec.Babadan P=220m L=3Jl. Wongsonegoro Dkh.Krajan Ds.Japan Kec.Babadan P=250m L=3Kertosari Permai RT.01RW.03 158,865,000 158,865,000 Kel.Kertosari Kec.Babadan Wonopringgo III P=200m L=2Kertosari Permai RT.01RW.03 131,674,000 131,674,000 Kel.Kertosari Kec.Babadan Wonopringgo II Kecamatan Badegan P=20m Lingk.Ngepol RT.08 RW.04 dan 20,000,000 20,000,000 Lingk.Setren Dsn.Watu Bonang Kec.Badegan Dkh.Jaten Ds.Karangan 125,629,600 125,629,600 RT.04RW.05 Kec.Badegan Jembatan jebDs.Bangon Ds.Kapuran perekonomiaKec.Badegan P=300m Dkh. Tunggur Ds.Karangan 50,000,000 50,000,000 Kec.Badegan Boh Dekker :Dkh.Jaten RT.01RW.06 Ds.Karangan 50,000,000 50,000,000 3mx4mx3m Kec.Badegan Talud: P=40m T=2m Dkh.Dilem Ds.Karangan 50,000,000 50,000,000 Kec.Badegan P=1500m Dkh.Watu Agung Ds.Dayakan 260,000,000 260,000,000 L=2,5m Kec.Badegan tepatnya Watu Irung - Becici RT.05RW.05 Dkh.Jaten Ds.Karangan 3,445,000 3,445,000 Kec.Badegan Dsn.Bondalem Ds.Tanjung Gunung 149,727,100 149,727,100 Kec.Badegan P=400m L=4Jalan masuk menuju SMK I Badegan 100,000,000 100,000,000 203 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE yang berlokasi di Jln.Suyudono Ds.Badegan Kec.Badegan P=500m L=2Ds.Watu Bonang Kec.Badegan 91,100,000 91,100,000 1. P=650 m Ds.Dayakan - Krincing 2. P=1015m Ds.Badegan Kecamatan Balong P=600m RT.01 RW.01 Dkh.Asem Depok 118,058,160 118,058,160 L=3m Ds.Bulak Kec.Balong P=800m L=3Jalan Kawitan P=200m L=3Jalan Kawitan Gg.I P=200m L=3Jalan Kawitan - Jln.Kerajinan Ds.Karang Kec.Balong P=3000m L=3 Jalan Poros Ds.Ngendut Jalan Jend. 587,650,800 587,650,800 Sudirman Kec.Balong P=100m L=1RT.02 RW.02 Dsn.Genteng Ds.Ngampel Kec.Balong P=700m L=3RT.01 RW.02 Dkh.Asem Ds.Pudak 74,710,376 74,710,376 Kec.Balong P=11m L=3m RT.01 RW.02 Dkh. Asem Depok Ds.Bulak Kec.Balong P=800m L=3Dkh.Krajan Ds.Sedarat 157,190,880 157,190,880 Kec.Balong P=2450m Jln.Widodo Masaran Kidul T=1,20m Dkh.Sumber Ds.Balong Kec.Balong Kecamatan Bungkal P=300m Ds.Bungu dan Jln Ds.Sambilawang 40,000,000 40,000,000 L=3m Kec.Bungkal P=1500m MTs. Al-Ihsan Ds.Sambilawang 318,613,350 318,613,350 L=3,25m Kec.Bungkal Kecamatan Jambon P=1km Jalan Dkh. Karang Sengon 204 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Ds.Sidoharjo Kec.Jambon P=1200m Jalan Dkh.Kayen Ds.Krebet Kec.Jambon Dkh.Klitik Ds.Sidoharjo 25,297,500 25,297,500 Kec.Jambon Kecamatan Jenangan P=150m T=5- Plengsengan tepi jalan 87,936,000 87,936,000 Dkh.Krangkungan Ds.Paringan Kec.Jenangan P=200m T=6- Talud tepi jalan Dkh.Krangkungan Ds.Paringan Kec.Jenangan P=500m L=3Dkh.Krajan RT.04RW.02 53,553,126 53,553,126 Ds.Paringan Kec.Jenangan P=1800m L=3 Dkh.Semambu RT.03, RT.04, RT.05, 191,075,254 191,075,254 RW.01 Ds.Paringan Kec.Jenangan P=800m L=0Dkh.Bagusan Ds.Paringan 173,722,138 173,722,138 Kec.Jenangan P=300m T=0Ds.Singosaren Kec.Jenangan Kecamatan Jetis P=301m L=3Jalan Ds.Wonokerto Kec.Jetis 59,554,744 59,554,744 Kutu Wetan, Kradenan, Karanggebang yang terletak di Jalan Pohsari - Kradenan dan Jalan Poh Gosong-Poh Limo Kecamatan Kauman Pondok Pesantren Darul Fikri - Bringin Kec.Kauman P=900m Ds.Pengkol Kec.Kauman 50,000,000 50,000,000 P=500m L=3Ds.Sumoroto Kec.Kauman P=300m L=3Jln.Eyang Jati Dkh.Banaran 32,395,876 32,395,876 Ds.Tegalombo Kec.Kauman 205 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE P=200m L=2RT.03RW.01 dan RT.01RW.02 18,584,174 18,584,174 Dkh.Gobang Ds.Gabel Kec.Kauman P=250m L=4Jalan menuju lokasi SMAN I Kauman 65,881,200 65,881,200 Ds.Carat Kec.Kauman Kecamatan Ngebel P=1500m L=3 Dkh.Keleng Ds.Ngebel Kec.Ngebel 294,155,400 294,155,400 Jalan: P=39mDkh.Ngrogung RT.02 RW.02 dan 7,019,067 7,019,067 Talud: P=14mRT.01 RW.02 Ds.Ngrogung Kec.Ngebel Saluran Air: P=180m L=30cm P=1100m L=3 Dkh.Krangkungan sampai jalan poros 215,889,960 215,889,960 Ds.Ngrogung Kec.Ngebel P=600m L=2RT.01 RW.02 Dkh.Nglingi 78,925,440 78,925,440 Ds.Ngebel Kec.Ngebel P=2km L=0,Dsn.Sedayu Ds.Talud 253,042,284 253,042,284 Kec.Ngebel Kecamatan Ngrayun P=6000m Jalan Ds.Wonodadi Kec.Ngrayun 1,174,641,600 1,174,641,600 L=3m dengan Sidomulyo Kec.Pule Kab.Trenggalek - P=3km L=4- Dkh.Patuk sampai Dkh.Krajan 783,314,400 783,314,400 - P=2,5km L- Banu Dkh.Patuk sampai Dkh. 652,872,000 652,872,000 Konto, Ds.Baosan Kidul P=6000m Ds.Wonodadi Kec.Ngrayun Kab. - L=3m Ponorogo dengan Kec.Pule Kab.Trenggalek Pulosari - Balai Desa P=3km Jln. Plosodewo Dkh. Patuk sampai Dkh.Krajan P=2,5km Jln.Banu Dkh.Patuk sampai Konto P=550m L=3Ds.Binade Kec.Ngrayun 108,274,980 108,274,980 L=3m Kecamatan Ponorogo P=900m Ds.Pengkol Kec.Kauman 50,000,000 50,000,000 L=3m menuju Kel.Paju Kec.Ponorogo 206 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Depan Pasar Songgolangit - P=470,50m Lingk. RT.02 RW.01 Lingk.Sablak L=0,80m Kel.Keniten Jln.Letjend S.Sukowati T=1,00m Kec.Ponorogo Jln. Anjani dan Selokan Jln.Janoko sisi utara Kecamatan Pudak RT.01 Ds.Pudak Wetan Kec.Pudak 288,469,906 288,469,906 Kecamatan Pulung P=1km Dari Dkh.Krajan menuju Dkh.Munti Ds.Wayang Kec.Pulung P=1km Dkh.Munti Ds.Wayang Kec.Pulung P=1km Dkh.Mutih Ds.Wayang Kec.Pulung P=1km Dkh.Krajan menuju Dkh.Mutih Ds.Wayang Kec.Pulung P=100m Dkh.Bangunsari Ds.Wagir Kidul 61,500,000 61,500,000 T=5m Kec.Pulung L=0,50m P=100m L=0Dkh.Mojo Ds.Singgahan 54,900,000 54,900,000 T=2m Kec.Pulung P=1525m RT.02RW.02 Dkh.Bantengan 189,225,000 299,046,990 488,271,990 L=3m Ds.Pomahan Kec.Pulung Dkh.Puthuk Suren Ds.Singgahan 274,318,000 274,318,000 Kec.Pulung Dkh.Kebon AgungNgrombo 479,043,000 479,043,000 Ds.Kesugihan Kec.Pulung P=180m - Dkh.Krajan RT.01RW.01 Ds.Pulung 35,879,448 35,879,448 L=3m Merdiko Kec. Pulung P=360m - Plengsengan Tepi Jalan Dkh. Krajan L=0,5m RT.01RW.01 T=1,20m P=360m - SelokanDrainase 207 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE L=0,7m T=1,2m Dkh. Panjen menuju Dkh.Mungur 198,153,000 198,153,000 Ds. Munggung Kec.Pulung P=2000m L=0 Dkh.Karangan Ds.Munggung 253,042,284 253,042,284 T=0,10m Kec.Pulung ke Ds.Wayang Kec.Pulung P=2000m L=2 Jalan Poros Ds.Jatirejo Ds.Bedrug 326,766,000 326,766,000 Kec.Pulung Ds.Munggung Kec.Pulung 525,000,000 525,000,000 Kecamatan Sambit Talud: Dsn.Putuk Rejo Ds.Wilangan P=150m T=0Kec.Sambit 68,358,000 68,358,000 L=0,40m Ds.Sambit ke Desa Wilangan Kec.Sambit P=600m - Ds.Sambit ke Ds.Wilangan menghubungkan 3 Kec. Sawoo, Sambit, Mlarak P=200m - Jln masuk mantan Pembantu Bupati Arjo Winangun akses masuk ke Lapangan Sambit dan Perkantoran dan Pembenahan Gapura Jalan Sambit - Wilangan, Jalan Pisang dan jalan ke Masjid Miftakhul Huda Kecamatan Sampung P=750m Jln.Protokol Ds.Carangrejo 181,000,000 112,686,090 293,686,090 T=2m Kec.Sampung P=800m L=3Dkh.Gelang Ds.Gelang Kulon 93,962,000 156,415,923 250,377,923 Kec.Sampung P=2400m L=3 Dkh.Sodong Ds.Gelang Kulon 294,402,000 467,927,771 762,329,771 208 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Kec.Sampung P=300m T=2RT.02RW.01 Dkh.Nglurup 11,560,000 11,560,000 L=40cm Ds.Nglurup Kec.Sampung Jalan: P=800Dsn.Janti RT.0102 Ds.Nglurup 3,000,000 3,000,000 6,000,000 Talud: T=0,8Kec.Sampung Jalan menuju Pasar Pabrik di Dkh. Kalangan Ds.Carangrejo Kec.Sampung P=110m L=3RT.02RW.02 Dkh.Nglundo 22,182,996 22,182,996 Ds.Glinggang Kec.Sampung Kecamatan Sawoo Dkh.Ngemplak Ds.Sriti Kec.Sawoo 61,605,000 61,605,000 Ruas jalan Sawoo - Tumpak Pelem - Mandin Ds.Ngindeng Kec.Sawoo P=1500m L=3 Dkh.Mingging Ds.Grogol 294,155,400 294,155,400 Kec.Sawoo P=1500m L=3 Dkh.Kalisobo Ds.Grogol Kec.Sawoo 294,155,400 294,155,400 P=1500m L=3 Dkh.Krajan Ds.Tumpak Pelem 294,155,400 294,155,400 Kec.Sawoo P=2km Dkh.Senarang RT.01RW.02 Ds.Temon Kec.Sawoo P=1500m L=3 Dkh.Kalisobo Ds.Grogol Kec.Sawoo 293,561,400 293,561,400 P=1km RW.02 sampai RW.03 Dkh.Sawoo Ds.Sawoo Kec.Sawoo Jalan poros Ds.Ngindeng Kec.Sawoo P=4,5km RT.03RW.06 Dkh.Senarang Ds.Temon Kec.Sawoo P=2,8km RT.01RW.01 Dkh.Senarang Ds.Temon Kec.Sawoo 209 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Kecamatan Siman P=35m Ds.Beton Kec.Siman menuju L=4,5m Ds.Sekaran Kec.Siman 1.P=450m LDkh.IV Pintasan, Dkh.III Pengkeran, 88,708,620 88,708,620 2.P=400m LDkh.III Jamkhasari Ds.Demangan 65,881,200 65,881,200 3.P=260m LKec.Siman 43,053,780 43,053,780 P=7m Sebelah selatan SDN.Beton, 85,404,000 85,404,000 L=7m Jln.Raya Ponorogo-Pacitan T=7m ke wilayah Ds.Beton yang melalui Jln.Werkudoro Ds.Beton Kec.Siman Jln. Nakulo Ds. Beton 72,380,000 72,380,000 Kec. Siman P=550m L=2Jalan Kidul Betri Dsn.Krajan 92,800,000 72,403,320 165,203,320 Ds.Siman Kec.Siman P=36m Dkh.Mrangen Ds.Beton Kec.Siman Kerusakan: P=1 terletak di Jln.Noyorono RT.02 RW.04 Pondasi: P=3Dkh.II 72,800,000 72,800,000 Kecamatan Slahung P=1250m Watu Gede Gawangan - L=2,5m Ds.Tugurejo Kec.Slahung P=1250m Gawangan Ds.Tugurejo 43,120,000 196,323,600 239,443,600 L=2,5m Kec.Slahung Dkh.Brambang RT.01RW.01 48,120,000 48,120,000 Ds.Duri Kec.Slahung Dkh.Brambang RT.03RW.02 - Ds.Duri Kec.Slahung P=21m Dkh.Gagakan Ds.Ngloning L=5m Kec.Slahung Dkh.Brambang RT.03RW.02 53,415,000 53,415,000 Dkh.Duri Kec.Slahung Dkh.Guyangan Ds.Tugurejo 200,000,000 200,000,000 Kec.Slahung 210 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Kecamatan Sooko P=35m L=4,Dkh.PlongkoKepon Watu Glundung Ds.Jurug Kec.Sooko P=60m L=3m Jalan menuju Lapangan Sooko 12,399,816 12,399,816 Guwo Dkh.Sooko RT.05 RW.06 154,648,000 154,648,000 Ds.Sooko Kec.Sooko P=14m L=10Ds.Suru Kec.Sooko 65,000,000 65,000,000 Kecamatan Sukorejo P=1000m Jln.Dkh.Kidul Kali Ds.Lengkong L=3m Kec.Sukorejo P=500 Dkh.Tempuran RT.01RW.02 98,491,800 98,491,800 L=3m Ds.Gandu Kepuh Kec.Sukorejo P=900m Dkh.Ngujung RT.01, Rt.02, RT.03 176,757,240 176,757,240 L=3m RW.01 Ds.Gandu Kepuh Kec.Sukorejo P=500m L=2Jln.Sunan Kalijogo Dkh.Sekayu Ds.Gandu Kepuh Kec.Sukorejo P=300m L=3Dkh.Ngunut Ds.Kunti Kec.Sampung P=450m L=3Dkh.Mijil RT.04RW.02 Ds.Serangan 88,708,620 88,708,620 Kec.Sukorejo P=100m L=2RT.04RW.02 Dkh.Sragi Lor Ds.Kalimalang Kec.Sukorejo Jalan menuju makam P=310m L=3Jln. Kyai Ageng Mirah 61,315,716 61,315,716 Ds.Gandu Kepuh Kec.Sukorejo P=750m L=2Jln.Kyai Mushakaf Ds.Gandu Kepuh 122,944,750 122,944,750 Kec.Sukorejo P=450m L=3Dkh.Gegeran Ds.Gegeran 88,708,620 88,708,620 Kec.Sukorejo Pengaspalan Jalan Wono Pringgo Jalan belum makadam Memperlancar trasportasi 744 m2 Kertosari - - 20,600,000 - 20,600,000 Kel Kertosari KECAMATAN BABADAN 211 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Pembuatan Jl Tembus Kertosari Indah - Sukarno Hatta Belum ada 5700m 2 Kertosari - 500,000,000 - - 500,000,000 Kel Kertosari Pengaspalan Jalan Memperlancar transportasi 6000 m Jalan Sawah Ngrambang - - 400,000,000 5,000,000 405,000,000 Kel Patihan Wetan Pengaspalan Jalan Jalan belum makadam Memperlancar trasportasi 3750 m 2 Jalan Sawah Stike - - 112,500,000 5,000,000 117,500,000 Kel Patihan Wetan Pengaspalan Jalan Jalan belum makadam Memperlancar transportasi 3000 m Jalan Sawah Tlasih - - 100,000,000 5,000,000 105,000,000 Kel Patihan Wetan Pengaspalan Jalan dan Makadam Jalan belum makadam Memperlancar transportasi 400 m Jalan Galunggung - - 250,000,000 - 250,000,000 Kel Kadipaten pengaspalan Jalan dan Makadam Jalan belum makadam Memperlancar trasportasi 250m Lingkungan Jurang gandul - - 200,000,000 - 200,000,000 Kel Kadipaten pengaspala Jalan Jalan rusak memperlancar transportasi 800x3 Gg. Guwo Dukuh krajan - - 26,450,000 - 26,450,000 Desa Japan Pengaspalan Jalan Jalan rusak Memperlancar transportasi 850x3 Jl. Kilelono Dk. Krajan - - 72,000,000 - 72,000,000 Desa Japan Pengaspalan Jalan Jalan rusak Memperlancar transportasi 850x4 Jl. Selorejo Dk. Siderejo - - 81,600,000 - 81,600,000 Desa Japan Jl. Baru tembus Jl. Subroto Jalan belum makadam Memperlancar transportasi 166x4,60 Dukuh Gupolo kulon - - 50,000,000 9,000,000 59,000,000 Desa Gupolo Pengaspalan Jalan Jalan rusak Memperlancar transportasi 310x3 Jl. Sari manis - - 14,000,000 2,790,000 16,790,000 Desa Gupolo Makadam Jalan Baru Jalan berlubang dan berlumpur Memperlancar transportasi 525x3 Dukuh Kupolo kulon 100,000,000 - - 10,000,000 110,000,000 Desa Gupolo Pengaspalan Jalan Sidoarjo Jalan rusak Memperlancar transportasi 126x2 Dukuh Gupolo kulon - - 3,800,000 756,000 4,556,000 Desa Gupolo Makadam Jl. Segerwaras Jalan berlubang dan berlumpur Memperlancar transportasi 3x1000 Dukuh Ngijo 90,000,000 - - 2,500,000 92,500,000 Desa Lembah Penyemiran Jalan Jalan berlubang dan berlumpur Memperlancar transportasi 2,5x1000 Dukuh Jajar - - 62,500,000 2,000,000 64,500,000 Desa Lembah Penyemiran Jalan Sawahan Jalan rusak Memperlancar transportasi 3x700 Dukuh Malang - - 50,000,000 2,000,000 52,000,000 Desa Lembah Penyemiran Jalan Sawahan Jalan rusak Memperlancar transportasi 3x1000 Desa Lembah - 80,000,000 - 2,000,000 82,000,000 Desa Lembah Makadam Jalan Sido Tentrem Jalan rusak Memperlancar transportasi 3x500m Dukuh Babadan - - 75,000,000 15,000,000 90,000,000 Desa Babadan Pengaspalan Jalan Kanten I Jalan rusak Memperlancar transportasi 1500x3 Dukuh Kanten - 75,000,000 30,000,000 10,000,000 115,000,000 Desa Babadan Pengaspalan Jalan Jalan rusak Memperlancar transportasi 4600 Dukuh Ngimput - - 70,000,000 6,250,000 76,250,000 Desa Purwosari Pengaspalan Jalan Jalan rusak Memperlancar transportasi 2700 Desa Purwosari - - 30,000,000 3,500,000 33,500,000 Desa Purwosari Pengaspalan Jalan Jalan belum makadam Memperlancar transportasi 1550 Desa Purwosari - - 15,000,000 3,500,000 18,500,000 Desa Purwosari Pengaspalan Jalan Jalan belum makadam Memperlancar transportasi 1800 Desa Purwosari - - 25,000,000 3,750,000 28,750,000 Desa Purwosari 212 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Pengerasan Jalan Jalan belum makadam Memperlancar transportasi 200 Dukuh Karang Gayam - - 10,000,000 2,000,000 12,000,000 Desa Trisono Pengaspalan Jalan Jalan rusak Memperlancar transportasi 500x3x4 Dukuh Karang Gayam - - 25,000,000 5,000,000 30,000,000 Desa Trisono Pengerasan Jalan Jalan belum makadam Memperlancar transportasi 150x2 Dukuh Tampo II - - 10,000,000 10,000,000 Desa Trisono TANJUNGREJO Pembangunan jembatan dan Jalan Belum terhubungnya transportasi Meningkatkan sarana transportasi 8mX4mX6 m RT.02 Dkh Bakalan 75,000,000 75,000,000 BITING Rabat Beton Rendahnya kualitas jalan meningkatnya kualitas jalan 200 m RTRW.0101 100,000,000 3,000,000 103,000,000 TANJUNGGUNUNG Pengaspalan jalan Masjid Santren Rusak,berat Memperlancar Transportasi 500 m Santren Bondalem 85,000,000 85,000,000 WATUBONANG Rabat Beton dan Talud Rusak, Berat Memperlancar Sarana dan Prasarana 1 x 2 x 500 m2 Desa Watubonang 280,000,000 280,000,000 KARANGAN Pembangunan Talud Jaten dan Makadam Rusak, Sedang Memperlancar Transportasi 650m Dkh Jaten RT 06 RW 05 100,000,000 100,000,000 KARANGJOHO Pengaspalan Jalan dan Talud Rusak, Sedang Memperlancar Transportasi 3X800m Jl. Thitang s.d. Demungan 150,000,000 50,000,000 3,000,000 203,000,000 DAYAKAN Pengaspalan jalan Watu Agung Rusak, Sedang Memperlancar Transportasi 3500 m Dkh. Watu Agung 300,000,000 250,000,000 150,000,000 700,000,000 BADEGAN Makadam Jalan Rusak,Sedang Memperlancar Transportasi 3x250 m RTRW.0303 Dkh. Kroyo 50,000,000 5,000,000 55,000,000 TANJUNGREJO Makadam Jalan Rusak,Sedang Memperlancar Transportasi 500mX3m RT.I sd RT V 75,000,000 75,000,000 KAPURAN Pengaspalan jalan dan talud jalan urug tergerus Rusak,Sedang Memperlancar transportasi 3x850 m Dkh. Bangon 127,500,000 8,000,000 135,500,000 TANJUNGGUNUNG Plengsengan Telford dan Pelebaran Jalan Rusak, Sedang Memperlancar Transportasi 500m Ds Tanjung Gunung 264,000,000 264,000,000 WATUBONANG Pembangunan Jembatan Belum terhubungnya transportasi Memperlancar Transportasi 4 x 5 m2 Desa Watubonang 230,000,000 230,000,000 KARANGAN Makadam dan Talud Rusak, Sedang Memperlancar Transportasi 900 m Dkh. Dilem- Pohsawit 270,000,000 8,000,000 278,000,000 KARANGJOHO Pengaspalan jalan dan talud Rusak, Sedang Memperlancar Transportasi 500m Jl. Sugihan- Demungan 140,000,000 140,000,000 DAYAKAN Pengaspalan jalan Rusak, Sedang Memperlancar Transportasi 3 x 1000 m2 Dkh. Jurangsempu 200,000,000 100,000,000 100,000,000 400,000,000 1 1.03.15.01 Jalan Pengaspalan rusak Memperlancar 500x2,5 m Tatung - - 20,000 15,000 30,000,000 2013 Jalan transportasi 2 1.03.15.02 Jalan Rabat beton Rusak sda 1500x2,5 m Tatung 125,000 - - - 125,000,000 2013 4 1.03.15.04 Jalan Pengaspalan rusak sda 600x2,5 m Tatung - 100,000 - - 100,000,000 2013 KECAMATAN BADEGAN KECAMATAN BALONG 213 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Jalan 8 1.03.15.08 Jalan Pengaspalan Rusak Memperlancar 850x2,5 m Tatung - - 159 1,000 160,000,000 2013 Jalan Transportasi 9 1.03.15.09 Jalan Pengaspalan Rusak Memperlancar 375x2,5 m Tatung - - 74,500 500 75,000,000 2013 Jalan transportasi 10 1.03.15.10 Jalan Makadam Jalan Memperlancar 650 m Sumberejo - - 65,000 5,000 70,000,000 2013 Jalan Ngile Tanah Transportasi 11 1.03.15.11 Jalan Makadam Jalan masih sda 400x3 m Jalen - - 90,000 10,000 100,000,000 2013 Jalan Tanah 12 1.03.15.12 Jalan Makadam sda sda 100x2,5 m Jalen - - 20,000 5,000 25,000,000 2013 Jalan 15 1.03.15.15 Jalan Perbaikan Jalan sda 900x3 m Ngumpul 75,000 - - 5,000 80,000,000 2013 Jalan Rusak 16 1.03.15.16 Jalan Makadam Jalan masih sda 300x3 m bulukidul - - 150,000 5,000 155,000,000 2013 Jalan Tanah 18 1.03.15.18 Jalan Pengaspalan Jalan masih Memperlancar 3000x3 m Ngendut - 350,000 - 53,000 385,000,000 2013 Jalan makadam transportasi 19 1.03.15.19 Jalan Pengaspalan sda sda 1500x3 m Ngendut - - 175,000 17,500 192,500,000 2013 Jalan 20 1.03.15.20 Jalan Makadam Jalam masih sda 1000x3 m Ngendut - - 75,000 7,500 82,500,000 2013 jalan tanah 21 1.03.15.21 Jalan Pengaspan Jalan Memperlancar 1000x3 m Pandak 200,000 - - 5,000 205,000,000 2013 jalan makadam transportasi 22 1.03.15.22 Jalan makadam Jalan masih sda 3x700 m Bajang - - 93,000 2,000 95,000,000 2013 jalan tanah 23 1.03.15.23 Jalan Plengsengan Baru sda 600x6 m Singkil 120,000 - - 8,000 128,000,000 2013 saluran 24 1.03.15.24 Jalan Pembuatan makadam sda 3x500 m Ngraket 25,000 - - 10,000 35,000,000 2013 Jalan jalan 26 1.03.15.26 Jalan Perbaikan jalan sda 1500x2,5 m Muneng 90,000 - 75,000 5,000 170,000,000 2013 jalan rusak 28 1.03.15.28 Jalan Plengsengan sda sda 3x400 m Dadapan 60,000 - - 10,000 70,000,000 2013 29 1.03.15.29 Jalan Makadam Jalan sda 3x400 m Dadapan 65,000 - - 10,000 70,000,000 2013 jalan tanah 30 1.03.15.30 Jalan makadam jalan sda 3x500 m Dadapan 75,000 - - 10,000 85,000,000 2013 jalan tanah 31 1.03.15.31 Jalan Makadam Jalan sda 2,5x400 m Ngampel - - 60,000 5,000 65,000,000 2013 jalan rusak 32 1.03.15.32 Jalan Makadam jalan Memperlancar 3x500 m Ngampel - - 44,000 10,000 54,000,000 2013 jalan rusak transportasi 34 1.03.`15.34 Jalan Pengaspalan sda sda 2,5x700 m Ngampel - 50,000 - 2,500 52,500,000 2013 Jalan 214 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 35 1.03.15.35 Jalan Makadam jalan sda 700x3 m Bulak - - 90,000 4,500 94,500,000 2013 jalan rusak 36 1.03.15.36 Jalan Pengaspalan sda sda 600x2,8 m Bulak - - 81,000 3,000 84,000,000 2013 jalan 37 1.03.15.37 Jalan makadam sda sda 600x3 m Kr.patihan 82,800 - - - 82,800,000 2013 jalan 39 1.03.15.39 Jalan makadam, sda sda 1000x2,5 m Kr.patihan 115,000 - - - 115,000,000 2013 jalan 44 1.03.15.44 Jalan Box Doker rusak Memperlancar 1 unit sumberejo 10,000,000 - - - 10,000,000 2013 Transportasi 45 1.03.15.45 Jalan Box Doker Rusak sda 1 unit Bulak 10,000,000 - - - 10,000,000 2013 47 1.03.15.47 Jalan Pengaspalan Belum sda 3x800 m Sedarat 750,000 - - - 750,000 2013 Jalan 1 Peningkatan pembangunan Jalan belum memperlancar 850 m Dsn Tiron 150,000,000 150,000,000 sarana dan makadam dn aspal makadam transportasi prasarana selatan jetis 3 Peningkatan pembangunan Jalan belum memperlancar 750x3 Penanggu 35,000,000 10,000,000 45,000,000 sarana dan makadam jalan makadam transportasi ngan prasarana 3 Peningkatan Pengaspalan jalan Jalan belum memperlancar 2.910m ndari 150,000,000 150,000,000 sarana dan di aspal sarana transpor prasarana tasi 1 Sarana dan Pengaspalan jalan Jalan belum Memperlancar 350x3 m Dkh Santren 75,000,000 75,000,000 Prasarana tembus ds Kupuk di Aspal Transportasi 4 Sarana dan Pengaspalan jalan Jalan belum Memperlancar Glagah 284,800,000 284,800,000 Prasarana di aspal Transportasi malang 1 Sarana dan Pengaspalan Jalan Jalan belum Memperlancar 2,5x1500m Bungur 300,000,000 300,000,000 Prasarana di Aspal Transportasi 2 Sarana dan Pengaspalan Jalan Jalan belum Memperlancar 2.5x1000 Bungur 200,000,000 200,000,000 Prasarana di Aspal Transportasi 3 Sarana dan Rabat Beton Jalan Tanah Memperlancar 2.5x750 Sumberejo 175,000,000 175,000,000 Prasarana Transportasi 4 Sarana dan Rabat Beton Jalan Tanah Memperlancar 2.5x450 Bungur 125,000,000 125,000,000 Prasarana Transportasi 2 Sarana dan Pengaspalan Jln belum memperlancar 1500 x 3 Gandu 250,000,000 250,000,000 Prasarana Jalan di Aspal Transportasi 1 Sarana dan Lapen 350 x 3 dsn warung 60,000,000 60,000,000 Prasarana 2 Sarana dan Rabat Beton jalan tanah memperlancar 200 x 3 Dsn Krajan 30,000,000 30,000,000 Prasarana transportasi 3 Sarana dan Lapen 200 x 3 dsn krajan 60,000,000 60,000,000 Prasarana Prasarana Jalan Talud Jalan badan Jalan 1 Sarana dan Makadam jalan jalan tanah memperlancar 800 x 2.5 turen 75,000,000 75,000,000 KECAMATAN BUNGKAL 215 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE prasarana transportasi 3 Sarana dan Perbaikan Jalan rusak memperlancar 3 km 350,000,000 350,000,000 Prasarana Pengaspalan jalan Transportasi 1 Sarana dan Pengaspalan jalan belum di Jalan tidak 100 x 3 Bungkal 111,000,000 9,000,000 120,000,000 Prasarana aspal becek 25 1.03.17.01 Peningkatan Jalan Pengaspalan jalan Lapen Jambon Karangpatihan Terhambatnya lalu lintas memperlancar transportasi 7200 m2 Ds. Krebet 424,800,000 424,800,000 26 1.03.17.01 Peningkatan Jalan Pengaspalan jalan Jambon- Sidowayah Terhambatnya lalu lintas memperlancar transportasi 5000 m2 Ds. Sidoharjo 295,000,000 295,000,000 27 1.03.17.01 Peningkatan Jalan Pengaspalan jalan Semanding- Blembem Terhambatnya lalu lintas memperlancar transportasi 1200 m2 Ds. Blembem 70,800,000 70,800,000 30 Peningkatan Jalan Makadam Jalan Terhambatnya transportasi memperlancar transportasi 3 x 1700 m Dkh Gelangan Ds.Krebet 150,000,000 150,000,000 PRIORI TAS 36 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Terhambatnya lalu lintas memperlancar transportasi 850 x 3 m DkhDemangan Ds.Karanglo Kidul 125,000,000 2,500,000 127,500,000 37 Peningkatan Jalan Makadam Jalan Terhambatnya transportasi memperlancar transportasi 250 x 2,5 m Dkh Krajan Ds Karanglo Kidul 20,000,000 20,000,000 PRIORI TAS 38 Peningkatan Jalan Makadam Jalan Terhambatnya transportasi memperlancar transportasi 300 x 2,5 m Dkh Demangan Ds. Karanglo Kidul 25,000,000 5,000,000 30,000,000 40 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Terhambatnya lalu lintas memperlancar transportasi 700 x 2,5 m Dkh Tengah Ds. Karanglo Kidul 100,000,000 5,000,000 105,000,000 50 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Terhambatnya transportasi memperlancar transportasi 2000 m Dkh Krajan Ds.Poko 490,000,000 10,000,000 500,000,000 51 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Terhambatnya transportasi memperlancar transportasi 1000 m Dkh Daplang Ds.Poko 240,000,000 5,000,000 245,000,000 52 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Terhambatnya transportasi memperlancar transportasi 500 m Dkh Jati Ds.Poko 120,000,000 3,000,000 123,000,000 53 Peningkatan Jalan Makadam dan Talud Terhambatnya transportasi memperlancar transportasi 200 m Dkh Jati Ds.Poko 150,000,000 150,000,000 PRIORI TAS 54 Peningkatan Jalan Makadam Terhambatnya transportasi memperlancar transportasi 3 X 200 m Lodempo Ds.Jonggol 21,500,000 21,500,000 PRIORI TAS 57 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Terhambatnya lalu lintas memperlancar transportasi 3 x 750 m Jatirejo Ds.Jonggol 6,500,000 6,500,000 58 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Terhambatnya lalu lintas memperlancar transportasi 3 x 1000 m Sidodadi Ds.Jonggol 100,000,000 100,000,000 60 Peningkatan Jalan Makadam Jalan Terhambatnya transportasi memperlancar transportasi 3x 1000 m Ngasinan- Lodempo Ds Jonggol 135,000,000 135,000,000 61 Peningkatan Jalan Makadam Jalan Terhambatnya transportasi memperlancar transportasi 900 m2 Pulosari 60,000,000 60,000,000 63 Peningkatan Jalan Pengaspalan jalan Terhambatnya lalu lintas memperlancar transportasi 900 m2 Sawahan Ds.Pulosari 150,000,000 150,000,000 PRIORI TAS 65 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Terhambatnya lalu lintas memperlancar transportasi 500 x 2,75 m Dkh Ngasem Ds.Bringinan 125,000,000 125,000,000 KECAMATAN JAMBON 216 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 16 1.03.15.1 Pengaspalan Jalan Dukuh Krangkungan Jalan masih makadam Jalan menjadi teraspal untuk meningkatkan perekonomian P: 800 M Paringan Dukuh Krangkungan 150,000,000 20,000,000 170,000,000 17 1.03.15.2 Pengaspalan Jalan Jimbe - Pintu Jalan masih makadam dan merupakan Jalan Poros Jalan teraspal untuk meningkatkan perokonomian 3 X 760 M Dukuh Krajan I Desa Jimbe 180,000,000 2,500,000 182,500,000 18 1.03.15.3 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Pengaspalan Jalan Sunan Kalijaga Jalan masih makadam dan merupakan jalan dilingkungan Perumahan Padat penduduk Peningkatan kualitas jalan dari makadam menjadi aspal serta meningkatkan Perekonomian 300 X 650 M Dukuh Krajan II Desa Jimbe 80,000,000 6,000,000 86,000,000 19 1.03.15.4 Pengaspalan Jalan Jimbe - Jenangan Jalan masih masih makadam dan merupakan jalan Poros Jalan teraspal untuk meningkatkan Kelancaran lalu - lintas 3 X 360 M Dukuh Krajan II Desa Jimbe 50,000,000 50,000,000 , 21 1.03.15.6 Pengaspalan jalan Krajan I Tumpang rejo Jalan masih makadam transportasi kurang lancar Peningkatan jalan dan melancarkan Transportasi Desa 3 X 800 M Nglayang 180,000,000 5,000,000 185,000,000 22 1.03.15.7 Pembangunan Jalan makadam dukuh Jatisari Jalan masih tanah Kelancaran arus lalu - lintas 3 x 368 M Semanding 75,000,000 2,000,000 77,000,000 23 1.03.15.8 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Pengaspalan jalan dan talud Dukuh Jatisari Jalan masih makadam Jalan bisa teraspal 3 x 700 M Semanding 151,000,000 1,500,000 152,500,000 24 1.03.15.9 Pengaspalan Jalan dan Talud dan gorong - gorong Jalan masih makadam Jalan menjadi teraspal Transportasi menjadi lancar 3 X 164 M Semanding 50,000,000 1,500,000 51,500,000 25 1.03.15.10 Pengaspalan jalan lapangan Desa Plalangan ke arah Timur Jalan masih makadam Jalan bisa teraspal untuk memperlancar Lalu - lintas 200 M Plalangan 6,300,000 700,000 7,000,000 26 1.03.15.11 Pembangunan Jalan Mojoraden - Jumok dukuh Krajan Jalan masih Tanah Kelancaran Transportasi 3 M X 50 M Tanjungsari Krajan I 40,000,000 40,000,000 KECAMATAN JENANGAN 217 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 27 1.03.15.12 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Pembangunan Makadam jalan Masjid Menuju jalan Lapangan Mempersingkat jarak tempuh jalan tersebut agar aman untuk anak sekolah Terwujud Jalan yang kuat untuk sarana perhubungan 1000 M Ngrupit Dukuh Krajan 80,000,000 80,000,000 28 1.03.15.13 Pembangunan Makadam Jalan dan talud jalan selayur Jalan Masih Tanah Mempermudah transportasi dan memperlancar jalur ekonomi 500 M Dukuh Karanganyar Desa Ngrupit 70,000,000 70,000,000 29 1.03.15.14 Pengaspalan Jalan Poros Desa Jalan Masih Makadam Kualitas Jalan meningkat menjadi lancar 180 X 1500 M Desa Wates 270,000,000 20,000,000 290,000,000 30 1.03.15.15 Pembangunan Jembatan Wates - Ngrogong Jembatan belum ada Terbangun Jembatan Yang kuat untuk memperlancar lalu - lintas 3 X 10 M Desa Wates 250,000,000 250,000,000 31 1.03.15.16 Makadam Jalan Dukuh Bandil RT 02 RT 02 Jalan masih tanah Jalan bisa termakadam melancarkan lalu - lintas 700 M Kemiri Dukuh Bandil 63,000,000 63,000,000 32 1.03.15.17 Pengaspalan jalan Dukuh Bandil Jalan masih makadam Jalan bisa teraspal 1200 M Kemiri Dukuh Bandil 210,000,000 9,000,000 33 1.03.15.18 Makadam Jalan Dukuh Krajan Jalan masih Tanah dan becek Jalan bisa termakadam 8500 M Sedah Dukuh Krajan 85,000,000 85,000,000 85,000,000 50 1,03,18,2 Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perbaikan jalan aspal Jalan Nawang sari Kelurahan Singosaren Jalan banyak yang rusak padat penduduk dan merupakan jalan tembus menuju desa Mrican dan Kelurahan Mangunsuman Perbaikan kualitas jalan dan memperlancar lalu - lintas 1000 X 5 M Jalan Nawangsari Kelurahan Singosaren 95,000,000 5,000,000 100,000,000 , 52 1,03,18,4 Perbaikan aspal dan selokan Jalan Jogorogo Aspal sudah rusak dan berlubang Perbaikan Kualitas Jalan dan saluran air untuk meningkatkan Kelancaran Lalu - lintas 300 M X 700 M Tanjungsari dukuh Krajan I 50,000,000 10,000,000 60,000,000 53 1.03.15.5 Plengsengan Jalan dukuh Krajan Kualitas Jalan menjadi lancar 20 x 2 M Dukuh Krajan Wates 15,000,000 15,000,000 218 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 54 1,03,18,6 Perbaikan aspal dan selokan Jalan Limau Jalan Berlubang Kualitas jalan baik 900 X 3 M Tanjungsari dukuh Pekem 25,000,000 5,000,000 30,000,000 58 1,03,18,10 Rehap aspal Jalan Poros Tumpuk - Krajan Jalan sudah rusak Kualitas Jalan lebih 800 M Kemiri Dukuh Krajan 73,000,000 73,000,000 59 1,03,18,11 Perbaikan Jalan antar Desa - Kecamatan Dukuh Krajan Jalan rusak Berlubang Kualitas jalan menjadi lebih baik 500 M Sedah dukuh Krajan 115,000,000 115,000,000 2 1.03.15.02 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Buras jalan Mahfud Yahya, Moh Yamin Terealisasi jalan Transportasi lancar4,5x0,03x1800Josari - - 55,000,000 - 55,000,000 2013 5 1.03.15.05 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pengaspalan Jalan Dukuh Karanglo, Desa Ngasinan Terealisasi Aspal Memperlancar transportasi warga 1200m2 Ngasinan - 250,000,000 - - 250,000,000 2013 9 1.03.15.09 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Makadam dan Pengaspalan Jalan Desa Terwujudnya jalan bermakadam dan beraspal Transportasi lancar 1 unit Kutuwetan 75,000,000 - - 5,000,000 80,000,000 2013 10 1.03.15.10 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pengaspalan Jalan Desa Terwujudnya jalan beraspal Transportasi lancar 183 m Karanggebang - - 60,000,000 - 60,000,000 2013 11 1.03.15.11 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Makadam dan Pengaspalan Jalan Jurusan Kradenan - Mojorejo Terlaksananya makadam dan pengaspalan jalan. Memperlancar transportasi 400 x 3 m Kradenan sawah lor - - 90,000,000 9,000,000 99,000,000 2013 12 1.03.15.12 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pengaspalan Jalan Desa Coper Terealisasinya pengaspalan jalan Memperlancar transportasi 587,5 M x 3 Coper - - 60,272,000 - 60,272,000 2013 14 1.03.15.14 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pengaspalan Jalan Terwujudnya jalan beraspal Memperlancar transportasi 301 x 3 m Wonoketro - - 50,000,000 - 50,000,000 2013 Pelayanan Masy Makadam jalan 200 x 2,5 m Rt0202 Dkh Gilang 15,000,000 1,500,000 16,500,000 Pelayanan Masy Makadam jalan 200 x 2,5 m Rt0201 Dkh Gilang 15,000,000 1,500,000 16,500,000 Pelayanan Masy Peningkatan Jln Sidomulyo 600 x 2,75 Dkh Krajan 20,000,000 2,000,000 22,000,000 Pelayanan Masy Pengaspalan Jln Candi Rejo 400 x 2,5 m Rt 01 sd 02 Dkh Candi 40,000,000 1,500,000 41,500,000 Pengaspalan 200 m Rt01 Dkh Kropak 25,000,000 4,000,000 29,000,000 Pengaspalan 200 m Rt08 Dkh Karanggayam 25,000,000 4,000,000 29,000,000 Kelancaran Transportasi peningkatan perekonomian Makadam Jl Cikal Bakal 300x2,5 Dkh Ngeluk 100,000,000 5,000,000 105,000,000 Dinas KIMPRAS WIL Kelancaran Transportasi peningkatan perekonomian Makadam Aspal Jl Condong Campur 200 x 2,5 Dkh Soko 100,000,000 5,000,000 105,000,000 Dinas KIMPRAS WIL KECAMATAN JETIS KECAMATAN KAUMAN 5 Ngrandu 219 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Kelancaran Transportasi peningkatan perekonomian Makadam Jln Sambi 200 x 2,5 Dkh Wates 100,000,000 5,000,000 105,000,000 Dinas KIMPRAS WIL Kelancaran Transportasi peningkatan perekonomian Aspal Pandan Ayu Suwatu 1.000 x 2,5m Dkh Krajan 300,000,000 10,000,000 310,000,000 Dinas KIMPRAS WIL peningkatan infra sturktur jln Makadam jln ke sawah Jln Tanah Jln Telford 300 x 3 Ds nglarangan 35,000,000 2,500,000 37,500,000 Dinas pertanian peningkatan infra sturktur jln pengaspalan jln ke makam tumenggung brotowiryo Jln Telford Jln Aspal 2500 x 2,5 Ds nglarangan 75,000,000 2,500,000 77,500,000 Dinas Pariwisata peningkatan jalan Makadam Kelancaran transportasi Warga masy pengguna 290 m Dkh Krajan 9,387,000 2,000,000 11,387,000 ADD Program pembangunan jln Aspal Jln 50 Jln msh Makadam kelancaran transportasi 400 x 2,5 Jl Dewata Dkh Bentong 70,000,000 10,000,000 80,000,000 Program pembangunan jln Aspal Jln Jln Makadam kelancaran transportasi 600 x 2,5 Jl Kalimantan Gg III Dkh Krajan 80,000,000 10,000,000 90,000,000 Program pembangunan jln Aspal Jln Jln Makadam kelancaran transportasi 700 x 3 Jl Nusakambangan Dkh Dampak 100,000,000 20,000,000 120,000,000 Program pembangunan jln Aspal Jln Jln Makadam kelancaran transportasi 200 3 Jl Sulawesi Timur Dkh Klampeyan 40,000,000 5,000,000 45,000,000 Pemb jln Makadam Pemb Jln Makadam Jln Tanah Kelancaran Pembuangan air 250 m Jl Asem Bayi 100,000,000 100,000,000 Sarana Prasarana Makadam 1500 Jl Kesawah 150,000,000 20,000,000 170,000,000 Pemb Jln Pemb jembatan Pengaspalan Jl Dworowati Pemb jembatan Jln Jembatan rusak 3000 m Ds Somoroto 165,000,000 165,000,000 Pemb jln Pengaspalan jl rukun makmur jl makadam 1.050 m Ds Somoroto 155,000,000 155,000,000 Pemb jln pengaspalan jln pasir putih jl tanah 900 m Ds Somoroto 40,500,000 4,500,000 45,000,000 Pemb Jln Pemb jembatan pengerasan jl buntu dkh Wetan jl tanah 900 m Ds Somoroto 40,500,000 4,500,000 45,000,000 Pemb jln Pengerasan Jl Sekar arum jl tanah 1.200 m Ds Somoroto 144,000,000 16,000,000 160,000,000 Pemb Jln Pemb jembatan Pengaspalan jl sido rukun jl makadam 500 m Ds Somoroto 22,500,000 2,500,000 25,000,000 Pengaspalan jln mempelancar jln transportasi 150 x 3 m Dsn Cuwet 25,000,000 25,000,000 Pengaspalan jln mempelancar jln transportasi 500 x 3 m Dsn Cuwet 75,000,000 75,000,000 Pelapisan Jln Aspal mempelancar jln transportasi 3000 m Dsn Yagan,pendem, Wetan Dalem Tamanan 50,000,000 50,000,000 5 Ngrandu 11 Semanding 110,000,000 Sarana Prasarana Pengerasan Jln Lapen Kelancaran transportasi Peningkatan perekonomian 8,000,000 118,000,000 600 x 3 Jl Sunan Kalijogo 220 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 7 1.03.15 Pembangunan Jembatan Totokan I dimusim penghujan jalan terputus karena tidak ada jembatan Menghubungkan Antar Desa Totokan- Surenkelancaran lalu lintas pedesaan 4 x 6 m Desa Totokan 25,000,000 2,500,000 27,500,000 8 1.03.15 Peningkatan jalan Nglumpang III dan IV Jalan masih kondisi tanah, dimusim hujan becek Memperlancar transportasi 2,5 x 600 m Desa Nglumpang 100,000,000 15,000,000 115,000,000 9 1.03.15 Pengaspalan Jalan Flores II Dukuh Joresan I, II dan III Kondisi jalan tidak memadai Memperlancar Transportasi 2,5 x 300 m Desa Joresan 39,600,000 6,000,000 45,600,000 10 1.03.15 Pengaspalan Jalan Baran Dukuh Gunungsari Jalan alternatif menghubungkan Dukuh Gunungsari - Ngledok Kelalncaran transportasi 3 x 150 m Desa Mlarak 18,000,000 2,000,000 20,000,000 11 1.03.15 Makadam jalan sawah Nggedong dukuh Ngledok Pada waktu musim penghujan jalan becek dan tidak dapat dilaluikendaraan Meningkatkan transportasi dan kesejahteraan masyarakat 1000 m Desa Mlarak 30,000,000 5,000,000 35,000,000 12 1.03.15 Pengaspalan jalan Pemuda Dukuh Kaponan I Kondisi jalan sudah makadam perlu peningkatan Kelancaran arus lalu lintas pedesaan 3 x 450 m Desa Kaponan 18,000,000 18,000,000 13 1.03.15 Pengaspalan Jalan Teuku Umur Dukuh Kaponan II Kondisi jalan sudah makadam perlu peningkatan Kelancaran arus lalu lintas pedesaan 3 x 400 m Desa Kaponan 15,000,000 15,000,000 14 1.03.15 Pengaspalan jalan poros Desa Dukuh Bakalan Kondisi jalan masih makadam perlu peningkatan Kelancaran lalu lintas pedesaan 2,5 x 750 m Desa Serangan 160,000,000 10,000,000 170,000,000 15 1.03.15 Makadam jalan Dukuh Suren Pada waktu musi penghujan beceklicin Kelancaran lalu lintas pedesaan 750 m Desa Suren 70,000,000 5,000,000 75,000,000 16 1.03.15 Pembangunan Jembatan Dukuh Suren Kondisi jembatan rusak berat sangat membahayakan pemakai jalan Kelancaran lalu lintas pedesaan 5 x 7 m Dukuh Suren 470,000,000 30,000,000 500,000,000 17 1.03.15 Rabat jalan Bloc Mipitan Dukuh Jabung II Kondisi Jalan Masih Tanah Melancarkan arus transportasi 3 x 1.520 m Desa Jabung 40,000,000 40,000,000 18 1.03.15 Makadam Jl. Semar Dukuh Nrukem I Kondisi Jalan Masih Tanah Melancarkan arus transportasi 3 x 450 m Desa Ngrukem 50,000,000 3,000,000 53,000,000 1.03.15.1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan makadan jalan, Talud, Jembatan Dukuh Ngresik Keadaan jalan berupa tanah Memperlancar perekonomian 550x2,5 M Ngrogung 100,000,000 - - 10,000,000 110,000,000 PNPM 1.03.15.2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan Rabat Beton Dukuh Pule Keadaan jalan berupa makadam Memperlancar perekonomian 1500x2 M Ngrogung 100,000,000 - - 10,000,000 110,000,000 PNPM 1.03.15.3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pengaspalan jalan antar Desa Keadaan jalan masih berupa makadam Memperlancar perekonomian antar Desa 3x2500 M Ngrogung - - 420,000,000 30,000,000 450,000,000 PU 1.03.15.4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Makadam Jalan dan Talud. Keadaan jalan masih berupa tanah Memperlancar perekonomian 150x2,5 M Sahang 80,000,000 - - 10,000,000 90,000,000 PNPM 1.03.15.7 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pengaspalan Jalan Poros Desa Dukuh Dayakan - Wates Jenangan Kondisi jalan masih makadam Memperlancar lalulintas antar Kecamatan. 3x1000 M Wagir Lor - - 500,000,000 15,000,000 515,000,000 PU 1.03.15.9 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pengaspalan Jalan Dukuh Tritis Kondisi jalan masih makadam Memperlancara lalu lintas 3x2000 M Talun - - 400,000,000 20,000,000 420,000,000 PU KECAMATAN MLARAK KECAMATAN NGEBEL 221 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.03.15.11 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pengasapalan jalan Poros antar Desa Dukuh Batik - Talun Kondisi jalan masih makadam Memeper lancar lalu lintas antar Desa 500x3 M Gondowido - - 180,000,000 10,000,000 190,000,000 PU 1.03.15.14 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pelebaran dan Makadam Jalan menuju Kawasan Obyerk Wisata Air terjun Selo Rejo Toyo Marto Kondisi jalan sempit dan masih berupa tanah Memeperlancar lalu lintas 1000x2M Pupus - - 100,000,000 5,000,000 105,000,000 PU 1.03.15.16 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pengaspalan jalan Dk. Seglagah tembus Tileng Madiun Kondisi jalan masih makadam Memperlancar lalu lintas antar Kabupaten 1000x3 M Sempu - - 400,000,000 - 400,000,000 PU 1.03.15.17 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pengaspalan jalan Dukuh Segadung tembus Suluk Madiun Untuk membuka jalur perekonomian Memperlancar lalu lintas antar Kabupaten 2000x3 M Sempu - - 800,000,000 - 800,000,000 PU 1.03.15.19 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pengaspalan jalan Dukuh Semenok - Mendak Madiun Kondisi jalan masih makadam Memperlancar arus lalu lintas antar Kabupaten 4500x3 M Ngebel - 810,000,000 - - 810,000,000 PU 1.03.15.20 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pengaspalan jalan Poros Desa Krajan - Sidomukti Kondisi jalan masih makadam Memperlancar arus lalu lintas 3000x3 M Talun - - 250,000,000 20,000,000 270,000,000 PU 1.03.15.25 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Makadam Jalan Dukuh Toyo Marto Rt. 01, Rw. 01. Kondisi jalan masih berupa tanah. Memperlancar lalu lintas 500x2,5 M Pupus - - 65,000,000 10,000,000 75,000,000 PU 1.03.15.26 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Makadam Jalan Dukuh Pupus Rt. 01, Rw. 01. Kondisi jalan masih berupa tanah. Memperlancar lalu lintas 750x2,5 M Pupus - - 75,000,000 10,000,000 85,000,000 PU Pembangunan Jalan Aspal Jalan B. Kidul - Sembowo Pacitan Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat Baosan Kidul - 2013 RKP Desa Baosan Kidul Aspal Jalan Baosan Kidul - Gedangan Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat Baosan Kidul - 2013 RKP Desa Baosan Kidul Rabat Jalan Ngawangan - Salam Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses 2.5 x 1.350 M Tunggon 160,000,000 160,000,000 2013 Desa Aspal Ngangkring - Balai Desa Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat Krajan - 2013 RKP Desa Sendan g Aspal Pager sari - Wonodadi Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat Pucung - 2013 RKP Desa Sendan g Peningkatan Jalan Padi - Pakel Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat 2.400 M Pakel 366,000,000 366,000,000 2013 RKP Desa Mrayan Peningkatan Jalan Kawis dusun Plandon Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat 1.600 M Plandon 276,134,000 276,134,000 2013 RKP Desa Mrayan KECAMATAN NGRAYUN 222 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Aspal Suruan - Balai Desa Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat 500 m Krajan 120,000,000 120,000,000 2013 RKP Desa Binade Rabat Jalan Watu Ondo - Koni Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat 2.000 M Krajan 250,000,000 7,500,000 257,500,000 2013 RKP Desa Ngrayun Rabat janan Ceglik - Nglodo Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat 2.000 M Nglodo 250,000,000 7,500,000 257,500,000 2013 RKP Desa Ngrayun Aspal Jalan Bagong - Koni Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses 2.000 M Tanjung 250,000,000 250,000,000 2013 Desa Perbaikan Aspal Bungkal - Jembatan Nglerep Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat 3.000 M Krajan 150,000,000 150,000,000 2013 RKP Desa Ngrayun Pengaspalan Nglerep - Banu Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat 1.000 M Krajan 200,000,000 4,000,000 204,000,000 2013 RKP Desa Temon Aspal Jalan Nglerep - Jlamprang Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat 1.800 M Krajan 206,000,000 4,000,000 210,000,000 2013 RKP Desa Temon Rabat Jalan Kali Wates - Tumpak Megu Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat 2.5 x 3.000 M Putuk 750,000,000 750,000,000 2013 RKP Desa Selur Aspal Jalan Ngrayun - Jajar Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat 3 x 5.000 M Selur 1,000,000,000 1,000,000,000 2013 RKP Desa Selur Aspal Jalan Balai Desa - Ngandel Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat Krajan - 2013 RKP Desa Cepoko Aspal Jalan Tumpak Lego - Gajah Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat Cepoko - 2013 RKP Desa Cepoko Jalan Gimeng Slorok Cepoko - Kali wates Selur Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat Slorok - 2013 RKP Desa Cepoko Aspal Balai Desa - Tliko Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat 2.5 x 3.000 M Gedangan 300,000,000 9,000,000 309,000,000 2013 RKP Desa Gedang an 223 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Pemnbangunan Jembatan Genting - Wonodadi Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat 1.6 x 3 000 M Krajan 250,000,000 7,800,000 257,800,000 2013 RKP Desa Gedang an Pembangunan Jembatan Sambi - Klepu Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat 40 x 3 M Gandusari 375,000,000 12,600,000 387,600,000 2013 RKP Desa Gedang an Pembangunan Jembatan Jabag - Depok Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat 50 x 3 M Krajan 400,000,000 17,000,000 417,000,000 2013 RKP Desa Gedang an Perbaikan Aspal Jalan Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat 3 x 200 m Konto, Baosan Kidul 50,000,000 50,000,000 2013 SMP 4 NGRAY UN Pengaspalan Jalan Masuk MTs Al-Hikmah Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat 300 m Patuk, Baosan Kidul 42,000,000 5,000,000 47,000,000 2013 MTs MAARI F AL- HIKMA H Pembangunan Talud Melindungi Bangunan Ruang Kelas Mencegah agar lokasi kelas tidak Longsor 4 x 18 m MTs Al-Hikmah 60,000,000 6,000,000 66,000,000 2013 MTs MAARI F AL- HIKMA H Aspal Jalan Kelancaran sarana transportasi Meningkatkan akses perekonomian masyarakat 3 x 200 m Konto, Baosan Kidul 50,000,000 50,000,000 2013 SMA PB Baosan Kidul 1.03.15.01 Program pembangunan jalan Pengaspalan sepanjang Jl. K. Sholikin Jalan yang diaspal sudah rusak berat Memperlancar transportasi L.3 m x 1.800 m Kel. Paju 350,000,000 350,000,000 100 1.03.15.01 Pengaspalan Jalan Melancarkan Perhubungan Meningkatkan Perekonomian Meningkatkan Mutu Jalan 3 x 500 M Jl. Werkudoro kel. Brotonegaran 100,000,000 100,000,000 100 1.03.15 Pemeliharaan jalan jalan lama rusak Memperlancar arus transportasi 3 x 300 m Jl. Sembodro RtRw: 0501 kel. Surodikraman 75,000,000 75,000,000 100 1.03.15.8 Sektor Perhubungan Perbaikan pengaspalan jalan sedap malam Meningkatkan sarana transportasi perekonomian masyarakat Dalam upaya menunjang kelancaran transportasi perekonomian masyarakat 750 x 3 m Kelurahan Purbosuman 168,750,000 168,750,000 100 1.03.15.01 Pembangunan jalan Pengaspalan Jalan Jalan rusak Kelancaran transportasi 300 x 3 Jl. S. Telon kel. Tonatan 16,500,000 16,500,000 100 KECAMATAN PONOROGO 224 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.03.15.2 Transportasi Rehab Aspal Jalan Melancarkan Perhubungan Meningkatkan Perekonomian 3m x 850m Jl. Anggrek kel. Bangunsari 100,000,000 100 1.03.15 PERHUBUNGAN Perbaikan Jalan Meningkatkan kelancaran Arus lalu lintas Meningkatkan Kelancaran Arus lalu Lintas Jl. Subokastowo Jl. Uler Kambang Jl. Jola-Joli 100,000,000 100,000,000 100 1.03.15.01 Perbaikan Jalan Perbaikan jalan sepanjang jalan Ratu Kalinyamat Kondisi Jalan rusak Kelancaran Lalu lintas Warga P : 1.500 M L : 3 M Rt. 03, Rt. 04Rw. 01 dan Rt. 01, Rt. 02Rw. 02 Kel. Pinggirsari 45,000,000 47,500,000 100 1.03.15.01 Perbaikan Jalan Perbaikan jalan sepanjang jalan Tlutur Kondisi Jalan rusak Kelancaran Lalu lintas Warga P : 1.000 M L : 3 M Rt. 03, Rt. 04Rw. 02 Kel. Pinggirsari 27,500,000 29,500,000 100 1.03.15 Sektor Transportasi Meteorologi dan Geofisika Pengaspalan Jalan Jalan rusak berat Kelancaran Arus Lalu Lintas 300 m2 Jl. Natuna kel. Mangkujayan 50,000,000 50,000,000 100 1.03.15 Sektor Transportasi Meteorologi dan Geofisika Pengaspalan Jalan Jalan rusak berat Kelancaran Arus Lalu Lintas 100 m2 Jl. Halmahera kel. Mangkujayan 30,000,000 30,000,000 100 1.03.15 Pembangunan Jalan Pengaspalan Jalan Jalan yang ada rusak M emperlancar Transportasi 3 m x 1500 m Kel. Banyudono 50,000,000 50,000,000 100 1.03.15 Program pembangunan jalan dan jembatan Perbaikan jalan Jalan yang ada rusak Memperlancar perhubungan 1500m x 3m Jl. Lawu, Jl. Melati, Jl. Willis, Jl. Menur kelurahan Nologaten 300,000,000 300,000,000 100 1.03.15.03 Pemb. Jalan jembatan Rehab Jl. Sidoluhur Aspal Rusak Peningkatan jalan aspal 200 x 4 m Jl. Sido luhur kel. Cokromenggalan 50,000,000 50,000,000 100 1.03.15.04 Pemb. Jalan jembatan Rehab Jl. Rujaksente Aspal Rusak Peningkatan jalan aspal 300 x 4 m Jl. Rujak sente kel. Cokromenggalan 50,000,000 50,000,000 100 1.03.15.05 Pemb. Jalan jembatan Rehab Jl. Sidomukti Aspal Rusak Peningkatan jalan aspal 300 x 4 m Jl. Sidomukti kel. Cokromenggalan 50,000,000 50,000,000 100 1.03.15.01 Pembangunan Jalan Jalan tembus alternatif Tidak ada Memperlancar perhubungan 450 m Belakang Masjid nurul hasan Jl. Letjend. S. Parman kel. Keniten 450,000,000 450,000,000 100 1.03.15.01 Sarana Fisik Perbaikan Aspal Jalan Melancarkan Perhubungan Meningkatkan Perekonomian 4 m x 1,5 km Jl. Delima- Bangau-Mliwis kel. Beduri 80,000,000 80,000,000 100 225 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.03.15.01 Sarana Fisik Pengaspalan Jalan Melancarkan Perhubungan Meningkatkan Perekonomian 4 m x 0.6 m Jl. Bangau + Jl. Mliwis kel. Beduri 80,000,000 90,000,000 100 1.03.15.01 Sarana Fisik Perbaikan Aspal Jalan Melancarkan Perhubungan Meningkatkan Perekonomian 3 m x 400 m Jl. MT. Haryono GG IV kel. Beduri 4,000,000 5,000,000 100 1.03.15.01 Sarana Fisik Pengaspalan Jalan Melancarkan Perhubungan Meningkatkan Perekonomian 4 m x 500 m Jl. Branjangan kel. Beduri 4,000,000 6,500,000 100 8 sda Pengaspalan Jln Klncrn Pereko P= 200 m RT 1-2 RW 2 Dsn Krajan 35.000.000,- 5.000.000,- 40,000,000 sda transp lncr L= 2,5 m Ds. Wotan Kec. Pulung 9 sda Jembatan sda sda P= 15 m RT 3 RW 1 Dsn Krajan 98.000.000,- 2.000.000,- 100,000,000 sda L= 3 m Ds. Wotan Kec. Pulung T= 4 m 10 Pembgn Fisik Pengaspalan Jln Klncrn Pereko P= 1000 m Dukuh Krajan dan Segropyak 150.000.000 10.000.000,- 160,000,000 Ds. Pulungmerdiko transp lncr L= 3 m Desa Pulungmerdiko Kec. Pulung 11 Pembgn Fisik Rehab Makadam Klncrn Pereko 700 m Dukuh Segropyak sebelah barat 75.000.000,- 4.000.000,- 79,000,000 Ds Pulungmerdiko Jalan transp lncr Ds. Pulungmerdiko Kec. Pulung 16 sda Makadam Jln sda sda 1600 m x RT 2 RW 2 Dsn Ju 90.000.000,- 6.000.000,- 96,000,000 sda 2,5 m Ds Karangpatihan Kec. Pulung 17 sda Lapen sda sda 2500 m x RT 1, 2, 3 RW 2 Dsn Krajan 100.000.000,- 10.000.000,- 110,000,000 sda 2,5 m Ds. Karangpatihan Kec. Pulung 19 sda Makadam Jln sda sda 1000 m x RT 1,2,3, RW 3 Dsn Jurugan 100.000.000,- 8.000.000,- 108,000,000 sda 3 m Ds. Karangpatihan Kec. Pulung 23 sda Jalan Makadam Klncrn Pereko P= 1250 m Dkh Tegalrejo Ds. Tegalrejo 84.000.000,- 84,000,000 sda Bulakan trnspr lncr L = 3 m Kec. Pulung 30 sda Pembgn Jalan Klncrn klncrn P = 500 m Dkh Sawur Ds. Tegalrejo trnsp transp L = 2,5 m Kec. Pulung 30.000.000,- 30,000,000 sda 34 Pembg Fisik Rehab Aspal Klncrn klncrn P = 1200 m Moncol Dkh Bangunsari 190.000.000,- 10.000.000,- 200,000,000 Ds. Wagirkidul transp trnsp L = 2,5 m Ds. Wagirkidul Kec. Pulung 37 sda Rabat Beton Klncrn Klncrn P = Dkh Puthuk Krajan Ds. Wagirkidul 88.000.000,- 7.000.000,- 95,000,000 sda Trnspr Trnspr L = 2,5 m Kec. Pulung 41 Pemb Fisik Makadam Jln Klncrn Klncrn P = 800 m Dkh Kerep, Bonaran Ds. Wagirkidul 100.000.000,- 20.000.000,- 120,000,000 sda Trnspr Trnspr L = 3 m Kec. Pulung 42 sda Rabat Beton sda sda P = 800 m sda 135.000.000,- 15.000.000,- 150,000,000 sda L = 2,5 m KECAMATAN PULUNG 226 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 47 sda Makadam Jln Klncrn Klcrn P = 400 m Krajan Bulu Tembu Putuk 90.000.000,- 10.000.000,- 100,000,000 sda Transp Trnspr L = 3 m Ds. Wagirkidul Kec. Pulung 48 Pemb Fisik Rabat Beton sda sda 2.175 m Dkh Krajan Ds. Sidoharjo 115.000.000,- 15.000.000,- 130,000,000 Ds. Sidoharjo Kec. Pulung 49 sda Rabat Beton sda sda 2.400 m Dkh Plosorejo Ds. Sidoharjo 134.000.000,- 10.000.000,- 144,000,000 sda Kec. Pulung 50 Pemb Fisik Rabat Beton Klncrn Klncrn 3.500 m Dkh Sukun Ds,. Sidoharjo 160.000.000,- 10.000.000,- 170,000,000 Ds. Sidoharjo Trnspr Trnspr Kec. Pulung 57 sda Rabat Beton Klncrn Klncrn 1 Paket Dkh Krajan Ds. Pulung Kec. Pulung 50.000.000,- 50,000,000 sda Trnspor Trnsp 70 sda Makadam Jln Klncrn Klncrn 2700 m2 Dkh Sabil dan Krajan Ds.Pomahan 115.000.000,- 115,000,000 sda Trnspr Trnspr Kec. Pulung 71 sda Jembatan gantung sda sda 48 m2 Dkh Gesing Ds. Pomahan 150.000.000,- 150,000,000 sda Kec. Pulung 72 sda Makadam Jln dan sda sda 275 m2 Dkh Bantengan Ds. Pomahan 250.000.000,- 55.000.000,- 305,000,000 sda Jembatan Dungaron Kec. Pulung 74 Pemb Fisik Makadam Jalan Klncrn Klncrn 20 m2 Dkh Krajan Ds. Pomahan 95.000.000,- 17.000.000,- 112,000,000 sda Trnspr Trnspr Kec. Pulung 77 sda Makadam Jalan Klncrn Klncrn 390 m2 Dkh Gesing Ds Pomahan 70.000.000,- 25.000.000,- 95,000,000 sda Trnspr Trnspr Kec. Pulung 81 sda Rabat Beton Klncrn Klncrn 1 Paket Dkh Singgahan Lor Ds. Singgahan 95.000.000,- 95,000,000 sda Trnspr Trnspr Kec. Pulung 82 sda Rabat Beton sda sda 1 Paket Dkh Mojo Ds. Singgahan 70.000.000,- 70,000,000 sda Kec. Pulung 84 sda Rabat Beton Klncrn Klncrn 1 Paket Dkh Putuk Suren Ds. Singgahan 58.000.000,- 58,000,000 sda Trnspr Trnspr Kec. Pulung 85 sda Rabat Beton sda sda 1 Paket Dkh Krajan Ds. Singgahan 80.000.000,- 80,000,000 sda Kec. Pulung 89 Sda Rabat Beton Klncrn Klncrn P = 2000 m RT 2 RW 2 Dkh Surodipo Trnspr Trnspr L = 3 m RT 4 RW 2 Dkh Krajan Tb = 0,15 m Ds. Wayang Kec. Pulung 96.000.000,- 12.000.000,- 108,000,000 sda 98 sda Pengaspalan Jln Klncrn Klncrn 1000 x 3 m RT 1RW1 Dkh Krajan 250.000.000,- 250,000,000 sda trnsprt trnsprt Ds. Bekiring Kec. Pulung 227 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 102 Pemb Fisik Pengaspalan Jln Klncrn Klncrn p = 1.027 m Dkh Krajan Ds Kesugihan 84.000.000,- 22.500.000,- 106,500,000 Ds. Kesugihan Trnspr Trnspr L = 3 m Kec. Pulung 104 sda Makadam Jalan Klncrn Klncrn P = 210 m sda 8.767.500,- 3.675.000,- 12,442,500 sda Trnspor Trnspr L = 2,5 m 109 Pemb Fisik Pengaspalan Jalan Klncrn Klncrn 1 Unit Dkh Krajan ke Dkh 100.000.000,- 100,000,000 Ds. Serag Trnspr Trnspr Ds. Serag Kec. Pulung 110 sda Pembg Jembatan sda sda 1 Unit Dkh Ngerjang Ds. Serag 90.000.000,- 90,000,000 sda Kec. Pulung 111 sda sda sda sda 1Unit Dkh Wonorejo Ds. Serag 90.000.000,- 90,000,000 sda Kec. Pulung 114 Pemb Fisik Makadam Jalan Klncrn Klncrn 1 Unit Dkh Ngerjang Ds. Serag 50.000.000,- 50,000,000 sda trnprt Trnpor Kec. Pulung 115 Pemb Fisik Makadam Jalan Klncrn Klncrn 1000 m Dkh Jangglengan D 100.000.000,- 3.000.000.- 103,000,000 Ds. Patik Trnprt Trnspr Kec. Pulung 116 sda Pengaspalan Jln sda sda 750 m Dkh Krajan Ds Patik Kec. Pulung 100.000.000,- 100,000,000 sda 121 Pemb Fisik Rabat Beton Klncrn Klncrn P = 200 m Dkh Jatirejo Ds. Bedrug Ds. Bedrug Trnspr Trnspr L = 3 m Kec. Pulung T = 0,60 m 123 sda Aspal Jln Prs Desa Klncrn Klncrn P = 600 m Dkh Krajan Ds. Bedrug sda tranpr tranpr L = 3 m Kec. Pulung 125 sda Jembatan Klncrn Klncrn sda sda Trnspor Trnprt 127 sda Aspal Jln Poros Ds Klncrn Klncrn P = 1000 Dkh Wonorejo Ds. Bedrug sda Trnprt Trnprt L = 3 m Kec. Pulung 133 sda Rabat Beton Klncrn Klncrn 700 x 2,5 m Dkh Tangkil Ds. Banaran 94.000.000,- 6.000.000,- 100,000,000 sda Trnprt Trnprt Kec. Pulung 134 sda Rabat Beton sda sda sda Dkh. Gondangsari Ds. Banaran 94.000.000,- 6.000.000,- 100,000,000 sda Kec. Pulung 159 sda Rabat Beton Klncrn Klncrn 150x2,5 m Dkh Krajan Ds. Singgahan 56.830.500,- 2.400.000,- 59,230,500 sda Trnspr Trnspr Kec. Pulung 161 sda Aspal Jalan sda sda 600x2,5m Desa Pulung Kec. Pulung 86.243.500,- 2.400.000,- 88,643,500 sda 162 sda sda sda sda 400x3 m Dkh Segropyak Ds. Pulung 65.352.800,- 2.457.500,- 67,810,300 sda merdiko Kec. Pulung 228 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 163 sda Rabat Beton sda sda 400x2,5m Dkh Sukun Ds. Sidoharjo 59.631.700,- 2,400.000,- 62,031,700 sda Kec. Pulung 165 sda Rabat Beton Klncrn Klncrn 400 x 2,5 m Dkh Krajan Ds Plunturan 61.253.400,- 2.965.000,- 64,218,400 sda Trnspr Trnsp Kec. Pulung 166 sda Aspal Jalan sda sda 1000x2,5m Dkh Pohijo Ds. Pomahan 120.345.300,- 2.808.000,- 123,153,200 sda Kec. Pulung 169 sda Rabat Beton Klncrn Klncrn 750 x 2,5 m Dkh Munggur Ds. Munggung 95.231.000,- 4.680.000,- 99,911,000 sda Trnspr Trnspr Kec. Pulung 171 sda Rabat Beton Klncrn Klncrn 850 x 2,5 m Dkh Tangkil Ds. Banaran 112.265.000,- 6.400.000,- 118,665,000 sda Trnspr Trnspr Kec. Pulung 1 GAJAH Makadam-Gorong-gorong Jalan Jalan Perhubungan Perhubungan 825m Cendono-Grbg. Dkh.Ngrancah 153.000.000 10.000.000 163,000,000 Plengsengan Jalan Perhubungan Perhubungan 4m x 16 mx0,4m Bunder-Tawang Dkh. Pule 95.000.000 6.000.000 101,000,000 Makadam-Plengsengan Jalan Perhubungan Perhubungan 455 m Jenglik-Putik Dkh.Ngrancah 65.000.000 4.000.000 69,000,000 Makadam-Gorong-gorong Jalan Jalan Perhubungan Perhubungan 750 m Tempel- GerotDkh. Pule 104.000.000 5.000.000 109,000,000 Makadam-Gorong-gorong Jalan Jalan Perhubungan Perhubungan 800 m Kasian- TenggongDkh.Ga jah 140.000.000 7.000.000 147,000,000 Aspal-Plengsengan Jalan Jalan Perhubungan Perhubungan 4500 m W.Anom-Gajah 2.820.000.000 20.000.000 2,840,000,000 Aspal- Jalan Jalan Perhubungan Perhubungan 1500 m Gajah-Cepoko 200.000.000 5.000.000 205,000,000 Makadam-Plengsengan Jalan Perhubungan Perhubungan 950 m SoboDkh.Gajah 87.000.000 2.000.000 89,000,000 2 WRINGINANOM Pembangunan Rehab jalan Aspal Rehab Trnsportasi 2500 M Krajan-Tambong - 175,000,000 5,000,000 180,000,000 Pembangunan Makadam jalan Baru Transportasi 3000 M Tambong 150,000,000 2,500,000 152,500,000 Pembangunan Makadam Jalan Baru Transportasi 1800 M Krajan 180,000,000 5,000,000 185,000,000 Pembangunan Makadam Jalan Baru Transportasi 1500 M Nambang 90,000,000 4,000,000 94,000,000 Pembangunan Aspal Jalan SD Ngingas Baru Transportasi 1200 M Krajan 150,000,000 5,000,000 155,000,000 Aspal Jalan Jalan Perhubungan Perhubungan 1.200 M Pagersari 210,000,000 2.000.000 212,000,000 Aspal Jalan Jalan Perhubungan Perhubungan 1.200 M Pagersari 210,000,000 2.000.000 212,000,000 4 MAGUWAN INFRASTRUKTUR DESA PENGASPALAN JALAN MEMPERLANCAR TRANSPORTASI JALAN MASIH MAKDAM DAN 5 DUSUN 800,000,000 30,000,000 830,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Pelebaran jalan. Jalan sempit Peningkatan sarana prasarana transportasi antar dusun dan desa 800 m x 0.5 m RTRW 0301 dusun Nepen - - 30,000,000 - 30,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Macadam, Badan jalan sangat labil bila hujan sangat becek tidak bisa dilalui. Peningkatan sarana prasarana transportasi antar dusun dan desa 800 m x 2.5 m RTRW 0301 dusun Nepen kulon kali 68,000,000 - - 2,000,000 70,000,000 KECAMATAN SAMBIT 229 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Peningkatan kesejahteraan masyarakat Macadam + Drainase Badan jalan sangat labil bila hujan sangat becek tidak bisa dilalui. Peningkatan sarana prasarana transportasi antar dusun dan desa 300 m x 3 m + 600 m x 0.7 x 0.4m RTRW, 0101 dusun Depok 125,000,000 - - 5,000,000 130,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Macadam + Talud Badan jalan sangat labil bila hujan sangat becek tidak bisa dilalui. Peningkatan sarana prasarana transportasi antar dusun dan desa 400 m x 3 m+ 300mx 0,2mx 0,4m RTRW, 0101 dusun Depok 125,000,000 - - 5,000,000 130,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Macadam jalan Badan jalan sangat labil bila hujan sangat becek tidak bisa dilalui. Peningkatan sarana prasarana transportasi antar dusun dan desa 400 m x 2.5 m RTRW, 0102 Banyon Jln ke kuburan - - 32,000,000 3,000,000 35,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Aspal jalan Kondisi jalan masih labil dan mudah longsor. Peningkatan arus transportasi antar desa. 1.600 m x 3 m Dusun Depok barat rumah Darimo sampai Depok selatan 205,000,000 - - 11,000,000 216,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Aspal jalan Kondisi jalan masih labil dan mudah longsor. Peningkatan arus transportasi antar desa. 300 m x 2.5 m RTRW, 0301 dusun Banyon 30,000,000 - - 3,750,000 33,750,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Macadam jalan Badan jalan sangat labil bila hujan sangat becek tidak bisa dilalui. Peningkatan sarana prasarana transportasi antar dusun dan desa 400 m x 2.5 m RTRW 0201 dusun Nepen - - 32,000,000 3,000,000 35,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Aspal jalan Kondisi jalan masih labil dan mudah longsor. Peningkatan arus transportasi antar desa. 80 x 2.5 m RTRW 0101 Jalan ke masjid dusun Banyon - - 8,000,000 1,000,000 9,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Macadam jalan Badan jalan sangat labil bila hujan sangat becek tidak bisa dilalui. Peningkatan sarana prasarana transportasi antar dusun dan desa 400 m x 3 m RTRW, 0102 Banyon - - 38,000,000 4,000,000 42,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Aspal jalan Kondisi jalan masih labil dan mudah longsor. Peningkatan arus transportasi antar desa. 800 m x 3 m RTRW, 0101 dusun Banyon 103,000,000 - - 5,000,000 108,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Aspal jalan Kondisi jalan masih labil dan mudah longsor. Peningkatan arus transportasi antar desa. 750 m x 3 m RTRW, 01- 0201 Dsn Nepen 95,000,000 - - 6,250,000 101,250,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Aspal jalan Kondisi jalan masih labil dan mudah longsor. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 700 m x 2.5 m RTRW. 0102 Dusun Depok 75,000,000 - - 3,750,000 78,750,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Macadam jalan Badan jalan sangat labil bila hujan sangat becek tidak bisa dilalui. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 500 m x 2,5 m RTRW. 0201 Barat jembatan glodok - - 43,000,000 2,000,000 45,000,000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Aspal jalan Kondisi jalan masih labil dan mudah longsor. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 700m x 3 m RTRW, 0101 dusun Depok 90,000,000 - - 4,500,000 94,500,000 230 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 7 BANCANGAN Prasarana dan Sarana Pengaspalan jalan makadam memperlancar transportasi lingkungan P; 300 m, L. 2,5 m, P. 1200 m Dukuh kedung watu 50,000,000 10,000,000 - 10,000,000 70,000,000 Aspal jalan Jalan masih Makadam Memperlancar transportasi P: 350 M, L: 3 M Dkh Tengger,RT 02 RW 02, RT 02 55,000,000 - 15,000,000 5,000,000 75,000,000 8 CAMPUREJO Program Pembangunan Makadam Jalan Sektor Transportasi meteorologi dan geofisika Sub. Sektor Transportasi Jln. Becek dan kasar Memperlancar 3x250 m Jln selatan lapangan desa 45,000,000 2,500,000 47,500,000 Program Pembangunan Makadam Jalan Sektor Transportasi meteorologi dan geofisika Sub. Sektor Transportasi Jln. Becek dan kasar Memperlancar 3x200 m Jln Kbt-Bulu Kebatan II 22,000,000 2,000,000 24,000,000 Program Pembangunan Makadam Jalan Sektor Transportasi meteorologi dan geofisika Sub. Sektor Transportasi Jln. Becek dan kasar Memperlancar 3x600 m Jln.Singosari Dsn Bibis I 100,000,000 5,000,000 105,000,000 Pengasapalan Jalan Sektor Transportasi meteorologi dan geofisika Sub. Sektor Transportasi Jln Masih makadam Memperlancar 3x600 m Jln Kahuripan Dsn Kebatan I 100,000,000 5,000,000 105,000,000 Program Pembangunan Makadam Jalan dan Drainase Sektor Transportasi meteorologi dan geofisika Sub. Sektor Transportasi Jln. Becek dan kasar Memperlancar 3x300 m Jln.Joyoboyo Dsn Bibis I 100,000,000 8,000,000 108,000,000 Program Pembangunan Makadam Jalan dan Drainase Sektor Transportasi Jln Becek Memperlancar 3x300 m Dsn Kebatan Jl Hutan Rakyat 35,000,000 5,000,000 40,000,000 Th.2013 Program Pembangunan Pengaspalan Jalan Sektor Transportasi meteorologi dan geofisika Sub. Sektor Transportasi Jln. Becek dan kasar Memperlancar Perhubungan 3x250 m Jln Utara Lapangan Ds Campur Rejo 45,000,000 2,500,000 47,500,000 Th.2013 Program Pembangunan Pengaspalan Jalan Sektor Transportasi meteorologi dan geofisika Sub. Sektor Transportasi Jln. Becek dan kasar Memperlancar Perhubungan 2,5x500 m Jln Hasanudin Dsn Kebatan 68,000,000 5,000,000 73,000,000 Th.2013 Peningkatan Sarana Transportasi Pengaspalan jalan Jalan masih berupa makadam tanah Jalan memenuhi standar dan layak digunakan 500 m RT 03 RW 02 Dusun Gading 50,000,000 1,500,000 51,500,000 Peningkatan Sarana Transportasi Rehab aspal Jalan poros desa Kondisi jalan banyak yg rusak Jalan memenuhi standar dan layak digunakan Balai desa Campursari - perbatasan desa Bulu 200,000,000 3,800,000 203,800,000 TRANSPORTASI MAKADAM JALAN MEMPERLANCAR TRANSPORTASI JALAN MASIH TANAH P.600 x L.2.5 TAMANSARI 60,000,000 60,000,000 TRANSPORTASI PENGASPALAN JALAN MEMPERLANCAR TRANSPORTASI JALAN MASIH MAKDAM P.12 x L.3 m SAMBIT WETAN 100,000,000 100,000,000 TRANSPORTASI MAKADAM JALAN MEMPERLANCAR TRANSPORTASI JALAN MASIH TANAH P.800 x L.3 m TAMANSARI SAWAH 130,000,000 130,000,000 Program Pembangunan JalanPengaspalan jalan Jalan sudah makadam Peningkatkan Transportasi Masy. 500 x 2,5 Dkh Pogag 50,000 3,000 530,000 231 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Program Pembangunan JalanRehap Jembatan dan drainase Jembatan rusak dan drainase blm ada Memperlancar air dan jalan tdk longsor 700 x 0,60 x Dkh Ngadinoyo 100,000 3,000 103,000 Program Pembangunan JalanPengaspalan jalan Jalan sudah Peningkatkan Transportasi Masy. 750 x 3 Dkh Pacar 80,000 2,000 82,000 Program Pembangunan JalanMakadam Jalan Jalah tanah Peningkatkan Transportasi Masy. 1000 x 3 Dkh Besuki 75,000 2,000 77,000 Program Pembangunan JalanPengaspalan jalan Jalan sudah Peningkatkan Transportasi Masy. 250 x 3 Dkh Besuki 30,000 1,000 31,000 Program Pembangunan JalanMakadam Jalan Jalah tanah Peningkatkan Transportasi Masy. 500 x 3 Dkh Pacar 60,000 1,500 61,500 Peningkatan Jalan desa Rehap Aspal dan Talud jalan Transportasi Kurang Meningkatakan Sara 500 x 3 m jalan Rojo matal 100,000 8,000 108,000 Rojo Matal Lancar dan prasarana trans Dukuh Asemkatik II portasi lancar Peningkatan Jalan Desa Pengaspalan Jalan Alternatif Transportasi Kurang MeningkatakanSaran800 X 3 m Dukuh Bangsalan 100,000 8,000 108,000 Lancar dan Prasarana trans portasi lancar KEMUNING Program peningkatan sarana jalan Rehab aspal jalan poros Aspal jalan poros desa rusak parah Lancar tansportasi 1975m x 2,5m Desa Kemuning - 200.000.000 - 10.500.000 210,500,000 II Pembangunan Pembangunan MCK Baru Kebersihan 1 Unit TK Muslimat 30,000,000 2,000,000 32,000,000 III Talud Jalan Jalan Perhubungan Perhubungan 1000 M Pagersari 78.000.000 2.000.000 8,000,000 Talud Jalan Jalan Perhubungan Perhubungan 1000 M Pagersari 70.000.000 2.000.000 72,000,000 INFRASTRUKTUR DESA PLENSENGAN JALAN MENAHAN PENGIKISAN JALAN BADAN JALAN AMBLAS, AIR 5 DUSUN 525,000,000 25,000,000 550,000,000 INFRASTRUKTUR DESA PEMBANGUNAN JEMBATAN MEMPERLANCAR TRANSPORTASI DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI 5 DUSUN 540,000,000 15,000,000 655,000,000 Peningkatan Jalan Makadam jalan Jalan Tanah Becek Transportasi Lancar 700 m Bulurejo, Ds.Carangrejo 80,000,000 4,000,000 84,000,000 Peningkatan Jalan Aspal Jalan Jalan Bergelombang Transportasi Lancar 700 m Kalangan- Gebangan Ds.Carangrejo 120,000,000 4,000,000 124,000,000 Ds.Cara ngrejo Peningkatan Jalan Makadam Jalan Jalan Tanah Becek Transportasi Lancar 800 m Gebangan Ds.Carangrejo 75,000,000 4,000,000 79,000,000 Ds.Cara ngrejo Peningkatan Jalan Makadam jalan Jalan Tanah Becek Transportasi Lancar 1000 m Plebon Klampisan Ds. Carangrejo 150,000,000 5,000,000 155,000,000 Ds.Cara ngrejo KECAMATAN SAMPUNG 232 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Peningkatan Jalan Talud Jalan Rawan Longsor Mencegah Longsor 700 m Plebon- Tamansari Ds.Carangrejo 120,000,000 5,000,000 125,000,000 Ds.Cara ngrejo Peningkatan jalan Jalan aspal dukuh Ngunut Jalan Tanah Becek Transportasi Lancar 500m2 Dkh.Ngunut Ds.Sampung 100,000,000 5,000,000 105,000,000 Ds.Sam pung Peningkatan jalan Jalan Aaspal + jembatan Jegong Jalan Tanah Becek Transportasi Lancar 180 m2- 1500 m2 Medang- Boworejo Ds.Sampung 200,000,000 5,000,000 205,000,000 Ds.Sam pung Peningkatan Jalan Jalan aspal dukuh Sampung Kidul Jalan Tanah Becek Transportasi Lancar 1000 m2 Sampung Kidul Ds.Sampung 200,000,000 5,000,000 205,000,000 Ds.Sam pung Peningkatan Jalan Jalan Makadam Jalan Tanah Becek Transportasi Lancar 500 m2 Bogem Ds. Sampung 75,000,000 3,000,000 78,000,000 Ds.Sam pung Peningkatan jalan Jalan rabat beton Dkh Sampung Lor Jalan Tanah Becek Transportasi Lancar 570 m2 Sampung Lor Ds. Sampung 60,000,000 5,000,000 65,000,000 Ds.Sam pung Peningkatan jalan Peningkatan jalan aspal Jalan Tanah Becek Transportasi Lancar 3000 m2 Bogem Ds.Sampung 100,000,000 100,000,000 Ds.Sam pung Peningkatan Jalan Jembatan Jalan Tanah Becek Transportasi Lancar 30x4x8 m2 Ngambong Ds. Jenangan 750,000,000 50,000,000 800,000,000 Ds.Jena ngan Peningkatan Jalan Pengerasan jalan Jalan Tanah Becek Transportasi Lancar Ds. Jenangan 26,250,000 3,750,000 30,000,000 Ds.Jena ngan Peningkatan Jalan Makadam jalan Bringin jalan tanah dan becek memperlancar transportasi 3x1050 m2 Bringin Ds.Karangwaluh 270,000,000 38,000,000 308,000,000 Ds.Kara ngwaluh Peningkatan Jalan Talud jembatan Mencegah longsor memperlancar transportasi Talud 2,5 x 0,45 x 300 m, jembatan 5x6 m Bulupayung Ds. Karangwaluh 205,000,000 10,000,000 215,000,000 Ds.Kara ngwaluh Peningkatan jalan Makadam jalan + talud jalan rusak meningkatkan transportasi 400 m Darat Ds.Gelangkulon 115,000,000 3,450,000 118,450,000 Ds.Gela ngkulon Peningkatan Jalan Talud jalan Kamboja jalan rusak meningkatkan transportasi 500 m Kroyo Ds. Gealngkulon 275,000,000 8,250,000 283,250,000 Ds.Gela ngkulon Peningkatan jalan Talud jalan setono jalan rusak meningkatkan transportasi 800 m Gelang Ds. Gelangkulon 350,000,000 10,500,000 360,500,000 Ds.Gela ngkulon Peningkatan jalan Talud jalan jalan rusak meningkatkan transportasi 225 m Kroyo Ds.Gelangkulon 130,000,000 3,900,000 133,900,000 Ds.Gela ngkulon Peningkatan jalan Talud jalan jalan rusak meningkatkan transportasi 375x1 m Ds.Gelangkulon 150,000,000 4,500,000 154,500,000 Ds.Gela ngkulon Rehab Pemeliharaan jalan Pengaspalan Terkikisnya bahu jalan memperlancar transportasi 3x400 m Jl. Cikalan No.11 Ds. Sampung 200,000,000 200,000,000 PD Sari Gunung Pembangunan Jembatan Pelebaran Jembatan Pilang Terhambatnya Lalulintas Memperlancar Transportasi 12 m2 Ds.Tulung Km 3+500 220,000,000 220,000,000 Dinas P.U 233 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Pembangunan Jembatan Jembatan Plat Srandil- Carangrejo Terhambatnya Lalulintas Memperlancar Transportasi 1 unit Dkh.Turen Ds.Carangrejo 275,000,000 275,000,000 Dinas P.U Peningkatan Jalan Jembatan Rabat Jalan rusak Memperlancar Transportasi 400 m Jl.Kromodoso Ds.Tulung 50,000,000 50,000,000 Ds. Tulung Peningkatan Jalan Jembatan Makadam dan Plengsengan Jalan Rusak becek Memperlancar Transportasi 600 m Jl.Parmin Ds.Tulung 100,000,000 100,000,000 Ds. Tulung Peningkatan Jalan Jembatan Jembatan makadam Jalan rusak Memperlancar Transportasi 3x7x500 m Jl. Bukhori Ds.Tulung 150,000,000 150,000,000 Ds. Tulung Peningkatan Jalan Jembatan Jembatan Makadam Jalan rusak Memperlancar Transportasi 4x6x300 m Jl.Ronodrono Ds.Tulung 50,000,000 50,000,000 Ds. Tulung Peningkatan Jalan Jembatan Makadam Jalan rusak Memperlancar Transportasi 600 m Jl.Hasan Raji Ds.Tulung 50,000,000 50,000,000 Ds. Tulung Peningkatan Jalan Jembatan Rabat Jalan rusak becek Memperlancar Transportasi 600 m Jl.Suron Tani Ds.Tulung 50,000,000 50,000,000 Ds. Tulung Peningkatan Jalan Jembatan Jembatan Rusak Memperlancar Transportasi 4x8 m Dkh.Pilang Ds.Tulung 100,000,000 100,000,000 Ds. Tulung Peningkatan Jalan Jembatan Pengaspalan Jalan Jalan Makadam Memperlancar Transportasi 500 m Jl.Arifin Ds.Tulung 50,000,000 50,000,000 Ds. Tulung Peningkatan Jalan Jembatan Pengaspalan Jalan Jalan Makadam Memperlancar Transportasi 800 m Jl.Ronodrono Ds.Tulung 100,000,000 100,000,000 Ds. Tulung Peningkatan Jalan Jembatan Pengaspalan Jalan Jalan Makadam Memperlancar Transportasi 800 m Jl.Joyo Warso Ds.Tulung 100,000,000 100,000,000 Ds. Tulung Peningkatan Jalan Jembatan Plengsengan jembatan Rusak Memperlancar Transportasi 800 m Jl.Jurang Dampit Ds.Tulung 100,000,000 100,000,000 Ds. Tulung Peningkatan Sarana Prasarana Makadam jalan becek Memperlancar Transportasi 3x 1000 m Dkh. Bayeman Ds. Kunti 80,000,000 9,500,000 89,500,000 Ds. Kunti Peningkatan Sarana Prasarana Pengaspalan Jalan Jalan Becek Memperlancar Transportasi 3x1000 m Dkh.Sanggrong Ds. Kunti 100,000,000 10,000,000 110,000,000 Ds. Kunti Peningkatan Jalan Makadam jembatan Jalan Tanah jembatan sesek meningkatkan transportasi 8x3x6 m Pakel Ds.Pohijo 180,000,000 20,000,000 200,000,000 Ds.Pohij o Peningkatan Jalan Talud Jalan makadam jalan masih tanah Meningkatkan transportasi 750x2,50 m Dkh.Pohijo Ds.Pohijo 144,000,000 16,000,000 160,000,000 Ds.Pohij o Peningkatan jalan dan jembatan Pembangunan jalan jembatan jalan masih tanah Memperlancar Transportasi 3500x2,5 m Dkh.Kangkungan Ds.Pohijo 270,000,000 30,000,000 300,000,000 Ds.Pohij o Peningkatan Jalan Pembuatan Talud makadam Jalan tanah sempit Memperlancar Transportasi 1000 m Dkh.Pohijo Ds. Pohijo 170,000,000 20,000,000 190,000,000 Ds.Pohij o Peningkatan Jalan Kab.Ponorogo-Kab.Magetan Pembuatan talud pengerasan jalan Jalan tembus Ds.Pohijo-Ds.Sayutan Memperlancar Transportasi 200x3 m Pohijo-Sayutan 150,000,000 50,000,000 20,000,000 220,000,000 Ds.Pohij o Peningkatan jalan jembatan aspal jalan jalan makadam Memperlancar Transportasi 4 km Pakel-Pagerukir 200,000,000 50,000,000 250,000,000 Ds.Pohij o Peningkatan sarana prasarana Rabat jalan rusak Memperlancar Transportasi 850 m Temon 133,000,000 12,000,000 4,000,000 149,000,000 Ds.Page rukir Peningkatan sarana prasarana Rabat Jembatan jalan rusak Memperlancar Transportasi 150 m3 Ngudal 45,500,000 12,000,000 2,500,000 60,000,000 Ds.Page rukir Peningkatan sarana prasarana Rabat + plengsengan jalan rusak Memperlancar Transportasi 400 m Ngudal 90,000,000 2,000,000 92,000,000 Ds.Page rukir 234 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Peningkatan sarana prasarana Rabat beton plengsengan jalan rusak Memperlancar Transportasi 850 m Ngudal 120,000,000 12,000,000 1,500,000 133,500,000 Ds.Page rukir Peningkatan sarana prasarana Rabat jalan rusak Memperlancar Transportasi 800 m Temon 122,000,000 10,000,000 3,000,000 135,000,000 Ds.Page rukir Peningkatan Sarana Prasarana Pembangunan jalanrabat beton Rusak Memperlancar Transportasi 100 m RT.01,Rw.01 Nglurup 20,000,000 5,000,000 25,000,000 Ds.Nglu rup Peningkatan Sarana Prasarana Pembangunan jalanrabat beton Rusak Memperlancar Transportasi 50 m RT.01,Rw.01 Janti 10,000,000 5,000,000 15,000,000 Ds.Nglu rup Peningkatan Sarana Prasarana Pembangunan jalan dan talud mencegah longsor memperlancar saluran air 50 m RT 04,RW.02 Nglurup 25,000,000 5,000,000 30,000,000 Ds.Nglu rup Peningkatan Sarana Prasarana Pembangunan jalanrabat beton Rusak Memperlancar Transportasi 50 m RT.03,Rw.02 Janti 20,000,000 5,000,000 25,000,000 Ds.Nglu rup Peningkatan Sarana Prasarana Pembangunan jalanrabat beton Rusak Memperlancar Transportasi 50 m RT.01,Rw.01 Nglurup 7,500,000 2,500,000 10,000,000 Ds.Nglu rup Peningkatan Sarana Prasarana Pembangunan jalanrabat beton Rusak Memperlancar Transportasi 100 m RT.02,Rw.02 Nglurup 32,500,000 7,500,000 40,000,000 Ds.Nglu rup Peningkatan Sarana Prasarana Pembangunan jalanrabat beton Rusak Memperlancar Transportasi 100 m RT.03,Rw.01 Nglurup 40,000,000 10,000,000 50,000,000 Ds.Nglu rup Peningkatan Sarana Prasarana Pengaspalan jalan jalan rusak Memperlancar Transportasi 170 m RT.04,RW.01 Janti 10,000,000 5,000,000 15,000,000 Ds.Nglu rup Peningkatan Sarana Prasarana Pengaspalan jalan jalan rusak Memperlancar Transportasi 600 m RT.04,RW.02 Nglurup 90,000,000 10,000,000 100,000,000 Ds.Nglu rup Pengerasan Jalan Rabat Beton Kelancaran Transportasi 1100 m Dkh Salam Tumpuk 180,000,000 5,000,000 185,000,000 Pengerasan Jalan Rabat Beton Kelancaran Transportasi 1500 m Dkh Ngengor 180,000,000 - 180,000,000 Rabat Beton ADD 800m Dkh Pangkal 7,000,000 1,500,000 8,500,000 Makadam ADD 1500m Dkh Blumbang 8,000,000 2,000,000 10,000,000 Rabat Beton 3m x 2500m Jabag Tumpakpelem 386,000,000 386,000,000 Rabat Beton 2,5m x 1000m Krajan Rt 02 Rw 01 200,000,000 200,000,000 Rabat Beton 2,5m x 600m Krajan Rt 03 Rw 04 120,000,000 120,000,000 Rabat Beton 3m x 750m Krajan Rt 03 Rw 04 202,000,000 202,000,000 Rabat Beton 2,5m x 2000m Jabag Tumpakpelem 280,000,000 280,000,000 Rabat Beton 2,5m x 1200m Wates RT 04 RW 03 230,000,000 230,000,000 Rabat Beton 2,5m x 1500m Wates RT 01 RW 01 250,000,000 250,000,000 Makadam Jalan dan Jembatan 3mx300m6 mx3mx6m Wates RT 01 RW 02 100,000,000 100,000,000 Rabat Beton 3mx2000m Jabag Tumpakpelem 320,000,000 320,000,000 KECAMATAN SAWOO 235 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Pengaspalan jalan dan Talud Balai Desa 3 x 1500 Balai Desa Tempuran warudoyong 600,000,000 600,000,000 Pengaspalan jalan Tumpakpelem Semanding 3 x 1500 Tumpakpelem Semanding 750,000,000 750,000,000 Pengaspalan Jalan Panjen Poko SMPN 4 Sawoo 2,5 x 1000 Panjen - Poko Tempuran 220,000,000 220,000,000 Pengerasan Jalan Makadam Jalan belum ada Transportasi lancar 1 Km Mlokolegi - Gondang - Gedon 180,000,000 180,000,000 Pengerasan Jalan Makadam Jalan belum ada Transportasi lancar 1 Km Banaran - Nglegok 150,000,000 150,000,000 Perbaikan jalan Rabat Beton Rusak Transportasi lancar 570 m3 Dkh Ngimo 300,000,000 10,000,000 Prasarana Jalan Makadam Jalan Memperlancar transportasi 500 m Dkh Besar - 166,000,000 10,000,000 176,000,000 Prasarana Jalan Pengaspalan Jalan Jalan rusak Memperlancar transportasi 1500 m Dkh Ngimo 210,000,000 15,000,000 225,000,000 Sarana Prasarana Pengaspalan Jalan Memperlancar Transportasi Distri busi lancar 3 x 1650 m Dkh Jotangan dan tengah 400,000,000 10,000,000 410,000,000 Sarana Prasarana Aspal Jalan Memperlancar Transportasi Kesejahteraan masyarakat menibgkat 400 m Dkh Kori Kidul Rt 06 - - 80,000,000 2,000,000 82,000,000 Makadam Pengerasan jalan Memperlancar transportasi 250 x 2,5 Rt Rw 01+03 02 Ngernak 30,000,000 - - - 30,000,000 Sarana Prasarana Aspal Jalan 750 m Dkh Kleco 125,000,000 3,000,000 128,000,000 Sarana Prasarana Rabat Beton 500 m Dkh Kacangan 100,000,000 4,000,000 104,000,000 Sarana Prasarana Rabat Jalan + Talud 400 m Dkh Sawoo 100,000,000 3,000,000 103,000,000 Sarana Prasarana Pengaspalan Jalan 3 x 400 m Rt 03,04,02 Rw, 02 Dkh Krajan Tugurejo 266,000,000 266,000,000 Sarana Prasarana Pengaspalan Jalan 2,5x500 m Dkh GondangTgurejo 104,000,000 104,000,000 Sarana Prasarana Makadam Jalan dan Jembatan 3x250m dan 0,75x0,30 m Dkh KrajanTugurejo 105,000,000 105,000,000 Infrastruktur Pembangunan Jembatan Memperlancar transportasi 12x6x4 Desa Grogol - 480,000,000 480,000,000 Infrastruktur Pembangunan Jembatan 120m2 Pangkal Krajan 115,000,000 5,000,000 120,000,000 Pengaspalan Jalan 700x2,5m Dkh Ngemplak Sriti 150,000,000 150,000,000 Rabat Beton 800x2,5 m Dkh Dasri Sriti 148,000,000 148,000,000 Pengerasan Jalan Makadam Jalan 1000x2,5 m Dkh Tawang Sriti 105,800,000 105,800,000 Rabat Beton 1000x2,5 m Dkh Tarap Sriti 185,000,000 185,000,000 Sarana Prasarana Aspal Jalan 750m Dkh Kleco Sawoo 125,000,000 3,000,000 128,000,000 236 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Sarana Prasarana Makadam Jalan 500 m Dkh Kacangan Sawoo 100,000,000 4,000,000 104,000,000 1,03,15.4 Program pembangunan jalanaMakadam Jl.Sawah Jugo Kelancaran lalulintas JL rusak berat 900X2.5M Demangan - - 80 5 85,000,000 Siman dan jembatan blm makadam 1,03,15.5 Sda Makadam Jl.Sawah Beran Kelancaran lalulintas JL rusak berat 1100X2.5M Demangan - - 100 5 105,000,000 Siman blm makadam 1,03,15.6 Sda Aspal Jl.Poros Desa Kelancaran lalulintas JL masih 3X1600M Beton - - 240 - 240,000,000 Siman makadam 1,03,15.7 Sda Makadam Jl.Ngebrak Kelancaran tranportasi Jl.Masih Tanah 3X1000M Pijeran - - 105 15 120,000,000 Siman 1,03,15.8 Sda Makadam Jl Karangan Kelancaran TranportasiJl Masih tanah 3X1000M Pijeran - - 105 15 120,000,000 Siman 1,03,15.9 Sda Aspal jl.keden Kelancaran lalulintas Jl.Rusak 600X3mX5CTajug - - 130 5 135,000,000 Siman 1,03,15.10 Sda Jembatan Mertopati Kelancaran lalulintas Rusak 6X4X3M Tajug - - 200 10 210,000,000 Siman 1,03,15.11 Sda Aspal dan Pemburasan Kelancaran lalulintas Rusak 3.899.8MX Tajug - - 755 23 778,000,000 Siman Jl.Se Desa Tajug 3MXT.5 Cm 1,03,15.12 Sda Aspal Jl.Depok Ds.jarak Kelancaran tranportasi Msh Makadam 800x3mx5cmJarak - - 120 7 127,000,000 Siman 1,03,15.13 Sda Aspal Jl.Budi Utomo Kelancaran lalulintas Jl.Sempit 5.278X2M2 SMA 1 - - 215 - 215,000,000 Siman 1.03.15.14 Sda Jembatan Sanan Kelancaran lalulintas Rusak 20x3X7M Patihan Kidul - - 470 10 480,000,000 Siman 1.03.15.15 Sda Pengaspalan Jl.Sanan Kelancaran lalulintas Rusak 200x3mx5CmPatihan Kidul - - 50 5 55,000,000 Siman 1.03.15.16 Sda Rehab Jembatan Gantung Kelancaran lalulintas Rusak 60x2.5 M Ngabar 100 - - - 100,000,000 Siman 1.03.15.17 Sda Pengaspalan Jl.Poros Kelancaran lalulintas Rusak Ronosentanan - - 100 - 100,000,000 Siman 1.03.15.18 Sda Jembatan Sri Widodo Kelancaran lalulintas Rusak 6x4x3 Madusari 50 - - 25 75,000,000 Siman 1.03.15.19 Program pembangunan jalanaJembatan .Sri Katon Kelancaran lalulintas Rusak 5x4x3 Madusari 48 - - 24 72,000,000 Siman dan jembatan 1.03.15.20 Sda Jembatan Balai Desa Kelancaran lalulintas Rusak 5x4x3 Madusari 48 - - 24 72,000,000 Siman 1.03.15.21 Sda Aspal Jl.Darmo Utomo Kelancaran lalulintas Rusak 3x75m Brahu - - 30 6 36,000,000 Siman 1.03.15.23 Sda Jembatan Dkh Tanggulrejo Kelancaran lalulintas Kurang Dana 8x4.5x280 Manuk 40 - - 2 42,000,000 Siman 1.03.15.24 Sda Jembatan Dkh.Jangkalan Kelancaran lalulintas Kurang Dana 7x6x5 Manuk 25 - - - 25,000,000 Siman 1.03.15.25 Sda Pengaspalan J.Sikatan Kelancaran lalulintas Rusak 1000x3x05 Manuk 70 - - 20 90,000,000 Siman 1.03.15.26 Sda Jembatan Bulu Kelancaran lalulintas Rusak 4x4x4 Sekaran - - 70 5 75,000,000 Siman 1.03.15.27 Sda Jalan Produksi Usaha tani Kmdhn akses ke lahan Jalan Rusak 3 Unit Kepurubuh,Pijeran 200 - - 100 300,000,000 Siman Madusari 1.03.15.28 Sda Aspal Jl. Gunung Jati Kelancaran lalulintas Rusak 500x2.5 M Kepurubuh - - 30 8 38,000,000 Siman 1.03.15.29 Sda Aspal Jll.Sunan Geseng Kelancaran lalulintas Rusak 300x2.5 M Kepuhrubuh - - 20 3 23,000,000 Siman 1.03.15.30 Sda Pengkatn Jl. Aspal Rt 0203 Kelancaran lalulintas Rusak 600x3M Mangunsuman - - 55 5 60,000,000 Siman dan Rt 02x02 1.03.15.32 Sda Jembatan dukuh II Kelancaran lalulintas Rusak 48 M2 Sawuh - - 45 3 48,000,000 Siman 1.03.15.32 Sda Makdam dukuh I Kelancaran lalulintas Rusak 625 M2 Sawuh - - 30 3 33,000,000 Siman 1.03.15.33 Sda Makadam Jl.Budi Doyo Kelancaran lalulintas Rusak 700 M Ronowijayan - - 100 10 110,000,000 Siman 1.03.15.34 Sda Makadam Jl.Swh Lor Sawuh Kelancaran lalulintas Msh Tanah 220 M Siman - - 45 5 50,000,000 Siman 1.03.15.35 Sda Makadam Jl.Swh P2T k timur Kelancaran lalulintas Msh Tanah 240 M Siman - - 60 5 65,000,000 Siman 1.03.15.36 Sda Makadam Jl.Swh P2T k Barat Kelancaran lalulintas Msh Tanah 300 M Siman - - 70 5 75,000,000 Siman 1.03.15.01 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Melancarkan Arus Lalu Lintas Perekonomian 200 m Tugurejo 58,000,000 2,000,000 60,000,000 SLAHUNG Baru KECAMATAN SIMAN KECAMATAN SLAHUNG 237 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.03.15.02 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan