Gabungan Usulan 2013 Bahan Musrenbang Kabupaten 2012
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DINAS PENDIDIKAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 1,950,000 1,950,000 100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
147,901,000
147,901,000 100% Penyediaan jasa administrasi
keuangan
124,460,000
124,460,000 100% Penyediaan jasa kebersihan
kantor
13,700,000
13,700,000 100%
Penyediaan alat tulis kantor 190,500,000 190,500,000 100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
17,234,400
17,234,400 100% Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3,000,000
3,000,000 100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10,000,000
10,000,000 100% Penyediaan makanan dan
minuman
153,670,000
153,670,000 100% Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
85,750,000
85,750,000 100% Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kegiatan
930,000,000
930,000,000 100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
37,000,000
37,000,000 100% Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
80,120,000
80,120,000 100% Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
14,700,000
14,700,000 100%
3 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
10,000,000
10,000,000 100%
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
25,000,000
25,000,000 100% Kecamatan Sooko
1 01 xx 16
1 1 01 xx 16 12 Program wajib belajar
pendidikan dasar 9 Th.
Pembangunan perpustakaan sekolah
Tersedianya tempat dan buku bacaan siswa
Pengetahuan siswa lebih luas
1 Unit SDN 2 Sooko 850,000,000 850,000,000 100%
2 Program wajib belajar
pendidikan dasar 9 Th.
Pembangunan perpustakaan sekolah
Tersedianya tempat dan buku bacaan siswa
Pengetahuan siswa lebih luas
1 Unit SDN 1 Bedoho
NO INDIKATOR TARGET KET.
Program wajib belajar pendidikan dasar 9 Th.
NAMA PERKIRAAN BIAYA (Rp)
VOLUME LOKASI
(2)
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Program wajib belajar
pendidikan dasar 9 Th.
Pembangunan perpustakaan sekolah
Tersedianya tempat dan buku bacaan siswa
Pengetahuan siswa lebih luas
1 Unit SDN 2 Jurug
4 1 01 xx 16 08 Program wajib belajar
pendidikan dasar 9 Th.
Pembangunan perpustakaan sekolah Tersedianya kebutuhan siswa Siswa mendapatkan pelayanan maksimal
2 Unit SMPN 1 dan SMPN 2 Sooko
500,000,000 500,000,000 1,000,000,000 100%
5 1 01 xx 16 41 Program wajib belajar
pendidikan dasar 9 Th.
Rehab sedang / berat bangunan sekolah
Terjaminnya keamanan dan kekuatan gedung sekolah
Guru dan siswa belajar dan mengajar nyaman
1 Ruang SDN 2 Sooko 2,000,000,000 2,000,000,000 100%
6 Program wajib belajar
pendidikan dasar 9 Th.
Rehab sedang / berat bangunan sekolah
Terjaminnya keamanan dan kekuatan gedung sekolah
Guru dan siswa belajar dan mengajar nyaman
1 Ruang SDN 1 Bedoho
7 Program wajib belajar
pendidikan dasar 9 Th.
Rehab sedang / berat bangunan sekolah
Terjaminnya keamanan dan kekuatan gedung sekolah
Guru dan siswa belajar dan mengajar nyaman
2 Ruang SDN 2 Bedoho
8 Program wajib belajar
pendidikan dasar 9 Th.
Rehab sedang / berat bangunan sekolah
Terjaminnya keamanan dan kekuatan gedung sekolah
Guru dan siswa belajar dan mengajar nyaman
3 Ruang SDN 2 Jurug
9 Program wajib belajar
pendidikan dasar 9 Th.
Rehab sedang / berat bangunan sekolah
Terjaminnya keamanan dan kekuatan gedung sekolah
Guru dan siswa belajar dan mengajar nyaman
8 Ruang SDN 1 suru
10 Program wajib belajar
pendidikan dasar 9 Th.
Rehab sedang / berat bangunan sekolah
Terjaminnya keamanan dan kekuatan gedung sekolah
Guru dan siswa belajar dan mengajar nyaman
1 Ruang SDN 4 suru
11 1 01 xx 16 46 Program wajib belajar pendidikan dasar 9 Th.
Tambah lokal Labolatorium sekolah
Tersedianya gedung labolatorium sekolah
Pengetahuan siswa meningkat
2 Unit SMPN 1 dan 2 Sooko
500,000,000 500,000,000 100% 12 1 01 xx 16 70 Program wajib belajar
pendidikan dasar 9 Th.
Pembinaan minat bakat dan prestasi siswa
Tersedianya Drum Band sekolah
Siswa trampil dan berprestasi
2 Unit SMPN 1 dan 2 Sooko
250,000,000 250,000,000 100%
13 1 01 xx 16 09 Program wajib belajar pendidikan dasar 9 Th.
Pembangunan tolut dan pagar pengamanan parkir dan taman
Keamanan sekolah terjamin
Saranan dan prasarana sekolah dan siswa aman
1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit
MTs Sooko SD Jurug SD Ngadirojo SD Suru SMPN 2
100,000,000 50,000,000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
300,000,000 100% 100% 100% 100% 100%
14 1 01 xx 17 Program pendidikan menengah
15 1 01 xx 17 09 Program pendidikan
menengah
Pembangunan tolut dan pagar pengamanan parkir dan taman
Keamanan sekolah terjamin
Saranan dan prasarana sekolah dan siswa aman
1 Unit SMAN 1 Sooko 300,000,000 300,000,000 100%
16 1 01 xx 16 01 Program pendidikan
menengah
Pembangunan sarana prasarana Olahraga
Lapangan Basket Ball Siswa trampil 1 Unit SMAN 1 Sooko 300,000,000 300,000,000 100%
(3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kecamatan Pudak
1.01.09.16 Wajib belajar 12 tahun
1 1.01.09.16.03 Penambahan ruang kelas
sekolahan
ruang kelas kurang sarana pendidikan 72 M2 SMPN 1 PUDAK - - 107,059,350 - 107,059,350 100%
2 1.01.09.16.14 Pembangunan saluran air bersih
dan sanitasi
air menggenang saluran air lancar dan mendukung sarana pend
30 M3 SDN 2
BANJAREJO
- - 12,900,000 1,500,000 14,400,000 100%
4 1.01.09.16.07 Pembangunan saarna san
prasarana OR/ paving halaman
kalau hujan Pend OR terhambat
Peningkatan Sarana dan prasarana OR
1 lokasi SDN PUDAK KULON
- - 19,600,000 - 19,600,000 100%
1.01.09.17 Program Pendidikan
Menengah
1 1.01.09.17.01 Pembangunan gedung
SMKN/SMAN
Belum ada SMKN Peningkatan Sarana Pendidikan
di Kecamatan
1 lokasi Kecamatan Pudak
- - 930,000,000,000 - 930,000,000,000 100%
Jumlah 930,141,059,350
Kecamatan Mlarak
1 Rehabilitasi Bangunan gedung
SDN Serangan
Sarana Kurang Memadai
Terwujudnya sarana prasarana yang memadai
1 Paket Ds. Serangan 304,800,000 304,800,000 100%
2 Rehabilitasi Bangunan gedung
SDN Mlarak
Sarana Kurang Memadai
Terwujudnya sarana prasarana yang memadai
1 Paket Ds. Mlarak 304,800,000 304,800,000 100%
3 Rehabilitasi Bangunan gedung
SDN 1 Kaponan
Sarana Kurang Memadai
Terwujudnya sarana prasarana yang memadai
1 Paket Ds. Kaponan 304,800,000 304,800,000 100%
4 Pembangunan Ruang Kelas Baru
SDN 2 Siwalan
Sarana Kurang Memadai
Terwujudnya sarana prasarana yang memadai
1 Paket Ds. Siwalan 106,600,000 106,600,000 100%
5 Pembangunan Gedung
Perpustakaan SDN 1 Jabung
Sarana Kurang Memadai
Terwujudnya sarana prasarana yang memadai
1 Paket Ds. Jabung 280,000,000 280,000,000 100%
6 Pembangunan Gedung
Perpustakaan SDN 2 Jabung
Sarana Kurang Memadai
Terwujudnya sarana prasarana yang memadai
1 Paket Ds. Jabung 280,000,000 280,000,000 100%
7 Pembangunan gedung
Perpustakan SDN 1 Bajang
Sarana Kurang Memadai
Terwujudnya sarana prasarana yang memadai
1 Paket Ds. Bajang 280,000,000 280,000,000 100%
8 Rehabilitasi Bangunan gedung
SDN 2 Candi
Sarana Kurang Memadai
Terwujudnya sarana prasarana yang memadai
1 Paket Ds. Candi 280,000,000 280,000,000 100%
9 Rehabilitasi Bangunan gedung
SDN 1 Bajang
Sarana Kurang Memadai
Terwujudnya sarana prasarana yang memadai
1 Paket Ds. Bajang 304,800,000 304,800,000 100%
1.01.15 -
10 1.01.15.1 Pembangunan Gedung TPA TPA belum memiliki Meningkatkan 72 m2 Desa Mlarak 108,000,000 7,200,000 115,200,000 100%
(4)
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11 1.01.15.2 Rehab Gedung TK Gedung TK rusak
ruan kelas masih kurang
meningkatkan belajar mengajar
8 x 32 m Desa Gontor 244,000,000 6,000,000 250,000,000 100%
12 1.01.15.3 Pembangunan Gedung TK
Dharma wanita
TPA belum memiliki Gedung, jumlah murid banyak
Meningkatkan ualitas pendidikan
8 x 7 m Desa Siwalan 180,000,000 4,000,000 184,000,000 100%
Jumlah 2,995,000,000
Kecamatan Ngebel
1.01.16 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
1 1.01.16.1 Program Wajib Belajar
Pendidikan dasar 9 Tahun
Pembangunan Gedung MTs " Bahrul Ulum "dan " MA Sakti " Dk. Nglingi
Bangunan masih kurang memadahi
Meningkatkan kelancaran KBM
6 Kelas Ngebel - - 260,000,000 40,000,000 300,000,000 100%
2 1.01.16.2 Program Wajib Belajar
Pendidikan dasar 9 Tahun
Rehab berat Gedung SDN Sempu
Keadaan gedung rusak berat
Kelancaran KBM 6 Ruang Klas
Ngrogung - - 250,000,000 - 250,000,000 100%
3 1.01.16.3 Program Wajib Belajar
Pendidikan dasar 9 Tahun
Rehab ringan Gedung SDN 3 Wagir Lor
Keadaan gedung rusak
Kelancaran KBM 3 Ruang Klas
Wagir Lor - - 150,000,000 - 150,000,000 100%
4 1.01.16.4 Program Wajib Belajar
Pendidikan dasar 9 Tahun
Rehab berat Gedung SDN 3 Ngebel
Kondisi bangunan rusak berat
Kelancaran KBM 3 Klas Ngebel - - 200,000,000 - 200,000,000 100%
Jumlah 900,000,000
Kecamatan Balong
1 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Ngampel
mutu Pelayanan SDN Ngampel Sarana prasarana
2 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Karangmojo
mutu Pelayanan SDN Karangmojo Sarana prasarana
3 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Balong
mutu Pelayanan SDN 1 Balong Sarana prasarana
4 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Tatung
mutu Pelayanan SDN Tatung Sarana prasarana
5 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Ngendut
mutu Pelayanan SDN 1 Ngendut Sarana prasarana
6 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Pandak
mutu Pelayanan SDN 2 Pandak Sarana prasarana
7 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Sedarat
mutu Pelayanan SDN 1 Sedarat Sarana prasarana
Jumlah
-Kecamatan Siman
1 1,01,15.1 Program Pendidikan Anak
Usia
Gedung TK Dharma Menampung Anak Kurang Dana 1 Unit Ngabar - - 100 - 100,000,000 Siman B
Dini Wanita pra sekolah
(5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 pra sekolah
3 1,01,16.1 Program wajib belajar
pendidikan
Gedung MIM Ronowijayan Peningkatan proses Rusak 6 lokal Ronowijayan - - 300 - 300,000,000 Siman R
Dasar sembilan tahun belajar/mengajar
4 1,01,16.2 Sda Mebeler SDN dan MIM Peningkatan proses Rusak 188 Stel Ronowijayan - - 40 - 40,000,000 Siman R belajar/mengajar
5 1,01,16.3 Sda Gedung MIM 1 Mangunsuman Kenyamanan belajar Rusak 14 X 14 Mangunsuman - - 150 - 150,000,000 Siman R 6 1,01,16.4 Sda Gedung MIM 2 Mangunsuman Kenyamanan belajar Rusak 10 X 12 Mangunsuman - - 100 - 100,000,000 Siman L 7 1,01,16.5 Sda Gedung MIM Bahrul Ulum Kenyamanan belajar Rusak 5,5 X 6 Kepuhrubuh - - 150 - 150,000,000 Siman R 8 1,01,16.6 Sda Pengadaan Mebeler Kenyamanan belajar Rusak 80 Stel Kepuhrubuh - - 20 - 20,000,000 Siman B 9 1,01,16.7 Sda Pemapingan halaman Kenyamanan belajar Rusak 7 M2 Kepuhrubuh - - 3 - 3,000,000 Siman B 10 1,01,16.8 Sda Gedung MI Muh.14 Beton Kenyamanan belajar Rusak 4 Kelas Beton - - 220 - 220,000,000 Siman B 11 1,01,16.9 Sda Gedung MI Muh.9 Beton Kenyamanan belajar Rusak 3 Kelas Beton - - 150 - 150,000,000 Siman R 12 1,01,16.10 Sda Gedung MI Muh.secinde Kenyamanan belajar Kurang Ruang 2 Kelas Ronowijayan - - 150 - 150,000,000 Siman P 13 1,01,16.11 Sda Pagar Gedung MI Pijeran Keamanan madrash Belum ada pagr 1.5 X 95 M Pijeran - - 75 - 75,000,000 Siman B 14 1,01,16.12 Sda Gedung Lab IPA MI Manbaul Kenyamanan belajar Tidak memiliki 72 M2 Ngabar 100 - - - 100,000,000 Siman B
Huda Ngabar
15 1,01,16.13 Sda Pagar MI Manbaul Huda Keamanan sekolah Rusak 120 M Ngabar - - 20 - 20,000,000 Siman R Ngabar
16 1,01,16.14 Sda Rehab gedung MIM Kenyamanan belajar rusak 2 Kelas Patihan Kidul - - 100 - 100,000,000 Siman R Maarif Patihan Kidul
17 1,01,16.15 Sda Rehab SDN 1 Siman Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Siman 300 - - - 300,000,000 Siman R 18 1,01,16.16 Sda Rehab SDN Brahu Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Brahu 300 - - - 300,000,000 Siman R 19 1,01,16.17 Sda Rehab SDN 1 Pijeran Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Pijeran 200 - - - 200,000,000 Siman R 20 1,01,16.18 Sda Rehab SDN 2 Pijeran Kenyamanan belajar Rusak 2 Ruang Pijeran 300 - - - 300,000,000 Siman R 21 1,01,16.19 Sda Rehab SDN Ronowijayan Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Ronowijayan 300 - - - 300,000,000 Siman R 22 1,01,16.20 Sda Rehab SDN 1 Jarak Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Jarak 300 - - - 300,000,000 Siman R
23 1,01,16.21 Program wajib belajar
pendidikan
Rehab SDN 2 Jarak Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Jarak 300 - - - 300,000,000 Siman B Dasar sembilan tahun
24 1,01,16.22 Sda Rehab SDN Manuk Kenyamanan belajar Rusak 2 Ruang Manuk 200 - - - 200,000,000 Siman R 25 1,01,16.23 Sda Rehab SDN 2 Sekaran Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang sekaran 300 - - - 300,000,000 Siman R 26 1,01,16.24 Sda Rehab SDN 1 Tranjang Kenyamanan belajar Rusak 2 Ruang Tranjang 200 - - - 200,000,000 Siman R 27 1,01,16.25 Sda Rehab SDN Ngabar Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Ngabar 300 - - - 300,000,000 Siman R 28 1,01,16.26 Sda Rehab SDN Sawuh Kenyamanan belajar Rusak 2 Ruang Sawuh 200 - - - 200,000,000 Siman R 29 1,01,16.27 Sda Rehab SDN Kepuhrubuh Kenyamanan belajar Rusak 2 Ruang Kepuhrubuh 200 - - - 200,000,000 Siman R 30 1,01,16.28 Sda Ruang Lab. Bahasa Meningkatkan Belum ada 8 X 15 M SMPN I 135 - - - 135,000,000 Siman B
Jumlah 5,513,000,000
Kecamatan Sambit
1 CAMPUR SARI Sarana dan Prasarana Rehab Gedung TK Rusak Lebih Baik Ds. Campursari 850,000,000 4,000,000 89,000,000
2 Gorong2 SDN Besuki Blm Ada Keamanan Anak
Sekolah
60x0,6x0,3 20,000,000 2,000,000 22,000,000
3 NGADISANAN Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung TK PAUD PAUD 12 M Sanan 70,000,000 2,000,000 72,000,000
4 MAGUWAN Sarana dan Prasarana Paving halaman Blm Ada Peningkatan Mutu
Pendidikan
SDN 02 34,000,000 34,000,000
(6)
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 CAMPUR REJO Sarana dan Prasarana Pengadaan APE Belum Ada Meningkatkan Mutu
Pendidikan
1 Unit TK Dharma Wanita Ds. Campurejo
10,000,000
10,000,000
Peralatan TPA Blm Ada Peningkatan
Pendidikan Agama Islam
3 Unit TPA Ds. Campurejo
15,000,000
1,500,000 16,500,000
7 BULU Sarana dan Prasarana Rehab Gedung SD Rusak Peningkatan Mutu
Pendidikan
3 Ruang Dsn. Bulu II 28,000,000 28,000,000
SAMBIT Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung TK Blm Ada Peningkatan Mutu
Pendidikan
12 x 7 m Dsn. Tamansari 150,000,000 150,000,000
Paving Halaman TPA Blm Ada Peningkatan Mutu
Pendidikan
300 m Dsn. Tamansari 15,000,000 15,000,000
BESUKI Sarana dan Prasarana Pagar TK Dharma Wanita Pagar Tidak Layak Keamanan Anak
Sekolah
90 m Dkh. Ngadinoyo 90,000,000 2,000,000 92,000,000
Gorong2 SDN Besuki Blm Ada Keamanan Anak
Sekolah
60x0,6x0,3 20,000,000 2,000,000 22,000,000
Jumlah 584,500,000
Kecamatan Sampung
1 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rehab gedung SDN 3 Gelangkulon
Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM
3 Ruiang Ds. Gelangkulon 210,000,000 210,000,000
2 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rehab gedung SDN 3 Kunti Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM
3 ruang Ds. Kunti 210,000,000 210,000,000
3 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rehab gedung SDN 1 Gelangkulon
Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM
4 ruang Ds. Gelangkulon 210,000,000 210,000,000
4 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rehab gedung SDN 1Kunti Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM
3 ruang Ds. Kunti 210,000,000 210,000,000
5 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rehab gedung SDN 2 Pagerukir Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM
3 ruang Ds. Pagerukir 210,000,000 210,000,000
6 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rehab gedung SDN 2 Karangwaluh
Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM
3 ruang Ds. Karangwaluh 210,000,000 210,000,000
7 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rehab gedung SDN 1 Carangrejo
Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM
3 ruang Ds. Carangrejo 210,000,000 210,000,000
8 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rehab gedung SDN 2 Sampung Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM
3 ruang Ds. Sampung 210,000,000 210,000,000
9 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rehab gedung SDN 3 Sampung Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM
3 ruang Ds. Sampung 210,000,000 210,000,000
10 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rehab gedung SDN 1 Pagerukir Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM
3 ruang Ds. Pagerukir 210,000,000 210,000,000
11 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rehab gedung SDN 2 Gelangkulon
Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM
3 ruang Ds. Gelangkulon 210,000,000 210,000,000
12 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rehab gedung SDN 5 Pohijo Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM
3 ruang Ds. Pohijo 210,000,000 210,000,000
13 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rehab gedung SDN 3 Carangrejo
Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM
3 ruang Ds. Carangrejo 210,000,000 210,000,000
14 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rehab gedung SDN 2 Carangrejo
Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM
3 ruang Ds. Carangrejo 210,000,000 210,000,000
15 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rehab gedung SDN 4 Gelangkulon
Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM
3 ruang Ds. Gelangkulon 210,000,000 210,000,000
9 8
(7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rehab gedung SDN 1 Tulung Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM
3 ruang Ds. Glinggang 210,000,000 210,000,000
17 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rehab gedung SDN 4 Sampung Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM
3 ruang Ds. Sampung 210,000,000 210,000,000
18 Peningkatan Sarana
Pendidikan
Pembangunan pagar permanen kelililng sekolsh
Pagar kawat yang lama sudah rusak
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan KBM
324x2 m SMPN 2 Kec.Sampung
162,000,000 162,000,000
19 Peningkatan Pendidikan Pendidikan Rusak Meningkatkan KBM 5 SDN 1 Jenangan 29,500,000 29,500,000
20 Peningkatan Sarana
Prasarana
Gedung Playgroup Belum ada gedung Peningkatan Pendidkan Anak
1 unit Ds. Kunti 10,000,000 10,000,000
21 Peningkatan Sarana
Pendidikan
Pembangunan gedung TK belum ada Memperlancar KBM
anak usia dini
6x12 m Jl.Kapunden Ds.Glinggang
170,000,000 6,000,000 176,000,000
22 Peningkatan Sarana
Pendidikan
Pembangunan gedung Playgroup belum ada Mendidik anak usia dini
15x6 m Nglurup 90,000,000 10,000,000 100,000,000
23 Peningkatan Sarana
Pendidikan
Pavingisasi halaman sekolah Becek dan berdebu Peningkatan sarana kesehatan siswa
600 m SDN 5 Pohijo 27,000,000 3,000,000 30,000,000
Jumlah 4,077,500,000
Kecamatan Badegan
1 2 WATUBONANG Pembangunan Gedung TK Belum Ada Meningkatkan mutu
pendidikan
8 x 15 m2 Watubonang 250,000,000 250,000,000
2 3 BADEGAN Pembangunan Gedung TK
(Dharma Wanita 01)
Belum Ada Meninmgkatkan
mutu pendidikan
8x15 m Dkh. Badegan 250,000,000 250,000,000
3 4 WATUBONANG Pengadaan Reyog Belum Ada Meningkatkan mutu
Kebudayaan
1 unit Watubonang 50,000,000 50,000,000
4 5 TANJUNGGUNUNG Pembangunan gedung TK
(Tanjunggunung 1)
Memperlancar PBM meningkatkan mutu pendidikan
1 Lokal Dkh. Santren, Bondalem
115,877,000 115,877,000
5 10 DAYAKAN Rehabilitasi Gedung SD Belum Memadai Meningkatkan
kualitas pendidikan
2 lokal SD Paralel WTA 100,000,000 100,000,000
6 11 KARANGJOHO Rehabilitasi Gedung SD Belum Memadai meningkatkan
kualitas pendidikan
1 lokal SD Karang Joho 250,000,000 250,000,000
7 12 DAYAKAN Pemasangan Paving SD Belum Ada Meningkatkan
kualitas pendidikan
250 m3 SD Dayakan 1 dan 2
100,000,000 100,000,000
8 13 TANJUNGGUNUNG Pengadaan Meubeler TK
(Tanjunggunung 1)
Belum Ada meningkatkan
kualitas pendidikan
1 Paket Dkh. Santren, Bondalem
25,000,000 25,000,000
9 14 BANDARALIM MCK SD Belum Ada Meningkatkan
kualitas kesehatan asyarakat
1 Lokal SD 15,000,000 15,000,000[
10 15 KARANGAN Pembuatan Pagar TK Sarana dan
Prasarana Belajar
Meningkatkan keamanan
(8)
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12 23 BADEGAN Penambahan dan Rehabilitasi
Ruang
Meneruskan ruang kelas dan rehab rusak sedang
Meningkatkan mutu pendidikan
1 ruang baru, 3 ruang rusak
sedang
SDN 3 Badegan 280,000,000 280,000,000
Jumlah 1,395,877,000
Kecamatan Pulung
1 Pendidikan Talut sekolahan sda sda P = 25 m Mendak Dkh Bangunsari 65.000.000,- 10.000.000,- 75,000,000
SD V T = 3 m Ds. Wagirkidul Kec. Pulung
2 Pendidikan Rehab SDN 2 Knymn Knymn 4 ruang Dkh Tosari Ds. Munggung 250.000.000,- 20.000.000,- 270,000,000
Beljr Beljr kelas Kec. Pulung
3 Pendidikan Pemb Gdng TK Kymnn Kymnn 1 Unit Dkh Krajan Ds. Serag 100.000.000,- 100,000,000
Bljr Bljr Kec. Pulung
4 Pemb Fisik Plengsengan Mnhn Mnhn P = 200 m Dkh Jatirejo Ds Bedrug
Timur SD Erosi Lngsor L = 0,60 m Kec. Pulung
T = 2 m
5 sda Gedung TK Kenymn Knymn 7,5 x 15 m Dkh Mendak Ds Tegalrejo 99.265.300,- 2.400.000,- 101,665,000
Bljar Bljar Kec. Pulung
6 sda Gedung TK Knymn Knymn 7,5 x 15 m Dkh Kerep Ds. Wagirkidul 98.253.000,- 2.400.000,- 100,653,900
Bljr Bljr Kec. Pulung
Jumlah 647,318,900
Kecamatan Sukorejo
1 Gedung TK 8 x 15 m Ds Morosari 144,000,000
2 Perbaikan Pengurukan Halaman Belakang
SDN 1 Serangan
10x30x2m Mijil 03/01 10,000,000 10,000,000
3 APBD Rehab Gedung TK 8mx20m
8mx20m
TK Perwanida TK Muslimat
300,000,000 300,000,000 Meningkatk
an mutu pendidikan
4 Baru Pembangunan TK Santren 7x16 Tengah 100.000.000,- 10.000.000,- 110,000,000
Jumlah 564,000,000
Kecamatan Kauman
1 Pemb Gedung TK Terpenuhnya
sarana pendidikan
6 x 9 m Dsn Krajan 100,000,000 100,000,000
2 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN Sukosari 210,000,000 210,000,000
3 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN 2
Plosojenar
210,000,000 210,000,000
4 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN 1 Pengkol 210,000,000 210,000,000
5 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN 1
Tegalombo
210,000,000 210,000,000
6 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN 2 Ngrandu 210,000,000 210,000,000
7 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN Tosanan 210,000,000 210,000,000
8 Fisik Perpustakaan 1 Lokal SDN 1 Kauman 210,000,000 210,000,000
9 Fisik Rehap Gedung 2 Lokal SDN 2 Carat 140,000,000 140,000,000
(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN 1 Ngrandu 210,000,000 210,000,000
12 Fisik Perpustakaan 1 Lokal SDN 2 Somoroto 100,000,000 100,000,000
13 Fisik Perpustakaan 1 Lokal SDN 1 Gabel 100,000,000 100,000,000
14 Prasarana Mebeler 60 stel SDN 1 Carat 60,000,000 60,000,000
15 Fisik Perpustakaan 1 Lokal SDN 1
Tegalombo
100,000,000 100,000,000
16 Prasarana Mebeler 60 stel SDN 3 Somoroto 60,000,000 60,000,000
17 Prasarana Mebeler 60 stel SDN 2 Maron 60,000,000 60,000,000
18 Fisik Perpustakaan 1 Lokal SDN 2
Semanding
100,000,000 100,000,000
19 Prasarana Mebeler 30 stel SDN 2 Gabel 30,000,000 30,000,000
20 Prasarana Mebeler 30 stel SDN 2 Bringin 30,000,000 30,000,000
21 Fisik Perpustakaan 1 Lokal SDN 1
Semanding
100,000,000 100,000,000
22 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN 1 Somoroto 210,000,000 210,000,000
23 Prasarana Mebeler 60 stel SDN
Nongkodono
60,000,000 60,000,000
24 SMA Negeri 1 Kauman Pembangunan Sarana KBM Pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru)
KBM Lancar Peningkatan Mutu Pembelajaran
1 SMAN 1 Kauman 250,000,000 250,000,000
25 Pembangunan Mushola Mencetak peserta
didik yang cerdas, terampil, beriman dan
bertaqwa
Meningkatkan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
1 SMAN 1 Kauman 250,000,000 250,000,000
26 Pembangunan Sarana
Keamanan Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah Terjaminnya keamanan
Lingkungan Sekolah aman
300 m SMAN 1 Kauman 120,000,000 120,000,000
Jumlah 3,610,000,000
Kecamatan Jambon
1 Peningkatan sarana aparatur Gedung Perpustakaan Belum Punya Peningkatan
Sarana Pendidikan
8 x 6 m SDN Bringinan 100,000,000 100,000,000
2 Peningkatan sarana aparatur Rehab Gedung SDN Bringinan Rusak Berat Peningkatan
Sarana Pendidikan
3 Ruang Bringinan 200,000,000 12,000,000 212,000,000
3 Peningkatan sarana aparatur Rehab Gedung SDN 4 Krebet Rusak Berat Peningkatan
Sarana Pendidikan
3 Ruang Sidoharjo 200,000,000 12,000,000 212,000,000
4 Peningkatan sarana aparatur Rehab Gedung SDN 2 Karanglo
Kidul
Rusak Berat Peningkatan Sarana Pendidikan
1 Ruang Karanglo Kidul 50,000,000 50,000,000
Jumlah 574,000,000
Kecamatan Babadan
1 0 ,01 Pembangunan Rehabilitasi
Ruang Kantor Sekolah
Kelancaran Belajar Mengajar
18x11 m SMPN 1 Babadan
(10)
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 1.01.16 04 Pembangunan gedung rusak Rusak berat Kelancaran Belajar
Mengajar
3 Ruang kelas
SDN 2 Gupolo 210,000,000 - - - 210,000,000
Jumlah 950,000,000
Kecamatan Sawoo
1 Peningkatan Mutu perbaikan Plengsengan Plengaman Gedung Keamanan Kerja 100m2 UPTD
Pendidikan
75,000,000 75,000,000
2 Peningkatan Mutu PMPTK Perbaikan Gedung Kondisi Gedung
Rusak
Keamanan dan Keamanan Belajar
1 Unit (3 Ruang)
SDN 3 Tumpakpelem
183,000,000 183,000,000
3 Peningkatan Mutu PMPTK Perbaikan Gedung Kondisi Gedung
Rusak
Keamanan dan Keamanan Belajar
1 Unit (3 Ruang)
SDN 4 Tumpakpelem
183,000,000 183,000,000
4 Peningkatan Mutu PMPTK Perbaikan Gedung Kondisi Gedung
Rusak
Keamanan dan Keamanan Belajar
1 Unit (3 Ruang)
SDN 2 Bondrang 183,000,000 183,000,000
5 Peningkatan Mutu PMPTK Perbaikan Gedung Kondisi Gedung
Rusak
Keamanan dan Keamanan Belajar
1 Unit (3 Ruang)
SDN 3 Temon 183,000,000 183,000,000
6 Peningkatan Mutu PMPTK Perbaikan Gedung Kondisi Gedung
Rusak
Keamanan dan Keamanan Belajar
1 Unit (3 Ruang)
SDN 4 Grogol 183,000,000 183,000,000
7 Peningkatan Mutu PMPTK Perbaikan Gedung Kondisi Gedung
Rusak
Keamanan dan Keamanan Belajar
1 Unit (3 Ruang)
SDN 1 Ngindeng 183,000,000 183,000,000
8 Peningkatan Mutu PMPTK Perbaikan Gedung Kondisi Gedung
Rusak
Keamanan dan Keamanan Belajar
1 Unit (3 Ruang)
SDN 3 Pangkal 183,000,000 183,000,000
9 bantuan Gedung TK Rehab Gedung TK Rusak Meningkatkan
Proses belajar
1 Dkh Mlokolegi 80,000,000 80,000,000
10 Pembangunan Gedung TK 5mx10m Dkh Krajan 75,000,000 75,000,000
11 bantuan Gedung TK Rehab Gedung TK Rusak Meningkatkan
Proses belajar
1 Dkh Mlokolegi 80,000,000 80,000,000
12 Pendidikan Pembangunan Gedung TK belum ada Meningkatkan
Proses belajar
5 x 10 m Dkh Brajan 200,000,000 5,000,000 205,000,000
13 Wajib belajar pendidikan
dasar 9 tahun
Pembangunan pagar sekolah Pagar belum ada Peningkatan Fasilitas
100 m SMPN 2 Kec. Sawoo
70,000,000 70,000,000
14 Wajib belajar pendidikan
dasar 9 tahun
Pembangunan Talud Talud belum ada Peningkatan Fasilitas
100 m SMPN 2 Kec. Sawoo
42,000,000 42,000,000
15 Peningkatan keamanan dan
keselamatan sekolah
Pembuatan pagar sekolah Seluruh warga sekolah merasa aman, tenang dan nyaman
Tercipta suwasana sekolah yang kondusif
37,5m3 SMPN 3 Kec. Sawoo
26,250,000 26,250,000
16 Peningkatan Keimanan dan
Ketaqwaan Kepada Tuhan YME
Penyelesaian Pembangunan Mushola
Keberadaan mushola sebagai tempat ibadah layak pakai / representatif
Mushola dipakai dengan warga sekitar sekolah
Paving ; 100 m2 Plafon : 64 m2
SMPN 3 Kec. Sawoo
6,400,000 6,400,000
17 Program Wajib belajar 9
tahun
Pagar Pengaman dan gapura Belum ada Keamanan dan Kenyamanan Belajar
160 m2 SMPN 5 Kec. Sawoo
90,000,000 10,000,000 100,000,000
18 Program Wajib belajar 9
tahun
Pembangunan Talud Kondisi Miring rawan longsor
Keamanan gedung yang ada di bawah
100 m2 SMPN 5 Kec. Sawoo
60,000,000 5,000,000 65,000,000
19 Program Wajib belajar 9
tahun
Pembangunan Mushola Belum ada Kenyamanan dalam
beribadah
80 m2 SMPN 5 Kec. Sawoo
120,000,000 10,000,000 130,000,000
(11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kecamatan Ngrayun
1 Pengadaan Sarana
Pendidikan
Rehab Gedung SDN 5 Nglodo Tersedianya sarana pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
1 Buah Nglodo 250,000,000 250,000,000 2013
2 Pembangunan Gedung TK Tersedianya sarana
pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
1 Buah Sambi 150,000,000 150,000,000 2013
3 Talud Lapangan SDn 3 Baosan
Lor
Tersedianya sarana pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
95,000,000 95,000,000 2013
4 Pembangunan Gedung TK PKK
SDN Baosan Lor 4
Tersedianya sarana pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
100,000,000 100,000,000 2013
5 Pembangunan Gedung TK Tersedianya sarana
pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
7 x 8 M2 Baosan Kidul 28,000,000 2,000,000 30,000,000 2013
6 Pembangunan Gedung TK Tersedianya sarana
pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
8 x 8 M2 Patuk, Baosan Kidul
28,000,000 2,000,000 30,000,000 2013
7 Pembangunan Gedung TK Tersedianya sarana
pendidikan
Terciptanya suasana belajar yang kondusif dan Menyenangkan
1 Unit TK Muslimat NU 156 Al- Fatah Patuk Baosan Kidul
32,800,000 2,500,000 35,300,000 2013
8 Pengalihan Jalan Lingkungan
Yang Melalui Area / Tengah Gedung SMAN 1 NGRAYUN
Tersedianya sarana pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
250 x 3 x 4 m
SMAN 1 NGRAYUN
370,000,000 370,000,000 2013
9 Pembangunan Pagar Keliling Adanya Pagar Kaliling
di sekeliling sekolahan
Bertambahnya keamanan dan kenyamanan Sekolah, Terpenuhinya salah satu standart sarana dan prasarana sekolah
2.5 x 343 m SMP 1 NGRAYUN
128,625,000 128,625,000 2013
10 Pembangunan Aula Parkir Adanya tempat Parkir
yang nyaman
Bertambahnya keamanan dan kenyamanan Sekolah, Terpenuhinya salah satu standart sarana dan prasarana sekolah
8 m x 16 m Konto, Baosan Kidul
(12)
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11 Talud SMP 4 NGRAYUN Tersedianya sarana
pendidikan
Bertambahnya keamanan dan kenyamanan Sekolah, Terpenuhinya salah satu standart sarana dan prasarana sekolah
2.5 m x 30 m
Konto, Baosan Kidul
35,000,000 35,000,000 2013
12 Talud SMP 3 NGRAYUN di bangun
talud/plengsengan sungai
Asset sekolah terlindungi dari bahaya bencana banjir
147 m SMP 3
NGRAYUN
135,271,000 135,271,000 2013
13 Pembanguna gedung Tersedianya sarana
pendidikan
Bertambahnya keamanan dan kenyamanan Sekolah, Terpenuhinya salah satu standart sarana dan prasarana sekolah
5 Unit Konto, Baosan Kidul
375,000,000 250,000,000 625,000,000 2013
14 Pengadaan Komputer dan LCD
Proyektor
Tersedianya sarana pendidikan
Bertambahnya keamanan dan kenyamanan Sekolah, Terpenuhinya salah satu standart sarana dan prasarana sekolah
15 Unit Komputer, 4unit LCD Proyektor
Konto, Baosan Kidul
110,000,000 110,000,000 2013
15 Pembangunan Gedung Tersedianya sarana
pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
3 unit tempuran, mrayan
90,000,000 90,000,000 2013
16 Rehab Gedung Tersedianya sarana
pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
168 m Putuk, selur 270,000,000 30,000,000 300,000,000 2013
17 Lab Komputer Tersedianya sarana
pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
56 m Putuk, selur 100,000,000 10,000,000 110,000,000 2013
18 WC Tersedianya sarana
pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
12 m Putuk, selur 30,000,000 5,000,000 35,000,000 2013
19 Pembangunan Gedung Adanya sarana dan
Prasarana
meningkatkan pelayanan masyarakat
1 unit ngrayun 300,000,000 300,000,000 2013
20 pengadaan Mebeler Kantor tersedianya Fasilitas
kerja yang nyaman
terpenuhinya perabot kerja
1 Unit Komplit
Ngrayun 50,000,000 50,000,000 2013
21 SDN 1 Baosan Lor Rehab Ruang Kelas Tersedianya sarana
pendidikan
Rehab 3 Ruang kelas
98 M2 Dsn Krajan Ds,
Baosan Lor
(13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
22 SDN 5 Baosan Kidul Plengsengan Parit /saluran air Untuk memudahkan
proses KBM
Terjadinya genangan air dari parit saluran air di halaman sekolah dan ruang kantor
162 M2 Ds. Baosan Kidul 42,500,000 42,500,000 2013
23 a. Plengsengan Pagar halaman
SDN 6 Baosan Kidul
Untuk memudahkan proses KBM
Halaman Sekolah Rawan longsor
96M2 Ds. Baosan Kidul 43,000,000 43,000,000
24 b. Vafing Untuk memudahkan
proses KBM
Halaman sekolah masih tanah dan becek disaat musim hujan
574 M2 Ds. Baosan Kidul 52,000,000 52,000,000
25 SDN 5 Cepoko Rehab Ruang Kelas I - V Menininggikan dinding
dan mengganti atap
Reuang kelas keadaan perlu adanya atap yang baik dan nyaman ditempati siswa
280 M2 Dukuh Ngandel Ds. Cepoko
250,000,000 250,000,000 2013
26 SDN 4 Selur Ruang Kelas Baru Gedung Baru Meningkatkan
layanan pendidikan
98 M2 Dsn. Dusun
Krajan Desa Selur
220,000,000 220,000,000 2013
27 SDN 3 Wonodadi Plengsengan Pengaman badan
jalan dan rumah penduduk
Pengaman gedung sekolah
64 M2 Desa Wonodadi 16,000,000 16,000,000 2013
28 SDN 3 Mrayan Plengsengan gedung ruang kelas Plengsengan berada
di belakang ruang kelas
Ruang kelas masih dapat digunakan pembelajaran
57,6 M2 Dusun tempuran
Desa Mrayan
11,520,000 11,520,000 2013
29 SDN 2 Baosan Kidul Sapras Talud Membahayakan
Keselamatan anak didik dan Gedung sekolah
Keselamatan anak didik dan bangunan gedung sekolah terjaga
167,5 M2 Dusun Krajan
Desa Baosan Lor
60,375,000 60,375,000 2013
30 1. Pagar halaman sekolah Membuat pagar halam
Sekolah permanen
Dibuat pagar anak biar terjamin keselamatanya
31 2. Saluran air dan Plensengan Tersedianya sarana
pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
32 1.Rehab Ruang Kelas Tersedianya sarana
pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
3 ruang 250,000,000 250,000,000
33 2. Pengadaan Ruang Perpus Tersedianya sarana
pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
1 Ruang 150,000,000 150,000,000
34 3. Mebelair Tersedianya sarana
pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
6 almari, 60 stel
100,000,000 100,000,000
35 1. Rehab ruang kelas Tersedianya sarana
pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
280 M2 450,000,000 450,000,000
SDN 1 Selur 2013
SDN 4 Cepoko Desa Cepoko 2013
SDN 6 Baosan Kidul 2013
SDN 5 Mrayan 210 M2 Dukuh Krajan Ds.
Mrayan
(14)
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
36 2. Ruang Guru Tersedianya sarana
pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
56 M2 90,000,000 90,000,000
37 1. Rehab bangunan ruang kelas Ruang kelas rusak
berat
Siswa belajar tidak nyaman
233 M2 350,000,000 350,000,000 2013
38 2. Pendirian Ruang
Perpustakaan
Belum ada Perlu adanya ruang Perpustakaan
56 M2 90,000,000 90,000,000 2013
39 Pendirian gedung Sekolah Untuk memudahkan
proses KBM
APE Belum ada 105 M2 Ds. Baosan Kidul 132,000,000 132,000,000
40 Pengadaan APE Luar Untuk memudahkan
proses KBM
APE Luar / Halaman TK belum ada
16,000,000 16,000,000
41 TK.DW Selur Pembangunan Gedung Letak di pemukiman
warga setempat
Gedung masih pinjam warga setempat
54 M2 Dukuh Krajan Ds. Selur
20,000,000 20,000,000 2013
42 TK PKK Lestari Ananda
Mrayan
Tambah Ruang Baru Tersedianya sarana pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
18 M2 Dusun Pakel
Desa Mrayan
20,000,000 20,000,000 2013
43 TK PKK Melati Putuk SelurPembangunan Gedung Tersedianya sarana
pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
70 M2 Dukuh Putuk Desa Selur
120,000,000 120,000,000 2013
44 TK PKK Cepoko Pembangunan Talut dan pagar
depan Gedung
Gedung TK terletak dipemukiman warga
Gedung TK layak ditempati untuk belajar mengajar
93 M2 Ds. Ngandel Ds.
Cepoko
25,000,000 25,000,000 2013
45 BA AISYIYAH PLANDON
MRAYAN
Pengadaan APE Belum terpenuhinya
sejumlah sarana dasar dan alat peraga yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran
Meningkatkan kuwalitas pembelajaran peserta didik perkembanagan fisik anak dalam hidup bersama
6 yunit Plandon Mrayan 11,050,000 11,050,000 2013
46 a. Alat Peraga Edukatif APE dan
APE dalam
Untuk pembelajaran anak butuh alat peraga
Pentingnya alat peraga guna memperlancar belajar
APE dalam 5 set APE luar 4 set
7,000,000 7,000,000
47 b. Rehab gedung Ruang Kelas Atap dan tembok
kelas belu sempurna
Gedung kurang layak dipakai
28 M2 8,500,000 8,500,000
48 Tambah sarana APE luar dan
APE dalam
Untuk Pembelajaran anak perlu APE luar dan APE dalam
Pentingnya alat peraga guna memperlancar belajar
APE dalam 5 set APE luar 5 set
7,500,000 7,500,000
49 Paving dan Pagar Untuk keamanan dan
kenyamanan peserta didik
Untuk keamanan dan kenyamanan peserta didik
64 M2 8,500,000 8,500,000
50 Penyediaan alat -alat permainan Tersedianya sarana
pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
4 buah 15,000,000 15,000,000
TK PKK MANGGIS Penambahan sarana Prasarana (APE & APE dalam) TK DW Mrayan
Dukuh Krajan Ds.Mrayan
2013
TK. Musl. NU " AROHIM" 2013
Penambahan sarana Prasarana (APE & APE dalam) TK Muslimat NU Petung Binade
Dukuh Petung Ds. Binade
2013
SDN 4 Ngrayun Dusun Krajan
Desa Ngrayun
Dukuh Manggis Ds.Selur
(15)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
51 Paving halaman TK Tersedianya sarana
pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
120 M2 6,000,000 6,000,000
52 TK PKK Selur APE Untuk belajar dan
bermain
Meningkatkan layanan pendidikan
3 Set Dusun Krajan Ds Selur
5,000,000 5,000,000 2013
53 TK Muslimat NU 159
Kedung Baosan Kidul
Pembangunan Gedung Baru Tersedianya sarana pendidikan
Meningkatkan layanan pendidikan
28 M2 Dukuh Kedung
Ds.Baosan Kidul
30,000,000 30,000,000 2013
Jumlah 6,547,041,000
Kecamatan Jetis 1.01.16
1 1.01.16.02 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan air bersih SMP Muh. 3 Jetis
Terwujudnya sistem hidran yang baik
Didunakan oleh seluruh warga masyarakat di lingkungan sekolah
1 buah SMP Muhammadiyah 3 Jetis
- - 5,000,000 - 5,000,000
2 1.01.16.06 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penbangunan Gedung Perpustakaan SDN Mojorejo
Terwujugnya gedung perpustakaan yang memadai
Meningkatkan pelayanan bidang pendidikan
1 gedung SDN Mojorejo - - 75,000,000 - 75,000,000 Selesai bl. Juli 2013
3 1.01.16.07 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penbangunan Gedung Perpustakaan SDN 2 Wonoketro
Terwujugnya gedung perpustakaan yang memadai
Meningkatkan pelayanan bidang pendidikan
1 gedung SDN 2 Wonoketro
- - 75,000,000 - 75,000,000 Selesai bl. Juli 2013
4 1.01.16.08 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penbangunan Gedung Perpustakaan SDN Kradenan
Terwujugnya gedung perpustakaan yang memadai
Meningkatkan pelayanan bidang pendidikan
1 gedung SDN Kradenan - - 75,000,000 - 75,000,000 Selesai bl. Juli 2013
5 1.01.16.09 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penbangunan Gedung Perpustakaan SDN Turi
Terwujugnya gedung perpustakaan yang memadai
Meningkatkan pelayanan bidang pendidikan
1 gedung SDN Turi - - 75,000,000 - 75,000,000 Selesai bl. Juli 2013
6 1.01.16.10 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penbangunan Gedung Perpustakaan SDIT Al - Mawadah
Terwujugnya gedung perpustakaan yang memadai
Meningkatkan pelayanan bidang pendidikan
1 gedung SDIT Al - Mawadah
- - 75,000,000 - 75,000,000 Selesai bl. Juli 2013
7 1.01.16.11 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 3 Karanggebang
Terwujugnya gedung perpustakaan yang memadai
Meningkatkan pelayanan bidang pendidikan
1 gedung SDN 3 Karanggebang
- - 75,000,000 - 75,000,000 Selesai bl. Juli 2014
8 Program pengadaan
peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana SMA
Pembangunan Pagar Keliling SMAN 1 Jetis
Terwujudnya pagar keliling
Keamanan meningkat
Panjang = 360 m Tinggi = 2,5 m
SMAN 1 Jetis - - 525,000,000 25,000,000 550,000,000 2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana SMA
(16)
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 Program pengadaan
peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana SMA
Penggerosokan Halaman Belakang
Terwujudnya halaman yang nyaman untuk kegiatan siswa
Didunakan oleh seluruh warga masyarakat
1 bidang SMA Muhammadiyah 3 Jetis
- - 15,000,000 - 15,000,000 2013
Jumlah 1,020,000,000
Kecamatan Bungkal SMPN I BUNGKAL
1 Sarana dan Pengaspalan jalan belum di Jalan tidak 100 x 3 Bungkal 111,000,000 9,000,000 120,000,000
Prasarana aspal becek
2 Sarana dan Renovasi pagar pagar rusak Keamanan 70 x 3 Bungkal 70,000,000 5,000,000 75,000,000
Prasarana Sekolah
3 Sarana dan Pembuatan Aula Belum punya Peningkatan 18 x 30 Bungkal 320,000,000 80,000,000 400,000,000
Prasarana aula Keagamaan
MA MA`ARIF AL-ISLAH KALISAT
1 Sarana dan Pembangunan rng kelas Peningkatan 3 180,000,000 180,000,000
Prasarana Ruang Kelas baru kurang pendidikan
2 Sarana dan Pemb. Ruang blm punya Peningkatan 1 150,000,000 150,000,000
Prasarana Perpustakaan rng Perpus pendidikan
3 Sarana dan Pemb. Ruang blm Punya Peningkatan 1 150,000,000 150,000,000
Prasarana Lab. Computer lab Computer kemamp tekn
4 Sarana dan Pemb. Ruang blm punya Peningkatan 1 100,000,000 100,000,000
Prasarana Lab.Bahasa lab bahasa kmpuan bhs
5 Sarana dan Pengadaan Peralatan Peningkatan 1 100,000,000 100,000,000
Prasarana Peralatan Comptr Computr krg kemamp tekn
6 Sarana dan Pengadaan prlt lab bhs Peningkatan 1 100,000,000 100,000,000
Prasarana Prltan lab bahasa krg lengkap Kemamp bhs
Jumlah 1,375,000,000
Kecamatan Slahung
1 1.01.15.89 Program Pendidikan Wajib
Belajar 12 Tahun
Pembangunan Gedung Tk Duri Pembangunan Gedung Tk Duri
Peningkatan Sumber Daya Manusia
6 x 12 m Duri - - 40,000,000 - 40,000,000 SLAHUNG Baru
2 1.01.15.90 Pembangunan Rehap Gedung
SDN 2 Wates
Pembangunan Rehap Gedung SDN 2 Wates
Peningkatan Sumber Daya Manusia
1 unit Wates - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG
3 1.01.15.91 Pembangunan Rehap Gedung
SDN 4 Wates
Pembangunan Rehap Gedung SDN 4 Wates
Peningkatan Sumber Daya Manusia
1 unit Wates - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG
4 1.01.15.92 Pembangunan Rehap Gedung
SDN Menggare
Pembangunan Rehap Gedung SDN Menggare
Peningkatan Sumber Daya Manusia
1 unit Menggare - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG
5 1.01.15.93 Pembangunan Rehap Gedung
SDN Galak
Pembangunan Rehap Gedung SDN Galak
Peningkatan Sumber Daya Manusia
1 unit Galak - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG
6 1.01.15.94 Pembangunan Rehap Gedung
SDN Crabak
Pembangunan Rehap Gedung SDN Crabak
Peningkatan Sumber Daya Manusia
(17)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 1.01.15.95 Pembangunan Rehap Gedung
SDN I Ngilo - Ilo
Pembangunan Rehap Gedung SDN I Ngilo - Ilo
Peningkatan Sumber Daya Manusia
1 unit Ngilo - Ilo - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG
8 1.01.15.96 Pembangunan Rehab Gedung
SDN 2 Ngilo -Ilo
Pembangunan Rehab Gedung SDN 2 Ngilo -Ilo
Peningkatan Sumber Daya Manusia
1 unit Ngilo - Ilo - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG
9 1.01.15.97 Pembangunan Rehap Gedung
SDN 1 Tugurejo
Pembangunan Rehap Gedung SDN 1 Tugurejo
Peningkatan Sumber Daya Manusia
1 unit Tugurejo - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG
10 1.01.15.98 Pembangunan Rehap Gedung
SDN 2 Slahung
Pembangunan Rehap Gedung SDN 2 Slahung
Peningkatan Sumber Daya Manusia
1 unit Slahung - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG
11 1.01.15.99 Pembangunan Rehap Gedung
SDN 5 Slahung
Pembangunan Rehap Gedung SDN 5 Slahung
Peningkatan Sumber Daya Manusia
1 unit slahung - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG
12 1.01.15.100 Pembangunan Rehap Gedung
SDN 1 Caluk
Pembangunan Rehap Gedung SDN 1 Caluk
Peningkatan Sumber Daya Manusia
1 unit Caluk - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG
13 1.01.15.101 Pembangunan Rehab Gedung
SDN 3 Duri
Pembangunan Rehab Gedung SDN 3 Duri
Peningkatan Sumber Daya Manusia
1 unit Duri - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG
14 1.01.15.102 Pembangunan Rehab Gedung
SDN 7 Slahung
Pembangunan Rehab Gedung SDN 7 Slahung
Peningkatan Sumber Daya Manusia
1 unit Slahung - - 100,000,000 - 100,000,000 SLAHUNG
15 1.01.15.103 Pembangunan Rehab Gedung
SDN Gombang
Pembangunan Rehab Gedung SDN Gombang
Peningkatan Sumber Daya Manusia
1 unit Gombang - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG
16 1.01.15.104 Pembangunan Rehap Gedung
SDN Truneng
Pembangunan Rehap Gedung SDN Truneng
Peningkatan Sumber Daya Manusia
1 unit Truneng - - 500,000,000 - 500,000,000 SLAHUNG
Jumlah 3,890,000,000
Jumlah Dinas Pendidikan 974,364,931,650
DINAS KESEHATAN
1 Program Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa Surat Menyurat materei, paket pengiriman dll
Kelancaran adm surat menyurat
1 paket Kabupaten 3,600,000 3,600,000 DINKES
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Telp, Air bersih, Listrik
Kelancaran aktifitas kantor
1 tahun Kabupaten 85,400,000 85,400,000 DINKES
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Honor petugas pengelola keuangan dan staf
Kelancaran pengelolaan adm keuangan dinkes
1 tahun Kabupaten 57,000,000 57,000,000 DINKES
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Peralatan kebersihan dan jasa petugas
Kebersihan kantor terjaga
1 tahun Kabupaten 52,031,500 52,031,500 DINKES
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan ATK Kelancaran administrasi kantor
(18)
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Cetak dan penggandaan Form-form pencatatn dan pelaporan kegiatan
Kelancaran administrasi kantor
2 paket Kabupaten 50,000,000 50,000,000 DINKES
Penyediaan komponen instalasi litrik / penerangan bangunan kantor
Ketersediaan suku cadang listrik dan alat penerangan kantor
Kelancaran administrasi kantor
1 paket Kabupaten 4,000,000 4,000,000 DINKES
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bahan bacaan, peraturan perundangan yang baru
Kelancaran kegiatan kantor
1 tahun Kabupaten 15,000,000 15,000,000 DINKES
Penyediaan makanan dan minuman
Pertemuan petugas puskesmas, makan minum harian karyawan dinkes
Kelancaran pelaksanaan tugas
12 bulan Kabupaten 103,510,000 103,510,000 DINKES
Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat, konsultasi ke luar daerah
Kelancaran pelaksanaan tugas
1 tahun Kabupaten 180,000,000 180,000,000 DINKES
Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis kegiatan
honor tenaga honda dan perawat Ponkesdes
Kelancaran pelaksanaan tugas
1 tahun Kabupaten 1,299,300,000 158,800,000 1,458,100,000 DINKES
2 Program Peninngkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Pemeliharaan gedung
Keamanan &Kenyamanan kerja
1 tahun Kabupaten 50,000,000 50,000,000 DINKES
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas dan penyediaan bahan bakar
Kelancaran pelaksanaan tugas
1 tahun Kabupaten 128,157,000 128,157,000 DINKES
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Servis peralatan kantor dan alat kesehatan
Kelancaran pelaksanaan tugas
1 tahun Kabupaten 45,000,000 45,000,000 DINKES
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
Pemeliharaan meubelair
Kenyamanan kerja 1 paket Kabupaten 4,500,000 4,500,000 DINKES Pengadaan perlengkapan kantor Pengadaan
perlengkapan kantor
Kenyamanan kerja 1 paket Kabupaten 25,000,000 25,000,000 DINKES
Rehabilitasi sedang / berat Rumah dinas medis dan paramedis
Rehab rumah dinas medis dan paramedis
Keamanan dan kenyamanan hunian petugas
7 Unit tersebar di 8 kecamatan (Jambon, sambit, slahung, ngrayun, badegan,ronowija yan, balong, Ngrandu, dan babadan)
900,000,000 90,000,000 990,000,000 DINKES
3 Program Peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Seragam petugas keamanan
Kelancaran pelaksanaan tugas
(19)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Penyelenggaraan pelatihan fungsional kesehatan
1 paket Kabupaten 78,718,000 78,718,000 157,436,000 DINKES
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
terselenggaranya bimtek teknis peraturan perundangan
pemantapan implementasi peraturan perundangan kesehatan dan lainnya
19,679,500 19,679,500 DINKES
Registrasi dan akreditasi tenaga kesehatan
Pelaksanaan registrasi dan akreditasi tenaga fungsional kesehatan
Terpenuhinya hak tenaga fungsional
1 paket Kabupaten 78,718,000 78,718,000 DINKES
Penilaian Nakes Teladan Penilaian tenaga medis dan paramedis puskesmas teladan
Peningkatan motivasi dan prestasi kerja petugas
1 paket Kabupaten 35,000,000 35,000,000 DINKES
5 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian
kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
LAKIP, Profil kesehatan, Laporan bulanan, triwulanan kegiatan puskesmas
Terukurnya kinerja kegiatan
1 paket Kabupaten 40,000,000 40,000,000 DINKES
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Laporan Semesteran 1 paket Kabupaten 15,000,000 15,000,000 DINKES
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Laporan akhir tahun 1 paket Kabupaten 25,000,000 25,000,000 DINKES
6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan Obat dan perbekalanan kesehatan
Penyediaan obat dan peralatan kesehatan
jaminan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kesehatan serta keamanan peredaran obat
1 paket Kabupaten 4,271,398,500 600,000,000 4,871,398,500 DINKES
7 Program Upaya Kesehatan
Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
Kelancaran pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin
Jangkauan pelayanan kesehatan bagi maskin
1 tahun Kabupaten 100,000,000 100,000,000 DINKES
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Operasional kegiatan di dalam dan luar gedung puskesmas dan jaringannya
Kualitas dan Jangkauan pelayanan Puskesmas & labkesda
1 tahun 31 Puskesmas dan labkesda
(20)
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya
peningkatan kinerja puskesmas, pemantapan implementasi SPM
peningkatan kinerja puskesmas, pemantapan implementasi SPM
1 paket Kabupaten 150,000,000 150,000,000
Peningkatan pelayanan kesehatan khusus dan rujukan
peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rujukan dan khusus
375,000,000 226,700,000 167,855,500 769,555,500
8 Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan KEP, anemia
gizi besi, GAKY, KVA dan zat gizi mikro lainnya
Terlenggaranya pembinaan petugas gizi, tersedianya bahan untuk penanggulangan permasalahan gizi kurang maupun gizi lebih, terbentuknya kadarzi, serta terselnggaranya monev prog gizi dan PSG
Meningkatnya jumlah kecamatan bebas rawan gizi
1 Paket kabupaten dan puskesmas
1,017,300,000 370,000,000 562,000,000 1,949,300,000
9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Peningkatan RT berPHBS, pengemb promosi kesh sekolah, kebijakan tehnis promosi kesehatan dan kebijakan sehat
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang PHBS
1 paket Kabupaten 71,500,000 46,522,000 26,000,000 144,022,000
Penyuluhan masyarakat tentang pola hidup sehat
penyebar luasan informasi tentang pola hidup sehat
penyadaran pada masyarakat tentang pola hidup sehat
1 paket kabupaten dan puskesmas
Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan peningkatan Peran Serta Masyarakat
Pengembangan UKBM, Poskestren standart dan pembinaan Saka Bhakti Husada
meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan
1 paket kabupaten dan puskesmas
3,660,100,000 21,022,000 54,268,000 3,735,390,000
10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat -
Penyehatan Lingkungan 1 paket kabupaten dan
puskesmas
209,350,000 94,000,000 303,350,000
(21)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
Pembinaan petugas dalam rangka penemuan, penanganan, pengendalian penyakit
Penularannya penyakit dapat dikendalikan
1 paket kabupaten dan puskesmas
173,208,500 136,680,000 564,497,700 874,386,200 DINKES
Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
Pemantauan perkembangan dan perjalanan penyakit
KLB tertangani < 24 jam dan kematian karena KLB dapat dicegah
1 paket kabupaten dan puskesmas
83,674,000 83,674,000 DINKES
12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pengembangan manajemen perencanaan bidang kesehatan
Dokumen perencanaan program
Terwujudnya manajemen perencanaan yang baik
1 paket kabupaten 11,951,000 11,951,000
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Penilaian Kinerja Puskesmas, CHN, SP2TP, standarisasi yankes, pembinaan, monitoring dan evaluasi
Tercapainya kinerja pusk, terlaksananya prog CHN, tersusunnya SOP dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan data yg valid
1 paket Kabupaten 384,520,000 32,290,000 139,766,250 556,576,250
13 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas dan Jaringannya
Penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang pelayanan kesehatan
Kualitas dan jangkauan pelayanan
(22)
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rehabilitasi dan atau perluasan puskesmas dan jaringannya
Rehab / perluasan / pembangunan : puskesmas 8 Lokasi; pustu 8 lokasi; Polindes 14; ponkesdes 6
Keamanan dan kenyamanan petugas
32 unit Pkm Sampung, Ngrayun, Jambon, Jetis, Pudak, Siman, Wringinanom, Pulung, Setono, PUSTU Jarak, Madusari, Kr. Patihan, Coper, Singgahan, Lembah, Kedung
Banteng dan
Pager Ukir,
Polindes Trisono, Japan, Gabel, Maron, Pulung Merdiko, Plunturan, Wotan, Dayakan,
8,400,000,000 1,200,000,000 540,000,000 10,140,000,000 DINKES
14 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak
Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja
Pembinaan petugas, screening, deteksi tumbuh kembang anak
Cakupan Pelayanan kesehatan Anak
1 paket Kabupaten 75,000,000 75,000,000 DINKES
15 Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi lanjut usia
Pembinaan petugas, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan
Cakupan pelayanan usila dan pra usila meningkat
1 paket Kabupaten 75,000,000 75,000,000 DINKES
16 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza)
sosialisasi dan pembinaan pada masyarakat dan petugas dalam rangka pencegahan penyalahgunaan napza dan psikotropika
1 paket kabupaten dan puskesmas
68,000,000 68,000,000
17 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan Anak
Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan ibu dan anak
peningkatan cakupan pelayanan ibu hamil, bersalin, peayanan bayi dan anak
(23)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pelatihan APN 80,020,000 89,400,000 169,420,000
Magang PONED 45,600,000 45,600,000
Magang PPGDON 8,080,000 8,080,000
Sosialisasi MPR-MPS 6,060,000 6,060,000
Implementasi MPR-MPS 16,330,000 16,330,000
Evaluasi MPR-MPS 8,410,000 8,410,000
Evaluasi Intervensi Kemitraan bidan-dukun
8,410,000 8,410,000
Pelatihan MTBS 123,880,000 123,880,000
Pelatihan manajemen Asfiksia bayi baru lahir
37,120,000 37,120,000
Pelatihan Manajemen BBLR 41,360,000 41,360,000
Pelatihan MTBS 123,880,000 123,880,000
18 KemitraanPeningkatan
Pelayanan Kesehatan
Kemitraan Asuransi Kesehatan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta ASKES
Kualitas Pelayanan 1 Paket Kabupaten 948,000,000 948,000,000 Dinkes
Jumlah Dinas Kesehatan 38,141,552,155
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO
1 1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 1.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya ATK,
materai, perangko & jasa pengiriman barang
Kelancaran pengiriman surat/barang dari RS
12 bulan RSUD Pakunden - - 5,360,000 5,360,000 100%
1.2 1.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya sarana komunikasi, air & listrik di RS
Kepuasan pasien dalam hal sarana komunikasi, air & listrik
12 bulan RSUD Pakunden - - 1,487,920,000 1,487,920,000 100%
1.3 1.02.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor
Kelancaran operasional RS
2 kegiatan RSUD Pakunden - - 60,000,000 60,000,000 100%
1.4 1.02.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya jasa medis, non medis & pembina RS
Kepuasan kerja pegawai RS
12 bulan RSUD Pakunden - - 15,638,000,000 15,638,000,000 100%
1.5 1.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya jasa cleaning service & retribusi kebersihan Rumah Sakit
Kepuasan pasien dalam hal kebersihan lingkungan RS
12 bulan RSUD Pakunden - - 1,003,051,950 1,003,051,950 100%
1.6 1.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya
kebutuhan ATK untuk administrasi RS
Kelancaran kegiatan perkantoran & pelayanan adm RS
12 bulan RSUD Pakunden - - 223,580,500 223,580,500 100%
1.7 1.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya jasa FC & penjilidan berkas-berkas admistrasi RS
Kelancaran kegiatan perkantoran & pelayanan adm RS
(24)
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.8 1.02.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan RS
Kepuasan pasien dalam hal sarana penerangan
12 bulan RSUD Pakunden - - 69,981,671 69,981,671 100%
1.9 1.02.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kelancaran kegiatan perkantoran & pelayanan adm RS
12 kegiatan RSUD Pakunden - - 255,300,000 255,300,000 100%
1.10 1.02.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Tersedianya kebutuhan alat & bahan kebersihan termasuk BHP laundry
Kepuasan pasien dalam hal kebersihan lingkungan RS
12 bulan RSUD Pakunden - - 201,397,987 201,397,987 100%
1.11 1.02.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan berkualitas serta peraturan perundang-undangan untuk pegawai RS
Peningkatan pengetahuan & wawasan pegawai
3 kegiatan RSUD Pakunden - - 11,621,390 11,621,390 100%
1.12 1.02.01.17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Kelancaran kegiatan catering pasien & kebutuhan makan minum pegawai
Kepuasan pasien dalam pelayanan catering
12 bulan RSUD Pakunden - - 3,048,315,600 3,048,315,600 100%
1.13 1.02.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya dana utk koordinasi dan konsultasi pekerjaan keluar tasi pekerjaan keluar daerah
Kelancaran kegiatan koordinasi & konsultasi pekerjaan ke luar daerah
12 bulan RSUD Pakunden - - 227,452,500 227,452,500 100%
1.14 1.02.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan tenaga dokter jaga, penguburan mayat dan tenaga paramedis dan non medis
Peningkatan kualitas pelayanan medis, paramedis & non medis RS
12 bulan RSUD Pakunden - - 735,065,000 735,065,000 100%
2 1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-2.1 1.02.02.05 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan mobilitas pegawai
Kelancaran kegiatan rapat/koordinasi dsb.
1 bh RSUD Pakunden 225,000,000 225,000,000
2.2 1.02.02.07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan laundry dsb.
Kepuasan pasien dalam hal kebersihan lingkungan RS
(25)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.3 1.02.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Perbaikan dan peningkatan kondisi
Kepuasan kerja dokter
3 rumah Jl. Pacar Jl. Dewi Kunti & Jl.Dr.Cipto M.Kusumo
- 9,000,000 9,000,000 100%
2.4 1.02.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terlaksananya kegiatan perbaikan gedung kantor, pengecatan, dll
Perbaikan & peningkatan kondisi gedung kantor
12 bulan RSUD Pakunden - - 150,000,000 150,000,000 100%
2.5 1.02.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas /Operasional
Tersedianya kebutuhan operasional & pemeliharaan kendaraan dinas
Kelancaran fungsi kendaraan dinas
12 bulan RSUD Pakunden - - 54,190,000 54,190,000 100%
2.6 1.02.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya kebutuhan kebutuhan operasional & pemeliharaan genset AC, incinerator dll
Kelancaran fungsi perlengkapan gedung kantor
12 bulan RSUD Pakunden - - 150,000,000 150,000,000 100%
2.7 1.02.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya kebutuhan service & ganti suku cadang komputer, peralatan komunikasi & peralatan kantor lainnya
Kelancaran fungsi peralatan gedung kantor
12 bulan RSUD Pakunden - - 200,000,000 200,000,000 100%
3 1.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-3.1 1.02.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Tersedianya seragam pegawai & pakaian kerja yang layak
Peningkatan disiplin dan penampilan pegawai RS
500 stel RSUD Pakunden - - 112,500,000 112,500,000 100%
4 1.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-4.1 1.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya
kegiatan pendidikan & pelatihan formal bagi pegawai (manajemen, dokter, perawat, dll) baik internal maupun eksternal
Peningkatan keahlian & keterampilan pegawai
4 kegiatan RSUD Pakunden - - 400,000,000 400,000,000 100%
5 1.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
-5.1 1.02.1-5.11 Pengadaan Bahan Kimia dan
Laboratorium
Terpenuhinya bahan kimia dan reagen laboratorium medis
Pelayanan laboratorium medis yang lengkap, akurat sesuai kebutuhan
(26)
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5.2 1.02.15.17 Peningkatan Pelayanan Farmasi
RS
Tersedianya mesin kapsul untuk peningkatan kualitas dan hygene obat racikan
Peningkatan kualitas pelayanan farmasi
1 bh RSUD Pakunden - - 50,000,000 50,000,000 100%
6 1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6.1 1.02.16.09 Peningkatan kesehatan
masyarakat
Terlaksananya kegiatan RSSIB dan penanggulangan dampak rokok
Peningkatan kesehatan ibu dan bayi serta pasien dengan penyakit akibat rokok
2 kegiatan RSUD Pakunden 50,000,000 50,000,000
7 1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
7.1 1.02.23.01 Penyusuanan standar pelayanan
kesehatan
Terlaksanananya akreditasi RS, ISO dsb.
Peningkatan kualitas pelayanan
4 kegiatan RSUD Pakunden 100,000,000 100,000,000
8 1.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
-8.1 1.02.26.01 Pembangunan rumah sakit 500,000,000 500,000,000
8.2 1.02.26.18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan
Rumah Sakit
Terpenuhinya kebutuhan alat-alat medis sesuai standar pelay. Medis
Peningkatan kualitas pelayanan RS
1 paket RSUD Pakunden - - 1,000,000,000 1,000,000,000 100%
8.3 1.02.26.19 Pengadaan Obat-obatan Rumah
Sakit
Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan pasien
Peningkatan kualitas pelayanan RS
12 bulan RSUD Pakunden - - 14,925,031,000 14,925,031,000 100%
8.4 1.02.26.19 Pengadaan Obat-obatan Rumah
Sakit (DAU)
Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan pasien khususnya utk program Jamkesda
Peningkatan kualitas pelayanan RS
12 bulan RSUD Pakunden - - 600,000,000 600,000,000 100%
8.5 1.02.26.20 Pengadaan Mobil Ambulance/
jenazah
Terpenuhinya kebutuhan mobilitas pasien dan jenazah
Peningkatan kualitas pelayanan RS
1 bh RSUD Pakunden 350,000,000
8.6 1.02.26.21 Pengadaan Mebeleur Rumah
Sakit
Terpenuhinya kebutuhan mebeleur RS
Peningkatan kualitas pelayanan RS
4 paket RSUD Pakunden - - 150,000,000 150,000,000 100%
8.7 1.02.26.22 Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan RT RS
Peningkatan kualitas pelayanan RS
6 paket RSUD Pakunden - - 250,000,000 250,000,000 100%
8.8 1.02.26.24 Pengadaan Pencetakan
Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit
Terpenuhinya kebutuhan barang-barang cetakan RS
Peningkatan kualitas pelayanan RS
(27)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8.9 1.02.26.27 Pengadaan Sarana Prasarana
Promosi Publikasi RS
Terpenuhinya kebutuhan promosi dan publikasi RS
Perbaikan image masyarakat terhadap RS dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk pelayanan RS
4 kegiatan RSUD Pakunden - 60,000,000 60,000,000 100%
8.10 1.02.26.28 Pengadaan bahan habis pakai
akat-alat kesehatan/ kedokteran
Terpenuhinya kebutuhan bahan habis pakai peralatan kedokteran/kesehatan
Kelancaran pelayanan kesehatan
12 bln 720,000,000 720,000,000
9 1.02.27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
-9.1 1.02.27.01 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Rumah Sakit Rutin/ Berkala Rumah Sakit
Perbaikan/pemelihara an sarana prasarana RS
Peningkatan kualitas pelayanan RS
8 paket RSUD Pakunden - - 37,898,000 37,898,000 100%
9.2 1.02.27.02 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Poliklinik Rumah Sakit
Perbaikan & peningkatan kondisi poliklinik RS
Peningkatan kualitas pelayanan RS
RSUD Pakunden 50,000,000 50,000,000
9.3 1.02.27.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
Perbaikan & peningkatan kondisi ruang rawat inap RS
Peningkatan kualitas pelayanan RS
2 paket RSUD Pakunden - - 150,000,000 150,000,000 100%
9.4 1.02.27.16 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Perbaikan/peningkata n kondisi instalasi pengolahan limbah RS
Peningkatan kualitas pelayanan RS
2 paket RSUD Pakunden - - 38,940,000 38,940,000 100%
9.5 1.02.27.17 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Perbaikan/peningkata n kondisi alat-alat kesehatan RS
Peningkatan kualitas pelayanan RS
3 paket RSUD Pakunden - - 100,000,000 100,000,000 100%
9.6 1.02.27.18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Mobil Ambulance/Jenazah
Kelancaran operasional ambulance dan perbaikan kondisi ambulance
Peningkatan kualitas pelay. Ambulance
12 bulan RSUD Pakunden - - 207,317,000 207,317,000 100%
10 1.02.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
-10.1 1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat
Kelancaran kegiatan kemitraan kesehatan dgn PT. Askes
Peningkatan kualitas pelayanan RS
1 paket RSUD Pakunden - - 2,500,000 2,500,000 100%
10.2 1.02.28.04 Kemitraan Alih Tekhnologi
Kedokteran dan Kesehatan
Perbaikan/ peningkatan sistem informasi manajemen RS
Efisiensi dan transparansi pelayanan
12 bulan RSUD Pakunden 480,000,000 480,000,000 100%
(1)
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Pengadaan Instalasi Listrik Desa Dayakan Kecamatan Ngrayun
Jaringan Instalasi Listrik
Terbangunnya Jaringan Listrik
SUTM 500 MS
600,000,000 600,000,000 100%
Program Pengelolaan Energi b. Diversifikasi Energi 100%
- Revitalisasi PLTMH di Dung Kumet Desa Sedang Kecamatan Ngrayun
PLTMH Revitalisasi PLTMH Revitalisasi PLTMH
750,000,000
750,000,000 100%
- Bantuan Peralatan Biogas Rumah Tangga di Kecamatan Pulung, Kecamatan Pudak, Kecamatan Sooko, Kecamatan Siman dan Kecamatan Sambit
Pembangkit Biogas Bantuan pembangkitBantuan 25 Unit Peralatan Biogas (Rumah Tangga) 250,000,000 250,000,000 100%
- Bantuan Peralatan Biogas Komunal di Desa. Sidoharjo Kecamatan Pulung dan Kecamatan Mlarak
Pembangkit Biogas Bantuan pembangkitBantuan Peralatan Biogas (Komunal)
750,000,000
750,000,000 100%
- Bantuan Listrik Tenaga Surya (Solar Home System) Dusun Jrakah Desa Gajah Kecamatan Sambit
Solar Home System (SHTerbangunnya Solar Home System (SHS) Bantuan Listrik Tenaga Surya (Solar Home System) 1,500,000,000 1,500,000,000 100%
UPT JASA KONSTRUKSI 550,000,000 550,000,000
1 1.03.1.03.01.31.01 Pengaturan Jasa Konstruksi Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait
Pemahaman terhadap jasa konstruksi semakin meningkat Jumlah memahami peraturan bertambah 1 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100%
1.03.1.03.01.31.02 Pengaturan dan
Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi
Perda IUJK Tertib
Penyelenggaraan Penerbitan IUJK
1 Kabupaten
Ponorogo
50,000,000
50,000,000 100%
2 1.03.1.03.01.32.02 Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (instansi pemerintah. Orang perseorangan, badan usaha
Mutu Pekerjaan Jasa Konstruksi sesuai aturan yang berlaku
Jumlah Pengguna Jasa Konstruksi yang diberdayakan meningkat 1 Kabupaten Ponorogo
230,000,000 230,000,000 100%
3 1.03.1.03.01.33.01 Pengawasan Jasa
Konstruksi
Pengawasan Tertib
Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi
Jasa Konstruksi lebih tertib Pelaksanaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi lebih baik 1 Kabupaten Ponorogo
120,000,000 120,000,000 100%
1.03.1.03.01.33.04 Pengawasan Terhadap
Ketentuan Keteknikan PJT mengetahui aturan teknik Terinventarisasi dan adanya kepastian 1 Kabupaten Ponorogo
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN - 10,266,320,000 - - 10,266,320,000
1 1.03.1.03.01 Rehab./Pemel. Jalan dan Jembatan
Rehab./Pemel. Jalan UPT Pemel. Jalan dan Jembatan
Kondisi Jalan Baik Memperlancar Arus Lalu Lintas
Tersebar di 21 Kecamatan
10,266,320,000
10,266,320,000 100%
UPT. PEMADAM KEBAKARAN - - 600,000,000 - 600,000,000
1 1.03.01.19.05 Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Bahaya Kebakaran
pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran petugas PMK
Skill dan kemampuan petugas PMK semakin meningkat dalam mencegah dan meminimalkan kerugian bahaya kebakaran
Dinas PU Kab. Ponorogo
50,000,000 50,000,000 100%
2 1.03.01.19.08 Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Tersedianya sarana dan prasarana alat-alat pemadam kebakaran yang memadai
Kinerja Petugas PMK semakin maksimal dalam menanggulangi bahaya kebakaran
Dinas PU Kab. Ponorogo
240,000,000 240,000,000 100%
3 1.03.01.19.09 Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Peralatan PMK dapat digunakan dengan baik sesuai fungsinya tanpa terkendala
Kinerja petugas PMK lebih maksimal dan efisien dalam mencegah dan memadamkan kebakaran
Dinas PU Kab. Ponorogo
200,000,000 200,000,000 100%
4 1.03.01.19.12 Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Honorarium Kesejahteraan petugas PMK
Peningkatan kesejahteraanDisipl in untuk menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya
Dinas PU Kab. Ponorogo
110,000,000 110,000,000 100%
HASIL JARING ASPIRASI MASYARAKAT
1 Pengaspalan Jalan Jl. Dusun
RT. 02/02 Ds. Jambon Kec. Jambon
Dinas PU Kab. Ponorogo
100,000,000 100,000,000 100%
2 Pengaspalan Jalan Jl. Dusun
RT. 02/01 Ds. Jambon Kec. Jambon
Dinas PU Kab. Ponorogo
(3)
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Pengaspalan Jalan Jl. Dusun
RT. 01/01 Ds. Jambon Kec. Jambon
Dinas PU Kab. Ponorogo
75,000,000 75,000,000 100%
4 Makadam Jalan Jl. Dusun
RT. 05/03 Dusun Sidowayah Kec. Jambon
Dinas PU Kab. Ponorogo
75,000,000 75,000,000 100%
5 Makadam Jalan Jl. Dusun
RT. 08/03 Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kec. Jambon
Dinas PU Kab. Ponorogo
75,000,000 75,000,000 100%
6 Makadam Jalan Jl. Dusun
RT. 04/01 Dusun Karangseng on Desa Sidoharjo Kec. Jambon
Dinas PU Kab. Ponorogo
100,000,000 100,000,000 100%
7 Makadam Jalan Dusun
Pohangin Dukuh Petung Desa Karangpatih an Kec. Balong
Dinas PU Kab. Ponorogo
100,000,000 100,000,000 100%
8 Makadam Jalan Dusun
Njajar Ngalangan Desa Karangpatih an Kec. Balong
Dinas PU Kab. Ponorogo
(4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 Talud Dusun
Krajan Dukuh Tanggungre jo Desa Karangpatih an Kec. Balong
Dinas PU Kab. Ponorogo
100,000,000 100,000,000 100%
10 Pengaspalan Jalan Jl. Antar
Desa Jonggol - Karangpatih an Kec. Jambon
Dinas PU Kab. Ponorogo
100,000,000 100,000,000 100%
11 Pengaspalan Jalan Jl. Dusun
Jatisari Desa Poko Kec. Jambon
Dinas PU Kab. Ponorogo
125,000,000 125,000,000 100%
12 Talud Dusun Jati
Desa Poko Kec. Jambon
Dinas PU Kab. Ponorogo
100,000,000 100,000,000 100%
13 Pengaspalan Jalan Dusun Urip
-Urip Desa Jonggol Kec. Jambon
Dinas PU Kab. Ponorogo
200,000,000 200,000,000 100%
14 Talud Dusun
Ngringin Desa Jonggol Kec. Jambon
Dinas PU Kab. Ponorogo
100,000,000 100,000,000 100%
15 Makadam Jalan Dusun
Tunjungan Desa Blembem Kec. Jambon
Dinas PU Kab. Ponorogo
(5)
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 Pengaspalan Jalan Dusun
Dukuh Desa Blembem Kec. Jambon
Dinas PU Kab. Ponorogo
100,000,000 100,000,000 100%
17 Pengaspalan Jalan Dusun
Ngadirogo Kulon Desa Blembem Kec. Jambon
Dinas PU Kab. Ponorogo
75,000,000 75,000,000 100%
18 Talud Dukuh
Medelan Desa Jalen Kec. Balong
Dinas PU Kab. Ponorogo
100,000,000 100,000,000 100%
19 Makadam Jalan Jl. Dukuh
Medelan Desa Jalen Kec. Balong
Dinas PU Kab. Ponorogo
50,000,000 50,000,000 100%
20 Pengaspalan Jalan Jl. Dukuh
Genuk Desa Sedarat Kec. Balong
Dinas PU Kab. Ponorogo
100,000,000 100,000,000 100%
21 Talud Dukuh
Kalimujur Desa Sedarat Kec. Balong
Dinas PU Kab. Ponorogo
50,000,000 50,000,000 100%
22 Pengaspalan Jalan Dusun
Pohgading Desa Ngendut Kec. Balong
Dinas PU Kab. Ponorogo
(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23 Pengaspalan Jalan Dusun RT.
01/01 Dusun Gundi Desa Pandak Kec. Balong
Dinas PU Kab. Ponorogo
100,000,000 100,000,000 100%
24 Pengaspalan Jalan Dusun RT.
02/01 Dusun Gundi Desa Pandak Kec. Balong
Dinas PU Kab. Ponorogo
75,000,000 75,000,000 100%
25 Talud Dusun
Cangkring Desa Bangunrejo Kec. Sukorejo
Dinas PU Kab. Ponorogo
75,000,000 75,000,000 100%
26 Pengaspalan Jalan Jl. Makam
Dusun Tlasih Desa Lembah Kec. Babadan
Dinas PU Kab. Ponorogo
75,000,000 75,000,000 100%
27 Talud Dusun
Klego Desa Mrican Kec. Jenangan
Dinas PU Kab. Ponorogo
75,000,000 75,000,000 100%
28 Makadam Jalan Jl.
Padepokan Purwoayu Desa Karanglo Kidul Kec. Jambon
Dinas PU Kab. Ponorogo
50,000,000 50,000,000 100%
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum 308,149,576,000