Peningkatan Sistem Pelayanan Melalui Program Perencanaan Tata Ruang

3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Persentase Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kerja SKPD 25 - Penyusunan Renja SKPD 1.05.1.05.01.07.02. Input : Dinas Tata Ruang dan perumahan Jumlah Dana 7.000.000,00 - Output : Tersedianya Dokumen Renja SKPD 1 Dokumen - Outcome : Persentase Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kerja SKPD 25 - Penyusunan RKADPA SKPD 1.05.1.05.01.07.03. Input : Dinas Tata Ruang dan perumahan Jumlah Dana 5.000.000,00 - Output : Tersedianya Dokumen RKADPA Dokumen - Outcome : Persentase Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kerja SKPD. 25 - Pelaksanaan Forum SKPD 1.05.1.05.01.07.04. Input : Kabupaten Maros Jumlah Dana 8.000.000,00 - Output : Terselenggaranya Forum SKPD 1 Kali - Outcome : Persentase Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kerja SKPD. 25 - Meningkatnya Pelayanan Standar Operasional Prosedur

1.05.1.05.01.08. Peningkatan Sistem Pelayanan Melalui

Penerapan Standar Operasional Prosedur SOP Dan Standar Pelayanan Minimal SPM 5.000.000,00 - 1 Layanan Penyusunan standar oprasional kegiatan SOP SKPD 1.05.1.05.01.08.01. Input : Dinas Tata Ruang dan perumahan Jumlah Dana 5.000.000,00 - Output : Tersedianya standar Operasional Perosedur DTRP 1 Dokumen - Outcome : - 100 - Persentase Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang

1.05.1.05.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang

2.560.000.000,00 - 65,23 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 1.05.1.05.01.15.03. Input : Kabupaten Maros Jumlah Dana 60.000.000,00 - Output : Terlaksanya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang 1 Kali - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Persentase Perencanaan Tata Ruang 14,29 - Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 1.05.1.05.01.15.05. Input : Kabupaten Maros Jumlah Dana 750.000.000,00 - Output : Tersusunnya Rencana Detil Tata Ruang Kawasan 2 Jenis - Outcome : Persentase Perencanaan Tata Ruang 14,29 - Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 1.05.1.05.01.15.07. Input : Kecamatan Turikale Jumlah Dana 300.000.000,00 - Output : Tersedianya Master Plan RTH Kota Turikale 1 Dokumen - Outcome : Persentase Perencanaan Tata Ruang 14,29 - Survey dan pemetaan 1.05.1.05.01.15.13. Input : Kabupaten Maros Jumlah Dana 300.000.000,00 - Output : Tersedianya peta Kawasan kumuh Kota Turikale 1 kali - Outcome : Persentase perencanaan tata ruang 14,29 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang 1.05.1.05.01.15.15. Input : Kabupaten Maros Jumlah Dana 50.000.000,00 - Output : Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100 Kali - Outcome : Persentase Perencanaan Tata Ruang 14,29 - Penyusunan Zoning Regulation 1.05.1.05.01.15.17. Input : Kec. Turikale Jumlah Dana 600.000.000,00 - Output : Tersusunnya Dokumen Zoning Regulation Kota Turikale 2 Dokumen - Outcome : Persentase Perencanaan Tata Ruang 14,29 - Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Ekonomi Khusus KEK M2BL 1.05.1.05.01.15.18. Input : kec. Marusu, Kec.Maros Baru, Kec.Lau, Kec.Bontoa Jumlah Dana 500.000.000,00 - Output : Tersusunnya Dokumen Rencana tata Ruang Kawasan ekonomi Khusus 1 Dokumen - Outcome : Persentase Perencanaan Tata Ruang 14,29 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Persentase Meningkatnya Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang

1.05.1.05.01.17. Program Pengendalian Pemanfaatan