BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
‐ ‐
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. METODE PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
Dalam rangka pengukuran dan evaluasi kinerja, maka perlu membandingkan antara rencana dengan realisasi.untuk itu telah digunakan dua rumus sesuai kondisi sebagai
berikut : .
Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah relisasinya menunjukan semakin rendahnya kinerja. Untuk itu
digunakan rumus :
. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja. Untuk itu digunakan rumus :
Atau :
Selanjutnya untuk membuat simpulan hasil evaluasi, skala pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :
a. atau lebih dari rencana = sangat berhasil
b. s.d dari rencana = berhasil
c. s.d dari rencana = cukup berhasil
d. s.d dari rencana = kurang berhasil
Capaian Indikator Kinerja =
Rencana Realisasi
x 100
Capaian Indikator Kinerja =
Rencana – Realisasi – Rencana Rencana
x 100
Capaian Indikator Kinerja =
2 x Rencana – Realisasi Rencana
x 100
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
‐ ‐ Selanjutnya kegiatan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan
indikator kinerja pada level program dan sasaran. Pengukuran indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung keterkaitan antara
sasaran dengan indikator kinerjanya. al demikian dilakukan dalam upaya memperjelas keberhasilan setiap sasaran, disamping untuk memberikan penilaian
yang lebih independent melalui indikator‐indikator outcome yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator output. Untuk indikator
kinerja lebih dari satu, maka capaian kinerja menggunakan indikator kinerja ultimate outcome yang merupakan indikator kinerja outcome pada hirarkhi yang tertinggi.
B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA
Target pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun yang tertuang dalam Penetapan Kinerja PK merupakan tolok ukur dalam
melaksanakan program dan kegiatan Tahun . Penetapan kinerja PK disusun
sebagai dasar penilaian dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Penyusunan PK dilakukan dengan membandingkan antara capaian
kinerja dan aktual pada Tahun dengan target kinerja yang dirumuskan.
Secara umum Badan Penelitian dan Pengembangan telah melaksanakan hampir semua program dan kegiatan, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar
, Sembilan Puluh koma Tiga Belas Persen dari anggaran sebesar Rp. Rp. .
. .
,‐. Enam Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu telah terserap sebesar Rp. .
. .
,‐ Enam Puluh Milyar Empat Puluh Empat Tujuh Juta Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus
Lima Puluh Satu Ribu Rupiah. Namun demikian, pencapaian sasaran kinerja atau output program dan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan target kinerja yang
telah ditetapkan, hal ini dikarenakan masih adanya permasalahan dan kendala dalam pencapaian target kinerja.
Capaian sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun dapat diuraikan sebagai berikut :
Capaian Pengukuran Kinerja
BPP Kemendagri
Tahun 2013
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET
i ii
Iii iv
V
Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup
Kemendagri yang di dukung oleh hasil
penelitian dan pengembangan, serta
. Jumlah hasil penelitian,Pengkajian
dan penerapan yang diseminarkan,
dipublikasikan dan ditindaklanjuti.
Laporan Laporan
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
‐ ‐
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET
i ii
Iii iv
V
pemanfaatan hasil penelitian dan
pengembangan sebagai bahan
rekomendasi perumusan kebijakan
. Jumlah hasil penyelenggaraan
FGD diskusi terfokus bidang
pemerintahan dalam negeri yang
dipublikasikan dan ditindaklanjuti
Laporan Laporan
,
. jumlah hasil laporan kesesuaian capaian
kinerja pembinaan, supervisi, fasilitasi
dan evaluasi kelitbangan dengan
rencana kerja Laporan
Laporan
. Jumlah dukungan
pelayanan teknis dan administrasi
penelitian dan pengembangan
Kementerian Dalam Negeri
6 dok , 63 lap, 3
peraturan , 4
layanan 12 bln , 3
unit , 2,298 m
2
6 dok , 63 lap, 3
peraturan , 4
layanan 12 bln ,
3 unit , 2,298 m
2
,
Total Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013
96,48
Dalam ndikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan ditetapkan satu sasaran strategis yang didalamnya ditetapkan indikator kinerja. Adapun uraian dari
sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut : “Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup kemendagri yang didukung oleh hasil
penelitian
dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan”
Untuk mencapai sasaran ini, telah ditentukan empat indikator kinerja utama yaitu :
. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan, dipublikasikan dan
ditindaklanjuti. .
Jumlah hasil penyelenggaraan Focus Group Discussiondiskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti.
. Jumlah hasil laporan kesesuai capaian kinerja pembinaan, superrvisi, fasilitasi dan
evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja. .
Jumlah dukungan pelayanan teknis dan administrasi penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah
Tahun 2013
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
‐ ‐
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN TARGET
REALISASI CAPAIAN
TARGET ANGGARAN
i ii
iii iv
v vi
Jumlah hasil penelitian,
pengkajian, dan
pengembangan Bidang
Pembangunan dan
Keuangan Daerah yang
diseminarkan danatau di
publikasikan danatau di
tindaklanjuti 100
Penelitian Bidang Pembangunan dan
Keuangan Daerah yang diseminarkan danatau
di publikasikan danatau di tindaklanjuti
Laporan Laporan
. .
Kajian Strategis Bidang Pembangunan dan
Keuangan Daerah yang diseminarkan danatau
di publikasikan danatau di tindaklanjuti
Laporan Laporan
.
Kajian Aktual Bidang Pembangunan dan
Keuangan Daerah Laporan
Laporan .
Penerapan Bidang Pembangunan dan
Keuangan Daerah Laporan
Laporan .
5 Laporan
5 Laporan
100 2.720.280
penyelenggaraan FGD
diskusi terfokus
bidang pemerintahan dalam negeri
yang dipublikasikan dan
ditindaklanjuti
Pengembangan Kebijakan
Laporan Laporan
100
. .
12 Laporan
12 Laporan 100
1.200.000
Prosentase kesesuaian
capaian kinerja pembinaan danatau supervisi, fasilitasi,
dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang
Pembangunan dan Keuangan Daerah
Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis
Substansi Laporan
Laporan .
Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang
Pembangunan dan Keuangan Daerah
Laporan Laporan
. Fasilitasi Pelaksanaan
Tata Operasional Bidang Pembangunan dan
Keuangan Daerah Laporan
Laporan .
Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Pembangunan
dan Keuangan Daerah Laporan
Laporan .
Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas
penelitian dan pengembangan lingkup
Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah
Laporan Laporan
.
5 Laporan
5 Laporan
100 1.425.800
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
‐ ‐
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN TARGET
REALISASI CAPAIAN
TARGET ANGGARAN
i ii
iii iv
v vi
Total Capaian Kinerja Pusat Pembangunan dan
Keuangan Daerah
22 Laporan
22 Laporan 100
5.346.080
Untuk itu, capaian sasaran dalam capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tahun
mencapai atau sangat baik.
Capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda
Tahun 2013
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET
ANGGARAN i
ii iii
iv v
vi
Meningkatnya kualitas
kebijakan lingkup
Kemendagri yang
di dukung
oleh hasil
penelitian dan
pengembangan, serta
pemanfaatan hasil
penelitian dan
pengembangan sebagai
bahan rekomendasi
perumusan kebijakan
100
Penelitian Bidang Kesbangpol dan Otda
yang diseminarkan danatau di
publikasikan danatau di tindaklanjuti
Laporan Laporan
. .
Kajian Strategis Bidang Kesbangpol
dan Otda Daerah yang diseminarkan
danatau di publikasikan danatau
di tindaklanjuti Laporan
Laporan .
Kajian Aktual Bidang Kesbangpol dan Otda
Laporan Laporan
. Penerapan Bidang
Kesbangpol dan Otda
Laporan Laporan
.
4 Laporan
4 Laporan
100 2.760.260
penyelenggaraan FGD
diskusi terfokus bidang pemerintahan
dalam negeri yang dipublikasikan
dan ditindaklanjuti
Pengembangan Kebijakan
Laporan Laporan
100
. .
14 Laporan
14 Laporan
100 1.400.000
Prosentase kesesuaian
capaian kinerja pembinaan danatau
supervisi, fasilitasi, dan evaluasi
kelitbangan dengan
rencana kerja
bidang Kesbangpol dan Otda
Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis
Substansi Laporan
Laporan .
Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang
Kesbangpol dan Otda Laporan
Laporan .
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
‐ ‐
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET
ANGGARAN i
ii iii
iv v
vi
Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional
Bidang Kesbangpol dan Otda
Laporan Laporan
. Evaluasi Capaian
Kinerja Bidang Kesbangpol dan Otda
Laporan Laporan
. Fasilitasi peningkatan
kapasitas dan kualitas penelitian dan
pengembangan lingkup Bidang
Kesbangpol dan Otda Laporan
Laporan .
5 Laporan
5 Laporan
100 1.353.440
Total Capaian Kinerja Pusat Kesbangpol dan
Otda 23
Laporan 23
Laporan 100
5.513.700
Untuk itu, capaian sasaran dalam capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Kesatuan Bangsa Politik dan Otonomi Daerah pada tahun
mencapai atau sangat baik.
Capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pemerintahan Umum
dan Kependudukan Tahun 2013
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET
ANGGARAN i
ii iii
iv v
vi
Meningkatnya kualitas
kebijakan lingkup
Kemendagri yang
di dukung
oleh hasil
penelitian dan
pengembangan, serta
pemanfaatan hasil
penelitian dan
pengembangan sebagai
bahan rekomendasi
perumusan kebijakan
100
Penelitian Bidang Pemerintahan umum
dan Kependudukan yang diseminarkan
danatau di publikasikan danatau
di tindaklanjuti Laporan
Laporan .
.
Kajian Strategis Bidang Pemerintahan
umum dan Kependudukan yang
diseminarkan danatau di
publikasikan danatau di tindaklanjuti
Laporan Laporan
.
Kajian Aktual Bidang Pemerintahan umum
dan Kependudukan Laporan
Laporan .
Penerapan Bidang Pemerintahan umum
Laporan Laporan
.
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
‐ ‐
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET
ANGGARAN i
ii iii
iv v
vi
dan Kependudukan
5 Laporan
5 Laporan
100 2.420.290
penyelenggaraan FGD
diskusi terfokus bidang pemerintahan
dalam negeri yang dipublikasikan
dan ditindaklanjuti
Pengembangan Kebijakan
Laporan Laporan
100
. .
12 Laporan
12 Laporan
100 1.144.680
Prosentase kesesuaian
capaian kinerja pembinaan danatau
supervisi, fasilitasi, dan evaluasi
kelitbangan dengan
rencana kerja
bidang Pemerintahan umum dan
Kependudukan Pelaksanaan Forum
Konsultasi Tekknis Substansi
Laporan Laporan
.
Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang
Pemerintahan umum dan Kependudukan
Laporan Laporan
. Fasilitasi Pelaksanaan
Tata Operasional Bidang Pemerintahan
umum dan Kependudukan
Laporan Laporan
.
Evaluasi Capaian Kinerja Bidang
Pemerintahan umum dan Kependudukan
Laporan Laporan
. Fasilitasi peningkatan
kapasitas dan kualitas penelitian dan
pengembangan lingkup Bidang
Pemerintahan umum dan Kependudukan
Laporan Laporan
.
5 Laporan
5 Laporan
100 1.420.800
Total Capaian Kinerja Pusat Pemerintahan
Umum dan Kependudukan
22 Laporan
22 Laporan
100 4.985.770
Untuk itu, capaian sasaran dalam capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan pada tahun
mencapai atau sangat baik.
Capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pemerintahan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2013
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
‐ ‐
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET
ANGGARAN i
ii iii
iv v
vi
Meningkatnya kualitas
kebijakan lingkup
Kemendagri yang
di dukung
oleh hasil
penelitian dan
pengembangan, serta
pemanfaatan hasil
penelitian dan
pengembangan sebagai
bahan rekomendasi
perumusan kebijakan Penelitian Bidang
Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat yang diseminarkan danatau
di publikasikan danatau di
tindaklanjuti Laporan
Laporan .
.
Kajian Strategis Bidang Pemerintahan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat yang
diseminarkan danatau di publikasikan
danatau di tindaklanjuti
Laporan Laporan
.
Kajian Aktual Bidang Pemerintahan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat
Laporan Laporan
. Penerapan Bidang
Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Laporan
Laporan .
5 Laporan
5 Laporan
100 2.568.760
penyelenggaraan FGD
diskusi terfokus bidang pemerintahan
dalam negeri
yang dipublikasikan
dan
ditindaklanjuti
Pengembangan Kebijakan
Laporan Laporan
50
. .
12 Laporan
6 Laporan
50 1.200.000
Prosentase kesesuaian
capaian kinerja
pembinaan danatau
supervisi, fasilitasi, dan evaluasi
kelitbangan dengan rencana kerja
bidang Pemerintahan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis
Substansi Laporan
Laporan .
Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang
Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Laporan
Laporan .
Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional
Laporan Laporan
.
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
‐ ‐
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET
ANGGARAN i
ii iii
iv v
vi
Bidang Pemerintahan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat
Evaluasi Capaian Kinerja Bidang
Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Laporan
Laporan .
Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas
penelitian dan pengembangan lingkup
Bidang Pemerintahan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat
Laporan Laporan
.
5 Laporan
5 Laporan
100 1.321.100
Total Capaian Kinerja Pusat Pemerintahan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat
22 Laporan
16 Laporan
83,33 5.089.860
Untuk itu, capaian sasaran dalam capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun
mencapai , atau baik.
Dikarenakan adanya kegiatan yang belum selesai yaitu pengembangan kebijakan sebanyak Laporan atau
Capaian Pengukuran Kinerja
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2013
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Sub Output
TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET
ANGGARAN i
ii iii
iv v
vi
Dukungan Manajemen
dan Dukungan
Teknis Lainnya
Badan Penelitian
dan Pengembang
an Kementerian
Prosentase penyelesaian
dokumen perencanaan
program dan anggaran
100
nventarisasi Program dan
Penyusunan Renja‐ KL BPP Tahun
Dokumen Dokumen
. Penyusunan dan
Perhitungan Anggaran Tahun
Dokumen Dokumen
. Penyusunan
Review Renstra Dokumen
Dokumen .
.
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
‐ ‐
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Sub Output
TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET
ANGGARAN i
ii iii
iv v
vi
Dalam Negeri
Penyusunan Arah Program BPP
Tahun Dokumen
Dokumen .
4 Dokumen 4 Dokumen
100 2.055.626
Prosentase Kesesuaian
capaian kinerja
dengan rencana kerja
tahunan
100
Monitoring Kegiatan BPP
Tahun Laporan
Laporan .
Evaluasi pemanfaatan
hasil‐hasil kelitbangan yang
ditindaklanjuti Laporan
Laporan .
Evaluasi ProgramKegiatan
Tahunan BPP Laporan
Laporan .
Evaluasi Kinerja Lakip BPP Tahun
Laporan Laporan
. Pelaksanaan SPP
BPP Kemendagri Tahun
Laporan Laporan
.
5 Laporan
5 Laporan
100 1.493.020
Prosentase penyelesaian
pedoman, juknis, dan
peraturan perundang‐
undangan kelitbangan
lingkup Kemdagri dan
Pemda yang diselesaikan
100
Penyusunan danatau
penyempurnaan Per‐Undang‐
undangan Peraturan
Peraturan .
. Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
Peraturan Kelitbangan
Laporan Laporan
. Sosialisasidesemi
nasi peraturan perundang‐
undangan Laporan
Laporan .
3 Peraturan
2 Laporan
3 Peraturan
2 Laporan
100 1.606.073
Prosentase pemanfaatan
Database Litbang dan
Perpustakaan
100
Penyelenggaraan Kegiatan Sistem
nformasi Manajemen Lab
Litbang dan PenusunanPengol
ahan Bank Data Kelitbangan
Laporan Laporan
.
Pengelolaan Website Lab BPP
Tahun Laporan
Laporan .
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
‐ ‐
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Sub Output
TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET
ANGGARAN i
ii iii
iv v
vi
Pengelolaan dan Pengembangan
perpustakaan Laporan
Laporan .
Pembelian buku dan
pencetakanpengg andaan buku‐
bukuperaturan baru
Laporan Laporan
.
4 Laporan
4 Laporan
100 686.140
Prosentase peningkatan
kualitas media publikasi
Litbang Jurnal lmiah
dan Media Litbang yang
diterbitkan dalam satu
tahun
100
Penerbitan Media BPP Kemendagri
dan Jurnal Binapraja
Laporan Laporan
. .
2 Laporan
2 Laporan
100 1.272.253
Prosentase penyelesaian
pelayanan dukungan
operasional kerja
pembayaran gaji,
operasional dan
pemeliharaan perkantoran,
serta langganan
daya dan jasa yang tepat
waktu
100
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Bulan Layanan
Bulan Layanan
. .
Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran
Bulan Layanan
Bulan Layanan
. .
12 Bulan
Layanan 12
Bulan Layanan
100 14.883.820
Prosentase penyelesaian
pelayanan administrasi
kepegawaian dan tugas
teknis lainnya
100
Pemutakhiran Data Dan Updating
Data Kepegawaian Laporan
Laporan .
Pembinaan Pegawai di
lingkungan BPP Laporan
Laporan .
Fasilitasi Pengembangan
SDM BPP Laporan
Laporan .
Penyelenggaraan Manajemen
Kepegawaian Laporan
Laporan .
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
‐ ‐
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Sub Output
TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET
ANGGARAN i
ii iii
iv v
vi
Peningkatan budaya kerja dan
etika birokrasi di lingkungan BPP
Kemendagri Laporan
Laporan .
Administrasi dan Pengelolaan
Perlengkapan Laporan
Laporan .
Penyelenggaraan Pengamanan
Dalam Laporan
Laporan .
11 Laporan 11 Laporan
100 2.115.440
Prosentase Penyelesaian
Kerjasama Litbang dalam
Mendukung Peningkatan
Kapasitas SDA Litbang
Fasilitasi Strategi Antara
Laporan Laporan
490.770
Fasilitasi Kerjasama
Penelitian dan Pengembangan
Laporan Laporan
234.458 2
Laporan 2
Laporan 100
730.228
Prosentase penyelesaian
dokumen SOP BPP
100
Penyusunan dokumen SOP BPP
Laporan Laporan
.
1 Laporan
1 Laporan
100 324.700
Prosentase penyelesaian
dan pengelolaan
asset sesuai SMAK BMN
100
Penyusunan laporan BMN
sesuai SMAK BMN Laporan
Semesteran Laporan
Tahunan Laporan
Semesteran Laporan
Tahunan .
3 Laporan
3 Laporan
100 230.000
Prosentase penyelesaian
dan penatausahaa
n arsip sesuai dengan SM
ARSP
100
Pengembangan Simarsip
Laporan Laporan
. nventarisasi Arsip
Aktif dan n Aktif Laporan
Laporan .
Pengiriman suratdokumen
Laporan Laporan
.
4 Laporan
4 Laporan
100
. Jumlah
daerahregio nal yang aktif
dalam forum koordinasi,
konsultasi dan komunikasi
100
Forum konsultasi pembinaan
peningkatan kapasitas program,
manajemen, dan penelitiperekayas
Laporan Laporan
.
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
‐ ‐
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Sub Output
TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET
ANGGARAN i
ii iii
iv v
vi
kellitbangan a lingkup
kelitbangan kemendagri dan
pemerintah daerah Rapat Koordinasi
Nasional Penelitian dan
Pengembangan Rakornas
Litbang Laporan
Laporan .
.
Pengembangan Profil BPP Daerah
ProvinsiKabKot a
Laporan Laporan
. Fasilitasi
Koordinasi Pengembangan
SDA Laporan
Laporan .
7 Laporan
7 Laporan
100 2.914.980
Prosentase peningkatan
pelayanan administrasi
dan pembinaan
kapasitas peneliti dan
perekayasa sesuai standar
yang berlaku
100
Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional PenelitiPerekayas
a Laporan
Laporan .
Seminar Nasional Penelitian dan
Pengembangan di lingkungan
Kemendagri dan Pemda
Laporan Laporan
.
Peningkatan Kapasitas dan
Kompetensi Tenaga
Kelitbangan Laporan
Laporan .
5 Laporan
5 Laporan
100 1.316.430
Prosentase penyelesaian
dokumen laporan
keuangan yang sesuai
Sistem Akuntasi
Keuangan SAK
100
Penyusunan Petunjuk
Operasional Pelaksanaan
Anggaran BPP Dokumen
Dokumen .
Pembinaan dan Evaluasi asil‐
asil Pemeriksaan LP dan Tindak
Lanjut Laporan
Laporan .
Penyelesaian laporan keuangan
yang sesuai Sistem Akuntansi
Keuangan SAK Laporan
Laporan .
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
‐ ‐
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Sub Output
TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET
ANGGARAN i
ii iii
iv v
vi 6
Laporan 1
Dokumen 6
Laporan 1
Dokumen 100
1.237.762
Prosentase penyelesaian
administrasi dan
pengelolaan keuangan
Verifikasi dan
Perbendahara an
100
Penatausahaan, Pembukuan
Verifikasi dan Pelaksanaan
Anggaran Laporan
Laporan .
Pembinaan Adminstrasi dan
Pengelolaan Keuangan
Laporan Laporan
. .
Pengendalian Pelaksanaan
Anggaran BPP Kemendagri
Laporan Laporan
.
7 Laporan
7 Laporan
100 1.845.029
Jumlah pembinaan
fasilitasi, asistensi,
monitoring dan evaluasi
penelitian dan pengembanga
n pemerintahan
dalam negeri dan daerah
100
MonitoringSuper visiAsistensi
Perekayasa permasalahan SDM
PenelitiPerekayas a: Pengangkatan,
Mutasi, pembebasan dan
pemberhentian Laporan
Laporan .
.
Penyelenggaraan fasilitasi majelis
pertimbangan, dan pengendalian
mutu dan forum wacana
kelitbangan kemendagri
Laporan Laporan
.
Rapat‐rapat koordinasikerja
dinas pimpinan kelompok
kerjakonsultasi Laporan
Laporan .
5 Laporan
5 Laporan
100 2.739.351
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
sesuai kebutuhan
84
Pengadaan Kendaraan
Operasional Unit
Unit .
Pembangunan Lanjutan Gedung
BPP Kemendagri ,
m ,
m .
.
3 Unit
2,298 m
2
3 Unit
2,298 m
2
84 11.548.929
Total Capaian Kinerja Sekretariat BPP
Kemendagri 63 Laporan
5
Dokumen 3
Peraturan 12
Bulan 63
Laporan 5
Dokumen 3
Peraturan 12
Bulan 99,06
46.133.016
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
‐ ‐
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Sub Output
TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET
ANGGARAN i
ii iii
iv v
vi 3
Unit 2,298
m
2
3 Unit
2,298 m
2
Untuk itu, capaian sasaran dalam capaian Pengukuran Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan pada tahun
mencapai , atau sangat baik. Belum terselesaikannya pembangunan Gedung BPP yang baru sehingga penyerapan hanya sekitar sehingga mempengaruhi penyerapan
keseluruhan menjadi ,
Sasaran Strategis dengan indikator kinerja pertama “Persentase danatau jumlah
hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan danatau dipublikasikan
danatau ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :
. Jumlah penelitian dan kajian dan pengembangan yang diseminarkan Pusat
Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan capaian telah sesuai
dengan target output yang ditetapkan yaitu .
. Jumlah penelitian dan kajian dan pengembangan yang diseminarkan Pusat
Litbang Kesbangpol dan Otda dengan capaian telah sesuai dengan target
output yang ditetapkan yaitu .
. Jumlah penelitian dan kajian dan pengembangan yang diseminarkan Pusat
Litbang Pemerintahan umum dan kependudukan dengan capaian telah
sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu .
. Jumlah penelitian dan kajian dan pengembangan yang diseminarkan Pusat Litbang
Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian telah
sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu .
Sasaran strategis dengan indikator kinerja kedua “Jumlah hasil Focus Group
Discussion FGD terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan
danatau ditindaklanjuti” adalah sebagai berikut :
. Jumlah Focus Group Discussion FGD yang dipublikasikan Pusat Litbang
Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan jumlah capaian sesuai dengan
target output yang ditetapkan yaitu atau Laporan..
. Jumlah Focus Group Discussion FGD yang dipublikasikan Pusat Litbang
Kesbangpol dan Otda dengan jumlah capaian sesuai dengan target output
yang ditetapkan yaitu atau Laporan..
. Jumlah Focus Group Discussion FGD yang dipublikasikan Pusat Litbang
Pemerintahan Umum dan Kependudukan dengan jumlah capaian sesuai
dengan target output yang ditetapkan yaitu atau Laporan.
. Jumlah Focus Group Discussion FGD yang dipublikasikan Pusat Litbang
Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah capaian
tidak sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu atau Laporan.
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
‐ ‐
Sasaran strategis dengan indikator kinerja ketiga “ Jumlah hasil laporan kesesuaian
capaian kinerja kinerja pembinaan danatau supervisi, fasilitasi dan
evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja” adalah sebagai berikut :
jumlah hasil laporan kesesuaian capaian kinerja pembinaan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja, Pusat Litbang Pembangunan
dan Keuangan Daerah, Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda, Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan serta, Pusat Litbang Pemerintahan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat,adalah sesuai dengan capaian target yang
ditetapkan.
Sasaran strategis dengan indikator kinerja keempat “Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri” adalah , dengan rincian sebagai
berikut : .
Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran dengan capaian
telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu .
. Prosentase Kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan dengan
capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu
. .
Prosentase penyelesaian pedoman, juknis, dan peraturan perundang‐undangan kelitbangan lingkup Kemdagri dan Pemda yang diselesaikan dengan capaian
telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu .
. Prosentase pemanfaatan Database Litbang dan Perpustakaan dengan capaian
telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu .
. Prosentase peningkatan kualitas media publikasi Litbang Jurnal lmiah dan
Media Litbang yang diterbitkan dalam satu tahun dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu
. .
Prosentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa
yang tepat waktu dengan capaian telah sesuai dengan target output yang
ditetapkan yaitu .
. Prosentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian dan tugas teknis
lainnya dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan
yaitu .
. Prosentase Penyelesaian Kerjasama Litbang dalam Mendukung Peningkatan
Kapasitas SDA Litbang dengan capaian
telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu
. .
Prosentase penyelesaian dokumen SOP BPP dengan capaian telah sesuai
dengan target output yang ditetapkan yaitu .
. Prosentase penyelesaian dan pengelolaan asset sesuai SMAK BMN dengan
capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu
.
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
‐ ‐ .
Prosentase penyelesaian dan penatausahaan arsip sesuai dengan SM ARSP dengan capaian
telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu .
. Jumlah daerahregional yang aktif dalam forum koordinasi, konsultasi dan
komunikasi kellitbangan dengan capaian telah sesuai dengan target
output yang ditetapkan yaitu .
. Prosentase peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan kapasitas
peneliti dan perekayasa sesuai standar yang berlaku dengan capaian telah
sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu .
. Prosentase penyelesaian dokumen laporan keuangan yang sesuai Sistem
Akuntasi Keuangan SAK dengan capaian telah sesuai dengan target
output yang ditetapkan yaitu .
. Prosentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan Verifikasi dan
Perbendaharaan dengan capaian telah sesuai dengan target output yang
ditetapkan yaitu .
. Jumlah pembinaan fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi penelitian dan
pengembangan pemerintahan dalam negeri dan daerah dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu
. .
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu .
Evaluasi capaian kinerja sebagaimana diuraikan diatas, semua hasil penelitian, kajian dan pengembangan rata‐rata diseminarkan serta Focus Group
Discussion FGD dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya merupakan salah satu sarana untuk menjaring isu‐isu aktual sebagai bahan masukan
perumusan kebijakan Menteri Dalam Negeri atau komponen terkait, Tahun anggaran .
Capaian Pengukuran Kinerja
Badan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2013
PROGRAM INDIKATOR
KINERJA TARGET
REALISASI CAPAIAN
TARGET i
ii Iii
iv V
PROGRAM PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM
NEGERI. . Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Pembangunan dan
Keuangan Daerah
. Laporan
Penelitian dan Kajian
. Laporan
Pengembang an Kebijakan
. Laporan
Fasilitasi dan Supervisi
. Laporan
Penelitian dan Kajian
. Laporan
Pengembang an Kebijakan
. Laporan
Fasilitasi dan
Supervisi
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
‐ ‐
PROGRAM INDIKATOR
KINERJA TARGET
REALISASI CAPAIAN
TARGET i
ii Iii
iv V
. Penelitian dan Pengembangan
Bidang Kesatuan
Bangsa, Politik, dan
Otonomi Daerah
. Laporan
Penelitian dan Kajian
. Laporan
Pengembang an Kebijakan
. Laporan
Fasilitasi dan Supervisi
. Laporan
Penelitian dan Kajian
. Laporan
Pengembang an Kebijakan
. Laporan
Fasilitasi dan
Supervisi
. Penelitian dan Pengembangan
Bidang PUM dan
Kependudukan
. Laporan
Penelitian dan Kajian
. Laporan
Pengembang an Kebijakan
. Laporan
Fasilitasi dan Supervisi
. Laporan
Penelitian dan Kajian
. Laporan
Pengembang an Kebijakan
. Laporan
Fasilitasi dan
Supervisi .
Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Pemdes dan Pemmas
. Laporan
Penelitian dan Kajian
. Laporan
Pengembang an Kebijakan
. Laporan
Fasilitasi dan Supervisi
. Laporan
Penelitian dan Kajian
. Laporan
Pengemban gan
Kebijakan .
Laporan Fasilitasi
dan Supervisi
.
5. Dukungan