METODE PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA EVALUASI CAPAIAN KINERJA

BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 ‐ ‐ BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODE PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Dalam rangka pengukuran dan evaluasi kinerja, maka perlu membandingkan antara rencana dengan realisasi.untuk itu telah digunakan dua rumus sesuai kondisi sebagai berikut : . Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah relisasinya menunjukan semakin rendahnya kinerja. Untuk itu digunakan rumus : . Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja. Untuk itu digunakan rumus : Atau : Selanjutnya untuk membuat simpulan hasil evaluasi, skala pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut : a. atau lebih dari rencana = sangat berhasil b. s.d dari rencana = berhasil c. s.d dari rencana = cukup berhasil d. s.d dari rencana = kurang berhasil Capaian Indikator Kinerja = Rencana Realisasi x 100 Capaian Indikator Kinerja = Rencana – Realisasi – Rencana Rencana x 100 Capaian Indikator Kinerja = 2 x Rencana – Realisasi Rencana x 100 BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 ‐ ‐ Selanjutnya kegiatan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level program dan sasaran. Pengukuran indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung keterkaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya. al demikian dilakukan dalam upaya memperjelas keberhasilan setiap sasaran, disamping untuk memberikan penilaian yang lebih independent melalui indikator‐indikator outcome yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator output. Untuk indikator kinerja lebih dari satu, maka capaian kinerja menggunakan indikator kinerja ultimate outcome yang merupakan indikator kinerja outcome pada hirarkhi yang tertinggi.

B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Target pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun yang tertuang dalam Penetapan Kinerja PK merupakan tolok ukur dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun . Penetapan kinerja PK disusun sebagai dasar penilaian dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Penyusunan PK dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dan aktual pada Tahun dengan target kinerja yang dirumuskan. Secara umum Badan Penelitian dan Pengembangan telah melaksanakan hampir semua program dan kegiatan, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar , Sembilan Puluh koma Tiga Belas Persen dari anggaran sebesar Rp. Rp. . . . ,‐. Enam Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu telah terserap sebesar Rp. . . . ,‐ Enam Puluh Milyar Empat Puluh Empat Tujuh Juta Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah. Namun demikian, pencapaian sasaran kinerja atau output program dan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan masih adanya permasalahan dan kendala dalam pencapaian target kinerja. Capaian sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun dapat diuraikan sebagai berikut : Capaian Pengukuran Kinerja BPP Kemendagri Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET i ii Iii iv V Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang di dukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta . Jumlah hasil penelitian,Pengkajian dan penerapan yang diseminarkan, dipublikasikan dan ditindaklanjuti. Laporan Laporan BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 ‐ ‐ SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET i ii Iii iv V pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan . Jumlah hasil penyelenggaraan FGD diskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti Laporan Laporan , . jumlah hasil laporan kesesuaian capaian kinerja pembinaan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Laporan Laporan . Jumlah dukungan pelayanan teknis dan administrasi penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri 6 dok , 63 lap, 3 peraturan , 4 layanan 12 bln , 3 unit , 2,298 m 2 6 dok , 63 lap, 3 peraturan , 4 layanan 12 bln , 3 unit , 2,298 m 2 , Total Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 96,48 Dalam ndikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan ditetapkan satu sasaran strategis yang didalamnya ditetapkan indikator kinerja. Adapun uraian dari sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut : “Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan” Untuk mencapai sasaran ini, telah ditentukan empat indikator kinerja utama yaitu : . Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan, dipublikasikan dan ditindaklanjuti. . Jumlah hasil penyelenggaraan Focus Group Discussiondiskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti. . Jumlah hasil laporan kesesuai capaian kinerja pembinaan, superrvisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja. . Jumlah dukungan pelayanan teknis dan administrasi penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri Capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2013 BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 ‐ ‐ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN i ii iii iv v vi Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan danatau di publikasikan danatau di tindaklanjuti 100 Penelitian Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan danatau di publikasikan danatau di tindaklanjuti Laporan Laporan . . Kajian Strategis Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan danatau di publikasikan danatau di tindaklanjuti Laporan Laporan . Kajian Aktual Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Laporan Laporan . Penerapan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Laporan Laporan . 5 Laporan 5 Laporan 100 2.720.280 penyelenggaraan FGD diskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti Pengembangan Kebijakan Laporan Laporan 100 . . 12 Laporan 12 Laporan 100 1.200.000 Prosentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan danatau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis Substansi Laporan Laporan . Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Laporan Laporan . Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Laporan Laporan . Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Laporan Laporan . Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Laporan Laporan . 5 Laporan 5 Laporan 100 1.425.800 BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 ‐ ‐ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN i ii iii iv v vi Total Capaian Kinerja Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah 22 Laporan 22 Laporan 100 5.346.080 Untuk itu, capaian sasaran dalam capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tahun mencapai atau sangat baik. Capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN i ii iii iv v vi Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang di dukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan 100 Penelitian Bidang Kesbangpol dan Otda yang diseminarkan danatau di publikasikan danatau di tindaklanjuti Laporan Laporan . . Kajian Strategis Bidang Kesbangpol dan Otda Daerah yang diseminarkan danatau di publikasikan danatau di tindaklanjuti Laporan Laporan . Kajian Aktual Bidang Kesbangpol dan Otda Laporan Laporan . Penerapan Bidang Kesbangpol dan Otda Laporan Laporan . 4 Laporan 4 Laporan 100 2.760.260 penyelenggaraan FGD diskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti Pengembangan Kebijakan Laporan Laporan 100 . . 14 Laporan 14 Laporan 100 1.400.000 Prosentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan danatau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Kesbangpol dan Otda Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis Substansi Laporan Laporan . Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Kesbangpol dan Otda Laporan Laporan . BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 ‐ ‐ SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN i ii iii iv v vi Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Bidang Kesbangpol dan Otda Laporan Laporan . Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Kesbangpol dan Otda Laporan Laporan . Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Kesbangpol dan Otda Laporan Laporan . 5 Laporan 5 Laporan 100 1.353.440 Total Capaian Kinerja Pusat Kesbangpol dan Otda 23 Laporan 23 Laporan 100 5.513.700 Untuk itu, capaian sasaran dalam capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Kesatuan Bangsa Politik dan Otonomi Daerah pada tahun mencapai atau sangat baik. Capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN i ii iii iv v vi Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang di dukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan 100 Penelitian Bidang Pemerintahan umum dan Kependudukan yang diseminarkan danatau di publikasikan danatau di tindaklanjuti Laporan Laporan . . Kajian Strategis Bidang Pemerintahan umum dan Kependudukan yang diseminarkan danatau di publikasikan danatau di tindaklanjuti Laporan Laporan . Kajian Aktual Bidang Pemerintahan umum dan Kependudukan Laporan Laporan . Penerapan Bidang Pemerintahan umum Laporan Laporan . BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 ‐ ‐ SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN i ii iii iv v vi dan Kependudukan 5 Laporan 5 Laporan 100 2.420.290 penyelenggaraan FGD diskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti Pengembangan Kebijakan Laporan Laporan 100 . . 12 Laporan 12 Laporan 100 1.144.680 Prosentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan danatau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan umum dan Kependudukan Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis Substansi Laporan Laporan . Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pemerintahan umum dan Kependudukan Laporan Laporan . Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Bidang Pemerintahan umum dan Kependudukan Laporan Laporan . Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan umum dan Kependudukan Laporan Laporan . Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Pemerintahan umum dan Kependudukan Laporan Laporan . 5 Laporan 5 Laporan 100 1.420.800 Total Capaian Kinerja Pusat Pemerintahan Umum dan Kependudukan 22 Laporan 22 Laporan 100 4.985.770 Untuk itu, capaian sasaran dalam capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan pada tahun mencapai atau sangat baik. Capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013 BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 ‐ ‐ SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN i ii iii iv v vi Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang di dukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan Penelitian Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang diseminarkan danatau di publikasikan danatau di tindaklanjuti Laporan Laporan . . Kajian Strategis Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang diseminarkan danatau di publikasikan danatau di tindaklanjuti Laporan Laporan . Kajian Aktual Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Laporan Laporan . Penerapan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Laporan Laporan . 5 Laporan 5 Laporan 100 2.568.760 penyelenggaraan FGD diskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti Pengembangan Kebijakan Laporan Laporan 50 . . 12 Laporan 6 Laporan 50 1.200.000 Prosentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan danatau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis Substansi Laporan Laporan . Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Laporan Laporan . Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Laporan Laporan . BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 ‐ ‐ SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN i ii iii iv v vi Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Laporan Laporan . Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Laporan Laporan . 5 Laporan 5 Laporan 100 1.321.100 Total Capaian Kinerja Pusat Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 22 Laporan 16 Laporan 83,33 5.089.860 Untuk itu, capaian sasaran dalam capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun mencapai , atau baik. Dikarenakan adanya kegiatan yang belum selesai yaitu pengembangan kebijakan sebanyak Laporan atau Capaian Pengukuran Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Sub Output TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN i ii iii iv v vi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembang an Kementerian Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran 100 nventarisasi Program dan Penyusunan Renja‐ KL BPP Tahun Dokumen Dokumen . Penyusunan dan Perhitungan Anggaran Tahun Dokumen Dokumen . Penyusunan Review Renstra Dokumen Dokumen . . BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 ‐ ‐ SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Sub Output TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN i ii iii iv v vi Dalam Negeri Penyusunan Arah Program BPP Tahun Dokumen Dokumen . 4 Dokumen 4 Dokumen 100 2.055.626 Prosentase Kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan 100 Monitoring Kegiatan BPP Tahun Laporan Laporan . Evaluasi pemanfaatan hasil‐hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti Laporan Laporan . Evaluasi ProgramKegiatan Tahunan BPP Laporan Laporan . Evaluasi Kinerja Lakip BPP Tahun Laporan Laporan . Pelaksanaan SPP BPP Kemendagri Tahun Laporan Laporan . 5 Laporan 5 Laporan 100 1.493.020 Prosentase penyelesaian pedoman, juknis, dan peraturan perundang‐ undangan kelitbangan lingkup Kemdagri dan Pemda yang diselesaikan 100 Penyusunan danatau penyempurnaan Per‐Undang‐ undangan Peraturan Peraturan . . Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Kelitbangan Laporan Laporan . Sosialisasidesemi nasi peraturan perundang‐ undangan Laporan Laporan . 3 Peraturan 2 Laporan 3 Peraturan 2 Laporan 100 1.606.073 Prosentase pemanfaatan Database Litbang dan Perpustakaan 100 Penyelenggaraan Kegiatan Sistem nformasi Manajemen Lab Litbang dan PenusunanPengol ahan Bank Data Kelitbangan Laporan Laporan . Pengelolaan Website Lab BPP Tahun Laporan Laporan . BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 ‐ ‐ SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Sub Output TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN i ii iii iv v vi Pengelolaan dan Pengembangan perpustakaan Laporan Laporan . Pembelian buku dan pencetakanpengg andaan buku‐ bukuperaturan baru Laporan Laporan . 4 Laporan 4 Laporan 100 686.140 Prosentase peningkatan kualitas media publikasi Litbang Jurnal lmiah dan Media Litbang yang diterbitkan dalam satu tahun 100 Penerbitan Media BPP Kemendagri dan Jurnal Binapraja Laporan Laporan . . 2 Laporan 2 Laporan 100 1.272.253 Prosentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu 100 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Layanan Bulan Layanan . . Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Bulan Layanan Bulan Layanan . . 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100 14.883.820 Prosentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian dan tugas teknis lainnya 100 Pemutakhiran Data Dan Updating Data Kepegawaian Laporan Laporan . Pembinaan Pegawai di lingkungan BPP Laporan Laporan . Fasilitasi Pengembangan SDM BPP Laporan Laporan . Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Laporan Laporan . BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 ‐ ‐ SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Sub Output TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN i ii iii iv v vi Peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi di lingkungan BPP Kemendagri Laporan Laporan . Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Laporan Laporan . Penyelenggaraan Pengamanan Dalam Laporan Laporan . 11 Laporan 11 Laporan 100 2.115.440 Prosentase Penyelesaian Kerjasama Litbang dalam Mendukung Peningkatan Kapasitas SDA Litbang Fasilitasi Strategi Antara Laporan Laporan 490.770 Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Laporan Laporan 234.458 2 Laporan 2 Laporan 100 730.228 Prosentase penyelesaian dokumen SOP BPP 100 Penyusunan dokumen SOP BPP Laporan Laporan . 1 Laporan 1 Laporan 100 324.700 Prosentase penyelesaian dan pengelolaan asset sesuai SMAK BMN 100 Penyusunan laporan BMN sesuai SMAK BMN Laporan Semesteran Laporan Tahunan Laporan Semesteran Laporan Tahunan . 3 Laporan 3 Laporan 100 230.000 Prosentase penyelesaian dan penatausahaa n arsip sesuai dengan SM ARSP 100 Pengembangan Simarsip Laporan Laporan . nventarisasi Arsip Aktif dan n Aktif Laporan Laporan . Pengiriman suratdokumen Laporan Laporan . 4 Laporan 4 Laporan 100 . Jumlah daerahregio nal yang aktif dalam forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi 100 Forum konsultasi pembinaan peningkatan kapasitas program, manajemen, dan penelitiperekayas Laporan Laporan . BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 ‐ ‐ SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Sub Output TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN i ii iii iv v vi kellitbangan a lingkup kelitbangan kemendagri dan pemerintah daerah Rapat Koordinasi Nasional Penelitian dan Pengembangan Rakornas Litbang Laporan Laporan . . Pengembangan Profil BPP Daerah ProvinsiKabKot a Laporan Laporan . Fasilitasi Koordinasi Pengembangan SDA Laporan Laporan . 7 Laporan 7 Laporan 100 2.914.980 Prosentase peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa sesuai standar yang berlaku 100 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PenelitiPerekayas a Laporan Laporan . Seminar Nasional Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kemendagri dan Pemda Laporan Laporan . Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kelitbangan Laporan Laporan . 5 Laporan 5 Laporan 100 1.316.430 Prosentase penyelesaian dokumen laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntasi Keuangan SAK 100 Penyusunan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Anggaran BPP Dokumen Dokumen . Pembinaan dan Evaluasi asil‐ asil Pemeriksaan LP dan Tindak Lanjut Laporan Laporan . Penyelesaian laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Keuangan SAK Laporan Laporan . BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 ‐ ‐ SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Sub Output TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN i ii iii iv v vi 6 Laporan 1 Dokumen 6 Laporan 1 Dokumen 100 1.237.762 Prosentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan Verifikasi dan Perbendahara an 100 Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran Laporan Laporan . Pembinaan Adminstrasi dan Pengelolaan Keuangan Laporan Laporan . . Pengendalian Pelaksanaan Anggaran BPP Kemendagri Laporan Laporan . 7 Laporan 7 Laporan 100 1.845.029 Jumlah pembinaan fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembanga n pemerintahan dalam negeri dan daerah 100 MonitoringSuper visiAsistensi Perekayasa permasalahan SDM PenelitiPerekayas a: Pengangkatan, Mutasi, pembebasan dan pemberhentian Laporan Laporan . . Penyelenggaraan fasilitasi majelis pertimbangan, dan pengendalian mutu dan forum wacana kelitbangan kemendagri Laporan Laporan . Rapat‐rapat koordinasikerja dinas pimpinan kelompok kerjakonsultasi Laporan Laporan . 5 Laporan 5 Laporan 100 2.739.351 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan 84 Pengadaan Kendaraan Operasional Unit Unit . Pembangunan Lanjutan Gedung BPP Kemendagri , m , m . . 3 Unit 2,298 m 2 3 Unit 2,298 m 2 84 11.548.929 Total Capaian Kinerja Sekretariat BPP Kemendagri 63 Laporan 5 Dokumen 3 Peraturan 12 Bulan 63 Laporan 5 Dokumen 3 Peraturan 12 Bulan 99,06 46.133.016 BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 ‐ ‐ SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Sub Output TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN i ii iii iv v vi 3 Unit 2,298 m 2 3 Unit 2,298 m 2 Untuk itu, capaian sasaran dalam capaian Pengukuran Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan pada tahun mencapai , atau sangat baik. Belum terselesaikannya pembangunan Gedung BPP yang baru sehingga penyerapan hanya sekitar sehingga mempengaruhi penyerapan keseluruhan menjadi , Sasaran Strategis dengan indikator kinerja pertama “Persentase danatau jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan danatau dipublikasikan danatau ditindaklanjuti adalah sebagai berikut : . Jumlah penelitian dan kajian dan pengembangan yang diseminarkan Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . . Jumlah penelitian dan kajian dan pengembangan yang diseminarkan Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . . Jumlah penelitian dan kajian dan pengembangan yang diseminarkan Pusat Litbang Pemerintahan umum dan kependudukan dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . . Jumlah penelitian dan kajian dan pengembangan yang diseminarkan Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . Sasaran strategis dengan indikator kinerja kedua “Jumlah hasil Focus Group Discussion FGD terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan danatau ditindaklanjuti” adalah sebagai berikut : . Jumlah Focus Group Discussion FGD yang dipublikasikan Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan jumlah capaian sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu atau Laporan.. . Jumlah Focus Group Discussion FGD yang dipublikasikan Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda dengan jumlah capaian sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu atau Laporan.. . Jumlah Focus Group Discussion FGD yang dipublikasikan Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan dengan jumlah capaian sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu atau Laporan. . Jumlah Focus Group Discussion FGD yang dipublikasikan Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah capaian tidak sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu atau Laporan. BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 ‐ ‐ Sasaran strategis dengan indikator kinerja ketiga “ Jumlah hasil laporan kesesuaian capaian kinerja kinerja pembinaan danatau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja” adalah sebagai berikut : jumlah hasil laporan kesesuaian capaian kinerja pembinaan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja, Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda, Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan serta, Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat,adalah sesuai dengan capaian target yang ditetapkan. Sasaran strategis dengan indikator kinerja keempat “Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri” adalah , dengan rincian sebagai berikut : . Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . . Prosentase Kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . . Prosentase penyelesaian pedoman, juknis, dan peraturan perundang‐undangan kelitbangan lingkup Kemdagri dan Pemda yang diselesaikan dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . . Prosentase pemanfaatan Database Litbang dan Perpustakaan dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . . Prosentase peningkatan kualitas media publikasi Litbang Jurnal lmiah dan Media Litbang yang diterbitkan dalam satu tahun dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . . Prosentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . . Prosentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian dan tugas teknis lainnya dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . . Prosentase Penyelesaian Kerjasama Litbang dalam Mendukung Peningkatan Kapasitas SDA Litbang dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . . Prosentase penyelesaian dokumen SOP BPP dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . . Prosentase penyelesaian dan pengelolaan asset sesuai SMAK BMN dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 ‐ ‐ . Prosentase penyelesaian dan penatausahaan arsip sesuai dengan SM ARSP dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . . Jumlah daerahregional yang aktif dalam forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi kellitbangan dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . . Prosentase peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa sesuai standar yang berlaku dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . . Prosentase penyelesaian dokumen laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntasi Keuangan SAK dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . . Prosentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan Verifikasi dan Perbendaharaan dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . . Jumlah pembinaan fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan pemerintahan dalam negeri dan daerah dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . . Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dengan capaian telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu . Evaluasi capaian kinerja sebagaimana diuraikan diatas, semua hasil penelitian, kajian dan pengembangan rata‐rata diseminarkan serta Focus Group Discussion FGD dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya merupakan salah satu sarana untuk menjaring isu‐isu aktual sebagai bahan masukan perumusan kebijakan Menteri Dalam Negeri atau komponen terkait, Tahun anggaran . Capaian Pengukuran Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET i ii Iii iv V PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI. . Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah . Laporan Penelitian dan Kajian . Laporan Pengembang an Kebijakan . Laporan Fasilitasi dan Supervisi . Laporan Penelitian dan Kajian . Laporan Pengembang an Kebijakan . Laporan Fasilitasi dan Supervisi BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 ‐ ‐ PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET i ii Iii iv V . Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah . Laporan Penelitian dan Kajian . Laporan Pengembang an Kebijakan . Laporan Fasilitasi dan Supervisi . Laporan Penelitian dan Kajian . Laporan Pengembang an Kebijakan . Laporan Fasilitasi dan Supervisi . Penelitian dan Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan . Laporan Penelitian dan Kajian . Laporan Pengembang an Kebijakan . Laporan Fasilitasi dan Supervisi . Laporan Penelitian dan Kajian . Laporan Pengembang an Kebijakan . Laporan Fasilitasi dan Supervisi . Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemdes dan Pemmas . Laporan Penelitian dan Kajian . Laporan Pengembang an Kebijakan . Laporan Fasilitasi dan Supervisi . Laporan Penelitian dan Kajian . Laporan Pengemban gan Kebijakan . Laporan Fasilitasi dan Supervisi .

5. Dukungan